<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per fornitura vestiario al personale di P.L. Ditta Monsignor S.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la riparazione dell'autovettura di servizio alla Ditta Gi.Co. Sas CIG Z5F0E3403A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la riparazione dell'autovettura di servizio alla Ditta Gi.Co. Sas CIG Z5F0E3403A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI AUTORIZZAZIONE N. 134/R DEL 22/10/2014 -  SIG.RA D.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa nuclei familiari con minori - utenti S.C., S.A., A.L., M.T., O.F. e L.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa nuclei familiari con minori - utenti S.C., S.A., A.L., M.T., O.F. e L.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa canone ACI anno 2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto buoni pasto – SMART CIG Z320E23E00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili autorizzazione n. 218 del 17/09/2014 - Sig. M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili autorizzazione n. 153/R Sig. C.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili autorizzazione n. 153/R Sig. C.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili. Autorizzazione n° 222  del 07/01/2015  – Sig. C. L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese servizio di assistenza con ambulanza ed equipaggio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per aggiornamento software "Redazione Modello PA04 e Calcolo Pensione e TFR" con assistenza per tutto l'anno 2015 - CIG Z0F12D9FF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inquadramento personale Categoria “D” pos. econ. “D1” contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (scadenza 31/12/2015) – Inquadramento personale categoria “D” pos. econ."D1"  e categoria “C” pos. econ. "C1"  CCNL Comparto Regioni/Enti Locali, contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (33 ore settimanali).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture – Ufficio Tecnico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso ai rispettivi Comuni degli importi anticipati a seguito della stipula delle convenzioni per l’esercizio in forma associata del servizio di Polizia Locale con il Comune di Rocca di Papa, per l’utilizzazione parziale e temporanea di un dipendente del Servizio Tecnico del Comune di Castel Gandolfo e del Comune di Casteltermini</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese ADI  mese di ottobre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per pulizie locali comunali mesi di dicembre e gennaio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa assicurazione polizze multirischi per iniziative sociali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese AEC mesi di maggio e giugno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese AEC  mese di dicembre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese retta casa famiglia mesi settembre, dicembre e gennaio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo a famiglia affidataria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese progetto segretariato sociale mese di dicembre e gennaio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole librarie a.s. 2014/15. CIG ZD21119D67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese progetto “Promozione e tutela dei minori”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese servizio di accompagnamento scuolabus mese di dicembre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese di servizi integrativi di trasporto scolastico per uscite brevi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese servizio di assistenza.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto del pignoramento presso terzi contro dipendente comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamenti incassi dell'economo periodo  01/01/2015 – 16/02/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione ad avviare una procedura per la fornitura dei servizi di pulizia dei locali comunali a mezzo di RDO tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA e proroga affidamento servizio pulizia locali comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per fornitura autoiombustanti C.d.S a favore di Maggioli Spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione canoni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione canoni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese refezione scolastica mese di dicembre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese del servizio di trasporto scolastico mese di gennaio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a frequentare il corso di aggiornamento e riqualificazione professionale “Contributi, sponsorizzazioni e sostegni economici negli enti locali” organizzato dalla Caldarini&amp;associati S.r.l. - CIG Z9313A0313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi di manutenzione stradale. Affidamento. Cig. ZD71398B28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese servizio di accompagnamento scuolabus mese di gennaio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano regionale per la riduzione del Rischio Sismico di cui all'OCDPC 171/2014. Impegno di spesa per il cofinanziamento di Euro 4.750,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione provvisoria del servizio di pulizie locali comunali (CIG ZBD136216A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura del modulo software “Fattura Elettronica” della società Maggioli S.p.A. - CIG Z3313B85FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura del modulo software “Fattura Elettronica” della società Maggioli S.p.A. - CIG Z3313B85FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura del modulo software “Fattura Elettronica” della società Maggioli S.p.A. - CIG Z3313B85FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura del modulo software “Fattura Elettronica” della società Maggioli S.p.A. - CIG Z3313B85FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per servizi in continuità</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria con rifacimento copertura terrazzo Scuola Primaria – Istituto Comprensivo. Approvazione Progetto preliminare. CUP E64H15000070000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento svolgimento attività laboratoriali per il sostegno didattico e impegno di spesa (CIG Z9313C01E6).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento a riposo per dimissioni volontarie della dipendente di ruolo Sig.ra Fiorella Proietti, con decorrenza 01/07/2015 (primo giorno di quiescenza)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento a riposo per dimissioni volontarie della dipendente di ruolo Sig.ra Fiorella Proietti, con decorrenza 01/07/2015 (primo giorno di quiescenza)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili. Autorizzazione n° 225  del 24/03/2015 – Sig.ra D.A. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico relativo alla concessione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli. Avvio procedura.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia locali comunali. Aggiudicazione definitiva (CIG ZBD136216A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per i Laboratori di Natale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto materiale vario di cancelleria – CIG ZDE13E2987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento incassi dell'economo periodo  17/02/2015 – 26/03/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento incassi dell'economo periodo  17/02/2015 – 26/03/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compravendita terreno “Palazzo Colonna”. Presa d'atto della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 1 c. 138 della Legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). Liquidazione corrispettivo all'Agenzia del Demanio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per integrazione affidamento interventi di manutenzione attrezzature cimiteriali. Cig. ZD512257EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento dei residui attivi e passivi, di competenza del I Dipartimento, provenienti dagli EE.FF. 2013 e precedenti e conservazione a residuo  delle somme provenienti dalla gestione di competenza dell’E.F. 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento residui 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per nuclei familiari in stato di disagio - utenti P.M.T., R.M. e TH.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per nuclei familiari in stato di disagio - utenti P.M.T., R.M. e TH.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio di trasporto scolastico mese febbraio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa contributo alle associazioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per pulizie locali comunali mese febbraio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per servizio di accompagnamento scuolabus mese febbraio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per nuclei familiari con minori - utenti O.F., A.L. e M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese progetto segretariato sociale mese febbraio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese retta casa famiglia mese febbraio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese AEC mesi di settembre e novembre 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di tutela ambientale e igiene. Integrazione impegno spesa a favore di Intereco Servizi s.r.l. Cig. Z2012C7A7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione del servizio di distribuzione pubblica di acqua refrigerata, liscia gassata tramite fontanella localizzata nella zona S.Andrea località Impianti sportivi. Imputazione di spesa E.F. 2015. Cig. ZBB119411F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche c/o Istituto Comprensivo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi di disinfestazione contro la Processionaria del Pino. Affidamento servizio. Cig ZC313EF8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione E.F. 2014 della Tesoreria Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione E.F. 2014 della Tesoreria Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione E.F. 2014 dell’economo comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione E.F. 2014 dell’economo comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione dell'E.F. 2014 dei concessionari della riscossione delle entrate comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione dell'E.F. 2014 dei concessionari della riscossione delle entrate comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese refezione scolastica mese di gennaio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli EE.FF. 2013 e precedenti e conservazione a residuo  delle somme provenienti dalla gestione di competenza dell’E.F. 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli EE.FF. 2013 e precedenti e conservazione a residuo  delle somme provenienti dalla gestione di competenza dell’E.F. 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli EE.FF. 2013 e precedenti e conservazione a residuo  delle somme provenienti dalla gestione di competenza dell’E.F. 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per nuclei familiari con minori - utenti O.F., A.M.L. e M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per nuclei familiari in stato di disagio - utenti P.M.T., R.M. e T.H.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per nucleo familiare con minori - utente M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per nuclei familiari in stato di disagio - utenti S.M.M. e S.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per attivazione intervento denominato Borsa Lavoro Sociale - utente H.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione provvisoria del servizio di manutenzione ascensore. Cig. Z4A141C184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione provvisoria del servizio di manutenzione ascensore. Cig. Z4A141C184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi di manutenzioni idrauliche. Affidamento servizio. Cig. ZDD142B513</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione del servizio di distribuzione pubblica di acqua refrigerata, liscia gassata tramite fontanella localizzata nella zona S. Andrea località Impianti sportivi. Rettifica ed integrazione determinazione n. 161 del 03.04.2015 per imputazione di spesa E.F. 2015. Cig. ZBB119411F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi urgenti di pulizia terreno. Affidamento servizio. Cig. Z7A143907D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio ADI - mese gennaio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per  servizio AEC - mese febbraio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spesa refezione scolastica mese febbraio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per pulizie locali comunali mese marzo 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio di accompagno scuolabus mese di marzo 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per attivazione interventi denominati "Borsa lavoro sociale" - utenti R.R. e P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a frequentare gli incontri di aggiornamento professionale organizzati dal comitato provinciale ANUSCA di Roma – CIG Z851456337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a frequentare gli incontri di aggiornamento professionale organizzati dal comitato provinciale ANUSCA di Roma – CIG Z851456337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a frequentare gli incontri di aggiornamento professionale organizzati dal comitato provinciale ANUSCA di Roma – CIG Z851456337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a frequentare gli incontri di aggiornamento professionale organizzati dal comitato provinciale ANUSCA di Roma – CIG Z851456337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il mantenimento cani ad vitam presso "La Fattoria di Tobia" marzo 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il mantenimento cani ad vitam presso "La Fattoria di Tobia" marzo 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accompagnamento sullo scuolabus proroga del servizio fino al 30 giugno 2015. Impegno di spesa. (CIG ZF4128F8A4)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per intervento di sostegno psicologico (CIG Z5614552A0)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese di viaggio al Responsabile del Servizio Polizia Locale gestito in convenzione con il Comune di Rocca di Papa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso anticipazioni dell'economo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi residenziali assistenziali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compravendita terreno "Palazzo Colonna". Liquidazione corrispettivi a saldo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per attivazione intervento denominato "Borsa lavoro sociale" - utente R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per nucleo familiare con minori - utente O.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto buoni pasto – CIG ZF1147F0E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture – Ufficio Tecnico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili. Autorizzazione n°    228   del 18/05/2015 –  Sig.ra N. A. M. O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili. Autorizzazione n°    228   del 18/05/2015 –  Sig.ra N. A. M. O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio di trasporto del Centro Disabili Adulti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto arredi per l'I.C. Tiberio Gulluni - CIG  ZEB1273529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese progetto segretariato sociale mese marzo 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole librarie a.s. 2014/15 - CIG ZD21119D67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Mutui BCC - CIG Z03052A753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per il servizio di trasporto scolastico mese marzo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per nuclei familiari in stato di disagio - utenti S.M.M. e S.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per interventi denominati "Borsa lavoro sociale" - utenti T.H., P.A. e R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per contributo a nucleo familiare con minori - utente M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spesa refezione scolastica mese marzo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico a.s. 2015/16. Approvazione bando e modello di domanda.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico a.s. 2015/16. Approvazione bando e modello di domanda.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso fotografico amatoriale “Immagina Colonna”. Avvio procedura.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Raccolta a titolo gratuito delle olive c/o l'area Parco degli Ulivi" di proprietà del Comune di Colonna per l'anno 2015. Approvazione verbale e affidamento al sig. Gelpi Giorgio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Refezione scolastica a.s. 2015/16. Approvazione bando e modulistica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per validazione menù refezione scolastica a.s. 2015/2016 (CIG ZC414D2EC8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto apparecchiature informatiche – CIG ZC214EB478</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'assistenza hardware e software - CIG Z1714EC61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per A.D.I. - mese settembre 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per interventi denominati "Borsa lavoro sociiale" - Utenti T.H., P.A., R.R. e R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo nucleo familiare con minori - Utente O.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spesa refezione scolastica mese di aprile 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per retta casa famiglia mese novembre 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio di trasporto scolastico - mese aprile 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese progetto segretariato sociale - mese di aprile 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese servizio AEC - mese aprile 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spese servizio A.D.I. - mese di aprile 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per rinnovo certificato prevenzione incendi impianto termico Istituto Comprensivo T. Gulluni. Impegno spesa Ingegneria &amp; Impianti s.r.l. Cig Z0514EADA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento studio propedeutico alla redazione piano di zonizzazione di antenne ed apparati annessi (stazioni Radio base) per telefonia cellulare. Affidamento servizio IASO Group s.r.l.. CIG Z9A14F544A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto servizi SEAT Pagine Gialle – CIG Z9414FCF31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio di AEC mese marzo 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio ADI mesi febbraio e marzo 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fatture ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto terreno residuale Palazzo Colonna. CUP E65C1400360004. Liquidazione spese.Pos. 6011541</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio manutenzione verde pubblico. Impegno spesa. Cig. ZC9145E93D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'assistenza e il supporto tecnico e operativo relativi alla procedura di dismissione delle partecipazioni societarie direttamente possedute dal Comune di Colonna – CIG Z5614E9F34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica. Impegno di spesa integrativo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto terreno residuale Palazzo Colonna. CUP E65C1400360004. Approvazione Rendicontazione spesa occorsa. Pos. 6011541</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi residenziali assistenziali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per approvazione menù refezione scolastica a.s. 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per approvazione menù refezione scolastica a.s. 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto per lo svolgimento della manifestazione week end della cultura. Impegno spesa (CIG Z091524F3B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione week end della cultura. Impegno spesa per rappresentazione teatrale (CIG ZD51524E54)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la redazione del DUVRI relativo ai servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico. CIG Z6D152A117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accompagnamento musicale. Impegno spesa (CIG Z191524BB3).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mutui Cassa DD.PP. S.p.A.  in scadenza il 30 giugno 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per attivazione interventi denominati "Borsa lavoro" utenti L.A., S.C. e S.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo economico alle famiglie affidatarie anno 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per approvazione menù refezione scolastica a.s. 2015/16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Refezione scolastica a.s. 2015/16. Riapertura termini per l’iscrizione al servizio e approvazione avviso pubblico e modello di domanda.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di accompagno scuolabus mese maggio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spesa refezione scolastica mese di maggio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio AEC mese maggio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio di trasporto scolastico mese maggio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza n. 4 del 23/06/2015 contingibile e urgente in materia di incolumità pubblica per la messa in sicurezza dei balconi del fabbricato sito in via Umberto I n. 6a e distinto al catasto al foglio MU mappale 312. Esecuzione d'ufficio, approvazione stima opere e affidamento lavori ditta Mazzocco sas. CIG ZB115336CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizi residenziali assistenziali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa progetto Segretariato sociale - mese maggio 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spesa retta casa famiglia mesi di marzo - aprile - maggio 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per pulizie locali comunali mesi di aprile e maggio 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ LABORATORIALI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi sistemazione impianti ascensori. Impegno di spesa e affidamento diretto. Cig. ZB215537DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per Visita periodica – collaudo di impianti ascensori. Affidamento servizio. Cig. ZAD1550A63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture. CUP E63C09000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture. CUP E63C09000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture. CUP E63C09000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio sfalcio erba vasca di laminazione. Impegno spesa. Cig. ZB0145E767</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi urgenti di manutenzione impianto idraulico Caserma Carabinieri. Affidamento servizio. Cig. Z0E155719F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi urgenti di manutenzione impianto idraulico Caserma Carabinieri. Affidamento servizio. Cig. Z0E155719F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per interventi  "Borse lavoro" - utenti T.H., P.A., R.R. e R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa polizze multirischi per attivazione interventi denominati "Borsa lavoro".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di recupero e restauro di Palazzo Colonna. Approvazione e Liquidazione Stato d’avanzamento dei lavori N. 7. CUP E63C09000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica a.s. 2015/16 - Indizione di una gara con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento incassi dell'economo periodo 27/03/2015 - 30/06/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per manutenzione attrezzatura antincendio. Affidamento servizio. Cig. ZA51556756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all'Avv.to Ciaglia  Giuseppe per parere legale pro veritatis sulla pratica proprietà NIECO PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DI EDIFICI NON RESIDENZIALI E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE AI SENSI DELL’ ART. 3ter l.r. 21 del 11 agosto 2009 e s.m.i . CIG Z7F15660EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale vario di cancelleria – CIG ZBE156ACBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico a.s. 2015/16 - Indizione di una gara con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa quote consortili CSBCR anno 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione gratuita loculo per la sepoltura di persona indigente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi di manutenzione straordinaria su tratto di rete fognaria. Affidamento servizio. Cig. Z5F156611E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto materiale vario di ferramenta. Cig. Z1815787BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Capitolato di gara, DUVRI e documenti allegati per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole pubbliche dell’infanzia e primaria del Comune di Colonna a.s. 2015/16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi urgenti di abbattimento alberature pericolanti. Affidamento servizio. Cig. Z0A1590E1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi urgenti di abbattimento alberature pericolanti. Affidamento servizio. Cig. Z0A1590E1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per Interventi di manutenzione rete di pubblica illuminazione. Affidamento servizio. Cig. Z001592BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Capitolato di gara e DUVRI per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna per l’anno scolastico 2015/16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per rappresentazione teatrale - manifestazione weekend della cultura CIG ZD51524E54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE GIUGNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per spesa servizio di accompagno scuolabus mese giugno 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPESA RETTA CASA FAMIGLIA MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO SEGRETARIATO SOCIALE MESE GIUGNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI RESIDENZIALI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO AEC MESE GIUGNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per interventi "Borse lavoro" utenti R.R.- S.C.- L.A. - S.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa "Sportello intercomunale antiusura della  Provincia di Roma" quota associativa anno 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per la fornitura libri di testo alle scuole primariei a.s. 2015/16 - CIG ZCF1596D5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture e spese tramite intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture e spese tramite intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi di manutenzione straordinaria griglie e caditoie. Affidamento servizio. Cig. Z521566189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di gara per il servizio di refezione scolastica. Impegno spesa per pagamento contributo ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fattura ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio AEC scolastica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attivazione interventi denominati "Borsa lavoro" utenti R.R. e P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo economico ordinario - utente M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il progetto "Laboratori teatrali" (CIG Z6715B8EE8)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della Pro Loco di Colonna per la manifestazione “Settembre colonnese”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per esecuzione interventi preventivi per la lotta contro la processionaria del pino. Affidamento servizio. Cig Z9F15BC924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per esecuzione interventi preventivi per la lotta contro la processionaria del pino. Affidamento servizio. Cig Z9F15BC924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione ed ampliamento di un edificio esistente da destinarsi ad asilo nido. CUP E63B 1000 054 0002 - Cig 354227167E. Approvazione Stato finale e certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori complementari all’intervento di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio esistente da destinarsi ad asilo nido per adeguamento antincendio. Approvazione Stato finale e certificato di regolare esecuzione. CUP E63B 1000 054 0002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto terreno residuale Palazzo Colonna. CUP E65C1400360004. Liquidazione spese. POS 6011541</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno spesa per Interventi di manutenzione rete di pubblica illuminazione. Affidamento servizio. Cig. Z001592BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AGGIORNAMENTO DELLA RACCOLTA NORMATIVA “PERSONALE DIPENDENTE ENTI LOCALI”  DI GRAFICHE GASPARI S.R.L. - CIG ZA815C6099</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE, RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2015 E AGGIORNAMENTO BANCA DATI DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI – CIG Z6315C53E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attivazione intervento "Borsa lavoro" - Utente R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI "BORSE  LAVORO" UTENTI S.C. - L.A. - S.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (4 MESI) E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della Pro Loco di Colonna per la manifestazione "Settembre colonnese".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2015/16 in favore degli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna.  Aggiudicazione provvisoria del servizio - CIG 6357488D0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2015/16 in favore degli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna.  Aggiudicazione provvisoria del servizio - CIG 6348717700.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per interventi di manutenzione locali Istituto Comprensivo. Affidamento servizio. Cig. Z111616679</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per intervento di manutenzione servoscala Cimitero Comunale. Affidamento servizio. Cig. ZBD16164CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 09/2011 per la lavori per ristrutturazione e ampliamento edificio da destinarsi ad asilo nido. CUP E63B10000540002. Impresa Mazzocco Costruzioni s.a.s. di Mazzocco Angelo e C.. - Svincolo polizza cauzionale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2015/16 in favore degli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna.  Aggiudicazione definitiva del servizio - CIG 6348717700.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2015/16 in favore degli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna.  Aggiudicazione definitiva del servizio - CIG 6357488D0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio  di pulizia dei locali comunali a mezzo di RDO tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA. Determina a contrarre – CIG Z90162F66B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE SBCR ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE SBCR ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONE D.U.V.R.I. -  SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L. 431/98 E S.M.I E DGR 366/15 - ANNUALITÀ 2015 (PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2014 – DICEMBRE 2014). APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG Z42163FACA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2015 RELATIVA AI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG Z7A164B672</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – UFFICIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO - UTENTE F.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA POLIZZE MULTIRISCHI PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI "BORSE LAVORO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DENOMINATI "BORSE LAVORO" - UTENTI S.C., L.A., S.P., P.A., R.R. E R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO SEGRETARIATO SOCIALE MESI LUGLIO E AGOSTO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONE D.U.V.R.I. PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PULIZIE LOCALI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ADI - MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RETTA IN CASA FAMIGLIA MESI LUGLIO E AGOSTO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B1674BC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER VALIDAZIONE MENÙ REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/16 - CIG  ZC414D2EC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE O.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z05169D81D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7D169D71F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE LOCALE ADIBITO A MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z1F169D747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INTEGRAZIONE DI PUNTI LUCE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z78169D7BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 4 DEL 23.06.2015 PER ESECUZIONE D'UFFICIO INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE. APPROVAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB115336CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE GIUGNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RIPARAZIONE PALO INCIDENTATO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II AFFIDAMENTO LAVORI. CIG. ZD1166D686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9E16BF07D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CALDAIA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF216BF28A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL FONTANILE PUBBLICO IN VIA DEL LAVATOIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. CUP E64E15001350009 CIG Z5216C40FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL FONTANILE PUBBLICO IN VIA DEL LAVATOIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. CUP E64E15001350009 CIG Z5216C40FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE TRANSENNA PARAPEDONALE INCIDENTATA SU VIA FRASCATI  AFFIDAMENTO FORNITURA A RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL CIG.Z3816C9721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL FONTANILE PUBBLICO IN VIA DEL LAVATOIO. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP E64E15001350009. CIG Z3216C385E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ALBERATURE ALTO FUSTO. CIG. Z8316CCCAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FONDO DI RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI  DEL LAZIO ( L.R. 14 LUGLIO 2014 N. 7 ART. 2 COMMA 125) TRIENNIO 2014_2016. APPROVAZIONE PERIZIA DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PETROLATI. CUP E61E15000410002 CIG ZD616C25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA MODULO FAX PER MULTIFUNZIONE RICOH MP3352SP E INTERVENTO TECNICO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO INTERNO AL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA MODULO FAX PER MULTIFUNZIONE RICOH MP3352SP E INTERVENTO TECNICO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO INTERNO AL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. CUP E63C09000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO COPERTURA TERRAZZO SCUOLA PRIMARIA – ISTITUTO COMPRENSIVO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP E64H15000070000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SARA ANTONINI PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE E SPESE TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 207/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ISTITUTO COMPRENSIVO. CIG. Z7D169D71F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG. Z001592BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FRASCATI N. 9 IN COLONNA. OPERE COMPLEMENTARI AGGIUNTIVE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESA OCCORSA PER LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 050 800 63CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VERIFICA PERIODICHE IMPIANTI TERMICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 207/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI BCC - CIG Z03052A753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO INCASSI DELL'ECONOMO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO DA IGNOTI E RINVENUTO SU TERRENO DISTINTO AL FOGLIO 2 PARTICELLA 233. CIG. X5716E026A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELL’ECONOMO PERIODO 25/09/2015 – 20/11/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DENOMINATI "BORSE LAVORO" - UTENTI P.A., R.R. E R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO. UTENTI C.D.- H.M. - S.A.- F.A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO SEGRETARIATO SOCIALE MESE SETTEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO - UTENTI F.D. - O.F. - M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNATORE MESE SETTEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO AEC MESE SETTEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA MARA CAPPELLINI DIPENDENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI COLONNA. PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO DEL SIG. ALESSANDRO STOCCO, ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. "D" - POSIZIONE ECONOMICA "D2". INQUADRAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CORNICIONI TERRAZZA IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI "BORSA LAVORO"- CIG Z051295614</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA CON OPERATORI E TRASPORTO PER LA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ". IMPEGNO DI SPESA (CIG XDA16E026D).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE TENDE LOCALI ISTITUTO COMPRENSIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO - UTENTE V.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI DENOMINATI "BORSA LAVORO"- UTENTI P.A., R.R. E R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTI CD - HM - SA - FAM - VG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/16 - CIG ZCF1596D5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARRELLO PORTA FERETRI PER SERVIZIO CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 DPR 207/2010 – INTERVENTO DI URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. ZB116C81D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 DPR 207/2010 – INTERVENTO DI URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. ZB116C81D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO PALESTRA COMUNALE E MENSA SCOLASTICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IN VIAGGIO NELLA TRADIZIONE" - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE - CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO PALESTRA COMUNALE E MENSA SCOLASTICA. CIG. ZE516E0273</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE TENDE LOCALI ISTITUTO COMPRENSIVO. CIG. XB216E026E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG. X0716E026C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FRASCATI N. 9 IN COLONNA. OPERE COMPLEMENTARI AGGIUNTIVE. CIG. XC7F16E0269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FRASCATI N. 9 IN COLONNA. OPERE COMPLEMENTARI AGGIUNTIVE. CIG. XC7F16E0269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO. CIG. X5716E026A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO CORNICIONI TERRAZZA IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. CIG. X2F16E026B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG ZF810831E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA (SOFTWARE E HARDWARE) – CIG Z3D1093E23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ANAC PER LA GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/16 – CIG 6357488D0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE E L'ABBONAMENTO ANNUALE DELL'APPLICAZIONE SMARTPHONE "MUNICIPIUM" – CIG X6216E0270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE RELATIVO ALLE PUBBLICAZIONI DEL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. – CIG X8A16E026F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA "UNA NOTA PER LA VITA" - MANIFESTAZIONE CANORA GRUPPO "THE GOSPEL CHARLIE'S ANGELS". IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI "BORSA LAVORO" UTENTI S.P.- C.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI CASSA DD.PP. S.P.A.  IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE B.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE B.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SARA ANTONINI PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICA E AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI  ALLE DEMOLIZIONI IMMOBILI ABUSIVI DISPOSTE DA SENTENZE IRREVOCABILI IN COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AL DIPARTIMENTO II - SERVIZIO SOCIOCULTURALI. CIG Z6017F46D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI COLONNA PER LA MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLONNESE 2015".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA182200C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA M. T. DEI BENEFICI DELLA L. 104/1992 ART. 33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C. P. DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C. P. DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C. P. DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C. P. DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA C. P. DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MENSILE AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E DATA ENTRY A FAVORE DI M.C. SYSTEM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA G.E.S. GENERAL ENGENEERING SERVICE SRL PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO T. GULLUNI.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2014". APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO – SANITARIO CIG ZDC184E05D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA LAURA MORONI - INQUADRAMENTO PERSONALE CATEGORIA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C2” – INCREMENTO ORARIO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI AD VITAM A FAVORE DI "FATTORIA DI TOBIA"ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO E ATTIVAZIONE RAPPORTI LAVORO TEMPORANEO III DIPARTIMENTO TECNICO MANUTENTIVO URBANISTICO – CIG ZE61861AD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PROGETTO "LABORATORI TEATRALI" - CIG Z6715B8EE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE  ASSOCIAZIONI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI "BORSA LAVORO" UTENTI S.P. E C.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA. CIG. ZF3188B526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z25188B292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE. CUP E63C09000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. PROCEDURA  VOLTA AL RINVENIMENTO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (TMB) – E QUINDI DI UN OPERATORE ECONOMICO – PRESSO CUI CONFERIRE I RIFIUTI URBANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A FREQUENTARE GLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL COMITATO PROVINCIALE ANUSCA DI ROMA – CIG Z0318A7349</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 195 DEL D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL FONTANILE PUBBLICO IN VIA DEL LAVATOIO. CUP E64E15001350009. CIG Z3216C385E. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DEGLI ULIVI CON REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA CUP E63G08000030002 AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SCAVI DOTT.SSA PAMELA CERINO CIG Z99189DB8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 ANNO 2016. CIG. Z0918B2D3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI IN CONTINUITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PE RIL NOLEGGIO AUTOVELOX E DATA ENTRY MESE DI MARZO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – UFFICIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE "REDAZIONE MODELLO PA04 E CALCOLO PENSIONE E TFR CON ASSISTENZA PER TUTTO L'ANNO 2016 - CIG Z3F18F782F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEL TUSCOLO DI ROCCA PRIORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO ALLA RIDA AMBIENTE SRL PRESSO IMPIANTO PER IL PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016 CUP NON NECESSARIO CIG 663179063B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA182200C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANZIONE IRAP/2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO 09720140073047454</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO COPERTURA DEL TERRAZZO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP E64H15000070000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO DI “PALAZZO COLONNA”. APPROVAZIONE RENDICONTO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CUP E63C09000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIOCULTURALE DIPARTIMENTO II AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - CIG Z 781927B7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" UTENTE P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX  LEGGE 326/2003 E S.M.I. E L.R. 12/2004 PROT. 7643 DEL 01/12/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX LLEGGE 326/2003 E S.M.I. E L.R. 12/2004 PROT. 7642 DEL 01/12/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX  LEGGE 326/2003 E S.M.I. E L.R. 12/2004 PROT. 3200 DEL 20/05/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO PERIODO 16/12/2015 - 31/12/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO PERIODO 01/01/2016 - 30/03/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO PERIODO 01/01/2016 - 30/03/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO INCASSI DELL'ECONOMO PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO "TRA SCUOLA E SPORT....IO CRESCO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO UTENTE IN CASA FAMIGLIA ANNO 2016. CIG Z121935A04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA AL CSBCR PER ACQUISTO TESSERE "BIBLIO +".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MENSILE SERVIZIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E DATA ENTRY MESE DI APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI COMPETENZA DEL III DIPARTIMENTO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI COMPETENZA DEL I DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO E POLITICHE DEL PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI COMPETENZA DEL I DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO E POLITICHE DEL PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI SOCIALI VERSO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI VERSO ENTI - ISTITUTI - CONSORZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 159 DEL 12.04.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2015 DELLA TESORERIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'E.F. 2015 DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2015 DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RACCOLTA INDUMENTI USATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTO DI RETE FOGNARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z1C19A30E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE BORSA LAVORO DENOMINATO "BORSA LAVORO" UTENTE P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "I CASTELLI DELLA SAPIENZA" PER L'ESPETAMENTO DELLE GARE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  E DEL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO – CIG Z4419BF6D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO – CIG Z4419BF6D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE – CIG Z3E19BF343</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PARCO DEGLI ULIVI” CON REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA. (CUP E63G08000030002). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE SU CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2015 – CIG ZC119C5843</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 ANNO 2016. CIG. Z0918B2D3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 DPR 207/2010 – INTERVENTO DI URGENZA PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. Z8419118DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0A19C6F7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4219C76BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0119C77DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z6019C77F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA DA PROCESSIONARIA DEL PINO SU ALBERATURE IN AREA PUBBLICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z6119C783C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE INSTALLATI C/O PLESSO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. ZF719C7877</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO COPERTURA DEL TERRAZZO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA A CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA C/O ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4A19E2076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELL'AUTOVELOX, DEL TARGA SYSTEM E DEL SERVIZIO DATA ENTRY A FAVORE DI "M.C.SYSTEM". MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL DUVRI RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2016/17-2017/18-1018/19. CIG ZDE19E2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - CIG Z3819E991C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA A TITOLO GRATUITO DELLE OLIVE C/O L'AREA “PARCO DEGLI ULIVI" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COLONNA PER IL BIENNIO 2016 - 2017 APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO AL SIG. GELPI GIORGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONI ISTITUTO COMPRENSIVO. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. Z4819EC98B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI/IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI/IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2016 RELATIVA AI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG ZB21A081E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2016 RELATIVA AI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG ZB21A081E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2016 RELATIVA AI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG ZB21A081E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE RESTITUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA  CUP E66E09000140002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA  CUP E66E09000140002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL DUVRI RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17. CIG Z381A1C3F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTE P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO – SANITARIO CIG Z1C1A5240C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 05080063CF. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTIBUTO AL GRUPPO PEGASO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI "MONSIGNOR SRL".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E LE CURE DEGLI ANIMALI PRESSO IL CANILE SANITARIO "VETERINARIA 2000". CIG Z041A281E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEI DIPENDENTI E DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L'ANNO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C1A66B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ASCENSORE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4C1A6BE13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0F1A6BE4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9F1A6BFDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG.  Z2A1A6BFB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO MODULI ABITATIVI ANNO 2016 ADIBITI A STRUTTURA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z811A6C098</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE VASCA DI LAMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z821A6C1D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI PREVENTIVI PER LA LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z621A6C20B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE, SEDE SCOLASTICA E BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB11A6C2BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FINESTRATURE ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF41A6C328</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA IN VIA FRASCATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z841A6BF71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER INCARICO DI VERIFICA STABILITÀ ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD81A6C374</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INIZIATIVA "ADOTTA UN'AIUOLA". AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE RICHIESTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE PER ESPERIRE PARERE DI COMPETENZA SULLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 E ART. 5 DELLA L.R. 22 GIUNGO 2012 N. 8. CIG. Z4D1A6FD18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE "II° LONG WEEK END DELLA CULTURA" - CIG Z941A780FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TEMPORANEA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA01A7BD16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO T. GULLUNI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO D ISPESA PER IL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX E DATA ENTRY PERIODO GIUGNO- DICEMBRE 2016 A FAVORE DI M.C. SYSTEM. CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODULI CONTINUI VERBALI CDS, A FAVORE DI MAGGIOLI SPA CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z861A857DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI CON VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI AVVIATA NEL 2015 – CIG ZAF1A88052</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" UTENTE P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PARCO DEGLI ULIVI” CON REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA. (CUP E63G08000030002). APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI DISAGIO. UTENTE R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE – UFFICIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MASTER “ I TRATTAMENTI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI. PASSWEB E NUOVA PROCEDURA PENSIONI CON IL SISTEMA SIN2”–  CIG Z971AA40CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEL TUSCOLO DI ROCCA PRIORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - MAGGIO E GIUGNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "LABORATORI TEATRALI" CIG Z151A9BFA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DR.