<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per la tenuta delle liste elettorali da parte della Commissione Elettorale Circondariale di Velletri, anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa anno 2026 - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. b), DLGS N. 36/2023 PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025, A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A, VIA DEL CARPINO 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG BA233D80FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione carta d’identità elettronica (c.i.e): liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di dicembre 2025 (dal 01/12/2025 al 31/12/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI SOMME ALL’ECONOMO PER LA GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE 1/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 76 DEL 16.10.2025: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.T.C.L., P.I. 01410971004, CON SEDE IN VIA DELLA VASCA NAVALE 56/58- 00146 – ROMA - PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI PRESSO L’AUDITORIUM COMUNALE LEONE XIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO “BUONI PASTO 11” LOTTO 7 – LAZIO QUOTA 1, ATTIVA SULLA PIATTAFORMA MEPA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI PELLEGRINI SPA. CIG ACCORDO QUADRO B5B9C712CE – CIG FORNITURA: BA193E0E4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23 dicembre 2025 a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 1007/2025,  RG n. 2157/2025, esecutorietà del 10/10/2025 n. 6568/2025, rilasciato dal Giudice di Pace di Frosinone, notificato al Comune di Carpineto Romano in data 10/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAPA-2026-10 DEL 14.01.2026  PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET, NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2026 – 31.03.2026 -  A FAVORE DI CONSULTING SERVICE SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA PRENESTINA NUOVA 307, PALESTRINA (RM), C.F. 04544321005. CIG B6DABAC8A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/FE DEL 21.01.2026 A FAVORE DELLA “LOGOS P.A. S.R.L.”, VIA G. GIOLITTI 19-00030, COLONNA (RM), P.IVA E C.F. 17449191000 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D, POS.EC. D1) A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) FINO AL 31/12/2026, PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR. CIG: BA0A4D5A99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 – “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR)”. Per l’Adesione allo Stato Civile Digitale (ANSC) – Comuni (LUGLIO 2024). LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002157987 del 31/12/2025. MAGGIOLI SPA - CUP F51F24003000006 - CIG B5A3226985.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti ascensori installati negli edifici comunali. Liquidazione saldo– II° semestre 2025. Impianto ascensore N. 26000044833  presso la struttura di proprietà comunale che ospita l’Auditorium comunale, la Biblioteca ed il Centro Studi Leoniani sito in Largo dei Monti Lepini; Impianto ascensore N. 11034626  presso Largo Lavatoio, di proprietà comunale necessario ad accedere dalla zona parcheggio di Largo Lavatoio a Via G. Matteotti, corso principale del paese. CIG: B50D82A574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l. Annualità 2025. Liquidazione fattura mese di DICEMBRE 2025. CIG: B591E86592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti ascensori installati negli edifici comunali. Liquidazione saldo– II° semestre 2025. Impianto ascensore N. 2399953  presso la struttura di proprietà comunale che ospita gli uffici Comunali sita in Piazzale della Vittoria N. 1. Impianto ascensore N. 2399954  presso la struttura che ospita attualmente la scuola primaria dell’I.C. “Leone XIII” sita in Via Leone n. 30.  CIG: B7818D51C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: fornitura, sostituzione e revisione. Liquidazione fattura. CIG: B7819C57D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali elettrici ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale, annualità 2025. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: B69EE8C075</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO INTERCOMUNALE “I CASTELLI DELLA SAPIENZA”, PIAZZA PILOZZI, N. 9, VALMONTONE. LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI. APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali. Impegno di spesa e affidamento diretto per copie eccedenti, periodo ottobre – dicembre 2025. “Consulting Service srl”. CIG BA1553BC28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI CARPINETO ROMANO APS, C.F. 95048270581, CON SEDE IN VIA GIACOMO MATTEOTTI, SNC-00032 – CARPINETO ROMANO -  PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO “PRESEPE VIVENTE DEGLI ANTICHI MESTIERI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 76 DEL 16.10.2025: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA A.T.C.L., P.I. 01410971004, CON SEDE IN VIA DELLA VASCA NAVALE 56/58- 00146 – ROMA - PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI PRESSO L’AUDITORIUM COMUNALE LEONE XIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione quote associative Associazione Città del Tartufo. Annualità 2023,2024 e 2025 - Saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D, POS.EC. D1) A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) FINO AL 31/12/2026, PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR – “LOGOS P.A. SRL”, VIA G. GIOLITTI N.19, COLONNA (RM), P.IVA E C.F. 17449191000. CIG: BA0A4D5A99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026 3/G  DEL 13.01.2026 PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “CASA SAN GIUSEPPE OPERA DON GUANELLA” DI N. UTENTE, C.L,  PER IL PERIODO LUGLIO– DICEMBRE  2025. P.IVA IT01084241007, C.F. 02595400587, VIA AURELIA ANTICA, 446- 00165- ROMA. CIG: B5F4D2AEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 19.12.2025 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG: B8340C2A9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  2  DEL 13.01.2026  PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE  DI DICEMBRE  2025 – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi relativi alle polizze “RCT/RCO”, “RC Patrimoniale in colpa lieve” e “Tutela legale” dell’Ente per l’annualità 2026, con procedura sotto soglia, mediante affidamento diretto come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: BA0244EA2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2025 - DGR LAZIO N. 1296 DEL 18.12.2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE  TROUSSE APS, VIA VAL SILLARO NR. 16, 00141 ROMA, C.F. 80417450584, P.I. 03975181003, PER IL NOLEGGIO STRUMENTAZIONE TECNICA, LUCE E SUONO (SERVICE)  PER SPETTACOLI ESTIVI E STAGIONE TEATRALE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE  TROUSSE APS, VIA VAL SILLARO NR. 16, 00141 ROMA, C.F. 80417450584, P.I. 03975181003, PER IL NOLEGGIO STRUMENTAZIONE TECNICA, LUCE E SUONO (SERVICE)  PER SPETTACOLI ESTIVI E STAGIONE TEATRALE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E INCARICO R.S.P.P.- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/PA  DEL 23.12.2025 A FAVORE DI CEDEA SRL , P. IVA: 14344571006 -  CIG: B8282BDB7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) PER ALUNNI DISABILI (ANNO SCOLASTICO 2025/2026). LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 523, 524 E 525 DEL 15.12.2025 PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 A FAVORE DELLA LA SPONDA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 - CF 04780260586, PI 01302441009. CIG B85D43D310.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 313 DEL 20.12.2025 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI NOVEMBRE  2025. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B5F6B8B0AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  FATTPA 35_25 DEL 16/12/2025 A FAVORE DEL DOTT.  MASSIMO CERVONI  PER L’INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO IN R.S.A. DI N. 1 UTENTE, C.F., RESIDENTE NEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO, PRESSO “SANTA ELISABETTA” ADEGUAMENTO TARIFFARIO PERIODO 01 DICEMBRE 2025 - 31 DICEMBRE 2025- EUROSANITA’ - P.IVA. IT06726891002.  CIG: B9F8E4E183.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  882/PA DEL 31.12.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI DICEMBRE  2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 656FNP  del 31.12.2025  PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “VILLA ALBA S.R.L. a socio unico” DI N. 1 UTENTE, F.C.,  PER IL  MESE DI DICEMBRE  2025. P.IVA IT1707861009, C.F.07165270583, VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 75- 00185- ROMA. CIG: B5F4C37659.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-1274  DEL 31.12.2025 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 2025/2026– MESE DI DICEMBRE   2025 - CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 13.01.2026 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'  ASILO NIDO COMUNALE "PANE E ZUCCHERO" A.E. 2025/2026- MESE DI DICEMBRE  2025-  LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B6AC032257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. 80 del 24.10.2025:LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “A.P.S. AMICI DELLA MONTAGNA DA CARDIGLIO” , C.F. 95048120588, P.IVA: 15751361005- NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE PER SCENOGRAFIA SPETTACOLI TEATRALI A CARPINETO ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 408 DEL 30.12.2025  A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA FERRAZZA S.R.L.S. L. GO SANTA CATERINA, 3 – COLLEFERRO (RM) – 00034- C.F./P.IVA 16165001005 PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 2025 -  EVENTI ESTIVI E STAGIONE TEATRALE. CIG:  B93F33B2A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione per manutenzione beni comunali. Liquidazione fattura. CIG: B34DB45CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ECOSYSTEM S.p.A. mese di dicembre 2025. CIG: B50BEA349A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi comunali, comprensiva della fornitura di autoricambi e materiale di consumo. FIAT PUNTO targata ED832GJ. Liquidazione a saldo. CIG: B78FDEDFA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura. CIG:B79EA5AA71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchio defibrillatore modello Jousing S1, installato presso il plesso scolastico di Via Rereum Novarum (Via San Pietro), in permuta/exchange. Liquidazione fattura CIG: Z823A5FFB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANTICIPO 1/2026.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso di interpello per la presentazione delle candidature per la designazione dei componenti del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. CUG 2026/2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AUDAX ENERGIA SRL  INCARICHI PER  RICHIESTE SU FORNITURE DI ENERGIA ELETTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER ACQUISTO MODULI E STAMPATI.   CIG B951F6AACD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025S3002275 DEL 16/12/2025 ALLA DITTA PROCED S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG B9600A9BD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di novembre 2025 (dal 01/11/2025   al  30/11/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di ottobre 2025 (dal 01/10/2025   al  31/10/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori di «Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia», Comune di Carpineto Romano. Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1. CUP: F94E21000800001 – CIG: 9849852302. Risoluzione del contratto d’appalto Rep. n. 1437 del 19/03/2024, per grave inadempimento dell’appaltatore COSTRUZIONI ALESSI LUIGI &amp; FIGLI S.r.l. ai sensi dell’art. 108, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA E ALLINEAMENTO DATI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI. CIG: B9C174E7C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 84 DEL 06.11.2025: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI CARPINETO ROMANO APS, PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE n. 2 SERATE “LISCIO E NON SOLO” INSERITE ALL’INTERNO DELL’ESTATE CARPINETANA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. 80 del 24.10.2025: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “A.P.S. AMICI DELLA MONTAGNA DA CARDIGLIO” , C.F. 95048120588, P.IVA: 15751361005- NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE PER SCENOGRAFIA SPETTACOLI TEATRALI A CARPINETO ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti ascensori: - n. 2399953 installato presso la struttura comunale che ospita gli  uffici comunali sita in Piazzale della Vittoria n. 1;- n. 2399954 installato presso la struttura comunale che ospita attualmente l’I.C. “Leone XIII” sita in Via San Pietro n. 30. Impegno  di spesa e affidamento. CIG: B9A7063702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 a favore di “MONOLITE DISTRIBUZIONE”, con sede in Marino (Rm), Via Palazzo Colonna, 4, P.I/C.F.  13984451008 per la promozione delle iniziative inserite nell’estate carpinetana 2025. CIG: B9A1235ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL SRL. Liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli stipendi e adempimenti connessi. III trimestre 2025. Fattura n. 135_25 del 31/10/2025 – CIG B13886780E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale III trimestre 2025. CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2024”.  Appalto dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) relativi alla direzione lavori, C.S.E., misura e contabilità, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n.36/2023.  CUP: F93D22000770006 – CIG B306905CB5. Liquidazione saldo spettanze professionali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Appalto per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (S.I.A.) inerenti la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, mediante procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. e), D.Lgs. n. 36/2023. CUP: F97B18000310006 – CIG: A0047EEC86. Liquidazione acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER LA “SAGRA DELLA CALDAROSTA 2025”. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 04.12.2025 IN FAVORE DELL’ARCHITETTO ELENA MUSCO, STUDIO DI PROGETTAZIONE LENTINI MUSCO. CIG: B8E58B0027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAPA-2025-533 DEL 04.12.2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET, NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.12.2025 – 31.12.2025 -  A FAVORE DI CONSULTING SERVICE SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA PRENESTINA NUOVA 307, PALESTRINA (RM), C.F. 04544321005. CIG B6DABAC8A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 508 DEL 04.12.2025 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'  ASILO NIDO COMUNALE "PANE E ZUCCHERO" A.E. 2025/2026- MESE DI NOVEMBRE   2025-  LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B6AC032257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale con l’istituto di credito UNICREDIT al 30/06/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 516, 517 e 518  DEL 11.12.2025 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione verbali di gara della Commissione giudicatrice e presa d’atto della proposta di aggiudicazione per dell’affidamento in concessione d’uso dell’impianto sportivo comunale “Ludovico Galeotti” di via Rerum Novarum all’Associazione Temporanea – ASD Tennis Club Segni/APS Amici della Montagna da Cardiglio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 610FNP  del 02.12.2025  PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “VILLA ALBA S.R.L. a socio unico” DI N. 1 UTENTE, F.C.,  PER IL  MESE DI NOVEMBRE  2025. P.IVA IT1707861009, C.F.07165270583, VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 75- 00185- ROMA. CIG: B5F4C37659.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-1186  DEL 30.11.2025 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 2025/2026– MESE DI NOVEMBRE   2025 - CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l. Annualità 2025. Liquidazione fattura mese di NOVEMBRE 2025. CIG: B591E86592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fatture per i servizi eseguiti nel mese di novembre 2025. CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ECOSYSTEM S.p.A. mese di novembre 2025. CIG: B50BEA349A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2025. Liquidazione fattura mese di novembre. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrico-sanitari dei fabbricati di proprietà comunale. Liquidazione fattura. CIG: B91BECC99B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura. CIG:B79EA5AA71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di asfalto a freddo in sacchi ad uso della squadra comunale di manutenzione. Liquidazione fattura. CIG: B8AFA3E9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT) – annualità 2025 - con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di Offerta (R.D.O.) su piattaforma Me.P.A. Liquidazione fatture. CIG: B9228B60CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA ANNO 2024 PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELL’AREA – INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI AMMESSI ALLA SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO NON UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 84 DEL 06.11.2025: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI CARPINETO ROMANO APS, PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE DUE SERATE “LISCIO E NON SOLO” INSERITE ALL’INTERNO DELL’ESTATE CARPINETANA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  821/PA DEL 30.11.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI NOVEMBRE  2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga revisore unico ex art. 235 comma 1, del D. Lgs. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AC523  del 02.12.2025 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, C.F., PER IL MESE DI NOVEMBRE   2025. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B5F6C38F6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. LA SPONDA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE. C.F. 04780260586, P.IVA 01302441009. CIG: B95D2DE1B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali e delle aree esterne, nonché a supporto dell’organizzazione delle iniziative culturali e degli eventi di spettacolo promossi dal Comune di Carpineto Romano (servizi tecnici relativi agli impianti elettrici, alla trasmissione dati e agli allestimenti).  Impegno di spesa e affidamento. CIG: B971B76BB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via Matteotti ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un Asilo Nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un Polo didattico per l’infanzia». Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) inerenti la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni specialistiche accessorie mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, co. 1 lett. a) della Legge n. 108/2021. Liquidazione 2° acconto spettanze. CIG: 9744951BF4 – CUP: F94E21000800001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DI PROCED S.R.L. P.IVA 01952150264 PER ACQUISTO  MATERIALE DI CANCELLERIA CIG : B9600A9BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571. Liquidazione del Certificato di pagamento n. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione emolumenti organo di revisione del Comune di Carpineto Romano. Secondo semestre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto stampati (spedizione atti tributari e avvisi di ricevimento). Affidamento a Poste Italiane Spa. CIG: B951F6AACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto decentrato 2024. Liquidazione al personale dipendente non titolare di elevata qualificazione dei compensi di produttività, individuale ed organizzativa, per l’anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 00021466282 DEL 27.10.2025, NRR. 0005955134 E 0002147268 DEL 31.10.2025 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE E ACQUISTO MANUALE “I PROCEDIMENTI NELLO STATO CIVILE”. CIG: B82EAEE6BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002150041 DEL 12.11.2025 per LA FORNITURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE, SECONDA COPIA, A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG B8C6A7995C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di contributo da parte del Consiglio regionale del Lazio ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e contributi da parte dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n.127”- Approvazione rendicontazione progetto “CARPINETO ROMANO LIVE: UN’ ESTATE DA VIVERE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DI TIPOGRAFIA FERRAZZA S.R.L.S. L. GO SANTA CATERINA, 3 – COLLEFERRO (RM) – 00034- C.F./P.IVA 16165001005 PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 2025 -  EVENTI ESTIVI E STAGIONE TEATRALE. CIG: B93F33B2A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 18.11.2025 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2025. CIG: B8340C2A9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO 109 – CINEMA, ARTE, CULTURA ETS, C.F. 96481170585, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DEL 19 E 25 AGOSTO 2025 INSERITE NELLA PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 84 DEL 06.11.2025: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVIO BPD CLUB – COLLEFERRO, P.I. 12527191006, CON SEDE IN VIA DEGLI ESPLOSIVI SNC, 00034 – COLLEFERRO (RM),  PER LE MANIFESTAZIONI DEL 20.08.2025 E DEL 30.08.2025 INSERITE ALL’INTERNO DELL’ESTATE CARPINETANA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 84 DEL 06.11.2025: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMPLESSO BANDISTICO "VINCENZO CIPRIANI", CON SEDE IN VIA F.TURATI SNC, GORGA (RM), C.F. 95016920589 PER LA PRESTAZIONE MUSICALE DEL 27.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625041812 DEL 21/11/2025 A FAVORE DELLE SIAE-MANDATARIA VALMONTONE PER ASSOLVIMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE PER GLI SPETTACOLI INSERITI NEL PROGRAMMA DELL’ESTATE CARPINETANA  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fatture per i servizi eseguiti nel mese di ottobre 2025.  CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-1078  DEL 31.11.2025 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 2025/2026– MESE DI OTTOBRE  2025- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto misto di lavori, servizi e forniture relativo all’assunzione del ruolo di “terzo responsabile” per la conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e controllo di tutte le centrali termiche e caldaie dislocate nel territorio comunale, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. mediante richiesta di Offerta (R.D.O.) su piattaforma MEPA. CIG: B9253F8359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT) – annualità 2025 - con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di Offerta (R.D.O.) su piattaforma Me.P.A. CIG: B9228B60CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali elettrici ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale, annualità 2025. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo.  CIG: B69EE8C075</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrico-sanitari dei fabbricati di proprietà comunale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: B91BECC99B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l. Annualità 2025.  Liquidazione fattura mese di ottobre 2025 CIG: B591E86592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ECOSYSTEM S.p.A. mese di ottobre 2025. CIG: B50BEA349A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027.  Annualità 2025. Liquidazione fattura mese di ottobre.  CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura. CIG:B79EA5AA71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE TURISMO - A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RISPOSTA ALL’AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA REGIONALE IN FAVORE DELLE TRADIZIONI STORICHE, ARTISTICHE, RELIGIOSE E POPOLARI, ANNO 2025” – LR N. 26/2007, ART. 31, c. 3  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE  “FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA 2025- XXXV edizione”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di settembre 2025 (dal 01/09/2025   al  30/09/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO – L.R. 29 DICEMBRE 2014, N. 15, SS.MM.II. – APPROVAZIONE PROGETTO “SUONI DI MEZZA ESTATE 2025” - CUP: F99I25001250002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 250097246 DEL 05.11.2025 PER NOLEGGIO DI N.2 BAGNI CHIMICI A FAVORE DI “TAILORSAN SPA”, VIALE EUROPA , 55, ROMA. CIG: B8D8D40E5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 13.11.2025 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI OTTOBRE   2025. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B5F6B8B0AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 470 DEL 04.11.2025 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'  ASILO NIDO COMUNALE "PANE E ZUCCHERO" A.E. 2025/2026- MESE DI OTTOBRE  2025-  LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B6AC032257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  NRR. 499FNP  del 01.10.2025 e 542FNP del 03.11.2025   PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “VILLA ALBA S.R.L. a socio unico” DI N. 1 UTENTE, F.C.,  PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. P.IVA IT1707861009, C.F.07165270583, VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 75- 00185- ROMA. CIG: B5F4C37659.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AC500 del 04.11.2025 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, C.F., PER IL MESE DI OTTOBRE  2025. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B5F6C38F6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA ANNO 2024 PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELL’AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO E PER SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK, PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per la concessione di contributi ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale (ad esclusione di Roma Capitale), per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dell’ambiente - articolo 5 del “Regolamento per la concessione di  contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.” – Anno 2025. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PROGETTO “LA NOTTE DI SANT’AGOSTINO: RISATE E TRADIZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO 109 – CINEMA, ARTE, CULTURA ETS, C.F. 96481170585, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DEL 19 E 25 AGOSTO 2025 INSERITE NELLA PROGRAMMAZIONE ESTIVA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 279 DEL 04.11.2025 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI SETTEMBRE   2025. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B5F6B8B0AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio, annualità 2022. «Messa in sicurezza rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie – CUP: F93C22000210001». Appalto dei Servizi di Ingegneria ed Architettura (S.I.A.) relativi alla P.F.T.E. e progettazione esecutiva CIG: B13D0FEF39. Liquidazione anticipazione e acconto su spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 84 DEL 06.11.2025: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AVIO BPD CLUB – COLLEFERRO, P.I. 12527191006, CON SEDE IN VIA DEGLI ESPLOSIVI SNC, 00034 – COLLEFERRO (RM),  PER LE MANIFESTAZIONI DEL 20.08.2025 E DEL 30.08.2025 INSERITE ALL’INTERNO DELL’ESTATE CARPINETANA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  733/PA DEL 31.10.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI OTTOBRE 2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE ALLA SIAE PER GLI SPETTACOLI INSERITI NEL PROGRAMMA DELL’ESTATE CARPINETANA  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 84 DEL 06.11.2025: IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL COMPLESSO BANDISTICO "VINCENZO CIPRIANI", CON SEDE IN VIA F.TURATI SNC, GORGA (RM), C.F. 95016920589 PER LA PRESTAZIONE MUSICALE DEL 27.08.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di assistenza alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025 - CIG N. B8F3282069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 24.10.2025 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG: B8340C2A9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AC461 del 29.10.2025 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, C.F., PER IL MESE DI SETTEMBRE  2025. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B5F6C38F6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER LA “SAGRA DELLA CALDAROSTA 2025”. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGD. 36/2023 IN FAVORE DELL’ARCHITETTO ELENA MUSCO, STUDIO DI PROGETTAZIONE LENTINI MUSCO. CIG: B8E58B0027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a contrarre, affidamento servizio revisione  per il veicolo Fiat Punto targato EJ023NJ in dotazione alla Polizia Locale, impegno della spesa – Ditta CRAM Srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 62 DEL 12.08.2025: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMENSIONE EVENTI STE.SA. PER L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL COMICO ANTONIO GIULIANI DEL GIORNO 28.08.2025 ALL’INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’AGOSTO CARPINETANO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 78 DEL 24.10.2025: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LEPINA “ENTE PALLIO DELLA CARRIERA” PER L’ORGANIZZAZIOONE DELLA SAGRA DELLA CALDAROSTA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.T. SPA. Liquidazione di spesa per le attività di passaggio da TARI presuntiva monomia a TARI presuntiva binomia. Fattura n. 0002103199 del 30/06/2025 – CIG B66D36A660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 78 DEL 24.10.2025: IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LEPINA “ENTE PALLIO DELLA CARRIERA” PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA DELLA CALDAROSTA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi interventi messa in sicurezza edifici e territorio ex art. 1, comma 139, Legge 145/2018, annualità 2023. «Demolizione e ricostruzione del cavalcavia pedonale su Via Carpinetana, c.d. “Ponte di Ferro” - CUP: F91B22000570001». Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto dei Servizi di Ingegneria e Architettura (S.I.A.) relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.). Impegno di spesa ed affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. - CIG: B89D81BC19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 62 DEL 12.08.2025: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMENSIONE EVENTI STE.SA. PER L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL COMICO ANTONIO GIULIANI DEL GIORNO 28.08.2025  ALL’INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’AGOSTO CARPINETANO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi interventi messa in sicurezza edifici e territorio ex art. 1, comma 139, Legge 145/2018, annualità 2023. «Demolizione e ricostruzione del cavalcavia pedonale su Via Carpinetana, c.d. “Ponte di Ferro” - CUP: F91B22000570001». Affidamento del servizio di assistenza archeologica e sorveglianza nell’ambito dei lavori di scavo e/o movimentazione di terra, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B8C913B542</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "PANE E ZUCCHERO" RELATIVE ALL'ANNO EDUCATIVO 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura del registro di emergenza degli atti di stato civile, seconda copia, a favore di Maggioli S.P.A.CIG B8C6A7995C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. a dipendente dell’Ente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “LUDOVICO GALEOTTI” DI VIA RERUM NOVARUM, PER ANNI DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi interventi messa in sicurezza edifici e territorio ex art. 1, comma 139, Legge 145/2018, annualità 2023. «Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località “Cima di Prato” - CUP: F97H22000420001». Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto dei Servizi di Ingegneria e Architettura (S.I.A.) relativi alla Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.). Impegno di spesa ed affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. - CIG: B89DE63B10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di asfalto a freddo in sacchi ad uso della squadra comunale di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.  CIG: B8AFA3E9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.GLS. 36/2023, PER NOLEGGIO DI N.2 BAGNI CHIMICI. “TAILORSAN SPA”, VIALE EUROPA , 55, ROMA. CIG: B8D8D40E5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAPA-2025-495 DEL 08.10.2025 PER LE COPIE ECCEDENTI IL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI, PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2025 A FAVORE DI CONSULTING SERVICE SRL, SEDE LEGALE IN VIA PRENESTINA NUOVA 307, PALESTRINA (RM), C.F. 04544321003. CIG: B860F1309F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 DEL 09.10.2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA PUNTO SCUOLA SAS, C.F./P.IVA 05180031006, CON SEDE IN VIA CONSOLARE LATINA 241B, 00034- COLLEFERRO (RM)  PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CARPINETO ROMANO, A.S. 2025-2026. CIG: B87AEEED5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1033  DEL 09.10.2025 A FAVORE DELLA LIBRERIA “C&amp;C CATENA SNC”, C.F./P.IVA 12754341001 PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CARPINETO ROMANO, ANNO SCOLASTICO 2025-2026. CIG: B87AE9109F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027.  Annualità 2025. Liquidazione fattura mese di settembre.  CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l. Annualità 2025. Liquidazione fattura mese di settembre 2025. CIG: B591E86592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento per smaltimento e recupero dei rifiuti biodegradabili prodotti da sfalci e potature (C.E.R. 20.02.01) nel Comune di Carpineto Romano. Liquidazione fatture. CIG: Z9B3B1D442.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT) – periodo settembre – dicembre 2024. Liquidazione fattura. CIG: B32CFFC8E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 428 DEL 02.10.2025 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'  ASILO NIDO COMUNALE "PANE E ZUCCHERO" A.E. 2025/2026- MESE DI SETTEMBRE 2025-  LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B6AC032257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ECOSYSTEM S.p.A. mese di settembre 2025. CIG: B50BEA349A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di elaborazione Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze “Estate Carpinetana e Pallio della Carriera anno 2025”. Liquidazione fatture. CIG: B78F960E3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo.  CIG: B69EE8C075</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235 DEL 04.10.2025 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI AGOSTO  2025. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B5F6B8B0AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture fino al mese di Agosto 2025 per il servizio di prima accoglienza, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Carpineto Romano all’operatore economico AMICI DEGLI ANIMALI SRL CIG:  B87B002121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE TRATTATIVA MEPA N.5668543 IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI CARPINETO ROMANO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO PROVVISORIO FINO AL 31/12/2025 - AMICI DEGLI ANIMALI SRL - P.IVA 10543721004 – CIG B87B002121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  643/PA DEL 30.09.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI SETTEMBRE  2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura. CIG:B79EA5AA71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 2/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di agosto 2025 (dal 01/08/2025   al  31/08/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di luglio 2025 (dal 01/07/2025   al  31/07/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria delle fontane, al fine di assicurarne il regolare funzionamento, il decoro, la pulizia e le condizioni di sicurezza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti a Carpineto Romano, anno scolastico 2025-2026. Impegno di spesa a favore di “Libreria Punto Scuola s.a.s.”. CIG B87AEEED5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti a Carpineto Romano, anno scolastico 2025-2026. Impegno di spesa a favore di “C&amp;C Catena snc”. CIG: B87AE9109F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Francesco del 05.10.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali. Impegno di spesa per copie eccedenti, periodo giugno – settembre 2025. CIGB860F1309F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 410FNP  del 02.09.2025  PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “VILLA ALBA S.R.L. a socio unico” DI N. 1 UTENTE, F.C.,  PER IL MESE DI AGOSTO 2025. P.IVA IT1707861009, C.F.07165270583, VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 75- 00185- ROMA. CIG: B5F4C37659.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 62 DEL 12/08/2025. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CIRCO VERDE ASD”,  PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DELLA  XXXV^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA PER ALUNNI DISABILI (ANNO SCOLASTICO 2025/2026). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023. “LA SPONDA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE”, CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 - CF 04780260586, PI 01302441009. CIG B85D43D310.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 62 DEL 12/08/2025. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE  DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  “CONVIVIUM PRO MUSICA” PER LA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA INSERITA NEGLI EVENTI DELL’ESTATE CARPINETANA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571. Approvazione della contabilità relativa al SAL n. 4 a tutto il 18/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ECOSYSTEM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ECOSYSTEM S.p.A. mese di giugno, luglio e agosto 2025. CIG: B50BEA349A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria delle fontane, al fine di assicurarne il regolare funzionamento, il decoro, la pulizia e le condizioni di sicurezza. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B84C7981CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l. Annualità 2025. Liquidazione fatture giugno, luglio e agosto 2025. CIG: B591E86592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti ascensori installati negli edifici comunali. (Auditorium e Largo Lavatoio) Liquidazione in acconto– I° semestre 2025.CIG: B50D82A574 - Rif. Det. n. 605/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. Appalto dei lavori di “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2024”. CUP: F93D22000770006 – CIG B30AC850A. Liquidazione del SAL n. 2 e finale e dei concordanti certificati di pagamento nn. 2 e 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fatture per i servizi eseguiti nel mese di luglio e agosto 2025.  CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi comunali, comprensiva della fornitura di autoricambi e materiale di consumo. FIAT PUNTO targata ED832GJ. Liquidazione 1° acconto CIG: B78FDEDFA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria della fontana monumentale in Piazza Antonio Camaiti. Liquidazione fattura. CIG: B7817ED254</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAPA-2025-386 DEL 04.09.2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET, NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.09.2025 – 30.11.2025 -  A FAVORE DI CONSULTING SERVICE SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA PRENESTINA NUOVA 307, PALESTRINA (RM), C.F. 04544321005. CIG B6DABAC8A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02PA/2025 DEL 28.08.2025 A FAVORE DI GABRIELE ROBERTO, C.F. GBRRRT60H06C740J, CON SEDE IN CISTERNA DI LATINA (LT) VIA REYNOLDS, S.N.C. PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 28.08.2025 IN ONORE DI SANT'AGOSTINO. CIG: B80571618E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAPA-2025-407 DEL 16.09.2025 A FAVORE DI CONSULTING SERVICE SRL – P.IVA/C.F. 04544321005 PER IL RINNOVO DEL DOMINIO “CARPINETOROMANO.IT”. CIG B82EBB17A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di G.C. n. 59 del 07/08/2025. Liquidazione di spesa per l’erogazione di un contributo a favore dell’associazione Coro Polifonico “Padre Domenico Stella” di Carpineto Romano per scambio culturale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per rimborso spese sostenute dal dipendente Q.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio conduzione scuolabus per gli alunni delle scuole del Comune di Carpineto Romano (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) per il periodo settembre 2025/giugno 2026. Affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett B) del D.lgs 36/2023. S.P.E.P. LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS,  P. IVA 01888800602. CIG B8340C2A9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2023 CUPD61H25000060003 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TIPOGRAFICI PER SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. Liquidazione fattura 11/PA alla ditta Francesco Tortora. CIG: B62C72C40C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compartecipazione al Piano di zona al Comune di Colleferro (Comune Capofila). Anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 giugno 2025 a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 75/2025,  RG n. 131/2024, rilasciato dal Giudice di Pace di Segni, notificato al Comune di Carpineto Romano in data 05/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 giugno 2025 a seguito di sentenza n. 15/2024 resa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Segni (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 per il rinnovo del dominio “carpinetoromano.it” a favore di Consulting Service s.r.l. CIG B82EBB17A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura del registro di emergenza degli atti di stato civile e acquisto del manuale “I procedimenti nello Stato Civile” a favore di Maggioli S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico 2025/2026: approvazione graduatoria provvisoria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2023 -PRESA D’ATTO DELLE DOMANDE E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese sostenute dal dipendente Q.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 E S.M.I. –  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI CONSULTENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E  INCARICO R.S.P.P.  - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LET. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CEDEA SRL,  P. IVA: 14344571006. CIG: B8282BDB7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-878 DEL 31.08.2025 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI LUGLIO  2025- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2025. Liquidazione fattura mese di agosto. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: fornitura, sostituzione e revisione.  Liquidazione fattura. CIG: B7819C57D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA’ 2024. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 237/2025 - GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI E DEL MODELLO DI RICHIESTA COMUNALE DELLE RISORSE REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AC384 del 02.09.2025 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, C.F., PER IL MESE DI AGOSTO 2025. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B5F6C38F6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  559/PA DEL 31.08.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI AGOSTO  2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2 – “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - COMUNI (APRILE 2022). LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002134366 DEL 31/07/2025. MAGGIOLI SPA - CUP F91C2200044006 - CIG A0053EE3A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di erogazione di giornate di formazione al personale dipendente. Acconto. Fattura 100_25 del 04/08/2025 CIG. B62C50D3F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL SRL. Liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli stipendi e adempimenti connessi. II trimestre 2025. Fattura n. 98_25 del 04/08/2025 – CIG B13886780E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale II trimestre 2025. CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025S3001455 DEL 30/07/2025 ALLA DITTA PROCED S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG B7A152177F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di giugno 2025 (dal 01/06/2025   al  30/06/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto domande per il servizio di trasporto scolastico e nomina commissione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 57 DEL 30.07.2025: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI “SILVIO CARPETO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 366 DEL 28.08.2025 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. –ADEGUAMENTO TARIFFA CCNL COOP. SOCIALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura. CIG:B79EA5AA71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell'appalto dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti termo-idraulici degli edifici comunali. Liquidazione fattura. CIG: B79EB70FD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP). A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di reperibilità veterinaria della Clinica Equivet RH in occasione delle gare disfida del "Pallio della Carriera 2025". Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B809798D53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C. n. 62 del 12/08/2025. Liquidazione contributo a favore  della Pro Loco di Carpineto Romano APS per l’organizzazione di due concerti all’interno della programmazione dell’estate carpinetana 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 57 DEL 30.07.2025: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI “SILVIO CARPETO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di G.C. n. 59 del 07/08/2025. Impegno di spesa per l’erogazione di un contributo a favore dell’associazione Coro Polifonico “Padre Domenico Stella” di Carpineto Romano per scambio culturale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C. n. 56 del 30/07/2025. Liquidazione contributo a favore dell’Associazione Culturale Lepina Ente Pallio della Carriera per l’organizzazione della manifestazione "Pallio della Carriera 2025".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 a favore di “Pirotecnica Gabriele Roberto”, con sede in Cisterna di Latina (LT), Via Reynolds s.n.c., C.F. GBRRRT60H06C740J, per lo spettacolo pirotecnico del 28/08/2025 in onore di Sant'Agostino. CIG: B80571618E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2025. Liquidazione fattura mese di luglio. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione territorio comunale e immobili di proprietà comunale (annualità 2025). Impegno di spesa e affidamento. CIG: B806647AD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C. n. 56 del 30/07/2025. Liquidazione di un patrocinio oneroso alla ProLoco di Carpineto Romano per due eventi di animazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Agostino del 28 Agosto 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C. n. 56 del 30/07/2025. Impegno di spesa per il riconoscimento di un patrocinio oneroso alla ProLoco di Carpineto Romano per due eventi di animazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 599/25 DEL 06/08/2025 A FAVORE DE IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 2024-2025. CIG 88180179D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AC358 del 06.08.2025 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, C.F., PER IL MESE DI LUGLIO 2025. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B5F6C38F6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 487/PA del 29.07.2025 per il servizio di pulizia e ripristino dei locali scolastici comunali adibiti a seggio elettorale a favore di La Lucente spa, Via dei Gerani 6, Modugno (BA), P.IVA 00252370721. CIG: B7441DD5E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 62 DEL 12.08.2025: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI CARPINETO ROMANO APS  PER L’ORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI ALL’ INTERNO DELL’ESTATE CARPINETANA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 606/25 DEL 18/08/2025 A FAVORE DE IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 2024-2025. CIG 88180179D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione importo determinazione n. gen. 350 del 22/07/2024 ad oggetto “Servizio di gestione dell’asilo nido comunale Pane e Zucchero a.e. 2024/2025. Attivazione della proroga contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 -Il Melograno Soc. Coop. Soc.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO"PANE E ZUCCHERO" - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI GESTIONE A.E. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di G.C. n. 62 del 12/08/2025. Impegno di spesa per il riconoscimento di un contributo all’associazione culturale “Il Circo Verde ASD”,  per il servizio di direzione artistica e organizzazione spettacoli della  XXXV^ edizione del Festival degli Artisti di Strada 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di G.C. n. 62 del 12/08/2025. Impegno di spesa per il riconoscimento di un contributo all’associazione culturale “Convivium pro musica” per la rassegna di musica classica inserita negli eventi dell’Estate Carpinetana 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 62 DEL 12.08.2025: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO  A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE LEPINA “ENTE PALLIO DELLA CARRIERA” PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALLIO DELLA CARRIERA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 196 DEL 09.08.2025 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI LUGLIO  2025. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B5F6B8B0AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 370FNP  del 01.08.2025  PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “VILLA ALBA S.R.L. a socio unico” DI N. 1 UTENTE, F.C.,  PER IL MESE DI LUGLIO 2025. P.IVA IT1707861009, C.F.07165270583, VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 75- 00185- ROMA. CIG: B5F4C37659.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C. n. 56 del 30/07/2025. Liquidazione del patrocinio oneroso alla ProLoco di Carpineto Romano per l’organizzazione degli eventi inseriti nella Festa della Montagna 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme impegnate con D.D. 154/20025 per affidamento fornitura di vestiario per il personale di Polizia Locale alla Ditta Monsignor Srl – CIG:B69A5E4B3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 – “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3. - "APP IO” COMUNI (Novembre 203) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002133905 DEL 31/07/2025. MAGGIOLI SPA - CUP F91F24000140006 - CIG B484D683A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somma IMU anno d’imposta 2020 erroneamente versata   al Comune di Carpineto Romano di competenza del Comune di Latina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di maggio 2025 (dal 01/05/2025   al  31/05/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C. n. 56 del 30/07/2025. Riconoscimento patrocinio oneroso alla ProLoco di Carpineto Romano per l’organizzazione degli eventi inseriti nella Festa della Montagna 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  506/PA DEL 31.07.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI LUGLIO  2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C N. 47 DEL 20.06.2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI CARPINETO ROMANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TORNEO DI EVA" EDIZIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C. n. 52 del 17/07/2025. Erogazione contributo in favore della A.S.D. Runners Team Di Carpineto Romano per la manifestazione podistica “IV TROFEO SANT’AGOSTINO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR.  189FNP del 02.05.2025, PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “VILLA ALBA S.R.L. a socio unico” DI N. 1 UTENTE, F.C.,  PER IL MESE DI APRILE 2025, P.IVA IT1707861009, C.F.07165270583, VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 75- 00185- ROMA. CIG: B5F4C37659.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 0002119349 DEL 28.04.2025 E 0002125090 DEL 28.05.2025 PER ACQUISTO DI MATERIALE NON FORNITO DALLO STATO PER IL REFERENDUM DELL’8 E 9 GIUGNO  2025 A FAVORE DI  MAGGIOLI S.P.A, VIA DEL CARPINO 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B65B33B552.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria occorrente per gli uffici comunali mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite affidamento diretto ex art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs 36/2023 Impegno di spesa. CIG: B7A152177F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C N. 47 DEL 20.06.2025 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO DI CARPINETO ROMANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TORNEO DI EVA" EDIZIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fattura per i servizi eseguiti nel mese di maggio 2025 e analisi rifiuto giugno 2025.  CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazione elettorali per il Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione di sabato 8 e domenica 9 giugno 2025.  Appalto del servizio di disinfezione e sanificazione dei locali destinati a seggi elettorali. Liquidazione fattura. CIG: B6BE68B998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio, annualità 2022. «Messa in sicurezza rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie – CUP: F93C22000210001». Appalto del Servizio di consulenza specialistica – supporto amministrativo alla progettazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B45CD04C0D. Liquidazione 2° acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di elaborazione Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze “Estate Carpinetana e Pallio della Carriera anno 2025”. Impegno  di spesa e affidamento. CIG: B78F960E3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ECOSYSTEM S.p.A. mese di maggio  2025. CIG: B50BEA349A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di asfalto a freddo in sacchi ad uso della squadra comunale di manutenzione. Liquidazione fattura. CIG: B6F61828F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: fornitura, sostituzione e revisione. Impegno  di spesa e affidamento. CIG: B7819C57D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale in località "Querceta". Liquidazione spettanze alla ditta BATTISTI ELVEZIO. CIG: B72C0FFBA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi comunali, comprensiva della fornitura di autoricambi e materiale di consumo. FIAT PUNTO targata ED832GJ. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B78FDEDFA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Impegno  di spesa e affidamento. CIG: B79EA5AA71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell'appalto dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti termo-idraulici degli edifici comunali, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50. comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B79EB70FD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura. CIG: B34DB9A326.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica funzionale ai sensi della norma tecnica CEI 62-13 del defibrillatore JOUSING S1 sn.DS1220603359. Liquidazione fattura. CIG: B6F67EF671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP F33I22000020001 – Piani Urbani Integrati Poli di Sport, Benessere, Disabilità - Art. 5 della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di CARPINETO ROMANO per l’attuazione del progetto di «Riqualificazione, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo "Ludovico Galeotti" per creazione del POLO SPORTIVO COMUNALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE» di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU). Affidamento diretto dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva a RTP composta da ING. ALESSANDRO COCCO (Mandatario), ING. MARIA ELISA PUCINISCHI (Mandante), ARCH. DENIS FERRARI (Mandante) - Importo euro 51.700,75 (CNP 4% ed IVA 22% Escluse)  Liquidazione saldo onorario spettante per la redazione del progetto esecutivo  CIG 9888152929.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2023 – CUP: D61H25000060003 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E  MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 0002116790 DEL 14.04.2025 E 0002128068 DEL 12.06.2025 PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATI CIVILE ANNO 2024 A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A, VIA DEL CARPINO 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B2432CB4B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184 DEL 12.07.2025 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI GIUGNO 2025. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B5F6B8B0AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 335FNP  del 11.07.2025  PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “VILLA ALBA S.R.L. a socio unico” DI N. 1 UTENTE, F.C.,  PER IL MESE DI MAGGIO 2025. P.IVA IT1707861009, C.F.07165270583, VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 75- 00185- ROMA. CIG: B5F4C37659.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Servizio di supporto al R.U.P. per la supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E. e per le attività tecnico amministrative connesse alla fase di esecuzione dei lavori. CUP: F97B18000310006 – CIG: A029E941BD. Liquidazione 1° acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288 DEL 08.07.2025 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI GIUGNO 2025  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 289  DEL 08.07.2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) PER ALUNNI DISABILI (ANNO SCOLASTICO 2024/2025) MESE DI GIUGNO 2025  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG:  B57133178D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 1115/G  DEL 08.07.2025 PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “CASA SAN GIUSEPPE OPERA DON GUANELLA” DI N. UTENTE, C.L,  PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025. P.IVA IT01084241007, C.F. 02595400587, VIA AURELIA ANTICA, 446- 00165- ROMA. CIG: B5F4D2AEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43  DEL 09.07.2025  - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO  2025. CIG: B308587338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C. n. 52 del 17/07/2025. Riconoscimento patrocinio oneroso alla A.S.D. Runners Team Di Carpineto Romano per la manifestazione podistica “IV TROFEO SANT’AGOSTINO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C. n. 50 del 04/07/2025. Liquidazione di spesa del patrocinio oneroso riconosciuto all’associazione sportiva dilettantistica Giocosport per la realizzazione del “Centro estivo 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAPA-2025-292 DEL 30.06.2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET, NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.06.2025 – 31.08.2025 -  A FAVORE DI CONSULTING SERVICE SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA PRENESTINA NUOVA 307, PALESTRINA (RM), C.F. 04544321005. CIG B6DABAC8A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AC313 del 03.07.2025 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, C.F., PER IL MESE DI GIUGNO  2025. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B5F6C38F6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-679  DEL 30.06.2025 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI GIUGNO  2025- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a contrarre, affidamento servizio manutenzione  per il veicolo Fiat Panda targato AY123AK in dotazione alla Polizia Locale, impegno della spesa – Ditta Autotruck Service Coluzzi Srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto di spesa con report intermedio relativo alle spese sostenute in favore di Mercanti Imprese in Rete</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto delle Linee guida regionali per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook, per l’anno scolastico 2025-2026. Approvazione dell'Avviso pubblico e del modello di domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C. n. 50 del 04/07/2025. Riconoscimento patrocinio oneroso all’associazione sportiva dilettantistica Giocosport per la realizzazione del “Centro estivo 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2025 a seguito di Decreto ingiuntivo n. 1393/2024, RG n. 3794/2024 esecutorietà n. 537/2025, rilasciato dal Tribunale di Velletri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a contrarre, affidamento servizio di fornitura di pneumatici per il veicolo Fiat Punto targato EJ023NJ in dotazione alla Polizia Locale, impegno della spesa – Ditta Ciotti Gomme Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ASILO NIDO COMUNALE "PANE E ZUCCHERO" A.E. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AC270 del 06.06.2025 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, C.F., PER IL MESE DI MAGGIO 2025. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B5F6C38F6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 205FNP e 223FNP del 05.05.2025 e 146FNP del 02.04.2025,  PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “VILLA ALBA S.R.L. a socio unico” DI N. 1 UTENTE, F.C.,  PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2025. P.IVA IT1707861009, C.F.07165270583, VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 75- 00185- ROMA. CIG: B5F4C37659.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO  DEFINITIVO DEGLI AMMESSI AL FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2024 - DGR 1154 DEL 23.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 260  DEL 19.06.2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) PER ALUNNI DISABILI (ANNO SCOLASTICO 2024/2025) MESE DI MAGGIO 2025  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG:  B57133178D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 259 DEL 19.06.2025 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI MAGGIO 2025  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  422/PA DEL 30.06.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI GIUGNO  2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a contrarre, affidamento servizio di fornitura di abbigliamento per Gruppo Comunale di protezione Civile tramite procedura MEPA n.5442982, impegno della spesa – Ditta Falcim Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria della fontana monumentale in Piazza Antonio Camaiti. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B7817ED254</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti ascensori installati negli edifici comunali, secondo semestre 2025.  Impegno  di spesa e affidamento. CIG: B7818D51C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: manutenzione ordinaria  1° semestre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 22 giugno 2012 n. 8 e ss.mm.ii. – Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Affidamento incarico di Responsabile del Procedimento Esperto in materia paesaggistico-ambientale per esperire parere di competenza (delega) ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, come disciplinato dalla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8. Annualità 2025-2026. CIG: B781B37929.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2025. Liquidazione fattura mese di giugno.  CIG: 9584102B29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale con l’istituto di credito UNICREDIT al 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura accessori – elettrodi defibrillazione - di apparecchi defibrillatori  Philips DAE installati  presso il Complesso Sportivo G. Galeotti di Via Rereum Novarum e l’edificio Santa Maria Ex scuole elementari. Liquidazione fattura. CIG: B6F6698B62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13 maggio 2025 a seguito di sentenza n. 5637/2024 resa dalla Corte di Appello di Roma.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di validazione del Piano Economico Finanziario secondo le direttive “ARERA MTR-2” con riferimento all’aggiornamento biennale 2024-2025 previsto dalle Delibere n. 363/2021/R/rif e n. 389/2023/R/ rif . GIG: B76712701C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571. Liquidazione del Certificato di pagamento n. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di contrassegni di parcheggio per disabili a favore di Grafiche E. Gaspari S.r.l. CIG B75EAECADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo transattivo tra l’Avvocato Paolo Vitiello e il Comune di Carpineto Romano approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 13/06/2025. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione quota associativa Associazione Città del Tartufo. Annualità 2020 e 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI ROCCA PRIORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO  PROVVISORIO DEGLI AMMESSI AL FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2024 - DGR 1154 DEL 23.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130 DEL 07.06.2025 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI MAGGIO 2025. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B5F6B8B0AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 36 DEL 16.06.2025  - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO  2025. CIG: B308587338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione spese per forniture consultazione elettorali per il Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione di sabato 8 e domenica 9 giugno 2025. CIG: B34DB9A326.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE “PANE E ZUCCHERO” A.E. 2025/2026: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 per il servizio di pulizia e ripristino dei locali scolastici comunali adibiti a seggio elettorale a favore di La Lucente spa, Via dei Gerani 6, Modugno (BA), P.IVA 00252370721. CIG B7441DD5E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.  1 posto di Istruttore Tecnico/Geometra, appartenente all’Area degli Istruttori (ex Cat. C). Nomina della commissione esaminatrice. Presa d’atto delle domande.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2025. Liquidazione fatture mese di aprile - maggio.  CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l. Annualità 2025.  Liquidazione fattura maggio 2025. CIG: B591E86592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale in località "Querceta". Impegno  di spesa e affidamento. CIG: B72C0FFBA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazione elettorali per il Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione di sabato 8 e domenica 9 giugno 2025. Appalto del servizio di “Fornitura kit cuscino monouso con imbottitura in poliestere  in dotazione ai militari e alle Forze dell’Ordine per il presidio dei seggi elettorali”. Liquidazione fattura. CIG: B6BEA3F7E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr.  FATTPA 8_25 del 07.06.2025 a favore del Dott.  Massimo Cervoni  per l’incarico di componente monocratico del Nucleo di Valutazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE- 555 DEL 31.05.2025 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI MAGGIO  2025- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.   370/PA DEL 31.05.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI MAGGIO  2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI CDS E LOCAZIONE A CANONE FISSO DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INFRAZIONE AL CDS - DECISIONE A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 –TRATTATIVA DIRETTA MEPA RDON. 5403291  CIG: B71F692F99 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto dell’appalto con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per servizio di rimozione e smaltimento di n. 9 carcasse di cinghiale- ditta  ECOSAN di Santaniello Luigi – P. IVA 02259090609 – CIG : B7167C46FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. V725000077 DEL 23.05.2025 A FAVORE DI PLUXEE ITALIA S.R.L., P.IVA/C.F. 05892970152, CON SEDE LEGALE IN VIA GALLARATE, 200-20151- MILANO (MI) PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI.  CIG FORNITURA: B6EAFCC21D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158E DEL 20.05.2025 PER IL  SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008  A FAVORE DEL DOTT. ELIA ABBAFATI, C.F. BBFLEI87H08L719Y, P.IVA: 13383611004, SEDE LEGALE VIA MALATESTA, 19- VELLETRI (RM).  CIG: B62D11A5C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di un contributo economico a favore dell’A.T.C.L. per la realizzazione stagione teatrale 2024/2025 presso l’Auditorium Leone XIII. Attuazione D.G.C. n. 71 del 13/11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26  DEL 27.05.2025  - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE  2025. CIG: B308587338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112  DEL 22.05.2025 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI APRILE 2025. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B5F6B8B0AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del Comune di Carpineto Romano nel giudizio di appello recante R.G. 4246/2024, promosso da R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. avverso la sentenza n. 1476/2024, emessa dal Tribunale di Velletri e pubblicata il 02/07/2024, in merito all’esecuzione dei lavori relativi al “Programma Integrato di intervento in Zona A (Centro Storico) ex L. 179/92, art. 16”. Impegno di spesa e affidamento incarico fiduciario Avv. Bernardino Marzilli. CIG: B71F86F93D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 12/25 DEL 23.05.2025 - “AUTOTRUCK SERVICE COLUZZI SRL”, PER LA MANUTENZIONE DI N. 2 SCUOLABUS, MODELLO DAILY TARGATO DB676WE E MODELLO MERCEDES TARGATO CS038GV. CIG B6393F95D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208  DEL 19.05.2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) PER ALUNNI DISABILI (ANNO SCOLASTICO 2024/2025) MESE DI APRILE 2025  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG:  B57133178D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla Convenzione “AUDAX Sempre Eco PA” per il servizio di fornitura di gas naturale per le utenze del Comune di Carpineto Romano. CIG. B6F9D38F57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla Convenzione AUDAX CTE CONSIP Provincia di Roma– LOTTO 10” per il servizio di fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Carpineto Romano. CIG. B6F9D80AC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla Convenzione “AUDAX Sempre Eco PA” per il servizio di fornitura di gas naturale per le utenze del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla Convenzione Consip “ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 11” per il servizio di fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571. Approvazione della contabilità relativa al SAL n. 3 a tutto il 16/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione emolumenti organo di revisione del Comune di Carpineto Romano. Primo semestre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di marzo 2025 (dal 01/03/2025   al  31/03/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 207  DEL 19.05.2025 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI APRILE 2025  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di asfalto a freddo in sacchi ad uso della squadra comunale di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B6F61828F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI COMUNI DEL LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL’ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E DELLA FRUIZIONE DEI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI GIUBILARI DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 – ANNUALITA’ 2024 - APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA REGIONE LAZIO N. G12977/2024. APPROVAZIONE DEL PROGETTO “IL CAMMINO DELLE DUE CROCI DI PAPA LEONE XIII NEL LAZIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica funzionale ai sensi della norma tecnica CEI 62-13 del defibrillatore JOUSING S1 sn.DS1220603359. Impegno  di spesa e affidamento. CIG: B6F67EF671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di aprile 2025 (dal 01/04/2025   al  30/04/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO “BUONI PASTO 10”  LOTTO 14 –LOTTO ACCESSORIO CENTRO DI CONSIP SPA, ATTIVA SULLA PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI PLUXEE ITALIA S.R.L.– CIG ACCORDO QUADRO 9376230504 – CIG FORNITURA: B6EAFCC21D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto “Adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità delle componenti informatiche Enti terzi per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&amp;SUE) – CUP F91F250002600006. CIG: B6F9CDF5E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura accessori – elettrodi defibrillazione - di apparecchi defibrillatori  Philips DAE installati  presso il Complesso Sportivo G. Galeotti di Via Rereum Novarum e l’edificio Santa Maria Ex scuole elementari. Impegno  di spesa e affidamento. CIG: B6F6698B62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. “Realizzazione del Centro di Raccolta dei rifiuti comunale”. Rif. CUP: F93G22000020001. Appalto del Servizio di consulenza specialistica – supporto amministrativo alla progettazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B45292944D. Liquidazione 2° acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l. Annualità 2025. Liquidazione fatture febbraio, marzo e aprile 2025. CIG: B591E86592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE -  DAL 30/11/2024 AL 31/12/2024 - CIG: 9845363A8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza informatica, manutenzione del sito Internet, noleggio e manutenzione fotocopiatrici ad uso degli uffici comunali. Impegno di spesa e affidamento diretto, per n. mesi 36, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), Dlgs n. 36/2023. Trattativa diretta su Mepa, n. RDO 4453598, in favore di Consulting Service srl, con sede legale in Via Prenestina Nuova 307, Palestrina (RM), c.f. 04544321005. CIG B6DABAC8A6. Disimpegno somme di cui alla Det. n.316/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazione elettorali per il Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione di sabato 8 e domenica 9 giugno 2025.  Appalto del servizio di “Fornitura kit cuscino monouso con imbottitura in poliestere  in dotazione ai militari e alle Forze dell’Ordine per il presidio dei seggi elettorali”. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B6BEA3F7E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazione elettorali per il Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione di sabato 8 e domenica 9 giugno 2025.  Appalto del servizio di disinfezione e sanificazione dei locali destinati a seggi elettorali. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B6BE68B998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Asilo nido comunale “Pane e Zucchero” a.e. 2025/2026: presa d’atto delle domande pervenute e nomina commissione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE “PANE E ZUCCHERO” A.E. 2025/2026. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023. “LA SPONDA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE”, CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 - CF 04780260586 PI 01302441009. TRATTATIVA MEPA RDO N. 5302441. CIG B6AC032257.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 1.2 – ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – COMUNI (APRILE 2022) –ATTO DI RICOGNIZIONE – CUP: F91C22000440006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4 – “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3. - "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – COMUNI (Maggio 2023) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002120447 DEL 30/04/2025. MAGGIOLI SPA - CUP F91F2200206006 - CIG B10A699CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL SRL. Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale I trimestre 2025. CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL SRL. Liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli stipendi e adempimenti connessi. I trimestre 2025. Fattura n. 51_25 del 15/04/2025 – CIG B13886780E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ditta Tortora Francesco. Liquidazione fattura n. 6/PA del 28/04/2025 relativa a servizi tipografici - CIG. B62C72C40C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2024- DGR LAZIO N. 1154 DEL 23.12.2024 -  PRESA D’ATTO DELLE DOMANDE E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore dell’A.T.C.L. per la concessione di un contributo economico per la realizzazione della stagione teatrale 2024/2025. Attuazione D.G.C. n. 71 del 13/11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE- 441  DEL 30.04.2025 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI APRILE  2025- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. AC103 del 31.03.2025, AC214 del 09.05.2025 e AC204 del 08.05.2025 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, C.F., PER I MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2025. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B5F6C38F6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fattura per i servizi eseguiti nel mese di gennaio 2025 e marzo 2025.  CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto misto di lavori, servizi e forniture con prevalenza di servizi relativo all’assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali, stagione invernale 2024 – 2025 e manutenzione ordinaria connessa all’espletamento del servizio. Liquidazione saldo spettanze. CIG: B50DAA2EFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione polizza RCT e infortuni per i componenti del gruppo comunale di protezione civile.   CIG: B58EA6401C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. un (1) posto di Istruttore Tecnico/Geometra, appartenente all’Area degli Istruttori (ex Cat. C). Approvazione Avviso Pubblico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  287/PA DEL 30.04.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI APRILE  2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ECOSYSTEM S.p.A. mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025. CIG: B50BEA349A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento patrocinio oneroso per la manifestazione ciclistica “Granfondo Rerum Novarum” edizione 2025. Liquidazione di spesa alla Proloco di Carpineto Romano - Attuazione D.G.C. n. 40 del 29/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo copertura assicurativa R.C.A. parco auto Ente. Periodo 31/01/2025 – 31/01/2026.  Liquidazione premio polizza. CIG: B59DF7D2EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi relativi alle polizze “RCT/RCO”, “RC Patrimoniale in colpa lieve” e “Tutela legale” dell’Ente per l’annualità 2025, con procedura sotto soglia, mediante affidamento diretto come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite richiesta di offerta (R.D.O.) su piattaforma ME.P.A.  Liquidazione premio copertura Anno 2025 CIG: B50FCBD40C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fatture. CIG: B34DB9A326.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione per manutenzione beni comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: B34DB45CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento patrocinio oneroso per la manifestazione ciclistica “Granfondo Rerum Novarum” edizione 2025. Impegno di spesa a favore della ProLoco di Carpineto Romano in attuazione della D.G.C. n. 40 del 29.04.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somma IMU anno d’imposta 2019  erroneamente versata al Comune di Carpineto Romano ma di competenza del Comune di Colleferro – contribuente  G. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176  DEL 23.04.2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) PER ALUNNI DISABILI (ANNO SCOLASTICO 2024/2025) MESE DI MARZO 2025  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG:  B57133178D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione dell’8 e 9  giugno 2025. Costituzione dell'Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale  a svolgere lavoro straordinario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. a dipendente dell’Ente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 1.4 – Avviso Misura 1.4.3 Comuni (novembre 2023) ADOZIONE APP IO. ATTO DI RICOGNIZIONE – CUP: F91F24000140006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e contestuale liquidazione di un contributo a favore dell’I.T.I.S. “S. Cannizzaro” per la partecipazione di uno studente alle finali nazionali della e.DO Cup Comau a Torino. Attuazione delibera di G.C. n. 36 del 18/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fatture mese di gennaio-febbraio-marzo. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175  DEL 23.04.2025 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI MARZO 2025  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 24  DEL 15.04.2025  - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO  2025. CIG: B308587338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di elaborazione Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze – Pallio della Carriera 2024. Liquidazione fattura CIG: B28382BC49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: manutenzione ordinaria  2° semestre 2024 e annualità 2025. Liquidazione fattura 2° semestre 2024 ditta FIMA di Verdecchia Bernardo CIG: B50D915761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA  FORNITURA VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE – TIPOGRAFIA FERRAZZA  - P.IVA 16165001005 -   CIG B69A989D2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali elettrici ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale annualità 2025. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B69EE8C075</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: B32D9B6FB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ex art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs 36/2023 della attività di passaggio da TARI presuntiva monomia a TARI presuntiva binomia. Impegno di spesa. CIG: B66D36A660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2023: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato per Istruttore Tecnico, Area Istruttori, (ex cat. C). Assunzione impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. Appalto dei lavori di “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2024”. CUP: F93D22000770006 – CIG B30AC850A. Approvazione del SAL n. 2 e del relativo certificato di pagamento e della contabilità finale. Approvazione del certificato di regolare esecuzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canoni licenze d’uso, assistenza e manutenzione ordinaria del software gestionale in uso presso l’ente. Annualità 2025. Liquidazione fattura nr. 0002114559 del 31/03/2025 alla società Maggioli S.p.A. CIG: B625AE5999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 08.04.2025 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2025. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B5F6B8B0AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE- 345  DEL 31.03.2025 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI MARZO  2025- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di gestione del cimitero comunale mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n.36/2023. CIG: B10AECB055. Liquidazione acconto contrattuale 4° trimestre (gennaio – marzo 2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per acquisto di materiale non fornito dallo Stato per il Referendum dell’8 e 9 giugno  2025 a favore di  Maggioli S.p.A. CIG B65B33B552.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  203/PA DEL 31.03.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI MARZO  2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126  DEL 26.03.2025 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI FEBBRAIO 2025  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253000008 del 31.03.2025  A FAVORE DI ENGAGE SPA - P.IVA/C.F. 09554090960 – SEDE PIAZZA LUIGI DI SAVOIA, 24- 20124-MILANO (MI) PER LA FORNITURA DI N. 2 SEDUTE ERGONOMICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: B5775E9EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (GIA’ POSIZIONE ORGANIZZATIVA) RELATIVA ALL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto decentrato 2023. Liquidazione al personale dipendente non titolare di elevata qualificazione dei compensi di produttività, individuale ed organizzativa, per l’anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLI DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE “PANE E ZUCCHERO” - A.E. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione giudicatrice per la formazione di una graduatoria dei volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale “Insieme al museo 2025” e “Bambini e giovani Cre-Attivi 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571.  Appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come ss.mm.ii. dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. Liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 bis.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori di «Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia», Comune di Carpineto Romano. Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1. CODICE CUP: F94E21000800001 – CODICE CIG: 9849852302. Liquidazione Certificato di pagamento n. 2 per lavori a tutto il 19/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSO INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 11  DEL 18.02.2025  e 16 DEL 10.03.2025 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO  E FEBBRAIO 2025. CIG: B308587338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto a favore di Autotruck Service Coluzzi, Via Consolare Latina km 2.200, Segni 00037, P.IVA/C.F. 16648591002, per la manutenzione degli scuolabus comunali. CIG: B6393F95D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per la  spesa di  tenuta delle liste elettorali da parte della commissione elettorale circondariale di Velletri II° semestre 2022 e I° semestre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in Sicurezza di Via della Foresta”. CUP: F97H19004140002. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando per la concessione “Fida Pascolo” anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell’area sovrastante San Sebastiano”. CUP: F97H19004120002. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa annualità 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98   DEL 13.03.2025 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – ADEGUAMENTO TARIFFA CCNL  COOP. SOCIALI PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024 -   LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-213  DEL 28.02.2025 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI FEBBRAIO  2025- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo transattivo tra la società Maggioli S.p.A e il comune di Carpineto Romano approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 20/03/2025. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TIPOGRAFICI PER SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CIG: B62C72C40C. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED EROGAZIONE DI SESSIONI DI FORMAZIONE PER L’UFFICIO PERSONALE E PENSIONI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D.LGS 36/2023 – CIG: B62C50D3F3. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione software delle procedute applicative del settore Economico-finanziario. Assunzione impegno di spesa a favore di Maggioli S.p.A. CIG: B625AE5999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr.1/25 del 13.02.2025 per acquisto materiale di cancelleria.     CIG: B0F8E34971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LET. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – DOTT. ELIA ABBAFATI, C.F. BBFLEI87H08L719Y, P.IVA: 13383611004, SEDE LEGALE VIA MALATESTA, 19- VELLETRI (RM).  CIG: B62D11A5C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, INCARICO R.S.P.P. E CORSI DI FORMAZIONE ART. 37 DEL D.LGS 81/2008- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA  DEL 20.02.2025 A FAVORE DI CEDEA SRL , P. IVA: 14344571006 -  CIG: B2E104D226.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di febbraio 2025 (dal 01/02/2025   al  28/02/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di gennaio   2025 (dal 01/01/2025   al  31/01/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto spese economali  sostenute nell’esercizio finanziario 2024 (anticipo n.1/2024 e 2/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto spese economali sostenute nell’esercizio finanziario 2024 (anticipo n.1/2024 e 2/2024)  per rifornimento  carburante per i mezzi comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (CE) n. 1305/2013 – Bando pubblico adottato con Determinazione n. G00727 del 26/01/2022 e ss.mm. ii – Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.5 – Tipologia di operazione 8.5.1.b - “Sostegno alla stesura di Piani di Gestione Forestale o Strumenti Equivalenti”. Appalto del Servizio di “Revisione e aggiornamento del Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) del Comune di Carpineto Romano”. Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 ed impegno della relativa spesa. CUP: F93I22000250006 – CIG: B60107580E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) –  D.M. Interno 30 gennaio 2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024.  Appalto dei lavori di “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2024”. CUP: F93D22000770006 – CIG B30AC850A. Approvazione della contabilità lavori relativa al SAL n. 1 a tutto il 08/03/2025 e contestuale liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori di «Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia», Comune di Carpineto Romano. Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1. CODICE CUP: F94E21000800001 – CODICE CIG: 9849852302.  Approvazione della contabilità relativa al SAL n. 2 a tutto il 19/02/2025 e del relativo concordante Certificato di pagamento n. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 22 giugno 2012 n. 8 e ss.mm.ii. – Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Incarico di Responsabile del Procedimento Esperto in materia paesaggistico – ambientale per esperire parere di competenza (delega) ai sensi degli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, del DPR 13 febbraio 2017 n. 31, come disciplinato dalla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8. Annualità 2024. CIG: B1E940A89A. Impegno spesa relativo al rilascio dei pareri motivati su istanze e liquidazione saldo spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020 – Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Appalto per la fornitura e posa in opera di infissi esterni, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP: F97B18000310006 – CIG: B59DDC57D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB47  DEL 14.03.2025 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE , B.T., PER IL MESE DI GENNAIO 2025 - EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B55617059F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno, liquidazione e versamento quota associativa anno 2025- Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori di «Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia», Comune di Carpineto Romano. Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1. CODICE CUP: F94E21000800001 – CODICE CIG: 9849852302. Approvazione della variante non sostanziale dei lavori, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Unicredit spa. Impegno e liquidazione di spesa corrispettivo anno 2024 per Servizio di Tesoreria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  TRIBUTI COMUNALI IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno e liquidazione di spesa per rimborso di somme incassate in eccesso da parte di mooney spa in qualità’ di partner tecnologico del sistema di versamenti pagopa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso TARI  per erroneo versamento anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di ottobre  2024 (dal 01/10/2024  al  31/10/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. Avviso Misura 1.4.3 PagoPA – Comuni (Maggio 2023) – ATTO DI RICOGNIZIONE - CUP F91F22002060006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di novembre  2024 (dal 01/11/2024  al  30/11/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di dicmbre  2024 (dal 01/12/2024  al  31/12/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per compenso Revisore Unico dei Conti del Comune di Carpineto Romano. Annualità 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  139/PA DEL 28.02.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI FEBBRAIO 2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in R.S.A. di n. 1 utente, C.F., residente nel Comune di Carpineto Romano, presso “Santa Elisabetta” per il periodo 28 febbraio - 31 dicembre 2025- EUROSANITA’ - P.IVA. IT06726891002. CIG: B5F6C38F6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in R.S.A. di n. 1 utente, C.A., residente nel Comune di Carpineto Romano, presso la “Casa di cura privata Villa Luana” per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2025- Gestione Sanitaria Italiana Srl di Poli (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B5F6B8B0AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il mantenimento in Struttura Riabilitativa di Mantenimento  “Casa San Giuseppe Opera Don Guanella”  C.F. 02595400587, P.IVA IT01084241007, di n. 1 utente, C.L.,  residente nel Comune di Carpineto Romano per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2025. CIG: B5F4D2AEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO – L.R. 29 DICEMBRE 2014, N. 15, SS.MM.II. – APPROVAZIONE  RENDICONTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO “E…STATE CON NOI 2024” - CUP: F99I24000980002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto misto di lavori, servizi e forniture con prevalenza di servizi relativo all’assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali, stagione invernale 2024 – 2025 e manutenzione ordinaria connessa all’espletamento del servizio. Liquidazione acconto spettanze. CIG: B50DAA2EFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio, annualità 2022.  «Messa in sicurezza, vari dissesti idrogeologici loc. Cima di Prato, Querceta, Ara del Campo, la Valle» – CUP: F93C22000200001. Appalto del Servizio di rilievo plano altimetrico (topografico, fessurativo, geologico), necessario e propedeutico alla progettazione esecutiva  dell’intervento. CIG: B1F3D0F351. Liquidazione saldo spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. Appalto dei lavori di “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2024”. CUP: F93D22000770006 – CIG B30AC850A. Approvazione della variante non sostanziale dei lavori, ai sensi dell’art. 120, comma 3 e comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il mantenimento in Struttura Riabilitativa di mantenimento “Villa Alba S.r.l. a socio unico”  P.IVA IT01707861009, C.F. 07165270583, di n. 1 utente, F.C.,  residente nel Comune di Carpineto Romano per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2025. CIG: B5F4C37659.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l. Annualità 2025. Liquidazione fattura gennaio 2025 – CIG: B591E86592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l. Annualità 2024. Liquidazione fattura dicembre 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto “Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato civile Digitale (ANSC) PNRR 1.4.4. “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) per l’adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (LUGLIO 2024)” – Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – Misura 1.4.4 M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation EU. CUP F51F24003000006. Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) , C.F. 06188330150 | P. IVA 02066400405, ODA n. 8379500 del 13/02/2025, CIG: B5A3226985.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA/2025 DEL 14.02.2025 A FAVORE DELL’AVV. GIOVANNA MARTINO, C.F. MRTGNN67E52E745L, P.IVA IT0558760582, PER ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL D.I. 2723/2023. CIG: ZA63DAC679.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71  DEL 28.02.2025 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI GENNAIO 2025  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-121  DEL 20.02.2025 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI GENNAIO 2025- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 17_2024  DEL 31.12.2024 A FAVORE DI  "A.T.S. SRL”, P.IVA/C.F. 14151531002, VIA FONTANA DELL’OSTE, 29A - 00034-COLLEFERRO (RM) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET, DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLE FOTOCOPIATRICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI- ANNUALITA’ 2024. CIG: B229889683.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  97/PA DEL 18.02.2025 A FAVORE DI LA LUCENTE S.P.A.  - P.IVA/C.F. 00252370721 -  VIA  DEI GERANI, 6 – 70026- MODUGNO (BA) -  PER IL SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI  – MESE DI GENNAIO 2025- CIG: B4B9ABOFF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA  PRO LOCO DI CARPINETO ROMANO APS PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI INSERITI NEL PROGETTO “IL CAMMINO DELLE DUE CROCI DI PAPA LEONE XIII NEL LAZIO” A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA REGIONE LAZIO N. G12977/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il pagamento dei diritti d’autore alla SIAE per gli spettacoli in programma per la Sagra del Tartufo 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per servizio di rimozione e smaltimento di n. 1 carcassa bovino - ditta  ECOSAN di Santaniello Luigi – P. IVA 02259090609 – CIG : B505B9CC49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Rif. Det. n. 02/2023. Approvazione schema adeguamento contrattuale - ARERA delibera n. 385/2023 - e impegno di spesa annualità 2025. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di segnaletica verticale, ai sensi dell’art. 50 c°1 lett. b) D. Lgs 36/20236- Liquidazione della spesa- CIG: B31D64BAD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571.  Appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come ss.mm.ii. dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. Accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022: SAL n. 2 bis e variante dei lavori ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Presa d’atto validazione Q.T.E. di variante e contestuale impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’Attuazione dei Progetti di Miglioramento Ambientale a fini faunistici – Anno 2024. Ambito Territoriale di Caccia “Roma 2” – ATC RM 2. Appalto del servizio di trasporto materiali a dorso di mulo per la realizzazione dell’intervento denominato «INTERVENTO N. 5: RECUPERO E REALIZZAZIONE DI PUNTI ACQUA – Sorgente “Acquadama”». CIG: B45BEC38CE. Liquidazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER R.S.A. E STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO – ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di imballaggio e trasporto in impianto autorizzato di “Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose” (Cod. rifiuto EER 080317 - 080318). Annualità 2024 – 2025. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B34DC028F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571.  Appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come ss.mm.ii. dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. Accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022: approvazione della contabilità relativa al SAL n. 2 bis e del relativo Certificato di pagamento n. 2 bis. Approvazione, in linea tecnica, della variante dei lavori affidati all’operatore economico R.T.I. GI.FE. Costruzioni S.r.l. – ITALPROIM S.r.l., ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.C. n. 17 del 12/02/2025: erogazione contributo a favore dell’Associazione Sbandieratori e Musici dei 7 Rioni Storici per l’organizzazione delle iniziative inserite nel programma della Sagra del Tartufo 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo copertura assicurativa R.C.A. parco auto Ente. Periodo 31/01/2025 – 31/01/2026. Impegno di spesa e affidamento diretto dell’appalto con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di offerta (RDO) su piattaforma MEPA. CIG: B59DF7D2EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per l'erogazione delle borse di studio in favore di studenti residenti nel Comune di Carpineto Romano e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o Percorsi triennali di IeFP - anno scolastico 2024/2025 (D.G.R. n. 46 del 30.01.2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di erogazione di giornate di formazione al personale dipendente. Fattura 6_25 del 18/01/2025 CIG B1385FDA10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di erogazione di giornate di formazione al personale dipendente. Fattura 27_25 del 18/01/2025 CIG B1385FDA10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione degli stipendi e adempimenti connessi. IV trimestre 2024. Fattura n. 4_25 del 18/01/2025 – CIG B13886780E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale IV trimestre 2024. CIG B13F3DE6DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) – annualità 2025. Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, a ECO CONSUL S.r.l. CIG: B591E86592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula polizza RCT e infortuni per i componenti del gruppo comunale di protezione civile.   Impegno di spesa e affidamento diretto dell’appalto con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B58EA6401C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 31.01.2025 - “AUTOTRUCK SERVICE COLUZZI SRL”, PER LA MANUTENZIONE DI N. 2 SCUOLABUS, MODELLO DAILY TARGATO DB676WE E MODELLO MERCEDES TARGATO CS038GV. CIG B2E67E5B02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di gestione del cimitero comunale mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n.36/2023. CIG: B10AECB055. Liquidazione acconto contrattuale 3° trimestre (ottobre – dicembre 2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571.  Appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come ss.mm.ii. dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. Accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022. Liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 bis</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’Attuazione dei Progetti di Miglioramento Ambientale a fini faunistici – Anno 2024. Ambito Territoriale di Caccia “Roma 2” – ATC RM 2. Fornitura materiali necessari alla realizzazione dell’intervento denominato «INTERVENTO N. 5: RECUPERO E REALIZZAZIONE DI PUNTI ACQUA – Sorgente “Acquadama”». CIG: B44CD1473E. Liquidazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01) – Annualità 2025-2026.  Determinazione a contrarre e affidamento diretto e affidamento diretto a ECOSYSTEM S.p.A. ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B50BEA349A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI CDS E LOCAZIONE A CANONE FISSO DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INFRAZIONE AL CDS - DECISIONE DI PROROGARE L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023   CIG: B06DE15256.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 SEDUTE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023- ENGAGE SPA. CIG: B5775E9EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA PER ALUNNI DISABILI (ANNO SCOLASTICO 2024/2025) -. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023. “LA SPONDA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE”, CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 - CF 04780260586 PI 01302441009. CIG B57133178D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in R.S.A. “Santa Elisabetta”  di n. utente, B.T. residente nel comune di Carpineto Romano per il periodo 01 gennaio 2025 al 09 gennaio 2025 ”EUROSANITA” P.IVA. IT06726891002 –  CIG:  B55617059F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fattura per i servizi eseguiti nel mese di dicembre 2024. – CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2024- DGR LAZIO N. 1154 DEL 23.12.2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 31.12.2024  A FAVORE DI  FRANCESCO TORTORA, P.IVA IT14044471002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico appartenente all'Area degli Istruttori (ex Cat. C). Approvazione Avviso Pubblico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 20.01.2025 A FAVORE DI  A.M.A LUMINARIE srls, Via Bagnara 57, Veroli (FR), P.IVA 03245430602- PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2024. CIG B4BBCA33FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per servizio di gestione del sistema elettronico di controllo della ZTL  e della relativa verbalizzazione. Ditta Traffic Tech Srl – P.IVA 02581790603 CIG: B06DE15256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 18 del 17.01.2025 a favore dell’operatore economico FABIO SERVICE Srl di Fabio Tramontano  con sede in  Colleferro – 00034 - RM. Domenico Perfumo 17 – Località Piombinara  P. IVA 16721861009    -  per lavori eseguiti sul veicolo Land Rover Defender Targa ZA728FZ  CIG: B2C9B7C9BC e B50792B0C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 1/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n. 1/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE TURISMO - A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RISPOSTA ALL’AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA REGIONALE IN FAVORE DELLE TRADIZIONI STORICHE, ARTISTICHE, RELIGIOSE E POPOLARI, ANNO 2024” – LR N. 26/2007, ART. 31, c. 3  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE  “FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. “Realizzazione del Centro di Raccolta dei rifiuti comunale”. Appalto dei Servizi di Ingegneria ed Architettura (S.I.A.) di importo inferiore a 140.000 euro, relativi alla P.F.T.E., progettazione esecutiva, C.S.P., rilievi e prestazioni geologiche, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP: F93G22000020001 – CIG: B467AB6291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-1405  DEL 31.12.2024 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI DICEMBRE  2024- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti ascensori installati negli edifici comunali, annualità 2024. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: Z543E0B997.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’Attuazione dei Progetti di Miglioramento Ambientale a fini faunistici – Anno 2024. Ambito Territoriale di Caccia “Roma 2” – ATC RM 2. Liquidazione della spesa per lavori necessari alla realizzazione dell’intervento denominato «INTERVENTO N. 5: RECUPERO E REALIZZAZIONE DI PUNTI ACQUA – Sorgente “Acquadama”». CIG: B490DF8BF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB12  DEL 03.01.2025 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, B.T., PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 2032/G  DEL 31.12.2024 PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “CASA SAN GIUSEPPE OPERA DON GUANELLA” DI N. UTENTE, C.L,  PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2024. P.IVA IT01084241007, C.F. 02595400587, VIA AURELIA ANTICA, 446- 00165- ROMA. CIG: B081A168A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura del mese di dicembre 2024. CIG: B34DB9A326.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fattura per i servizi eseguiti nel mese di novembre 2024. – CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Approvazione della modifica del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Integrazione dell’impegno di spesa assunto con determinazione n. 546 del 17/11/2023. Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di dicembre 2024. CIG: ZD03D51FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di dicembre 2024. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione a Determina a contrarre e affidamento diretto  per lavori su veicolo Land Rover Defender Targa ZA728FZ  ai sensi dell’art. 50 c°1 lett. b) D. Lgs 36/20236- Impegno di spesa- CIG: B50792B0C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N.91 DEL 20.12.2024: EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA  PRO LOCO DI CARPINETO ROMANO APS, DELL’ASS.NE CULTURALE LEPINA “ENTE PALLIO DELLA CARRIERA"  E DELL’ASS.NE LEPINITREK 1536 ASD PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI INSERITI NEL PROGETTO “IL CAMMINO DELLE DUE CROCI DI PAPA LEONE XIII NEL LAZIO” A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA REGIONE LAZIO N. G12977/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto dei servizi assicurativi relativi alle polizze “RCT/RCO”, “RC Patrimoniale in colpa lieve” e “Tutela legale” dell’Ente per l’annualità 2025, con procedura sotto soglia, mediante affidamento diretto come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite richiesta di offerta (R.D.O.) su piattaforma ME.P.A. CIG: B50FCBD40C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto misto di lavori, servizi e forniture con prevalenza di servizi relativo all’assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali, stagione invernale 2024 – 2025 e manutenzione ordinaria connessa all’espletamento del servizio, mediante affidamento diretto con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B50DAA2EFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: manutenzione ordinaria  2° semestre 2024 e annualità 2025. Aggiudicazione del servizio mediane affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B50D915761.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti ascensori installati negli edifici comunali, annualità 2025. Determina a contrarre e di aggiudicazione mediane affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B50D82A574.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per servizio di rimozione e smaltimento di n. 1 carcassa bovino - ditta  ECOSAN di Santaniello Luigi – P. IVA 02259090609 – CIG : B505B9CC49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA ANNO 2023 PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELL’AREA – INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI AMMESSI ALLA SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, INCARICO R.S.P.P. E CORSI DI FORMAZIONE ART. 37 DEL D.LGS 81/2008- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/PA  DEL 13.12.2024 A FAVORE DI CEDEA SRL , P. IVA: 14344571006 -  CIG: B2E104D226.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-1301  DEL 31.11.2024 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI NOVEMBRE  2024- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 58  DEL 11.12.2024 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG : B308587338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 298 DEL 07.12.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE,  B.V, PER IL MESE DI NOVEMBRE  2024. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B0851C4B6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297 DEL 07.12.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024.GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B312EC3B4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 80 DEL 05.12.2024: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI  “SILVIO CARPETO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale con l’istituto di credito UNICREDIT al 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Servizio di assistenza archeologica e sorveglianza nell’ambito dei lavori di scavo e/o movimentazione di terra. CUP: F97B18000310006 – CIG: B0F022227E. Liquidazione saldo spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», affidato mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. CUP: F91B22001250004 – CIG: A0452689DB. Liquidazione dei Certificati di pagamento n. 3 e n. 4 relativi allo Stato finale dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio, annualità 2022. «Messa in sicurezza rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie – CUP: F93C22000210001». Appalto del Servizio di consulenza specialistica – supporto amministrativo alla progettazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B45CD04C0D. Liquidazione acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. “Realizzazione del Centro di Raccolta dei rifiuti comunale”. Rif. CUP: F93G22000020001.  Appalto del Servizio di consulenza specialistica – supporto amministrativo alla progettazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B45292944D. Liquidazione acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA  FORNITURA VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE – TIPOGRAFIA FERRAZZA  - P.IVA 16165001005 -   CIG B4C1A339CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio, annualità 2022.  «Messa in sicurezza rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie – CUP: F93C22000210001». Appalto del Servizio di rilievo plano altimetrico necessario e propedeutico alla progettazione definitiva ed esecutiva  dell’intervento. CUP: F93C22000210001 – CIG: B16B50B4CC. Liquidazione saldo spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Trattativa diretta su MEPA, n. RDO 4898557, per il servizio di pulizie immobili comunali per n. 31 mesi (gennaio 2025 -luglio 2027), a favore di La Lucente spa, Via dei Gerani 6, Modugno (BA), p.iva 00252370721. CIG B4B9ABOFF1. Disimpegno somme impegnate con Determinazione n. 315/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2024. Liquidazione fattura mese di novembre 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Trattativa diretta su MEPA, n. RDO 4914890, per noleggio e installazione luminarie natalizie 2024 a favore di A.M.A LUMINARIE srls, Via Bagnara 57, Veroli (FR), P.IVA 03245430602. CIG B4BBCA33FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione emolumenti organo di revisione del Comune di Carpineto Romano. Secondo semestre 2024. CIG. ZAC39ED3D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estensione dell’utilizzo delle piattaforme SPID-CIE. PNRR MISURA 1.4.4. Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. Liquidazione fattura nr.0002114976 del 31/03/2024 emessa dal fornitore del servizio. - CIG A00500CF57 - CUP F91F22002050006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura del mese di novembre 2024. CIG: B34DB9A326.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: B32D9B6FB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di derattizzazione del territorio comunale, annualità 2024. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B363A4762B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Liquidazione fattura per i servizi eseguiti nel mese di novembre 2024. – CIG: B32CFFC8E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB319  DEL 04.12.2024 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, B.T., PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 452  DEL 05.12.2024 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI NOVEMBRE 2024  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO E PER SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK, PER L’ANNO SCOLASTICO 2024 – 2025 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano e spazi di aggregazione – “REFA’ Isole di Socialità”». CUP: F99J20001160002. Approvazione della Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio, annualità 2022. «Messa in sicurezza rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie – CUP: F93C22000210001». Appalto del Servizio di rilievo plano altimetrico necessario e propedeutico alla progettazione definitiva ed esecutiva  dell’intervento. CUP: F93C22000210001 – CIG: B16B50B4CC. Disimpegno somme imputato all’aliquota I.V.A. - Liquidazione acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto misto di lavori, servizi e forniture con prevalenza di forniture relativo alla manutenzione straordinaria della caldaia Scuola Santa Maria, del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata ed assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali, stagione invernale 2023 – 2024. Liquidazione a saldo della spesa occorsa. CIG: Z1E3D1DF7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di modulistica on line “Progetto Omnia completo verticalizzato – Fascia da 2001/7000 abitanti” – Annualità 2023. Liquidazione della spesa assunta. CIG: ZB73CE578D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di novembre 2024. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture RIDA Ambiente S.r.l., mese di novembre 2024. CIG: ZD03D51FD6 - A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’Attuazione dei Progetti di Miglioramento Ambientale a fini faunistici – Anno 2024. Ambito Territoriale di Caccia “Roma 2” – ATC RM 2. Appalto dei lavori necessari alla realizzazione dell’intervento denominato «INTERVENTO N. 5: RECUPERO E REALIZZAZIONE DI PUNTI ACQUA – Sorgente “Acquadama”», con procedura sotto soglia, come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B490DF8BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO CRI VALLE DEL SACCO ODV,  PER SERVIZIO CON POSTAZIONE DI AMBULANZA PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 15 DICEMBRE PRESSO PIAN DELLE FAGGETA C.I.G. B4A97121C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AURORA SPE SRL/COMUNE DI CARPINETO ROMANO - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU DECRETO INGIUNTIVO N. 2857/2022 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 52  DEL 25.11.2024 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2024. CIG : B308587338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RADURE. SPAZI CULTURALI LUNGO LA VIA FRANCIGENA DEL SUD- VI EDIZIONE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-1176  DEL 31.10.2024 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI OTTOBRE  2024- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura del mese di novembre 2024. CIG: B34DB9A326.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso presso il Comune e la piena rispondenza alle specifiche tecnico-operative previste per l’adozione APP IO – Avviso Misura 1.4.3 Comuni (novembre 2023) – CIG: B484D683A1 – CUP: F51F22010640006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dell’intervento di sistemazione di impianto fotovoltaico per funzionamento pompa idraulica abbeveratoio animali comunale. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B33218C79B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di modulistica on line “Progetto Omnia completo verticalizzato – Fascia da 2001/7000 abitanti”. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B47A68C146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fattura per i servizi eseguiti nel mese di ottobre 2024. – CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento diritti segreteria rilascio C.D.U. Restituzione somma versata erroneamente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi ANAC dovuti per l’espletamento delle gare di  appalto di importo superiore ai 40.000,00 euro, pubblicate tramite sistema SIMOG, svolte nelle annualità 2017 – 2023. Impegno di spesa e liquidazione bollettini MAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-9124 DEL 30/09/2024, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG: B21F5CB9FO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come succ. modif. dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571 Liquidazione Certificato di pagamento n. 2 del 01/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO - COTTERLI ESTINTORI S.A.S. - P.IVA 01309670592 - CIG Z8B3BB7C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1139  DEL 11.11.2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA “C&amp;C CATENA SNC” PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CARPINETO ROMANO, ANNO SCOLASTICO 2024-2025. CIG: B36BB61FE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corso di formazione e rilascio attestati di primo soccorso organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Valle del Sacco, per il personale di Protezione Civile . Impegno di spesa. CIG:B469EB9A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nsul territorio comunale. periodo 31.08.2024/31.10.2024- cig: 9845363A8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per servizio di gestione del sistema elettronico di controllo della ZTL  e della relativa verbalizzazione. Ditta Traffic Tech Srl – P.IVA 02581790603 CIG: B06DE15256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum». CUP: F91B22001250004. Appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.I.A.) relativi alla direzione lavori, C.S.E., misura e contabilità. CIG: B0746C1318. Liquidazione saldo spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310 del 15.11.2024 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA FERRAZZA S.R.L.S. - P.IVA/C.F. 16165001005  PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DEGLI EVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ ESTATE CARPINETANA 2024. CIG:  B44204C1D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE CON INCARICO DI UFFICIALE ANAGRAFE AI SENSI DEL CCNL 2019-2021 E CCDI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’Attuazione dei Progetti di Miglioramento Ambientale a fini faunistici – Anno 2024. Ambito Territoriale di Caccia “Roma 2” – ATC RM 2. Appalto del servizio di trasporto materiali a dorso di mulo per la realizzazione dell’intervento denominato «INTERVENTO N. 5: RECUPERO E REALIZZAZIONE DI PUNTI ACQUA – Sorgente “Acquadama”». Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B45BEC38CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. «Messa in sicurezza rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie». Rif. CUP: F93C22000210001. Appalto del Servizio di consulenza specialistica – supporto amministrativo alla progettazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B45CD04C0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO NELLA REGIONE LAZIO – L.R. 29 DICEMBRE 2014, N. 15, SS.MM.II. – APPROVAZIONE PROGETTO “E…STATE CON NOI 2024” - CUP: F99I24000980002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. “Realizzazione del Centro di Raccolta dei rifiuti comunale”. Rif. CUP: F93G22000020001. Appalto del Servizio di consulenza specialistica – supporto amministrativo alla progettazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B45292944D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per l’Attuazione dei Progetti di Miglioramento Ambientale a fini faunistici – Anno 2024. Ambito Territoriale di Caccia “Roma 2” – ATC RM 2. Fornitura materiali necessari alla realizzazione dell’intervento denominato «INTERVENTO N. 5: RECUPERO E REALIZZAZIONE DI PUNTI ACQUA – Sorgente “Acquadama”». Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B44CD1473E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Liquidazione fattura per i servizi eseguiti nel mese di ottobre 2024. – CIG: B32CFFC8E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di ottobre 2024. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA ANNO 2023 PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELL’AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2024. Liquidazione fattura mese di ottobre 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di ottobre 2024. CIG: A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di indennità sostitutiva per ferie non godute al dipendente matricola n. 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI CARPINETO ROMANO APS PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA LOGISTICA,  ACCOGLIENZA E GESTIONE EVENTI  NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DELL’ESTATE CARPINETANA 2024.  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI, AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022, PROFILO DI FUNZIONARIO CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA PARI A TRE ANNI E PART-TIME AL 50% (18 ORE SETTIMANALI) -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA COMPAGNA PUBBLICITARIA DEGLI EVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ESTATE CARPINETANA  2024 - “TIPOGRAFIA FERRAZZA S.R.L.S.” L. GO SANTA CATERINA, 3 – COLLEFERRO (RM) – 00034- C.F./P.IVA 16165001005 – CIG: B44204C1D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0002142148 DEL 12.08.2024 E NR. 0002146634 DEL 23.09.2024 A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A, VIA DEL CARPINO 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER ACQUISTO FOGLI ANNO 2025 E SCHEDE INDIVIDUALI MASCHILI MOD AP/6. CIG: B2432CB4B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 263 DEL 05.11.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE,  B.V, PER IL MESE DI OTTOBRE  2024. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B0851C4B6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 del 12.11.2024 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMENSIONE EVENTI STE.SA,VIA DI CDA SANT’ANTONIO 9 - 00049 - VELLETRI (RM), C.F. 95048040588, PER LA GESTIONE E LA DIREZIONE ARTISTICA di N. 8 SPETTACOLI DELL’ ESTATE CARPINETANA 2024.  CIG: B2CA303FF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CARPINETO ROMANO/SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A – RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 2723/2023 DEL 21.10.2023 – R.G. N. 4347/2023 – ATTO DI TRANSAZIONE - IMPEGNO E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA PATTUITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione G.C. n. 53 del 06/09/2024: RICONOSCIMENTO PATROCINIO ONEROSO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCOSPORT PER LA REALIZZAZIONE DEL “CENTRO ESTIVO 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2024: IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE E LA DIREZIONE ARTISTICA DI N.8 SPETTACOLI CULTURALI, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIMENSIONE EVENTI STE.SA.", C.F. 95048040588. CIG: B2CA303FF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARPINETO ROMANO BUSKERS – FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA 2024:  EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CIRCO VERDE ASD”, CON SEDE IN CELLENO (VT), STRADA ACQUAFORTE 10/A, CF. 02154460568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258 DEL 05.11.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B312EC3B4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB297  DEL 04.11.2024 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE, B.T., PER IL MESE DI OTTOBRE 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG: B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 425  DEL 06.11.2024 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI OTTOBRE 2024  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 94/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori di «Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia», Comune di Carpineto Romano. Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1. CUP: F94E21000800001 – CIG: 9849852302. Liquidazione del Certificato di pagamento di cui al SAL n. 1 a tutto il 10/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571.  Appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come ss.mm.ii. dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. Accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022. Approvazione della contabilità relativa al SAL n. 1 bis e del relativo Certificato di pagamento n. 1 bis</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione Giudice di Pace di Segni - Liquidazione quote di ripartizione spese di manutenzione ordinarie e spese varie in favore del Comune di Segni per il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace -  annualità 2021-2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO “RESRUSTICA.AGRICOLUTURA LEPINA NEL TEMPO. VALORIZZIAMO IL PASSATO, COLTIVIAMO IL FUTURO”  A FAVORE DELLA COMPAGNIA DEI LEPINI FP, SEDE LEGALE VIA UMBERTO I 46/48-04018-SEZZE (LT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di responsabile del settore affari economici e finanziari, area delle elevate qualificazioni del CCNL funzioni locali 16/11/2024, profilo di funzionario contabile, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a tre anni e part time al 50% (18 ore settimanali).  Approvazione elenco candidati ammessi/non ammessi alla selezione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.p.A.  CONTO   DI CREDITO 30111002-03 PERIODO AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 14_2024 del 09/09/2024 per acquisto materiale di cancelleria. A.T.S. srl.      CIG: B0F8E34971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 123_24 del 09/10/2024 alla Ditta TESEL SRL -   per il servizio della rilevazione presenze/assenze III trim. 2024  CIG. Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 365_24 del 13.10.2024  A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.)  PER IL CORSO FORMAZIONE ON LINE BASE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE ATTI. CIG:  B2FAFCA153.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr.  FATTPA 13_24 del 07.10.2024 a favore del Dott.  Massimo Cervoni  per l’incarico di componente monocratico del Nucleo di Valutazione.periodo 23.11.20230-22.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.122_24 del 09/10/2024 alla ditta TESEL SRL per la gestione degli stipendi   III trim. 2024 - CIG.ZE739D6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE-1116 DEL 25.10.2024 A FAVORE DI INNOVA S.P.A.  - P.IVA IT01201141007-  VIA PONTINA KM 31,700 – 00071- POMEZIA (RM) -  PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI SETTEMBRE  2024- CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per la concessione di contributi ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale (ad esclusione di Roma Capitale), per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dell’ambiente - articolo 5 del Regolamento contributi - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PROGETTO “SOTTO IL CIELO DEI MONTI LEPINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di responsabile del settore affari economici e finanziari, area delle elevate qualificazioni del CCNL funzioni locali 16/11/2024, profilo di funzionario contabile, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a tre anni e part time al 50% (18 ore settimanali).  Nomina della commissione esaminatrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1593 del 25.10.2024 A FAVORE DELLA LIBRERIA PUNTO SCUOLA SAS PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CARPINETO ROMANO, A.S. 2024-2025. CIG: B36BBDC565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.R. n. 1246/2022 – L.R. n.14/2008, art.1, comma 38 “Concessione di finanziamenti straordinari" – Programma 2022/2024.  Intervento di “Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde pubblico denominata “Parco Martiri del 1944” – CUP: F92H22000070002 Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 – C.I.G. A01D507E88. Approvazione e contestuale liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 e finale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ex D.P.R. 311 del 28.5.2001, art. 4, annualità 2024. Liquidazione gettone di presenza componente del MASAF, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. CIG: B2E6A331E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del Comune di Carpineto Romano nel giudizio ex art. 281 decies C.P.C. – R.G. 1313/2024 – proposto dal Dott. Raffaele NALLI, in relazione agli incarichi di redazione dei progetti di utilizzazione boschiva dei lotti di proprietà comunale nelle località Monte Semprevisa, Nazzani (ex P.F. n. 6), Frecegala (ex P.F. n. 147), Costa Fredda (ex P.F. nn. 2 e 3) e Valle Oscura (ex P.F. n. 68). Incarico fiduciario Avv. Bernardino Marzilli. (Rif. D.G.C. n. 50 del 31/07/2024). CIG: B3027FB0B5. Liquidazione primo acconto spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 406  DEL 22.10.2024 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – PERIODO 16.09.2024 – 30.09.2024  – LA SPONDA SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 – C.F. 04780260586 – P.I. 01302441009. CIG: B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 46  DEL 16.10.2024 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG : B308587338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di gestione del cimitero comunale mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n.36/2023. CIG:B10AECB055. Liquidazione acconto contrattuale 2° trimestre (luglio – settembre 2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori di «Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia», Comune di Carpineto Romano. Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1. CUP: F94E21000800001 – CIG: 9849852302. Approvazione della contabilità relativa al SAL n. 1 a tutto il 10/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571. Approvazione della contabilità relativa al SAL n. 2 a tutto il 01/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 37/PA del 18.10.2024 a favore della MEG IMPIANTI SRL, Via Crespina, 24 – 00146- Roma (RM) per noleggio gruppo elettrogeno in occasione della Festa della Montagna 2024. CIG: B2ABC9DC70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione-dotazione,fornitura e posa in opera di fototrappole e videocamere nell'ambito del progetto "Interventi per l'acquisizione, l'implementazione e potenziamento dispositivi per la videosorveglianza per conmtrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti attraverso l'implementazione di sistemi di controllo e la tutela ambientale proposti dal Comune di Carpineto Romano" - D.C.M. 42/2022 . CIG: B111888260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2024. Liquidazione fattura mese di settembre 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fatture per i servizi eseguiti nei mesi di aprile, agosto e settembre 2024. – CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT), periodo settembre – dicembre 2024. Liquidazione fatture per i servizi eseguiti. – CIG: B32CFFC8E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 226 DEL 05.10.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 1 UTENTE, C.A., PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B312EC3B4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225 DEL 05.10.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 2 UTENTI  B.V e R.P. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B0851C4B6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendicontazione progetto “SANT’AGOSTINO IN FESTA 2024” cofinanziato dalla Regione Lazio a seguito della partecipazione all’Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni realizzate e/o da realizzare nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 01.07.2024 ed 30.09.2024 in attuazione della D.G.R. n. 387/2024 e della Determinazione regionale Direzione Centrale n. G09233/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "PANE E ZUCCHERO" RELATIVE ALL'ANNO  EDUCATIVO 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di agosto 2024 (dal 01/08/2024  al  31/08/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.p.A.  CONTO   DI CREDITO 30111002-03 PERIODO GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.p.A.  CONTO  DI CREDITO 30111002-03 PERIODO LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di settembe 2024 (dal 01/09/2024  al  30/09/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di giugno  2024 (dal 01/06/2024  al  30/06/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione delle quote associative annualità 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti a Carpineto Romano, anno scolastico 2024-2025. Impegno di spesa a favore di “Libreria Punto Scuola s.a.s.”. CIG B36BBDC565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti a Carpineto Romano, anno scolastico 2024-2025. Impegno di spesa a favore di “C&amp;C Catena snc”. CIG: B36BB61FE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», affidato mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. CUP: F91B22001250004 – CIG: A0452689DB. Approvazione dello stato finale dei lavori, dei certificati di pagamento n. 3 e n. 4 e del certificato di regolare esecuzione delle opere.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di derattizzazione del territorio comunale, annualità 2024. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B363A4762B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di responsabile del settore Affari Economici e Finanziari, area delle elevate qualificazioni del CCNL funzioni locali 16/11/2022, profilo di funzionario contabile, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a tre anni e part time al 50% (18 ore settimanali).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo dipendente di altro comune ai sensi dell'art.1 comma 557 legge 311/2004. Proroga del contratto individuale per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale di tipo verticale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (n. 18 ore settimanali) a tempo pieno (n. 36 ore settimanali) per n. 1 istruttore amministrativo (ex categoria C) assegnato al 1° Settore Amministrativo – Affari Generali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.R. n. 1246/2022 – L.R. n.14/2008, art.1, comma 38 “Concessione di finanziamenti straordinari" – Programma 2022/2024. Intervento di “Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde pubblico denominata “Parco Martiri del 1944”. CUP: F92H22000070002. Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla Progettazione Esecutiva, C.S.P., Direzione Lavori e C.S.E. Liquidazione saldo spettanze professionali – C.I.G. A0057A653E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di asfalto a freddo in sacchi ad uso della squadra comunale di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B34DC6068A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di imballaggio e trasporto in impianto autorizzato di “Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose” (Cod. rifiuto EER 080317 - 080318). Annualità 2024 – 2025. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B34DC028F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B34DB9A326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B34DB45CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», affidato mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. CUP: F91B22001250004 – CIG: A0452689DB. Approvazione della variante dei lavori affidati all’operatore economico OR.FA.RO. S.r.l., ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB271  DEL 01.10.2024 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE , B.T., PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di settembre 2024. CIG: A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura del mese di agosto 2024. CIG: B0D556DABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di settembre 2024. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura nr. 94 del 01/09/2024  a favore della Coltivarte srl, C.F./P.IVA : 02895310601 per il servizio di noleggio materiale audio e luci e assistenza  tecnica per gli eventi inseriti nell’Estate Carpinetana 2024  – CIG: B2820D9DAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico Responsabile Protezione dati (Data Protection Officer) per il comune di Carpineto Romano biennio 2024-2025. CIG B3338A24B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. "Sistemazione della strada della Fota – Rapiglio" – CUP: F97H19004130002. Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma  per la fornitura di Contrassegni  Parcheggio Rosa, ai sensi dell’art. 50 c°1 lett. b) D. Lgs 36/20236- Impegno di spesa- CIG: B109E679AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto dell’intervento di sistemazione di impianto fotovoltaico per funzionamento pompa idraulica abbeveratoio animali comunale, con procedura sotto soglia, come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B33218C79B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT) – periodo settembre – dicembre 2024. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B32CFFC8E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO INTERCOMUNALE “I CASTELLI DELLA SAPIENZA”, PIAZZA PILOZZI, N. 9, VALMONTONE. LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2024- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CONVIVIUM PRO MUSICA, VIA ARCIGLIONI SNC, SABAUDIA (LT), C.F. 91014250590, PER LA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA – EDIZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali elettrici ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale per il periodo settembre – dicembre 2024. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B32D9B6FB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto  per la fornitura di segnaletica verticale, ai sensi dell’art. 50 c°1 lett. b) D. Lgs 36/20236- Impegno di spesa- CIG: B31D64BAD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come succ. modif. dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571. Liquidazione acconto 50% della progettazione esecutiva dell’opera.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed erogazione contributo Associazione Alfa per attività di adozione n.4 cani semestre 01.01.2024-30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-8024 DEL 31/08/2024, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI AGOSTO 2024. CIG: B21F5CB9FO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», affidato mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. CUP: F91B22001250004 – CIG: A0452689DB. Approvazione della contabilità lavori relativa al SAL n. 2 a tutto il 06/09/2024 e contestuale liquidazione Certificato di pagamento n. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB246  DEL 03.09.2024 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE , B.T., PER IL MESE DI AGOSTO 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MUSICALE DEL GIORNO 27.08.2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. AGOSTINO. COMPLESSO BANDISTICO “VINCENZO CIPRIANI” , C.F. 95016920589, VIA F. TURATI, S.N.C. 00030, GORGA (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo omologazione campo sportivo comunale “Ludovico Galeotti" - S.S. 2024-2025. Richiesta di deroga all’uso del campo. Liquidazione fattura oneri di istruttoria in favore della L.N.D. SERVIZI S.r.l. – CIG: B2B8A3CB84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: manutenzione 1° semestre 2024 e sostituzione estintori scaduti. Liquidazione fattura. CIG: B2C38CC939.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in R.S.A. di n. 1 utente, C.A., residente nel comune di Carpineto Romano, presso la “Casa di cura privata Villa Luana” per il periodo 04 settembre - 31 dicembre  2024 - Gestione Sanitaria Italiana Srl di Poli (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B312EC3B4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193 DEL 31.08.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 2 UTENTI  B.V e R.P. PER IL MESE DI AGOSTO 2024. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B0851C4B6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE AI MINORI RESIDENTI CON DISABILITÀ (AEC) DELLE SCUOLE DI CARPINETO ROMANO. A.S. 2024/2025 – 2025/2026. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023. LA SPONDA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27 - CF 04780260586 PI 01302441009.CIG B30BE685CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio conduzione scuolabus per gli alunni delle scuole del Comune di Carpineto Romano (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria) per il periodo settembre 2024 – giugno 2025. Affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett B) del D.lgs 36/2023. RDO n.4628919. Spep Lazio Coop. Sociale Onlus A.R.L. CIG: B308587338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2024”. Aggiudicazione dell’appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP: F93D22000770006 – CIG B30AC850A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2024. Liquidazione fattura mese di agosto 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE -  DAL 31/05/2024 AL 31/07/2024 - CIG: 9845363A8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2024”.  Appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.I.A.) relativi alla direzione lavori, C.S.E., misura e contabilità, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n.36/2023.  CUP: F93D22000770006 – CIG B306905CB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE MASAF-MEF DEL 4.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del Comune di Carpineto Romano nel giudizio ex art. 281 decies C.P.C. – R.G. 1313/2024 – proposto dal Dott. Raffaele NALLI, in relazione agli incarichi di redazione dei progetti di utilizzazione boschiva dei lotti di proprietà comunale nelle località Monte Semprevisa, Nazzani (ex P.F. n. 6), Frecegala (ex P.F. n. 147), Costa Fredda (ex P.F. nn. 2 e 3) e Valle Oscura (ex P.F. n. 68). Conferimento incarico fiduciario Avv. Bernardino Marzilli. (Rif. D.G.C. n. 50 del 31/07/2024). CIG: B3027FB0B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento al Comune di CARRO (SP) di somme erroneamente incassate a titolo di IMU per l’annualità 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo  dominio  “carpinetoromano.it” ad ARUBA SPA  periodo 15/09/2024 – 15/09/2025.    CIG B2FAA85816</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termo – idraulici degli edifici comunali: Scuola “Santa Maria”. Liquidazione saldo delle spese occorse. CIG: B0FD114950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29 (Legge di bilancio 2020) – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024.  “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2023”. CUP: F93D22000760006. Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) inerenti la direzione lavori, C.S.E. – Liquidazione saldo spettanze professionali. CIG: A01004E335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 03PA/2024 DEL 28.08.2024 A FAVORE DI GABRIELE ROBERTO, VIA REYNOLDS, SNC - 04012 - CISTERNA DI lATINA (LT) PER SPETTACOLO PIROTECNICO IN ONORE DI S. AGOSTINO  PER IL 28.08.2024. CIG: B2C74DB913.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATEIALE NON FORNITO DALLO STATO PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL’ 08 E 9 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DELLA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL CARPINO -47822- SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B10D544FF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE BASE ORGANIZZATO DA A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE ATTI. CIG B2FAFCA153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di luglio 2024 (dal 01/07/2024  al  31/07/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n. 2/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 2/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1. - "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - COMUNI (OTTOBRE 2022) - SERVIZIO DI PDND - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143677 DEL 31/08/2024. MAGGIOLI SPA - CUP F51F22010640006 - CIG B109A8DBFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura n. 57 del 05/09/2024 emessa da Domenico Matteucci per noleggio pianoforte utile allo spettacolo inserito nella programmazione del progetto “Radure: Spazi Culturali lungo La Via Francigena Del Sud – VI Edizione”. CIG B2726FCC19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto  per lavori S-R Motore Pompa Acqua per sostituzione gruppo pompa e revisione carburatore – Land rover Defender Targa ZA728FZ  ai sensi dell’art. 50 c°1 lett. b) D. Lgs 36/20236- Impegno di spesa- CIG: B2C9B7C9BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di agosto 2024. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.R. n. 1246/2022 – L.R. n.14/2008, art.1, comma 38 “Concessione di finanziamenti straordinari" – Programma 2022/2024.  “Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde pubblico denominata “Parco Martiri del 1944” – CUP: F92H22000070002. Approvazione variante non sostanziale dei lavori affidati all’operatore economico SO.TEC. S.r.l., ai sensi dell’art. 120, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. C.I.G. A01D507E88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura del mese di agosto 2024. CIG: B0D556DABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di agosto 2024. CIG: A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ex D.P.R. 311 del 28.5.2001, art. 4, annualità 2024. Impegno di spesa per liquidazione gettone di presenza componente del MASAF, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. CIG: B2E6A331E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2022 CUPD61H22000270003” -  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DEGLI AMMESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione". Quantificazione e ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Liquidazione fattura per i servizi eseguiti nel mese di agosto 2024. – CIG: Z5D39FEB8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto a favore di Autotruck Service Coluzzi, Via Consolare Latina km 2.200, Segni 00037, p.iva 16648591002, per la manutenzione degli scuolabus comunali. CIG B2E67E5B02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.p.A.  conto   di credito 30111002-03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ditta Tortora Francesco. Liquidazione fattura n. 18/PA del 08/08/2024 relativa alla fornitura di servizi tipografici - CIG. B0F8F5471C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli SPA. Liquidazione fattura nr. 0002141704 del 31/07/2024 per il rinnovo del certificato di sicurezza X509 da parte della ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna. – CIG. B247218181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso credito non utilizzato per il servizio di trasporto scolastico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, INCARICO R.S.P.P. E CORSI DI FORMAZIONE ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LET. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CEDEA SRL, P. IVA: 14344571006 -  CIG: B2E104D226.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo Accreditamento dell'asilo nido "PANE E ZUCCHERO", sito in Via Giacomo Matteotti, 00032 Carpineto Romano (Rm), ai sensi della D.G.R. n. 946/2022. Accreditamento n. AR14268.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.R. n. 1246/2022 – L.R. n.14/2008, art.1, comma 38 “Concessione di finanziamenti straordinari" – Programma 2022/2024. Intervento di “Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde pubblico denominata “Parco Martiri del 1944”. CUP: F92H22000070002. Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla Progettazione Esecutiva, C.S.P., Direzione Lavori e C.S.E.  Rettifica determinazione n. 311/2024. Liquidazione acconto spettanze professionali, fattura n. 11/24 del 25/07/2024 – C.I.G. A0057A653E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. Mese di luglio 2024. CIG: B0D521BD4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria dell’attrezzatura di proprietà comunale “trinciaerba per trattore”. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B2D8BDE880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di gestione del cimitero comunale mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n.36/2023. CIG:B10AECB055. Liquidazione acconto contrattuale 1° trimestre (aprile – giugno 2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum». CUP: F91B22001250004. Appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.I.A.) relativi alla direzione lavori, C.S.E., misura e contabilità. CIG: B0746C1318. Liquidazione acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», affidato mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. CUP: F91B22001250004 – CIG: A0452689DB. Approvazione della contabilità lavori relativa al SAL n. 1 a tutto il 28/06/2024 e contestuale liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazione elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo e per il turno ordinario dei elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Appalto dei lavori di sistemazione impianto acqua calda sanitaria dei servizi igienici ad uso delle forze dell’ordine durante il presidio dei seggi elettorali. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B2088423C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Agostino del 28.08.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2024: IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL COMPLESSO BANDISTICO "VINCENZO CIPRIANI", CON SEDE IN VIA F.TURATI SNC, GORGA (RM), C.F. 95016920589.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. V1-6967 e V1-6968 DEL 30/07/2024, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESI DI GIUGNO E LUGLIO  2024. CIG: B21F5CB9FO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 46 DEL 12/07/2024 - Erogazione contributo a favore dell’Associazione Rione Sant’Agostino per la gestione dell’accoglienza dell’Evento “Carpinetani nel Mondo”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. a dipendente dell'Ente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi interventi messa in sicurezza edifici e territorio ex art. 1, comma 139, Legge 145/2018, annualità 2023. «Demolizione e ricostruzione del cavalcavia pedonale su Via Carpinetana, c.d. “Ponte di Ferro” - CUP: F91B22000570001». Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, espletata attraverso la Centrale Unica di Committenza di Colleferro.  Aggiudicazione dell’appalto – CUP: F91B22000570001 – CIG: B29B013175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi interventi messa in sicurezza edifici e territorio ex art. 1, comma 139, Legge 145/2018, annualità 2023. «Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località “Cima di Prato”». Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, espletata attraverso la Centrale Unica di Committenza di Colleferro.  Aggiudicazione dell’appalto – CUP: F97H22000420001 – CIG: B29A64CFE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 579/24 DEL 22/07/2024 E 662/24 DEL 08/08/2024 A FAVORE DE IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO DI GESTIONE 'ASILO NIDO COMUNALE 2023-2024. CIG 88180179D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fatture per i servizi eseguiti nei mesi di maggio e giugno 2024. – CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2024. Liquidazione fattura mese di luglio 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 46 DEL 12/07/2024 - Erogazione contributo per la realizzazione di concerti estivi a favore dell’Associazione Sbandieratori e Musici dei 7 Rioni Storici, con sede in Via San Sebastiano 15, 00032 Carpineto Romano, C.F. 95020390589</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 a favore di “Pirotecnica Gabriele Roberto”, con sede in Cisterna di Latina (LT), Via Reynolds s.n.c., C.F. GBRRRT60H06C740J, per lo spettacolo pirotecnico del 28/08/2024 in onore di Sant'Agostino. CIG B2C74DB913.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB224  DEL 01.08.2024 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE , B.T., PER IL MESE DI LUGLIO 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 164 DEL 06.08.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 2 UTENTI  B.V e R.P. PER IL MESE DI LUGLIO 2024. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B0851C4B6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2022 – CUP: D61H22000270003 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E  MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: manutenzione 1° semestre 2024 e sostituzione estintori scaduti. Determina a contrarre e di aggiudicazione mediane affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B2C38CC939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 82_24 del 23/07/2024 alla ditta TESEL SRL per la gestione degli stipendi   II trim. 2024 - CIG.ZE739D6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 84_24 del 23/07/2024 alla ditta TESEL SRL per attività di formazione per pratiche pensionistiche - CIG.B1385FDA10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ditta Tortora Francesco. Liquidazione fattura n. 17/PA del 29/07/2024 relativa a servizi tipografici - CIG. B0F8F5471C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 83_24 del 23/07/2024 alla Ditta TESEL SRL -   per il servizio della rilevazione presenze/assenze II trim. 2024  CIG. B13F3DE6DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo omologazione campo sportivo comunale “Ludovico Galeotti" - S.S. 2024-2025. Richiesta di deroga all’uso del campo. Pagamento oneri di istruttoria in favore della L.N.D. SERVIZI S.r.l. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B2B8A3CB84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER  FORNITURA VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE – TIPOGRAFIA FERRAZZA  S.R.L.S.- P.IVA 16165001005 - CIG ZEF3DDBC71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio, annualità 2022. «Messa in sicurezza rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie – CUP: F93C22000210001». Appalto dei Servizi di Ingegneria ed Architettura (S.I.A.) di importo inferiore a 140.000 euro, relativi alla P.F.T.E. e progettazione esecutiva, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP: F93C22000210001 – CIG: B13D0FEF39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura del mese di luglio 2024. CIG: B0D556DABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio, annualità 2023.  «Messa in sicurezza, vari dissesti idrogeologici loc. Cima di Prato, Querceta, Ara del Campo, la Valle» – CUP: F93C22000200001 Appalto del Servizio di Ingegneria ed Architettura (S.I.A.) di importo inferiore a 140.000 euro, relativi alla P.F.T.E. e progettazione esecutiva, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B1EFEF7585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di luglio 2024. CIG: A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di luglio 2024. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festa della montagna 2024: impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023, in favore di Meg Impianti S.r.l., per noleggio del gruppo elettrogeno. CIG B2ABC9DC70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.C. n. 48 del 12/07/2024 - Riconoscimento patrocinio oneroso all’associazione sportiva dilettantistica Giocosport per la realizzazione del centro estivo 2024 dedicato ai bambini con disabilità.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 46 DEL 12.07.2024: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'"ENTE PALLIO DELLA CARRIERA" PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MONTAGNA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSO INCARICO NUCLEO VALUTAZIONE -  PERIODO DAL 23 NOVEMBRE 2023 AL 22 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002116749  DEL 12/04/2024 E NR. 0002127450 DEL 31/05/2024 PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA-  CIG Z9F3C550FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 755/G  DEL 30.06.2024 PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “CASA SAN GIUSEPPE OPERA DON GUANELLA” DI N. UTENTE, C.L,  PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024. P.IVA IT01084241007, C.F. 02595400587, VIA AURELIA ANTICA, 446- 00165- ROMA. CIG: B081A168A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB199  DEL 02.07.2024 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE , B.T., PER IL MESE DI GIUGNO 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130 DEL 30.06.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 2 UTENTI  B.V e R.P. PER IL MESE DI GIUGNO 2024. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B0851C4B6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  ASILO NIDO COMUNALE "PANE E ZUCCHERO" A.E. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2024. Liquidazione fattura mese di giugno 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica funzionale defibrillatore Life Point Pro AED. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: ZA12E12EEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del Comune di Carpineto Romano nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Incarico fiduciario Avv. Bernardino Marzilli. (Rif. D.G.C. n. 61/2022 e D.G.C. n. 62/2022). CIG: ZA6367467A – Liquidazione saldo spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO"PANE E ZUCCHERO" - APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI GESTIONE A.E. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura n. 77 del 24/07/2024 emessa da “COLTIVARTE SRLS”, via ponte spallato fosso del lupo, 20, anagni (fr), p.iva 02895310601, per il servizio di installazione e gestione tecnica per l’evento “Radure VI° edizione” del 13 luglio 2024. CIG B271814F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 13_2024  DEL 04.07.2024 - "ATS SRL”, P.IVA/C.F. 14151531002, VIA FONTANA DELL’OSTE, 29A - 00034-COLLEFERRO (RM)- PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 4 (QUATTRO) STAMPANTI MULTIFUNZIONI A3 PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – SECONDO  TRIMESTRE 2024. CIG Z7E326FC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione G.C. n. 25 del 28/03/2024 avente ad oggetto: “Riconoscimento patrocinio oneroso alla ASD RUNNERS TEAM di Carpineto Romano per la manifestazione podistica III° trofeo Sant’Agostino”. Erogazione del contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti l’asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, e per il personale scolastico, tra docenti e personale ATA delle Scuole di Carpineto Romano, mediante procedura negoziata a norma dell’art. 50 lett. e) D.lgs. n. 36 /2023, per n. 2 anni con eventuale proroga di 7 mesi. Aggiudicazione dell’appalto. CIG A0408F19D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate Carpinetana 2024 – Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Trattativa diretta su MEPA, n. RDO 4528179, per istallazione e gestione tecnica eventi a favore della “Coltivarte srls”, Via Ponte Spallato Fosso del Lupo, 20, Anagni (FR), P.IVA 02895310601. CIG B2820D9DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “PANE EZUCCHERO”, A.E. 2024/2025. ATTIVAZIONE DELLA PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016- “IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in Sicurezza di Via della Foresta”. CUP: F97H19004140002. CIG: 9024202F0F. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Approvazione SAL 1 Bis, approvazione Certificato di Pagamento n. 1 Bis e contestuale liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di elaborazione Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze – Pallio della Carriera 2024. Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B28382BC49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazione elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo e per il turno ordinario dei elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Appalto del servizio di disinfezione e sanificazione dei locali destinati a seggi elettorali. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B1A9F9898C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate Carpinetana 2024 - Impegno di spesa per la rassegna di musica classica a favore dell’associazione culturale “Convivium pro musica” con sede  in Via Arciglioni snc, Sabaudia (LT), C.F. 91014250590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione emolumenti organo di revisione del Comune di Carpineto Romano. Primo semestre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 35  DEL 10.07.2024 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO  2024. CIG Z293C7F222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132  DEL 30.06.2024 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI GIUGNO 2024 - PEGASO COOPERATIVA SOCIALE AR. L. P.IVA/C.F. 08178001007. CIG Z593DE64DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 3/291 e 3/292 del 30.06.2024 A FAVORE DI RI.CA SRL – C.F./P.IVA 02787771217, VIA DEL CENACOLO, 13-80049- SOMMA VESUVIANA (NA)-  PER IL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – MESE DI GIUGNO  2024- CIG AO4652B56C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 del 07.07.2024 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA FERRAZZA S.R.L.S. - P.IVA/C.F. 16165001005  PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO ISTITUZIONALE. CIG B2208194F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento interventi di manutenzione ordinaria di beni del patrimonio comunale, con procedura sotto soglia, come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B1B703D75A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazione elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo e per il turno ordinario dei elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Appalto della fornitura kit biancheria monouso in dotazione alle forze dell’ordine per il presidio dei seggi elettorali. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B1A9E737C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  - A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE BONARIA CONTROVERSIA  L.F.C./COMUNE DI CARPINETO ROMANO. IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE SOMMA PATTUITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di reperibilità veterinaria della Clinica Equivet RH in occasione delle gare di qualificazione e della disfida del "Pallio della Carriera 2024". Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B2726D3A44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B), D.lgs 36/2023, per i costi tecnici relativi agli spettacoli del progetto “Radure VI°edizione”. MATTEUCCI DOMENICO D.I. CIG B2726FCC19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 , lett. B), D.lgs 36/2023, per i costi tecnici relativi agli spettacoli del progetto “Radure VI°edizione”. Coltivarte Srl. CIG B271814F08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi interventi messa in sicurezza edifici e territorio ex art. 1, comma 139, Legge 145/2018, annualità 2023.  “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località Cima di Prato – Comune di Carpineto Romano” – CUP: F97H22000420001. Determinazione a contrarre per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, espletata attraverso la Centrale Unica di Committenza di Colleferro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi interventi messa in sicurezza edifici e territorio ex art. 1, comma 139, Legge 145/2018, annualità 2023.  «Demolizione e ricostruzione del cavalcavia pedonale su Via Carpinetana, c.d. “Ponte di Ferro” - CUP: F91B22000570001». Determinazione a contrarre per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, espletata attraverso la Centrale Unica di Committenza di Colleferro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione polizza RCT e infortuni per i componenti del gruppo comunale di protezione civile.   CIG: B05128434F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRO COMUNE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE311/2004- APPROVAZIONE SHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29 (Legge di bilancio 2020) – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2023”. CUP: F93D22000760006 – CIG: A00FE73B37. Approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura del mese di giugno 2024. CIG: B0D556DABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione della spesa occorsa. CIG:B18E4C39CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di giugno 2024. CIG: A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di giugno 2024. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di un elenco aperto di operatori economici, esecutori di lavori pubblici, per l'espletamento di procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di lavori sotto soglia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 1, lettera a) e 36, comma 2, lettere a), b), c), c-bis) e d) del medesimo codice, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all’art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, efficace dal 1 luglio 2023. Aggiornamento dell’elenco degli operatori economici a tutto il 28/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di maggio 2024 (dal 01/05/2024  al  31/05/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il rinnovo del certificato di sicurezza X509. Affidamento alla ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna. – CIG. B247218181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. b), DLGS N. 36/2023 PER ACQUISTO FOGLI ANNO 2025, SCHEDE INDIVIDUALI MASCHILI MOD AP/6 E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024, A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A, VIA DEL CARPINO 8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG B2432CB4B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito con Legge n. 58/2019, come successivamente integrato dal D.M. Interno 30 gennaio 2020 e dal D.M. Interno 11 novembre 2020: “Interventi volti all’estensione della pubblica illuminazione sul territorio comunale in località Contrada Cesa Marzo”. CUP: F91B21004270001. Quantificazione e ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE “PANE E ZUCCHERO” A.E. 2024/2025: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET, DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLE FOTOCOPIATRICI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. b), DLGS N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, N. RDO 4453598, IN FAVORE DI A.T.S. SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA FONTANA DELL’OSTE 29, COLLEFERRO, P.IVA 14151531002. CIG B229889683.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. b), DLGS N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, N. RDO 4444507, IN FAVORE DI EURO&amp;PROMOS FM SPA., CIG B21F5CB9FO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi attività di accertamento ICI/IMU annualità 2016-2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE IN CONCESSIONE PER LE FIERE DI SANT’AGOSTINO (28 AGOSTO 2024) E SAN FRANCESCO D’ASSISI (I° DOMENICA DI OTTOBRE) - D.Lgs. 114/1998, Legge Regionale n° 22/2019 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per servizio di gestione del sistema elettronico di controllo della ZTL  e della relativa verbalizzazione. Ditta Traffic Tech Srl – P.IVA 02581790603 CIG: B06DE15256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.R. n. 1246/2022 – L.R. n.14/2008, art.1, comma 38 “Concessione di finanziamenti straordinari" – Programma 2022/2024. Intervento di “Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde pubblico denominata “Parco Martiri del 1944”. CUP: F92H22000070002. Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla Progettazione Esecutiva, C.S.P., Direzione Lavori e C.S.E. Liquidazione acconto spettanze professionali – C.I.G. A0057A653E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL DIPENDENTE CARELLA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni presenza consiglieri periodo 01/01/2024 – 31/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 3/229 e 3/230 del 31.05.2024 A FAVORE DI RI.CA SRL – C.F./P.IVA 02787771217, VIA DEL CENACOLO, 13-80049- SOMMA VESUVIANA (NA)-  PER IL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – MESE DI MAGGIO  2024- CIG AO4652B56C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto delle Linee guida regionali per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook , per l’anno scolastico 2024-2025. Approvazione dell'Avviso pubblico e del modello di domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO DOTT. STEFANO CACCIOTTI. MANDATO AMMINISTRATIVO 2019 - 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio, annualità 2022.  «Messa in sicurezza, vari dissesti idrogeologici loc. Cima di Prato, Querceta, Ara del Campo, la Valle» – CUP: F93C22000200001 Appalto del Servizio di rilievo plano altimetrico (topografico, fessurativo, geologico), necessario e propedeutico alla progettazione esecutiva  dell’intervento, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B1F3D0F351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2024. Liquidazione fattura mese di maggio 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DOTT.SSA CATERINA DE PAOLIS CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 50% (18 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di materiale tipografico istituzionale in favore della tipografia Ferrazza s.r.l.s. CIG B2208194F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109  DEL 31.05.2024 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI MAGGIO  2024 - PEGASO COOPERATIVA SOCIALE AR. L. P.IVA/C.F. 08178001007. CIG Z593DE64DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 29  DEL 13.06.2024 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO  2024. CIG Z293C7F222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.R. n. 1246/2022 – L.R. n.14/2008, art.1, comma 38 “Concessione di finanziamenti straordinari" – Programma 2022/2024.  Intervento di “Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde pubblico denominata “Parco Martiri del 1944” – CUP: F92H22000070002 Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 – C.I.G. A01D507E88. Approvazione della contabilità lavori relativa al SAL n. 1 a tutto il 17/05/2024 e contestuale liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade comunali. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B18E5E8B94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di contributo da parte del Consiglio regionale del Lazio ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per la concessione di patrocini e contributi da parte dell’Ufficio di Presidenza 13 settembre 2022, n.127”- Approvazione rendicontazione progetto “GRANFONDO RERUM NOVARUM – II EDIZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 06.06.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 2 UTENTI  B.V e R.P. PER IL MESE DI MAGGIO 2024. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B0851C4B6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via Matteotti ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un Asilo Nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un Polo didattico per l’infanzia». Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. CUP: F94E21000800001. Servizio di Supporto tecnico al R.U.P., ex art. 31, comma 7, D.Lgs. 50/2016, relativamente alla progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento. CIG: 98108254E8. Liquidazione quarto acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per il supporto tecnico e il potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 3° Settore, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Periodo 01/01/2023 – 30/06/2024. CIG: Z1239E4E29. Liquidazione professionista 2° trimestre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE -  DAL 31/12/2023 AL 30/04/2024 - CIG: 9845363A8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito con Legge n. 58/2019, come successivamente integrato dal D.M. Interno 30 gennaio 2020 e dal D.M. Interno 11 novembre 2020: “Interventi volti all’estensione della pubblica illuminazione sul territorio comunale in località Contrada Cesa Marzo”. CUP: F91B21004270001. Quantificazione e ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di maggio 2024. CIG: A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazione elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo e per il turno ordinario dei elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Appalto dei lavori di sistemazione impianto acqua calda sanitaria dei servizi igienici ad uso delle forze dell’ordine durante il presidio dei seggi elettorali. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B2088423C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come succ. modif. dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571 Liquidazione Certificato di pagamento n. 1 del 30/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. "Sistemazione della strada della Fota – Rapiglio" – CUP: F97H19004130002. Quantificazione e ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in Sicurezza di Via della Foresta”. CUP: F97H19004140002. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Quantificazione e ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell’area sovrastante San Sebastiano”. CUP: F97H19004120002. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Quantificazione e ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Liquidazione delle spettanze agli aventi diritto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-4918 DEL 31/05/2024, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI MAGGIO  2024. CIG 89642068CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 9  DEL 08.02.2024: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE EPPUR SI MUOVE   APS, CON SEDE IN VIA DEL TEMPIO DI DIANA 24B – NEMI (RM), C.F. 97831620584, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “FAMIGLIE FAVOLOSE” PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE -.CIG B051D06F27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell’area sovrastante San Sebastiano”. CUP: F97H19004120002. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Quantificazione e ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in Sicurezza di Via della Foresta”. CUP: F97H19004140002. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Quantificazione e ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB182  DEL 03.06.2024 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE , B.T., PER IL MESE DI MAGGIO 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO “BUONI PASTO 10” – LOTTO 7 LAZIO DI CONSIP SPA ATTIVA SULLA PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. CIG ACCORDO QUADRO: 93758235E6 – CIG FORNITURA: Z6F3DE8B23 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. N04424 del 28/05/2024 A FAVORE DI EDENRED ITALIA Srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione mezzo comunale Iveco Daily, targato BL595XC. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, a favore di Autotruck Service Coluzzi, Via Consolare Latina km 2.200, Segni 00037, P.IVA 16648591002. CIG B1F13D912F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. "Sistemazione della strada della Fota – Rapiglio" – CUP: F97H19004130002. Quantificazione e ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi dell’Ente, relativi alle polizze: “RCT/RCO”, “RC Patrimoniale in colpa lieve” e “Tutela legale”. Liquidazione premio copertura Anno 2024. CIG: ZEE3DFF4D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 25  DEL 13.05.2024 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2024. CIG Z293C7F222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura del mese di maggio 2024. CIG: B0D556DABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di maggio 2024 CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI POSIZIONE 2021- 2022 RESPONSABILE AREA I -  Amministrativo-affari generali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 22 giugno 2012 n. 8 e ss.mm.ii. – Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune.  Affidamento incarico di Responsabile del Procedimento Esperto in materia paesaggistico-ambientale per esperire parere di competenza (delega) ai sensi degli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, del DPR 13 febbraio 2017 n. 31, come disciplinato dalla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8. Annualità 2024. CIG: B1E940A89A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di aprile 2024 (dal 01/04/2024  al  30/04/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in Sicurezza di Via della Foresta”. CUP: F97H19004140002. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Presa d’atto dell’ammissione al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” in attuazione del D.L. 50/2022 art. 26 comma 4 lettera a). Approvazione della spesa da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 e approvazione del nuovo quadro economico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum» – CUP F91B22001250004. Affidamento incarico S.I.A. inerenti l’esecuzione di rilievi, accertamenti ed indagini, progettazione esecutiva, C.S.P. e prestazioni accessorie. Liquidazione saldo spettanze professionali – CIG Z383A9BC51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di perito demaniale, per la liquidazione degli usi civici esistenti sui terreni di proprietà del Comune di Carpineto Romano identificati catastalmente al foglio n. 41, particella n. 28 (parte), sito in località “Scale Potenzia” e al foglio n. 43, particelle n. 853 e 876 site in località “Ravicelle”, ai sensi della L.R. n. 1766/1927, della L.R. n. 1/1986 e ss.mm.ii., dell’art. 17 della L.R. n. 12/2016 e degli artt. 7, 8, 9 del Regolamento Regionale n. 9 del 06.03.2018. Liquidazione acconto spettanze professionali. CIG: Z5C38422F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione e rettifica della determinazione n. 577 del 06.12.2023 avente ad oggetto: “Assegnazione di contributo da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell’art. 8 c.1 del “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”- D.C.P. n. 58/2009 - Approvazione rendicontazione delle spese sostenute progetto “E-STATE CON NOI 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. FPA 1/24 DEL 28.05.2024  A FAVORE DI ZONFRILLI GABRIELE, CON SEDE A PONTECORVO (FR), VIA LEUCIANA 76-78, C.F. ZNFGRL54M18G838U, P.IVA 0295305060 PER SPETTACOLO PIROTECNICO IN ONORE DI S. RITA PER IL 25.05.2024. CIG:  B1C43BADE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024- A.T.C.L.- ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO, VIA DELLA VASCA NAVALE 56/58, 00146, ROMA, C.F.05533770581.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione di risultato Segretario Comunale annualità 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2024. LIQUIDAZIONE – CIG: B02DB1507E .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81  DEL 30.04.2024 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI APRILE  2024- PEGASO COOPERATIVA SOCIALE AR. L. P.IVA/C.F. 08178001007. CIG Z593DE64DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 del 10.05.2024 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA FERRAZZA S.R.L.S. - P.IVA/C.F. 16165001005  PER LA STAMPA DEL RAPPORTO DI FINE MANDATO. CIG B1315A2218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spettacolo pirotecnico in onore di S. Rita per il 25.05.2024. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 a favore di “Zonfrilli Gabriele”, con sede a Pontecorvo (FR), Via Leuciana 76-78, c.f. ZNFGRL54M18G838U, p.iva 0295305060. CIG B1C43BADE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO “BUONI PASTO 10” – LOTTO 7 LAZIO DI CONSIP SPA ATTIVA SULLA PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI EDENRED ITALIA S.R.L.– CIG ACCORDO QUADRO: 93758235E6 – CIG FORNITURA: Z6F3DE8B23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/FE DEL 17.05.2024 A FAVORE DI ANAGNI CICLISMO-ASD, VIA VALLE DI DENTRO 1-03012-ANAGNI (Fr), C.F. 92082910602 PER IL SERVIZIO DI GIUDICI E DIRETTORI DI GARA PER LA GRAN FONDO RERUM NOVARUM II EDIZIONE. CIG B16AA234C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 43_24 del 06/05/2024 - CIG. B13F3DE6DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 42_24 del 06/05/2024 - CIG.ZE739D6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione al personale dipendente titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato per l'anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria della sorgente naturale denominata “Acqua del Carpino” di proprietà comunale, affidato con procedura sotto soglia, come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. Liquidazione spesa occorsa. CIG: B13F1EBB0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura n. 139 del mese di aprile 2024. CIG: B0D556DABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento di interventi di manutenzione ordinaria di beni del patrimonio comunale, con procedura sotto soglia, come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B1B703D75A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elaborazione Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze e Responsabile Gestione Emergenze per eventi organizzati direttamente e/o patrocinati dal Comune di Carpineto Romano. Anno 2023. Liquidazione - C.I.G. Z833C32655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 1-64496-096-178696919 - SOC. AMICI DEGLI ANIMALI  - AFFIDAMENTO SERVIZIO DET. N. 520 DL 19/11/2020 CIG  - N. 8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 10.05.