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO - SEGRETARIO COMUNALE - ATTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (3 MESI) E PIENO DA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIO DELLE SIEPI E DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE SULLE STRADE COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA GIRGIO GELPI. CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE 2016 (SEGRETERIA, ALBO-TRASPARENZA, SITO ISTITUZIONALE) RELATIVA AI PRODOTTI DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG Z7A1AC5D0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DAL 01/04/2016 AL 18/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DAL 01/04/2016 AL 18/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DAL 01/04/2016 AL 18/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ENTRATE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ENTRATE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ENTRATE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO COMUNALE (REFERENDUM DEL 17/04/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESA OCCORSA PER LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI SEAT PAGINE GIALLE – CIG Z751AD3755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE ALBERO DIVELTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z931ADECF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VASCA IN AMIANTO ABBANDONATA SU TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4F1AF36B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z211B15C1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO LUCE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7D1B15C65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INIZIATIVA "ADOTTA UN'AIUOLA". AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE RICHIESTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PERIODICHE DELL’ACQUA EROGATA DAL DISTRIBUTORE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA. CIG. Z551B1672F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO CON SOSTITUZIONE CALDAIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2E1B16775</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB21B1F4ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA41B20F8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO E RAPPORTO LAVORO TEMPORANEO III DIPARTIMENTO TECNICO MANUTENTIVO URBANISTICO – CIG Z871B22139</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL’I.C. GULLUNI DI COLONNA.  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO - CIG 6710363EB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG Z391B2B9BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG  ZD81B3225E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 05080063CF. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO "LABORATORI TEATRALI" CIG Z151A9BFA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI A VITAM PRESSO "LA FATTORIA DI TOBIA". MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELL'APPARECCHIO AUTOVELOX,  TARGA SYSTEM E DATA ENTRY A FAVORE DI M.C. SYSTEM. MAGGIO  2016 CIG Z7219E2C39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOE DI SPESA PER LA CURA DEGLI ANIMALI PRESSO IL CANILE SANITARIO "VETERINARIA 2000". MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO 2016.CIG Z041A281E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO ANAGRAFICO E REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI IN REGIME DI LOCAZIONE NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ISTRUTTORIA FORMALE DELLE AUTODICHIARAZIONI RESE SUI MODELLI  E VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CORSO DI LINGUA ITALIANA". IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE "II°LONG WEEK END DELLA CULTURA". CIG Z941A780FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AEC SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIFACIMENTO PARZIALE SEGNALETICA SRTRADALE A FAVORE DELLA DITTA RENATO LOMBARDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIFACIMENTO PARZIALE SEGNALETICA SRTRADALE A FAVORE DELLA DITTA RENATO LOMBARDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE 2017 – 2019. PROPOSTA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE 2017 - 2019. PROPOSTA DI PROGRAMMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017-2018 E 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. "AVVISO PUBBLICO" - GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2016/17-2017/18-2018/19. CIG  Z761AED84D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA CIG ZDA1B59F3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX  LEGGE 326/2003 E S.M.I. PROT. 4220 DEL 12/07/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE PROPEDEUTICHE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA – IST. COMPRENSIVO “T. GULLUNI”. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 E DELL’ART. 31 C.8 – D.LGS. 50/2016. CIG. Z0E1B6A4F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 06 GIUGNO 2001 N. 380 RELATIVO AD INTERVENTO EDILIZIO DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITO IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO.FOGLIO N. 3 PARTICELLA 67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SEPOLTURA PRIVATA "PINTI CANNUCCIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DEGLI IMPORTI ANTICIPATI A SEGUITO DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS 165/2001, DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELL' ISTRUTTORE DIRETTIVO ING. PAOLA VARI A BENEFICIO DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DEL 05/10/2016 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DEL 05/10/2016 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DEL 05/10/2016 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI BENZINA PER RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE. CIG Z711B91D8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE I° E 2° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DEL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DECORRENZA DAL 01/01/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROVA DI REVISIONE ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA904AB CIG Z181B94355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO CONSULTAZIONE DATI CON LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E CON ANCITEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO CONSULTAZIONE DATI CON LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E CON ANCITEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX  LEGGE 326/2003 E S.M.I. PROT. 7901 DEL 10/12/2004. EDIFICIO FOGLIO 6 PARTICELLA N.627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX   LEGGE 326/2003 E S.M.I. PROT. 7902 DEL 10/12/2004. EDIFICIO FOGLIO 6 PARTICELLA 627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 132/2016 PER SUCCESSIVO DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX  LEGGE 326/2003 E S.M.I. E L.R. 12/2004 PROT. 7647 DEL 01/12/2004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE "LA PLANCHE"(FRANCIA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. "AVVISO PUBBLICO" GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17. CIG Z401B933A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. "AVVISO PUBBLICO" GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17. CIG Z401B933A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE  ABUSIVE N. 03 DEL 11/04/2004 – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE FOGLIO 3 PARTICELLA 13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE  ABUSIVE N. 2 DEL 07/09/2006 – ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE FOGLIO 3 PARTICELLE N. 664 E 708</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO COPERTURA DEL TERRAZZO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. CUP E64H15000070000 - CIG. ZED19118B8. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE C/O COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA CAPOCROCE N. 4. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. CIG Z101BAEF9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEL TUSCOLO DI ROCCA PRIORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, QUALE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA AMBI.EN.TE S.P.A. SECONDO LA FORMULA DELL'IN HOUSE PROVIDING. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO CUP NON NECESSARIO CIG NON NECESSARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL’OCDPC 171/2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4E1BBB0CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG Z381BBC16B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" UTENTE R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PRESENTATA AI SENSI DELLA EX  LEGGE 326/2003 E S.M.I. PROT. 7942 DEL 10/12/2004. AMPLIAMNETO FOGLIO 3 PARTICELLA 179 SUB 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 448 DEL 20/10/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI. CUP E69G16000130004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG Z831BC8C00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE A FAVORE DELL'I.N.S.F.O. DI PROTEZIONE CIVILE.  CIG Z191BBD28E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO  BADGE MAGNETICI - CIG Z281AAE01A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO – CIG Z451BDCE88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL’I.C. GULLUNI DI COLONNA.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO - CIG 6710363EB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTE S.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AD AVVIARE UNA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI A MEZZO DI RDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE FINALE SPESA OCCORSA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO COPERTURA DEL TERRAZZO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI. CUP E64H15000070000 - CIG. ZED19118B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - PROGETTO "COMUNI IN ARTE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, DI QUELLI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE E DA POTATURA SIEPI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE11C0CC2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESA OCCORSA PER LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 050 800 63CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA FAX E STAMPANTI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI  - CIG ZAD1C0DD86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA FAX E STAMPANTI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI  - CIG ZAD1C0DD86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI SULL'EDIFICIO SCOLASTICO T. GULLUNI E RELATIVE VERIFICHE DI CUI AL DECRETO MIUR 594/2015. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI VERIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17.CIG. ZBC1C1563E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER OMESSO PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ISCRIZIONE DELLE LISTE DI CARICO PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ANNI 2013 E 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "GRUPPO PEGASO PROTEZIONE CIVILE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>VERGINELLI ALESSIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANTICIPAZIONI DELL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DAL 30/08/2016 AL 22/11/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI – CIG ZDA1C05B7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE RICOH - CIG. Z1D1C3516E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUSTE "POLIZIA LOCALE" CON LEMBO AUTOADESIVO - CIG. Z221C3093E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI – CIG ZDA1C05B7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA PER LA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ". IMPEGNO SPESA CIG Z751C43902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA FAMIGLIA ANNO 2016. CIG ZD51C458C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO – SANITARIO CIG ZD01C473DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PER L’ANNO 2016 DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (RISORSE DECENTRATE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI  CONSULTAZIONE DATI CON MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO "LABORATORI TEATRALI" CIG Z151A9BFA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONSORTILI CSBCR ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5B1C7E390E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI COLONNA.  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO - CIG 6744883587.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO SEMESTRALE DELL'APPLICAZIONE SMARTPHONE "MUNICIPIUM" – CIG ZD41C9822B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) E ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE CONTABILITÀ – CIG Z301C964AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "SAPORI E FOLKLORI 2016".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA FABIANI LOREDANA . REALIZZAZIONE FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE LOC. OSTERIA VIA ROMA 38/A FOGLIO 3 PARTICELLA 13. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/90 DELLE DETERMINAZIONI N. 448/2016 E 472/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO PIANO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI CUI ALL’OCDPC 171/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. INQUADRAMENTI PERSONALE CATEGORIA "B" - "C" - "D" DAL 1° GENNAIO 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA ENTRY A FAVORE DI "M.C.SYSTEM". MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2016. CIG Z8D1A7CDF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DEL "GRUPPO PEGASO" DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FOTOCAMERE MOBILI PER LA SICUREZZA A FAVORE DI "TECNO VIGIL". CIG Z251B308AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI  POLIIA LOCALEA  FAVORE DELLA DITTA "MONSIGNOR SRL". CIGZ0E1A12787</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTAZIONE E FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DI "ARCATRON".CIG Z831BC8C00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE A FAVORE DI "GRANATA E LAMONICA". CIG Z181B94355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE A FAVORE DI "I.N.S.F.O. DI PROTEZIONE CIVILE CIG Z191BBD28E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE A FAVORE DI TOTALERG. CIGZ711B91D8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO DI ROCCA PRIORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - CIG Z091C93BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI AUTOIMBUSTANTI PER LA SPEDIZIONE DEI VERBALI AL C.D.S, A FAVORE DI MAGGIOLI SPA. CIGZAC1A7F449</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE  FIAT PUNTO E ALFA ROMEO 147 - CIG. ZE41C93EE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CASILINA - VIA FRASCATI COLONNA - CIGZ371C93B6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARRELLO PORTA FERETRI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4B1CA73B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE E VERIFICA RETE FOGNARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEC1CA73F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE CONTROSOFFITTATURE ISTITUTO COMPRENSIVO. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. Z701CA74D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA SOCIETÀ AM.BI.ENTE. SPA CONTRATTO REP. /2016 NOMINA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CIG Z501CAB9AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SU TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0B1CA7513</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO MODULI ABITATIVI ANNO 2016 ADIBITI A STRUTTURA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD51CA7598</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z951CA75FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z951CA75FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z6F1CA7689</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE VETRI BIBLIOTECA COMUNALE E SISTEMAZIONE INFISSI IST. COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEC1CA76E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z081CA7735</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA51CA775D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER FRAZIONAMENTO LOTTO DI TERRENO LIPPI IN LOCALITÀ COLLE S. ANDREA. CIG Z1B1CAC2EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEL CARRELLO ALZAFERETRI MOD. 5900. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z521CA7886</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO PIAZZALE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZBE1CA7933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE RESTITUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA71CAE6B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE C/O CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE COPERTURA DI SPESA. CIG. Z7A1CA7980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI – UTENTI S.O. - S.V.S. - H.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE PROROGA SERVIZIO FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO E RAPPORTO LAVORO TEMPORANEO III DIPARTIMENTO TECNICO MANUTENTIVO URBANISTICO – CIG ZAD1CC389D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PREORDINATE ALLA CANTIERABILITÀ DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA – IST. COMPRENSIVO “T. GULLUNI”. CUP E64H16000280002 CIG. ZB61CC5779</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER CHIUSURA ISTRUTTORIA DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO. CUP E69D16003000007 CIG Z5C1CC83D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - "LABORATORIO FOTOGRAFICO". IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. ACCETTAZIONE  TARIFFA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO ANNO 2017 E COMUNQUE SINO AD UNA PRODUZIONE DI 1.151,00 TONN. PRESSO IMPIANTO DELLA SOCIETÀ R.I.D.A. AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI SOCIALI VERSO UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER PER LE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE  DI COLONNA.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO - CIG 6744883587.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG ZC21CF8C6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – CIG ZC71D151C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELLO SPORT” - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 05080063CF. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA SUAP COMUNE DI COLONNA – EXPO CARS SRL REVOCA AUTORIZZAZIONE DEL 22/09/2010 PER MEDIA STRUTTURA DI VENDITA RILASCIATA A  EXPO CARS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI VERSO ENTI E ISTITUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER RINNOVO CANONE ANNUO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI AREA MERCATO A FAVORE DI F.LLI TORRE SRL - CIG. Z3E1D5E6BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA FAMIGLIA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. AVVIO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTE R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE PER ESPERIRE PARERE DI COMPETENZA SULLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 E ART. 5 DELLA L.R. 22 GIUNGO 2012 N. 8. CIG. Z011D9CB1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO AMBIENTALE PER ESPERIRE PARERE DI COMPETENZA SULLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 E ART. 5 DELLA L.R. 22 GIUNGO 2012 N. 8. CIG. Z011D9CB1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG.ZCC1D9CDDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 ANNO 2017. CIG. ZD81D9CE29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2E1D9CE6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO MODULI ABITATIVI ANNO 2017 ADIBITI A STRUTTURA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z101D9CF29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG.ZEB1D9CF5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI STUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO E SISMICO A SUPPORTO DEL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA DEI MATTEI CON REALIZZAZIONE DI GABBIONI. CUP E67H16000960006. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZAF1D9CFDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE – CIG ZAD1DA9A46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - "LABORATORIO FOTOGRAFICO". REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO E SVINCOLO FONDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA -  GARA APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER PER LA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE  DI COLONNA TRIENNIO 2016/17-2017/18-2018/19 - CIG 6710363EB6. -  PAGAMENTO FEE - CUC "I CASTELLI DELLA SAPIENZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA - GARA APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE  DI COLONNA.  - CIG 6744883587. - PAGAMENTO FEE - CUC "I CASTELLI DELLA SAPIENZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DEL III DIPARTIMENTO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER RINNOVO CONTRATTO ANNUO E CONSULTAZIONE BANCA DATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIOCULTURALE DIPARTIMENTO II AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO A POMPA DI CALORE MULTISPLIT C/O SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZAE1DC6A4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VETRI BIBLIOTECA COMUNALE E SISTEMAZIONE INFISSI IST. COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF21DCA4D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA FATTORIA DI TOBIA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI A VITAM PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - CIG.ZA0185F45F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15. LIQUIDAZIONE FONDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO "LA TRIDACNA". APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO - "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA" – CIG  Z441DDDAD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA DEI MATTEI CON REALIZZAZIONE DI GABBIONI. CUP E67H16000960006. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB91DDEE98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF31DDFB49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA " GRUPPO PEGASO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA "RENATO LOMBARDI" - CIGZ091C93BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE "POLIZIA LOCALE" A FAVORE DI EMMEZETA SNC DI DINO MAZZI &amp; C. - CIG. Z221C3093E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE RICOH A FAVORE DELLA SOCIETÀ KRATOS S.P.A. - CIG. Z1D1C3516E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI RATEIZZAZIONE DEL DEBITO MATURATO DALLA S.S.D. COLONNA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COLONNA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO DI RIFERIMENTO 2015 A FAVORE DELL'AGENZIA ACI DI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DEL I DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO E POLITICHE DEL PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE “3A FESTA DELLO SPORT”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG. Z391E0F400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE E VERIFICA RETE FOGNARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA81E0F677</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA – CIG Z031E02F14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO  MATERIALE IGIENICO – SANITARIO CIG Z3B1E081D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE C.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTE S.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2021 (CIG 69308194C5). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG Z6E1E218BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MODULO KRONOS PA INTERGRATO CON L'APPLICATIVO E-XPERS UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLONNA – CIG ZDF1E2C753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO FOGNARIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZCC1E38551</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9A1E38591</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2016 DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2016 DELLA TESORERIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'E.F. 2016 DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 1 - ECONOMICO-FINANZIARIO-POLITICHE DEL PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2016 PER NOLEGGIO DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX, GESTIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI AL C.D.S. E FRONT-OFFICE - CIG.Z801A7CDF4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI  E PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONI A FAVORE DELLA SOCIETÀ "VETERINARIA 2000 S.R.L." - CIG.Z041A281E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CASILINA - VIA FRASCATI COLONNA, A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE " SIME DI LATTANZI MASSIMO" - CIG.Z371C93B68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO A COSTRUIRE N. 7 DEL 21/06/2010 PROT. N. 4126 DEL 21/06/2010 INTESTATO A DE CRISTOFANO MICHELA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ACQUISIZIONE ( EX ART. 42 BIS DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEG.VE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER LA PUBBLICA UTILITÀ APPROVATO CON D.P.R. N. 327/2001) A FAVORE DEL COMUNE DI COLONNA, ENTE ESPROPRIANTE E BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE, PER L'ACQUISIZIONE AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE DEI BENI IMMOBILI UBICATI IN CODESTO COMUNE ED INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE . AREE CENSITE AL CATASTO AL FOGLIO 3 P.LLE NN. 1280-1282-1284-1286 -390-211- 406</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE E SPETTANZE. CUP E63G08000030002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 106/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. ESECUZIONE DI STUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO E SISMICO A SUPPORTO DEL DEPOSITO AL GENIO CIVILE DI VARIANTE AL PROGETTO STRUTTURALE. CUP E66E09000140002. CIG. Z341E50BC1. AFFIDAMENTO SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - PROGETTO "IN VIAGGIO NELLA TRADIZIONE" -  COMUNE CAPOFILA SAN CESAREO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 14 SERVIZI, N. 4 TARGA SYSTEM E N. 24 ORE DI DATA ENTRY - CIG ZD81D55FC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 21 SERVIZI, N. 6 SERVIZI TARGA SYSTEM E N. 36 ORE DI DATA ENTRY. -  CIG. Z091E43B17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODULI CONTINUI PRESTAMPATI - AUTOIMBUSTANTE E VERBALI DI ACCERTAMENTO E PREAVVISO DEL C.D.S.- CIG. ZA91E43727</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AD VITAM PRESSO LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA ANNO 2017- CIG Z5C1E43BE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DEI VEICOLI IN GAICENZA PRESSO IL DEPOSITO GIUDIZIARIO A FAVORE DELLA DITTA " FINOTELLI FABRIZIO E STEFANO SNC" - CIG.691914DEF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DI OLMO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z251E6B914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z441E6BB8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESA OCCORSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA “PARCO DEGLI ULIVI” CON REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA. CUP E63G08000030002 – CIG. 028942483B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CER 080318. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z261E6FEF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2011 (L. 431/98).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2014 (L. 431/98).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2015 (L. 431/98).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTE R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA" - CONTRIBUTI FEE - GARE DI APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO 2016/17-2017/18-2018/19 E SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI COLONNA – CIG Z401E775BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN CONTINUITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTE E.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.S.D. COLONNA ANNO 2017 “VIVERE LO SPORT, VIVERE DA SPORTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE A FAVORE DELLA DITTA LOMBARDI RENATO - CIG. ZD41E984ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  CIG  7078516032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO S.S.D. COLONNA ANNO 2017 "VIVERE LO SPORT, VIVERE DA SPORTIVI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DONAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ACCUMULI PER FINANZIAMENTO PROGETTO “CAMPUS UNIVERSITARIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DONAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ACCUMULI PER FINANZIAMENTO PROGETTO “CAMPUS UNIVERSITARIO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICO PROGETTI COMUNALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 162/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE SERVO SCALE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3D1EB08B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200131. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z451E8420C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO REGIONE LAZIO – MANIFESTAZIONE "3^ FESTA DELLO SPORT" – 24, 25 E 26  GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG  Z521EC21DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 3 - TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT PUNTO E ALFA ROMEO 147 A FAVORE DELLA DITTA BELLI &amp; CO S.R.L. - CIG. ZE41C93EE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. "AVVISO PUBBLICO" GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18.  CIG ZD01EC3619.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE P.M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "LABORATORI TEATRALI" CIG  Z591ED7603.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR S.R.L. - CIG. Z971ECA72D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PAGAMENTO RELATIVO AL 1° TRIMESTRE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE GIARDINI DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7C1EDAB91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 – RETTIFICA ARTICOLO 8 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.  CIG  7078516032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>DIPARTIMENTO 2 - SOCIO-CULTURALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE11E93030</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE IN VIA S. AGNESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z471EEBA99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VETERINARIA 2000 S.R.L. PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE - CIG. ZC31EF7ADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI TUBAZIONI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3F1F02723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELL’IMPIANTO DI COLLE FAGIOLARA. PERIODO 10.09.2014 – 31.12.2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTE E.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z391F142D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6C1F1A3EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO ESTIVO. CIG. Z1B1F1DC87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASCRIZIONE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ATTI DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE AL FOGLIO 3 PARTICELLE 1280, 1282, 1284, 1286, 390, 211, 406. CIG. Z711F19690</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASCRIZIONE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ATTI DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE AL FOGLIO 3 PARTICELLE 1280, 1282, 1284, 1286, 390, 211, 406. CIG. Z711F19690</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO – CIG  ZAC1ED3133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE FINALE SPESA OCCORSA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO DA DESTINARSI AD ASILO NIDO. CUP E63 B1000 054 0002 – CIG. 354227167E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE VASCA DI LAMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA91F23F97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA71F2945A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI E GUIDE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3F1F293C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONE "WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERAIO – LA TRIDACNA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI/IMU E RIVERSAMENTI AD ALTRI ENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. PROROGA AFFIDAMENTO. CIG. 69350242D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z1B1F14A70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG  Z9F1F432E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE M.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER VISITA PERIODICA DI IMPIANTI ASCENSORI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB11F500BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO TG DG084NT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 21 SERVIZI, N. 6 SERVIZI DI TARGA SYSTEM E N. 36 ORE  DATA ENTRY, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MC SYSTEM SRL" - CIG. Z091E43B17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "VETERINARIA 2000 S.R.L." PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE. - CIG. ZC31EF7ADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTE P.M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA VERSO ENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA AUTORIZZATA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z181F5D37C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MC SYSTEM S.R.L." PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 7 SERVIZI, N. 2 TARGA SYSTEM E N. 12 ORE DI DATA ENTRY - CIG. Z811F5BDC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "MC SYSTEM S.R.L." PER NOLEGGIO MENSILE AUTOVELOX, TARGA SYTEM E DATA ENTRY MESE DI LUGLIO 2017 - CIG.Z241F5BC3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "ARCATRON S.R.L." PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIGZAF1F5BD6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA LOCULO PER LA SEPOLTURA DI PERSONA INDIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE – UTENTE G. L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE VIA LA MACCHIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB01F62C7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA COLLE SANT'ANDREA COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ARREDI LOCALE CUCINA ED ARREDI E MATERIALI LUDICO - DIDATTICI. CUP E66J17000700004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE VIA VALLE DELLA CHIESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC51F83DBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA COLLE SANT'ANDREA COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE LOCALI. CUP E66J17000700004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO ED ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO. CIG. ZCF1F94635</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTE P.M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG  Z9F1F432E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PERIODICHE DELL’ACQUA EROGATA DAL DISTRIBUTORE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA. CIG. Z221F9FA11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA - ASILO NIDO – PER IL PERIODO 25.09.2017 / 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 146 DEL 19.04.2017 – DECRETO DI ACQUISIZIONE AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE DEI BENI IMMOBILI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO INFISSI.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PANZIRONI SECURITY SYSTEM S.R.L. - CIG. ZDB1FA31D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO  - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N 50/2016 E SMEI - CUP E64E17000000004 – CIG 7181117D34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVO AL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO 2017 PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 21 SERVIZI, N. 6 SERVIZI TARGA SYSTEM E N. 36 ORE DI DATA ENTRY A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "MC SYSTEM S.R.L." - CIG. Z091E43B17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO E APRILE 2017  PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " VETERINARIA 2000 S.R.L." - CIG ZC31EF7ADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MONSIGNOR S.R.L." - CIG. Z971ECA72D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AD VITAM PRESSO LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " LA FATTORIA DI TOBIA " MESE DI APRILE E MAGGIO 2017 - CIG Z5C1E43BE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOC. EDIL TEST SRL PER ESEGUIRE LE PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI DA EFFETTUARE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE T. GULLUNI. CIG. ZE31FAFCF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONE "WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO – LA TRIDACNA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA A FAVORE DI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER LA CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI PRA - ACI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. PER LA CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DEL PRA DEI VEICOLI RUBATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO ISCRITTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA GRANATA &amp; LAMONICA 1970 SRL PER LA REVISIONE PERIODICA ALL'AUTOVETTURA ALFA 147 TARGATA DG084TN - CIG. ZF81EFC4F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AD VITAM MESE DI GIUGNO 2017 A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L."- CIGZ5C1E43BE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI” - CUP E64H16000280002 - CIG : 7201462271 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS N. 56/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTI P.M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO COMUNALE ASSOCIAZIONE PRO LOCO - PROGETTO REGIONALE "FESTA DELLO SPORT 2017"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVO AL 2° TRIMESTRE DELL'ANNO 2017 PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI”.  CUP E64H16000280002 - CIG : 7201462271 RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 326 DEL 11/09/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER PER LE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE  DI COLONNA.  CONFERMA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG 7078516032.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA – ANNUALITÀ 2016”. PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE - ANNUALITA' 2016 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO – UFFICIO DI PRESIDENZA N. 212 DEL 29 DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE VIA VALLE DELLA CHIESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4A1FF3B44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER CANONE ANNUO BANCA DATI PRA - ACI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE "LOMBARDI RENATO" PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE - CIG.ZD41E984ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE – PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z951FFACA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD51FFB703</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA81FFE2C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD51FFE41D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI ASILO NIDO – AGGIORNAMENTO ELENCO ISCRITTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVE PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI "BORSA LAVORO" CIG ZBD20100D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO  - CUP E64E17000000004 – CIG 7181117D34 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A PER L'ACQUISTO DI VERBALI DI ACCERTAMENTO E PREAVVISI DEL C.D.S. - CIG. ZA91E43727</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB12019D6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE  P.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE  P.M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA FAMIGLIA ANNO 2017. CIG Z6B20217BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI. IMPEGNO DI SPESA CIG ZA220218D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENT DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTI M.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 14 SERVIZI, N. 4 TARGA SYSTEM E N. 24 ORE DI DATA ENTRY A FAVORE DELLA SOCIETÀ " MC SYSTEM S.R.L." - CIG ZD81F55FC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE - GIUGNO 2017 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "VETERINARIA 2000 S.R.L." CIG ZC31EF7ADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER I COMUNI DI COLONNA, SAN CESAREO, ZAGAROLO CONCESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “SAPORI E FOLKLORI 2016”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA" PER REGOLARIZZARE LA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO DI RIFERIMENTO 2016 DEI VEICOLI FIAT PUNTO E ALFA 147.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER INTERVENTO URGENTE ALL'IMPINATO SEMAFORICO DI VIA CASILINA INTERSEZIONE CON VIA GALLICANO COLONNA, ALLA DITTA DENOMINATA  " SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVE PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI "BORSA LAVORO" CIG Z7C2035DEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2420292C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ " MC SYSTEM S.R.L." PER NOLEGGIO AUTOVELOX PER UN NUMERO DI 14 SERVIZI, N. 24 ORE DI FRONT- OFFICE   E GESTIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI AL CDS- CIGZ092033329</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ANCITEL S.P.A." PER LA CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DEL PRA DEI VEICOLI RUBATI. - CIGZ8A1FF78A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. ROBERTA SILO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONSORTILI CSBCR ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTI M.T. E F.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ARREDI – ISTITUTO SCOLASTICO EX "TIBERIO GULLUNI" DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA ALFA 147, DI PROPRIETÀ COMUNALE, E ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI - CIG.Z5720421D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO DI RIFERIMENTO 2017 A FAVORE DELL'AGENZIA "ACI DI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG Z501CAB9AD. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 576/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 – CIG  Z9A20596D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 – CIG  Z9A20596D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 – CIG  Z9A20596D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 – CIG  Z9A20596D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI  VOLONTARIE DELL’ARCH. TIZIANA COLAGROSSI E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE PER L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  DI CUI AL D.LGS. 42/2004 SUBDELEGATE AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO RONZANI PER    COLLAUDO STATICO DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE “GIAN BURRASCA” ANNI EDUCATIVI 2018 / 2022 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  CIG  725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "LEASY S.P.A" PER CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2017 - CIG ZD81B3225E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE PEGASO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO DI PROTEZIONE CIVILE PER SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ACQUISTO BENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER OMESSO PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIGZ732075D11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PARERE PRO VERITATE AL PROF. AVV. SALVATORE BELLOMIA PER L'OPERA PUBBLICA DENOMINATA: RECUPERO E RESTAURO DI PALAZZO COLONNA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA. CIG Z142087F2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA FAMIGLIA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z01208618A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER RIFORNIMENTO AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI COLONNA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ TOTALERG S.P.A. - CIG.Z4F2075C30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE  M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTI M.T. E F.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG Z7C2035DEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTI P.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ " LEASYS S.P.A." PER IL CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017.CIGZD81B3225E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "VETERINARIA 2000 S.R.L." PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONI - MESE DI LUGLIO 2017. CIGZC31EF7ADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L." PER IL MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MESE DI AGOSTO 2017 - CIGZ5C1E43BE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO, CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO S.S.D. COLONNA, PROGETTO ANNO 2017, "VIVERE LO SPORT, VIVERE DA SPORTIVI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ. CIG. Z8020B73CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARASPIGOLI IN EVA PER FINESTRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9B20BD254</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PROGETTO "LABORATORI TEATRALI" CIG  Z591ED7603.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO SPAZI VERDI PRESSO SCUOLA SECONDARIA EX "TIBERIO GULLUNI" DI COLONNA – CIG  ZFA20C122C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTI P.M.T</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO A POMPA DI CALORE MULTISPLIT C/O SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7220C2567</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3A20C2DD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE "LA PLANCHE"(FRANCIA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E G.U.U.E.  "AVVISO PUBBLICO" GARA SERVIZIO ASILO NIDO ANNI EDUCATIVI 2018/2022 - CIG Z5420DE24B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLE PINCINELLE" ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "UVA TRADIZIONE E FANTASIA 2017".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” - CONVEGNO “DOPO DI NOI E REI, REDDITO DI INCLUSIONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ANNO 2017 – ASSOCIAZIONE "CONSULTA FEMMINILE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI COLONNA PER LA MANIFESTAZIONE “4A FESTA DELLO SPORT” -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. PROROGA AFFIDAMENTO. CIG. 69350242D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO COMUNALE ASSOCIAZIONE PRO LOCO - PROGETTO REGIONALE "4A FESTA DELLO SPORT" ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG Z7C2035DEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE  P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTI P.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENT DENOMINATO "BORSA LAVORO" - UTENTI M.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI – UTENTI C.D.F.-M.O.C.-S.A.-SV.S.-V.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI – UTENTI C.D.F.-M.O.C.-S.A.-S.V.S.-V.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE IMPORTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI INCARICO PER SCIA VIGILI DEL FUOCO ATTIVITÀ ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZBC2119BE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC52118DA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z1F21169BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA CADITOIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD121168AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PER SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7E2116AD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD72116A4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE SECONDA PARTE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – RAPPORTO AMBIENTALE PROPEDEUTICO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PRG – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. GIORGIO MOLINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SU MANUFATTO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEE213B5EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESA OCCORSA PER LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. CUP E66E09000140002 – CIG 050 800 63CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULI ABITATIVI ADIBITI A STRUTTURA SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z822164DFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIETTI PER APPARECCHIATURE DI CONTROLLO VELOCITÀ E PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIGZD91F4AA75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONSORZIO SBCR E I.C. "DON LORENZO MILANI" PLESSO EX "TIBERIO GULLUNI" DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA BOLLETTINO MAV - GARA APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ " VETERINARIA 2000 S.R.L." PER IL SERVIZIO PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONI, MESE DI AGOSTO 2017 - CIGZC31EF7ADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ " LEASYS S.P.A" PER CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MESE DI NOVEMBRE 2017 - CIG ZD81B3225E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ " MC SYSTEM S.R.L." PER NOLEGGIO AUTOVELOX, PER UN NUMERO DI 7 SERVIZI N. 2 TARGA SYSTEM E N. 12 ORE DI DATA ENTRY 2017- CIGZ811F5BDC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ " MC SYSTEM S.R.L." PER NOLEGGIO AUTOVELOX, GESTIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI AL CDS E FRONT - OFFICE, MESE DI LUGLIO 2017 - CIGZ241F5BC3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX, E GESTIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI AL CDS E FRONT OFFICE MESI DI DICEMBRE 2017 - CIGZE22106198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ANCITEL S.P.A." PER CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - CIG.Z6520BCD94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ " LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L." PER MANTENIMENTO CANI CANILE RIFUGIO, MESE OTTOBRE 2017 - CIG.Z5C1E43BE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ " VETERINARIA 2000 S.R.L." PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI E PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE - MESE SETTEMBRE 2017 -CIGZC31EF7ADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "BELLI &amp; CO S.R.L." PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA ALFA 147, E ACQUISTO PNEUMATICI DA NEVE - CIG.Z5720421D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "TOTALERG S.P.A." PER ACQUISTO CARBURANTE. - CIGZ4F2075C30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO DI PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA, PER IL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ " LEASYS S.P.A." PER CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, MESE DI DICEMBRE 2017. CIG. ZD81B3225E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" E “COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE” - ANNO 2018. IMPEGNO SPESA. CIG Z6B2146372.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA LOCALE, IN ACCORDO CON IL PUGC DEL COMUNE DI COLONNA IN FASE DI REDAZIONE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. ENRICO CALVARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DENOMINATA " SIME DI LATTANZI MASSIMO" PER I LAVORI ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CASILINA - CIG. Z032146BB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA FAMIGLIA ANNO 2017. CIG  Z22216C345.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA. CIG Z98217036E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOC. COOP. AGRICOLA PRODUTTORI S. NICOLA A.R.L. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO  - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N 50/2016 E SMEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO ANNO 2018. CIG. 7335572184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER L'ANNO 2018 – CIG Z0F218D57C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 1 DEL 15/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA LOCULO PER LA SEPOLTURA DI PERSONA INDIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO FUNEBRE – UTENTE R.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN COLONNA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS, PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E DATA ENTRY MESE DI FEBBRAIO- CIG Z442204427</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO. CUP  E69J16000130004 - CIG 7336941B3D. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI – UTENTI S.A. - M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO "LA TRIDACNA". APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE TELEMATICA SU GAZZETTA UFFICIALE. CIG Z7D224DB69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO. CUP E69J16000130004 – CIG 7336941B3D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO. CUP E64E17000000004 – CIG 7181117D34. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z29229361D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “GIAN BURRASCA”ANNI EDUCATIVI 2018 / 2022. CONFERMA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG 725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 ANNO 2018. CIG. ZBD225C944</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI, DI QUELLI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE E DA POTATURA SIEPI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z86228E936</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200131. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4D225C783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE FACCIATA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA0229543A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA RELATIVA ALLA CONNETTIVITÀ INTERNET E AL SERVIZIO DI TELEFONIA DELLA SEDE COMUNALE – CIG ZE122930CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZI DI DATA ENTRY, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MC SYSTEM SRLS" RELATIVO AI MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO 2018 - CIG.Z582290503</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "LABORATORI TEATRALI" CIG  Z5722BE31D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 36/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SOTFWARE GESTIONALE STAMPA E IMBUSTAMENTI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MC SYSTEM SRLS" - CIGZB922904AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI E OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE E POUCHES FORMATO A6 PER PLASTIFICATRICE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MAGGIOLI S.P.A." - CIGZ9522904C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OPERA PUBBLICA DENOMINATA “RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO”. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 385/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA A TITOLO GRATUITO DELLE OLIVE C/O L'AREA “PARCO DEGLI ULIVI" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COLONNA PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO AL SIG. GELPI GIORGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN CONTINUITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULI ABITATIVI ADIBITI A STRUTTURA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA COSTI DI CHIUSURA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA SOCIETÀ AM.BI.ENTE. SPA CONTRATTO REP. 90/2016 RINNOVO INCARICO DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CIG Z3922D1D9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z6022D477D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO - AFFIDAMENTI LAVORI SUPPLENTARI E AGGIUNTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA 3 – ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA MOBILE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI, A FAVORE DELLA DITTA GELPI GIORGIO. -CIGZ2822C88E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AD VITAM PRESSO LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " LA FATTORIA DI TOBIA S.R.L." - CIG. Z2322F8F18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL’AREA 4 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " VETERINARIA 2000 S.R.L."  PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE DEI CANI RADAGNI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE- CIG ZF922F8FE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVE PER ATTIVAZIONE INTERVENTI DENOMINATI "BORSA LAVORO" CIG ZE422FBF31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "L'ALBERO SPORTIVO" ANNO 2017.  “PROGRAMMA 7 DICEMBRE 2017 – 15 GENNAIO 2018”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLE DITTE DENOMINATE "GELPI GIORGIO - DM SCAVI" PER INTERVENTO EFFETTUATO DURANTE L'EMERGENZA NEVE NEI GIORNI DEL 25 E 26 FEBBRAIO 2018 - CIG.Z1C2317E4E - CIGZ5A2317F54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI”. CUP E67H18000370004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE – RIF.TO DET.NE N. 20 DEL 01.02.2018. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N 50/2016 E SMEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N 50/2016 E SMEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  CIG  7453401514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO. CUP E64E17000000004 – CIG 7181117D34. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI  - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS N 267/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N 50/2016 E SMEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 36/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA DI SIEPI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0C23441D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA" – PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021- CIG  7453401514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI CODICE CER 200201. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9F234AF0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO DI RIFERIMENTO 2016 A FAVORE DELL'AGENZIA" ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA BOLLETTINO MAV - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “GIAN BURRASCA”ANNI EDUCATIVI 2018 / 2022 - CIG 725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 36/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 SOFFIATORE PER MANUTENZIONE GIARDINI DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z16235F3EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z10235E783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER INCARICO DI VERIFICA STABILITÀ ALBERATURE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE4235E7C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z21235E82C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE C/O SEDE BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z50235E818</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO– UTENTE P.M.T</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3A23688D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME C/O SCUOLA PRIMARIA DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z5C2369EC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.S.D. COLONNA ANNO 2018 “COLONNA IN MOVIMENTO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO UTENTE IN CASA FAMIGLIA ANNO 2018 - CIG  Z572361CF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG ZE422FBF31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE  S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI POLIZIA MORTURARIA AMA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC9237A095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO ISCRITTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO S.S.D. COLONNA ANNO 2018 "COLONNA IN MOVIMENTO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE P.M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E G.U.U.E. "AVVISO PUBBLICO" GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/2021.  CIG Z542396D3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RIFIUTI CODICE CER 170107 – 170904. AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO. CIG. ZF923904AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA. CIG. Z8923904E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UNA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SCOLASTICA, AEC, ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. ESPLETAMENTO PROCEDURA DA PARTE DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DELL'AREA PIANI DI ZONA DEL DISTRETTO RM6/1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CAPPELLA GENTILIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. CUP E67H18000370004 - CIG 74582652FB. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 - INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA PROCEDURA DI GARA.  CIG  7453401514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017 – CENTRO SOCIALE ANZIANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO CONDIZIONATORE SALA SERVER. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9723904BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2023BDA92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI – UTENTE S.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”- CONVEGNO "DOPO DI NOI E REI, REDDITO DI INCLUSIONE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SIMONE PETRIACCI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. CIG. ZFA23D2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3823E1CA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 45/2018. CIG. Z86228E936</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE VIA VALLE DELLA CHIESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7123BDDC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA – QUOTA PARTE COMUNE – UTENTE RICOVERATO IN SRSR (STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVA H24 "COMUNITÀ FRANCESCO").  ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO – LA TRIDACNA" - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DISOLEATORE PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO E LAVORI SUPPLEMENTARI E AGGIUNTIVI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DELLE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 294 DEL 07/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE "APP JUNKER" E CONFIGURAZIONE INIZIALE PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVER (36 MESI) PER IL FUNZIONAMENTO E L'ESPLETAMENTO DEI QUOTIDIANI LAVORI D'UFFICIO DEGLI UFFICI COMUNALI – CIG Z4923DC708.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE "WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO – LA TRIDACNA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER PROGETTO "LABORATORI TEATRALI" CIG  Z5722BE31D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FATTORIA DI TOBIA S.R.L. PER IL MANTENIMENTO E CURA A VITAM DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.- CIG.ZF02414426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 S.R.L. PER IL MANTENIMENTO E CURA DEI CANI PRESSO LA STRUTTURA, RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG Z032414400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - CIG.ZBA241444D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART. 146 D.LGS. 42/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO A CONFINE TRA VIA CAPOCROCE ALTEZZA CIV. 4 E LA SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9E23E7FB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI PREVENTIVI PER LA LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9023E7FDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA DI SIEPI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 124/2018. CIG. Z0C23441D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ISTITUTO COMPRENSIVO – PRIMARIA E INFANZIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC02404DDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI INTERNI ED ESTERNI ISTITUTO COMPRENSIVO – PRIMARIA E INFANZIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2123E7F5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. PER RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO - CIG.Z4F21E2309</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "AUTORICAMBI BELLI &amp; CO S.R.L." PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI COLONNA.- CIG ZC02422672</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOMBARDI RENATO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE. - CIG. Z1F2422631</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z8323E8049</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIA IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC92428313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE IN DOTAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z472414C86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA IP, NOLEGGIO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA, ASSISTENZA TECNICA E CHIAMATE – CIG ZF223FA4F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E DATA ENTRY MESE DI LUGLIO 2018, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRL- CIG.ZE324326F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR S.R.L. - CIG ZD223C0991</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ROBERTA SILO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE N 20. CIG. ZD3242F781</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO– UTENTE M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DELLE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 194 DEL 07.06.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA  _ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="1450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO ESTIVO. CIG. Z7124798F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONCESSIONE DERIVANTE DA ACQUA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI CER 080318. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z47247A915</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD6247AD4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4C2477772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA DI SIEPI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 124/2018. CIG. Z0C23441D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE CALDAIA REFETTORIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB6247AC87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC1274AD88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2B247A961</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVO AL 1 TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN ERBA ARTIFICIALE “MAURIZIO TOZZI” IMPEGNO DI SPESA ALLA LND SERVIZI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI E AGGIUNTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZODELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO. CUP E69J16000130004 – CIG 7336941B3D. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO FUNEBRE – UTENTE P.A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="1472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEI FAMILIARI M.T. - S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="1481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO AGRARIO NATALONI ROBERTO PER L'ATTIVITA' DI INDAGINE FITOIATRICA E STABILITA' DELLE ALBERATURE PRESSO IL GIARDINO BELVEDERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE ANNUO PER LA CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI PRA - ACI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ " AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA" CIG.Z5A24AC37B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX  TARGA SYSTEM E DATA ENTRY A FAVORE DELLA SOCIETÀ " MC SYSTEM SRLS" RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2018 - CIG. Z7F24AC3A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISCRITTI, ANNO EDUCATIVO 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1° STRALCIO. CUP E69J16000130004 – CIG 7336941B3D. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO N 2 PINI E RIMPIAZZO DI N 2 PIANTE DI QUECUS ILEX PRESSO IL GIARDINO BELVEDERE. AFFIDAMENTO IMPRESA G&amp;G SERVIZI &amp; MANUTENZIONE – CIG Z1424B865B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE "LA PLANCHE"(FRANCIA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200131. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 46/2018. CIG. Z4D225C783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE "WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO – LA TRIDACNA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, AEC DAL 12 SETTEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 DA PARTE DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DELL'AREA PIANI DI ZONA DEL DISTRETTO RM6/1. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI COLONNA - AFFIDAMENTO DIRETTO EDIL MINNA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER RADIOTRASMITTENTI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ELETTRONICA ELETTRONOVA SRL - CIG.Z6E24E996B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE "L'ALBERO SPORTIVO" ANNO 2017.  “PROGRAMMA 7 DICEMBRE 2017 – 15 GENNAIO 2018”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE "L'ALBERO SPORTIVO" ANNO 2017.  “PROGRAMMA 7 DICEMBRE 2017 – 15 GENNAIO 2018”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG Z3922D1D9A  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE  N. 72 DEL 19/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO – INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E69H18000320002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” - COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO UTILIZZANDO LA GRADUATORIA VIGENTE NEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEGLI OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE PER I CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI, A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG.Z4724D8533</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INIZIATIVA "ADOTTA UN'AIUOLA". AFFIDAMENTO DELL’AREA A VERDE RICHIESTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI TPL ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMMNISTRATIVO - CAT. "C" CCNL COMPARTO REGIONI/ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMMNISTRATIVO - CAT. "C" CCNL COMPARTO REGIONI/ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMMNISTRATIVO - CAT. "C" CCNL COMPARTO REGIONI/ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMMNISTRATIVO - CAT. "C" CCNL COMPARTO REGIONI/ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO AMMNISTRATIVO - CAT. "C" CCNL COMPARTO REGIONI/ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AL PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "MAGGIOLI SPA" PER ACQUISTO MANUALE OPERATIVO SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB - CIG Z6924C353D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TONER  – CIG ZF924DE829.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI A FAVORE DELLA DITTA "DAY RISTOSERVICE SPA" - CIG ZB9249CE7A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ITHUM" PER ACQUISTO PC, UPS ED INSTALLAZIONE PER COMPLESSIVI € 1.549,40  - CIG ZA124FA325.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE CESSIONE BANCA FARMAFACTORING S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE CESSIONE LAKE SECURITISATION S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI SUPPLEMENTARI E AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PACCHI DI REINTEGRO A CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO - D.M. N. 388 DEL 15/07/2003. CIG N. ZF7253339C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAPOCROCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z322533C48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI ADIACENTE AL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO TANNINGHER GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "GRUPPO PEGASO COLONNA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" PER LE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO BENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL " GRUPPO PEGASO COLONNA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" PER IL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ " GRANATA &amp; LAMONICA M. 1970 SRL" PER LA REVISIONE PERIODICA ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGA YA904AB - CIGZA82534589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRESENTATO DALLA S.S.D. COLONNA - ANNO 2018 "COLONNA IN MOVIMENTO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CENSIMENTO ANAGRAFICO E REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI IN REGIME DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEA25534D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "WEEK END DELLA CULTURA E PREMIO LETTERARIO – LA TRIDACNA" - DISIMPEGNO FONDI PER MINORI SPESE SOSTENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI COLONNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI AL PROGETTO TE REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO– UTENTE P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA CER 200108. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z2F256674D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19 - CIG. ZD72581BCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E SS. LEGGE N. 241 DEL 07 AGOSTO 1990 E SS.MM. E II.  - PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE ALLA VIGENTE STRUMENTAZIONE URBANISTICA PER L’AMPLIAMENTO DI UN IMMOBILE SITO IN VIA CASILINA KM 26,100, PRESENTATO DALLA SOC.TÀ GENTILSIDER S.R.L. NEL COMUNE DI COLONNA ED IDENTIFICATO CON COD. 483/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. Z3B25979EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI VAGANTI E FERITI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIGZ032597A86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO AD VITAM E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. ZB32597AE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO COLONNA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, PER IL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO– UTENTE M.C.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AD AVVIARE UNA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI A MEZZO DI RDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PER L’ANNO 2018 DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ (RISORSE DECENTRATE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI COLONNA – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 323/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO – SANITARIO CIG ZDD25B58EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB225AFDEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE125B01C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC625B0158</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE "LA PLANCHE"(FRANCIA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625 - APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR S.R.L. - CIGZA625D005E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 PALETTE SEGNALETICA PER LA POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MARITAN S.R.L. CIG. N. Z0425C6BCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE ED INSTALLAZIONE PALETTI PARAPEDONALI, A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE LOMBARDI RENATO. - CIG N. Z6525CFF84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2018, DEI VEICOLI FIAT PUNTO E ALFA 147.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO E RIPRISTINO TENSOSTRUTTURA. CODICE C.I.G. Z3A25D520D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI – CIG ZCD259DE12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. INCARICO DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. CIG. Z4325FF128</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI COLONNA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO BORSA LAVORO UTENTE P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE GARA DISTRETTUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI ) TRIENNIO 2019/2021 – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ D.L. 35/2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - MAGGIO/GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "I SAPORI DELLA TRADIZIONE 2018".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONE DI LOCAZIONE M. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625 - APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONCERNENTE LA GRADUATORIA RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ( ERP ) DESTINATI ALL’ASSISTENZA ABITATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. LIQUIDAZIONE VIGILI DEL FUOCO TESORIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE 20”. CUP E65J18000210004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO E RIPRISTINO TENSOSTRUTTURA”. CUP E65H18000530004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DELL'ECONOMO COMUNALE E RIMBORSO ANTICIPAZIONI PERIODO 01/03/2018 – 13/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 459 DEL 13.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 460 DEL 13.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO E RIPRISTINO TENSOSTRUTTURA”. CUP E65H18000530004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA" – PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021- CIG  7453401514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" SETTEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI - STADIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG ZE422FBF31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO DEL PALIOTTO E DELLA PALA D’ALTARE DELLA BEATA VERGINE DELLA CHIESA DI S. ROCCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4125B03BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 413/2018 E MODIFICA AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI  STRALCIO. CUP E69J16000130004 – CIG 7336941B3D. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF925AF985</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PERIODICHE DELL’ACQUA EROGATA DAL DISTRIBUTORE PUBBLICO. IMPEGNO SPESA. CIG. Z6625AFA19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER PER LE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE  DI COLONNA.  CONFERMA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG 7453401514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO– UTENTE R.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON UTILIZZO DELLE LINEE DORSALI ESISTENTI – 1 STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG. Z1D267EDFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2925B6B14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ALLESTIMENTO “SALA ELSA MORANTE” AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7126825F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE N 20 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUPREME SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA ALLOGGIO CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z12268181D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE DETERMINAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZFA26845FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" E “COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE”, GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPEGNO SPESA. CIG Z572694516.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO ANNO 2019. CIG.  Z6326A85FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 5/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER RINNOVO CANONE ANNUO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO AUTOVELOX E SERVIZI SUSSIDIARI DATA ENTRY FRONT OFFICE MESE DI FEBBRAIO. CIG. ZD526FA922</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI ADIACENTE AL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IINCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE - AFFIDAMENTO ING. SILO ROBERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" NOVEMBRE E DICEMBRE  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA BOLLETTINO MAV - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/2021 - CIG 7453401514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA TENSTRUTTURA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZE5272B20E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E SPETTANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI UMIDI RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" SALDO  2018 E "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI - SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER GEMELLAGGIO CON IL COMUNE "LA PLANCHE"(FRANCIA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL BANCA DATI PRA, A FAVORE DI AUTOMOBILE CLUB ITALIA - CIG.Z44275B27D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO E RIPRISTINO TENSOSTRUTTURA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COLONNA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ E PROGETTI A.S. 2017/18 – I.C. DON LORENZO MILANI - SCUOLE INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1°GRADO: COLONNA- MONTE PORZIO CATONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. APPROVAZIONE 1° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA DI SIEPI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z19277AAA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE FUNZIONI SVOLTE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 E SMEI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI ASILO NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. CIG. Z6A2799038</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PER NON DIMENTICARE... PERCHÉ NON ACCADA MAI PIÙ!” VIAGGIO DELLA MEMORIA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA 3 – ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX E SERVIZI SUSSIDIARI DATA ENTRY E FRONT OFFICE RELATIVO AI MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO. CIG. ZBA279E197.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE CALDAIA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE1272170B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE TRATTI RETE FOGNARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZFA27AA15D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZB7277AB0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200131. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEB277AA5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI CER 080318. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE3277AA2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RIFIUTI CODICE CER 170107 – 170904. AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZAC277AA0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE PER L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  DI CUI AL D.LGS. 42/2004 SUBDELEGATE AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA PER I SEMESTRE 2019. CIG Z0427AA2B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI NON DEMOLIBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 3 DELLA L.R. N. 15/2008 ED APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA – RICHIEDENTE : LOMBARDI CINZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI M.R. / S.V.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLE MARMORELLE”. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RILASCIO NULLA OSTA PER SCAVO STRADALE DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL’AREA 4 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA MARMORELLE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RILASCIO NULLA OSTA PER SCAVO STRADALE DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "EPIFANIA, LUCI, GIOCHI E SAPORI, 2018".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO N. 2 ALBERATURE C/O PARCO DEGLI ULIVI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z5A27D003B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO "LA TRIDACNA". APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ " ARCATRON SRL" PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG.Z4727A8D8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE "GELPI GIORGIO" PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA, DURANTE I FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONI RELIGIOSE. CIG.ZA027D1DF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ANCITEL SPA" PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI. CIG.ZB27D1DEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ANCITEL SPA" PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANNO 2019. CIG.Z9527D1DEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATI "BORSA LAVORO" - CIG Z6527D5E70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" – UTENTE N.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO UTENTE IN CASA FAMIGLIA ANNO 2019 - CIG Z2E27B47F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA – QUOTA PARTE COMUNE – UTENTE RICOVERATO IN SRSR (STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVA H24 "COMUNITÀ FRANCESCO").  ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – CIG  Z1827E6314.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE - AFFIDAMENTO DIRETTO EUROGAS SNC DI CUPELLI ERIKA E C – CIG ZFA27F5F2F CUP E61B19000050001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "VETERINARIA 2000 S.R.L." PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG.Z4527D1DED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. APPROVAZIONE SAL N. 2. CUP E64H16000280002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI” - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA NON PREVISTI IN PROGETTO -  IMPRESA ITALIA OPERE SPA – CIG Z08281BB9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA CER 200108. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z932824612</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" CIG Z6527D5E70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" N.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 23/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z162700AAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/2019. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE FORI DI  ALLOGGIAMENTO DELLE PLANCE ELETTORALI ALL’ IMPRESA BIEMME SRL CIG: Z782839ADC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISCRITTI, ANNO EDUCATIVO 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI POLIZIA MORTURARIA AMA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D283EADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CHIUSURA BUCHE STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA COUNTRY STYLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA G&amp;G SERVIZI E MANUTENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI AL PROGETTO "PER NON DIMENTICARE.... PERCHÉ NON ACCADA MAI PIÙ!".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI. LIQUIDAZIONE VIGILI DEL FUOCO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER SCIA ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI MUD 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z5A2853D47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IMPRESA CIPOLLA GROUP S.R.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2014/15 – RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE LAZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE VIA DEI MONTI N 4 DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BOLLINO VERDE CALDAIE DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BOLLINO VERDE CALDAIE DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD4288ED04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z12288F198</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE TRATTO RETE FOGNARIA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  DETERMINAZINE N. 81/2019. CIG. ZFA27AA15D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE "I SAPORI DELLA TRADIZIONE 2018"AI SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 127 DEL 03.12.15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI C.D.F. - P.C. - L.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DENOMINATO "BORSA LAVORO" N.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE "I SAPORI DELLA TRADIZIONE 2018"AI SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 127 DEL 03.12.15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EX COMBATTENTI E REDUCI - ANNI 2017 E 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA ENTRY MESI DI GIUGNO E LUGLIO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ  MC SYSTEM SRLS - CIGZ5528B9D64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ " MONSIGNOR SRL" PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO. - CIGZDC28B9F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA",  RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI COLONNA.CIGZD928B9EA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA ALFA 147 TARGATA DG084NT, A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRANATA &amp; LAMONICA M. 1970 SRL" - CIG.Z1328BA031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE". INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG Z572694516.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DELL'ECOCENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE. APPROVAZIONE CONSUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO PER IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO II SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA ABITATIVA DERIVANTE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN DATA 23 GIUGNO 2019 PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA ABITATIVA DERIVANTE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN DATA 23 GIUGNO 2019 PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEI FAMILIARI C.D.F. - P.C. - L.I. - M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE DELL’IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE T. GULLUNI A SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO DEL 23/06/2019SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO DEL 23/06/2019 – ING. CATIA BIANCHI CIG. ZC22911F45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUP E69H18000320002 - CIG 7450494625 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULL' AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 DI PROPRIETÀ COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ  DENOMINATA "NONSOLOGOMME SRLS" - CIG. Z91292FD47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE FUNZIONI SVOLTE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 E SMEI PER I LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - RENDICONTAZIONE FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO ELETTRICO SCUOLA IN VIA COLLE S. ANDREA – AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA ERTA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA LOCULO PER LA SEPOLTURA DI PERSONA INDIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SILVIA BRANDOLINI PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE. CIG. Z59294860F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ENNOVA SOLUTION SRL  – CIG ZBC2948740  - CUP E69H19000030004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA - EMERGENZA ABITATIVA DERIVANTE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN DATA 23 GIUGNO 2019 PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" E “COLLABORAZIONE PSICOLOGICA NEL SEGRETARIATO SOCIALE”. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA, PER SVOLGIMENTO PROGETTI FINO AL 31/12/2019. CIG Z572694516.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI COLONNA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO PER IL PERIODO 01/04/2019 – 31/05/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z832956FF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONCESSIONE DERIVANTE DA ACQUA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z9A2957043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC6295705B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO CONDIZIONATORE D'ARIA DUAL SPLIT. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z2A2957078</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA COLLE S. ANDREA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA42911F07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP SPA, A FAVORE DALLE SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - CIGZCE296CBA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE N 20 – APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO – STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOC. DIMAPO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE SCUOLA ASILO NIDO GIANBURRASCA  CIG - Z7C29771C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E CONSUMO CO2 EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI DAL 12/08/2019 AL 31/12/2019 A FAVORE DELLA DITTA CEP SPA. CIG. Z80297B393</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7E295708F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DISPONIBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DESTINATA ALL’ASSISTENZA ABITATIVA – APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE COMUNALE INTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M.TOZZI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI COLONNA, REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. 5 FEBBRAIO 2019, N. 56 “ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLA RETTA SOSTENUTO DALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI NEL LAZIO” - DEFINIZIONE ABBATTIMENTO RETTE IN FAVORE DEGLI UTENTI DELL'ASILO NIDO, ANNO EDUCATIVO 2019 / 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO “PER NON DIMENTICARE... PERCHÉ NON ACCADA MAI PIÙ!” VIAGGIO DELLA MEMORIA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO FUNEBRE – UTENTE P.M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ E PROGETTI A.S. 2018/19 – I.C. DON LORENZO MILANI - SCUOLE INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1°GRADO: COLONNA- MONTE PORZIO CATONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT-OFFICE PER I MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MC SYSTEM SRLS" - CIG ZCE29A3055</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DISTRETTUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI - ADE) TRIENNIO 2019/2021 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “COLONNA FA 90”. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "58^ SAGRA DELL'UVA ITALIA PESCHE KIWI W PRODOTTI TIPICI E 24^ SAGRA DELLE PINCINELLE DAL 20 AL 22/09/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - AFFIDAMENTO LCG SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DELL'I.C. “DON LORENZO MILANI” PLESSO DI COLONNA. PERIODO 01.10.2019 / 30.06.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI COLONNA. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "6A FESTA DELLO SPORT".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI” – LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA  IMPRESA ITALIA OPERE SPA – CIG Z08281BB9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI ELEMENTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZINI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STADALE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE IN VIA DI MATTEI DAL GIORNO 23/09/2019 SINO A TERMINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MIRIAM MAIORINO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE DI VIA CASILINA – S.S. FRASCATI COLONNA – S.P. GALLICANO COLONNA   CIG Z3B29F5C8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE AREA 3</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AD USO  DELL'UFFICIO STATO CIVILE  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 P.I. 02066400405 CIG Z3D29F4E60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA ATTI  STATO CIVILE ANNO  2018. CIG Z3D29F4E60. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 P.I. 02066400405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIAPARCO TOFANELLI - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER POSIZIONAMENTO SCARRABILE IN VIA ROMA DALLE ORE 18:00 DI VENERDI' 11 OTTOBRE 2019 SINO A TERMINE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE - PROGETTO RICONGIUNGIMENTO NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE CANONE DI LOCAZIONE M.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA A.D.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE – APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE”. CUP E69H19000030004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, PER TRE ANNI DI N.1 ALLOGGIO DI E.R.P. – ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLA GRADUATORIA PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE SCUOLA ASILO NIDO GIANBURRASCA - AFFIDAMENTO DIRETTO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP E62G19000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - RENDICONTAZIONE FINALE AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 264/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI TPL ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "GRUPPO PEGASO COLONNA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" PER IL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AD AVVIARE UNA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI A MEZZO DI RDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 244/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE CON ATTO DETERMINAZIONE N. 262 DEL 15/07/2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "NONSOLOGOMME SRLS" PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'AUTOVETTURA ALFA ROMEO 147 E CONTESTUALE REIMPEGNO A FAVORE DELL' "AUTOFFICINA CENSI EMILIANO". CIG.Z91292FD47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. NICODEMO GIANCARLO, PER SPESE ERRONEAMENTE VERSATO A CODESTO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MONSIGNOR SRL" PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIGZF32A7ED71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DELL'I.C. “DON LORENZO MILANI” PLESSO DI COLONNA. PERIODO 01.10.2019 / 30.06.2020.  DISIMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CASILINA INTERSEZIONE S.P. FRASCATI COLONNA E PER LA  FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE. CIG.Z372AC9FCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DELLE MARMORELLE – INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPRESA EUROGAS SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 4 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA ONLINE SUL SOFTWARE CONCILIA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - CIGZA42AD3AB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. N. 36/2019 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL GIORNO 03.12.2019 PER ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN NICOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM DATA ENTRY E FRONT OFFICE, MESE DI DICEMBRE 2019, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "MC SYSTEM SRLS" CIG ZB12AEA7FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA, PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI N.1 ALLOGGIO DI E.R.P.  - COMUNE DI COLONNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DIVELTA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO". CIG. Z492AF00A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE "EPIFANIA, LUCI, GIOCHI E SAPORI, 2018".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIRE DELL’ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DEI MANUFATTI ABUSIVI REALIZZATI IN COLONNA (RM) – VIA DEI VIMINI SNC, SU DI UN AREA DISTINTA AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO N.1 PARTICELLA 60 SUB.505 AVENTE SUPERFICIE CATASTALE PARI A MQ. 670. TRASGRESSORI: BRAITARU MARICICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "SAPORE DIVINO" ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'AMICIZIA, AMBIENTE, ARTE E CULTURA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ALLESTIMENTO “SALA ELSA MORANTE”; AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZE42A6B297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO FINALE DELLE FUNZIONI SVOLTE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 E SMEI PER I LAVORI DI “MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI” E RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 33/2019 E 103/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI MARCELLO E C. CIG. ZF52B296A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI – CIG Z792A80472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA COLLE S. ANDREA DI SOPRA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI - SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA GULLUNI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP E64H16000280002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020. IMPEGNO SPESA. CIG Z0C2B4FF4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ "MC SYSTEM SRLS" PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO ED APRILE 2020. CIGZ972B481FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE RESTITUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO E DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z672B5C366</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE E ACCERTAMENTI PER RICHIESTA CPI IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3D2B5C3D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE E SANIFICAZIONE AMBIENTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZF52B5C46A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z242B5C7E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z002B5C8F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZEE2B5C869</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO SEDE COMUNALE CON RIFACIMENTO PORTONE DI INGRESSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z902B5C98C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z572B5C9DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZBA2B5CB10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI PREVENTIVI PER LA LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z7C2B5CC00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z8C2B5CC64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z132B5CD1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z632B5CE16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE DA ACCERTARE E DELLE SPESE DA IMPEGNARE IN SEDE DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI G.S. - L.F.M. - M.D. - M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PER RINNOVO CONTRATTO DI ADESIONE PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC RELATIVO ALL' ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI. AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DEL RIFIUTO EER 200301. CIG. 816177911A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200108 RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA 1/20 DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANT'ANTONIO ABATE DEL 19/01/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - MODIFICA  E INTEGRAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA CAPOCROCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z3C2BB92F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DEL TRACCIATO DEL CAMPO DI GIOCO DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE  E SPOSTAMENTO ATTREZZATURE LUDICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO EXPO ARREDO URBANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE"  - GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE – APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 29/03/2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO  STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO PER IL PERIODO 03/02/2020 – 03/04/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI UTENTI  - G.S. - L.F.M. - M.D. - M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. CIG. Z682C08EA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z122C04D4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE CER 200201. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z092C04CD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ " LA  FATTORIA DI TOBIA" PER IL MANTENIMENTO E CURA DEI CANI PRESSO IL CANILE AD VITAM. CIGZBB2C0C84C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2020 / 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI ISCRIZIONE, SECONDO LE DIRETTIVE PREVISTE DALLA D.G.C. N. 100 DEL 05/11/2019 ED IL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO PASSO CARRABILE N. 49 VIA VOLTURNO 43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE PRO LOCO - PROGETTO REGIONALE "6A FESTA DELLO SPORT" ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE  PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 05/03/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI PRESSO IL PRIMO SOCCORSO DELLA STRUTTURA VETERINARIA 2000 SRL - CIG. Z102C0AAE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEI CONFRONTI DEI SIGG. GIANGRECO CRISTIANO, TIROLI MARIO E CORI LILLIANA RELATIVO ALLA PROPOSTA DI CESSIONE DELL'IMMOBILE IN COLONNA VIA CIRCONVALLAZIONE N. 20 - INT. 1, 3 E 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ART. 41 DEL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMEANTO INCARICO. CIG ZDB2C60B43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. CIG ZD22C60DBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI RICHIEDENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO, E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO COMUNALE DA TRASMETTERE ALLA REGIONE LAZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 29/03/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO PER IL PERIODO 03/02/2020 – 05/03/2020. CIRCOLARE F.L. N.7/20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORD. N. 5/20 - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA COLLE SANT'ANDREA...</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E DOCUMENTAZIONE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE "COLONNA FA 90".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 2020 – 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RETE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLONNA  - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO E CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLA CARTELLA COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM  COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 29/03/2020 IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 P.I. 02066400405 CIG ZEF2C153D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEDE COMUNALE PER EMERGENZA CODIV-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZD92C8AE44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA22C8B01C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CO2 PER EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. CIG Z922C8AFB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA GASSATA. CIG Z842C05286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VIAGGIO DELLA MEMORIA” - AUSCHWITZ 2020. RIMBORSO QUOTE UTENTI, CAUSA ANNULLAMENTO VIAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE LAVORO AGILE PER LE DIPENDENTI ASSEGNATE ALL'AREA 1 AFFARI GENERALI – ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO AGOSTO 2019 – FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020 E DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 138 DEL 31.03.2020 - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CODIV-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 40 BLOCCHETTI “BUONI SPESA” A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – CIG Z1B2C9D529</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA CER 200108. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z3E2C9F32F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - APPROVAZIONE CONTEGGIO ANALITICO INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. GIÀ ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 A RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 263/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER PARTICOLARI MOTIVI DI URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “T. GULLUNI” - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE INTEGRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. INTEGRAZIONE E RETTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO DELLE FUNZIONI SVOLTE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 E SMEI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA TENSOSTRUTTURA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO ALLA CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI. AGGIORNAMENTO DELL’INTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITÀ, CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ERCOLE TOFANELLI - AFFIDAMENTO GEOM. BRANDOLINI SILVIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE LAVORO AGILE PER IL DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'AREA 3 ATTIVITÀ TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'AMICIZIA, AMBIENTE, ARTE E CULTURA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI MARCELLO E C. SITA IN VIA CASILINA N. 128 00030 SAN CESAREO (RM) – C.F. E P.IVA 04367921006. CIG  Z672CE92E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE “ATTIVAMENTE” NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " LA FATTORIA DI TOBIA SRL" PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA AD VITAM DEI  CANI RANDAGI E VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE.CIGZB62CE432E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " ANCITEL SPA" PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO VISURE VEICOLI RUBATI. CIG ZED2CEE9FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " ANCI DIGILTALE SPA" PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI  ACI - PRA PER L'ANNO 2020. CIG. Z922CEE9F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ALLESTIMENTO “SALA ELSA MORANTE” AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z672BC5BC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISCRITTI, ANNO EDUCATIVO 2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - CUP E67H19001450002 - CIG: 8302324E7D - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - CUP E67H19001450002 - CIG: 8302324E7D - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE BIBLIOTECA PUBBLICA E ACQUISTO PRODOTTO IGIENIZZATE PER EMERGENZA CODIV-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z482D0A4CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE PER L’ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  DI CUI AL D.LGS. 42/2004 SUBDELEGATE AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CODIV-19. FORNITURA DI MASCHERINE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZC22D0AB35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CODIV-19. FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E PER LA SANIFICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z6C2D0AB8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – PRIMO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SEAPER SRL PER L’AGGIORNAMENTO CENSIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA -  CIG - ZF92D07857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z8E2D11E9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ROCCA PRIORA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE INTEGRATA DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM H 6.1 - PERIODO 2019/21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ROCCA PRIORA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM H 6.1 - PERIODO 2019/21 – CIG 7549919640;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SOMME PER SPESE A CARICO DEL COMUNE DI COLONNA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, AEC (COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE),ADI(COMUNEDIROCCAPRIORA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – PRIMO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA. CIG. ZE42D0A6A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEDE COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINAZIONE N. 71 DEL 30/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI  ASSISTENZA ARCHEOLOGICA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - CUP E67H19001450002 - CIG: 8302324E7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - CUP E67H19001450002 - CIG: 8302324E7D - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GRANULATI MONTEFALCONE SRL, VIA NICOLÒ TARTAGLIA N 3, P.IVA E C.F. 00977871003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ROCCA PRIORA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM H 6.1 - PERIODO 2019/21 – CIG 7549919640;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CODIV-19. FORNITURA DI DISPOSITIVI DI DISTANZIAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZE62D0AB1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CODIV-19. FORNITURA DI DISPOSITIVI ASCIUGAMANO PER I SERVIZI IGIENICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG ZC32D3181D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SEDE COMUNALE PER EMERGENZA CODIV-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA FORESTALE ESEMPLARI ARBOREI IN VIA FRASCATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z382D317E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRADE TERRITORIO COMUNALE PER EMERGENZA CODIV-19 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CODIV-19. FORNITURA DI STRISCE DISTANZIATRICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 142 DEL 20/05/2020. CIG Z6C2D0AB8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z042D315A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "ANCI DIGITALE SPA" PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE DI ACI -PRA, ANNO 2020 -  CIG.ZDA2D27B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE CAPOGROSSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE "SAPORE DIVINO ANNO 2019"AI SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 127 DEL 03.12.15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA – QUOTA E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE FONDI AL COMUNE DI COLONNA, CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019, ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI COMPETENZA DELL'AREA 1 – AFFARI GENERALI ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME PER SPESE A CARICO DEL COMUNE DI COLONNA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA,AEC (COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE),ADI(COMUNEDIROCCAPRIORA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO PER MANIFESTAZIONE "SAPORE DIVINO ANNO 2019"AI SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 127 DEL 03.12.15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA" RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2020 PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI COMPETENZA DELL’AREA 3 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO “ERCOLE TOFANELLI” - CUP E67H19001450002 CIG Z2F2D47091 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E CONTESTUALMENTE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 , DEL D.LGS N. 50/2016 E SMEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE FONDI AL COMUNE DI COLONNA, CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019, LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MONSIGNOR SRL" PER ACQUISTO VESTIARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG.ZD72D4A1C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI MUD 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZC22D4D9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E CONFERMA PRENOTAZIONE PLURIENNALE ANNI 2021/2022, RELATIVO ALLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO INDIVIDUATE E PER L'ACQUISTO DI N. 5 PARCOMETRI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "CEP SPA" CIG. N.ZCA2D5043C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " AVASERVICE SRL" CIG. N. Z1B2D41DB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE M.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVE AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI NECESSARIE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI – ING. DAMIANO DE SANTIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E CONFERMA PRENOTAZIONE PLURIENNALE ANNI 2021/2022, RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA LETTURE TARGHE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " ARCATRON SRL" CIGZ812D5653C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DENOMINATA  " GELPI GIORGIO" PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE TEMPORANEA DURANTE I FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONI E PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PREESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z782D41C50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO" PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E PER INTERVENTO SULL'IMPIANTO SEMAFORICO. CIG.Z692D5FE95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO “ERCOLE TOFANELLI” - CUP E67H19001450002 CIG Z2F2D47091. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA MAZZOCCO COSTRUZIONI S.A.S. DI MAZZOCCO ANGELO &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. – “QUOTA E”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO – UTENTE M.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ENI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA D3 – STRALCIO B -  COMPARTO 9/P -  LOTTO A-B APPROVAZIONE MODIFICHE, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS – COMMA 2 DELLA L.R. 2 LUGLIO 1987, N. 36 E SS.MM. E II. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO UTENTE IN CASA FAMIGLIA ANNO 2020 - CIG - ZBD2D93644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 BOX PREVENZIONE VELO OK, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "GLOBEX MVR" CIG. N.Z5E2D93431.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO" PER FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN VIA GIACOMO MATTEOTTI VIA ANTONIO GRAMSCI VIA L. ENAUDI E VIA LUIGI STURZO. CIG. N. Z252D93484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AD USO  DELL'UFFICIO STATO CIVILE  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 - P.I. 02066400405 - CIG Z0C2D993BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "INSIEME AI COMUNI" ELABORATO DALLA COTRAL S.P.A. DI ROMA PER IL RINNOVAMENTO DELLE PENSILINE POSTE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNE FERMATE – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 6 PENSILINE ALL’IMPRESA EXPO ARREDO URBANO SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – SECONDO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DEL TRACCIATO DEL CAMPO DI GIOCO DELLA TENSOSTRUTTURA COMUNALE E SPOSTAMENTO ATTREZZATURE LUDICHE. CIG.ZBD2BCD017. APPROVAZIONE INTERVENTI ESEGUITI E LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOSTITUZIONE SPLIT SYSTEM AL SECONDO PIANO DELLA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z362DAC630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE - CIG. Z8E2D11E9D. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “FUMA E FAI CANESTRO”. APPROVAZIONE INTERVENTI ESEGUITI E LIQUIDAZIONE FATTURE.CIG. ZA52B5D12B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA. CIG. ZE42D0A6A5. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI STAGE IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA, LA SAPIENZA. APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO DI UN TIROCINIO DI 100 ORE DA SVOLGERSI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI COLONNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DELLA SCUOLA ASILO NIDO GIANBURRASCA. APPROVAZIONE 1° SAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNO 2020. D.G.R. N. 176 DEL 04/09/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI RICHIEDENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO, E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO COMUNALE DA TRASMETTERE ALLA REGIONE LAZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – SECONDO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO  STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO PER IL PERIODO 27/07/2020 – 26/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI RESIDUI RSA ANNI 2013 E 2016 ALLA REGIONE LAZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z4C2477772</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI ASSICURATIVI COMUNALI - POLIZZA RC ENTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GBSAPRI S.P.A. CIG Z502D579D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PORTONE DI INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE. CIG. Z902B5C98C LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 65 DEL 25/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. CIG. Z122C04D4A. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 22 DEL 14/02/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PICCOLI ACQUISTI ECONOMALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z862DD7482</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z0C2DE18B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DELLA SCUOLA ASILO NIDO GIANBURRASCA. LIQUIDAZIONE SAL N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDIAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA. I STRALCIO (CUP E66G20000150001 – CIG. 8398048073). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO E CONTESTUALMENTE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI AFFIDO FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI S.V.S.-M.D.-L.A.-O.E.-C.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE  DI COLONNA. RINEGOZIAZIONE COSTI E SPESE CAUSA EMERGENZA COVID-19  - CIG 7453401514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO E SMALTIMENTO OLIO CONTAMINATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z262DE3060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZB62DF3BA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO,  MODULO DI ISCRIZIONE, MODULO DI RICHIESTA DIETA SPECIALE E MODULO DI RICHIESTA PER RIDUZIONE TARIFFE PER GRAVE DISABILITÀ A.S. 2020/2021, SECONDO LE DIRETTIVE PREVISTE DALLA D.G.C. N. 99 DEL 05/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E E DATA ENTRY PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ " MC SYSTEM SRLS - CIG. Z922DEAAA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI S.V.S.-M.D.-L.A.-O.E.-C.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA MARMORELLE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICO – AMBIENTALE. CIG. Z7A235F36A. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VALUTAZIONE TECNICO ESTIMATIVA. CIG. ZE42D0A6A5. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 252/2020 E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ART. 41 DEL D.LGS. 81/2008. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 48 DEL 09/03/2020. CIG ZDB2C60B43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. CIG ZD22C60DBD. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 50 DEL 09/03/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE.  LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELLE CALDAIE E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER AL STAGIONE INVERNALE.  LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA ASCENSORI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z632E08541</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2020 -2021 E CONFERMA PRENOTAZIONE PER GLI ANNI 2022- 2023 -2024 E 2025, RELATIVO AI SERVIZI CONNESSI CON I PARCHEGGI A PAGAMENTO - CIG. Z382E0885F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNO 2020. D.G.R. N. 176 DEL 09/04/2020. ASSEGNAZIONE FONDI AL COMUNE DI COLONNA,  ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA - I STRALCIO (CUP E66G20000150001 – CIG. 8398048073). - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA B.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MARCO BELTEMPO, VIA COLLE GIACINTO N ZAGAROLO (RM), P.IVA E C.F. 07339561008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AD USO  DELL'UFFICIO STATO CIVILE  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 - P.I. 02066400405 - CIG Z0C2D993BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – CIG  Z002E3A034.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SAGIM SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTUALI N. 267 DEL 04/06/2020. FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI, DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO, DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNO 2020. D.G.R. N. 176 DEL 04/09/2020. ASSEGNAZIONE FONDI AL COMUNE DI COLONNA,  CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNO 2020. D.G.R. N. 176 DEL 09/04/2020. APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO PER “PROGETTO DI RESTAURO DI PALAZZO COLONNA - COMPLETAMENTO”. CUP E63C09000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 26 GIUGNO 2020 N. 400. “EVENTI DELLE MERAVIGLIE” - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO – CULTURALI NEI COMUNI DEL LAZIO NEL 2020. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - AFFIDAMENTO FORNITURA CARTELLO DI CANTIERE. CIG. ZA72E573CC – CUP E67B20000670006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA, PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN FAVORE DELLA BIEMME S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ FINOCCHIETTO, SNC 03012 ANAGNI (FR) C.F./P.IVA 02162390609. CIG Z6F2E622EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 26 GIUGNO 2020 N. 400. “EVENTI DELLE MERAVIGLIE”- CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO – CULTURALI NEI COMUNI DEL LAZIO NEL 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI COVID 19 AL PERSONALE E AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. ZA72E6779F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA BIEMME SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RENDICONTAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO DELLE RETTE 2019 DEGLI ASILI NIDO COMUNALI, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 56/2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA - REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA DEI MATTEI CON LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - CUP E67H19001450002 - CIG: 8302324E7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA CER 200108. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG ZA42E8D1CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL PERIODO 27/07/2020 – 26/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA - LIQUIDAZIONE I ACCONTO SOC. SEAPER SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE, NESSUNO RESTI INDIETRO” - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO RACCOLTA A DOMICILIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI DA CITTADINI POSITIVI AL COVID-19 IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA, INDIVIDUATI DALLE AUTORITÀ SANITARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE “AVIS”  NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALE DI INCLUSIONE INFORMATICA, “NONNO DIGITALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. 26 GIUGNO 2020 N. 400. “EVENTI DELLE MERAVIGLIE”- CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, FESTE, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICO – CULTURALI NEI COMUNI DEL LAZIO NEL 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE “L'EDEN ETS”  NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTI AFFIDO FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI PER PARCHEGGIO DISABILI CON OLOGRAMMA E POUCHES PER PLASTIFICATRICE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MAGGIOLI SPA". CIG. Z9C2EDC655</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "VETERINARIA 2000 SRL" PER MANTENIMENTO E CURA DEI CANI PRESSO STRUTTURA - CIG ZBA2EF3B27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI SCUOLA ELEMENTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UTENTE C.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UTENTE C.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM DATA ENTRY E FRONT OFFICE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MC SYSTEM SRLS - CIG Z2D2EF90B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ONERI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE AL COMUNE DI FRASCATI. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA904AB, A FAVORE DELLA DITTA "AUTOFFICINA CENSI EMILIANO" CIG. Z802F18682</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTUALI N. 267 DEL 04/06/2020. FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO DELLO STATO DEGLI ENTI TERRITORIALI. LIQUIDAZIONESPESALIBRERIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. NOMINA DEL RESPONSABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE LAVORO AGILE PER LA DIPENDENTE ASSEGNATA ALL'AREA 1 AFFARI GENERALI – ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  AVVISO  PUBBLICO  E RELATIVO MODULO DI DOMANDA PER LA FORNITURA TOTALE  O  PARZIALE  DI LIBRI DI TESTO - SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI – DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI.  ANNO SCOLASTICO 2020/21..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA N. 115 – PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA AL SERVIZIO IN MODO ASSOLUTO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI ROMA E CONSEGUENTE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL LAVORO AGILE / SMARTWORKING, PER LA DIPENDENTE ASSEGNATA ALL'AREA 1 AFFARI GENERALI – ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURE ENI SCUOLA ELEMENTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO TPL PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER CONSULTAZIONE DATI VEICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 36 BLOCCHETTI “BUONI SPESA” A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE.  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - CIG ZCE2F95428.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI G.F.- I.M. - C.M. - P.M.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL CIG N. Z122F7D907</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E DATA ENTRY A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS -CIG N. ZE62F7D94D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. N. Z8E2F91CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO CANI AD VITAM PRESSO APPOSITA STRUTTURA, A FAVORE DELLA SOCIETÒ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. ZF82F91EC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO COLONNA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021. IMPEGNO SPESA. CIG Z9F2FBFBB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI– UTENTI G.F.- I.M. - C.M. - P.M.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO PRESENTATO DALLA PRO LOCO DI COLONNA, PER IL PROGETTO “SERRANDE D'AUTORE” - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO DELLE RETTE 2019 DEGLI ASILI NIDO COMUNALI, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 56/2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE CAPOFILA, FRASCATI. IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE CONSORTILI CSBCR ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO ANTIUSURA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM DATA ENTRY E FRONT OFFICE, PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MC SYSTEM SRLS" CIG. N. Z5B2FD522F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E CURA DEI CANI PRESSO UNA STRUTTURA VETERINARIA, PER L'ANNO 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA  " VETERINARIA 2000 SRL" CIG. N. ZAC2FD5272.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E CURA AD VITAM DEI CANI PRESSO STRUTTURA, PER L'ANNO 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " LA FATTORIA DI TOBIA SRL"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ANNO 2021, A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER VISURE VEICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE DEPOSITO VEICOLI, A FAVORE DEL DEPOSITO GIUDIZIARIO DENOMINATO " FINOTELLI SRL" - CIG. N. ZDB2FD5359.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ II CICLO A.S. 2019/20 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO PRESENTATO DALLA PRO LOCO DI COLONNA, PER IL PROGETTO “SERRANDE D'AUTORE” - LIQUIDAZIONE ACCONTO COME DA D.G.C. N. 99 DEL 04/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI COLONNA, ALLA REGIONE LAZIO. “PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI NATALIZIE, ALLA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'EMARGINAZIONE, AL CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA E SOCIALE E AL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA L'8 DICEMBRE 2020 E IL 07 GENNAIO 2021”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO PER  I LOCALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO  DON LORENZO MILANI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DISTRETTUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI - ADE) TRIENNIO 2019/2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO UTENTE IN CASA FAMIGLIA ANNO 2020 CIG – ZBD2D93644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE B.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " SNOW SERVICE SRL" PER L'ACQUISTO DELLO SPARGISALE MODELLO " NEVADA 800" - CIG. Z8A2FEBFB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO" PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TRANSENNE PARAPEDONALI E RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE DIVELTA. - CIG.N. Z442FD8C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. DUE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " ARCATRON SRL" -CIG.Z512FE09C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO PRESENTATO DALLA PRO LOCO DI COLONNA, PER LA MANIFESTAZIONE “WEEKEND DELLA CULTURA” - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PUC - REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ PREVISTI   NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE B.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20 – LIQUIDAZIONE  SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ II CICLO A.S. 2019/20 – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE CAPOFILA, FRASCATI. LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2021 / 2022. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI ISCRIZIONE, SECONDO LE DIRETTIVE PREVISTE DALLA D.G.C. N. 20 DEL 04/03/2021 ED IL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE “UN SOFFIO D'ARTE” NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI NATALIZIE, ALLA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'EMARGINAZIONE, AL CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA E SOCIALE E AL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA L'8 DICEMBRE 2020 E IL 07 GENNAIO 2021”. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “BALCONI IN FIORE”. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO ANTIUSURA - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE CONSORTILI CSCR ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “WEEKEND DELLA CULTURA” 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – TERZO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – QUARTO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO “ERCOLE TOFANELLI”. FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO ANFITEATRO. CIG. ZDF2FF05CB. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI COLONNA. INIZIATIVA “PIETRE D'INCIAMPO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO AUTORIZZAZIONE N. 52 DI PASSO CARRABILE IN VIA DEL TEATRO SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI COLONNA.RINEGOZIAZIONE COSTI E SPESE CAUSA EMERGENZA COVID-19, PERIODO MARZO/LUGLIO 2020. CIG 725086209D LIQUIDAZIONESPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALTE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. VINCENZO GIOVANNETTI, PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA BARBARA PUCCI, PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI P.Z. PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANNO 2021 - CIG.ZCC31A4B7E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI PRA ANNO 2021 - CIG.ZD731A4B84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE E DATA ENTRY, PER I MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. Z6631A4B74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA – QUOTA E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI ASILO NIDO - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISCRITTI, ANNO EDUCATIVO 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PREAVVISI E VERBALI DI ACCERTAMENTO ALLE NORME DEL CDS, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CIG.Z0131AE1B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE DI BASE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL. CIG. N.Z1C31AE026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DELLA DR.SSA MINICI PAOLA PER SOTTOPORRE IL CANE LIBERO ED ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE, AD ANALISI DEL SANGUE. CIG.Z1131C3263</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCITEL SPA, PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER VISURE VEICOLI RUBATI. CIG.ZE131C3290</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE MOBILE IN OCCASIONE DI EVENTI FESTIVI E RELIGIOSI, A FAVORE DEL GRUPPO VOLANTARI PEGASO DI PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER GLI ANNI 2021 - 2022 PER PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA YA461AN, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA. CIGZ2131CF5E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA SODEXO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "ERREBIAN SPA" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z6A31DAD4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 211 DEL 13/05/2021, ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG. N. ZFA31D6553.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMODATO D'USO PER L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA LETTURA TARGHE NEL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL. CIG.Z812D5653C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – PRIMO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA – QUOTA E – ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ENI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA" PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GARA DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI ANNI 2022/2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ II CICLO A.S. 2019/20 – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE  VERSATA AL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA FINOTELLI SRL PER RIMOZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG. Z7E3262792.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA ENI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIPRISTINO ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ " SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO". CIG.ZB7326273F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 DI COMPETENZA DELL'AREA 1 – AFFARI GENERALI ATTIVITÀ SOCIALI E CULTURALI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RATE VERSATE IN ECCEDENZA DA UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/20. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO TPL RELATIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT.SSA MINICI PAOLA, PER ANALISI DI CONTROLLO AL CANE LIBERO ACCUDITO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI COLONNA. CIG.Z4D326AA7E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DI UNA PARTE DELLA SOMMA IMPEGNATA CON ATTO DETERMINAZIONE N. 236 DEL 28/05/2021 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE, PER ACQUISTO MEDICINALI AL CANE LIBERO ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE E CONTESTUALE REIMPEGNO A FAVORE DELLA FARMACIA CALIFANO SRL. CIG. N. ZDB3293785.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE CONSORTILI CONSORZIO SCR ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PUC - REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ PREVISTI   NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. LIQUIDAZIONE SPESA RENDICONTAZIONE PRIMA PARTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ E PROGETTI A.S. 2019/20 – I.C. DON LORENZO MILANI - SCUOLE INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1°GRADO: COLONNA- MONTE PORZIO CATONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER ACCESSO ALLA MOTORIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL. CIG. Z3932A6014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM ED IL SERVIZIO FRONT OFFICE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. CIG. N. Z8132A5FE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO, PER INTERVENTO SULL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CASILINA. CIG. N. Z1632B9B2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENI - SCUOLA MEDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INSERIMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA MYRIAM  - ANNO 2021 CIG – Z1A32B4113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AD USO  DELL'UFFICIO STATO CIVILE  A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO N.8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F. 06188330150 - P.I. 02066400405 – CIG ZCC32C0033</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO DETERMINA N. 528 DEL 18/12/2020 DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI VAGANTI RIVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL. CIG. ZAC2FD5272. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO DETERMINA N. 529 DEL 18/12/2020 PER CURA E MANTENIMENTO A VITAM PRESSO STRUTTURA DEI CANII VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. CIG.Z642FD52A6. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  AVVISO  PUBBLICO  E RELATIVO MODULO DI DOMANDA PER LA FORNITURA TOTALE  O  PARZIALE  DI LIBRI DI TESTO - SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI – DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI.  ANNO SCOLASTICO 2021/22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A CARICO DELLA FARMACIA CALIFANO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÒ VETERINARIA 2000 SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A CARICO DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A CARICO DEL CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A CARICO DEL DEPOSITO GIUDIZIARIO FINOTELLI FABRIZIO E STEFANO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A CARICO DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA ALL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO,  A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRANATA E LAMONICA M. 1970 SRL. CIG. Z123301B22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BUSTE BIANCHE CON FINESTRA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI MARCELLO &amp; C. CIG. ZF03301B29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. Z2D3323CB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MASSIMO LATTANZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE ATTRAVERSO ACCORDO QUADRO SUL PORTALE MEPA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - CIG. ZEE3334091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETTERA A) E LETTERA E), D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DI SPESA DEL  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E DATA ENTRY, RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRL- CIG.ZE7333D1C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA DEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6A324330B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI COFINANZIAMENTO, XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO, DISTRETTO DELL'ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI. PREMIO PER L'ECONOMIA CIVILE E SOCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE VEICOLI IN SOSTA VIETATA A FAVORE DEL DEPOSITO GIUDIZIARIO FINOTELLI SRL. - CIG. Z0133302A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO A PDR N. 00882105124966 IN VIA CAPOCROCE, N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1.  LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "GIAN BURRASCA" ANNI EDUCATIVI 2018/2022. IMPEGNO SPESA - CIG 725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PUC - REDDITO DI CITTADINANZA. PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ PREVISTI   NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. LIQUIDAZIONE SPESA RENDICONTAZIONE SECONDA PARTE (SALDO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTUALI N. 191 DEL 24/05/2021. FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI, DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO, DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI.  CIG: ZD5334C5F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE SERVIZIO ASILO NIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FATTORIA DI TOBIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GRANATA E LAMONICA M. 1970 SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MC SYSTEM MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA PER CONTRIBUTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE SERVIZIO AEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ENI GAS E LUCE – FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA. LUGLIO-SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “M. TOZZI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA CONTRATTO SERVIZIO AEC. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI - ADE) – TRIENNIO 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI E CONTESTUALE DISIMPEGNO, RELATIVO ALL'IMPEGNO DI SPESA N. 429 DEL 29/09/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE – CASA FAMIGLIA - SERVIZI DI PULIZIE / ASILO NIDO E REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. - VIA CAPOCROCE, N. 1 (PDR N. 00882105124966) - SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI - ADE) – TRIENNIO 2019/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFICA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI M.&amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CEP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3 TRIMESTRE 2021 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DEPOSITO GIUDIZIARIO FINOTELLI FABRIZIO E STEFANO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GBSAPRI SPA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA FIAT PUNTO. CIGN. Z463406F29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INSERIMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA MYRIAM  - FATTURA  PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 05 AGOSTO 2021 - CIG: Z1A32B4113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG  7453401514. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE: SERVIZIO DI PULIZIA – LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021. CIG: Z792A80472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE II - III E IV TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI-ADE) MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2021. CIG: 77361855D1 E  CIG: 7736197FB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTETUALE LIQUIDAZIONE PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA RELATIVE A VERBALE DI ACCERTAMENTE VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI COLONNA RELATIVE A VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA ENTRY E FRONT OFFICE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS- CIG N. ZC034194D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL - CIG. N. ZB63422248.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARMACIA CALIFANO SRL PER ACQUISTO MEDICINALI AL CANE LIBERO ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO DETERMINE N. 528 DEL 18/12/2020 E N. 379 DEL 18/08/2021 DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA VETERINARIA 2000 SRL - CIG. ZAC2FD5272 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO DETERMINE N. 529 DEL 18/12/2020 E N. 380 DEL 18/08/2021 PER CURA E MANTENIMENTO AD VITAM PRESSO STRUTTURA, DI CANI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. CIG.Z642FD52A6- INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DEI CANI E GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE RELATIVO ALL'ANNO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA VETERINARIA 2000 SRL. CIG. ZF53422298</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, RELATIVO ALL'ANNO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. Z9034222D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. CEDOLE LIBRARIE. CIG  Z93342CB4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA - LIQUIDAZIONE SPESA ENI GAS E LUCE SPA - FATTURA PERIODO 24/09/21 – 25/11/21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI COLONNA ALLA REGIONE LAZIO. “AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 10 AGOSTO 2021 E IL 31 OTTOBRE 2021”. MANIFESTAZIONE "IL PARCOSCENICO". APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA ENTRY E FRONT OFFICE RELATIVO AI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. CIG. N. ZEA3458C2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO DETERMINA N. 349 DEL 03/08/2021 PER IL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA MOTORIZZAZIONE, A FAVORE DELL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2022, A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE N. 56 IN L.GO SANT'AGNESE N. 18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCI DATI ACI PRA RELATIVO ALL'ANNO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA. CIG. ZBE3473B7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI BASE PER LA CONSULTAZIONE DATI E VISURE DEI VEICOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE E DIRITTI NOTIFICA ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCITEL SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO PER VISURE AUTOVEICOLI RUBATI.- CIG. ZCF3473B29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DELLA DOTT.SSA PAOLA MINICI, PER ANALISI DEL SANGUE AL CANE LIBERO ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG. ZCF3473B29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" – PLESSO COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASILO NIDO MESI DI GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI-ADE) MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADI) MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI AEC MESI DI MAGGIO E SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI) MESE DI OTTOBRE E (ADE) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE II E III TRIMESTRE 2021. RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE (PERIODO OTTOBRE E CONGUAGLIO OTTOBRE) – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. CIG  7453401514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA -  OTTOBRE E NOVEMBRE 2021. CIG  Z792A80472.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021, A CARICO DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT PUNTO, A FAVORE DI C.L.M. SERVIZI AUTO DI CANTARINI MASSIMO &amp; C. - CIG.Z8834A4A0C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI AEC MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG  7549919640</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADE) MESE SETTEMBRE 2021 - CIG 7736197FB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2021 - CIG  725086209D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MASSIMO LATTANZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA "SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE" DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2021 – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CIG 7453401514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI N. DEL 191 DEL 24/05/2021 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI, DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO, DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIE CIG ZD5334C5F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2021, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1.  LIQUIDAZIONE SPESA.  ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2021 PER “SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CONSORTILI "CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI" CSCR ANNO 2021.  LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENTE L.F.M. - LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>STRACQUALURSI SILVIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA – HERA COMM SPA –  FATTURA N. 412112325115 DEL 16.12.21 - PERIODO 01.11.21/30.11.21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 4° TRIMESTRE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF. DETERMINA N. 212 DEL 19/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMODATO D'USO PER INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI LETTURE TARGHE NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELA SOCIETÀ ARCATRON SRL- CIG.Z812D5653C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI COLONNA, RELATIVA AL VERBALE DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI B.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO DETERMINA N. 310 DEL 28/08/2020 RELATIVA AI SERVIZI CONNESSI AI PARCHEGGI A PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2022 - CIG.Z382E0885F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI COLONNA, RELATIVA A SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TRAFFITEK SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI COLONNA, ALLA REGIONE LAZIO. “PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI NATALIZIE, ALLA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'EMARGINAZIONE, AL CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA E SOCIALE E AL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA L'8 DICEMBRE 2020 E IL 07 GENNAIO 2021”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 110/2019 - GARA DI APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/19-2020/21. SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESTATA DA SODEXO ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" – PLESSO COLONNA. PROGETTO "SPORTELLO ASCOLTO" 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/22 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 28/02/2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1EL/2022 A FAVORE DI PAOLA MINICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ II CICLO A.S. 2020/21 – LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO UTENTE E RESTITUZIONE SOMMA REGIONE LAZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI AEC MESE NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COMUNE CAPOFILA, FRASCATI. LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA -  DICEMBRE 2021. CIG  Z792A80472.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FATTURA PERIODO DICEMBRE 2021 – SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CIG 7453401514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. CEDOLE LIBRARIE. CIG  Z93342CB4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEI FORNITORI CHE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DECRETO – LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE, RELATIVO AL MESE DI APRILE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. Z6C35D1195.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADE) MESI  OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - CIG 7736197FB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2021 - CIG  725086209D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI) MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO  DELL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. – CIG ZCC32C0033.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FORNIRE I GENERI ALIMENTARI NECESSARI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PACCHI ALIMENTARI DI CUI ALLE D.D. N. 627/2021 E N. 24/2020. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI. LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. - VIA CAPOCROCE N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI ANNI 2022/2023/2024.  LIQUIDAZIONE SPESA – ANAC E FUNZIONI TECNICHE (CIG – DERIVATO 9133260C92);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DUVRI CON RIFERIMENTO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG: ZDA34A8372 – LIQUIDAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER UN CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VERIFICA DEI REQUISITI PER L’ACCESSO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SEGUITO DI DOMANDA PRESENTATE DALL'UTENTE S.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2022. ATTUAZIONE DELLA DGC N. 84/2021- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. CIG Z0B34B5461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA MESI DI MARZO ED APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z6A324330B. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO PER IL PERIODO 16 APRILE – 17 GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI AEC MESE DICEMBRE 2021. CIG 7549919640.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2022. CIG 7453401514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO - MARZO 2022. CIG  725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE 1.  LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2021 E FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE IV TRIMESTRE 2021. RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL, RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE, MESE DI MAGGIO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. Z9236362D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) – VIA CAPOCROCE - LOCALI SCUOLA MEDIA (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 21/01 – 29/03/  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO A FAVORE DELLA SOCIETA LEASYS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER UTENZA MCTC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022. INTEGRAZIONE COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E RELATIVA AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 16 APRILE – 17 GIUGNO 2022. APPROVAZIONE PROSPETTI AGGIORNATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER UN CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. APPROVAZIONE SCHEDE REGIONALI RETTIFICATE RENDICONTAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO E RICOGNIZIONE DEI DATI DEI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI A VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA " D.LG.S 285/1992" ELEVATE NEGLI ANNI 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COSTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 75 COST. PREVISTI PER IL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.. CIG Z883665AEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - CIG DERIVATO 9133260C92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE APP. TIZIANO DELLA RATTA M.O.V.M.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA. CEDOLE LIBRARIE. CIG  Z93342CB4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTIURA MESE DI MARZO - APRILE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETAÀ MC SYSTEM SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2022. ATTUAZIONE DELLA DGC N. 84/2021- LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO E APRILE 2022. CIG Z0B34B5461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA MARCA FIAT MODELLO PANDA TARGATA YA461AN, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA LEASYS SPA. CIG. Z3236832E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) – VIA CAPOCROCE - LOCALI SCUOLA MEDIA (POD/PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO - APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966).  LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO PASSO CARRABILE N 57 IN VVIA SANTA CHIARA 31/C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 12 CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA A COLONNA IN PIAZZALE CAPOGROSSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO INTERVENTO DI RIGENERAZIONE EDILIZIA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN DISUSO, PRECEDENTEMENTE DESTINATO A LAVATOIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE MULTIMEDIALE A SCOPO TURISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. CONSULTING SERVICE SRL PER FORNITURA AULA MULTIMEDIALE (HARDWARE, SOFTWARE...) - CIG Z453638BD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022, A CARICO DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " MC SYSTEM SRLS". CIG. ZC63683E56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 29/04/2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA DEL TERRITORIO COMUNALE - FASE: TERMINE DELLE RILEVAZIONI DEGLI ACCESSI E DELLE STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z6A324330B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE APRILE 2022. CIG  725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 26/11/2021 – 20/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/22 DEL 03/06/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 29/04/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CEP SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL. CIG. Z0B36CA86B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2022, PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 31/05/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AGENZIA ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE, A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO". CIG. N. Z9836DE2EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DISTRETTUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADI - ADE) . IMPEGNO DI SPESA 2022 -  CIG 77361855D1 (ADI) E  7736197FB5 (ADE);</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO  DELL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG ZCC32C0033.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) - PROCEDURA DI GARA PER GLI ANNI 2022, 2023, 2024 - CIG DERIVATO 9133260C92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE, RELATIVO AI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA MC SYSTEM SRLS. CIG. Z6D36E987A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN'AUTOVETTTURA DELLA POLIZIA LOCALE MARCA FIAT MODELLO PANDA IBRIDA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA "LEASYS SPA" - CIG. Z7036EBA9F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL SALDO DOVUTO AI RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI. LIQUIDAZIONE SPESA SALDO CONTRIBUTO VARIABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A SEGGIO ELETTORALE E RICOVERO PER LE FORZE ARMATE - REFERENDUM COSTITUZIONALE AI SENSI DELL'EX ART. 75 COST. DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI BIEMME S.R.L. (C.F./P.IVA 02162390609) - CIG: Z1A369D108.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MAGGIO 2022. CIG  725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI COLONNA - ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CESSIONE DI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE E USO COMMERCIALE DEL COMUNE DI COLONNA (D.C.C. N. 6/2021). ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ROMA, N. 22 - FOGLIO 3, PARTICELLA 494, SUB 6. CIG Z21375252F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA E ACQUISTO MEDICINALI (D.G.R. 138/2020). APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA E ACQUISTO MEDICINALI (D.G.R. 946/2020). APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI COLONNA ALLA REGIONE LAZIO. “AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 10 AGOSTO 2021 E IL 31 OTTOBRE 2021”. MANIFESTAZIONE "IL PARCOSCENICO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2022. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2022. ATTUAZIONE DELLA DGC N. 84/2021- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2022. CIG Z0B34B5461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PASTI NON FRUITI PER CHIUSURE SCOLASTICHE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA A.S. 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO AUTORIZZAZIONE N. 58 DI PASSO CARRABILE IN VIA SANTA CHIARA N. 23/A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163/E A FAVORE DELLE SOCIETÀ MONSIGNOR SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 30/06/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA A COLONNA (RM) IN PIAZZALE MAESTRO FRANCESCO CAPOGROSSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/22 DEL 03/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966).  LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE E MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1 - AA.GG. SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL PORTALE MINISTERIALE ANPR PER I CAMBI DI RESIDENZA E IL BACK-OFFICE DEMOGRAFICO DEL SOFTWARE MAGGIOLI JDEMOS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 1 TIMBRO AUTENTICAZIONE DI FIRMA DPR 23.12.2000 N. 445 ART. 21 E N. 1 SERIE COMPLETA DI TIMBRI IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z71370B1DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADE) MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2022 - CIG 7736197FB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADI) MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2022 - CIG  77361855D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO 2022 - CIG DERIVATO 9133260C92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. ZBA3725C71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL. - CIG. ZE33725BBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 12/05/2022 – 14/07/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966).  LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - PROROGA DEL TERMINE DELL'APPALTO DI SERVIZI. CIG 725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2022PA DEL 18/07/2022 A FAVORE DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z9836DE2EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202230020990 DEL 05/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS - CIG. Z3236832E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 14/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. ZF53422298</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL DUVRI CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG Z71375B067.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023: INDIZIONE DI UNA GARA CON PROCEDURA APERTA E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. MODIFICA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE AI SENSI DELL'ART. 8 D.L. 76/2020. CIG 93515631EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADE) MAGGIO 2022 - CIG 7736197FB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE (ADI) GIUGNO 2022 - CIG  77361855D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GIUGNO 2022. CIG 7453401514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2022. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) GIUGNO 2022 - CIG DERIVATO 9133260C92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.. CIG ZC93768946.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER " INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 GIUGNO 2022 E IL 30 SETTEMBRE 2022". DETERMINA REGIONE LAZIO N. A00336/2022. MANIFESTAZIONE 2° CORTOCOLONNA FILM FESTIVAL - APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE SPESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A CARICO DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRL - CIG. N. Z6D36E987A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. Z9034222D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA RELATIVO AL NOLEGGIO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO FRONT OFFICE MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. CIG. N. Z8B378DF51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA  VETERINARIA 2000 SRL - CIG. N.ZF53422298.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCEITÀ LEASYS SPA - CIG. N. ZF53422298</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2022. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - “FUTURE DRIVERS KART PASSION ASD”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA SALPROSCIUTTI SRL, PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COSTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 75 COST. PREVISTI PER IL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.. CIG Z883665AEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, RELATIVO AL RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVEICOLO PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202230029012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 31/08/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. Z9034222D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/22 DEL 07/09/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRL - CIG. N. Z6D36E987A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/E DEL 26/08/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. ZE33725BBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE A FAVORE DEL SIG. M.T. DISPOSTE CON SENTENZAI N. 852/2022 R.G. N. 408/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI IN DATA 06/04/2022 A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE DISPOSTE CON SENTENZA N. 1892/2021 R.G. N. 2900/2021 DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI IN DATA 07/02/2022 IN FAVORE DELL'AVV.TO CAMINITI ROCCO PER CONTO DEL RICORRENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO  A FAVORE DI ACI SAN CESAREO DI FICOCELLO MARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA N. 1521/2022 R.G. N. 2128/2022 DISPOSTA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA N. 864/2022 R.G. N.741/2021 DISPOSTA DAL GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTUALI N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022. FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI, DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO, DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI.  CIG ZE138094A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966).  LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI  PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA CHE SI SONO CELEBRATI IL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA CHE SI SONO CELEBRATI IL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA N. 5736/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202230031763 DEL 05/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z3236832E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/22 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. Z8B378DF51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252 DEL 30/09/2022 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL. - CIG. Z9034222D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 07/09/2022 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL. - CIG. ZF53422298</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "SPORTELLO INTERCOMUNALE ANTIUSURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA" – IMPEGNO SPESA QUOTA 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "SPORTELLO INTERCOMUNALE ANTIUSURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA" – LIQUIDAZIONE  SPESA QUOTE  2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO AUTORIZZAZIONE N.58 DI  PASSO CARRABILE IN VIA PALLAVICINI N. 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA RELATIVO ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA904AB A FAVORE DELLA SOCIETÀ GBSAPRI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281 DEL 31/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. Z9034222D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 06/10/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL. - CIG ZF53422298.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2021 (D.G.R. N. 788/2021). IMPEGNO SPESA SECONDA TRANCHE ASSEGNATA AL COMUNE DI COLONNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE – ANNUALITÀ 2021 (D.G.R. N. 788/2021). APPROVAZIONE ELENCO DELLA GRADUATORIA DEGLI  AVENTI DIRITTO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE – LIQUIDAZIONE SPESA AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE LAZIO - LAZIO CREA S.P.A. - PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI ENTI PRIVATI PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI E TURISTICHE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO – INTERVENTI LAZIOCREA S.P.A. - ANNUALITÀ 2022”. “C’ERA UNA VOLTA…A COLONNA – 60ª SAGRA DELL’UVA E PRODOTTI TIPICI LOCALI”. APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DELLA SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO 1° AGOSTO – 30 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL GRAN GALA DELLE SCIENZE". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZIO CREA S.P.A. - ATTIVITÀ CON VISIBILITÀ ISTITUZIONALE DELLA REGIONE LAZIO. FESTIVAL DELLA LEGALITÀ. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZIO CREA S.P.A. - ATTIVITÀ CON VISIBILITÀ ISTITUZIONALE DELLA REGIONE LAZIO. FESTIVAL DELLA LEGALITÀ. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SULLA PIATTAFORMA MEPA RELATIVO AL NOLEGGIO AUTOVELOX TARGA SYSTEM E AL SERVIZIO FRONT OFFICE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. Z76386BFC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 347 DEL 23/06/2022 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AD ALTRI ENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REALTIVO AL CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA " GRUPPO PEGASO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO LOCAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. ZE938ACBC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL PORTALE MINISTERIALE ANPR PER I CAMBI DI RESIDENZA E IL BACK-OFFICE DEMOGRAFICO DEL SOFTWARE MAGGIOLI JDEMOS – A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z273721F40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2022. ATTUAZIONE DELLA DGC N. 84/2021- LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2022 - CIG Z0B34B5461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) SETTEMBRE 2022 - CIG DERIVATO 9133260C92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI BIEMME S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ FINOCCHIETTO, SNC 03012 ANAGNI (FR) C.F./P.IVA 02162390609. ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA, PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ED ISTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI. CIG  ZC537B52C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DELLA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE NAZIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.. CIG ZC93768946.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966).  LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CIG. N. ZEC38ACC90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE A FAVORE DELLA DITTA "SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO" - CIG. N. Z4938ACDBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230035232 DEL 04/11/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z3236832E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - ASSOCIAZIONE  “BIODISTRETTO DEI CASTELLI ROMANI”. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA - VERSAMENTO CIRRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE. IMPEGNO DI SPESA 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL I, II E III TRIMESTRE (GENNAIO - SETTEMBRE 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 21/09/2022 – 25/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966).  LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL SERVIZIO TPL RELATIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA S.S. PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2022PA DEL 12/12/2022 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z4938ACDBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE FATTURA N. 309 DEL 30/11/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. Z9034222D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/2022 DEL 05/12/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. Z76386BFC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 10/11/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. ZF53422298</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO E PRIMO SOCCORSO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL COMUNE DI COLONNA, RELATIVO ALL'ANNO 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL PER IL MANTENIMENTO DEI CANI AD VITAM  RELATIVO ALL'ANNO 2023. CIG. ZBF3933B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA CONSORTILE "CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI" CSCR ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2022 PER “SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1 - AA.GG. SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRASCATI COMUNE CAPOFILA IMPEGNOSPESAANNO2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO PER  I LOCALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO  DON LORENZO MILANI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N. 2623/22 GDP VELLETRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA REGIONALE IN FAVORE DELLE TRADIZIONI STORICHE, ARTISTICHE, RELIGIOSE E POPOLARI - ANNUALITÀ 2022. REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "COLONNA TRA LETTERATURA E IDENTITÀ LOCALE: PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "LA TRIDACNA" CITTÀ DI COLONNA E "TRA N'MUZZICU E 'N ATRU" 2022". AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLONNA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MESE OTTOBRE 2022. CIG  725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103/2022. INDIVIDUAZIONE MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PROGETTI MUSICALI, TEATRALI E DI INTRATTENIMENTO DA REALIZZARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. CONTRIBUTO “NATALE 2022” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA. RICOGNIZIONE DELL'ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE DEL PANEL DEFINITIVO DI EVENTI DA PROPORRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z31391151D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE PARCO DELLE SORGENTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. Z953911598</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2022. ATTUAZIONE DELLA DGC N. 84/2021- LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022 - CIG Z0B34B5461</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022/2023  MESE OTTOBRE 2022 - CIG 93515631EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MESE NOVEMBRE 2022. CIG  725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2022. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 103/2022. INDIVIDUAZIONE MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PROGETTI MUSICALI, TEATRALI E DI INTRATTENIMENTO DA REALIZZARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. CONTRIBUTO “NATALE 2022” DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA. RICOGNIZIONE DELL'ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (AEC) OTTOBRE 2022 - CIG DERIVATO 9133260C92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI  N. 1 SERIE COMPLETA DI TIMBRI IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z71370B1DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTUALI N. 8 DEL 14/01/2022 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE L’ACQUISTO DI LIBRI, DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO, DELLO STATO, DEGLI ENTI TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIE - CIG ZE138094A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE, COMPRESA LA TARI, AI SENSI DELL'ART.53 DEL DECRETO-LEGGE N. 73/2021. LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI (PACCHI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 SERIE COMPLETA DI TIMBRI IN MATERIA DI SEPARAZIONI E DIVORZI IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG: Z71370B1DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" – PLESSO COLONNA A.S. 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2022 – (OTTOBRE/DICEMBRE 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA VEN.PR.ED. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - 2022. IIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" – PLESSO COLONNA A.S. 2022/2023 E IMPEGNO PER ACQUISTO SOTTOSOGLIA EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI BENI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI NON FRUITI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ PREVISTI NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PUC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ACCORDO QUADRO CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOTTO 4 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 2022/2024 (FINO AL 2/1/2025)  - CIG ZE534B9505.  INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE PER SERVIZIO INSTALLAZIONE SEGNALETICA MOBILE IN OCCASIONE DI EVENTI FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI LITE A FAVORE DELL'AVV.TO ZENGA FABRIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE VOLTO A PROMUOVERE GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE PER L'ANNUALITÀ 2021. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE COMPLETO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A.. CIG ZE139616F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. MEDIANTE PORTALE "IOL" DELL'ESITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL SERVIZIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA MEDIANTE PORTALE IOL IN FAVORE DEL POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO. CIG Z86390FFE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1 LETT. A) DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z173964C5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO DI BASE PER L'ANNO 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA - CIG. N. Z223933C04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI PRA ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA - CIG. N. Z3A3933B9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO MOTORIZZAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL PER COMODATO D'USO SISTEMA LETTURA TARGHE SEMESTRE 2023,  IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 212 DEL 19/06/2020 - CIG. N. Z812D5653C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI LITE  - RIF. SENTENZA N. 2666/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. ZCA398C7EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1 LETT. A) DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE. CIG Z173964C5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DI COMPITI E FUNZIONI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 97 CCNL 16.11.2022 ANNO 2023 DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DATA - ENTRY E FRONT - OFFICE RELATIVO AI VERBALI DI ACCERTAMENTO CDS PER IL MESE DI GENNAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. Z8939A8432</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO PEGASO DI PROTEZIONE CIVILE PER CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE PER SERVIZIO INSTALLAZIONE SEGNALETICA MOBILE IN OCCASSIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI RELIGIOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRITTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DEI PARCOMETRI A FAVORE DELLA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL.- CIG. Z9939B2562.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) RELATIVO AL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA - ENTRY E FRONT - OFFICE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS. CIG. N. Z0D39C4043.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 DEL 25/11/2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO. SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA, PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ED RIMOZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI IN FAVORE DELLA DITTA LC PEST CONTROL DI CORSI LUCIANO. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. N. 50/2016. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8639B2FF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO SPESA PER PICCOLI ACQUISTI ECONOMALI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA ALL'AVVISO DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE ANNO 2022 E AL CANONE ANNUALE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.11/23 DEL 06/01/2023 E N. 13/23 DEL 03/02/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 12/01/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 465 DEL 18/01/2023 E 466 DEL 18/01/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0000202330004776 E 0000202330004777 DEL 24/01/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. Z3236832E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 31/01/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO "SCIENZA E RESILIENZA" - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA DA FINANZIARE CON LE RISORSE STANZIATE DALL'ART. 39 D.L. N. 73/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 26/11/2022 – 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966).  LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER MESSA A DISPOSIZIONE DI UN LOCALE AD USO SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO. SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICA, PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ED RIMOZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI IN FAVORE DELLA DITTA LC PEST CONTROL DI CORSI LUCIANO. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 D.LGS. N. 50/2016.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG Z8639B2FF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI TRA I COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1. LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CONSORTILE "CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI" CSCR ANNO 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. G.P. PER SPESE DI LITE RIF. SENTENZA N. 147/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) RELATIVO AL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA - ENTRY E FRONT-OFFICE PER IL MESE DI MARZO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. ZB73A1E43B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N.Z3236832E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 15/07/2022 –20/09 /2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022. CIG 725086209D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ II CICLO A.S. 2021/22. APPROVAZIONE RISULTATI ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA - VERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE. LIQUIDAZIONE DEL  IV TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2022 E FEBBRAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE DEI RISULTATI ISTRUTTORI E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SULLA PIATTAFORMA MEPA MEDIANTE ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 50 BUONI CARBURANTE DEL VALORE NOMINALE DI € 50,00 CON SPENDIBILITÀ A SCALARE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - CIG. N. ZF63A6A83F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER ANALISI DEL SANGUE AL CANE ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DR.SSA MINICI PAOLA. - CIG. N. ZAB3A6A99A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230562 DEL 23/02/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FLOWIRD ITALIA SRL - CIG. N. Z9939B2562.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/23 DEL 17/03/2023 RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAC SYSTEM SRLS - CIG. N. Z0D39C4043</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 IN FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG ZE139616F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966).  LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023. CIG93515631EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ADI - MESE DICEMBRE 2022. CIG 7736197FB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA LIBRERIE PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA A.S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI COLONNA - I TRIMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966).  LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI  GENNAIO E FEBBRAIO 2023. CIG Z173964C5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2023. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (A.E.C.) 2023 - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. CIG DERIVATO 9133260C92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI APRILE 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. Z013A9DE84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA)  RELATIVO AL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA - ENTRY E FRONT OFFICE PER IL MESE DI APRILE 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. ZDD3A9DEFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCOMETRI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DENOMINATA ELETTRONICA EFFEEMME SRL - CIG. N. Z053A9E093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACO PER IL CANE ACCUDITO DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARMACIA CALIFANO SRL - CIG. N. Z253A9DE6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HAR DISK MARCA TOSHIBA 4 TB A FAVORE DELLA SOCIETÀ AVASERVICE UNIPERSONALE SRL - CIG. N. ZDA3A9DF28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DELLA SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO 19 DICEMBRE 2022 AL 17 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI COMUNALI FACENTI PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE NEL PERIODO 19 DICEMBRE 2022 AL 17 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS ENI PLENITUDE S.P.A. (GIÀ ENI GAS E LUCE) SCUOLA MEDIA – VIA CAPOCROCE (PDR 00882105351015). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2023. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RILEGATURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE, DI CITTADINANZA E UNIONI CIVILI - MAGGIOLI SPA -  CIG Z4B38274D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 31/03/2023 A FAVORE DELLA SOCIIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N.ZBF3933B31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5068 DEL 04/04/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - CIG. N. ZF63A6A83F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 10/03/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. N. Z423933AD6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/23 DEL 05/04/2023 A FAOVORE DELLA SOCIETÀ MAC SYSTEM SRLS - CIG. N. ZB73A1E43B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/PA DEL 12/04/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARMACIA CALIFANO SRL - CIG. N. Z253A9DE6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1EL/2023 DEL 13/04/2023 A FAVORE DEI MINICI PAOLA CIG N. ZAB3A6A99A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (C.I.E.) DA PARTE DEL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL BILANCIO DELLO STATO I TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A. – VIA CAPOCROCE, N. 1  (POD/PDR 00882105124966). LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE “LA PIAZZA DEI SAPORI E DEI MESTIERI” DEL 11 E 12 FEBBRAIO 2023 FINANZIATA MEDIANTE CONTRIBUTO DEL CONSORZIO “I CASTELLI DELLA SAPIENZA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE PER IL RINCARO ENERGIA - CONCESSIONE DI AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA EROGATI DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.1. APPROVAZIONE DELLA LISTA DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA YA461AN PER IL MESE DI MAGGIO 2023 - CIG. N. Z013A9DE84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA PER AFFIDAMENTO UTENZE DATI IN ABBONAMENTO DI N. 5 SCHEDE SIM " M2M 4G PLAFOND DATI" DA UTLIZZARE ALL'INTERNO DEI PARCOMETRII - CIG. N. Z7C3AF6CEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA RELATIVO AL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA - ENTRY E FRONT OFFICE MESE DI MAGGIO 2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS- CIG. N. Z773AF832D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (A.E.C.) 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023. CIG DERIVATO 9133260C92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 02/05/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231219 DEL 17/04/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL - CIG. N. Z9939B2562.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 11/04/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. N. Z423933AD6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330023628 DEL 05/04/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z013A9DE84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO – ANNO EDUCATIVO 2022/2023. AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FREQUENZA PER L'UTENTE F.R. E APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CUI ALL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. ACCERTAMENTO DELLA MINORE ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2023. CIG Z173964C5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI VIVENDA SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO DELLA GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE - CIG Z7F3A448A3 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX, TARGA SYSTEM E SERVIZIO DATA ENTRY E FRONT OFFICE PER IL MESE DI GIUGNO 2023 - CIG. N. Z773AF832D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGATA YA461AN PER IL MESE DI GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z013A9DE84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETTERA A) E LETTERA E) DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DI SPESA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE " PEG".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2023 DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE, A FAVORE DELL'AGENZIA ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA 2023 – "QUOTA E". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330028912 DEL 05/05/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS ITALIA SPA - CIG. Z013A9DE84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 31/05/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO VESTIARIO ESTIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELAL SOCIETÀ MONSIGNOR SRL - CIG. N. Z1A3B7BCAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - CIG. N. Z503B7BB89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO 1 TRIMESTRE 2023 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 10/05/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. Z423933AD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPAL DEL SERVIZIO GESTIONALE DEL CODICE DELLA STRADA ( DATA ENTRY FRONT OFFICE E DIGITALIZZAZIONE ATTI) A FAVORE DELLA SOCIETÀ ERAMUS SRL - CIG.ZD73B96D03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI MASSIMO LATTANZI - CIG. N. ZEE3B96C59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NOLEGGIO STRUMENTO AUTOVELOX E TARGA SYSTEM PER N. 17 SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYTEM SRLS - CIG. N. ZD73B96DFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2023 AUTOVETTURA ALFA ROMEO A FAVORE DELL'AGENZIA ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPAL DEL CONTRATTO COMODATO D'USO/MANUTENZIONE DEI LETTORI TARGHE INSTALLATI NEL COMUNE DI COLONNA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. N. Z9A3BA74FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2023 DEL 04/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. Z773AF832D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 30/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330028913 DEL 05/05/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. AZ013A9DE84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 189/E A DEL 28/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONSIGNOR SRL - CIG. N. Z1A3B7BCAB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0002128636 E 0002128637 DEL 13/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLO SPA - CIG. N. Z503B7BB89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02554488 DEL 10/06/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA - CIG. N. Z7C3AF6CFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI LITE RIF. SENTENZA N. 1519/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI SPA - CIG. ZEE3334091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE TEMPORANEO IN VIA DELLA MACCHIA PRESSO CANTIERE RFI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232428 DEL 10/07/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL - CIG. N. Z9939B2562</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 04/07/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. N Z423933AD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE FATTURA N. 61/23 DEL 04/07/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG. N. Z773AF832D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE QUATER 2023) ART. 1 COMMI DA 231 A 252 LEGGE DI BILANCIO 197/2023 – APPROVAZIONE PIANO DI RATEIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330044829 DEL 04/08/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z7036EBA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 31/07/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2023 SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL COMUNE DI COLONNA PER NOTIFICHE ESEGUITE DAL MESSO COMUNALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000020233009457 DEL 06/02/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z3236832E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 31/08/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - EURO E PROMOS FACILITY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2023. CIG ZE534B9505.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2023 DEL VEICOLO FIAT PUNTO A FAVORE DELL'AGENZIA ACI SAN CESAREO DI FICOCIELLO MARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159 DEL 08/09/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VETERINARIA 2000 SRL - CIG. Z423933AD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 DEL 30/09/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. ZBF3933B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER RIMBORSO SPESE RC AUTO IN USO AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE PEGASO DI COLONNA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI COLONNA - GRUPPO PEGASO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0000202330049191 E 000020233005461 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z7036EBA9F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRANATA E LAMONICA M. 1970 SRL PER REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA904AB - CIG Z193CD6202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/23 A FAVORE DELLA SOCIETÀ MC SYSTEM SRLS - CIG ZD73B96DFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "PROCED SRL" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z503D04E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "PROCED SRL" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z503D04E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C-BROKER DI LORENZO CATALDI PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA904AB -CIGZ103D1A0E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C-BROKER DI LORENZO CATALDI PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA904AB -CIGZ103D1A0E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 3 TRIMESTRE ANNO 2023 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ART. 31 LEGGE N. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. CIG ZB73D3A22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI POTATURA ALBERI IN VIA VOLTURNO IL GIORNO 22 P.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIF.0009200/2023 - COMUNE DI COLONNA - SOC.ITALIANA PETROLI SPA- PROC SPEC.VITALI MARCO - VIA PROVINCIALE FRASCATI FG.2 P.LLA 838- INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI E STRUTTURE ANNESSE, E IMPIANTO FOTOVOLTAICO, IN UN IMPIANTO CARBURANTI ESISTENTE (47445), - DPR 31/2017 - TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 24_2023 RIF. 216-S-23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "PROCED SRL" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z503D04E39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PLESSI SCOLASTICI DI VIA CAPOCROCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE COLONNA MONACELLI MASSIMO VIA CASILINA 17/8 FG.4 P.LLA 524 SUB 11 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DPR 31/217 - TRASMISSIONE  AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 1_24 RIF. ISTRUTTORIA 212-S-23/SUB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESA DEL CONTO ECONOMALE ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESA DEL CONTO ECONOMALE ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO CON IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER € 500,00 – ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2023  DELL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA CONDONO EDILIZIO N. 34 - RETTIFICA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N.18 DEL 19/9/2002. RICHIEDENTE: CORRIERI FRANCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA CONDONO EDILIZIO N. 34 - RETTIFICA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N.18 DEL 19/9/2002. RICHIEDENTE: CORRIERI FRANCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L' ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L' ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPEN DAY SCREENING ONCOLOGICI. NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPEN DAY SCREENING ONCOLOGICI. NUOVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "PROCED SRL" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG B05FF431CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "PROCED SRL" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG B05FF431CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "PROCED SRL" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG B05FF431CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "PROCED SRL" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG B05FF431CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN VIA SANTA AGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE AL TRAFFICO VEICOLARE PER LAVORI SU VIA DELLA FONTANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2 S.P.A - CONSUMI IDRICI DEL COMUNE PER IL  PERIODO  NOVEMBRE – DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2 S.P.A - CONSUMI IDRICI DEL COMUNE PER IL  PERIODO  NOVEMBRE –FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI SU CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE S.P.A INTESTATO AL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG ZC218EF8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI SU CONTO DI CREDITO POSTE ITALIANE S.P.A INTESTATO AL COMUNE DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG ZC218EF8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-58 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE B/N E COLORI – CANONE 01/01/2024 – 31/12/2024 - CIG Z933B48555</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N 12 ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. MODIFICHE ALLA VIABILITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – GESTIONE TELEFONIA FISSA – 1 BIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI RELATIVI, A BASSA E MEDIA TENSIONE, PER GLI EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ +ENERGIA SPA – PERIODO DICEMBRE – GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO  GENNAIO  – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO DI  GENNAIO – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OPERAZIONI DI RECUPERO MATERIALE IN VIA VOLTURNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS DEI RAGAZZI,PREVISTA PER IL GIORNO 22/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLA FONTANA PER AVANZAMENTO LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA CONDOTTA ACEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLA FONTANA PER AVANZAMENTO LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA CONDOTTA ACEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA PER LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA CONDOTTA ACEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN RELAZIONE AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PIAZZOLE SU VIA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2024. CIG ZAE3E0B760.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1) _ RETTIFICA DETERMINA 312 DEL 09/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE NELLA FESTA DEL CORPUS DOMINI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 02/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE NELLA FESTA DEL CORPUS DOMINI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 02/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 del servizio di assistenza e manutenzione software Sicr@web Agile relativo ai prodotti della società Maggioli S.p.A. – Impegno di spesa anno 2024 - CIG B23C16C62C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per la presentazione di una variante al P.d.Z. D3, relativamente alla destinazione delle aree comunalie impegno di spesa. CIG B237FA5E2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga al 31.08.2024 incarico a “scavalco” del Dott. Ing Daniele Brini dipendente del Comune di Valmontone ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. 311/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione idrauliche proprietà comunali. Affidamento servizio. Cig. B24081A9CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI CON QUALITÀ PAESAGGISTICA SIGNIFICATIVI PER LA COMUNITÀ, SITI LUNGO LA VIA CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA (RM)  – CUP E67H23001530002. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURE – CIG B20D1FFD8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DENOMINATO “ LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA - V STRALCIO” – CUP E64H22001040006 NOMINA DEL RUP E DEL GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA CAPOCROCE N. 4. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG. B1FFDC17B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: LAVORI DI MESSA A NORMA ED EFFICIENTEMENTE ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA - V STRALCIO – CUP E64H22001040006 – CIG B22B8BA733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale nel periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/04/2024-30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale nel periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/01/2024-31/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI INTERPELLO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Cat. D1) – LIQUIDAZIONE COMPENSI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela della Determinazione a contrarre n. 184/2024 relativa all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica 2024/2025-2025/2026 e opzione di rinnovo per un ulteriore a.s. avviata sulla piattaforma telematica https://cmcastelli.acquistitelematici.it/ – CIG B2485C4D54.  Contestuale determinazione a contrarre ex art. 17 e 71 D.lgs. n. 36/2023 di avvio della procedura aperta per l'affidamento della gestione in appalto del servizio di ristorazione scolastica per la Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani - plesso di Colonna per gli anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno scolastico. Approvazione degli atti di gara e adempimenti successivi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPENDI LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE STRAORDINARIE AI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Funzionario Tecnico (Funzionario di Elevata Qualificazione ex cat. D), CCNL Enti Locali con contratto a tempo determinato e part-time ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP F93G22000030001 Piani Urbani Integrati Poli Culturali, Civici e di Innovazione - Art. 5 della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Colonna per l’attuazione del progetto Isola del Tempo Libero di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU) – Affidamento diretto incarico per indagini geologiche al Dott. Emanuele Pinto. CIG B24CCE7189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELIBERA G.C. N. 56 DEL 04/07/2024 MODIFICHE PER UNA DIVERSA UTILIZZAZIONE, SEMPRE AI FINI PUBBLICI, DEGLI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO E SERVIZI DELLA ZONA “D3” – LEGGE REGIONALE N. 36/1987, ART. 1BIS, COMMA 2, LETT. A) E LEGGE REGIONALE 22/1997, ARTICOLO 6, C.2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela della procedura di individuazione compiti e funzioni comportanti specifiche responsabilità avviata con Determinazione n. 219 del 11/04/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto per incarico professionale per predisposizione e presentazione pratiche telematiche di connessione e convenzione SSP e GSE impianto fotovoltaico  su immobile comunale adibito ad asilo nido e gestione GSE n. 2 impianti fotovoltaici. CIG B1AFC76C78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riassunzione in servizio in qualità di Istruttore ex categoria C, posizione economica C4, a tempo pieno e indeterminato con riassegnazione presso l’Area Polizia Locale del Comune di Colonna del dipendente Verginelli Alessio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000034-CPAPA DEL 19/02/2024 A FAVORE DI ITALSOCCORSO SRL CIG Z9A3DFF3C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Avaservice Unipersonale Srl per l’ampliamento di una connessione per l’impianto di Videosorveglianza  - CIG B2A47DD417. Decisione a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2023/2028, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS 36/2023 – CIG A01C3EB00F. INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 732 DEL 20/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di deblattizzazione rete fognaria centro storico e disinfestazione delle strade comunali. Affidamento servizio. Cig. B2A37279C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo risorse decentrate - COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER IL RINNOVO BIENNALE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PEL LA PIATTAFORMA SIOPE+ – CIG B2AF3348FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DIFFERENZIATI EER 200108 RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO C/O IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI CODICE CER 170107 – 170904 RACCOLTI SUL TERRITORIO DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE CER 200201 RACCOLTO SUL TERRITORIO DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. B059CCC051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. CIG. 9628254E8A. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESEGUITO DALLA SOCIETÀ AMBI.EN.TE SPA. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI - EER 200301. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI PER GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRIENNIO 2024 – 2026. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica per le classi della scuola primaria e dell'infanzia dell'I.C. "Don Lorenzo Milani" di Colonna con modalità "pasto in aula" all'esito di trattativa mediante RDO su MePA - CIG: A00AAE8A1B. Ulteriore integrazione dell'impegno di spesa conseguente alla proroga tecnica del servizio fino a giugno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI INTERPELLO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 AREA DEI FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1) – LIQUIDAZIONE COMPENSI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizioni all'Asilo Nido comunale "Gian Burrasca" - anno educativo 2024/2025. Approvazione graduatoria definitiva degli iscritti e accertamento entrate.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 CIG B190629979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”. MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002128768 DEL 31/05/2024 - CIG 995610883A  CUP E51F22007980006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002133906 DEL 26/06/2024  DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG B23C16C62C SERVIZIO SICR@WEB AGILE PER L' ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI RELATIVI, A BASSA E MEDIA TENSIONE, PER GLI EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ +ENERGIA SPA – PERIODO GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI RELATIVI, A BASSA E MEDIA TENSIONE, PER GLI EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ +ENERGIA SPA – PERIODO LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024- 269 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE B/N E COLORI – COPIE ECCEDENTI PER IL PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024 - CIG Z933B48555.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO SU SERVER ED ESTRAPOLAZIONE DATI SU SERVER DI EX CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE SOCIETÀ AVASERVICE S.R.L – LIQUIDAZIONE FATTURE 558-24 DEL 03/07/2024 - CIG B251CD9A9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPENDI AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE STRAORDINARIE AI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA IP, NOLEGGIO DEGLI APPARATI TELEFONICI, MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURE ASSISTENZA TECNICA E CHIAMATE - SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO T.GULLUNI – LIQUIDAZIONE FATTURA 610-24  DEL 05/07/2024 ALLA SOCIETÀ AVASERVICE S.R.L – CANONE GIUGNO 2024 - CIG 8800414B5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ELABORAZIONE DEL PEF TARI 2022/2025, AGGIORNAMENTO ANNUALITÀ 2024-2025, SECONDO LE LINEE GUIDA ARERA – MTR2. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102710 DEL 30/06/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ M.T. SPA DEL GRUPPO MAGGIOLI TRIBUTI SPA – CIG Z8F366C3C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-315 DEL 15/07/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL NOLEGGIO 60 MESI DI 6 NUOVE POSTAZIONI PC COMPLETE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 330402 PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/09/2024 - CIG Z1E3BDB35B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-316 DEL 15/07/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL NOLEGGIO 60 MESI DI POSTAZIONI PC COMPLETE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1988578 PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/09/2024 - CIG Z9835438CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA IP, NOLEGGIO DEGLI APPARATI TELEFONICI, MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURE ASSISTENZA TECNICA E CHIAMATE - SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO T.GULLUNI – AMPLIAMENTO DI UNA CONNESSIONE PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  - LIQUIDAZIONE FATTURA 688-24  DEL 06/08/2024 ALLA SOCIETÀ AVASERVICE S.R.L – CIG B2A47DD417</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilegatura dei registri dello stato civile 2024 e acquisto fogli 2025. Affidamento ex art. 50, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa. CIG B2C2BA91FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando 2022 di cofinanziamento XI Comunità Montana del Lazio, Distretto dell'economia civile - Lavatoio 4.0. Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del servizio informatico di ottimizzazione della rete internet installata per lo svolgimento delle attività progettuali. CIG B2C505FD75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO (FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE EX CAT. D) CCNL ENTI LOCALI CON CONTRATTO A TEPO DETERMINATO E PART-TIME AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HERA COMM SPA - CONSUMI GAS DEL COMUNE PER IL PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI 2022 NON DOVUTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMU 2013 IN ACCONTO EFFETTUATO AD ALTRO COMUNE. RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI CORCIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI 2021 E 2022 NON DOVUTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMU 2018 EFFETTUATO AD ALTRO COMUNE. RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI ZAGAROLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU ANNI 2018-2022 NON DOVUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa n.03 del 08/01/2024 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza delle scarpate sulla strada provinciale Via Frascati – Colonna”. Intervento Finanziato con Fondi EU PNRR MISURA: M2C4I2.2" Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" CUP E67H19001510001 – CIG 9525982108. Aggiornamento importi contrattuali degli incarichi professionali a seguito di approvazione variante in corso d'opera – Del GC n. 88/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE SULLA STRADA PROVINCIALE VIA FRASCATI – COLONNA”. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI EU PNRR MISURA: M2C4I2.2" INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" CUP E67H19001510001 – CIG 9525982108. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO E ALLESTIMENTO DELL’ANTIQUARIUM DEL PALAZZO BARONALE DI COLONNA (RM) - PIANO STRATEGICO “GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI” - D.M. 14 FEBBRAIO 2022, REP. 60 - PROGRAMMAZIONE ULTERIORI RISORSE ANNUALITÀ 2021, 2022 E 2023 - CODICE CUP: F65F22000070001   Determina a Contrarre Affidamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023 - art. 192, comma 1 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE – 2 BIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE – 3 BIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE – 4 BIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA – GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE – 5 BIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO E ALLESTIMENTO DELL’ANTIQUARIUM DEL PALAZZO BARONALE DI COLONNA (RM) - PIANO STRATEGICO “GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI” - D.M. 14 FEBBRAIO 2022, REP. 60 - PROGRAMMAZIONE ULTERIORI RISORSE ANNUALITÀ 2021, 2022 E 2023 - CODICE CUP: F65F22000070001 SORTEGGIO PUBBLICO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA ESPLORATIVA PER L'ASSUNZIONE EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 DI N. 1 UNITA’ AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 50% DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO PER LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e conseguente impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto in favore dei dipendenti del Comune – Convenzione Consip Buoni Pasto 10 Lotto 7 _ Fornitore EP Spa _ anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto degli esiti della procedura comparativa per il conferimento di un incarico di funzionario tecnico (funzionario di elevata qualificazione - ex cat. D) CCNL Enti Locali con contratto a tempo determinato e part-time ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Provvedimenti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di n. 100 contrassegni di parcheggio per disabili a favore della società Maggioli Spa - CIG. N. B2DF1EAEB3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizioni all'Asilo Nido comunale "Gian Burrasca" - anno educativo 2024/2025. Scorrimento della graduatoria per nr. 1 posto e accertamento di minore entrata.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDO ECONOMALE N. 1 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DELL'ECONOMO COMUNALE SOSTENUTE DAL 20/02/2024 AL 12/07/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI RELATIVI, A BASSA E MEDIA TENSIONE, PER GLI EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ +ENERGIA SPA – PERIODO AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BIENNALE DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER LA PIATTAFORMA SIOPE+ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2143544 DEL 31/08/2024 – CIG B2AF3348FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 alla società Eris Srls per il servizio di creazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti relativi al ruolo Tari 2024 in saldo – CIG B2F9EFD406. Decisione a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento della gestione in appalto del servizio di ristorazione scolastica per la Scuola dell'Infanzia e della Scuola Prima-ria dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani - plesso di Colonna per gli anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026 con opzione di rinnovo per un ul-teriore anno scolastico. Aggiudicazione del servizio ex art. 17, comma 5 D.lgs. n. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Hera Comm Spa - consumi gas del Comune per il periodo Agosto 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Hera Comm Spa - consumi gas del Comune per il periodo di Agosto 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMA-RIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI - PLESSO DI COLONNA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO.COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45, D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione idraulica c/o bagno a servizio del Cimitero Comunale. Affidamento servizio. Cig. B2C60BDF27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per assistenza ed aggiornamento programma Munipol a favore della società De Leoni Informatica Srl - CIG. N. B30A6AFFB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO FONDO ECONOMALE N. 2 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DELL'ECONOMO COMUNALE SOSTENUTE DAL 13/07/2024 AL 16/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELL’AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA ESPLORATI-VA PER L'ASSUNZIONE EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 DI N. 1 UNITA’ AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 50% DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO DI STAFF DEL SIN-DACO PER LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento Smart24 PA - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 tramite ricorso al MePa – Impegno di spesa anno 2024 a favore della società Il sole 24 Ore Spa -  CIG B31239E8F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comando/distacco presso il Comune di San Cesareo dei dipendenti Sig.ri Verginelli Alessio, Massaro Loredana e Sabbi Rosa in occasione della manifestazione denominata " 54^ mostra dell'uva e prodotti tipici locali in programma i giorni 27, 28 e 29 settembre 2024 – Autorizzazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo alla tassa automobilistica regionale anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPENDI SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE STRAORDINARIE AI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG B323F6EE8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA FERROVIARIO LOCALITÀ LA MACCHIA NEL COMUNE DI COLONNA”. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI EU PNRR MISURA: M2C4I2.2" INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI". CUP: E67H17001360002. – CIG 950323097A. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria edifici annessi e sistemazione aree esterne istituto scolastico. Codice CUP: E69E18000670001. Impegno e contestuale liquidazione Sal n. 3 straordinario a seguito di accertamento somme erogate per adeguamento prezzi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CSP E CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA: SISTEMAZIONE DI SPAZI PUBBLICI CON QUALITÀ PAESAGGISTICA SIGNIFICATIVI PER LA COMUNITÀ, SITI LUNGO LA VIA CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE DI COLONNA (RM)  – CUP E67H23001530002 – CIG  Z043D33C63. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-406 DEL 23/09/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE B/N E COLORI – CANONE 01/07/2024 – 30/09/2024 - CIG B21F8816A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4891/TC DEL 12/09/2024 DELLA SOCIETÀ E.P.  SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE – CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 10 LOTTO 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza favore della società Arcatron Srl - CIG. N. ZCA398C7EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di disostruzione condotta fognaria strada comunale. Affidamento servizio e impegno di spesa. Cig. B33AB19A4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI - EER 200301. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) CON DECORRENZA DAL 01 GENNAIO 2023. INDIVIDUAZIONE DI NUOVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 5 L.N. 241/90 SS.MM.II.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024S3001623 DEL 27/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "PROCED SRL" PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG B323F6EE8F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATTIVAMENTE PER IL SERVIZIO DI APPOSIZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001874 DEL 19/09/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE SPA ABBONAMENTO SMART24 PA – CIG B31239E8F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA - C.A.A. PER GLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI COLONNA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SEMPLICE SUL MEPA DI CONSIP DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 17, COMMA 2 D.LGS. N. 36/2023. CIG B350D4C5AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Reti di Imprese tra Attività Economiche - DGR n. 68/2022 e DD n. G03455/2022. Graduatorie DD n. G05757/2023 e DD n. G06548/2023. Scorrimento DD n. G11860/2023. Approvazione rendicontazione intermedia per attuazione dei programmi delle reti di imprese tra Attività Economiche su Strada. CUP F88C2200490000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione integrazione spese di lite sent. n. 326/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. n. 2801/23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. n.2311/13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. n. 790/15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. n. 778/12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. n. 774/12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/07/24 - 30/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale nel periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura ed installazione apparecchiatura necessaria all'allaccio di un impianto fotovoltaico su immobile comunale adibito ad asilo nido. CIG B35DF1A890</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di taglio albero in proprietà comunale. Affidamento servizio. Cig. B35DD0618D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura alberature Parco delle Sorgenti. Affidamento servizio. Cig. B35DFDB7D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per la riparazione di una caldaia installata c/o struttura comunale adibita ad asilo nido Affidamento servizio. Cig. B35E09B647</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTO BIODEGRADABILE CER 200201 RACCOLTO SUL TERRITORIO DI COLONNA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG. B059CCC051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESEGUITO DALLA SOCIETÀ AMBI.EN.TE SPA. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IDRAULICHE PROPRIETÀ COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA VARIANTE AL P.D.Z. D3, RELATIVAMENTE ALLA DESTINAZIONE DELLE AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ANNESSI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ISTITUTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI. CUP E69E18000670001 - CIG 85476575B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMINI COMUNALI. CIG. ZBD3D2328A. LIQUIDAZIONE SPESE E FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per allineamento ditte catastali dell'area cimiteriale. Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione spese e fatture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Aggiudicazione della proposta in favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E24000150004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE AREA 3</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI RELATIVI, A BASSA E MEDIA TENSIONE, PER GLI EDIFICI PUBBLICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ +ENERGIA SPA – PERIODO SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.  0000202430046722 DEL 05/09/2024 E 0000202430051671 DEL 04/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA - CIG. N. Z7036EBA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 30/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. ZBF3933B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/E DEL 07/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCATRON SRL - CIG. N. ZCA398C7EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPENDI OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE STRAORDINARIE AI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ART. 100 CCNL 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa n. 810 del 27/12/2024 a favore della società La Fattoria di Tobia Srl - CIG. N. ZBF3933B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243655 DEL 02/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL - CIG. N. Z9939B2562</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ANNO 2023– LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 84 E ART. 97 DEL CCNL 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE ISTITUTI PREMIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per le manifestazioni da realizzare nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 15 marzo 2024 e il 30 giugno 2024 indetto da Lazio Crea S.p.a.. Approvazione della rendicontazione della manifestazione "Il Palio delle contrade di Colonna" di cui alla D.G.C. n. 25/2024. Accertamento e impegno di spesa in favore della Associazione Pro Loco Colonna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE UTENZE TELEFONIA MOBILE – ATTO DI ACCERTAMENTO N. 22000008 AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-450 DEL 15/10/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE B/N E COLORI – CANONE 01/10/2024 – 31/12/2024 - CIG B21F8816A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-452 DEL 15/10/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL NOLEGGIO 60 MESI DI POSTAZIONI PC COMPLETE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1988578 PER IL PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024 - CIG Z9835438CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FAPA-2024-451 DEL 15/10/2024 DELLA SOCIETÀ CONSULTING SERVICE SRL PER IL NOLEGGIO 60 MESI DI 6 NUOVE POSTAZIONI PC COMPLETE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 330402 PER IL PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024 - CIG Z1E3BDB35B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratti assicurativi comunali - Polizza RC Enti Pubblici. Impegno di spesa per copertura annualità 2024 – 2027 a favore della società C-Broker di Lorenzo Cataldi e liquidazione annualità 2024 CIG B3352CEDB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e sostituzione della scheda impianto semaforico di via Casilina intersezione via Frascati a favore della ditta Sime Roma di Lattanzi Massimo - CIG. N- B3F6111AD2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 175 comma 5 quater. lettera a) del D.lgs. 267/2000 - Variazione compensativa dei capitoli di spesa del piano di esecutivo di gestione "PEG".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI COLONNA CUPELLINI KATIA VIA DI PIAN QUINTINO  FG. 5 PART. 827-830  -  VARIANTE AL PC N.9 DEL 14/11/2022 E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 19 DEL 17/10/82019 PER LA REALIZZAZIONE DI  UN FABBRICATO BIFAMILIARE - ART.146 D.LGS 42/01 - TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.13 DEL 28/10/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza educativa culturale (AEC) affidata mediante gara distrettuale per il triennio 2022/2024. Integrazione impegno di spesa per l'anno 2024. CIG derivato 9133260C92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 31 legge n. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE ALLE RAGIONI DELLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL LAZIO – EX ART. 85 D.LGS. N. 174/2016 E SS.MM.II. (CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE)  CODICE CIG: B417559B6E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e contestuale liquidazione a favore del C- broker Cataldi Lorenzo per rinnovo polizza assicurativa RCA autovettura di servizio - CIG. N. B423E5FF36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione ruolo coattivo per la riscossione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni alle norme del codice della strada "D.lg.s 285/1992" elevate negli anni 2020 e 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed affidamento diretto per fornitura vestiario Polizia Locale a favore della società Monsignor Srl - CIG. N. B424239CE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento sulla piattaforma Mepa mediante accordo quadro per l'acquisto di n. 50 buoni carburante del valore nominale di € 50,00 con spendibilità a scalare a favore della società Italiana Petroli Spa - CIG. N.B426157AA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO LEGALE PER LA REDAZIONE DI CONTESTAZIONE STRAGIUDIZIALE - COMUNE DI COLONNA / POSEIDON CONSORZIO STABILE A.R.L. CODICE CIG: B44F5F20C4. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Amministratori Comunali: Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali. Impegno di spesa anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gettoni di presenza Consiglieri Comunali.  Impegno di spesa anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quota associativa 2024 per “Sistema museale territoriale dei Castelli Romani e Prenestini”. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI ASSICURATIVI COMUNALI: POLIZZA RC PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LGS.N. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ C-BROKER DI LORENZO CATALDI – CIG B4525A1A4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quota associativa anno 2024 a favore del Consorzio per il servizio trasporto pubblico locale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo anno 2024 a favore della Protezione Civile di Colonna -  Gruppo Pegaso.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga contratto per ulteriori diciotto mesi, utenze dati in abbonamento di n. 5 schede SIM " M2M 4G plafond dati" per i parcometri, a favore della società Telecom Italia Spa. - CIG. N. Z7C3AF6CEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto, mediante consultazione catalogo elettronico e successiva procedura di acquisto su MePA con ODA finalizzata al servizio pre ruoli verbali codice della strada anni 2022-2023, a favore della società Opera Quaestio Srls - CIG. B44C9BB407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG B4632AF239.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 alla società Eris Srls per il servizio di creazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti relativi al ruolo Cup anni 2022-2023 e 2024 – CIG B47CD4019D. Decisione a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Città Metropolitana di Roma Capitale, per rimborso spesa premio assicurativo relativo all'autoveicolo in comodato d'uso grautuito in dotazione al Gruppo Pegaso di Protezione Civile di Colonna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto per il servizio di stampa ed imbustamento lettere pre ruolo sanzioni codice della strada anno 2023 " secondo semestre", a favore della società Eramus Srl - CIG. B48B0BBAA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 D.LGS.N. 165/2001 PER LA DIPENDENTE FABIOLA PIZZICONI A PARTECIPARE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA INDETTA DALL’AZIENDA SPECIALE STS MULTISERVIZI, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente comunale  matricola 171</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro relativa agli adempimenti successivi  alla prima registrazione dei contratti di locazione all'Agenzia dell'Entrate. Impegno e contestuale liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro relativa agli adempimenti successivi  alla prima registrazione dei contratti di locazione all'Agenzia dell'Entrate. Impegno e contestuale liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali/Send”. Determina per l'affidamento dei servizi relativi alla misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche digitali/SEND, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per un importo contrattuale pari a € 6.635,00 - CIG B494952675  CUP E61F22004520006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali/Send”. Determina per l'affidamento dei servizi relativi alla misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche digitali/SEND, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per un importo contrattuale pari a € 4.235,00 - CIG B4952512F5  CUP E61F22004520006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DELL'I.C. "DON LORENZO MILANI" DI COLONNA CON MODALITÀ "PASTO IN AULA" ALL'ESITO DI TRATTATIVA MEDIANTE RDO SU MEPA. CIG: A00AAE8A1B. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà comunale assegnate al Comune di Colonna per l'anno 2024 e destinate al potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità. Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di voucher agli aventi diritto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di gas metano per  i locali dell' Ist. Comp.vo Don Lorenzo Milani - plesso di Colonna - impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo di istruzione - anno scolastico 2024/2025. Impegno spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE MENSA 2024-2026. INDICAZIONE DEI MEMBRI DESIGNATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione tassa automobilistica periodo maggio/dicembre 2024 dell'autovettura fiat panda targata YA306AT, a favore dell'Agenzia Aci di San Cesareo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO E ALLESTIMENTO DELL’ANTIQUARIUM DEL PALAZZO BARONALE DI COLONNA", PIANO STRATEGICO “GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI” - D.M. 14 FEBBRAIO 2022, REP. 60 - PROGRAMMAZIONE ULTERIORI RISORSE ANNUALITÀ 2021, 2022 E 2023 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BAN-DO DI GARA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA A FAVORE DI AEDIFICA SRL CODICE CUP: F65F22000070001 – CODICE CIG B2F17BD764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sorveglianza sanitaria dipendenti comunali anno 2024. Integrazione impegno di spesa per visite mediche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consorzio Sistema Castelli Romani - quote anno 2024. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto per rimozione veicoli in sosta vietata ed in stato di abbandono sul territorio comunale, al deposito giudiziario Finotelli Fabrizio e Stefano Srl - cig. n. B495760F9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed affidamento diretto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul veicolo fiat punto in dotazione alla Polizia Locale, a favore della ditta Censi Emiliano - CIG. B48AD983FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272 DEL 30/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LA FATTORIA DI TOBIA SRL - CIG. N. ZBF3933B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Tipografia Vincenzi per acquisto buste 23X11 – CIG B4B1782F33.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ALLE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 0-17 ANNI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI DA ATTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazioni di interesse per l'iniziativa "adotta un'aiuola". Affidamento dell'area a verde richiesta dalla A.S.D. Circolo S. Andrea</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI AFFRANCAZIONE REP. N.  124 DEL 10/10/2024. RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCEDENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e ripristino condotta fognaria Istituto Comprensivo di Via Capocroce n. 4. Affidamento servizio. Cig. B4F851C571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 2 -  Spese condominiali per gestione ordinaria 2024. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 4 -  Spese condominiali per gestione ordinaria 2024. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ANNESSI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ISTITUTO SCOLASTICO” CUP E69E18000670001 - CIG 90417017B3. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 C.1 LETT.C DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO NOVENNALE CONSULTAZIONE CED A FAVORE DEI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per le politiche della famiglia alle attività socio-educative a favore dei minori 0-17 anni finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali da attuare entro il 31 dicembre 2024. Approvazione progetto vincitore e impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 per lavori di riparazione parcometri, a favore della società Elettronica Effeemme Srl - CIG. N. B4F012962A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 a favore della società Italsoccorso Srl, per il servizio di recupero custodia e demolizione veicoli oggetto di provvedimento di sequestro amministrativo - CIG. N. B4F017CAA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.36/2023, a favore della società Veterinaria 200 Srl per il servizio di canile sanitario dei cani e gatti randagi presenti nel territorio comunale anno 2025 - CIG. N. B4F020F3F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per la fornitura totale o parziale di libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici per l'anno scolastico 2024/2025. Impegno spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del servizio di Asilo Nido Comunale “Gian Burrasca” del Comune di Colonna per gli anni educativi 2022/2023 – 2024/2025. CIG: 94693724FA. Integrazione impegno spesa anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incontri in spazio neutro presso il Comune di Pistoia per minore affidato al servizio sociale comunale - 2024 CIG B5084589BF. Decisione a contrarre ex art. 17, comma 2 D.lgs. 36/2023 e impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione Elettorale Circondariale - Impegno di spesa annualità 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 a favore della società Anci Digitale Spa, per il rinnovo dell'abbonamento al servizio servizio ACI – PRA anno 2025 - cig. n. B4F033AAB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Anci Digitale Spa per rinnovo abbonamento servizi di base - aci risponde anno 2025 - cig. n.  B4F01D75C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla Società Eco Energia Srl per fornitura energia elettrica – CIG B50A59037A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla Società Eco Energia Srl per fornitura gas naturale – CIG B50AA61CF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento del servizio di intervento tecnico straordinario su access point e timbratore rilevazione presenze a cura del fornitore del Servizio di telefonia IP, noleggio degli apparati tecnologici, manutenzione dell'infrastruttura, assistenza tecnica e chiamate – Sede Comunale e plesso scolastico T.Gulluni – CIG B50BBDC9DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto del rinnovo dell'affidamento distrettuale RM 6.1 del servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025. CIG derivato B509C5664A. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza scolastica all'autonomia (AEC) 2024 - CIG derivato 9133260C92. Integrazione impegno di spesa per l'anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ACCESS POINT A CURA DEL FORNITORE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA IP, NOLEGGIO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA, ASSISTENZA TECNICA E CHIAMATE –PLESSO SCOLASTICO T. GULLUNI – CIG B51179C0C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI COLONNA - PANETTELLA STEFANO VIA FRASCATI COLONNA FG.4 P.LLA 550-INSTALLAZIONE PERGOTENDA E VETRATE VEPA - DPR 31/2017- TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE  PAESAGGISTICA N. 2_24 RIF ISTRUTTORIA  214-S-23 -RIF.0000185/2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3_2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "CARNEVALE COLONNESE" NUIVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COMUNE DI COLONNA FUBELLI BRUNO VIA G.MATTEOTTI 11 FG.3 P.LLA 219 SUB 507 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - DPR 31/2017- TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 5_24 RIF ISTRUTTORIA 219-S-24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "CARNEVALE COLONNESE" NUIVA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COMUNE COLONNA  ANTONELLI ELISA VIA ROMA 2  FG.3 P.LLA 112 SUB 2 INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PORZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE - DPR 31/2017- TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.  7_24 RIF. 224-S-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PIAN QUINTINO PER NUOVO ALLOGGIO FOGNARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DISPOSIZIONE TEMPORANEA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI MONTI PER NUOVO ALLACCIO FOGNARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORD.N. 28 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLO SPORT"IN PROGRAMMA NEI GIORNI DAL 20AL 23 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Storno impegni di spesa imputati a precedenti gestori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso per le spese vive anticipate per l'uso dei locali temporaneamente adibiti a classi della scuola dell'infanzia di proprietà della Parrocchia San Nicola di Colonna. Disimpegno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione della nuova sede C.O.C - Protezione civile - Vigili urbani del Comune di Colonna (RM) - I Stralcio CUP E61B21012550002. Aggiornamento cronoprogramma di spesa disposto con Determinazione n. 786 del 29/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione straordinaria - sostituzione ponte radio sistema di videosorveglianza - a favore della società Arcatron Srl - CIG. N. B49590C0D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Destinazione dell'importo del 5 per mille erogato nell'anno 2024 per l’anno finanziario 2023 - anno d’imposta 2022 alla copertura parziale della spesa per l'Assistenza scolastica all'autonomia (AEC) 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre per l'affidamento mediante richiesta di offerta ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 del servizio di segretariato sociale e sociale professionale alla Cooperativa Le Mille e Una Notte - I quadrimestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di educativa domiciliare in favore di minori e delle loro famiglie in condizioni di disagio e fragilità (SED). Affidamento del III° appalto specifico e impegno di spesa in esecuzione di Accordo Quadro (CIG padre 9853872869) stipulato con l'Ufficio del Piano di Zona del Distretto RM 6.1. CIG derivato B50EFBC8DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale nel periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/10/24 - 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE AMPLIFICATORE PER AVVISATORE ACUSTICO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAMPADE VOTIVE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4E9F82058</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione GSE – contratto scambio sul posto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIFIUTI E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4E459D16A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA DELLE MARMORELLE NUOVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4D7431F60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE C/O L'EDICOLA VOTIVA DI VIA ROMA ANGOLO VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4D72B7773</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA CASILINA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4D6789DA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "RECUPERO E RESTAURO DI PALAZZO COLONNA" - Codice CUP: E63C09000000006 – CIG 8637684A52. Accertamento somme erogate per adeguamento prezzi e contestuale impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa a norma ed efficientemento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Colonna - V stralcio – CUP E64H22001040006 – CIG B22B8BA733.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA CAPOCROCE N. 4. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4F5F3FA8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4E91EA88C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VETRATA E INGRESSO CENTRO POLIVALENTE IN PIAZZALE F. CAPOGROSSI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4E94F0746</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria su impianti idraulici c/o strutture comunali. Affidamento servizio e impegno di spesa. Cig. B4E92F875C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEDE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4E942D65B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4D7E52B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA SANTA CHIARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4D70857AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO ANOMALIE SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.B4D80A348F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO COMBINATORE TELEFONICO SU ASCENSORE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4D83AF83B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA ALBERATURE PARCO TOFANELLI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B4E4A7F8F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER SERVIZI DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia srl, per il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo per il periodo di mantenimento ad vitam degli animali vaganti o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori, catturati sul territorio del Comune di Colonna anno 2025 - CIG. N. B4F027F066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 ulteriore utente (T.A) inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2024 – periodo 20/05/24 al 03/07/24 CIG B5133367D2 - Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compenso al Revisore dei Conti per l'anno 2024/2025  - Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo straordinario una tantum ad utenti in situazione di disagio sociale e/o economico. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e contestuale impegno del contributo regionale per l'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 dell'incarico di redazione, rogito e trascrizione dell'atto di acquisizione per donazione del locale di proprietà di Eredi Bartoli Emilio in via delle marmorelle all'Avv. Notaio Carmine Andretta. CIG B5138E0467</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 dell'incarico di redazione, rogito e trascrizione dell'atto di acquisizione del terreno sito in Via Bel Poggio (già via delle Marmorelle) Fg 2, particella 921 - proprietà Santoni - all'Avv. Notaio Carmine Andretta. CIG B5136841F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento dell'affidamento ex art. 50, comma 1 lett. b) per gadget personalizzati destinati al 175° anniversario di Colonna Comune Libero disposto con Determinazione n. 221/2024. Disimpegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica dell'affidamento del servizio sociale professionale a SARC Cooperativa Sociale nelle more della conclusione della procedura di selezione del nuovo contraente avviata tramite RDO sul MePA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento ex art. 21-octies Legge n. 241/1990 della Determinazione n. 472/2024 e riavvio della procedura di selezione interna e approvazione del relativo avviso l’attribuzione della progressione economica orizzontale (PEO) al personale dipendente con decorrenza giuridica e economica dal 1 gennaio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e contestuale impegno delle competenze relative al Cesimento permenente della popolzione 2024 (contributo fisso A+L) e all'Indagine Multiscopo Famiglie e Soggetti sociali (FSS) 2024 (anticipo 30% e saldo).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 del servizio di pulizia di locali comunali gennaio-marzo 2025. Decisione a contrarre e impegno di spesa. CIG B513AABF2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo straordinario del Consiglio regionale del Lazio per il 175° anniversario di Colonna Comune Libero. Accertamento e contestuale impegno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno del contributo di parte corrente del Consorzio I Castelli della Sapienza per l'anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>2024 - Anno delle radici italiane nel mondo. Accertamento e contestuale impegno del contributo concesso dal MEACI nell'ambito del piano Next generation EU 2021-2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>2024 - Anno delle radici italiane nel mondo - contributo MEACI nell'ambito del piano Next generation EU 2021-2027. Decisione a contrarre per l'acquisto di uno scanner per la digitalizzazione dell'archivio storico del Comune di Colonna ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023. CIG B513914F4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo straordinario del Consorzio i Castelli della Sapienza per la realizzazione de "I mercatini di Natale di Colonna" 2024. Accertamento e contestuale impegno della spesa in favore della Associazione Pro Loco Colonna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo della Città Metropolitana di Roma per la realizzazione del progetto C'era una volta a Colonna del 12 e 13 ottobre 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 dell’incarico per il procedimento monitorio e diffida stragiudiziale e successivo procedimento per convalida di sfratto per morosità nei confronti dell’occupante l’appartamento ad uso abitativo di proprietà comunale sig. R.C. all'Avvocato Daniela Lania del foro di Roma.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 dell’incarico per il procedimento monitorio e diffida stragiudiziale e successivo procedimento per convalida di sfratto per morosità nei confronti dell’occupante l’appartamento ad uso abitativo di proprietà comunale sig. G.C. all'Avvocato Daniela Lania del foro di Roma.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Resa del Conto Economale Esercizio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione di fondi al Servizio di Economato con impegno e contestuale liquidazione per € 500,00 – Anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione E.F. 2024  dell’economo comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione E.F. 2024 dell’agente contabile per la gestione delle somme riscosse dall'ufficio demografico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento fornitura fibra ottica asimmetrica fino a 1 Gbps su circuito FTTH inclusiva di modem in comodato d’uso e servizio di configurazione bilanciamento carichi e protezione sulla navigazione – Sala multimediale Marco Battistini- per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, Avaservice S.r.l. – CIG B55A9505C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante trattativa diretta ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 del servizio di segretariato sociale e sociale professionale alla Cooperativa Le Mille e Una Notte - I quadrimestre 2025. CIG B56EEC4851</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO AUTORIZZAZIONE COMANDO DELLA DOTT.SSA AGNESE BRAGHIROLI PRESSO AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DAL 01/02/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 23 DEL C.C.N.L. 16.11.2022 TRA I COMUNI DI ARICCIA E COLONNA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E PARZIALE DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARICCIA APPARTENETE ALL' AREA DEI FUNZIONARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG B5727C0EB5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico ad esperto in materia paesaggistico-ambientale per l’istruttoria delle istanze di Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 subdelegate ai Comuni ai sensi della Legge Regionale n° 8/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 31 legge n. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI”- CUP E68H24000560006 in attuazione del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 - finanziato dall’Unione Europea - Next Generation. Determina a contrarre mediante procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato della revisione della progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi art. 44, art. 50, comma 1, lett. c) e art. 108 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DEL 29/07/2024 INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA E/O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE – PNRR M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI” CUP E68H24000560006 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN CESAREO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura FAPA-2024- 558 del 30/12/2024 della società Consulting Service Srl per il servizio di locazione operativa delle stampanti multifunzione b/n e colori – copie eccedenti per il periodo 01/10/2024 – 31/12/2024 - CIG B21f8816A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5225001463 del 20/01/2025, n. 5225002391 del 15/02/2025 e n. 5225004124 del 20/02/2025 emesse dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’incarico legale per procedura di mediazione nella con-troversia tra E.A. contro Comune di Colonna - Codice CIG: B5E978F14C- Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 AGOSTO 2008, N. 14 ART. 1 COMMA 38,  COME MODIFICATO DALL'ART. 60 DELLA L.R. 14/2021 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI COLONNA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ALL’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, RELATIVI AI RILIEVI, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO – CUP E65I24000090002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Flowbird Italia Srl per il servizio di centralizzazione dei parcometri per l'anno 2025 -  CIG. N. B5FAC4175B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e contestuale liquidazione cartella di pagamento n. 09720240265614987000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto di Corte Tributaria di primo grado di Roma _Ruolo n. 2024/015360 - Recupero Crediti anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 del servizio di trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale. Impegno di spesa.  CIG B613826B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG B613826B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro relativa ad atti giudiziari – registrazione decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri. Impegno e contestuale liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa Derminazione n. 916 del 31/12/2024 - Incarico per il procedimento monitorio e diffida stragiudiziale e successivo procedimento per convalida di sfratto per morosità nei confronti dell’occupante l’appartamento ad uso abitativo di proprietà comunale sig. R.C. all'Avvocato Daniela Lania del foro di Roma.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per la fornitura del servizio di consulenza gestionale relativo alle funzioni di Responsabile Protezione dei Dati e attività di formazione e supporto in materia di disciplina del trattamento dei dati personali alla luce del Regolamento UE 2016/679. Anno 2025. CIG Z0F398DC1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di ripristino illuminazione pubblica in via Casilina a seguito di incidente. Conferimento mandato per procedimento necessario al recupero del danno e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di ripristino illuminazione pubblica in via Circonvallazione a seguito di incidente. Conferimento mandato per procedimento necessario al recupero del danno e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di ripristino illuminazione pubblica in via Marmorelle Nuova a seguito di incidente. Conferimento mandato per procedimento necessario al recupero del danno e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio della carta d'identità elettronica da parte del comune di Colonna. Impegno di spesa per versamento corrispettivi di competenza statale – Anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Elettronica Effeemme Srl, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri -  CIG. N. B60F473D32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP F93G22000030001 Piani Urbani Integrati Poli Culturali, Civici e di Innovazione - Art. 5 della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Colonna per l’attuazione del progetto Isola del Tempo Libero di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU) – Affidamento diretto incarico per la valutazione all'esposizione di gas radon e polveri sottili – CIG B61C8E806F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento denominato “ Lavori di messa a norma ed efficientemente energetico della pubblica illuminazione del Comune di Colonna - V stralcio” – CUP E64H22001040006 Presa d'atto sostituzione RUP e aggiornamento del Gruppo di Lavoro.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per piccoli acquisti economali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa rimborso vaccinazione antetanica (legge 292/63 art. 279 c.2 lett. a) D.Lgs. 81/08) mediante economo comunale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura beni per gestione e manutenzione patrimonio comunale triennio 2025 - 2027. Affidamento servizio. Cig. B622C29898</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendicontazione e liquidazione spesa realizzazione  del progetto C'era una volta a Colonna – 62^Sagra dell'uva del 12 e 13 ottobre 2024 – contributo della Regione Lazio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e contestuale liquidazione integrazione spese di lite sent. n 326/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 del servizio di assistenza e manutenzione software Sicr@web Agile relativo ai prodotti della società Maggioli S.p.A. – Impegno di spesa anno 2025 - CIG B636FC55A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "RECUPERO E RESTAURO DI PALAZZO COLONNA" - Codice CUP: E63C09000000006 Aggiornamento SAL straordinari emessi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2022 e contestuale rettifica determinazioni di approvazione in linea tecnica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quota di adesione all'Associazione ANUSCA 2025 – "Quota E". Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 TRAMITE MEPA ALLA SOCIETÀ ERIS SRLS PER IL SERVIZIO DI CREAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2024_2025 – CIG B6457E430B. DECISIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Eris Srls per il servizio di creazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti relativi al ruolo Tari 2025 in acconto - CIG B6469CB90C. Decisione a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di aggiudicazione dei lavori di "REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DELL’AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI” DEL COMUNE DI COLONNA - PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – mediante procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato ai sensi della normativa vigente con il criterio dell’offerta più vantaggiosa a favore di Air Fire S.p.A. Codice CUP: E68H24000560006 – Codice CIG B5DEAC7BE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto rilascio nulla osta definitivo mobilità al Comune di Labico dipendente matricola n. 118</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Sig. D.Z.P. per rimborso somma erroneamente versata.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza della Segreteria Generale ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza dell'Area 1 – Affari generali, attività sociali e culturali ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza dell'Area 3 Attività Tecniche Manutentive e Urbanistiche ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza della Polizia Locale ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2025– CIG B6607254D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza dell'Area 2 – Attività economiche e finanziarie ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società PRO.C.E.S.S.I. di Francesco Posati, relativa all'attività di supporto ed utilizzo di un software gestionale in cloud per deposito telematico atti dinanzi al Giudice di Pace -  CIG. N.B64C229551</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Sig.ra V.L. per somma erroneamente versata all'Ente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata relativo al pagamento delle spese di soccombenza da parte  dei Signori C. R.  e C. L. liquidate dalla sentenza n. 17407/2024 TAR LAZIO RG 627/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per competenze relative all’attività di Organismo di Valutazione in forma monocratica anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quote di adesione a consorzi ed associazioni 2025. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ristrutturazione e messa a norma locali adibiti a spazio formativi e culturali – CUP E62B19000250002 e CIG Z373DF9570 Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro relativa agli adempimenti successivi  alla prima registrazione dei contratti di locazione all'Agenzia dell'Entrate. Impegno e contestuale liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG B675DDA464.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a Contrarre per avvio R.d.O su MEPA per l’affidamento servizio “Pacchetto Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023 - art. 192, comma 1 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II.  CUP E67H21003600002. Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dello schema di avviso pubblico per l’assegnazione in locazione dell’immobile per uso commerciale (esercizio di vicinato “fioraio” o “agenzia onoranze funebri”) di proprietà comunale sito in Via Roma s.n.c., di mq 40,00 circa, N.C.E.U. del Comune di Colonna foglio 2, part.lla 884, categoria C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI PERIODO APRILE E MAGGIO 2025. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG  B683693CC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 per la fornitura della cartella elettorale completa per lo svolgimento dei Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione previsti per i giorni 8 e 9 giugno 2025. Impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.a. CIG B68E1EE4F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1 - SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Sime Roma di Lattanzi Massimo, per la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e rifacimento segnaletica orizzontale - CIG. N. B69013DB22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto cessazione contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di Colonna _ matricola n. 118</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione di compiti e funzioni comportanti specifiche responsabi-lità ex art. 84 CCNL Funzioni Locali del 16/11/ 2022 (già art. 70 quinquies CCNL 16/05/2018) Anno 2025. Servizi Segreteria Generale  e Contenzioso</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023 A VALICA S.P.A. DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO/BRAND "CITTA DEL VINO 2025" – IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/01/25 - 31/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale nel periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI COLONNA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ALL’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, RELATIVI AI RILIEVI, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP E65I24000090002 CIG B622A7D766</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre, affidamento diretto e contestuale impegno di spesa mediante trattativa diretta su piattaforma MePA ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza e fornitura ed installazione di un nuovo server a favore della società denominata Native TLC Srl - CIG. N. B6A2A41608.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro relativa agli adempimenti successivi  alla prima registrazione dei contratti di locazione all'Agenzia dell'Entrate. Impegno e contestuale liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 DELL’INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE A D.I. 289 DEL 2025 PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio “Pacchetto Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”. Cig. B6B68B301F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico ordinario in favore delle famiglie affidatarie di minori residenti nel Comune di Colonna anno 2025. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025. Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 per servizio di pulizia e allestimento seggi elettorali - ditta LB srl - CIG B6D6A1AC66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GENERALE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL’ASSISTENZA ABITATIVA Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e loro successive modifiche e integrazioni</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto esito finale “procedura selettiva interna per l’individuazione dei dipendenti del Comune di Colonna a cui riconoscere la progressione economica orizzontale con decorrenza sia giuridica che economica dal 1° gennaio 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Maggioli Spa – Servizio di supporto al Responsabile della transazione digitale – Piano Triennale per l’informatica nella PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione idraulica c/o bagno a servizio del Cimitero Comunale. Affidamento servizio. Cig. B6EA2317D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione di compiti e funzioni comportanti specifiche responsabilità ex art. 97 CCNL 2019/2021 Funzioni Locali del 16/11/ 2022 - Anno 2025 - Polizia Locale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento del servizio di intervento tecnico straordinario su switch di rete presso scuola elementare IC Don Milani a cura del fornitore del Servizio di telefonia IP, noleggio degli apparati tecnologici, manutenzione dell'infrastruttura, assistenza tecnica e chiamate – Sede Comunale e plesso scolastico Don Milani – CIG B6EFE2165E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo ANAC per procedure di gara anno 2024 _Area 2 Economico Finanziaria - Impegno e contestuale liquidazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE (PEO) AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1 GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 AGOSTO 2008, N. 14 ART. 1 COMMA 38, COME MODIFICATO DALL'ART. 60 DELLA L.R. 14/2021 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI COLONNA - AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE CUP E65I24000090002 CIG: B70406DE1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11 AGOSTO 2008, N. 14 ART. 1 COMMA 38, COME MODIFICATO DALL'ART. 60 DELLA L.R. 14/2021 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI COLONNA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CUP E65I24000090002 CIG: B7042DAE94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi riparazione caldaia immobile comunale adibito a casa comunale. Affidamento servizio. Cig. B70DED0292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento "trattativa diretta" su piattafroma MEPA in base all’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 per servizio di pulizia locali comunali periodo giugno 2025 - aprile 2027 – CIG B71E485A3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico per la Stesura del PEBA - Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Colonna – Affidamento incarico professionale per stesura schede ambito territoriale Cig. B71E2243AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ALLA  COOPERATIVA LE MILLE E UNA NOTTE- PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 -  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 -CIG B72DF818AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa a norma ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Colonna - V stralcio – CUP E64H22001040006 – CIG B22B8BA733 Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5225011712 del 15/05/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 3/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di deblattizzazione e derattizzazione rete fognaria centro storico. Affidamento servizio. Cig. B72137BB1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica impianto ascensori. Affidamento servizio. Cig. B7350A5684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG B7397A5DD1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)”. Determina per l'affidamento dei servizi relativi alla misura 1.4.4, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per un importo contrattuale pari a € 4.686,90 oltre iva - CIG B73AF6358D CUP E51F24006970006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 790/2016 PER NR. 1 UTENTE INSERITO IN R.S.A. - VILLA LUANA PERIODO 18/03/25 – 24/03/25 IN TRATTAMENTO AD ELEVATO GRADO DI ASSISTENZA ANNO 2025 – CIG B73FC8D312 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - Villa Luana periodo 18/03/25 – 24/03/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B73FC8D312 - Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 790/2016 PER NR. 1 UTENTE INSERITO IN R.S.A. SAN RAFFAELE IN TRATTAMENTO AD ELEVATO GRADO DI ASSISTENZA ANNO 2025 – CIG B73FE744F4- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B73FE744F4- Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. Lazio n. 790/2016 per utente inserito nella struttura Opera Don Guanella - Casa San Giuseppe in trattamento residenziale ad elevato grado di assistenza anno 2025. CIG. B73FDBAB74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 790/2016 PER UTENTE INSERITO NELLA STRUTTURA OPERA DON GUANELLA - CASA SAN GIUSEPPE IN TRATTAMENTO RESIDENZIALE AD ELEVATO GRADO DI ASSISTENZA ANNO 2025. CIG. B73FDBAB74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5225012869 del 20/05/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Acconto 50% commessa DI 6/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione adeguamento canoni di locazione alloggi di E.R.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Predisposizione e compilazione denuncia annuale dei rifiuti MUD 2025 (rif.to anno 2024) Affidamento servizio. Cig. B70E2B9C9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 31 legge n. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensazione legale tra debiti e crediti reciproci ex art. 1243 c.c con la Società Sportiva Dilettantistica Colonna inerente reciproche posizioni creditorie/debitorie maturate alla data del 16/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e conseguente impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti del Comune – Convenzione Consip Buoni Pasto 10 Lotto 14 _ Lotto accessorio centro_ Fornitore Pluxee Service Italia Srl _ anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria finale “Avviso di selezione interna per l’attribuzione della progressione economica orizzontale (P.E.O.) con decorrenza dal 01 gennaio 2024”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi afferenti al «Fondo inclusione delle persone con disabilità» - DGR 656/2023 scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione n. G16361/2021. Fornitura e posa in opera elementi ludici inclusivi da installare c/o area a verde comunale. Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 790/2016 PER NR. 1 UTENTE INSERITO IN R.S.A. - STRUTTURA "PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO – ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO -  PERIODO 24/03/25 – 31/12/25 IN TRATTAMENTO AD ELEVATO GRADO DI ASSISTENZA ANNO 2025 – CIG B765E077CB- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistemazione di spazi pubblici con qualità paesaggistica significativi per la comunità, siti lungo la via Circonvallazione del Comune di Colonna (RM)  – CUP E67H23001530002 Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di adeguamento, miglioramento e messa a norma del Campo sportivo "Maurizio Tozzi" CUP E68H20000140002. – Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre, affidamento diretto e contestuale impegno di spesa mediante trattativa diretta su piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativa all'attività gestionale e data entry preavvisi e verbali del codice della strada, notifiche, pagamenti e digitalizzazione dei documenti, ed il servizio fronto office, a favore della società Eramus Srl. - CIG. N. B7766ABB35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento quota di adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 dell'incarico di re-dazione, rogito e trascrizione dell'atto di acquisizione del terreno sito in Via Bel Poggio (già via delle Marmorelle) Fg 2, particella 921 - proprietà Santoni - all'Avv. Notaio Carmine Andretta. CIG B5136841F8 INTEGRAZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5225013741 del 15/06/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 4/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE DELL'08 E 09 GIUGNO 2025 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corresponsione diritti di rogito al Segretario Comunale I e II Trimestre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese di notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/04/2025 - 30/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI ANNESSI E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE" ISTITUTO COMPRENSIVO T. GULLUNI  CUP E69E18000670001 - CIG 90417017B3.  RIDETERMINAZIONE QTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 dell’incarico per la costituzione del Comune di Colonna nel giudizio introdotto giusto ricorso al TAR Lazio, acquisito al prot. 0005108/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Tecno Appalti Srls per l'installazione e rimozione della segnaletica temporanea in occasione di manifestazioni - CIG. N. B79CB56228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura cassone di zinco e rivestimento per esecuzione servizi cimiteriali. Impegno di spesa. Cig. B7A462D10B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Reti di Imprese tra Attività Economiche - DGR n. 68/2022 e DD n. G03455/2022. Graduatorie DD n. G05757/2023 e DD n. G06548/2023. Scorrimento DD n. G11860/2023. Programmi delle reti di imprese tra Attività Economiche su Strada. CUP F88C2200490000 Approvazione rendicontazione finale per attuazione del progetto “Il Dindarolo di Imprese”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per il servizio di consulenza tecnica forestale esemplari arborei in Via Capocroce. Affidamento servizio. Cig. B7B800C4C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON IL COMUNE DI ROCCA DI CAVE RELATIVO ALL’AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO YA904AB DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLONNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B73FE744F4- Disimpegno di spesa a RSA San Raffaele e contestualmente impegno alla stessa RSA  rinominata Montecompatri Srl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento fornitura UPS da scrivania, modello V7 600VA, fornitore Virtual Logic S.r.l. – CIG B7C583CC16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo contrattuale per la gestione del servizio di Asilo Nido Comunale “Gian Burrasca” del Comune di Colonna, anno educativo 2025-2026 in favore di Leonardo Società Cooperativa Sociale. CIG: 94693724FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5225016068 del 20/06/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Acconto 50% commessa DI 7/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5225017070 del 15/07/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 5/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione “Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgd n. 165/2001 e s.m.i., finalizzato all’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato di n. 1 unità di personale da inquadrare nell’area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – ex categoria D - profilo professionale di Assistente Sociale”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente comunale matricola 185</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 del servizio di segretariato sociale periodo agosto/settembre 2025. Decisione a contrarre e impegno di spesa. CIG B7DBE019B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse di idonei in altre graduatorie a tempo indeterminato del comparto Funzioni Locali per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Amministrativo (ex categoria C) a tempo indeterminato e tempo pieno – area degli Istruttori da inserire nell’Area 3 – Attività tecniche, manutentive e urbanistiche del Comune di Colonna”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Eris Srls per il servizio di creazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti relativi al ruolo Tari 2025 in saldo - CIG B7DFDB6C55. Decisione a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizioni all'Asilo Nido comunale "Gian Burrasca" - anno educativo 2025/2026. Approvazione graduatoria definitiva degli iscritti e accertamento entrate.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Implementazione del sistema di videosorveglianza comunale. Contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale. Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Native TLC Srl - CIG. N. B7F27B565D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 per eseguire le analisi del sangue al cane accudito di proprietà comunale, a favore dell' ambulatorio veterinario Dott.ssa Minici Paola. - CIG. n.B729D30ECB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO INERENTI IN CONTO CAPITALE A VALERE SUL PIANO PROGRAMMA 2025 A FAVORE DEL COMUNE CONSORZIATO DI COLONNA – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ELSA MORANTE” – AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO INERENTI IN CONTO CAPITALE A VALERE SUL PIANO PROGRAMMA 2025 A FAVORE DEL COMUNE CONSORZIATO DI COLONNA – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ELSA MORANTE” – AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI – CUP E68G25000010005 – CIG B7FBFAF09E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa - Concessione contributo al "Gruppo Pegaso Colonna Volontari di Protezione Civile".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Native TLC Srl per sostituzione telecamera di videosoroveglianza, antenna e switch in via Circonvallazione - CIG. N. B7FCB255D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese anticipate a favore di Città Metropolitana di Roma Capitale per premio assicurativo anno 2025 relativo all'autoveicolo concesso in comodato d'uso gratuito alla Protezione Civile.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale e compartecipazione dell'Ente - Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Expo Arredo Urbano srl per la fornitura in opera di n. 8 contenitori portarifiuti completi di dispenser e sacchetti antistrappo ed impermiabili per la raccolta di deiezioni canine - CIG. N. B83CB0EAE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>comando/distacco presso il Comune di San Cesareo dei dipendenti Sig.ri Verginelli Alessio, Massaro Loredana e Sabbi Rosa in occasione della manifestazione denominata " 55^ mostra dell'uva e prodotti tipici locali in programma i giorni 26, 27 e 28 settembre 2025 – Autorizzazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tassa automobilistica regionale anno 2025 - Impegno di spesa a favore dell' Agenzia ACI San Cesareo di Ficociello Mara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite rif.to sent. 1249/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro relativa agli adempimenti successivi  alla prima registrazione dei contratti di locazione all'Agenzia dell'Entrate. Impegno e contestuale liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 per la fornitura dei fogli registro di emergenza di stato civile e raccoglitore ad anelli. Impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.a. CIG B85112DA90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizioni all'Asilo Nido comunale "Gian Burrasca" - anno educativo 2025/2026. Riaccertamento entrate.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Elettronica Effeemme Srl per riparazione parcometri - CIG. N. B842DC6209</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per la concessione di contributi ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale (ad esclusione di Roma Capitale), per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dell’ambiente – Articolo 5 del “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.” (adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 9.12.2009). Anno 2025.” – (D.D. RU n. 2232 del 6/6/2025). Approvazione rendicontazione e liquidazione spesa realizzazione del progetto “CORTO COLONNA 2025” - prot. CMRC-2025-0136448.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale - Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della societàTipolitografia Vincenzi Luciano s.n.c. Di Vincenzi Marcello &amp; C. per la fornitura di materiale relativo alla campagna informativa ai cittadini,  in relazione all'installazione dei cestini dei rifiuti e delle telecamere di videosorveglianza - CIG. B88625270B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese di lite sentenza n. 254/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e contestuale liquidazione spese di lite sentenza n. 1926/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG. B8A1D526B6 - Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria mediante cedola libraria per l'A.S. 2025/2026. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga contratto per ulteriori tredici mesi, abbonamento di n. 5 schede SIM utenze dati per i parcometri, a favore della società Telecom Italia Spa - CIG. Z7C3AF6CEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Granata &amp; Lamonica M. 1970 srl per lavori di rigenerazione fari al veicolo fiat punto e revisione periodica  - CIG. N. B8C4A5FBA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale  - periodo 01/07/2025 - 30/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa alla ditta Maggioli spa - rilegatura registri dello stato civile e cittadinanza dell’anno 2024 . CIG B2C2BA91FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO Pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'art.5 LR 30 dicembre 2024 n.22 Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale" destinato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla Leggen.394/1991 e alla Legge Regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2025 e il 07 gennaio 2026 " in attuazione alla DGR n. 75 del 13.02.2025, approvato con Determinazione n G07874 del 19/06/2025. Approvazione rendicontazione e liquidazione spesa realizzazione del progetto “C’era una volta… a Colonna – 63ª Sagra dell’Uva e Prodotti Tipici Locali” – finanziato con Determinazione Regionale 29 settembre 2025, n. G12396.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore del Consorzio per il servizio TPL, quota associativa anno 2024 - CIG. non dovuto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 253997 del 10/10/2025 a favore della società Flowbird Italia Srl - CIG. N. B5FAC4175B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore di Città Metropolitana di Roma Capitale per rimborso spesa premio assicurativo relativo all'autoveicolo in comodato d'uso grautuito in dotazione al Gruppo Pegaso di Protezione Civile di Colonna, anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 149 del 31/10/2025 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl - CIG. N. B4F027F066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1/83 del 28/10/2025 a favore della società Elettronica Effeemme Srl - CIG. N. B842DC6209</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Project Automation Spa, per la fornitura in noleggio a canone fisso di due dispositivi per il rilievo delle infrazioni con il passaggio semaforico rosso " art. 146 c.d.s" senza obbligo di contestazione immediata per un periodo di trentasei mesi -  CIG. N.B8F0F634CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57096</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura settembre 2025 - CIG B683693CC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura agosto 2025 - CIG B683693CC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione avviso di pagamento terzo trimestre anno 2025, a favore del MInistero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 507 del 05/11/2025 a favore della società Granata e Lamonica M. 1970 Srl - CIG. N. B8C4A5FBA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del C-BROCKER Lorenzo Cataldi, per rinnovo polizza assicurativa RCA dell'autovettura fiat punto targa YA904AB - CIG. N. B90158673E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>538.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determina n. 672 del 31/10/2025 relativa alla liquidazione della quota associativa anno 2024, a favore del Consorzio per il servizio TPL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000202530052034 del 06/11/2025 a favore della società Leasys Spa - CIG. N. Z7036EBA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa anno 2021 a favore del Consorzio per il servzio TPL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2585.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quota associativa relativa all'anno 2025 a favore del Consorzio per il servizio di TPL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2776.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone disabili anche minori - CIG derivato 99442774FB. Liquidazione giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza Educativa Specialistica (A.E.C.) 2024 - CIG derivato B509C5664A. Liquidazione competenze giugno 2025 alunni non residenti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza Educativa Specialistica (A.E.C.) 2024 - liquidazione della fattura relativa al mese di giugno 2025 – alunni residenti. CIG derivato B509C5664A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per la fornitura totale o parziale  di libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici per l'anno scolastico 2025/2026 di cui alla Determinazione regionale G08423 del 02/07/25. Approvazione degli esiti istruttori e invio delle domande tramite portale telematico SICED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Schiaffini Travel spa per servizio navetta – CIG B92865A71C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Monsignor Srl per l'acquisto della massa vestiaria al personale della Polizia Locale -  CIG. N.B9328498DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>957.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Native TLC Srl per la realizzazione di un rete wireless comunale e per lo spostamento dei server di registrazione -  CIG. N.B932D8BF9A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, a favore della società Veterinaria 2000 Srl, per  servizio assistenza di base dei cani e gatti randagi catturati sul territorio comunale per gli anni 2026 -2027. - Cig. B932AA6C1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura ottobre 2025 - CIG B683693CC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per utente inserito nella struttura Opera Don Guanella - Casa San Giuseppe in trattamento residenziale ad elevato grado di assistenza anno 2025 - CIG B73FDBAB74.  Liquidazione spesa gennaio/giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di educativa domiciliare in favore di minori e delle loro famiglie in condizioni di disagio e fragilità (SED) - III° appalto specifico Accordo Quadro - CIG derivato B50EFBC8DD. Liquidazione spesa periodo gennaio/aprile 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Servizio di segretariato sociale –Soc. Coop. Le Mille e Una Notte -  mesi di giugno e luglio  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio delle carte d'identità elettroniche (C.I.E.) da parte del Comune di Colonna. Liquidazione corrispettivo al bilancio dello Stato III trimestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa contributo economico ordinario in favore delle famiglie affidatarie di minori residenti nel Comune di Colonna - IV° trimestre 2025 (ottobre/novembre/dicembre).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comunicazione Aumentativa Alternativa - C.A.A. per gli alunni aventi diritto residenti e frequentanti l'Ist. Comp.vo Don Lorenzo Milani - plesso di Colonna (CIG B350D4C5AC) Liquidazione competenze giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1 - SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECOENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105124966). Liquidazione spesa ottobre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105351015 ). Liquidazione spesa ottobre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECOENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105124966). Liquidazione spesa settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1 - SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105351015 ). Liquidazione spesa settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1 - SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA DA ATTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO Pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'art.5 LR 30 dicembre 2024 n.22 Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale" destinato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla Leggen.394/1991 e alla Legge Regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2025 e il 07 gennaio 2026 " in attuazione alla DGR n. 75 del 13.02.2025, approvato con Determinazione n G07874 del 19/06/2025. Approvazione rendicontazione realizzazione del progetto “C’era una volta… a Colonna – 63ª Sagra dell’Uva e Prodotti Tipici Locali” – finanziato con Determinazione Regionale 29 settembre 2025, n. G12396.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per la fornitura del servizio di trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale. CIG B613826B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Amministratori Comunali: Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali. Impegno di spesa anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 2 -  Spese condominiali per gestione ordinaria 2024. Liquidazione di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese di gestione Centro per l'Impiego sede di Frascati. Liquidazione  spesa a favore del Comune di Frascati quota a carico del Comune di Colonna. Anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 4 -  Spese condominiali per gestione ordinaria 2024. Liquidazione di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 2 -  Spese condominiali per gestione ordinaria 2025. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>825</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gettoni di presenza Consiglieri Comunali.  Impegno di spesa anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Colonna. Condominio Via Colle Sant'Andrea, n. 4 -  Spese condominiali per gestione ordinaria 2025 e straordinaria 2025. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2880.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura "Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio -  periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa marzo/luglio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/2025: CIG B284D60C70. Liquidazione competenze di settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. INI in trattamento ad elevato grado di assistenza – CIG B8A1D526B6. Liquidazione competenza aprile 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura novembre 2025 - CIG B683693CC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/2025: CIG B284D60C70. Liquidazione competenze di ottobre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/2025: CIG B284D60C70. Liquidazione conguaglio prezzi settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per le politiche della famiglia alle attività socio-educative a favore dei minori 0-17 anni finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali da attuare entro il 31 dicembre 2025. Nomina della commissione interna di valutazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà comunale assegnate al Comune di Colonna per l'anno 2025 e destinate al potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità. Approvazione avviso pubblico per l'erogazione di voucher agli aventi diritto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Agevolazione, ai sensi delle iniziative relative all'aggiudicazione ai castelli romani del titolo di "città italiana del vino 2025" di cui alla det. G02077 della regione lazio, per la realizzazione degli eventi: "mercato diffuso", "le notti del vino" e "convention d'autunno". Codice cup: F39F25000010002 – approvazione rendicontazione e liquidazione spese progetto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo dell'affidamento distrettuale RM 6.1 del servizio di assistenza scolastica all'autonomia e alla comunicazione per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025. CIG derivato B509C5664A. Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disimpegno di quota parte di somma precedentemente  impegnata a favore della società La Fattoria di Tobia ed integrazione impegno a favore della società Veterinaria 2000 Srl - CIG. B4F020F3F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 677 del 03/12/2025 a favore della società Native TLC Srl - CIG. N. B7FCB255D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 213 del 14/11/2025 a favore della società Veterinaria 2000 Srl - CIG. N. B4F020F3F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 169 del 30/11/2025 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia - CIG. N. B4F027F066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa anno 2025 a favore del Consorzio per il servizio TPL - CIG. non dovuto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore del Gruppo Pegaso di Colonna Volontari di Protezione Civile relativa al contributo anno 2025 - CIG. non dovuto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese di notifiche atti eseguite da altri Enti - periodo 01/07/2025 - 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativo al servizio di consultazione banca dati dei veicoli, anno 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2525.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl, per la cura e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale per gli anni 2026 -2027. - Cig. B99DB58881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Native TLC Srl relativa all'istallazione di n. 2 telecamere di videosorveglianza controllo targhe e del comodato d'uso, assistenza e manutenzione d in . 6 apparati. CIG. N.B96A8284B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per le politiche della famiglia alle attività socio-educative a favore dei minori 3-11 anni finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali da attuare entro il 31 dicembre 2025. Approvazione progetto vincitore e impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5080.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Liquidazione spese e fatture a favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E24000150004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione servizi cimiteriali. Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica relativa all'intervento di REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.O.C - PROTEZIONE CIVILE - VIGILI URBANI DEL COMUNE DI COLONNA (RM) all'Ing. Eleonora Marcoccia – CUP E61B21012550002 – CIG  B04BA898BC. Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico per la redazione di una relazione geologica a corredo della progettazione dell’intervento di realizzazione di un parcheggio nel Centro Storico di Colonna. CUP E65I24000090002  Liquidazione spese e fatture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico per l'esecuzione delle indagini geologiche propedeutiche alla progettazione dell’intervento di realizzazione di un parcheggio nel Centro Storico di Colonna. CUP E65I24000090002  Liquidazione spese e fatture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Isola del Tempo Libero di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU) – Incarico per la valutazione all'esposizione di gas radon e polveri sottili. CUP F93G22000030001 - CIG B61C8E806F. Liquidazione spese e fatture</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura beni per gestione e manutenzione patrimonio comunale Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piccole derivazioni idriche. Canone demaniale annualità 2025 – Loc. Sorgente Borgo Fontana. Impegno e contestuale liquidazione delle somme.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>234.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e ripristini rete elettrica su proprietà comunali. Affidamento servizio e impegno di spesa. Cig. B99993007C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19696.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2025S3002186 del 10/12/2025 a favore della società "Proced srl" per acquisto cancelleria – CIG B955FB5933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Novembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema di convenzione con la società Eramus Srl per la gestione dei servizi di sosta tramite applicazione "WEBAPP" mobile denominata "GIOBLU"  - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese spettanti al Comune per notifiche eseguite dal messo comunale - periodo 01/10/2025 - 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE, AI SENSI DELLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE AI CASTELLI ROMANI DEL TITOLO DI "CITTÀ ITALIANA DEL VINO 2025" DI CUI ALLA DET. G02077 DELLA REGIONE LAZIO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI: "MERCATO DIFFUSO", "LE NOTTI DEL VINO" E "CONVENTION D'AUTUNNO". CODICE CUP: F39F25000010002 – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incremento dell'orario di lavoro a tempo parziale da 18 ore settimanali a 24 ore settimanali con decorrenza 31/12/2025 per il dipendente matr. 189 Area dei Funzionari (ex Cat. D, posizione economica D1) – Approvazione aggiornamento del contratto individuale di lavoro.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI”- CUP E68H24000560006 in attuazione del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 - finanziato dall’Unione Europea - Next Generation CUP: E68H24000560006 – CIG B5DEAC7BE2  APPROVAZIONE SAL.01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e verifica attrezzature antincendio. Cig.Z2C3D4D056. Liquidazione spese e fatture.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione Elettorale Circondariale - Frascati Comune capofila. Impegno di spesa anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5225034130  del 15/12/2025 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 10/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1043.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Elettronica Effeemme Srl per la manutenzione ordinaria dei parcometri installati nel territorio comunale di Colonna, per l'anno 2026 -  CIG N B9ACB6E88D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese di gestione Centro per l'Impiego sede di Frascati. Liquidazione  spesa a favore del Comune di Frascati quota a carico del Comune di Colonna. Anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4289.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Elettronica Effeemme Srl inerente la riparazione del parcometro rigenerato CIG N.B99DA5639A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5147.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI COLONNA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI DA PARTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE", DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE 13 SETTEMBRE 2022, N. 127 E SUCCESSIVE MODIFICHE – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE CORRICOLONNA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso TARI anni 2019-2022 non dovuta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>825.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica dell'affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026– CIG B6607254D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria su impianti idraulici c/o strutture comunali. Affidamento servizio e impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21874.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fatture – CIG ZC218EF8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura FAPA-2025-569 del 29/12/2025 della società Consulting Service Srl per il servizio di locazione operativa delle stampanti multifunzione b/n e colori – copie eccedenti per il periodo 01/10/2025 – 31/12/2025 - CIG B21F8816A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>251.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 598 del 28/10/2025 a favore della società Native Tlc Srl - CIG. N. B7F27B565D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per il sostegno alla locazione – annualità 2024 (D.G.R. n. 1154/2024). Approvazione modello richiesta comunale delle risorse.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 25PA del 16/12/2025 a favore della società Expo Arredo Urbano Srl - CIG. N. B83CB0EAE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 715 del 29/10/2025 a favore della società Tipolitografia Vincenzi Luciano snc di Vincenzi Marcello &amp; C. - CIG. N. B88625270B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Novembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendicontazione finale. Contributo per " acquisto contenitori per raccolta differenziata e sistemi di videosorveglianza" concesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Telecom Italia Spa – Gestione Telefonia fissa, mobile e noleggio apparati  – 1 BIM 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mancato utilizzo palestra scolastica in orario extrascolastico a.s. 2024/2025  periodo 29/30 aprile 2025 e 06/07 maggio 2025 - rimborso spese all' associazione A.S.D. Accademia Tai Chi Chuan Il Grande Fiume.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo di istruzione - anno scolastico 2025/2026. Impegno spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per la fornitura totale  o  parziale  di libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici per l'anno scolastico 2025/2026 – Determina Regione Lazio n. G08423 del 02/07/2025– Impegno spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7916.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di gas metano per  i locali dell' Ist. Comp.vo Don Lorenzo Milani - plesso di Colonna - impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8270.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà comunale assegnate al Comune di Colonna per l'anno 2025 e destinate al potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità. Impegno spesa per l'erogazione di voucher agli aventi diritto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8778.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revisione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento della mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria “T. Gulluni” del Comune di Colonna. CUP E68H24000560006 Variazione cronoprogramma di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11881.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EDITORIA 2025 EX D.M. MINISTRO DELLA CULTURA N. 272/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12669.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per il sostegno alla locazione – annualità 2024 (D.G.R. n. 1154/2024). Approvazione delle risultanze istruttorie ed impegno spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12726.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione della nuova sede COC – Protezione civile e vigili urbani del Comune di Colonna. Interventi di predisposizione sottoservizi del lotto e opere di urbanizzazione. CUP E61B21012550002 Affidamento incarico professionale per assistenza archeologica allo scavo, decisione a contrarre per affidamento interventi e contestuale aggiornamento con variazione cronoprogramma di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30422.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di realizzazione di un parcheggio nel centro storico del Comune di Colonna. CUP E65I24000090002. Variazione cronoprogramma di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1307667.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondazione Antiusura e Sovraindebitamento della Città Metropolitana Roma Capitale – E.T.S.", ex "Sportello Intercomunale Antiusura della Città Metropolitana di Roma" – Quota associativa 2025. Impegno e liquidazione di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quota associativa 2025 per “Sistema museale territoriale dei Castelli Romani e Prenestini”. Impegno e liquidazione di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>522</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG. B8A1D526B6 – Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Montecompatri Srl.  in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B73FE744F4 - Integrazione impegno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura "Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio -  periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- Integrazione mpegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. Lazio n. 790/2016 per utente inserito nella struttura Opera Don Guanella - Casa San Giuseppe in trattamento residenziale ad elevato grado di assistenza anno 2025. CIG. B73FDBAB74.  Integrazione impegno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di contributo economico straordinario a favore dell' I.C. Don Milani – plesso Colonna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo straordinario una tantum ad utenti in situazione di disagio sociale e/o economico. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del servizio di Asilo Nido Comunale “Gian Burrasca” del Comune di Colonna, anno educativo 2025-2026 in favore di Leonardo Società Cooperativa Sociale. CIG: 94693724FA. Integrazione impegno anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità di risultato Funzionari EQ anno 2025 – Costituzione del Fondo Pluriennale vincolato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corresponsione diritti di rogito al Segretario Comunale III Trimestre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11101.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo Risorse Decentrate dipendenti anno 2025 – Costituzione del Fondo Pluriennale vincolato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26163.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consorzio Sistema Castelli Romani - quote anno 2025. Impegno  e liquidazione di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37177.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>BRAGHIROLI AGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di compensazione dei crediti – debiti reciproci tra il Comune di Colonna e la Sig.ra Elvira Maria Proia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di educativa domiciliare in favore di minori e delle loro famiglie in condizioni di disagio e fragilità (SED). CIG padre 9853872869) stipulato con l'Ufficio del Piano di Zona del Distretto RM 6.1. CIG derivato B50EFBC8DD.  Integrazione impegno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4712.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 31, comma 3, L.R. n. 26 del 28/12/2007, "Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali". Attribuzione del patrocinio oneroso annualità 2025 al Comune di Colonna per la manifestazione “Colonna tra letteratura e identità locale: premio letterario nazionale La Tridacna città di Colonna il dialetto tra N. Muzzicu e N. Atru e Colonna fa 90” – Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di Zona - quota di partecipazione alla Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni del distretto socio-sanitario RM 6.1. Impegno spesa per l'anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6812.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di un contributo dalla Città Metropolitana di Roma Capitale – manifestazione “AU REBOURS, A RITROSO E CONTROCORRENTE” – COLONNA CELEBRA IL DUCA DI GALLESE. Impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Spazio sviluppo” Progettazione strategica per favorire processi occupazionali, di inserimento lavorativo e per sostenere lo sviluppo socioeconomico e la rivitalizzazione di comunità locali e dei territori del Lazio – Impegno spesa – CUP F00125000000012 – cod. loc. SIGEM 25009DP000000058.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente comunale matricola 186</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione di compiti e funzioni comportanti specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL Funzioni Locali del 16/11/ 2022 (già art. 70 quinquies CCNL 16/05/2018) Anno 2026. Servizi Segreteria Generale, Contenzioso e Patrimonio disponibile residenziale pubblico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi dell’art. 31 legge n. 448/1998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Resa del Conto Economale Esercizio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione E.F. 2025  dell’economo comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione E.F. 2025 dell’agente contabile per la gestione delle somme riscosse dall'ufficio demografico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione di fondi al Servizio di Economato con impegno e contestuale liquidazione per € 500,00 – Anno 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per il sostegno alla locazione – annualità 2024 (D.G.R. n. 1154/2024). Rettifica per mero errore materiale del modello di rendicontazione - richiesta comunale delle risorse – (Rif. DD 803/2025).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disposizione di servizio avente ad oggetto mobilità interna della dipendente Vescovi Claudia Cat. Matr. N. 116 appartenente all’Area degli Istruttori (ex Categoria C) passaggio a tempo pieno e definitivo all’Area 2 – Servizio Ragioneria.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disposizione di servizio avente ad oggetto mobilità interna della dipendente Zaratti Simona - Matr. N. 106 appartenente all’Area degli Istruttori (ex Categoria C) passaggio a tempo pieno e definitivo all’Area 1 – Servizi Demografici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto rinvio delle dimissioni volontarie dipendente comunale matricola 186</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di telefonia IP, noleggio degli apparati telefonici, manutenzione dell’infrastrutture assistenza tecnica e chiamate - Sede Comunale e plesso scolastico T. Gulluni – Liquidazione fattura 66-26  del 05/01/2026 alla Società Avaservice S.r.l – Canone Luglio - Dicembre 2025 - CIG B247048299</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compenso al Revisore dei Conti per l'anno 2025 (IV trimestre) - Liquidazione fattura n. 2/001 del 05/01/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Software di gestione per l’elaborazione della definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell’Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii. Liquidazione fattura n. 108 del 07/01/2026 della società Eramus Srl canone software anno 2024, affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023. CIG Z513CB3096</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Software di gestione per l’elaborazione della definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell’Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii. Liquidazione fattura n. 109 del 07/01/2026 della società Eramus Srl canone software anno 2025, affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023. CIG Z513CB3096</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fatture relative al periodo Marzo - Aprile 2025 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fatture relative al periodo Maggio - Giugno 2025 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fatture relative al periodo Luglio - Agosto 2025 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fatture relative al periodo Settembre - Ottobre 2025 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fatture relative al periodo Novembre - Dicembre 2025 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2025– CIG B6607254D4 – Liquidazione fattura n. 1000116668 del 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000202530057025 del 04.12.2025 e n. 0000202530002238 del 08.01.2026 a favore della società Leasys Spa, per un importo di €S 880,84 comprensivo d'iva. CIG. n. Z7036EBA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 186 del 31.12.2025 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl, per un importo di € 121,40 comprensivo d'iva. CIG. n. B4F027F066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1/101 del 17.12.2025 a favore della società Elettronica Effeemme Srl, per un importo di € 3.600,00 comprensivo d'iva. CIG. n. B60F473D32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone anno 2026 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un importo di € 1.424,42 (esente iva) - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 233 del 11.12.2025 a favore della società Veterinaria 2000 Srl, per un importo di € 660,02 comprensivo d'iva - CIG. N. B4F020F3F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipendi Gennaio 2026 - Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Dicembre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105351015 ). Liquidazione spesa novembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105124966). Liquidazione spesa novembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Luci votive 2024 - 2025. Liquidazione fattura n. 14 del 14/01/2026 della società Eris Srls per servizio di creazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti relativi al ruolo luci votive 2024 – 2025. CIG B6457E430B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ruolo Tari 2025 - SALDO. Liquidazione fattura n. 16 del 14/01/2026 della società Eris Srls per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi Tari affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023. CIG B7DFDB6C55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali/SEND”. Liquidazione fattura n. 15 del 14/01/2026 Canone 2026 - CIG B4952512F5 CUP E61F22004520006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento del servizio di intervento tecnico straordinario su switch di rete presso scuola elementare IC Don Milani a cura del fornitore del Servizio di telefonia IP, noleggio degli apparati tecnologici, manutenzione dell'infrastruttura, assistenza tecnica e chiamate – Sede Comunale e plesso scolastico Don Milani – Avaservice S.r.l. - CIG BA1A5E3B6D € 563,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>686.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento fornitura di connessione in fibra ottica asimmetrica fino a 1 Gbps su circuito FTTH inclusiva di modem in comodato d’uso e servizio di configurazione bilanciamento carichi e protezione sulla navigazione – Sala multimediale Marco Battistini- per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, Avaservice S.r.l. – CIG BA19BB9831  € 1.140,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa per il  Servizio Paghe e Servizio Presenze della società Maggioli S.p.A. - Impegno di spesa per l'anno 2026 – CIG BA14CFCE1A  € 2.145,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2616.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura FAPA-2026-19 del 14/01/2026 della società Consulting Service Srl per il noleggio 60 mesi di postazioni pc complete mediante trattativa diretta n. 1988578 per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG Z9835438CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura FAPA-2026-17 del 14/01/2026 della società Consulting Service Srl per il servizio di locazione operativa delle stampanti multifunzione b/n e colori – canone 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG B21F8816A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura FAPA-2025-18 del 14/01/2026 della società Consulting Service Srl per il noleggio 60 mesi di 6 nuove postazioni pc complete mediante trattativa diretta n. 330402 per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG Z1E3BDB35B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5226000327 del 15/01/2026 di € 2.660,36 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 11/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 115 del 07/01/2026 della società Eramus Srl relativa agli Aggi sugli incassi del periodo marzo - maggio 2025 su Accertamenti IMU e Accertamenti TARI omessa-infedele dichiarazione  - CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 116 del 07/01/2026 della società Eramus Srl di € 7.296,10 relativa agli Aggi sugli incassi del periodo giugno - luglio 2025 su Accertamenti IMU e Accertamenti TARI omessa-infedele dichiarazione  - CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 117 del 07/01/2026 di € 9.294,65 della società Eramus Srl relativa agli Aggi sugli incassi del periodo agosto - ottobre 2025 su Accertamenti IMU e Accertamenti TARI omessa-infedele dichiarazione  - CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 118 del 07/01/2026 di € 1.800,46 della società Eramus Srl relativa agli Aggi sugli incassi del periodo novembre 2025 su Accertamenti IMU e Accertamenti TARI omessa-infedele dichiarazione  - CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 119 del 07/01/2026 di € 3.626,64 della società Eramus Srl relativa agli Aggi sui solleciti degli avvisi di accertamento IMU e TARI del periodo gennaio – luglio 2025  - CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parifica conto della gestione E.F. 2025 della Tesoreria Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI” - CUP E68H24000560006 in attuazione del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 - finanziato dall’Unione Europea - Next Generation CUP: E68H24000560006 – CIG B5DEAC7BE2  APPROVAZIONE SAL.02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Dicembre 2025. CIG B50AA61CF8 -  € 1.143,15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1143.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture relativa all' inserimento verbali cds periodo - marzo/giugno 2025 a favore della società Eramus Srl per un importo di € 5.045,92 ( iva compresa) - CIG. N. ZD73B96D03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 7X05390623 del 13.12.2025 a favore della società Tim Spa per un importo di € 14,82 ( iva compresa) - CIG. N. Z7C3AF6CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione tassa automobilistica anno 2025 veicolo fiat panda, a favore dell'Agenzia ACI San Cesareo di Ficociello Mara per un importo di € 32,00 ( esente iva) - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 51/E del 01.12.2025 a favore della società Arcatron Srl., per un importo di € 14.640,00 comprensivo d'iva - Cig. n. Z9A3BA74F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI”- CUP E68H24000560006 in attuazione del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 - finanziato dall’Unione Europea - Next Generation CUP: E68H24000560006 – CIG B5DEAC7BE2  LIQUIDAZIONE SAL.01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 31, comma 3, L.R. n. 26 del 28/12/2007, "Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali". Attribuzione del patrocinio oneroso annualità 2025 al Comune di Colonna per la manifestazione “Colonna tra letteratura e identità locale: premio letterario nazionale La Tridacna città di Colonna il dialetto tra 'N Muzzicu e 'N Atru e Colonna fa 90” – Approvazione rendicontazione e liquidazione spesa per realizzazione del progetto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG BA2284215C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>149.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 (e s.m.i.) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 50, C. 1 LETT. D) DEL D.LGS 36/2023 (e s.m.i.) LAVORI Di “RECUPERO E RESTAURO DI PALAZZO COLONNA-COMPLETAMENTO” CUP E63C09000000006– L.R. 51/1982 - DGR 549/2009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento  di attività della biblioteca con la scuola e con le associazioni. Giornate del 27 e 28 gennaio e 1 febbraio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo regionale per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a.s. 2025/2026. Approvazione dei risultati istruttori e liquidazione aventi diritto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del voucher una tantum a supporto delle famiglie per l’organizzazione del trasporto scolastico degli studenti disabili, anche non gravi, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado anno 2025 finanziato con la quota destinata del Fondo di solidarietà comunale 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Schiaffini Travel spa per servizio navetta periodo 22/11/25–21/12/25 - CIG B92865A71C - liquidazione spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Montecompatri srl in trattamento ad elevato grado di assistenza – CIG B73FE744F4. Liquidazione competenza agosto 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Montecompatri srl in trattamento ad elevato grado di assistenza – CIG B73FE744F4. Liquidazione competenza luglio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa novembre 2025. CIG 94693724FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa ottobre 2025. CIG 94693724FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura dicembre 2025 - CIG B71E485A3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa settembre 2025. CIG 94693724FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Acea Ato2 S.p.A - consumi idrici del Comune di Colonna. Periodo VI bimestre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Acea Ato2 S.p.A - consumi idrici del Comune di Colonna. Periodo V bimestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fattura n. 1026012299 del 24/01/2025 di € 103,95 mese Dicembre 2025 – CIG ZC218EF8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione parziale del manto di copertura della Biblioteca comunale “Elsa Morante”. CUP E68G25000010005 – CIG B7FBFAF09E Approvazione SAL FINALE n.2 e liquidazione fattura</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento tecnico straordinario su switch di rete presso la scuola elementare IC Don Milani a cura della Società Avaservice S.r.l – Liquidazione fatture 117-26 del 28/01/2026 di € 686,86 - CIG BA1A5E3B6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di elaborazione cedolini paga della società Maggioli S.p.A. – Liquidazione fattura   n. 0002102826 del 26/01/2026 - canone anno 2026 CIG BA14CFCE1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2026S3000090  del 29/01/2026 a favore della società "Proced srl" per acquisto cancelleria – CIG BA2284215C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2026 12/E del 19.01.2026 a favore della società Monsignor Srl per un importo di € 957,70 ( iva compresa) - CIG. N. B9328498DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico a “scavalco” del Dott. Arch. Daniele Coluzzi dipendente del Comune di Colleferro ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. 311/2004 da assegnare all’ Ufficio Tecnico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'acquisizione del CIG relativo a procedura di gara espletata.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento  di un incontro pubblico a tema politico. Giornata del 30/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI REFERENDARIE DEL 22 E 23  MARZO 2026 E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 26/01/2026 AL 28/03/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area 1 - SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE E ELETTORALE. AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento  di attività della biblioteca con la scuola. Giornate del 09, 11 e 20 febbraio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione per le assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dell'avviso pubblico e dello schema di convenzione per l'accreditamento di enti del terzo settore finalizzata allo svolgimento del servizio di assistenza alla comunicazione aumentativa e alternativa a favore di alunni con disabilità sensoriale visiva, uditiva e nella comprensione e produzione del linguaggio – a.s. 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento  di attività dell'stituto Comprensivo Don Lorenzo Milani plesso di Colonna. Giornata del 13 febbraio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - DPO / RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD EX ART. 37 E SS. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GDPR - PERIODO ANNI 3 (2026 – 2028)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2026– CIG B6607254D4 – Liquidazione fattura n. 1000010398 del 31/01/2026 di € 1.631,73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza Digitale”. Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)”. Liquidazione fattura n. 0002107243 del 31/01/2026 dell'importo di € 4.686,90 oltre Iva - CIG B73AF6358D CUP E51F24006970006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rateizzazione del credito vantato verso Sig. “omissis”. Provvedimenti contabili.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rateizzazione del credito vantato verso Sig. “omissis”. Provvedimenti contabili.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per competenze relative all’attività di Organismo di Valutazione in forma monocratica periodo 01 Luglio - 31 Dicembre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per competenze relative all’attività di Organismo di Valutazione in forma monocratica periodo 01 Gennaio - 30 Settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Telecom Italia Spa – Gestione Telefonia fissa, mobile e noleggio apparati  – 2 BIM 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1108.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Gennaio 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13065.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipendi Febbraio 2026 - Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Gennaio 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria mediante cedola libraria a.s. 2025/2026. Liquidazione di spesa cartoleria – VEN.PR.ED. Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria mediante cedola libraria a.s. 2025/2026. Liquidazione di spesa cartoleria – Paonni Daniela</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria mediante cedola libraria a.s. 2025/2026. Liquidazione di spesa libreria – Il Libraio Matto di Cristiana Mariotti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per il sostegno alla locazione – annualità 2024 (D.G.R. n. 1154/2024). Liquidazione spesa aventi diritto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione per fasce orarie della palestra scolastica comunale di Colonna. Approvazione del calendario aggiornato 2025/2026 e accertamento entrate.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica a.s. 2025/2026: CIG B284D60C70. Liquidazione competenze di novembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone disabili anche minori - CIG derivato 99442774FB. Liquidazione agosto 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone disabili anche minori - CIG derivato 99442774FB. Liquidazione luglio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza Educativa Specialistica (A.E.C.) 2024 - CIG derivato B509C5664A. Liquidazione competenze settembre 2025 alunni non residenti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza Educativa Specialistica (A.E.C.) 2024 - liquidazione della fattura relativa al mese di settembre 2025 – alunni residenti. CIG derivato B509C5664A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105351015 ). Liquidazione spesa dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105124966). Liquidazione spesa dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura gennaio 2026 - CIG B71E485A3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico di altro Ente di n. 1 unità di personale da inquadrare nell'area degli Istruttori – ex categoria C - del comparto funzioni locali CCNL 2019 – 2021 con profilo professionale di Istruttore Tecnico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento  di attività della biblioteca. Giornata del 24 febbraio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione lavoro agile periodo 27/02/2026 – 30/04/2026. Dipendente matricola 168. APPROVAZIONE ACCORDO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione lavoro agile periodo 02/02/2026 – 30/04/2026. Dipendente matricola 190</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione al CSEA delle quote perequative Tari – anno d'imposta 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico a “scavalco” di una risorsa di Istruttore amministrativo ex cat. C, dipendente del Comune di Genzano, ai sensi dell’art. 1 comma 557 L. 311/2004 da assegnare all’Area 3 – Attività Tecniche Manutentive e Urbanistiche.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento IMU 2020 effettuato ad altro Comune. Riversamento somme al contribuente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura "Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio -  periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura "Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio -  periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa novembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa alla ditta Maggioli spa per la fornitura di un raccoglitore ad anelli per i fogli del registro di Stato Civile 2025 – fattura n. 2147271 del 31/10/25 di € 14,64 - CIG B85112DA90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa alla ditta Maggioli spa per la fornitura dei fogli del registro di emergenza dello Stato Civile 2025 – fattura n. 2146283 del 27/10/25 di € 58,56 - CIG B85112DA90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa dicembre 2025 – fattura n. 1249 del 31/12/25 di € 14.699,53  - CIG 94693724FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura "Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio -  periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa ottobre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura "Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio -  periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. - struttura "Provincia Religiosa di San Pietro Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Istituto San Giovanni di Dio -  periodo 24/03/25 – 31/12/25 in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B765E077CB- liquidazione spesa agosto 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza novembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza ottobre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza agosto 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica a.s. 2025/2026: CIG B284D60C70. Liquidazione competenze di dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento quota di adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il periodo gennaio/maggio 2025 – Liquidazione Poste Italiane S.p.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 188 del 23/02/2026 di € 4.283,43 della società Eramus Srl relativa agli Aggi sugli incassi del periodo dicembre 2025 su Accertamenti IMU e Accertamenti TARI omessa-infedele dichiarazione  - CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Software di gestione per l’elaborazione della definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell’Art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 e ss.mm.ii. Liquidazione fattura n. 189 del 23/02/2026 di € 1.900,00 della società Eramus Srl relativo al canone software anno 2026, affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023. CIG Z513CB3096</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Gennaio 2026. CIG B50AA61CF8 -  € 1.411,79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 07 del 13.01.2026 a favore della società Veterinaria 2000 Srl per un importo di € 634,40 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B4F020F3F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1/10 del 03.02.2026 a favore della società Elettronica Effeemme Srl per un importo di € 5.147,18 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B99DA5639A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 7x00447189 del 11/02/2026 a favore della società Tim Spa per un importo pari ad € 14,79 (iva compresa al 22%) - VIG. N. Z7C3AF6CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000202630007597 del 06/02/2026 a favore della società Leasy Spa per un importo di € 440,42 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. Z7036EBA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5226004160 del 15/02/2026 di € 1.622,58 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 8 del 31/01/2026 per un importo di € 121,40 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl - CIG. N. B99DB58881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fattura n. 1026036431 del 23/02/2026 di € 46,52 mese Gennaio 2026 – CIG ZC218EF8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e contestuale liquidazione avviso di liquidazione n. 25/1T/001750/000/P003  emesso da Agenzia delle Entrate  – Imposta di bollo versata parzialmente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Anci Digitale Spa, per rinnovo abbonamento  servizio ACI PRA anno 2026, per un importo pari ad € 546,28 ( oltre iva al 22%) -  CIG N BA8B0687E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre mediante affidamento diretto e contestuale impegno di spesa ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a favore della società Anci Digitale Spa, per rinnovo abbonamento  servizi di base- Anci Risponde, relativo agli anni 2026/2027, per un importo pari ad € 1.191,60 ( oltre iva al 22%) -  CIG N BA8B0E70B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1453.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione lavoro agile periodo 27/02/2026 – 15/05/2026. Dipendente matricola 192. APPROVAZIONE ACCORDO INDIVIDUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 790/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per RSA e strutture riabilitative di mantenimento - 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni referendarie del 22 e 23 Marzo 2026. Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023impegno di spesa per servizio di istallazione e smontaggio Plance ditta 2 Esse Project srl. CIG BA8F72DE81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 per la fornitura della cartella elettorale completa per lo svolgimento dei Referendum Costituzionale  previsto per i giorni 22 e 23 marzo 2026. Impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.a. CIG BA74FAA055.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>489.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto per nuova gara a procedura aperta volta all’affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica e del servizio di comunicazione aumentativa alternativa in favore degli alunni con disabilità residenti nei Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa e Rocca Priora e contestuale proroga tecnica del servizio di Assistenza Scolastica specialistica per alunni con disabilità del Distretto RM6.1 in favore del Consorzio di Cooperative Sociali Parsifal CF/IVA 01923720591 - Impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2026 – a.s. 2025/2026 - CIG derivato B509C5664A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accreditamento presso l'Amministrazione Comunale di Enti del terzo settore finalizzata allo svolgimento del servizio di assistenza alla comunicazione aumentativa e alternativa (C.A.A.) a favore di alunni con disabilità sensoriale visiva, uditiva e nella comprensione e produzione del linguaggo  - a.s. 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL MODULO DI SCELTA DELLA COOPERATIVA/ENTE DEL TERZO SETTORE ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL MODULO DI SCELTA DELLA COOPERATIVA/ENTE DEL TERZO SETTORE ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA ANNO SCOLASTICO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni referendarie del 22 e 23 Marzo 2026. Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023 impegno di spesa per servizio di pulizia e allestimento seggi elettorali - ditta LB srl - CIG BA8CD34B74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.2 Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP &amp; SUE)” per l'adeguamento tecnologico delle piattaforme SUE. Decisione a contrarre per l'affidamento dei servizi relativi alla misura 2.2.3, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per un importo contrattuale pari a € 3.300,00 oltre iva - CIG BAA9F6306D  CUP E51F25001130006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca determinazione n. 83 del 12/02/2026 DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER - DPO / RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD EX ART. 37 E SS. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GDPR - PERIODO ANNI 3 (2026 – 2028)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA PROGRESSIONE NEL GRADO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE COME DA REGOLAMENTO REGIONALE VIGENTE (DELIB. N. 766 DEL 29/12/2025 - PUBB. B.U.R.L. IN DATA 02/02/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 193 del 23/02/2026 a favore della società Eramus Srl, per un importo di € 943,06 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766AABB35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 194 del 23/02/2026 a favore della società Eramus Srl, per un importo di € 1.327,36 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 191 del 23/02/2026 a favore della società Eramus Srl, per un importo di € 1.327,36 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 192 del 23/02/2026 a favore della società Eramus Srl, per un importo di € 1.438,38 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 190 del 23/02/2026 a favore della società Eramus Srl, per un importo di € 1.105,32 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza luglio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. Istituto INI - in trattamento ad elevato grado di assistenza anno 2025 – CIG B8A1D526B6 - Liquidazione competenza maggio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e conseguente impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto elettronici in favore dei dipendenti del Comune per l’anno 2026 – Accordo Quadro Buoni Pasto 11 Lotto 7 piattaforma Mepa -  Fornitore 360 Welfare Srl. € 6.525,25 CIG derivato BAB9F81B30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6786.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento entrate da canoni di locazione  alloggi di E.R.P. e attività commerciali anno 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione accordo transattivo con Sig. “omissis” e concessione pagamento rateale del debito. Provvedimenti contabili.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento  di un incontro pubblico a tema politico. Giornata del 06/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione provvisoria, per anni uno, salvo ulteriore proroga di un anno, di n. 1 alloggio di E.R.P. ai sensi art.13 del “Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e loro s.m.i..” - Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura n. V1-1418 del 28/2/2026 (febbraio 2026) di € 1.708,00 - CIG B71E485A3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Somme erogate dalla Regione Lazio per l'accesso al fondo diritto allo studio scolastico degli allievi con difficoltà nella comprensione/produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di CAA – impegno di spesa anno scolastico 2025/2026 – periodo marzo/giugno 2026 – CIG BAC5BB49C2 - Affidamento di procedura di accreditamento (D.D. n. 148/2026).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5994</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Segreteria Convenzionata. Rimborso al Comune di Genzano di Roma delle spese a carico del Comune di Colonna per il periodo Novembre 2025 – Dicembre 2025 comprensivo della tredicesima mensilità</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione di compiti e funzioni comportanti specifiche responsabilità  per il personale della Polizia Locale - Anno 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 22 del 28/02/2026 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl, per un importo di € 109,65 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B99DB58881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per lo smaltimento rifiuti CER 200131 (medicinali) raccolti sul territorio di Colonna. Liquidazione fattura n. PA61/2024 del 31/10/2024 a favore di Romana Maceri. CIG Z63394DC96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento  di attività dell'stituto Comprensivo Don Lorenzo Milani plesso di Colonna. Giornate del 16 e 23 marzo 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione delle borse di studio "ioStudio" in favore degli studenti residenti e frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP - anno scolastico 2025/2026 (D.G.R. n. 97/2026). Approvazione dello schema di avviso pubblico con relativa modulistica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Segreteria Convenzionata. Rimborso al Comune di Genzano di Roma delle spese a carico del Comune di Colonna per il periodo Gennaio 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2444.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Segreteria Convenzionata. Rimborso al Comune di Genzano di Roma delle spese a carico del Comune di Colonna per il periodo Febbraio 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2449.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza. Liquidazione fattura n. 26/AMC del 17.02.26 (dicembre 2025) CIG B73FE744F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza. Liquidazione fattura n. 24/AMC del 17.02.26 (novembre 2025) CIG B73FE744F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza. Liquidazione fattura n. 22/AMC del 17.02.26 (ottobre 2025) CIG B73FE744F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per nr. 1 utente inserito in R.S.A. San Raffaele in trattamento ad elevato grado di assistenza. Liquidazione fattura n. 20/AMC del 17.02.26 (settembre 2025) CIG B73FE744F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105351015) - fattura n. GG202600000902 del 14/02/2026 di € 651,13  (gennaio 2026). Impegno e liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>651.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105124966) - fattura n. 202600000903 del 14/02/2026 di € 3.468,57 (gennaio 2026).  Impegno e liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2053.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Liquidazione fattura n. 786/06 del 31/12/2025a favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E24000150004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione rete pubblica illuminazione triennio 2024 – 2026. Liquidazione fattura n. 2/26 del 30/12/2025. CIG B12706BB25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000202630013800 del 06/03/2026 a favore della società Leasys Spa, per un importo di € 440,42 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. Z7036EBA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trimestre ottobre - dicembre 2025 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo pari ad € 73,00 ( esente Iva) - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema di convenzione con la società MYCICERO SRL per il servizio di pagamento dei titoli di sosta delle aree tariffate (strisce blu) del Comune mediante l'utilizzo della piattaforma " MYCICERO" - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pacchetto salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Liquidazione fattura n. 8 del 08/01/2026 a favore di Corilab srl. CIG B6B68B301F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di terzo responsabile, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termini comunali. Cig. ZBD3D2328A. Liquidazione fattura n. 1/13 del 23/01/2026 a favore di Luciano Camilli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento di attività della biblioteca con la scuola. Giornate del 18 e 30 marzo 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 del servizio di trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale. Impegno di spesa per € 750,00.  annualità corrente. CIG BAE51B09EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per competenze relative all’attività di Organismo di Valutazione in forma monocratica anno 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 3666 del 06/03/2026 a favore della società Anci Digitale Spa, per un importo di € 666,46 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. BA8B0687E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 27 del 16/02/2026 a favore della società Veterinaria 2000 Srl, per un importo di € 798,49 ( Iva compresa al 22%) - CIG. N. B932AA6C1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio delle carte d'identità elettroniche (C.I.E.) da parte del Comune di Colonna. Liquidazione corrispettivo al bilancio dello Stato IV trimestre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 3662 del 06/03/2026 a favore della società Anci Digitale Spa, per un importo di € 726,88 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. BA8B0E70B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura fibra ottica asimmetrica fino a 1 Gbps su circuito FTTH inclusiva di modem in comodato d’uso e servizio di configurazione bilanciamento carichi e protezione sulla navigazione – Sala multimediale Marco Battisti- per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026 – Liquidazione fattura n. 149-26 del 24/02/2026 di € 1.140,00 della società Avaservice S.r.l. – CIG BA19BB9831</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compenso al Revisore dei Conti per l'anno 2026 (I trimestre) - Liquidazione fattura n. 67/001 del 16/03/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipendi Marzo 2026 - Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Febbraio 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5226008176 del 15/03/2026 di € 528,17 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 1/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>528.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Febbraio 2026. CIG B50AA61CF8 -  € 1.360,22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1360.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Febbraio 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10732.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - BIENNIO 2024-2025 E GENNAIO/FEBBRAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2026– CIG B6607254D4 – Liquidazione fattura n. 1000016058 del 28/02/2026 di € 1.586,52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione servizi cimiteriali. Liquidazione fattura n. 1/N del 02/01/2026 a favore di Magif Servizi s.r.l. - CIG B117023DB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e ripristini rete elettrica su proprietà comunali. Liquidazione fattura n. 2/2 del 31/12/2025. CIG B99993007C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione tratti della linea elettrica a servizio del cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 2/2 del 31/01/2026 a favore di BM Impianti Elettrici di Beltempo Marco. CIG B986050F28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi riparazione caldaia immobile comunale adibito a casa comunale. Liquidazione fattura n. 1/37 del 09/06/2025 a favore di Luciano Camilli. CIG B70DED0292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla Magif Servizi srl del servizio di polizia mortuaria triennio 2026 – 2028 per trasporto salme per accertamento autoptico presso Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata su richiesta della Procura della Repubblica – Tribunale di Velletri. CIG BADD9A9D30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di recupero e restauro di Palazzo Colonna – CUP E69C09000000006. Presa d’atto rendicontazione spese</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Liquidazione fattura n. 40/06 del 31/01/2026 a favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E24000150004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura beni per gestione e manutenzione patrimonio comunale. Liquidazione fattura n. 18/1FD del 31/01/2026 a favore di MD Italia spa. CIG B622C29898</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione verde pubblico del territorio comunale. Liquidazione fattura n. 3 del 03/02/2026 a favore di 2 Esse Project srl – CIG B8EC029390</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e verifica attrezzature antincendio. Liquidazione fattura n. 26FVD-01569 del 31/01/2026. Cig.Z2C3D4D056.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza della Segreteria Generale ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rateizzazione del credito vantato verso Sig. “omissis”. Provvedimenti contabili.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di un contributo al Comune di Colonna per la realizzazione di attività connesse alla manifestazione ““AU REBOURS, A RITROSO E CONTROCORRENTE” – COLONNA CELEBRA IL DUCA DI GALLESE”.. Approvazione rendicontazione e liquidazione spesa realizzazione del progetto - prot. CMRC-2025-0196952 – fattura n. 2/26 del 01/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone disabili anche minori – fattura n. VU25/09556 del 02/12/25 di € 1.878,35 - CIG derivato 99442774FB. Liquidazione settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compartecipazione alla spesa sociale ai sensi della D.G.R. n. 790/2016 per utente inserito nella struttura Opera Don Guanella - Casa San Giuseppe in trattamento residenziale ad elevato grado di assistenza anno 2025 - CIG B73FDBAB74.  Liquidazione spesa luglio/dicembre 2025 - fattura n. 7/G del 13/01/2026 di € 3.639,09.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e pubblicazione avviso pubblico di manifestazione “Lazio Digital Innovation Tourism (La.D.I.T.)”. Individuazione di operatori economici per la realizzazione di soluzioni digitali innovative per il turismo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza dell'Area 2 – Attività economiche e finanziarie ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 260763 del 13/03/2026 a favore della società Flowbird Italia Srl, per un importo € 265,35 ( iva compresa al 22%)  - CIG. N. B5FAC4175B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2025 DAL MESSO COMUNALE DI SAN CESAREO - IMPORTO EURO 22,46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>previgente Convenzione fra i Comuni di Colonna, San Cesareo, Cave e Monte Compatri per il servizio associato di supporto tecnico per la misurazione e valutazione della performance e per il sistema di  controllo di gestione. Liquidazione saldo finale di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento di attività riguardanti la diffusione della cultura musicale attraverso il canto corale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza della Polizia Locale ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 153 del 10/03/2026 a favore della società Native TLC Srl per un importo di € 4.880,00 ( iva compresa al 22%) - cig. n. B6A2A41608</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza dell'Area 1 – Affari generali, attività sociali e culturali ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per il sostegno alla locazione – Annualità 2025 (D.G.R. n. 1296/2025). Approvazione bando e modulo di domanda. Avvio procedura.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Liquidazione fattura mese di febbraio 2026  n. 103/06 del 28/02/2026 a favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E24000150004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 di competenza dell'Area 3 Attività Tecniche Manutentive e Urbanistiche ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria gruppi di pressurizzazione c/o Istituto Comprensivo di Colonna. Liquidazione fattura n. 26FVD-02702 a favore della Air Fire Spa - CIG Z2C3D4D056</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione servizi cimiteriali. Liquidazione fattura n. 75/N del 02/03/2026 a favore di Magif Servizi s.r.l. - CIG B117023DB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone assistenza tecnica anno 2026 modulo web “Trasparenza Rifiuti” secondo quanto previsto dalla Delibera AREA 444/2019.  Liquidazione fattura n.64S del 04/03/2026 a favore della GOLEM NET SRL. - CIG  B4E459D16A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Acea Ato2 S.p.A - consumi idrici del Comune di Colonna. Periodo I bimestre 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale per l’iniziativa “AU REBOURS, A RITROSO E CONTROCORRENTE” – COLONNA CELEBRA IL DUCA DI GALLESE - prot. CMRC-2025-0196952. Approvazione rendicontazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni referendarie del 22 e 23 Marzo 2026 impegno di spesa e contestuale liquidazione spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1883.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e ripristini rete elettrica su proprietà comunali.  Liquidazione fattura a G.A. IMPIANTI srl  n. 2/1 del 27/02/2026. CIG B99993007C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA PROGRESSIONE TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, CCNL 16.11.2022 PER NUMERO 1 (UNO) PASSAGGI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Subentro alla concessione manufatti cimiteriali. Aggiornamento dell’intestazione a favore di Di Julio Giuseppe</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Subentro alla concessione manufatti cimiteriali. Aggiornamento dell’intestazione a favore di Brunetti Iliana</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione manufatto cimiteriale a favore di Vlad Corina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione manufatto cimiteriale a favore di Mengarelli Fabio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione manufatto cimiteriale a favore di Ferro Daniela</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione manufatto cimiteriale a favore di Marcelloni Anna Maria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione manufatto cimiteriale a favore di Fanara Calogero</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione manufatto cimiteriale a favore di Nardi Giorgia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fattura n. 1026063298 del 23/03/2026 di € 108,72 mese Febbraoi 2026 – CIG ZC218EF8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI EX ART. 14 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1 GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Proced Srl per acquisto materiale di cancelleria – CIG BB2D60020E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A - Anno 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi e spese relativi all’incarico legale per lo svolgimento di difesa e rappresentanza in giudizio innanzi al TAR del Lazio per opposizione al ricorso promosso dai signori C. R.  e C. L. contro il Comune di Colonna  avverso l'annullamento della Determinazione n. 449 del 20/10/2016 all'Avv. Ludovico Grasso. CIG Z3B1E09B51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quote di adesione a consorzi ed associazioni 2026. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21891.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla Società Eco Energia Srl per fornitura energia elettrica – CIG BB3812A1D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento  di attività dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani plesso di Colonna. Giornate del 17 e 20 aprile 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione servizi cimiteriali. Liquidazione fattura n. 103/N del 02/04/2026 a favore della ditta Magif Servizi s.r.l</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1 – INV. 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense. “Interventi di ampliamento mensa scolastica scuola primaria T. Gulluni” - CUP E68H24000560006. Liquidazione fattura n. 26FVD-03143 del 28/02/2026 relativa al SAL n. 2 a favore di Air Fire spa. CIG B5DEAC7BE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Lazio Digital Innovation Tourism (La.D.I.T.)” (D.D. Regione Lazio  n. G02285 del 23/02/2026) – Nomina della Commissione Tecnica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura FAPA-2026-177 del 10/04/2026 della società Consulting Service Srl per il noleggio 60 mesi di postazioni pc complete mediante trattativa diretta n. 1988578 per il periodo 01/04/2026 – 30/06/2026 - CIG Z9835438CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura FAPA-2026-176 del 10/04/2026 della società Consulting Service Srl per il noleggio 60 mesi di 6 nuove postazioni pc complete mediante trattativa diretta n. 330402 per il periodo 01/04/2026 – 30/06/2026 - CIG Z1E3BDB35B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Lazio Digital Innovation Tourism (La.D.I.T.)” (D.D. Regione Lazio  n. G02285 del 23/02/2026) - Approvazione verbale e ammissione dei partecipanti alla fase di Co-progettazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura FAPA-2026-175 del 10/04/2026 della società Consulting Service Srl per il servizio di locazione operativa delle stampanti multifunzione b/n e colori – canone 01/04/2026 – 30/06/2026 - CIG B21F8816A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tassa Concessioni governative utenze telefonia mobile – Cartella di pagamento 097 2022 01865422 80 000 Agenzia delle Entrate</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tassa Concessioni governative utenze telefonia mobile – Cartella di pagamento 097 2023 0143242069 000 Agenzia delle Entrate</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tassa Concessioni governative utenze telefonia mobile – Cartella di pagamento Agenzia delle Entrate n. 097 2026 00527039 85 000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fattura n. 1026076255  del 16/04/2026 di € 101,23 mese Marzo 2026 – CIG ZC218EF8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>101.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sinistro n. 2026 / BA0284380 / del 26/11/2025. Liquidazione franchigia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipendi Aprile 2026 - Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Marzo 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2019-2020-2021 DAL MESSO COMUNALE DI MARTELLAGO - IMPORTO EURO 58,80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 52 del 31/03/2026 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl, per un importo di € 121,40 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B99DB58881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 45 del 14/03/2026 a favore della società Veterinaria 2000 Srl per un importo di € 146,40 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B932AA6C1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e contestuale liquidazione a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale per il rimborso delle spese anticipate relative alla tassa automobilistica dell’autoveicolo targato BJ46808, per un importo complessivo di € 51,88 (esente IVA). - cig. NON DOVUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul MEPA, relativa alla fornitura e posa in opera della segnaletica stradale, a favore della società  per un importo complessivo pari a € 18.000,00 ( iva compresa al 22%) - Annualità 2026-2027 - CIG. N.BB304DFFED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione “Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgd n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di  Istruttore Amministrativo  – Area degli Istruttori”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pronto intervento di sanificazione plesso scolastico scuola materna. Affidamento servizio Ekotorre. Cig. BB35F96C28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Predisposizione e compilazione denuncia annuale dei rifiuti MUD 2026 (rif.to anno 2025) Affidamento servizio Studio Benedetti 2000 - CIG BB35FD9375</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incremento dell'orario di lavoro a tempo parziale da 18 ore settimanali a 24 ore settimanali con decorrenza 01/05/2026 per il dipendente matr. 165 Area degli Operatori (ex Cat. A, posizione economica A3) – Approvazione aggiornamento del contratto individuale di lavoro.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per il sostegno alla locazione – Annualità 2025 (D.G.R. n. 1296/2025). Annullamento del bando e del modulo di domanda per difformità riscontrate con riferimento alla Determinazione Dirigenziale della Direzione regionale Urbanistica e Politiche Abitative n. G17713 del 23/12/2025. Approvazione del nuovo bando e del nuovo modulo di domanda. Assegnazione nuovi termini di presentazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026. Impegno e contestuale liquidazione della spesa per lavoro straordinario svolato dai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio elettorale nel periodo 26/01/26 – 28/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 272 del 05/08/2026. Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. Sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri, da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali. Liquidazione spesa alla libreria  Liveforever Srls Via Prenestina 415, 00177 Roma – P.IVA15727061002 – CIG  B9D55A6C62 - fattura n. 21/2026  del  17/03/2026 di € 4.200,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 272 del 05/08/2026. Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. Sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri, da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali. Liquidazione spesa alla libreria Mondadori Bookstore, Società B. &amp; C. 2004 SRL -  – CIG B9D59FE20C – fattura n. 59/26 del 12/03/2026 di € 4.200,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 272 del 05/08/2026. Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. Sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri, da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali. Liquidazione spesa alla libreria – Il libraio Matto di Mariotti Cristiana – CIG B9D5387C49 – fattura n. 8/001 del 03/03/2026 - € 4.269,58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura n. V1-2296 del 31/3/2026 (marzo 2026) di € 1.708,00 - CIG B71E485A3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105351015) - fattura n. GG202600001399 del 16/03/26 di € 724,21 (febbraio 2026). Impegno e liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>724.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quota di adesione all'Associazione ANUSCA 2026 – "Quota E". Impegno e contestuale liquidazione di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105124966) - fattura n. 202600001400 del 16/03/2026 di € 3.020,68 (febbraio 2026).  Impegno e liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3020.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone disabili anche minori. Accordi quadro ex art. 54 D.lgs. n. 50/2016 espletata dall'Ufficio di Piano di Zona di Grottaferrata (Lotto 1 – CIG padre 9773735545) – impegno di spesa gennaio/giugno 2026  CIG derivato 99442774FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di educativa domiciliare in favore di minori e delle loro famiglie in condizioni di disagio e fragilità (SED). Impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2026 - in esecuzione di Accordo Quadro (CIG padre 9853872869) stipulato con l'Ufficio del Piano di Zona del Distretto RM 6.1.  - CIG derivato B50EFBC8DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione dell’elenco dei professionisti esterni per l’affidamento di incarichi legali. Approvazione dell’avviso pubblico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento IMU 2022 erroneamente versato. Riversamento somme al contribuente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo per le politiche della famiglia alle attività socio-educative a favore dei minori 3-11 anni finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali da attuare entro il 31 dicembre 2025. Liquidazione spesa contributo a Kalikà società cooperativa sociale – progetto "Officine di inverno – spazio ludico comunale" anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico ordinario in favore delle famiglie affidatarie di minori residenti nel Comune di Colonna anno 2026. Impegno e contestuale liquidazione spesa primo trimestre 2026 (gennaio/febbraio/marzo 2026).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani) e servizi accessori sul territorio comunale. Liquidazione fattura mese di marzo 2026  n. 177/06 del 31/03/2026 a favore della ditta Tekneko s.r.l. CIG B19B0F3A02 - CUP E61E2400015004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per piccoli acquisti economali - Anno 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizioni asilo nido comunale "Gian Burrasca" – anno educativo 2026/2027. Approvazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 202630020643 del 07/04/2026 favore della società Leasys Spa, per un importo di € 440,42 (iva compresa al 22%) - CIG. N. Z7036EBA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1/3 del 03/02/2026 a favore della società Tecno Appalti Srls, per un importo di € 1.999,97 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B79CB56228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, relativa al servizio stampa ed imbustamento lettere pre ruolo del codice della strada anno 2024, a favore della società Eramus Srl per un importo di € 742,98 ( iva compresa al 22%)  -CIG. N.BB6D9D96F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>742.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa marzo 2026 – fattura n. 294 del 07/04/2026 di € 14.699,53  - CIG 94693724FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa febbraio 2026 – fattura n. 210 del 09/03/2026 di € 14.699,53  - CIG 94693724FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Gian Burrasca – liquidazione spesa gennaio 2026 – fattura n. 104 del 09/02/2026 di € 14.699,53  - CIG 94693724FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e contestuale liquidazione della spesa in favore del Consolato rumeno per il rilascio del passaporto ad un cittadino straniero in condizione di fragilità.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Marzo 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2026– CIG B6607254D4 – Liquidazione fattura n. 1000031447 del 31/03/2026 di € 1.991,99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2117075 del 31/03/2026 di € 55,00 a favore della società Maggioli SPA per il servizio di Firma digitale Remota OTP mobile – Aruba. CIG B981B1C377</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 268 del 29/04/2026 di € 3.666,66 relativa al periodo Marzo 2026 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi per la gestione in proprio della riscossione ordinaria e delle attività di recupero dell’evasione/elusione delle entrate tributarie IMU e TARI e, dell’attività ordinaria relativa al Canone Unico Patrimoniale e Luce Votiva. Liquidazione fattura n. 267 del 29/04/2026 di € 7.333,32 relativa al periodo Gennaio - Febbraio 2026 della Società Eramus Srl. CIG 9947325844</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2026S3000770 del 29/04/2026 di € 182,75 a favore della società "Proced srl" per acquisto cancelleria – CIG BB2D60020E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 65 del 10/04/2026 a favore della società Veterinaria 2000 Srl, per un importo di € 104,92 ( iva compresa al 22%) - CIG. N- B932AA6C1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 261302 del 16/04/2026 a favore della società Flowbird Italia Srl, per un importo di € 265,35 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B5FAC4175B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 7X01400965 del 13/04/2026 a favore della società Tim Spa, per un importo di € 14,77 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. Z7C3AF6CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa al corrispettivo trimestre anno 2026 - CIG. non dovuto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura FAPA-2026-128 del 26/03/2026 della società Consulting Service Srl per il servizio di locazione operativa delle stampanti multifunzione b/n e colori – copie eccedenti per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026 - CIG B21F8816A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5226011966  del 15/04/2026 di € 622,53 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 2/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Marzo 2026. CIG B50AA61CF8 -  € 802,39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>802.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente comunale matricola 170.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Funzionario Tecnico (Funzionario di Elevata Qualificazione ex cat. D), CCNL Enti Locali con contratto a tempo determinato e part-time ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione Impegno di spesa  Affidamento dell’incarico di svolgimento di difesa in giudizio innanzi il Tribunale di Velletri relativa alla causa 5825/2022 RGNR.  Avv. Luca Giurato del Foro di Roma € 1.821,13 – CIG BB1C6DC176</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1821.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento di attività proprie della biblioteca e con la scuola. Giornate del 12 - 15 - 20 - 22  - 26 e 27 maggio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA PROGRESSIONE TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, CCNL 16.11.2022 PER NUMERO 1 (UNO) PASSAGGI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – SETTORE POLIZIA LOCALE – NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DETERMINAZIONE DATA DEL COLLOQUIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 per la fornitura della seconda copia  dei fogli registro di emergenza di stato civile  e rilegatura dei registri di stato civile anno 2025.  Impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.a. CIG BB711CC2B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico ordinario in favore di una famiglia affidataria di minore. Impegno e contestuale liquidazione spesa primo trimestre 2026 (gennaio/febbraio/marzo 2026).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quote associative anno  2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Amministratori Comunali: Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali. Liquidazione di spesa anni 2024 e 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il periodo settembre/dicembre 2025 – Liquidazione Poste Italiane S.p.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controlli automatizzati Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione fiscale 770/2024  – Liquidazione Sanzioni ritardato pagamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2552/C11 del 30/03/2026 della Società 360 Welfare Srl per la fornitura di buoni pasto in favore dei dipendenti del Comune CIG derivato BAB9F81B30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2025 DAL MESSO COMUNALE DI MONTE COMPATRI - IMPORTO EURO 12,38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema di convenzione con la società M.P.M.SRL per  il rinnovo del servizio a cottimo in economia di bonifica ambientale, coordinamento e gestione della manutenzione delle strade finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di sinistri stradali - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2025 DAL MESSO COMUNALE DI FRASCATI - IMPORTO EURO 10,70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2025 DAL MESSO COMUNALE DI MONTE PORZIO CATONE - IMPORTO EURO 15,09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2018 DAL MESSO COMUNALE DI MARTELLAGO - IMPORTO EURO 11,76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, relativa alla fornitura di n. 100 contrassegni per parcheggio di disabili, a favore della società Maggioli Spa, per un importo di € 423,83 ( iva compresa al 22%)  -CIG. BB6F756C98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Segreteria Convenzionata. Rimborso al Comune di Genzano di Roma delle spese a carico del Comune di Colonna per il periodo Marzo 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2989.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 del servizio di assistenza e manutenzione software Sicr@web Evo relativo ai prodotti della società Maggioli S.p.A. – Impegno di spesa anno 2026 – CIG BB9B91208F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3397.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 4298/C11 del 06/05/2026 e n. 4655/C11 del 12/05/2026 della Società 360 Welfare Srl per la fornitura di buoni pasto in favore dei dipendenti del Comune CIG derivato BAB9F81B30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione servizi cimiteriali. Liquidazione fattura n. 139/N del 04/05/2026 a favore della ditta Magif Servizi s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA “TIBERIO GULLUNI” in attuazione del PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 - finanziato dall’Unione Europea - Next Generation CUP: E68H24000560006 – CIG B5DEAC7BE2  - APPROVAZIONE DEL SAL n.3 a tutto il 10.04.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RESPONSABILE AREA 3</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Segreteria Convenzionata. Rimborso al Comune di Genzano di Roma delle spese a carico del Comune di Colonna per il periodo Aprile 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2550.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 71 del 30/04/2026 a favore della società Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia Srl, per un importo di € 117,49 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B99DB58881</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIquidazione fattura n. 273 del 29/04/2026 a favore della società Eramus Srl per un importo di € 891,82 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 272 del 29/04/2026 a favore della società Eramus Srl per un importo di € 669,78 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 271 del 29/04/2026, a favore della società Eramus Srl per un importo di € 669,78 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. B7766ABB35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA PROGRESSIONE TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, CCNL 16.11.2022 PER NUMERO 1 (UNO) PASSAGGI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – SETTORE POLIZIA LOCALE– APPROVAZIONE ESITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo anno 2026 a favore del Gruppo Pegaso Colonna Volontari di Protezione Civile - Impegno di spesa. CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso relativo all’incarico legale di difesa in giudizio innanzi il Tribunale di Velletri relativa alla causa 5825/2022 RGNR. Avv. Luca Giurato del Foro di Roma. Codice CIG: BB1C6DC176.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione locali comunali - Euro e Promos Facility Management. Liquidazione fattura n. V1- 3210 del 30/04/2026 (aprile 2026) di € 1.708,00 - CIG B71E485A3C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105351015) - fattura n. GG202600001906 del 16/04/26 di € 869,07 (marzo 2026). Impegno e liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>869.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gas ECO ENERGIA srl – via capocroce, n. 1  (POD/PDR 00882105124966) - fattura n. 202600001907 del 16/04/2026 di € 3.289,45 (marzo 2026).  Impegno e liquidazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3289.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo contrattuale per la gestione del servizio di ristorazione per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani – plesso di Colonna a.s. 2026/2027 in favore della società Sodexo Italia s.p.a. - CIG B284D60C70.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 1 - AFFARI GENERALI, ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>189894.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura alberature sul territorio comunale.  Liquidazione fattura n 9 del 02/03/2026 a COUNTRY STYLE SRL. CIG: B9998491DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 3 - ATTIVITA' TECNICHE MANUTENTIVE E URBANISTICHE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento  di attività dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani plesso di Colonna. Giornate del 25 e 29 maggio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Telecom Italia Spa – Gestione Telefonia fissa, mobile e noleggio apparati  – 3 BIM 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1155.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipendi Maggio 2026 - Liquidazione competenze straordinarie ai dipendenti mese di Aprile 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione utilizzo sala comunale “Elsa Morante”  per lo svolgimento  di un incontro pubblico a tema politico. Giornata del 23/05/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE A FORMULA PIU' EDK - IL PORTALE DELLA MODULISTICA E DELL'INFORMAZIONE ON-LINE  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PORTALE MEPA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA CIG. BBC41173CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4212</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Funzionario Tecnico (Funzionario di Elevata Qualificazione ex cat. D), CCNL Enti Locali con contratto a tempo determinato e part-time ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel 267/2000 – Nomina Commissione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura energia elettrica e dei servizi relativi, a bassa e media tensione, per gli edifici pubblici e di pubblica illuminazione alla Società Eco Energia Srl – Periodo Aprile 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000202630026524 del 07/05/2026 a favore della società Leasys Spa, per un importo di € 440,42 ( iva compresa al 22%) - CIG. N. Z7036EBA9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture utenze fornitura gas naturale per gli edifici pubblici alla Società Eco Energia Srl – Periodo Aprile 2026. CIG B50AA61CF8 -  € 508,67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>508.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023 tramite MePa alla società Gi Group S.p.A. per acquisto servizio somministrazione lavoro anno 2026– CIG B6607254D4 – Liquidazione fatture n. 1000036612 e 1000036474 del 30/04/2026 per arretrati CCNL Enti Locali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>571.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5226014988 del 15/05/2026 di € 5.373,81 emessa dalla ditta PagoPa Spa per la notifica digitale degli avvisi di accertamento Imu, Tari e verbali CDS mediante utilizzo della piattaforma SEND. Saldo report DI 3/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6556.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 5520/C11 del 22/05/2026 della Società 360 Welfare Srl per la fornitura di buoni pasto in favore dei dipendenti del Comune CIG derivato BAB9F81B30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese postali su conto di credito Poste Italiane S.p.A intestato al Comune di Colonna. Liquidazione fattura n. 1026114217del 25/05/2026 di € 91,54 mese Aprile 2026 – CIG ZC218EF8BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA 2 - ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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