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “CASA DI CURA PRIVATA VILLA LUANA” DI N. 2 UTENTI  B.V e R.P. PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO e APRILE  2024. GESTIONE SANITARIA ITALIANA SRL DI POLI (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B0851C4B6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 3/176 e 3/177 del 30.04.2024 A FAVORE DI RI.CA SRL – C.F./P.IVA 02787771217, VIA DEL CENACOLO, 13-80049- SOMMA VESUVIANA (NA)-  PER IL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – MESE DI APRILE 2024- CIG AO4652B56C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-3680 DEL 30/04/2024, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI APRILE  2024. CIG 89642068CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7_2024  DEL 27.03.2024 - "ATS SRL”, P.IVA/C.F. 14151531002, VIA FONTANA DELL’OSTE, 29A - 00034-COLLEFERRO (RM)- PER FORNITURA APPARECCHIATURA INFORMATICA, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE DATI PER L’UFFICIO SEGRETERIA. CIG  B0B703D710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 34 DEL 15.04.2024 – RICONOSCIMENTO PATROCINIO ONEROSO ALLA PROLOCO DI CARPINETO ROMANO PER LA MANIFESTAZIONE CICLISTICA “CIRCUITO PEDALATIUM GRANFONDO RERUM NOVARUM II EDIZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASILO NIDO COMUNALE “PANE E ZUCCHERO” A.E. 2024/2025: PRESA D’ATTO DELLE DOMANDE PERVENUTE E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazione elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo e per il turno ordinario dei elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Appalto del servizio di disinfezione e sanificazione dei locali destinati a seggi elettorali. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B1A9F9898C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazione elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo e per il turno ordinario dei elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Appalto della fornitura kit biancheria monouso in dotazione alle forze dell’ordine per il presidio dei seggi elettorali. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B1A9E737C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB158  DEL 03.05.2024 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE , B.T., PER IL MESE DI APRILE 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. INCARICO di responsabile del procedimento e di redazione di pareri sulle autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della Legge Regionale n. 59/1995, per il biennio 2022-2023. CIG: Z2734D91A8. Liquidazione prestazioni 2° semestre anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto di n. 1 assistito in R.S.A. presso il tribunale di Tivoli. Affidamento diretto, art. 50, comma 1, lett B), d.lgs. 36/2023, in favore della Croce Rossa Italiana, comitato CRI Valle del Sacco ODV, Via Nobel 1, Colleferro (RM). CIG B1A1FAC90B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 5/24 del 30/04/2024 per manutenzione dello scuolabus comunale modello Mercedes targato CS038GV  a favore della Autotruck Service Coluzzi, Via Consolare Latina km 2.200, Segni 00037, P.IVA 16648591002. CIG B0982081F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29 (Legge di bilancio 2020) – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. Fondi confluiti nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Linea progettuale M2C4 Investimento 2.2-A Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU. “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2023”. CUP: F93D22000760006. Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) inerenti la direzione lavori, C.S.E. – Liquidazione acconto spettanze professionali. CIG: A01004E335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2024. Liquidazione fattura mese di Aprile 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Quantificazione e ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. Incarico per la redazione della relazione geologica relativa alla progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento denominato “Rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie”. CUP: F93C22000210001. CIG: ZE539DF4F1. Liquidazione acconto spettanze professionali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento per smaltimento e recupero dei rifiuti biodegradabili prodotti da sfalci e potature (C.E.R. 20.02.01) nel Comune di Carpineto Romano. Liquidazione fattura mese di aprile 2024 – CIG: Z9B3B1D442.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.436/0E DELL’08.05.2024 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BL595XC. “PRO-MOTORS SRL”, VIA PIAVE 75/A, P.IVA IT07497730726. CIG B150E81417.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di marzo 2024 (dal 01/03/2024  al  31/03/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANTENIMENTO AD VITAM DEI CANI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - PROCEDURA ESECUTIVA ESEGUITA CON ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE SVINCOLO SOMME EMESSA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI VELLETRI - RGE 408/2024 CUI E' RIUNITO RGE 696/2024 – M. A. /AMICI DEGLI ANIMALI S.R.L. - SOMME ACCANTONATE EX ART. 547 CPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio, annualità 2022. «Messa in sicurezza rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie – CUP: F93C22000210001». Appalto del Servizio di rilievo plano altimetrico necessario e propedeutico alla progettazione definitiva ed esecutiva  dell’intervento, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP: F93C22000210001 – CIG: B16B50B4CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento di interventi di manutenzione ordinaria di alcune strade comunali, con procedura sotto soglia, come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B18E5E8B94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B18E4C39CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione della spesa occorsa mese di aprile 2024. CIG: B0D556DABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 79_24 DEL 06.05.2024 A FAVORE DI AELLE IL PUNTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - IMPRESA SOCIALE – VIA BARBARANO ROMANO, 6-00189- ROMA PER RICOVERO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA – PERIODO DAL 01.01.2024 AL 14.02.2024. CIG B0820128E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C N. 28  DEL 28.03.2024 – RICONOSCIMENTO PATROCINIO  ONEROSO  ALL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “AMICI DELLA MONTAGNA DA CARDIGLIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214/E DEL 20.04.2024 A FAVORE DI REALITOURS DI REALI MARIO, P.IVA/C.F. 01576200602, VIA CAMPELLO 19/A - 03011- ALATRI (FR), PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER IL GIORNO 19.04.2024. CIG BOFF61304.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di aprile 2024. CIG: A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di piante ed essenze floreali per arredo urbano cittadino, stagione estiva 2023. Liquidazione della spesa occorsa in favore della ditta Garden Carlo. CIG: Z393C35FD8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 9FNP DEL 01.02.2016 E NR. 545FNP  DEL 04.04.2016 PER MANTENIMENTO IN STRUTTURA RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO “VILLA ALBA SRL” DI N. 1 UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. "Sistemazione della strada della Fota-Rapiglio" – CUP: F97H19004130002. Incarico esecuzione prestazioni geologiche. Liquidazione saldo spettanze professionali. CIG: ZCB346CC45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell'area sovrastante San Sebastiano" – CUP: F97H19004120002. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Incarico esecuzione prestazioni geologiche. Liquidazione saldo spettanze. CIG: ZF8346CBA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di aprile 2024 CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C N. 35 DEL 15.04.2024 – RICONOSCIMENTO PATROCINIO  ONEROSO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. GIOCOSPORT C.F. 95029410586 PER IL PROGETTO “A MANO A MANO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della Proloco di Carpineto Romano per l’organizzazione della manifestazione ciclistica "Granfondo Rerum Novarum 2024 II° edizione - Circuito Pedalatium Granfondo del Lazio". Attuazione D.G.C. n. 34 del 15.04.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo copertura assicurativa R.C.A. parco auto Ente. Periodo 31/01/2024 – 31/01/2025. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B04A29CA39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti idraulici del plesso scolastico di Via San Pietro. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B0E8CCF0D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura mese di aprile 2024. CIG: B0D556DABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI COMMISSIONE, SCHEMA DI CONVENZIONE E NOMINA A DIRETTORE ARTISTICO DELL'AUDITORIUM LEONE XIII DI CARPINETO ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C N. 24 DEL 28/03/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI CARPINETO ROMANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA II EDIZIONE DEL "TORNEO DI EVA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore dell’ASD Anagni Ciclismo per il servizio di giudici e direttori di gara per la Gran Fondo Rerum Novarum II edizione. CIG: B16AA234C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI COMMISSIONE, SCHEMA DI CONVENZIONE E NOMINA A DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO LA REGGIA DEI VOLSCI E DELLE DUE SOTTOSEZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C N. 23 DEL 28.03.2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO  A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “LEPINITREK 1536 ASD” CON SEDE IN VIA LEONE XIII N. 30, CARPINETO ROMANO (RM), C.F. 95051240588.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9_2024  DEL 05.04.2024 - "ATS SRL”, P.IVA/C.F. 14151531002, VIA FONTANA DELL’OSTE, 29A - 00034-COLLEFERRO (RM)- PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 4 (QUATTRO) STAMPANTI MULTIFUNZIONI A3 PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – PRIMO TRIMESTRE 2024. CIG Z7E326FC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO, AI MUNICIPI DEL COMUNE DI ROMA, AGLI ENTI GESTORI DELLE RISORSE E DEI PARCHI REGIONALI PER LE MANIFESTAZIONI REALIZZATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 5 DICEMBRE 2023 ED IL 7 GENNAIO 2024 IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. n. 733 del 17.11.2023 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO “LA MAGIA DEL NATALE 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.R. n. 1246/2022 – L.R. n.14/2008, art.1, comma 38 “Concessione di finanziamenti straordinari" – Programma 2022/2024.  Intervento di “Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde pubblico denominata “Parco Martiri del 1944”. Approvazione del quadro economico revisionato dell’intervento, a seguito degli affidamenti occorsi. CUP: F92H22000070002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti ascensori installati negli edifici comunali anni 2022 – 2023. Liquidazione della spesa occorsa – CIG: ZBD3971FCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000062/PA del 15/04/2024 – Istituto delle Terziarie Francescane  Alcantarine – Ricovero minore – periodo 01.01.2024 – 03.02.2024 - CIG B0819C66A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 21  DEL 10.04.2024 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO  2024. CIG Z293C7F222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60  DEL 31.03.2024 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI MARZO  2024- PEGASO COOPERATIVA SOCIALE AR. L. P.IVA/C.F. 08178001007. CIG Z593DE64DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 27 febbraio 2020 n. 1 e ss.mm.ii. – Assegnazione in regolarizzazione di alloggio E.R.P. di proprietà di ATER – provincia di Roma – Cod. Immobile n. 020004 – 006 – Cod. Utenza n. 007234 alla Sig.ra R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D. lgs.504/1992 – anno 2023  Tefa  per  istituzioni scolastiche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO INTERCOMUNALE “I CASTELLI DELLA SAPIENZA”, PIAZZA PILOZZI, N. 9, VALMONTONE. LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUALITÀ 2022 E 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BL595XC. “PRO-MOTORS SRL”, VIA PIAVE 75/A, P.IVA IT07497730726.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni europee ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 (Decreto del Presidente della Repubblica e Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024). Costituzione Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione a svolgere lavoro straordinario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2024. Liquidazione fatture mesi di Febbraio e Marzo 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria su alcuni immobili di proprietà comunale. Liquidazione spesa occorsa. CIG: Z7E3D6EA2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria della sorgente naturale denominata “Acqua del Carpino” di proprietà comunale, con procedura sotto soglia, come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B13F1EBB0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di asfalto a freddo in sacchi ad uso della squadra comunale di manutenzione. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: B0C06CA41B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) – D.M.I. 30/01/2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. Fondi confluiti nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Linea progettuale M2C4 Investimento 2.2A Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU. “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2023”. CUP: F93D22000760006 – CIG: A00FE73B37. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1, del certificato di pagamento n. 1 e contestuale liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Liquidazione fattura per i servizi eseguiti nel mese marzo 2024. – CIG: ZD93D8B314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa fattura nr. 7_24 del 27/03/2024 per fornitura apparecchiatura informatica, installazione e migrazione dati per l’ufficio Segreteria a favore di A.T.S. srl, Via Fontana dell’Oste, 29A, P.IVA 14151531002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli Liquidazione fattura n. 0002109952 del 29/02/2024 per giornata di formazione applicativo JSERFIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 3/130 e 3/131 del 31.03.2024 A FAVORE DI RI.CA SRL – C.F./P.IVA 02787771217, VIA DEL CENACOLO, 13-80049- SOMMA VESUVIANA (NA)-  PER IL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – MESE DI MARZO 2024- CIG AO4652B56C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la stampa del rapporto di fine mandato in favore della tipografia Ferrazza S.R.L.S. CIG B1315A2218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PRESENZE/ ASSENZE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D.LGS 36/2023 -  CIG: B13F3DE6DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per acquisto di materiale non fornito dallo stato per le elezione europee e comunali dell’08-09 giugno 2024. Affidamento diretto in favore di MAGGIOLI S.p.A. CIG B10D544FF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED EROGAZIONE DI SESSIONI DI FORMAZIONE PER L’UFFICIO PERSONALE E PENSIONI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D.LGS 36/2023 -  CIG: B1385FDA10. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE INFORMATIZZATA DELLE PAGHE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D.LGS 36/2023 -  CIG: B13886780E. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 518 del 02.11.2023- COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL DIPENDENTE ANTONIO CAMPAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP F33I22000020001 – Piani Urbani Integrati Poli di Sport, Benessere, Disabilità - Art. 5 della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di CARPINETO ROMANO per l’attuazione del progetto di «Riqualificazione, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo "Ludovico Galeotti" per creazione del POLO SPORTIVO COMUNALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE» di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU) –  Incarico S.I.A. inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento. Presa d’atto del recesso del componente mandante del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), Ing. Pucinischi Maria Elisa e dimissioni dall’incarico di progettazione esecutiva – CIG 9888152929. Rettifica importi relativi alle spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di noleggio autobus per la partecipazione all'iniziativa culturale “Trasformiamo il futuro. Per la pace. Con la cura”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termo – idraulici degli edifici comunali: asilo nido, convento di Sant’Agostino, Auditorium e campo sportivo. Liquidazione delle spese occorse. CIG: B0FD114950.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Liquidazione fatture per i servizi eseguiti nei mesi di febbraio e marzo 2024. – CIG: Z5D39FEB8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL’AVVISO PUBBLICO “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA A DIRETTORE ARTISTICO DELL'AUDITORIUM LEONE XIII” DI CARPINETO ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-2567 DEL 31/03/2024, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI MARZO  2024. CIG 89642068CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB115  DEL 03.04.2024 PER IL MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE , B.T., PER IL MESE DI MARZO 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dotazione, fornitura e posa in opera di fototrappole e videocamere nell'ambito del progetto “Interventi per l’acquisizione, l’implementazione e potenziamento di dispositivi per la videosorveglianza per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso l’implementazione di sistemi di controllo e la tutela ambientale proposti dal Comune di Carpineto Romano” – D.C.M. 42/2022. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) D.lgs 36/2023. RDO MEPA:4223707 CIG:B111888260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLI DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE “PANE E ZUCCHERO”, A.E. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria del mezzo di proprietà comunale “Fiat Grande Punto targa ED832GJ”. Liquidazione fattura del servizio reso. CIG: B0C0D1FDC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per l'erogazione delle borse di studio in favore di studenti residenti nel Comune di Carpineto Romano e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o Percorsi triennali di IeFP- anno scolastico 2023/2024 (D.G.R. n.147 del 08.03.2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL  PERSONALE UFFICIO SUAP ORGANIZZATA DA ACSEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto acquisto contrassegni parcheggi rosa ai sensi dell'art. 50comma 1 lett. b) D. Lgs 36/2023- Impegno di spesa- CIG:B109E679AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture RIDA Ambiente S.r.l., mesi di febbraio e marzo 2024. CIG: A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di marzo 2024 CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE – CONTRATTO REP. 1437/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto decentrato 2022. Liquidazione al personale dipendente non titolare di posizione organizzativa dei  compensi di produttività, individuale ed organizzativa, per l’anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di gestione del cimitero comunale. Determina a contrarre e affidamento diretto, ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n.36/2023. CIG: B10AECB055.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando per la concessione “Fida Pascolo” anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SODDISFO DECRETO INGIUNTIVO N. 99/2022 (N. RG 347/2022) EMESSO IN DATA 28.07.2022 DALL’ UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SEGNI – AURORA SPE SRL/COMUNE DI CARPINETO ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione  a favore della Fondazione PerugiaAssisi per la cultura della pace - ETS per la partecipazione all’incontro delle scuole con Papa Francesco – 19 aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento del servizio di integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso presso il Comune e la piena rispondenza alle specifiche tecnico-operative previste per l’integrazione con la PDND – Avviso Misura 1.3.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento del servizio di supporto alla migrazione e all’attivazione dei servizi sulla Piattaforma pagoPA – Avviso Misura 1.4.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura N. FATTPA 8_24 del 07.03.2024 – Conference Sistem Service di Garofalo Sossio, C.F. GRFSSS58M10B759W, sede legale in via Trav. 31 maggio n. 15-80027- Frattamaggiore (NA) per l’organizzazione dell’evento del 13.02.2024 in occasione del carnevale 2024- CIG B03D3E4344.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 16  DEL 12.03.2024 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG Z293C7F222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto di lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti termo – idraulici degli edifici comunali, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0FD114950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: manutenzione 2° semestre 2023. Liquidazione fattura. CIG: ZB93E0B95C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01), SAF S.p.A., presso impianto di stoccaggio, trattamento, smaltimento e recupero di Colfelice, Frosinone, periodo 06/09/2023 – 30/09/2023. Liquidazione fattura mese di settembre 2023. CIG: ZC03C61DF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE TURISMO - A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RISPOSTA ALL’AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA REGIONALE IN FAVORE DELLE TRADIZIONI STORICHE, ARTISTICHE, RELIGIOSE E POPOLARI, ANNO 2023” – LR N. 26/2007, ART. 31, c. 3  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “31 ANNI CON IL PALLIO – DALLA CENA DEL CARDINALE AL NATALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il mantenimento in Struttura Riabilitativa di Mantenimento  “Casa San Giuseppe Opera Don Guanella”  di n. utente, C.L.,  residente nel comune di Carpineto Romano per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2024. CIG:  B081A168A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TIPOGRAFICI PER SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  CIG: B0F8F5471C. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiali di cancelleria, stampati e toner ad uso degli uffici comunali. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  CIG: B0F8E34971.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. Mese di marzo 2024. CIG: ZF43E06B23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ACCONTO AL SOGGETTO PROMOTORE - AVVISO RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA DI CUI ALLA D.G.R. N. 68 DEL 22/02/2022 E DD N. G05757/2023  -  PROGRAMMA DI RETE “MERCANTI IMPRESE IN RETE - SERVIZI DI COWORKING E SMARTWORKING PER LA MAGGIORE FREQUENTAZIONE DEL BORGO VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO E PROMOZIONE DELL'IDENTITÀ TERRITORIALE SERVIZI ALLE IMPRESE DI STRADA” - CUP: F98C22002170006 (COMUNE) – CUP  F88C22004900002 (REGIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”.  Affidamento del servizio di assistenza archeologica e sorveglianza nell’ambito dei lavori di scavo e/o movimentazione di terra, mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP: F97B18000310006 – CIG: B0F022227E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di febbraio 2024 CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di manutenzione del mezzo comunale in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. b) D.lgs 36/2023 - Impegno di spesa - CIG: B03777F431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto di lavori relativi all’intervento di manutenzione straordinaria degli impianti idraulici del plesso scolastico di Via San Pietro, con procedura sotto soglia, come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0E8CCF0D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per compenso Revisore Unico dei Conti del Comune di Carpineto Romano. Annualità 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Unicredit spa. Impegno e liquidazione di spesa corrispettivo anno 2023 per Servizio di Tesoreria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 12.03.2024  A FAVORE DI  FRANCESCO TORTORA, P.IVA IT14044471002, C.F. TRTFNC69R31L259T, CON SEDE IN  VIA PRIVATA VALLICELLA 34, 00037, SEGNI (RM), PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DELL’EVENTO “LA MAGIA DEL NATALE 2023”. CIG ZC63DFB423.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di febbraio 2024 (dal 01/02/2024  al  29/02/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34  DEL 29.02.2024 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. – MESE DI FEBBRAIO 2024- PEGASO COOPERATIVA SOCIALE AR. L. P.IVA/C.F. 08178001007. CIG Z593DE64DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2 C.1.1 I1.1 – Linea di intervento A - "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Carpineto Romano”. Appalto della fornitura, con posa in opera, di strutture finalizzate al miglioramento ed alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, modif. dalla Legge n. 108/2021. CUP: F91E22000010006 – CIG: A040D6134B. Annullamento in autotutela della procedura di gara ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 3/81e 3/82 del 29.02.2024 A FAVORE DI RI.CA SRL – C.F./P.IVA 02787771217, VIA DEL CENACOLO, 13-80049- SOMMA VESUVIANA (NA)-  PER IL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – MESE DI FEBBRAIO 2024- CIG AO4652B56C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-1389 DEL 29/02/2024, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI FEBBRAIO  2024. CIG 89642068CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0D556DABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali elettrici ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0D521BD4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola Elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. CUP: F97B18000310006. Affidamento dell’intervento di spostamento gruppo misura in bassa tensione, oltre 10 m, POD IT001E04264310, con procedura sotto soglia, come disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0D5038EB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per il supporto tecnico e il potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 3° Settore, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Periodo 01/01/2023 – 30/06/2024. CIG: Z1239E4E29. Liquidazione professionista - 1° trimestre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER TAGLIANOSD E LAVORI MECCANICI SU LAND ROVER DEFENDER TD5 TG. ZA728FZ IN US AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE -AUTORACOZZERIA REGGIO-P.IVA 060862591002- CIG. ZD13BB7DD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione giudicatrice per la formazione di una graduatoria dei volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale “Insieme al museo 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUISDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO DELLA ZTL  E DELLA RELATIVA VERBALIZZAZIONE DITTA TRAFFIC TECH SRL P. IVA 02581790603 CIG: ZC63ADC2D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA BOVINO - DITTA ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI - P. IVA IT02259090609 - CIG : ZA43516194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-BUONI PASTO EDIZIONE 9 - LOTTO 14 ACCESSORIO AL LOTTO 7 (LAZIO)PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI A FAVORE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 531/T DEL 17.10.2023 A FAVORE DI E.P. SPA, C.F./P.IVA 05577471005, sede legale in Via G. Palumbo, 26-00195, Roma (RM).  CIG PRINCIPALE 79900974A1 - CIG ZE83C2F60F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 9  DEL 08.02.2024: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE EPPUR SI MUOVE   APS, CON SEDE IN VIA DEL TEMPIO DI DIANA 24B – NEMI (RM), C.F. 97831620584, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “STORIE DI DONNE DI STORIA” PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE -.CIG B051D06F27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria del mezzo di proprietà comunale “Fiat Grande Punto targa ED832GJ”. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0C0D1FDC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di asfalto a freddo in sacchi ad uso della squadra comunale di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B0C06CA41B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022.  Incarico esecuzione indagini geognostiche relative alla progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento denominato “Rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie”. CUP: F93C22000210001. CIG: Z9C39DAD4D. Liquidazione lavori eseguiti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3_2024  DEL 14.02.2024 - "ATS SRL”, P.IVA/C.F. 14151531002, VIA FONTANA DELL’OSTE, 29A - 00034-COLLEFERRO (RM)- PER IL  SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E VIDEOSORVEGLIANZA SECONDO SEMESTE 2023. CIG ZD23009543.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL’AVVISO PUBBLICO “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA A DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO “LA REGGIA DEI VOLSCI E DELLE SOTTOSEZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto per fornitura apparecchiatura informatica, installazione e migrazione dati per l’ufficio Segreteria a favore di A.T.S. srl, Via Fontana dell’Oste, 29A, P.IVA 14151531002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per la realizzazione delle iniziative inserite nel programma della Sagra del Tartufo 2024 a favore dell’Associazione Sbandieratori e Musici dei 7 Rioni Storici, con sede in Via San Sebastiano 15, 00032 Carpineto Romano, c.f. 95020390589. CIG: B0795C7969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione di specifica responsabilità al personale assegnato al Settore Vigilanza e Polizia Locale del Comune di Carpineto Romano – Anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 3/25 e 3/26 del 31.01.2024 A FAVORE DI RI.CA SRL – C.F./P.IVA 02787771217, VIA DEL CENACOLO, 13-80049- SOMMA VESUVIANA (NA)-  PER IL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – MESE DI GENNAIO 2024- CIG AO4652B56C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. AB66 DEL 27.02.2024 E NR. AB90 DEL 05.03.2024 PER MANTENIMENTO IN R.S.A. “SANTA ELISABETTA” DI N. 1 UTENTE , B.T., PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. EUROSANITA’ SPA - P.IVA IT06726891002. CIG B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 10  DEL 12.02.2024 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO  2024. CIG Z293C7F222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 21.02.2024 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMENSIONE EVENTI STE.SA,VIA DI CDA SANT’ANTONIO 9 - 00049 - VELLETRI (RM), C.F. 95048040588, PER L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “CARA KITTY” DEL 28.01.2024 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. CIG B02DCB689A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto spese economato  anno 2023 (anticipo n.1/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto spese economato per la fornitura di carburante per i mezzi comunali anno 2023 (anticipo n.1/2023 e 2/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento diretto a favore di Autotruck Service Coluzzi, Via Consolare Latina km 2.200, Segni 00037, p.iva 16648591002, per la manutenzione dello scuolabus comunale modello Mercedes targato CS038GV. CIG B0982081F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 5_2024 del 27/02/2024 per acquisto materiale di cancelleria. A.T.S. srl.      CIG: Z3139ECD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canoni licenze d’uso, assistenza e manutenzione ordinaria del software gestionale in uso presso l’ente. Annualità 2024. Liquidazione fattura nr.0002107000 del 14/02/2024 alla società Maggioli S.p.A. CIG.: B010D6408B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso flussato a freddo, ad uso della squadra comunale di manutenzione. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: ZA23483BAE - CIG:  Z293736D26 - CIG: ZE83AD225E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO E PER SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK, PER L’ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di gennaio 2024 (dal 01/01/2024  al  31/01/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 del 31.01.2024 per il servizio di A.E.C. – mese di gennaio 2024- PEGASO Cooperativa sociale Ar. L. P.IVA/C.F. 08178001007. CIG Z593DE64DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA DI MINORE AFFIDATA AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE E AL TMSREE DELLA ASL RM5 CON DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA N. 5998/2023. PERIODO 01.01.2024 – 03.02.2024.  CIG: B0819C66A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell’area sovrastante San Sebastiano”. CUP: F97H19004120002 – CIG: ZAA346BD7E. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU.  Incarico di progettazione definitiva – esecutiva, direzione Lavori, contabilità, C.S.P. e C.S.E. – Liquidazione saldo spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell’area sovrastante San Sebastiano”. CUP: F97H19004120002 – CIG: 9040910AF1. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Radure: Spazi Culturali lungo La Via Francigena Del Sud – V Edizione di cui all'Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio. Approvazione bilancio consuntivo del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DI UN MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA - DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA N. 790/2023. CIG: B0820128E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il mantenimento in Struttura Riabilitativa di mantenimento  “Villa Alba S.r.l. a socio unico”  di n. 1 utente, F.C.,  residente nel comune di Carpineto Romano per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2024. CIG: B085041C0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2_2024  DEL 14.02.2024 - "ATS SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE", SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI, QUARTO  TRIMESTRE 2023. CIG Z7E326FC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in R.S.A. di n. 2 utenti, R.P. e B.V., residenti nel comune di Carpineto Romano, presso la “Casa di cura privata Villa Luana” per il periodo 01 gennaio 31 dicembre 2024- Gestione Sanitaria Italiana Srl di Poli (RM) - C.F./P.IVA 09440071000. CIG: B0851C4B6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A DIRETTORE ARTISTICO DELL'AUDITORIUM LEONE XIII° DI CARPINETO ROMANO. RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-331 DEL 31/01/2024, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI GENNAIO 2024. CIG 89642068CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», da affidarsi mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. Determina di aggiudicazione. CUP: F91B22001250004 – CIG: A0452689DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum». Appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.I.A.) relativi alla direzione lavori, C.S.E., misura e contabilità, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n.36/2023 – CUP: F91B22001250004 – CIG: B0746C1318.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo copertura assicurativa R.C.A. parco auto Ente. Periodo 31/01/2024 – 31/01/2025. Impegno di spesa e affidamento diretto dell’appalto con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di offerta (RDO) su piattaforma MEPA. CIG: B04A29CA39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Annualità 2024. Liquidazione fattura mese di gennaio 2024 CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.C. n. 11 del 22/02/2024: erogazione contributo a favore dell’Associazione Sbandieratori e Musici dei 7 Rioni Storici per l’organizzazione delle iniziative inserite nel programma della Sagra del Tartufo 2024. CIG: B0795C7969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO “PRESENTAZIONE ALBUM DELLE FIGURINE 2023-2024” - A.S.D. GIOCOSPORT. CIG: B0797A0FBC. D.G.C. N. 12 DEL 22.02.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in R.S.A. “Santa Elisabetta”  di n. utente, B.T. residente nel comune di Carpineto Romano per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2024 – “EUROSANITA” P.IVA. IT06726891002 –  CIG: B081A63830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI CDS E LOCAZIONE A CANONE FISSO DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INFRAZIONE AL CDS - DECISIONE A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 –TRATTATIVA DIRERRA MEPA RDON. 4070932  CIG: B06DE15256 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum». Appalto dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) inerenti l’esecuzione di rilievi, accertamenti ed indagini, progettazione esecutiva, C.S.P. e prestazioni accessorie, direzione lavori, contabilità e C.S.E. CUP F91B22001250004.  Presa d’atto dimissioni dell’affidatario, dall’incarico di direzione lavori, contabilità e C.S.E. – Codice CIG Z383A9BC51. Determinazione a contrarre per affidamento dell’incarico di direzione lavori ad altro professionista.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL  PERSONALE UFFICIO SUAP ORGANIZZATA DA ACSEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP F33I22000020001 – Piani Urbani Integrati Poli di Sport, Benessere, Disabilità - Art. 5 della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di CARPINETO ROMANO per l’attuazione del progetto di «Riqualificazione, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo "Ludovico Galeotti" per creazione del POLO SPORTIVO COMUNALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE» di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU) –  Incarico S.I.A. inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento. Presa d’atto del recesso del componente mandante del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), Ing. Pucinischi Maria Elisa e dimissioni dall’incarico di progettazione esecutiva – CIG 9888152929.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via Matteotti ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un Asilo Nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un Polo didattico per l’infanzia». Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. CUP: F94E21000800001. Servizio di Supporto tecnico al R.U.P., ex art. 31, comma 7, D.Lgs. 50/2016, relativamente alla progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento. CIG: 98108254E8. Liquidazione secondo e terzo acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2023 e 2024. Liquidazione fatture mese di Dicembre 2023 - CIG: 9584089072 e Gennaio 2024 – CIG: Z9C3E0BA5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 del 14.02.2024 PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DEL NATALE 2023 – A FAVORE DE “IL FAGGIO SRLS”, C.F. 16460541002, SEDE LEGALE IN VIA RERUM NOVARUM  23, CARPINETO ROMANO (RM). CIG Z0F3DCAC49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 21_24 DEL 19.01.2024 A FAVORE DI AELLE IL PUNTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - IMPRESA SOCIALE – VIA BARBARANO ROMANO, 6-00189- ROMA PER RICOVERO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA - MESI  NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG Z5E3D06D73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 4  DEL 19.01.2024 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE  2023. CIG Z293C7F222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023  PER LA REALIZZAZIONE DI DUE EVENTI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE EPPUR SI MUOVE APS CIG: B051D06F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula polizza RCT e infortuni per i componenti del gruppo comunale di protezione civile.   Impegno di spesa e affidamento diretto dell’appalto con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B05128434F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO “BUONI PASTO 10” – LOTTO 7 LAZIO DI CONSIP SPA ATTIVA SULLA PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0-2442 del 04.01.2024 A FAVORE DI DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT- P.IVA/C.F. 03543000370. CIG  FORNITURA Z6F3DE8B23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM, PROVENIENTI DAL FONDO REGIONALE PER IL RINCARO DELL'ENERGIA, IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE – RIAPERTURA BANDO –   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI (D.G.R. 1161/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER R.S.A. E STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO – ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Conference Sistem Service di Garofalo Sossio per l’organizzazione della rappresentazione artistica del 13/02/2024, in occasione del Carnevale 2024. CIG B03D3E4344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico all'avv. Martino Giovanna per assistenza stragiudiziale nelle procedure esecutive promosse da Aurora Spe Srl innanzi al Tribunale di Milano (D.I. n. 1300/22 del Tribunale di Velletri e D.I n. 2857/2022) e nella composizione del contenzioso con Banca Farmafactoring, sentenza n. 554/2023 del Tribunale di Velletri.  Impegno di spesa. CIG: B02DCB689A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000006/PA del 18/01/2024 – Istituto delle Terziarie Francescane  Alcantarine – Ricovero minore - mese di dicembre 2023- CIG ZD83D1C71A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di gennaio 2024. CIG: A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria per intervento di somma urgenza per riparazione condotta acqua diretta della fontana sita in Piazza Regina Margherita. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: Z783CE7893.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI “SILVIO CARPETO” DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione debito istruttoria SUAP e riconciliazione contabile per la piattaforma PAGO PA. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – CIG: B03777F431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 22/01/20274 EMESSA DA “COLTIVARTE SRLS”, VIA PONTE SPALLATO FOSSO DEL LUPO, 20, ANAGNI (FR), P.IVA 02895310601, PER LA GESTIONE TECNICA/SERVICE AUDIO LUCI DI N. 2 CONCERTI NATALIZI. CIG Z963DD6F82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. P00039 del 14.06.2023 a favore di Soccorso Amico di Valentini Service Srl per trasporto sanitario effettuato in ambulanza in data 13.06.2023. CIG Z463B83366.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 5/89 del 29.12.2023 a favore di A.T.C.L. - Via della Vasca Navale 56/58, Roma, C.F. 05533770581 per la realizzazione dello spettacolo teatrale “La vita è un attico” svolto il giorno 17.12.2023. CIG ZEB3DF66D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2024. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – CIG: B02DB1507E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571. Approvazione della contabilità relativa al SAL n. 1 a tutto il 30/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura mese di gennaio 2024. CIG: Z073ABBD9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidata in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Rif. Det. n. 02/2023. Impegno di spesa annualità 2024. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: ZF43E06B23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: ZE43ACF23A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione per manutenzione beni comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z0A36BBBDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione per la valutazione delle istanze di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione del centro sociale anziani “Silvio Carpeto” del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa del servizio di formazione specialistica ed assistenza tecnica per la definizione dei procedimenti inerenti la situazione previdenziale dei dipendenti comunali anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale IV trimestre 2023. CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. FATTPA 4_24 per servizi vari ufficio ragioneria e tributi periodo ottobre-dicembre 2023 CIG. ZE739ED6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI LICENZE D'USO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE GESTIONALE IN USO PRESSO L'ENTE PER L'ANNUALITA' 2024 - DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 COMMA 1 LETT B) D.LGS 36/2023 - - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3977331 -  CIG: B010D6408B . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 25/01/2024 a favore della libreria San Graal, Via Salvo D’Acquisto 17, Colleferro, p.iva 12752701008 per acquisto libri mediante contributo statale del Ministero della Cultura - Sostegno all’editoria libraria 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», da affidarsi mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. CUP F91B22001250004 – CIG A0452689DB. Nomina commissione giudicatrice ex art. 93, D.Lgs. n. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022.  Lavori di pulizia vegetazionale, propedeutiche alla progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento denominato “Realizzazione del Centro di Raccolta dei rifiuti comunale”. Rif. CUP: F93G22000020001 – CIG ZE23AE4BCB. Liquidazione saldo lavori eseguiti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto misto di lavori, servizi e forniture con prevalenza di forniture relativo alla manutenzione straordinaria della caldaia Scuola Santa Maria, del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata ed assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali, stagione invernale 2023 – 2024. Liquidazione spesa sostituzione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione ex D.M. 16/02/2016. CIG: Z1E3D1DF7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Visita di controllo annuale della funzionalità e fornitura accessori per la manutenzione di apparecchi defibrillatori Philips DAE installati presso l’edificio scolastico di Via G. Matteotti e presso il Complesso Sportivo G. Galeotti di Via Rereum Novarum. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: ZBC3A627DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.2, L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571. Approvazione e liquidazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Giornata della memoria 2024” - Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Delibera CC n. 38 del 30/11/2023 -  Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del  D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 922/2022 del Giudice del Tribunale di Velletri nel giudizio RG 924/2016 – Liquidazione spese di giudizio in favore dell’Avv. Marco Torriero, procuratore antistatario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione quota associativa anno 2024 Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per la  spesa di  tenuta delle liste elettorali da parte della sottocommissione elettorale circondariale di Velletri anni 2017-2018-2021 e I semestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per l’esibizione del coro gospel, progetto musicale “Amazing Grace Gospel Project”, in favore dell'associazione culturale musicale Acustika, con sede in via del Duomo 29, Alatri (FR), c.f. 92076880605.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-12799 DEL 31/12/2023, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI DICEMBRE  2023. CIG 89642068CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTO DI CESSIONE DEI CREDITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 120 COMMA 12 E DELL'ART. 6 DELL'ALLEGATO II.14 DEL D.LGS. N. 36/2023 - RIF. FATTURA N. 539FNP  DEL 31.12.2023- VILLA ALBA S.R.L./DERVIO SECURITISATION S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 3/537 e 3/538  del 29.12.2023 A FAVORE DI RI.CA SRL – C.F./P.IVA 02787771217, VIA DEL CENACOLO, 13-80049- SOMMA VESUVIANA (NA)-  PER IL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – MESE DI DICEMBRE 2023- CIG Z073D4720B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 1/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n. 1/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di dicembre 2023  (dal 01/12/2023  al  31/12/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana e ambientale affidato IN HOUSE alla Società Minerva S.C.A.R.L. – Annualità 2023 – 2027. Integrazione e rettifica determina n. 617 del 20/12/2023. Liquidazione fattura mese di dicembre 2023. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1_24 del 22/01/2024 a favore di PRODUCTION MUSIC STUDIOS di Angelo Loffredi, Via delle cinque strade 78, Alatri (FR), p.iva 02762660609 per il servizio di gestione tecnica, service audio/luci per il concerto gospel del 23 dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 5PA del 21/01/2024 a favore della libreria Pasquale Candileno,  Via Le Pastine C.C. Sermoneta Shopping Center, 04013 Sermoneta, c.f. CNDPQL61T14A024F per acquisto libri mediante contributo statale del Ministero della Cultura - Sostegno all’editoria libraria 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1_24 del 22/01/2024 a favore di Il Levante Libreria Editrice Sas, Via Quartaccio 21, 04100 Latina, p.iva 02311170597 per acquisto libri mediante contributo statale del Ministero della Cultura - Sostegno all’editoria libraria 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTO DI CESSIONE DEI CREDITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 120 COMMA 12 E DELL'ART. 6 DELL'ALLEGATO II.14 DEL D.LGS. N. 36/2023 - RIF. FATTURA N. 480FNP  DEL 01.12.2023- VILLA ALBA S.R.L./DERVIO SECURITISATION S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto ascensore comunale presente presso Largo Lavatoio. Liquidazione della spesa occorsa - CIG: Z2E3B9AB50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura mese di dicembre 2023. CIG: Z073ABBD9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Annualità 2023. Liquidazione fattura per servizio eseguito nel mese di dicembre 2023. – CIG: Z5D39FEB8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per servizio di supporto tecnico e potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore – Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Periodo 01/01/2023 – 30/06/2024 – CIG: Z1239E4E29. Liquidazione professionista - 4° trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per il supporto tecnico e il potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 3° Settore, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Periodo 01/01/2023 – 30/06/2024 – Impegno di spesa 1° semestre 2024 – CIG: Z1239E4E29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/001 del 09/01/2024 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. MESE DI DICEMBRE 2023 - COOP.SOC. SANITARIA ARCOBALENO A R.L. CIG 89293604FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 585/001 del 07/12/2023 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. MESE DI NOVEMBRE 2023 - COOP.SOC. SANITARIA ARCOBALENO A R.L. CIG 89293604FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Ambito territoriale dei Comuni di Carpineto Romano, Gavignano e Gorga - Appalto per l’affidamento dei lavori nell’ambito dell’intervento denominato «Realizzazione della palestra scolastica per la Scuola San Giovanni Bosco – Opere di Completamento 1° stralcio» mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. CUP: D72F23000560002 – CIG A0402D2CB2. Nomina del Seggio di Gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di dicembre 2023. CIG: ZD03D51FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. AB14 del 03.01.2024 per mantenimento presso RSA “Santa Elisabetta”     EUROSANITÀ, P.IVA IT06726891002, di n. 1 utente, B.T., per il mese di dicembre  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MUSICALE DEL GIORNO 08.12.2023 NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DEL NATALE 2023. COMPLESSO BANDISTICO “VINCENZO CIPRIANI” , C.F. 95016920589, VIA F. TURATI, S.N.C. 00030, GORGA (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nr. 545FNP e nr. 539FNP del 31.12.2023 per il mantenimento in RSA, presso “Villa Alba S.r.l.” con sede legale in Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 – 00185 – Roma, C.F. 07165270583, di n. 1 utente F.C., per i mesi di novembre e dicembre  2023. CIG ZA63D311C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 3/80 del 04.01.2024 per il mese di dicembre 2023 - Pagamento retta n. 1 ospite, Sig.ra C.M.A., inserito in R.S.A. "FONDAZIONE FILIPPO TURATI - ONLUS”, P. IVA IT00225150473. CIG Z393D05E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 2023F1320000383/A del 20.12.2023 e nr. 2023F1320000404/A del 31.12.2023, per mantenimento in RSA,  presso “Casa di Cura Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana SRL di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, di 2 utenti, B.V. e R.P. per il mese di novembre e dicembre  2023. CIG Z2F3D153F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 2023 1650/G del 31.12.2023 per il mantenimento in RSA di n. 1 utente, residente nel Comune di Carpineto Romano, identificato tramite le iniziali C.L., presso “Casa S. Giuseppe Opera Don Guanella”, P.IVA IT01084241007, per il periodo luglio – dicembre 2023. CIG Z223D4EC09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  NR. 65  DEL 21.11.2023 e NR. 70 del 13.12.2023 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE e NOVEMBRE 2023. CIG Z293C7F222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO E L’ISTITUTO DI CREDITO  UNICREDIT S.P.A. AL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto della graduatoria della procedura comparativa per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo di n. 1 posto dell'Area Istruttori e profilo professionale Istruttore Amministrativo-contabile, c/o il Servizio Finanziario. Progressioni ex art. 52, c. 1-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 15, CCNL 16 novembre 2022.  Nomina del vincitore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nr. AB166 del 02.09.2023, AB194 del 02.10.2023, AB218 del 02.11.2023, AB242 del 01.12.2023 per mantenimento presso RSA “Santa Elisabetta”     EUROSANITÀ, P.IVA IT06726891002, di n. 1 utente, B.T., per il periodo agosto – novembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per la realizzazione di n. 2 concerti inseriti nel programma delle iniziative del natale 2023. "Compagnia Popularia", c.f. 95031800584, Via Largo Lavatoio 34, Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per la gestione dello spettacolo “Zampognari Lepini” inseriti nel programma delle iniziative del natale 2023 a favore della "Compagnia Popularia", c.f. 95031800584, Via Largo Lavatoio 34, Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000214/PA del 14/12/2023 – Istituto delle Terziarie Francescane  Alcantarine – Ricovero minore - mese di novembre  2023- CIG ZD83D1C71A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/503 del 13.12.2023 A FAVORE DI RI.CA SRL – C.F./P.IVA 02787771217, VIA DEL CENACOLO, 13-80049- SOMMA VESUVIANA (NA)-  PER IL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – periodo 16.11.2023 – 30.11.2023. CIG: Z073D4720B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 3/486  E 3/487 DEL 30.11.2023 A FAVORE DI RI.CA SRL – C.F./P.IVA 02787771217, VIA DEL CENACOLO, 13-80049- SOMMA VESUVIANA (NA)-  PER IL  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – periodo 01.11.2023 – 15.11.2023. CIG: 9588569175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 15/23 del 04.12.2023 A FAVORE DI ALIBEAJ FERIDE, C.F. LBJFRD59C63Z100E, SEDE LEGALE C.da BAGNARA 57, VEROLI (FR) 03029 - PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2023 - CIG Z633D72B71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3453/PA DEL 10.11.2023 E NR. 3795/PA DEL 10.12.2023 A FAVORE DI UMANA SPA, P.IVA IT04681350270, VIA COLOMBARA 113-30176- VENEZIA MARGHERA (VE), PER SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS. CIG Z703D156C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti ascensori installati negli edifici comunali, annualità 2024. Determina a contrarre e di aggiudicazione mediane affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z543E0B997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: manutenzione 2° semestre 2023. Determina a contrarre e di aggiudicazione mediane affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZB93E0B95C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri mediante contributo statale del Ministero della Cultura - Sostegno all’editoria libraria 2023. Impegno spesa libreria San Graal</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri mediante contributo statale del Ministero della Cultura - Sostegno all’editoria libraria 2023. Impegno spesa libreria Candileno Pasquale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri mediante contributo statale del Ministero della Cultura - Sostegno all’editoria libraria 2023. Impegno spesa Il Levante Libreria Editrice Sas</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01) a RIDA AMBIENTE S.r.l. di Aprilia (LT). Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Anno 2024. CIG: A0469E6CC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) a ECO CONSUL S.r.l, presso l’impianto UL7 di Nettuno (RM). Anno 2024. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z9C3E0BA5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto dell’appalto con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZF43E06B23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria dei mezzi di proprietà comunale: Fiat Grande Punto targa ED832GJ – Trattore targa AZ238J. Determina a contrarre e di aggiudicazione mediane affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z303E0750F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto di fornitura con posa in opera di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata e dei lavori complementari inerenti il progetto denominato: “PNRR M2 C.1.1 I 1.1 – Linea di intervento A - "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Carpineto Romano”. Determina a contrarre per affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) inerenti la direzione dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e C.R.E., mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, co. 1 lett. a) della Legge n. 108/2021. CUP: F91E22000010006 – CIG: A040D6134B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato dell’Istituto Comprensivo Leone XIII° del Comune di Carpineto Romano (asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria). Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio sino al 28.06.2024, ai sensi dell’art. 50 lett. b) D.lgs. n. 36 /2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Appalto per l’affidamento dei lavori nell’ambito dell’intervento denominato «Realizzazione della palestra scolastica per la Scuola San Giovanni Bosco Opere di completamento 1° STRALCIO», mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. CUP: D72F23000560002 – CIG: A0402D2CB2. Presa d’atto dell’indizione della gara d’appalto da parte della CUC di Colleferro e della nomina del Responsabile del Progetto della CUC per la fase di affidamento (RUPC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di procedura comparativa per la copertura di n. 1 posti dell'Area Istruttori e profilo professionale Istruttore Amministrativo-contabile, c/o il Servizio Finanziario. Progressioni ex art. 52, c. 1-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 15, CCNL 16 novembre 2022 . Nomina Commissione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi dell’Ente, relativi alle polizze: “RCT/RCO”, “RC Patrimoniale in colpa lieve” e “Tutela legale”. Rinnovo copertura Anno 2024. Impegno di spesa e affidamento diretto dell’appalto con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZEE3DFF4D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», da affidarsi mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023 – Art. 192, comma 1, del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. CUP F91B22001250004 – CIG A0452689DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», da affidarsi mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. Provvedimento di annullamento della determinazione a contrattare, degli atti di gara e della procedura Me.P.A. n. 3856943. CUP F91B22001250004 – CIG A0259FD79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendicontazione progetto “R-ESTATE A CARPINETO 2023” cofinanziato dalla Regione Lazio a seguito della partecipazione all’ Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio ed ai Municipi del Comune di Roma, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio e per promuovere l’immagine della Regione Lazio – Annualità 2023 da realizzare nel periodo 01 luglio – 30 settembre 2023 in attuazione della D.G.R n. 342/2023 e della Determinazione regionale Direzione Centrale n. G10969/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE AI MINORI RESIDENTI CON DISABILITÀ (AEC) DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DAL 8/01/2024 AL 7/06/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023. CIG: Z593DE64DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il servizio di comunicazione e stampa di materiale informativo per gli eventi natalizi -FRANCESCO TORTORA, Via Privata Vallicella 34, 00037, Segni (Rm) p.iva 14044471002, codice fiscale TRTFNC69R31L259T.CIG ZC63DFB423.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICA A FAVORE DI A.T.C.L., ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO, VIA DELLA VASCA NAVALE 56/58, ROMA, P.IVA 01410971004. D.G.C. N. 104/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35_2023 DEL 22.11.2023 A FAVORE DELLA DITTA A.T.S. S.R.L., CON SEDE IN VIA FONTANA DELL’OSTE, 29A, COLLEFERRO (RM), P.IVA/C.F.  14151531002, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E PC UFFICI COMUNALI.  CIG ZE33CEE7C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 104 DEL 07.12.2023: EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ACUSTIKA, CON SEDE IN VIA DEL DUOMO 29, ALATRI (FR), c.f. 92076880605.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO “BUONI PASTO 10” – LOTTO 7 LAZIO DI CONSIP SPA ATTIVA SULLA PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI DAY RISTOSERVICE S.P.A SOCIETÀ BENEFIT – CIG ACCORDO QUADRO: 93758235E6 – CIG FORNITURA: Z6F3DE8B23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “PRODUCTION MUSIC STUDIOS” DI ANGELO LOFFREDI, VIA DELLE CINQUE STRADE,78, ALATRI (FR), P.IVA 02762660609, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA/SERVICE AUDIO LUCI. CIG Z5B3DD752D. D.G.C. N. 104 DEL 07.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 10/23 DEL 30.11.2023- “AUTOTRUCK SERVICE COLUZZI SRL”, REVISIONE ANNUALE DI N. 2 SCUOLABUS, MODELLO DAILY TARGATO DB676WE E MODELLO MERCEDES TARGATO CS038GV. CIG Z333D3C39D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 34/80 del 06.12.2023 per il mese di novembre 2023 - Pagamento retta n. 1 ospite, Sig.ra C.M.A., inserito in R.S.A. "FONDAZIONE FILIPPO TURATI - ONLUS”, P. IVA IT00225150473. CIG Z393D05E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto Radure, spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud – VI Edizione”-   Approvazione “Accordo di partenariato” ai sensi della  L.R. 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del  D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 922/2022 del Giudice del Tribunale di Velletri nel giudizio RG 924/2016 – Spese di giudizio in favore dell’Avv. Marco Torriero, procuratore antistatario. Impegno di spesa CIG: ZE63DE4348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana e ambientale affidato IN HOUSE alla Società Minerva S.C.A.R.L. – Annualità 2023 – 2027. Liquidazione fattura novembre e dicembre 2023. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 c. 2 lett. b) DEL D.LGS 36/2023- FORNITURA VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE – TIPOGRAFIA FERRAZZA  - P.IVA 16165001005 - CIG ZEF3DDBC71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI CDS E LOCAZIONE A CANONE FISSO DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INFRAZIONE AL CDS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRAFFIC TECH SRL - CIG: ZC63ADC2D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento del servizio di supporto al R.U.P. per la supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E. e per le attività tecnico amministrative connesse alla fase di esecuzione dei lavori, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante R.D.O. su piattaforma MEPA.  CUP: F97B18000310006 – CIG: A029E941BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) inerenti il collaudo statico delle opere strutturali, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante R.D.O. su piattaforma MEPA.  CUP: F97B18000310006 – CIG: A034B4A847</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT E) – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL’AVVOCATO CACCIOTTI GIOVANNA PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO RG 924/2016 - SENTENZA 922/2022 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CC N. 38 DEL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr.  FATTPA 43_23 del 11.12.2023 a favore del Dott.  Massimo Cervoni  per l’incarico di componente monocratico del Nucleo di Valutazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tipografia Ferrazza. Liquidazione della fattura nr. 341 del 18/12/2023 CIG. ZB139ECE51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT A) – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI - GIUDIZIO RG 924/2016 - SENTENZA 922/2022 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 104 DEL 07.12.2023 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “COLTIVARTE SRLS”, VIA PONTE SPALLATO FOSSO DEL LUPO, 20, ANAGNI (FR), P.IVA 02895310601, PER LA GESTIONE TECNICA/SERVICE AUDIO LUCI DI N. 2 CONCERTI NATALIZI. CIG Z963DD6F82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM del 17 dicembre 2021 – Fondo per la progettazione territoriale: «Progetto di Rigenerazione delle connessioni urbane e degli ambiti socio – culturali: Piazzale Lavatoio, Parco Martiri del ’44 e Corso G. Matteotti» - CUP: F91E22000280006. Incarico S.I.A. inerenti la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) – Liquidazione saldo spettanze. CIG: 95241644C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N.104 DEL 07.12.2023: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ESIBIZIONE NATALIZIA DEGLI ZAMPOGNARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-11616 DEL 30/11/2023, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI NOVEMBRE  2023. CIG 89642068CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 66 del 13/11/2020: “Utilizzo quota parte avanzo vincolato in materia ambientale proveniente da fondi regionali per interventi in materia di raccolta differenziata nei Comuni del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale”. Fornitura di cestini e contenitori per la raccolta differenziata. LIQUIDAZIONE FATTURA. CUP F91E20002710007 – CIG: Z3E3AD6A34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fattura mese di novembre 2023. CIG: Z073ABBD9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per il campionamento e la redazione di analisi merceologiche dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura per servizio reso nel mese di novembre 2023. CIG: Z813C941A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Aprilia (LT). Anno 2023. Liquidazione fattura mese di Novembre 2023. CIG: 9584089072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura motosega elettrica a servizio del Gruppo di Protezione Civile Comunale. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: Z5D395B3A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N.104 DEL 7.12.2023: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 CONCERTI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DEL NATALE 2023. "COMPAGNIA POPULARIA", C.F. 95031800584, VIA LARGO LAVATOIO,34, CARPINETO ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2023: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA  "IL FAGGIO SRLS", c.f. 16460541002 SEDE LEGALE IN VIA RERUM NOVARUM  23, CARPINETO ROMANO (RM). CIG Z0F3DCAC49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore dell’Associazione Accademia KRONOS Onlus Sezione Provinciale di Frosinone per attività di contenimento e gestione del fenomeno del randagismo canino e felino- anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 2023F1320000352/A del 22.11.2023 per mantenimento in RSA,  presso “Casa di Cura Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana srl di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, di 3 utenti, B.V., R.P. e  R.M., per il mese di ottobre  2023. CIG Z2F3D153F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000200/PA del 16/11/2023 – Istituto delle Terziarie Francescane  Alcantarine – Ricovero minore - mese di ottobre  2023- CIG ZD83D1C71A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 691 DEL 17.11.2023 A FAVORE DI LEONARDO WEB S.R.L.- C.F./P.IVA: 02820440044 -  PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TELEMATICA DEI SERVIZI SCOLASTICI MENSA E SCUOLABUS TRAMITE IMPLEMENTAZIONE DEL SOTWARE MELIX. CIG ZC73CAF535.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 120_23 DEL 29.11.2023 A FAVORE DI AELLE IL PUNTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - IMPRESA SOCIALE – VIA BARBARANO ROMANO, 6-00189- ROMA PER RICOVERO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA. CIG Z5E3D06D73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>mpegno della spesa ed affidamento del servizio di manutenzione  straordinaria per autoveicolo in dotazione alla Polizia Locale targato YA123AK - CIG:Z1D3DBDC47 Ditta: AUTOTRUCK SERVICE COLUZZI SRL – 00037 SEGNI (RM) – Via Consolare Latina, Km 2.200 P. IVA 16648591002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione emolumenti organo di revisione del Comune di Carpineto Romano. Secondo semestre 2023. CIG. ZAC39ED3D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002151643 del 30.11.2023 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.-C.F. 06188330150- PER LA FORNITURA SI SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PAGOPA. CIG Z303CE2A57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somma pari a € 100,00 per oneri versati al Comune di Carpineto Romano e  non dovuti . Sig. Panetti Manuel</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed erogazione contributo Associazione Accademia KRONOS Onlus Sezione Provinciale di Frosinone per attività di contenimento e gestione del fenomeno del randagismo canino e felino- anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed erogazione contributo pari ad € 1.400,00 Associazione Alfa, per attività di adozione n.4 cani anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 104 DEL 07.12.2023: IMPEGNO SPESA PER LA STAGIONE TEATRALE 2023/2024 A FAVORE DI A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO, VIA DELLA VASCA NAVALE  56/58 (RM), C.F.0553377058.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di novembre 2023  (dal 01/11/2023  al  30/11/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Annualità 2023. Liquidazione fatture per servizio eseguito nei mesi di ottobre e novembre 2023. – CIG: Z5D39FEB8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di novembre 2023. CIG: ZD03D51FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto dell’Area Istruttori e profilo professionale Istruttore Amministrativo-contabile, c/o il Servizio Finanziario. Progressioni ex art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e  art. 15, CCNL 16 novembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A DIRETTORE ARTISTICO DELL'AUDITORIUM LEONE XIII° DI CARPINETO ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ESIBIZIONE BANDA MUSICALE PER L'8 DICEMBRE 2023.COMPLESSO BANDISTICO "VINCENZO CIPRIANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIOVANNA MARTINO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 2723/2023 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI -RG 4347/2023. CIG ZA63DAC679.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di contributo da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell’art. 8 c.1 del “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”- D.C.P. n. 58/2009 - Approvazione rendicontazione delle spese sostenute progetto “E-STATE CON NOI 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2 C.1.1 I 1.1 – Linea di intervento A - "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Carpineto Romano”. Appalto della fornitura, con posa in opera, di strutture finalizzate al miglioramento ed alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, modif. dalla Legge n. 108/2021. CUP: F91E22000010006. Determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato della scuola paritaria Leone XIII del Comune di Carpineto Romano (asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria). Liquidazione fatture servizi, mese di ottobre 2023. Codice CIG: 9588569175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di novembre 2023. CIG: 95626661A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nr. 360FNP del 03.11.2023 per il mantenimento in RSA, presso “Villa Alba S.r.l.” con sede legale in Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 – 00185 – Roma, C.F. 07165270583, di n. 1 utente F.C., per il mese di ottobre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Anno 2022. Liquidazione contributo fisso ai componenti dell’UCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 18/80 del 02.11.2023 per il mese di ottobre 2023 - Pagamento retta n. 1 ospite, Sig.ra C.M.A., inserito in R.S.A. "FONDAZIONE FILIPPO TURATI - ONLUS”, P. IVA IT00225150473.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico legale Avv. Giuseppe Marchetti – Liquidazione a saldo della prestazione resa nel giudizio RG 3325/2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. n. 56 del 26/06/2023 RICONOSCIMENTO PATROCINIO ONEROSO ALLA A.S.D. GIOCOSPORT PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2023 DEDICATO AI BAMBINI CON DISABILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.C.C. n. 32 del 01/09/2023 avente ad oggetto: Associazione con personalità giuridica denominata “Gruppo di Azione Locale Monti Lepini” - Adesione e approvazione dello schema di Statuto”. Impegno di spesa e contestuale liquidazione per versamento quota associativa di adesione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Ambito territoriale dei Comuni di Carpineto Romano, Gavignano e Gorga - Appalto per l’affidamento dei lavori nell’ambito dell’intervento denominato «Recupero e valorizzazione di strutture per l’accesso e la fruizione di aree rurali e naturali nel Comune di Gorga» mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. CUP: D77B23000010002 – CIG A02B31F599. Nomina del Seggio di Gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trattamento per smaltimento dei residui provenienti dalla pulizia delle strade (C.E.R. 20.03.03) nel Comune di Carpineto Romano per il biennio 2023 – 2025. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZD93D8B314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura nr. 1023277406 del 03/11/2023alla società POSTE ITALIANE SPA per l’acquisto di moduli e stampati. CIG ZFA3D14219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFIUTO DI CESSIONE DEI CREDITI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 120 COMMA 12 E DELL'ART. 6 DELL'ALLEGATO II.14 DEL D.LGS. N. 36/2023 - RIF. FATTURA N. 360FNP  DEL 03.11.2023- VILLA ALBA S.R.L./DERVIO SECURITISATION S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione associata del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga. Appalto concernente la fornitura di contenitori per la raccolta porta a porta – utenze NON DOMESTICHE per il Comune di Segni. Liquidazione fattura fornitura. CIG: ZA73BE0A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Un paese ci vuole 2020” - Avviso pubblico per la valorizzazione dei piccoli comuni del Lazio - «Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano e spazi di aggregazione – “REFA’ Isole di Socialità”». CUP: F99J20001160002. Servizi attinenti l’organizzazione e la gestione esecutiva del progetto, D.L., C.S.E. e coordinamento delle attività di progettazione e laboratorio. CIG: Z0E326AD1F. Liquidazione saldo spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE AVENTI DIRITTO - AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM, PROVENIENTI DAL FONDO REGIONALE PER IL RINCARO DELL'ENERGIA, IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE - RIAPERTURA BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana (AVQ)- Anno 2023. Liquidazione compensi ai  rilevatori e ai componenti dell’UCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI C.D.S. ED INTEGRATA LOCAZIONE A CANONE FISSO DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AL C.D.S.- SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - SOC. TRAFFIC TECH S.R.L. - P.IVA 02581790603 - CIG ZC63ADC2D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-10415 DEL 31/10/2023, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI OTTOBRE  2023. CIG 89642068CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 531/001 del 09/11/2023 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. MESE DI OTTOBRE 2023 - COOP.SOC. SANITARIA ARCOBALENO A R.L. CIG 89293604FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2023 DEL 12.11.2023 A FAVORE DI CINICODISINCANTO DI FABRIZIO BROCCHIERI PER ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA CONCERTO “EMMET RAY MANOUCHE QUARTET”- CIG ZEA3C85341.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto misto di lavori, servizi e forniture con prevalenza di forniture relativo alla manutenzione straordinaria della caldaia Scuola Santa Maria, del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata ed assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali, stagione invernale 2023 – 2024. Liquidazione spesa manutenzione straordinaria caldaia Scuola Santa Maria. CIG: Z1E3D1DF7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori e delle forniture in opera, relativo all’intervento denominato «Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano e spazi di aggregazione – “REFA’ Isole di Socialità”». CUP: F99J20001160002 – CIG: Z7E3959940. Liquidazione del certificato di pagamento n. 2 e finale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2023: IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2023. D.I. FERIDE ALIBEAJ, C.F. LBJFRD59C63Z100E,SEDE LEGALE C.da BAGNARA 57 VEROLI FR 03029. CIG Z633D72B71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. INCARICO di responsabile del procedimento e di redazione di pareri sulle autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della Legge Regionale n. 59/1995, per il biennio 2022-2023. CIG: Z2734D91A8. Liquidazione prestazioni 1° semestre anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria su alcuni immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z7E3D6EA2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Aprilia (LT). Anno 2023. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2023. CIG: 9584089072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293 del 16.11.2023 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA FERRAZZA S.R.L.S. - P.IVA/C.F. IT16165001005 PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DEGLI EVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ESTATE CARPINETANA 2023- CIG ZBE3D31356.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - Ambito territoriale dei Comuni di Carpineto Romano, Gavignano e Gorga - Appalto per l’affidamento dei lavori nell’ambito dell’intervento denominato «Recupero e valorizzazione di strutture per l’accesso e la fruizione di aree rurali e naturali nel Comune di Gorga» mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. Presa d’atto dell’indizione della gara d’appalto da parte della CUC di Colleferro e della nomina del Responsabile del Progetto della CUC per la fase di affidamento (RUPC). CUP: D77B23000010002 – CIG A02B31F599.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022. Eventi emergenziali del 29 e 30 ottobre 2018. Contributi alle attività economiche e produttive ex art. 3, comma 3, lett. b), dell’OCDPC 558/2018. Liquidazione del contributo riconosciuto in favore della Farmacia Mastromatteo Aldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01) a RIDA AMBIENTE S.r.l. di Aprilia (LT). Anno 2023.  Approvazione della modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016. Integrazione dell’impegno di spesa assunto con determinazione n. 564 del 22/12/2022. CIG: ZD03D51FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148374 del 31/10/2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – RELATIVA AD IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR CIG Z7B3C8054B- CUP F91F23000690001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in R.S.A. di utenti residenti nel comune di Carpineto Romano –“Casa S. Giuseppe Opera don Guanella” – Roma (RM)- P.IVA IT01084241007 - CIG Z223D4EC09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di ottobre 2023  (dal 01/10/2023  al  31/10/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di settembre 2023  (dal 01/09/2023  al  30/09/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 60  DEL 20.10.2023 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2023. CIG Z293C7F222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Avviso pubblico e istanza di partecipazione per la manifestazione di interesse per nomina, a titolo gratuito, di Direttore del Museo Civico “La Reggia dei Volsci” e delle due sottosezioni, del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per il campionamento e la redazione di analisi merceologiche dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01). Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z813C941A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.R. n. 1246/2022 – L.R. n.14/2008, art.1, comma 38 “Concessione di finanziamenti straordinari" – Programma 2022/2024.  Intervento di “Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde pubblico denominata “Parco Martiri del 1944”. Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’ art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP: F92H22000070002 – C.I.G. A01D507E88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per manutenzione autoveicolo Fiat Panda  targato YA123AK in dotazione alla Polizia Locale   CIG:Z1E3CEE3B3 Ditta: L’AUTO &amp; MANCINI sita in Gavignano (RM) Contrada Fontanella snc, - P. IVA 13092331001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ALL’AVVOCATO GIUSEPPE MARCHETTI CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 131/2018 RG 3325/2018 – IMPEGNO SPESA A SALDO DELLA PRESTAZIONE. CIG: ZAC3D4774C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato dell’Istituto Comprensivo Leone XIII° del Comune di Carpineto Romano (asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria). Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio sino al 22.12.2023, ai sensi dell’art. 50 lett. b) D.lgs. n. 36 /2023. CIG Z073D4720B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti l’asilo nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, e per il personale scolastico, tra docenti e personale ATA delle Scuole di Carpineto Romano, mediante procedura negoziata a norma dell’art. 50 lett. e) D.lgs. n. 36 /2023, per n. 2 anni dal 8/01/2024 al 31/12/2025 con eventuale proroga di 7 mesi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REVISIONE ANNUALE DI N. 2 SCUOLABUS, MODELLO DAILY TARGATO DB676WE E MODELLO MERCEDES TARGATO CS038GV C- AUTOTRUCK SERVICE COLUZZI SRL. CIG Z333D3C39D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/09/2023 - CIG: 9845363A8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di rimozione e smaltimento di n. 2 carcasse bovini - ditta  ECOSAN di Santaniello Luigi – P. IVA 02259090609 – CIG : ZA43516194.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in R.S.A. di utenti residenti nel comune di Carpineto Romano –“Villa Alba S.r.l. a socio unico” – P.IVA IT01707861009 – CIG ZA63D311C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA COMPAGNIA PUBBLICITARIA DEGLI EVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ ESTATE CARPINETANA - “TIPOGRAFIA FERRAZZA S.R.L.S.” - CIG ZBE3D31356.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di ottobre 2023. CIG: 95626661A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana e ambientale affidato IN HOUSE alla Società Minerva S.C.A.R.L. – Annualità 2023 – 2027. Liquidazione fattura ottobre 2023. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nr. 284FNP del 01.09.2023 e nr. 322FNP del 03.10.2023 per il mantenimento in RSA, presso “Villa Alba S.r.l.” con sede legale in Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 – 00185 – Roma, C.F. 07165270583, di n. 1 utente F.C., per i mesi di  agosto e settembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell’appalto misto di lavori, servizi e forniture con prevalenza di forniture relativo alla manutenzione straordinaria della caldaia Scuola Santa Maria, del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata ed assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali, stagione invernale 2023 – 2024, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di Offerta (R.D.O.) su piattaforma MEPA. CIG: Z1E3D1DF7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura nr. 97PA del 19.10.2023 a favore dell” ASS. SPAGHETTI ART”, C.F./P.IVA 15651661009 per Showcase Ketama– CIG Z843C35996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 466/001 del 17/10/2023 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. MESE DI SETTEMBRE  2023 - COOP.SOC. SANITARIA ARCOBALENO A R.L. CIG 89293604FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE – AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM, PROVENIENTI DAL FONDO REGIONALE PER IL RINCARO DELL'ENERGIA, IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE- RIAPERTURA BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», da affidarsi mediante procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023 – Art. 192, comma 1, del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. CUP F91B22001250004 – CIG A0259FD79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA DI MINORE AFFIDATA AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE E AL TMSREE DELLA ASL RM5 CON DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA N. 5998/2023. PERIODO 01.10.2023/31.12.2023.CIG ZD83D1C71A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.T.S. S.R.L., CON SEDE IN VIA FONTANA DELL’OSTE, 29A, COLLEFERRO (RM), P.IVA 14151531002, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E PC UFFICI COMUNALI.  CIG ZE33CEE7C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL DIPENDENTE ANTONIO CAMPAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1120 DEL 19.10.2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA “C&amp;C CATENA SNC” PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CARPINETO ROMANO, ANNO SCOLASTICO 2023-2024. CIG Z0B3CC9733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in R.S.A. di utenti residenti nel comune di Carpineto Romano –“Casa di Cura Privata Villa Luana” – Gestione Sanitaria Italiana Srl di Poli (RM)- C.F./P.IVA 0944007100 - CIG  Z2F3D153F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1098 del 19.10.2023 A FAVORE DELLA LIBRERIA PUNTO SCUOLA SAS PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CARPINETO ROMANO, A.S. 2023-2024. CIG Z2B3CC9700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto stampati (spedizione atti tributari e avvisi di ricevimento). Affidamento a Poste Italiane Spa. CIG ZFA3D14219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE N.1 AUTISTA SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. "Sistemazione della strada della Fota-Rapiglio". Incarico di progettazione definitiva – esecutiva, direzione Lavori, contabilità, C.S.P. e C.S.E. – Liquidazione saldo spettanze professionali. CUP: F97H19004130002. CIG: ZAA346BE79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fatture mesi di gennaio e aprile 2023. CIG: ZF83862A7D - Z073ABBD9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Annualità 2023. Liquidazione fatture per servizio eseguito nei mesi di agosto e settembre 2023. – CIG: Z5D39FEB8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Aprilia (LT). Anno 2023. Liquidazione fatture mesi di Agosto e Settembre 2023. CIG: 9584089072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale e immobili di proprietà comunale (annualità 2023). Liquidazione della spesa occorsa. CIG: Z923BE02AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di imballaggio e trasporto in impianto autorizzato di “Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose” (Cod. rifiuto EER 080317). Liquidazione della spesa occorsa. CIG: Z0D3A492D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta risarcimento danni a seguito di sinistro occorso in data 31/05/2023 – Veicolo targa BX862DG di proprietà del Sig. G.R. Impegno di spesa e liquidazione somme in esecuzione di atto transattivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendicontazione finalizzata alla richiesta di contributo regionale per le spese di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Pane e Zucchero", relative all'anno scolastico educativo 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.C. n. 92 del 26.10.2023: erogazione contributo all’Associazione Sbandieratori e Musici dei 7 Rioni Storici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in R.S.A. di utenti residenti nel comune di Carpineto Romano –“Fondazione Filippo Turati Onlus” P.IVA IT00225150473. CIG  Z393D05E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DI UN MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA - DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA N. 790/2023. CIG Z5E3D06D73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per rinnovo del servizio di connessione ad internet tramite fibra a Telecom Italia Spa, con sede in via Oriolo Romano, 240 – Roma 00189, P.I. 00488410010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2020 CUP D61H2000170003” -  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DEGLI AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 2/80 del 03.10.2023 per il mese di settembre 2023 - Pagamento retta n. 1 ospite, Sig.ra C.M.A., inserito in R.S.A. "FONDAZIONE FILIPPO TURATI - ONLUS”, P. IVA IT00225150473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 2023F1320000309/A del 30.09.2023 per mantenimento in RSA,  presso “Casa di Cura Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana srl di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, di 3 utenti, B.V., R.P. e  R.M., per il mese di settembre  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE  AMMINISTRATVO AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di progettazione del taglio ed utilizzazione forestale dei boschi di proprietà comunale siti in località: “Costa Fredda” (ex lotto PGAF n. 2) – “Costa Fredda” (ex lotto PGAF n. 3) – “Nazzani” (ex lotto PGAF n. 6) – “Valle Oscura” (ex lotto PGAF n. 68) – “Frecegala” (ex lotto PGAF n. 147) – “Monte Semprevisa” fustaia di faggio. Impegno di spesa ai fini dell’accertamento degli onorari della progettazione eseguita. CIG: ZA43CFE276.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione di alloggio di E.R.P. disponibile, ubicato nel territorio comunale di Carpineto Romano, destinati all’assistenza abitativa, mediante scorrimento della graduatoria vigente ex L.R. 12/1999 e R.R. n. 2/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000189/PA del 12/10/2023 – Istituto delle Terziarie Francescane  Alcantarine – Ricovero minore - mese di settembre 2023- CIG Z5E3B88E30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-9358 DEL 30/09/2023, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI SETTEMBRE 2023. CIG 89642068CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori di «Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia», Comune di Carpineto Romano. Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1. CUP: F94E21000800001 – CIG: 9849852302. Approvazione liquidazione anticipazione del 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 474 del 12/10/2023  avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO CULTURALI NEL CORSO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - PROGETTO “NATALE A CARPINETO”- DICEMBRE 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno della spesa ed affidamento del servizio di manutenzione autoveicolo in dotazione alla Polizia Locale targati YA123AK    CIG:Z1E3CEE3B3 Ditta: L’AUTO &amp; MANCINI sita in Gavignano (RM) Contrada Fontanella snc, - P. IVA 13092331001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002143918 del 11/10/2023 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – RELATIVA AD ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 ANNO  2024. CIG Z9F3C550FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL SRL. Liquidazione fatture nr. FATTPA 159_23 del 09/10/2023 per servizio di elaborazione paghe periodo luglio-settembre 2023. CIG. ZE739ED6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale III  trimestre 2023  CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Avviso per manifestazione di interesse alla gestione del centro anziani “Silvio Carpeto” del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 2023F1320000278/A del 31.08.2023 per mantenimento in RSA,  presso “Casa di Cura Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana srl di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, di 3 utenti, B.V., R.P. e  R.M., per il mese di agosto 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di modulistica on line “Progetto Omnia completo verticalizzato – Fascia da 2001/7000 abitanti”. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZB73CE578D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria per intervento di somma urgenza per riparazione condotta acqua diretta della fontana sita in Piazza Regina Margherita. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z783CE7893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di modulistica on line area tecnica: “Progetto Omnia completo per tutte le aree dell’ente” e “Quesiti Omnia – Fascia da 3001/5000 abitanti”. Liquidazione della spesa assunta. CIG: ZC237C4130</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura N. FATTPA 17_23 del 29/09/2023 – Conference Sistem Service di Garofalo Sossio per il servizio di animazione e noleggio attrezzature evento Fantasy Animation Schiuma Party.  CIG ZC83C8E210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PAGOPA  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., VIA DEL CARPINO N.8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - C.F. 06188330150.  CIG Z303CE2A57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di rimozione e smaltimento di n. 1 carcassa bovino - ditta  ECOSAN di Santaniello Luigi – P. IVA 02259090609 - CIG: ZA43516194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE FATTURE ELETTRONICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di rimozione e smaltimento di n. 1 carcassa bovino - ditta  ECOSAN di Santaniello Luigi – P. IVA 02259090609 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di rimozione e smaltimento di n. 3 carcasse bovine - ditta  ECOSAN di Santaniello Luigi – P. IVA 02259090609 - CIG: 8523117AA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura nr. 2023 694/G del 13.07.2023 per il mantenimento in RSA di n. 1 utente, residente nel Comune di Carpineto Romano, identificato tramite le iniziali C.L., presso “Casa S. Giuseppe Opera Don Guanella”, P.IVA IT01084241007, per il periodo gennaio-giugno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI NEL CORSO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - PROGETTO “NATALE A CARPINETO”- DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2020 CUP D61H2000170003” -  APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti a Carpineto Romano, anno scolastico 2023-2024. Impegno di spesa a favore di “C&amp;C Catena snc”. CIG Z0B3CC9733.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti a Carpineto Romano, anno scolastico 2023-2024. Impegno di spesa a favore di “Libreria Punto Scuola sas”. CIG Z2B3CC9700.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria finale asilo nido "Pane e Zucchero" A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea dell’acquedotto pubblico dell’ “Acqua del Carpino” sito nel comune di Carpineto Romano. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: Z9D3C7513A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di agosto 2023. CIG: 95626661A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fatture mesi di agosto e settembre 2023. CIG: Z073ABBD9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000179/PA del 18/09/2023– Istituto delle Terziarie Francescane  Alcantarine – Ricovero minore - mese di agosto 2023- CIG Z5E3B88E30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TARGHE - TIPOGRAFIA FERRAZZA,  L.GO SANTA CATERINA, COLLEFERRO (RM), P.IVA E C.F. 16165001005. CIG ZF33CB856E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>- DA ANNULLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di piante ed essenze floreali per arredo urbano cittadino, stagione estiva 2023. Liquidazione della spesa. CIG: Z253B4BFED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Kybernes Group s.r.l. per la fornitura di apparecchiature informatiche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO MUSICALE IN ONORE DEL SANTO PATRONO DI CARPINETO ROMANO- "COMPLESSO BANDISTICO VINCENZO CIPRIANI", VIA F.TURATI, GORGA (RM), C.F. 95016920589.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione allaccio idrico – fognario presso nuova sede centro anziani. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: Z0E3ABC469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano e spazi di aggregazione – “REFA’ Isole di Socialità”». CUP: F99J20001160002 – CIG: Z7E3959940. Approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 e finale e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il servizio di gestione telematica dei servizi scolastici mensa e scuolabus tramite  implementazione del software Melix -LEONARDO WEB S.r.l., Via Duccio Galimberti, 50, 12030 MANTA (CN) P.IVA 02820440044. Cig ZC73CAF535.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ex D.P.R. 311 del 28.5.2001, art. 4. Liquidazione gettone di presenza componente del MASAF, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. CIG: Z313C3AE16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione di un Access Point da esterno ad alte prestazioni per realizzazione di una Rete WiFi a servizio dell’impianto eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie e contenitori in plastica. Liquidazione della spesa occorsa – CIG: Z163B3F4D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana e ambientale affidato IN HOUSE alla Società Minerva S.C.A.R.L. – Annualità 2023 – 2027. Liquidazione fatture agosto e settembre 2023. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 30_2023 DEL 20.09.2023 - "ATS srl Semplificata Unipersonale", servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrici uffici comunali, terzo trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in Sicurezza di Via della Foresta”. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Incarico S.I.A. relativo alla redazione del Collaudo Statico – Liquidazione saldo spettanze professionali. CUP: F97H19004140002. CIG: ZD3380C1E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM, PROVENIENTI DAL FONDO REGIONALE PER IL RINCARO DELL'ENERGIA, IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI BENEFICIARI (D.G.R. 1161/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura nr. 52 del 05/09/2023  a favore della Coltivarte srl per il servizio di noleggio materiale audio e luci e assistenza  tecnica per eventi estivi agosto-settembre 2023 – CIG ZFA3C57A2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-8043 DEL 31/08/2023, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESE DI AGOSTO 2023. CIG 89642068CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/23 DEL 26/09/2023- “AUTOTRUCK SERVICE COLUZZI SRL”, MANUTENZIONE E CONTROLLO SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum. Acquisizione terreno ubicato in Via Rerum Novarum, distinto in catasto al Foglio n. 33, particelle nn. 288 e 477. Incarico notarile per redazione e stipula atto di compravendita - CIG: ZAF3C631E6. Liquidazione spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente - mese di agosto 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI ASSISTENZA EDUCATIVA E CULTURALE AI MINORI RESIDENTI CON DISABILITÀ (AEC) PRESSO LE SCUOLE DI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 489 del 12/10/2021 IN REGIME DI CUI ALL’ ART 106 C.11 D.LGS 50/2016 PER IL PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per servizio di supporto tecnico e potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore – Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Periodo 01/01/2023 – 30/06/2024 – CIG: Z1239E4E29. Liquidazione professionista - 3° trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2023 impegno spesa per il servizio animazione e noleggio attrezzature evento Fantasy Animation Schiuma Party – Conference Sistem Service con sede in Frattamaggiore (NA), Trav. 31 Maggio, civico 22, C.F. GRFSSS58M10B759W, P.IVA IT04974381214 , CIG ZC83C8E210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso incarico nucleo di valutazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2023 impegno spesa per organizzazione e direzione artistica spettacolo musicale “Emmet Ray Manouche Quartet” – Cinicodisincanto Via delle Ninfe 13, Lanuvio (RM), P.IVA 07527701002. CIG ZEA3C85341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corso di primo soccorso organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Valle del Sacco. Impegno di spesa per quote di partecipazione personale dell’Ente. CIG: ZDF3C905AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 2/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio conduzione scuolabus per gli alunni della scuola paritaria Leone XIII del Comune di Carpineto Romano (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria) per il periodo settembre 2023 – giugno 2024. Affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett B) del D.lgs 36/2023. CIG: Z293C7F222 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rialzo e messa a quota di n. 25 chiusini in ghisa e n. 1 griglia longitudinale su Via S. Sebastiano. Liquidazione della spesa occorsa. Z493C04FDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo Accreditamento dell'asilo nido "PANE E ZUCCHERO" sito in Via Giacomo Matteotti, 00032 Carpineto Romano (Rm) ai sensi della D.G.R. n. 946/2022. Accreditamento n. AR14040.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. Art. 21 nonies della l. n. 241/1990.  Det. RG. n. 430 del 21.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo sostegno alla locazione – annualità 2021 e 2022 - Rettifica determinazioni n. 444 del 24/10/2022 e n. 326 del 28/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spostamento degli uffici della segreteria didattica della Scuola Elementare Leone XIII presso i locali siti al 3° piano dell’Auditorium comunale.  Intervento di allestimento e messa in funzione della rete informatica a servizio degli uffici. Liquidazione della spesa occorsa. CIG:Z653B9A687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo Accreditamento dell'asilo nido "PANE E ZUCCHERO" sito in Via Giacomo Matteotti, 00032 Carpineto Romano (Rm)  ai sensi della D.G.R. n. 946/2022. Accreditamento n. AR0397.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nr. 34/2023/35 del 28.02.2023, nr.  63/2023/35 del 31.03.2023, nr. 88/2023/35 del 30.04.2023, nr. 112/2023/35 del 31.05.2023, nr. 134/2023/35 del 30.06.2023, nr. 154/2023/35 del 31.07.2023, nr. 174/2023/35 del 06.09.2023  per i mesi da febbraio ad agosto 2023, e fattura nr. 48/2023/35 del 02.03.2023 per integrazione su fattura mesi gennaio e febbraio 2023 - Pagamento retta n. 1 ospite, Sig.ra C.M.A., inserito in R.S.A. "FONDAZIONE FILIPPO TURATI ENTE MORALE - ONLUS”, C.F. 80001150475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo omologazione campo sportivo comunale “Ludovico Galeotti" - S.S. 2023-2024. Richiesta di deroga all’uso del campo. Liquidazione fattura oneri di istruttoria in favore della L.N.D. SERVIZI S.r.l. – CIG: CIG: ZC03C13DD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 60974/FE del 24.08.2023  in favore della Tailorsan spa, Località Piombinara snc, Colleferro (RM), P.iva IT10576071004, per noleggio bagni chimici eventi estivi 2023. CIG Z873C21BBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-7014 DEL 31/07/2023, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESI DI LUGLIO 2023. CIG 89642068CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 07/09/2023 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMENSIONE EVENTI STE.SA ,VIA di CDA SANT’ANTONIO 9 -00049- VELLETRI (RM), C.F. 95048040588, CIG Z9F3C6036D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 08.08.2023 - D.P.R. DI DE PERSIIS ANTONELLO &amp; C. SAS, via A. Vespucci 14-00034-Colleferro (RM), C.F. 11018681004 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI. CIG Z163B21661</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione in favore della D.ssa Alessandra Meli a titolo di compenso per incarico di Commissario ad Acta – sentenza di ottemperanza n. 3840/2021 R.R. 8147/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione in favore della D.ssa Alessandra Meli a titolo di compenso per incarico di Commissario ad Acta – sentenza di ottemperanza n. 9137/2021 R.R. 3618/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino (stagione estiva 2021). Liquidazione ricevuta prestazione occasionale Sig. Porcari Marco. CIG: Z0631F6DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) – D.M.I. 30/01/2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. Fondi confluiti nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Linea progettuale M2C4 Investimento 2.2A Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU. “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2023”. CUP: F93D22000760006. Determina a contrarre per affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) inerenti la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, co. 1 lett. a) della Legge n. 108/2021. CIG: A01004E335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) – D.M.I. 30/01/2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. Fondi confluiti nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Linea progettuale M2C4 Investimento 2.2A Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU. “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2023”. CUP: F93D22000760006. Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dellart.1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n.120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. della Legge di conversione n.108/2021 – CIG: A00FE73B37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione in favore della D.ssa Alessandra Meli a titolo di compenso per incarico di Commissario ad Acta – sentenza di ottemperanza n. 4206/2021 R.R. 671/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR A FAVORE DI MAGGIOLI SPA, VIA DEL CAROINO N. 8, SANTARCANGELO DI ROMAGMNA (RN), C.F. 06188330150. CIG Z7B3C8054B. CUP F91F23000690001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per servizio di supporto tecnico e potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore – Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Periodo 01/01/2023 – 30/06/2024 – Impegno di spesa 2° semestre 2023 – CIG: Z1239E4E29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di un elenco aperto di operatori economici, esecutori di lavori pubblici, per l'espletamento di procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di lavori sottosoglia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 1, lettera a) e 36, comma 2, lettere a), b), c), c-bis) e d) del medesimo codice, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all’art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, efficace dal 1 luglio 2023. Aggiornamento dell’elenco degli operatori economici a tutto il 14/09/2023. Approvazione della modulistica per la trasmissione delle Istanze di Partecipazione, aggiornata al D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di agosto 2023  (dal 01/08/2023  al  31/08/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 29_2023 del 28/08/2023 alla ditta "A.T.S. srl" per acquisto materiale di cancelleria CIG: Z3139ECD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, co. 29 (L.B. 2020) – D.M.I. 30/01/2020. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024. Fondi confluiti nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Linea progettuale M2C4 Investimento 2.2A Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU. “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero comunale – annualità 2023” – CUP: F93D22000760006. Approvazione del verbale di verifica e validazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria sulla linea dell’acquedotto pubblico dell’ “Acqua del Carpino” sito nel comune di Carpineto Romano.  Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z9D3C7513A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum - CUP F91B22001250004. Acquisizione terreno ubicato in Via Rerum Novarum, distinto in catasto al Foglio n. 33, particelle nn. 288 e 477. Liquidazione spesa per la vendita dell’immobile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture nr. AB9 del 02/01/2023, AC27 del 02/01/2023 e AC57 del 01/02/2023 per il mantenimento in RSA di n. 1 utente, residente nel comune di Carpineto Romano, identificato tramite le iniziali C.R., presso "Rsa Sant'Elisabetta 2", EUROSANITÀ S.P.A., P.IVA IT06726891002, per i mesi di novembre-dicembre 2022 e gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum – CUP F91B22001250004. Acquisizione terreno ubicato in Via Rerum Novarum, distinto in catasto al Foglio n. 33, particelle nn. 288 e 477. Impegno di spesa per l’acquisto dell’immobile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum. Acquisizione terreno ubicato in Via Rerum Novarum, distinto in catasto al Foglio n. 33, particelle nn. 288 e 477. Affidamento incarico notarile per redazione e stipula atto di compravendita - CIG: ZAF3C631E6. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Approvazione schema atto di compravendita.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2023: IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL COMPLESSO BANDISTICO "VINCENZO CIPRIANI", CON SEDE IN VIA F.TURATI SNC, GORGA (RM), C.F. 95016920589.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01) a SAF S.p.A., presso impianto di stoccaggio, trattamento, smaltimento e recupero di Colfelice, Frosinone, periodo 06/09/2023 – 30/09/2023. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZC03C61DF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>“La Classica a Carpineto Romano 2023” – Liquidazione a favore dell’Associazione Convivium Pro Musica, Via Arciglioni snc, Sabaudia (LT), c.f. 91014250590.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO, MANUTENZIONE E PRENOTAZIONE REVISIONE PER N. 2 SCUOLABUS COMUNALI,MODELLO MERCEDES TARGATO CS038GV E MODELLO DAILY TRAGATO DB676WE- AUTOTRUCK SERVICE COLUZZI, VIA CONSOLARE LATINA KM 2.200, SEGNI (RM), P.IVA/C.F.16648591002. CIG Z403C6044B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE N.2 SPETTACOLI MUSICALI- ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMENSIONE EVENTI STE.SA. C.F. 95048040588. CIG Z9F3C6036D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”.  Aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (S.I.A.) inerenti la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, mediante procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. e), D.Lgs. n. 36/2023. CUP: F97B18000310006 – CIG: A0047EEC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 74/1989 – Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale.  “Eliminazione barriere architettoniche Centro Storico – Palazzo Aldobrandini”. Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.). Impegno di spesa ed affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CUP: F97B22001670002 - CIG: Z463C4EB89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2023 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “COLTIVARTE SRLS”, VIA PONTE SPALLATO FOSSO DEL LUPO, 20, ANAGNI (FR), P.IVA 02895310601, PER SERVIZI TECNICI. CIG ZFA3C57A2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 0000138/PA del 11/07/2023 e n. 0000168/PA del 19/08/2023 – Istituto delle Terziarie Francescane Alcantarine – Ricovero minore  mesi di giugno e luglio 2023- CIG Z5E3B88E30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E ACQUISTO DI N.770 FOGLI PER L’ANNO 2024, A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A CIG Z9F3C550FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo dei servizi di Dominio   “carpinetoromano.it” CIG Z233C54521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.R. n. 1246/2022 – L.R. n.14/2008, art.1, comma 38 “Concessione di finanziamenti straordinari" – Programma 2022/2024. Intervento di “Riqualificazione e recupero dell’area adibita a verde pubblico denominata “Parco Martiri del 1944”. Determinazione a contrattare affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.). Impegno di spesa ed affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.  CUP: F92H22000070002 – C.I.G. A0057A653E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 25.08.2023 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PROCULT, VIA BEPI ROMAGNOLI N.157, ROMA- SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI "BUSKERS 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione per manutenzione beni comunali. Liquidazione fatture ditta incaricata. CIG: Z0A36BBBDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nr.97FNP del 23.05.2023, nr. 113FNP del 23.05.2023, nr. 51FNP del 04.04.2023, nr. 67FNP del 03.05.2023,nr. 150FNP del 05.06.2023, nr. 159FNP del 03.07.2023, nr. 200FNP del 01.08.2023 per mantenimento in RSA,  presso “Villa Alba” s.r.l. con sede legale in Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 – 00185 – Roma, C.F./P.IVA 07165270583, di n. 1 utente F.C., per il  periodo gennaio – luglio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria provvisoria asilo nido "Pane e Zucchero" A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 2023F1320000250/A del 31.07.2023 per mantenimento in RSA,  presso “Casa di Cura Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana srl di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, di 3 utenti, B.V., R.P. e  R.M., per il mese di luglio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 2023F1320000213/A del 30.06.2023 per mantenimento in RSA,  presso “Casa di Cura Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana srl di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, di 3 utenti, B.V., R.P. e  R.M., per il mese di giugno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spettanze Ing. Di Biagio in ottemperanza all’accordo transattivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 74/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore della Coltivarte srl per il servizio di noleggio materiale audio e luci, gestione tecnica nell’ambito dell’evento - “Progetto Radure V edizione” – CIG Z4F3C1A7A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento rette n. 1 ospite, Sig.ra B.T., inserito in R.S.A. "AURORA HOSPITAL" gestore "Sereni Orizzonti spa", C.F./P.IVA 02833470301 pagamento rette  mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite, Sig.ra F.R., inserito in R.S.A. "RIO OASI" gestore "Sereni Orizzonti spa", C.F./P.IVA 02833470301 pagamento rette febbraio e marzo 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994 – Annualità 2023. Liquidazione spesa esecuzione del servizio. CIG: Z153BA8229.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA PER L'ESTATE CARPINETANA 2023 - "CONVIVIUM PRO MUSICA", VIA ARCIGLIONI SNC, SABAUDIA (LT), P.IVA 02150600567, C.F. 91014250590. CIG Z633C40EE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del Comune di Carpineto Romano nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi promossi da R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e da GEA++ Architettura S.r.l. Incarico fiduciario Avv. Bernardino Marzilli. (Rif. D.G.C. n. 61/2022 e D.G.C. n. 62/2022). CIG: ZA6367467A – Liquidazione terzo acconto spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXXIII^ EDIZIONE DI CARPINETO ROMANO BUSKERS FESTIVAL 2023: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONI SPETTACOLI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PROCULT, VIA BEPI ROMAGNOLI, 157 ROMA, P.IVA E C.F. 06937941000. CIG Z063C3F1EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI – “BALDINI+CASTOLDI SRL”, P.IVA 08218010968. CIG Z603C3D82B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Aprilia (LT). Anno 2023. Liquidazione fatture mesi di Giugno e Luglio 2023. CIG: 9584089072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ex D.P.R. 311 del 28.5.2001, art. 4. Impegno di spesa per gettone di presenza componente del MASAF, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. CIG: Z313C3AE16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per servizio tecnico di riconfinamento di porzione di strada comunale “Rella”, Foglio catastale n. 33, confinante con Mappale n. 727, Foglio catastale n. 43 di proprieta’ del Sig. Campagna Remo, mediante procedura affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Liquidazione saldo spettanze. CIG: ZA02BAAEFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via Matteotti ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un Asilo Nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un Polo didattico per l’infanzia». Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) inerenti la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni specialistiche accessorie mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, co. 1 lett. a) della Legge n. 108/2021. Liquidazione acconto spettanze. CIG: 9744951BF4 – CUP: F94E21000800001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 766/23 DEL 31.07.2023 - IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC., GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.767/23 DEL 31.07.2023 - "IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC.", GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PER IL  MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Permuta del vincolo di uso civico da terreni siti in loc.tà Scale Potenzia su aree site in loc.tà Monte Catello. Affidamento incarico professionale per servizio di frazionamento porzione di terreno di proprietà comunale distinto in catasto al Foglio n. 13, particella n. 62. Liquidazione della spesa occorsa. CIG ZDB3BB1898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria del tratto di strada di proprietà comunale sita in località Colle San Giovanni. CIG: ZE93C13C23. Liquidazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali anno 2023/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Liquidazione fatture mesi di maggio, giugno e luglio 2023. CIG: Z073ABBD9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato della scuola paritaria Leone XIII del Comune di Carpineto Romano (asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria). Liquidazione fatture servizio, mesi di maggio e giugno 2023. Codice CIG: 9588569175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via Matteotti ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un Asilo Nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un Polo didattico per l’infanzia». Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. CUP: F94E21000800001. Servizio di Supporto tecnico al R.U.P., ex art. 31, comma 7, D.Lgs. 50/2016, relativamente alla progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento. CIG: 98108254E8. Liquidazione acconto spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di piante ed essenze floreali per arredo urbano cittadino, stagione estiva 2023. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z393C35FD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana e ambientale affidato IN HOUSE alla Società Minerva S.C.A.R.L. – Annualità 2023 – 2027. Liquidazione fattura luglio 2023. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l., mese di luglio 2023. CIG: 95626661A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Annualità 2023. Liquidazione fatture per servizio eseguito nei mesi di maggio, giugno e luglio 2023. – CIG: Z5D39FEB8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022.  Lavori di pulizia vegetazionale, propedeutiche alla progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento denominato “Realizzazione del Centro di Raccolta dei rifiuti comunale”. Rif. CUP: F93G22000020001 – CIG ZE23AE4BCB. Liquidazione acconto lavori eseguiti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SHOWCASE DI KETAMA – “ASS. SPAGHETTI ART”, CIG Z843C35996.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande assegnazione aree in concessione per Fiera S. Agostino 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elaborazione Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze e Responsabile Gestione Emergenze per eventi organizzati direttamente e/o patrocinati dal Comune di Carpineto Romano. Anno 2023. Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto del Servizio ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Impegno di spesa. C.I.G. Z833C32655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio migrazione in cloud con soluzione Sicraweb Evo in modalità SaaS - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”- CUP: F91C22000440006  – CIG: A0053EE3A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300/001 DEL 05.07.2023 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. MESE DI GIUGNO 2023 - COOP.SOC. SANITARIA ARCOBALENO A R.L. CIG 89293604FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio  estensione del servizio Spid - CIE -eIDAS  –  “Misura 1.4.4 - SPID CIE” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - CUP: F91F22002050006 – CIG: A00500CF57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa per mantenimento in RSA,  presso “Casa di Cura Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana srl di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, di 3 utenti, R.P., R.M.,S.G. per il mese di gennaio  e febbraio 2023, e 2 utenti, R.P. e R.M. per il mese di marzo e aprile 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR 35 DEL 12.06.2023 E NR 42 DEL 13.07.2023 - "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS" - SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESI DI DI MAGGIO E GIUGNO 2023.CIG Z7239698DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP-BUONI PASTO EDIZIONE 9 - LOTTO 14 ACCESSORIO AL LOTTO 7 (LAZIO)PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI A FAVORE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO - LOTTO 14 CIG PRINCIPALE 79900974A1 - CIG ZE83C2F60F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER LA FESTA DELLA MONTAGNA 2023 - MEG IMPIANTI SRL. CIG Z8B3C2F38B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in RSA degli utenti residenti nel Comune di Carpineto Romano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA- FATTURA N. 0002125776 del 31-05-2022-CANONE DI HOSTING, PORTALI JCITY-CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE JIRIDE ANNO 2022-CIG ZF42ED771A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di luglio 2023  (dal 01/07/2023  al  30/07/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale II trimestre 2023  CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”.  Determinazione a contrattare per l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la Direzione Lavori e C.S.E., mediante procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. e), D.Lgs. n. 36/2023. Codice CUP: F97B18000310006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI INERENTI GLI EVENTI ESTIVI 2023- "TAILORSAN SPA". CIG Z873C21BBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Rendicontazione  del progetto “Atmosfere e sapori ‘inverno a…..” cofinanziato dalla Regione Lazio a seguito della partecipazione all’ Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio da realizzare nel periodo tra l’8 dicembre ed il 28 febbraio 2023- Interventi LAZIOCrea S.p.A. - Annualità 2022 , in attuazione della D.G.R n. 871/2022 e della Determinazione Regionale Direzione Centrale Acquisti n. G14719/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONEDELL' AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE "PANE E ZUCCHERO" - PERIODO SETTEMBRE 2023/LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G.C. N. 71 DEL 31.07.2023: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'"ENTE PALLIO DELLA CARRIERA" E ALLA "COMPAGNIA POLULARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL SRL. Liquidazione fatture nr. FATTPA 108_23 del 22/07/2023 per servizio di elaborazione paghe periodo aprile-giugno 2023 e FATTPA 123_23 del 22/07/2023 per pratiche pensionistiche. CIG. ZE739ED6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali ) per Istruttore Amministrativo (ex categoria C) mediante scorrimento della graduatoria approvata con Det. n. reg. gen. 203/2022. Assunzione e impegno di spesa-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: ZE43ACF23A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto Radure V edizione” Impegno di spesa per costi tecnici relativi gli spettacoli – Coltivarte srl. Cig Z4F3C1A7A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo omologazione campo sportivo comunale “Ludovico Galeotti" - S.S. 2023-2024. Richiesta di deroga all’uso del campo. Impegno di spesa per oneri di istruttoria in favore della L.N.D. SERVIZI S.r.l. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZC03C13DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione D.G.C. n. 61 del 06.07.2023: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “AMICI DELLA MONTAGNA DA CARDIGLIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP F33I22000020001 – Piani Urbani Integrati Poli di Sport, Benessere, Disabilità - Art. 5 della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di CARPINETO ROMANO per l’attuazione del progetto di «Riqualificazione, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo "Ludovico Galeotti" per creazione del POLO SPORTIVO COMUNALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE» di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU) – Affidamento diretto dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva a RTP composta da ING. COCCO ALESSANDRO (Mandatario), ING. PUCINISCHI MARIA ELISA (Mandante), ARCH. DENIS FERRARI (Mandante) - Importo euro 59.091,88 (CNP 4% ed IVA 22% Incluse) – CIG 9888152929.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rialzo e messa a quota di n. 25 chiusini in ghisa e n. 1 griglia longitudinale su Via S. Sebastiano. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023CIG: Z493C04FDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto delle Linee guida regionali per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook , per l’anno scolastico 2023 -2024. Approvazione dell'Avviso pubblico e del modello di domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per la stagione teatrale 2022-2023-A.T.C.L., Via della Vasca Navale 56/58, Roma,C.F. 05533770581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 234/2021 (LB 2022) “Contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023”. Lavori di manutenzione straordinaria del passaggio pedonale tra Via G. Matteotti e Via F. Galeotti. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z483BE034F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria del tratto di strada di proprietà comunale sita in località Colle San Giovanni. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZE93C13C23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO"PANE E ZUCCHERO" - APPROVAZIONE  RENDICONTO SPESE DI GESTIONE ANNO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ASILO NIDO "PANE E ZUCCHERO" MESE DI LUGLIO 2023- IL MELOGRANO SOC.COOP.SOC . CIG ZD53C12EE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI AL FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2022 - DGR 1065 DEL 16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana e ambientale affidato IN HOUSE alla Società Minerva S.C.A.R.L. – Annualità 2023 – 2027. Liquidazione fattura giugno 2023. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/23 DEL 24.07.2023 -  "AUTOSCUOLA VALLE DEL SACCO SRL" - CORSO DI AGGIORNAMENTO E RINNOVO C.Q.C. (CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) PER AUTISTA SCUOLABUS. CIG Z142D4750E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in Sicurezza di Via della Foresta”. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.S.P. e C.S.E. Liquidazione saldo spettanze relative alla direzione lavori e C.S.E. CUP: F97H19004140002. CIG: Z23341A170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E  RINNOVO C.Q.C. (CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) AUTISTA SCUOLABUS. CIG Z142D4750E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di estensione raccolta domiciliare - servizi per la comunicazione e l'informazione. CIG: Z4D129792C. Liquidazione fatture relative ai servizi resi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione associata del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga. Affidamento dell’appalto concernente la fornitura di contenitori per la raccolta porta a porta – utenze NON DOMESTICHE per il Comune di Segni, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZA73BE0A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Lavori di “Sistemazione della strada della Fota - Rapiglio”. CUP F97H19004130002. CIG: 9040872B95. Approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in Sicurezza di Via della Foresta”. CUP: F97H19004140002. CIG: 9024202F0F. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento del servizio di implementazione del modello di sito comunale “Pacchetto cittadino informato” e dei servizi digitali previsti nella richiesta di finanziamento –  M1.C1 PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – CUP: F91F22001390006 – CIG:99646018DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di giugno 2023  (dal 01/06/2023  al  30/06/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di reperibilità veterinaria della Clinica Equivet RH in occasione delle gare di qualificazione e della disfida del "Pallio della Carriera 2023". Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: ZB43BE0301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio comunale e immobili di proprietà comunale (annualità 2023). Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z923BE02AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.V1-4831 DEL 31.05.2023 E N. V1-6059 DEL 30.06.2023, SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI "EURO&amp;PROMOS FM SPA", MESI DI MAGGIO E GIUGNO. CIG 89642068CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM del 17 dicembre 2021 – Fondo per la progettazione territoriale: «Progetto di Rigenerazione delle connessioni urbane e degli ambiti socio – culturali: Piazzale Lavatoio, Parco Martiri del ’44 e Corso G. Matteotti» - CUP: F91E22000280006. Incarico S.I.A. inerenti la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) – Liquidazione acconto 50%. CIG: 95241644C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano e spazi di aggregazione – “REFA’ Isole di Socialità”». Affidamento dei lavori e delle forniture (in opera). CUP: F99J20001160002 – CIG: Z7E3959940. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1, del certificato di pagamento n. 1 e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione G.C. n. 56 del 26/06/2023 RICONOSCIMENTO PATROCINIO ONEROSO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCOSPORT PER IL PROGETTO “CENTRO ESTIVO 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per l'ammissione al contributo per le spese sostenute per il servizio di Trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di II grado - anno scolastico 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/001 DEL 27.05.2023 – “"TEMOFONTE &amp; QUATRANA S.N.C. DI TEMOFONTE SIMONE", SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE MODELLO FIAT IVECO TARGATO DB676WE. CIG Z9F3B30D20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM, PROVENIENTI DAL FONDO REGIONALE PER IL RINCARO DELL'ENERGIA, IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE: APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progressioni economiche orizzontali 2022. Individuazione dipendenti ammessi alla selezione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Aprilia (LT). Anno 2023. Liquidazione fattura mese Maggio 2023. CIG: 9584089072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture RIDA Ambiente S.r.l. (maggio – giugno 2023). CIG: 95626661A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana e ambientale affidato IN HOUSE alla Società Minerva S.C.A.R.L. – Annualità 2023 – 2027. Liquidazione fattura maggio 2023. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. «Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali, località Porciani, Scarangi e Casalini».  CUP: F94E19000310002 – CIG: 8379435084. Liquidazione competenze ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) per Istruttore Amministrativo (ex categoria C) assunzione e impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 235 DEL 13.06.2023 IN FAVORE DI VAPOFORNO REGGIO SRL - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CORPUS DOMINI 2023. CIG ZE33B725ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Permuta del vincolo di uso civico da terreni siti in loc.tà Scale Potenzia su aree site in loc.tà Monte Catello. Affidamento incarico professionale per servizio di frazionamento porzione di terreno di proprietà comunale distinto in catasto al Foglio n. 13, particella n. 62, mediante procedura affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021. Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG ZDB3BB1898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche mediante fondi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 della Città Metropolita di Roma Capitale. “Realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta”. CUP: F97H20005190007 – CIG: 929453903A. Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI PER NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA - anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E AI SENSI ART. 51 D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO DEI CANI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER N. 12 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI N. 6 MESI - AMICI DEGLI ANIMALI S.R.L. - P.IVA 10543721004 - CIG 9845363A8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale I trimestre 2023  CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione emolumenti organo di revisione del Comune di Carpineto Romano. Primo semestre 2023. CIG. ZAC39ED3D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tipografia Ferrazza. Liquidazione fatture nr. 138 del 30/05/2023 e 144 del 09/06/2023 CIG. ZB139ECE51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto economato 1/2022 relativo alle spese sostenute dall’economo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Rendiconto  spese sostenute per acquisto carburante per  mezzi comunali  anno 1/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori di proprietà comunale secondo le norme UNI 9994: manutenzione semestrale, sostituzione periodica estinguente, collaudo, sostituzione estintori per fine ciclo vita – Annualità 2023. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a sub. 2.1. Legge 108//2021. CIG: Z153BA8229</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di maggio 2023  (dal 01/05/2023  al  31/05/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di aprile 2023  (dal 01/04/2023  al  30/04/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso canone luce votiva anno 2022 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 15_2023 DEL 01.05.2023 - "ATS SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE", SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI, SECONDO TRIMESTRE 2023. CIG Z7E326FC55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 16 DEL 01.05.2023-  "ATS SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE", SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E VIDEOSORVEGLIANZA PRIMO SEMESTRE 2023. CIG ZD23009543.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori di «Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia», Comune di Carpineto Romano, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, modificata dalla legge n. 108/2021. Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1.  CUP: F94E21000800001 -  CIG: 9849852302 Approvazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto, nelle more della successiva integrazione di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020 – Misura 07. Intervento 7.2.2 – “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo” – Efficientamento energetico della Scuola Media Leone XIII - CUP: F98G18000040006. Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020 – Misura 07. Intervento 7.2.2 – “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo” – Efficientamento energetico della Scuola Media Leone XIII - CUP: F98G18000040006. Incarico per la redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex art. 2, comma 1 lett. l bis) D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 192 e ss.mm.ii. Liquidazione saldo spettanze. CIG: CIG: ZB33944D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa per mantenimento in RSA di n.1 utente, residente nel Comune di Carpineto Romano, Sig. B.V., presso “Casa di Cura Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana srl di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, per gg 90, mese di maggio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto ascensore comunale presente presso Largo Lavatoio. Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a), della L. n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., L. n. 108/2021. CIG: Z2E3B9AB50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spostamento degli uffici della segreteria didattica della Scuola Elementare Leone XIII presso i locali siti al 3° piano dell’Auditorium comunale.  Intervento di allestimento e messa in funzione della rete informatica a servizio degli uffici. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. della Legge n. 108/2021. CIG: Z653B9A687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA- FATTURE NR 0002119214 DEL 17.04.2023 E NR 0002128208 DEL 13.06.2023. CIG ZF43A3D41F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa di € 2.360,00  per l’Anno 2022 a favore dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo per quote associative pregresse.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per servizio di supporto tecnico e potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore – Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Periodo 01/01/2023 – 30/06/2024 – CIG: Z1239E4E29. Liquidazione professionista - 2° trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso per l'erogazione delle borse di studio in favore di studenti residenti nel Comune di Carpineto Romano e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o Percorsi triennali di IeFP- anno scolastico 2022/2023 (D.G.R. n.252 del 01.06.2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DI CARPINETO ROMANO “LA REGGIA DEI VOLSCI E DELLE SOTTOSEZIONI” FINO AL 30.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO PRESSO STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA DI MINORE AFFIDATA AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE E AL TMSREE DELLA ASL RM5 CON DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA N. 5998/2023.CIG Z5E3B88E30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE SULLE VERIFICHE SOSTANZIALI E CONTROLLI ANAGRAFICI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCEO FAMILIARE, DICHIARATO AI FINI ISEE DAI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/001 DEL 08.06.2023 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. MESE DI MAGGIO 2023 - COOP.SOC. SANITARIA ARCOBALENO A R.L. CIG 89293604FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI C.D.S. ED INTEGRATA LOCAZIONE A CANONE FISSO DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AL C.D.S.- MAGGIO 2023 - SOC. TRAFFIC TECH S.R.L. - P.IVA 02581790603 - CIG ZC63ADC2D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.  - ACCOMPAGNAMENTO A MEZZO AMBULANZA ABILITATA PER TRASFERIMENTO DI PAZIENTE IN STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA - VALENTINI SERVICE - S.R.L. - P.IVA 07134551006 - CIG Z463B83366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione della Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Carpineto Romano denominata “Accordo di collaborazione per l’attuazione del progetto di «Riqualificazione, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo "Ludovico Galeotti" per creazione del POLO SPORTIVO COMUNALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE», nell'ambito del Piano Urbano Integrato Poli di Sport, benessere e disabilità, di cui all'art. 21 del D.L. 6.11.2021 n. 152, finalizzato alla creazione di un Polo Sportivo per l’inclusione sociale nel Comune di Carpineto Romano. Determinazione a contrarre – Approvazione procedura di scelta del contraente – CUP F33I22000020001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Radure: Spazi Culturali lungo La Via Francigena Del Sud – V Edizione”. Approvazione documenti ai sensi della “L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER LA FIERA DI SANT'AGOSTINO DEL 28 AGOSTO 2023 E PER LA FIERA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI DELLA PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 0029-2023/EL del 26.11.2022 - LANNA AUTOSERVIZI SRL, per noleggio bus viaggio culturale centro anziani a Napoli. CIG Z263949F0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 26.11.2022 -  DPR DI DE PERSIIS ANTONELLO &amp; C. SAS, NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO CULTURALE CASERTA E CASERTA VECCHIA. CIG Z9B384534F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il Corpus Domini 2023 -VAPOFORNO REGGIO srl, CIG ZE33B725ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per pulizie terzo piano Auditorium - BLUE SERVICE SRL. CIG ZF83B60768.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART 70 QUINQUIES, COMMA 1 – CCDI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione G.C. n. 47 del 25/05/2023 avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO PATROCINIO ONEROSO ALL’ASSOCIAZIONE “ASD RUNNERS TEAM” DI CARPINETO ROMANO PER LA MANIFESTAZIONE PODISTICA “II° TROFEO SANT’AGOSTINO”. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione G.C. n. 46 del 25/05/2023 avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO PATROCINIO ONEROSO ALL’ASSOCIAZIONE “LEPINITREK 1536” PER ATTIVITA’ESCURSIONISTICA INVERNALE. Erogazione del contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.  - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO PRIVACY DPIA CONFORME AL REGOLAMENTO UE 2016/679 - Ethica Societas UPLI società cooperativa sociale - P.IVA 16236081002 - CIG ZB63B614FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESE ALL'ASSOCIAZIONE BANDISTICA MUSICALE "CITTA' DI SGURGOLA" PER ESIBIZIONE DELL' 08.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E AI SENSI ART. 51 D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO DEI CANI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER N. 12 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI N. 6 MESI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9845363A8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM del 17 dicembre 2021 – Fondo per la progettazione territoriale: «Progetto di Rigenerazione delle connessioni urbane e degli ambiti socio – culturali: Piazzale Lavatoio, Parco Martiri del ’44 e Corso G. Matteotti». CUP: F91E22000280006. S.I.A. per rilievi ed indagini propedeutiche alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). CIG: 9661225714. Liquidazione saldo spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di piante ed essenze floreali per arredo urbano cittadino, stagione estiva 2023. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: Z253B4BFED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione territorio comunale e immobili di proprietà comunale (annualità 2022). Liquidazione a saldo del servizio. CIG: Z8A36C7945.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di sanificazione dei locali scolastici cittadini. Liquidazione saldo servizio. CIG: Z3B33FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite, Sig.ra B.T., inserito in R.S.A. "AURORA HOSPITAL" gestore "Sereni Orizzonti spa", pagamento retta gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CASELLA PEC POLIZIA LOCALE - INFOCERT SPA - P.IVA 07945211006 - CIG Z7F3A9404E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 - CIG: ZC03A9ECBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE SINORA ALL'AVV. SILVIA COLAIACOMO - TAR LAZIO R.G. 2913/2018 - CIG Z633A9C7E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR 6/21 DEL 15.02.2021 E NR 43/21 DEL19.08.2021 - "NARDI SRL" SERVIZIO DI ACCOGLIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori di «Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia», mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, modificata dalla legge n. 108/2021. Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1. CODICE CUP: F94E21000800001. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.  - RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER TD5 TARGA ZA728FZ IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - SOC. AUTORACCOZZERIA REGGIO - P.IVA 06862591002 - CIG Z973B30BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.403/23 DELL'11.05.2023 "IL MELOGRANO SOC.COOP.SOC." GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "PANE E ZUCCHERO", A.S. 2021/2022.CIG 881080179D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.V1-861 DEL 31.01.2023 E N.V1-2177 DEL 20.03.2023 -"EURO&amp;PROMOS FM SPA",SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per mantenimento in RSA di n. 1 utente, residente nel comune di Carpineto Romano, identificato tramite le iniziali C.R., presso "Rsa Sant'Elisabetta", EUROSANITÀ S.P.A., P.IVA IT06726891002, per il mese di novembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di un elenco aperto di operatori economici, esecutori di lavori pubblici, per l'espletamento di procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di lavori sottosoglia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 1, lettera a) e 36, comma 2, lettere a), b), c), c-bis) e d) del medesimo codice, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all’art. 1, della Legge n. 120/2020, modificata dalla Legge n. 108/2021. Approvazione dell’Elenco degli Operatori Economici alla data del 19/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nr V1-1404 del 28.02.2023, nr V1-2587 del 31.03.2023 e nr V1-3692 del 30.04.2023, per il servizio di pulizia ordinaria degli immobili comunali mesi di febbraio, marzo e aprile 2023 - “Euro&amp;Promos FM S.p.A.”. Cig 89642068CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione di un Access Point da esterno ad alte prestazioni per realizzazione di una Rete WiFi a servizio dell’impianto eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie e contenitori in plastica. Impegno di spesa e affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021 – CIG: Z163B3F4D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Annualità 2023. Liquidazione fattura acconto servizio eseguito nel mese di aprile 2023. – CIG: Z5D39FEB8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato della scuola paritaria Leone XIII del Comune di Carpineto Romano (asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria). Liquidazione fatture servizio, mese di aprile 2023. Codice CIG: 9588569175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161/001 DEL 06.04.2023 E N.218/001 DEL 09.05.2023 PER IL SERVIZIO DI A.E.C. MESI DI MARZO E APRILE 2023 - COOP.SOC. SANITARIA ARCOBALENO A R.L. CIG 89293604FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.0000004/PA del 03/08/2022 per noleggio gruppo elettrogeno manifestazione “Avalon Gathering” - MEG IMPIANTI SRL. CIG Z79372C28A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l. (marzo – aprile 2023). CIG: 95626661A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana e ambientale affidato IN HOUSE alla Società Minerva S.C.A.R.L. – Annualità 2023 – 2027. Liquidazione fattura aprile 2023. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Aprilia (LT). Anno 2023. Liquidazione fatture mesi Marzo – Aprile 2023. CIG: 9584089072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di aprile 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo del contributo a favore dell'Associazione ASD Anagni Ciclimo per la manifestazione ciclistica "GRANFONDO RERUM NOVARUM 2023- I EDIZIONE - 1° TAPPA CICLISTICA CIRCUITO PEDALATIUM GRANFONDO DEL LAZIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.  - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N. 5 CARCASSE DI CINGHIALE - SOC. ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI - P.IVA 02259090609 - CIG Z303B3552D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 6-2023 del 09/03/2023 “A.T.S  srl semplificata unipersonale” servizio di noleggio /manutenzione n. 4 stampanti multifunzionali per gli uffici comunali.  CIG Z7E326FC55. Primo trimestre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO PER SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI- "DPR DI DE PERSIIS &amp; C SAS " CIGZ163B21661</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "TEMOFONTE &amp; QUATRANA S.N.C. DI TEMOFONTE SIMONE", P.IVA IT01853491007,C.F. 07729360581, CON SEDE IN VIALE UNGHERIA,11,MONTELANICO (RM),PER LA SANIFICAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE MODELLOFIAT IVECO TARGATO DB676WE. CIG Z9F3B30D20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 66 del 13/11/2020: “Utilizzo quota parte avanzo vincolato in materia ambientale proveniente da fondi regionali per interventi in materia di raccolta differenziata nei Comuni del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale”. Affidamento della fornitura di cestini e contenitori per la raccolta differenziata, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, modif. dalla Legge n. 108/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CUP F91E20002710007 – CIG: Z3E3AD6A34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVV. PAOLO LANZILLOTTA QUALE PROCURATORE ANTISTATARIO DECRETO INGIUNTIVO ANCITEL C/ COMUNE DI CARPINETO ROMANO - GIUDICE DI PACE DI ROMA - DECRETO INGIUNTIVO N. 8789/19 - R.G. 13394/19 - CIG Z8E3B30986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento della borsa di studio “Francesco Galeotti” III° edizione. Affidamento servizio di accoglienza. Liquidazione fattura CIG: Z0F3AF1AAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per lo spostamento degli uffici della segreteria didattica della Scuola Elementare Leone XIII presso i locali siti al 3° piano dell’Auditorium comunale. Liquidazione fattura. CIG: Z323AF786C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche mediante fondi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 della Città Metropolita di Roma Capitale. “Realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta” - CUP: F97H20005190007. Incarico S.I.A. inerenti: progettazione definitiva – esecutiva, D.L., contabilità, C.S.P. e C.S.E. Liquidazione saldo spettanze. CIG: Z90369DC3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI ART. 2 LEGGE 241/1990 INERENTE BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA FIDA PASCOLO ANNO 2023 - RIF. DETERMINAZIONE N.118 DEL 24/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 27 DEL 15/05/2023 S.P.E.P. LAZIO COOP. SOC. R.L. ONLUS, CON SEDE IN FROSINONE,VIA FRATELLI DE FILIPPO N.3, P. IVA 01888800602, SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE, MESE DI APRILE 2023. CODICE CIG: Z7239698DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa per mantenimento in RSA di n.1 utente, residente nel Comune di Carpineto Romano, Sig. S.G., presso “Casa di Cura Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana srl di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, per gg 46 (novembre-dicembre 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum». Servizi di ingegneria e architettura inerenti l’esecuzione di rilievi, accertamenti ed indagini, progettazione esecutiva, C.S.P. e prestazioni accessorie, direzione lavori, contabilità e C.S.E. relativi all’intervento denominato «Realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Rerum Novarum», mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge n. 108/2021. Determina a contrarre e aggiudicazione. CUP F91B22001250004 – Codice CIG Z383A9BC51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano e spazi di aggregazione – “REFA’ Isole di Socialità”». Affidamento dei lavori e delle forniture (in opera). CUP: F99J20001160002 – CIG: Z7E3959940. Approvazione liquidazione anticipazione 30% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 207, comma 1, Legge 77/2020, come modificato dall’art. 3, comma 4, Legge 15/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione G.C. n. 2 del 04/01/2022 avente ad oggetto: Approvazione Bando di concorso II edizione "Giardino d'artista". Contributo alla Proloco di € 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione G.C. n. 36 del 04/05/2023 avente ad oggetto: Riconoscimento patrocinio oneroso all’Associazione ASD SDM 2020 Carpineto Romano basket per la realizzazione del progetto denominato “Mano a Mano”. Erogazione del contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento per smaltimento e recupero dei rifiuti biodegradabili prodotti da sfalci e potature (C.E.R. 20.02.01) nel Comune di Carpineto Romano per l'anno 2023. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 come modificata dalla Legge n. 108/2021. CIG: Z9B3B1D442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. Lavori di pulizia vegetazionale, propedeutiche alla progettazione definitiva-esecutiva dei seguenti interventi:  “Dissesti idrogeologici loc. Cima di Prato, Querceta, Ara del Campo, la Valle”. Rif. CUP: F93C22000200001 – CIG Z6A3AE4AD3; “Rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie”. Rif. CUP: F93C22000210001 – CIG ZCE3AE4B4E. Liquidazione lavori eseguiti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia - CUP F94E21000800001». Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1. Approvazione dei verbali di verifica e di validazione del progetto esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI C.D.S. ED INTEGRATA LOCAZIONE A CANONE FISSO DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AL C.D.S. - SOC. TRAFFIC TECH S.R.L. - P.IVA 02581790603 - CIG ZC63ADC2D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ACI PRA ANNUALE 2023 E CANONE SERVIZI DI BASE - ANCI DIGITALE SPA - P.IVA 15483121008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. SRL. Liquidazione fattura nr. 13_2023 del 01/05/2023 per materiale di cancelleria e di consumo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via Matteotti ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un Asilo Nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un Polo didattico per l’infanzia». Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. Affidamento del servizio di Supporto tecnico al R.U.P., ex art. 31, comma 7, D.Lgs. 50/2016, relativamente alla progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, co. 1 lett. a) della Legge n. 108/2021. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.  CIG: 98108254E8 – CUP: F94E21000800001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023. Fornitura materiali da ferramenta per allestimento seggi elettorali. Liquidazione fattura. CIG Z803A82051</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO DEI CANI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER N. 12 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI N. 6 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE – AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM, PROVENIENTI DAL FONDO REGIONALE PER IL RINCARO DELL'ENERGIA, IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso reggenza a scavalco segretario comunale periodo dal 13 al 17 marzo 2023 e dal 27 al 31 marzo 2023, Dr.ssa Maria Elena Buemi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL SRL. Liquidazione fattura nr. FATTPA 64_23 del 26/04/2023 per servizio di elaborazione paghe periodo gennaio-marzo 2023 CIG. ZE739ED6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza e manutenzione software delle procedute applicative del settore Economico-finanziario. Liquidazione fatture alla società Maggioli S.p.A. CIG.: ZA039ED28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 66/PA DEL 16.12.2022 -"FRANCESCO TORTORA", CON SEDE IN SEGNI, VIA PRIVATA VALLICELLA 34, P. IVA IT14044471002, PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER L’EVENTO “STREET BOULDER 2022”. CIG Z2A380E5BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 55/PA DEL 15.11.2022 "FRANCESCO TORTORA", CON SEDE IN SEGNI, VIA PRIVATA VALLICELLA 34, P. IVA IT14044471002, PER LA FORNITURA DI N. 70 LOCANDINE PER L’EVENTO “IMMERSI NEI LEPINI” DEL 26/06/2021.CIG Z26321E80B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 52/PA DEL 15.11.2022 "FRANCESCO TORTORA", CON SEDE IN SEGNI, VIA PRIVATA VALLICELLA 34, P. IVA IT14044471002, PER LA FORNITURA DI N. 300 MANIFESTI E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in RSA di n.1 utente, residente nel Comune di Carpineto Romano, Sig. S.G., presso “Casa di Cura Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana srl di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, per gg 46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo parziale e determinato per n. 12 ore settimanali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, a decorrere dal 04 Maggio 2023 e con scadenza il 31 Dicembre 2023, della dipendente Dott.ssa Eleonora DE ROSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via G. Matteotti, ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un asilo nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un polo didattico per l’infanzia - CUP F94E21000800001». Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1. Approvazione del verbale di verifica del progetto definitivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER EVENTO DI MUSICA E TEATRO PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - ASSOCIAZIONE EPPUR SI MUOVE APS, CON SEDE IN VIA DEL TEMPIO DI DIANA 24b – NEMI (RM), C.F. 97831620584.CIGZAA39F1015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL DIPENDENTE FRANCO GONNELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5 DEL 12/01/2023 "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L.ONLUS, CON SEDE IN FROSINONE,VIA FRATELLI DE FILIPPO n.3, p.iva 01888800602,SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE, MESE DI DICEMBRE 2022.CIGZB337CD423.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR 11 DEL 22/02/2023, NR 16 DEL 10/03/2023 E NR 22 DEL 12/04/2023 -  "S.P.E.P. LAZIO COOP.SOC.R.L. ONLUS", CON SEDE IN FROSINONE , VIA FRATELLI DE FILIPPO N.3, p.iva 01888800602, SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023. CIG Z7239698DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spostamento degli uffici della segreteria didattica della Scuola Elementare Leone XIII presso i locali siti al 3° piano dell’Auditorium comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto dei lavori, ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. della Legge n. 108/2021. CIG: Z323AF786C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR PA/3 DEL 28/10/2021  PER SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVEICOLO PUNTO EVO TARGATO ED832GJ - “SA.MA snc”, CON SEDE IN ANAGNI LOC. PONTE DELLE TAVOLE SNC, CF e P. IVA 01968410603.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Indagine Areale e da Lista Anno 2022. Liquidazione compensi ai componenti dell’UCC e al rilevatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in RSA di n.1 utente, residente nel Comune di Carpineto Romano, Sig. B.V., presso “Casa di Privata Villa Luana” Gestione Sanitaria Italiana srl di Poli (RM), C.F./ P.IVA 09440071000, per gg 90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. Lavori di pulizia vegetazionale, propedeutici alla progettazione definitiva-esecutiva dei seguenti interventi:  -“Dissesti idrogeologici loc. Cima di Prato, Querceta, Ara del Campo, la Valle”. Rif. CUP: F93C22000200001 – CIG Z6A3AE4AD3; -“Rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie”. Rif. CUP: F93C22000210001 – CIG ZCE3AE4B4E; -“Realizzazione del Centro di Raccolta dei rifiuti comunale”. Rif. CUP: F93G22000020001 – CIG ZE23AE4BCB. Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 modificato dalla Legge n. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento della borsa di studio “Francesco Galeotti” III° edizione. Affidamento servizio di accoglienza. CIG: Z0F3AF1AAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di un elenco aperto di operatori economici, esecutori di lavori pubblici, per l'espletamento di procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di lavori sottosoglia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 1, lettera a) e 36, comma 2, lettere a), b), c), c-bis) e d) del medesimo codice, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all’art. 1, della Legge n. 120/2020, modificata dalla Legge n. 108/2021. Approvazione dell’Avviso Pubblico e della modulistica per la trasmissione delle Istanze di Partecipazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto R.U. nel territorio comunale periodo febbraio 2018 – luglio 2021. Liquidazione spettanze Lazio Ambiente S.p.A. in ottemperanza all’accordo transattivo approvato con D.C.C. n.  41/2022, sottoscritto in data 04/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana e ambientale affidato IN HOUSE alla Società Minerva S.C.A.R.L. – Annualità 2023 – 2027. Liquidazione fattura Marzo 2023. CIG: 9584102B29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo ad affidamento incarico all’ avvocato Lucio Grezzi per la difesa dell’Ente nel giudizio promosso da C.L. contro il Comune di Carpineto Romano innanzi al Tribunale di Velletri – sez. civile. CIG: Z5D3AE7E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO E PER SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK, PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023. LIQUIDAZIONE  N.2 CITTADINI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo pieno ed indeterminato della Dott.ssa Michela Fellaco per la copertura di un posto di Funzionario - specialista in attività amministrativa /Area Funzionari e di elevata qualificazione – ex Cat. Giuridica D1/Ec. D1  - Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3540125 - SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI AL C.D.S. ED INTEGRATA LOCAZIONE A CANONE FISSO DI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA FINO AL 31/12/2023 - SOC. TRAFFIC TECH S.r.l. - P.IVA 02581790603 - CIG ZC63ADC2D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PRESTITO ORDINARIO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA RERUM NOVARUM - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tipografia Ferrazza. Liquidazione fattura nr. 83 del 14/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento TARI 2019 al Comune di San felice Circeo per versamento ad Ente locale incompetente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 134 DEL 06/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme tramite servizio economato per il  pagamento bolli auto anno 2023/2  per i  mezzi  comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO STRADARIO COMUNALE - EFFEGI SRL UNIPERSONALE - P.IVA 02813550601  - CIG: ZBE36C8F21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 - CIG: 8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n. 2116536 del 31/03/2023 della Ditta Maggioli SPA -  relativa a rinnovo del servizio di manutenzione software e assistenza delle procedure  applicative Sicra, Sicraweb,Protocollo informatico, J.Iride fattura elettronica, J.Demos, ANPR Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n. 2116535 del 31/03/2023 della Ditta Maggioli SPA -  relativa a rinnovo dell’affidamento del Servizio di assistenza software, aggiornamento e hot line telefonica (Hosting area contabilità, demografici, segreteria, tributi ufficio tecnico- Canone Sicraweb)  Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione del sito internet comunale anno 2023. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. della Legge n. 108/2021. CIG: Z6B3AD67A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso flussato a freddo, ad uso della squadra comunale di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., Legge 108/2021. CIG: ZE83AD225E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. della Legge n. 108/2021. CIG: ZE43ACF23A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato della scuola paritaria Leone XIII del Comune di Carpineto Romano (asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria). Liquidazione fatture servizio, periodo 09/01/2023 – 31/03/2023. Codice CIG: 9588569175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Incarico per l’attività stragiudiziale di supporto giuridico al R.U.P. ed alla commissione di gara, nella redazione dei documenti di gara e nelle attività di espletamento della procedura di affidamento. CUP: F97B18000310006. CIG: Z802E44CF3. Liquidazione saldo spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA MANGIAPLASTICA” – ANNUALITA’ 2022 - Fornitura impianto eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie e contenitori in plastica. Liquidazione fattura. CUP: F99J21011180005. CIG: Z2D3619B20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di riparazione modulo antincendio automezzo LAND ROVER targa ZA728FZ protezione civile. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z553740537</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di marzo 2023  (dal 01/03/2023  al  31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali anno 2023/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di febbraio 2023  (dal 01/02/2023  al  28/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche mediante fondi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 della Città Metropolita di Roma Capitale. “Realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta”. Approvazione della contabilità lavori di cui al SAL n. 2 e finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 e finale. CUP: F97H20005190007 – CIG: 929453903A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO E PER SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK, PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE AI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D. lgs.504/1992 – anno 2021  Tefa  per  istituzioni scolastiche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione allaccio idrico – fognario presso nuova sede centro anziani. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. della Legge n. 108/2021. CIG: Z0E3ABC469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta ad uso del personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. della Legge n. 108/2021. CIG: Z073ABBD9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Ristrutturazione dell’edificio polifunzionale sito in Via Matteotti ai fini dell’utilizzo dello stesso per la realizzazione di un Asilo Nido ad integrazione del plesso scolastico di nuova edificazione ed alla costituzione di un Polo didattico per l’infanzia». Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Fondi P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1. Determina a contrarre per affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) inerenti la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni specialistiche accessorie, mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, della Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, co. 1 lett. a) della Legge n. 108/2021. CIG: 9744951BF4 – CUP: F94E21000800001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/22 E N. 20/22 "LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C. S.N.C.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI VICE RESPONSABILE POLIZIA LOCALE ALL'ISPETTORE DI P.L. F.R. (CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022) E DEFINIZIONE DELLA MICRO-ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE - COMMERCIO E NOMINA DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI (SUB-RESPONSABILI) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - D.LGS. 51/2018 - D.LGSL. 101/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO "CARPINETO IN SICUREZZA"  -A.T.S. SRL - P.IVA 14151531002  - CIG: ZDC388F687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” ANNUALITA’ 2022"  –  LR n. 26/2007. Approvazione rendiconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendicontazione del  progetto "Sottobraccio"  AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO TE – LAZIO PER LA TERZA ETÀ” A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI ANZIANI annualità 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione di spesa Opera Don Guanella di Roma periodo agosto – dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per incarico legale giudizio pendente presso il Consiglio di Stato Sez. V n. 2824/2019 allo Studio Associato Davoli nelle persone degli Avvocati  Liliana Farronato e Stefano Mosillo pari ad € 1.518,94   compreso IVA e C.P.A.  – Saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI CARPINETO ROMANO - AFFIDAMENTO PROVVISORIO FINO AL 31/05/2023 - AMICI DEGLI ANIMALI SRL - P.IVA 10543721004 - CIG ZC03A9ECBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVV. SILVIA COLAIACOMO PER PRESTAZIONI RESE SINORA - TAR LAZIO R.G. 2913/2018 - CIG Z633A9C7E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO STRADARIO COMUNALE - EFFEGI SRL UNIPERSONALE - P.IVA 02813550601  - CIG: ZBE36C8F21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01/12/2022 AL 28/02/2023 - CIG: 8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali, località Porciani, Scarangi e Casalini. CUP: F94E19000310002. Servizio assistenza per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento del contributo concesso. Liquidazione spettanze. CIG: Z093661F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ID 7212689 - ATTIVAZIONE CASELLA PEC POLIZIA LOCALE - INFOCERT SPA - P.IVA 07945211006 - CIG Z7F3A9404E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria mese di dicembre 2022 e gennaio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche mediante fondi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 della Città Metropolita di Roma Capitale. “Realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta”. CUP: F97H20005190007 – CIG: 929453903A. Approvazione della perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione al personale dipendente titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato per l'anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando per la concessione “Fida Pascolo” anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "AURORA HOSPITAL" gestore "Sereni Orizzonti spa", pagamento retta NOVEMBRE e DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo concesso al Consorzio “I Castelli della Sapienza” con Determinazione regionale n. G11756 del 09/09/2019. Annualità 2019. “Lavori di adeguamento spazi formativi Centro Studi Leone XIII”. Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023. Fornitura materiali da ferramenta per allestimento seggi elettorali. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 come modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., Legge n. 108/2021. CIG Z803A82051</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994 – Annualità 2022. Liquidazione spesa esecuzione del servizio. CIG: Z6537EBAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023. Fornitura kit biancheria monouso necessaria per l’allestimento dei seggi elettorali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZA739CE745.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023. Servizio di disinfezione e sanificazione locali scolastici adibiti a  seggi elettorali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZC939CE79C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per servizio di supporto tecnico e potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore – Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Periodo 01/01/2023 – 30/06/2024 – CIG: Z1239E4E29. Liquidazione professionista - 1° trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione con apparecchi illuminanti fotovoltaici a tecnologia LED in località Contrada Pasteni. Liquidazione della spesa occorsa. CIG: ZD737706A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Annualità 2023. Liquidazione fatture acconto servizio eseguito a tutto il 28/02/2023. – CIG: Z5D39FEB8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura attrezzatura da trekking per Gruppo Comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura. CIG: Z0634ACABF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. INCARICO di responsabile del procedimento e di redazione di pareri sulle autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della Legge Regionale n. 59/1995, per il biennio 2022-2023. CIG: Z2734D91A8. Liquidazione prestazioni 2° semestre anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Intervento urgente di bonifica di materiali in cemento amianto, abbandonati sul territorio comunale, come previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006». Liquidazione della spesa. CIG: ZF839B3C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Visita di controllo annuale della funzionalità e fornitura accessori per la manutenzione di apparecchi defibrillatori Philips DAE installati presso l’edificio scolastico di Via G. Matteotti e presso il Complesso Sportivo G. Galeotti di Via Rereum Novarum. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., Legge 108/2021. CIG: ZBC3A627DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchio defibrillatore modello Jousing S1, installato presso il plesso scolastico di Via Rereum Novarum (Via San Pietro), in permuta/exchange. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., Legge 108/2021. CIG: Z823A5FFB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di piante ed essenze floreali per arredo urbano cittadino. Liquidazione della spesa. CIG: ZDA3863FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo copertura assicurativa R.C.A. parco auto Ente. Periodo 31/01/2023 – 31/01/2024. Liquidazione premio polizza. CIG: ZC7395740F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza denominata “RC Patrimoniale in colpa lieve”. Liquidazione premio copertura Anno 2023. CIG: Z7F395753E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di Lavoro RCT/RCO dell’Ente e gestione sinistri. Liquidazione premio copertura Anno 2023. CIG: Z5B395745D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza TUTELA LEGALE dell'Ente. Liquidazione premio copertura Anno 2023. CIG: ZB739574A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AEC - Servizio di assistenza educativa e culturale. Liquidazione fatture gennaio e febbraio  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Studio Legale Avvocato Massimo Guadagno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo all’associazione SHAKTI YOGA di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del Comune di Carpineto Romano nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi promossi da R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e da GEA++ Architettura S.r.l. Incarico fiduciario Avv. Bernardino Marzilli. (Rif. D.G.C. n. 61/2022 e D.G.C. n. 62/2022). CIG: ZA6367467A – Liquidazione secondo acconto spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per rilegatura registri di Stato Civile anno 2022, a favore di Maggioli S.p.A CIG ZF43A3D41F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE annualità 2022. Approvazione bando e schema di domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) affidato a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Aprilia (LT). Anno 2023. Liquidazione fatture mesi Gennaio – Febbraio 2023. CIG: 9584089072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, c. 29 – D.M.I. 30/01/2020. Contributi per investimenti opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile anni 2021 – 2024. Fondi confluiti nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2-A – Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU. CUP: F94J22000500006. «Interventi volti al risparmio energetico degli edifici e degli impianti di proprietà comunale» – CIG: 9403826AB3. Approvazione e liquidazione della contabilità lavori di cui al SAL n. 2 e finale e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana e ambientale affidato IN HOUSE alla Società Minerva S.C.A.R.L. – Annualità 2023 – 2027. Liquidazione fatture Gennaio – Febbraio 2023. CIG: 9584102B29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma  per incarico legale Avv. Massimo Guadagno per negoziazione assistita  promossa dalla  Sig.a Recchia E.    pari ad €  1.000,00 CIG: Z3E14404AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale 2022. Iniziative per la valorizzazione delle tradizioni carpinetane. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di imballaggio e trasporto in impianto autorizzato di “Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose” (Cod. rifiuto EER 080317). Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., Legge 108/2021. CIG: Z0D3A492D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. Incarico esecuzione indagini geognostiche relative alla progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento denominato “Rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie”. CUP: F93C22000210001. Impegno di spesa integrativo per ulteriore sondaggio geognostico. CIG: Z9C39DAD4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l. (gennaio – febbraio 2023). CIG: 95626661A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "FONDAZIONE FILIPPO TURATI”, mese di dicembre 2022 e gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento rette RSA “SANT’ELISABETTA”, periodo novembre – dicembre 2022 e gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa per mantenimento nella RSA "Villa Luana" di cittadini  residenti nel Comune di Carpineto Romano mese di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa fattura n. 48/22 del 21/05/2022 a favore di NARDI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione anticipazione contributo a favore dell'Associazione  ASD Anagni Ciclimo per la manifestazione ciclistica "GRANFONDO RERUM NOVARUM 2023- I EDIZIONE - 1° TAPPA CICLISTICA CIRCUITO PEDALATIUM GRANFONDO DEL LAZIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributi all’Associazione “Sbandieratori e musici dei sette rioni storici”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di assistenza software aggiornamento e Hot- line telefonica (Hosting area contabilità, demografici, segreteria, tributi, ufficio tecnico- Canone Sicraweb) Anno 2023 , in favore della  Maggioli S.p.a., con sede legale in VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), Codice Fiscale 06188330150. Impegno di spesa CIG Z5C3A3AF13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione/Versamento quota associativa anno 2023- Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale 2022, Carnevale 2023. Iniziative per la valorizzazione delle tradizioni carpinetane. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tortora Francesco. Liquidazione fatture nr. 6/PA del 15/02/2023 e 7/PA del 15/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n° 1 ospiti inserito in R.S.A. "VILLA ALBA”, mese di novembre e dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo pieno ed indeterminato  Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione economica D1 del Dott. Marco Navarra - Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula polizza RCT e infortuni per i componenti del gruppo comunale di protezione civile - Impegno e Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n. 2162256 del 28/12/2022 della Ditta Maggioli SPA - relativa a servizio di configurazione e attivazione della stampa dei moduli di Stato Civile in formato A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  n. 2104764 e 2104765 del 30/01/2023 –fatture 2105957 e 2108218 del 31/01/2023 –fattura n. 2109217 del 14/02/2023, della Ditta Maggioli SPA - relative ad acquisto della modulistica non fornita dallo Stato per le Elezioni Regionali 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE SICRA,  SICRAWEB, PROTOCOLLO INFORMATICO, J IRIDE FATTURA ELETTRONICA,   J-  DEMOS, ANPR,  DI COMPETENZA DEL  SETTORE PRIMO- AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI. ANNO 2023.Affidamento del Servizio e impegno di spesa , ai sensi dell’art. 183 del  Dlgs. 267/2000 a favore di MAGGIOLI SPA  anno 2023 CIG  Z7C3A03D6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche mediante fondi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 della Città Metropolita di Roma Capitale. “Realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta” - CUP: F97H20005190007. Incarico S.I.A. inerenti: progettazione definitiva – esecutiva, D.L., contabilità, C.S.P. e C.S.E. Liquidazione acconto Direzione Lavori rif.to 1° SAL – CIG: Z90369DC3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza di Via della Foresta”. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Incarico esecuzione indagini geognostiche e redazione della relazione geologica. Liquidazione saldo spettanze. CUP: F97H19004140002. CIG: ZF83413526.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di sostituzione pompa idraulica su pozzo di proprietà comunale sito in località Pian della Faggeta. Liquidazione fattura di fornitura. CIG: Z7F3774144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza di Via della Foresta”.  Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.S.P. e C.S.E. Liquidazione spettanze relative alla progettazione definitiva – esecutiva e C.S.P. CUP: F97H19004140002. CIG: Z23341A170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Lavori di “Sistemazione della strada della Fota - Rapiglio”. CUP F97H19004130002. CIG: 9040872B95. Approvazione della perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura attrezzatura da trekking per Gruppo Comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura. CIG: Z0634ACABF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Adeguamento locali per allestimento sedi alternative idonee allo svolgimento dell’attività didattica (asilo nido, scuola di infanzia e primaria) nell’anno scolastico 2022 - 2023» - Fornitura in opera di infissi ed opere in ferro. Liquidazione fattura – CIG: ZAE3803D5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento / trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture ditta Fatone s.r.l. CIG: ZB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell’area sovrastante San Sebastiano”. CUP: F97H19004120002 – CIG: 9040910AF1. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1, del certificato di pagamento n. 1 e contestuale liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Impegno di spesa per annualità 2023. CIG: Z5D39FEB8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM del 17 dicembre 2021 – Fondo per la progettazione territoriale: «Progetto di Rigenerazione delle connessioni urbane e degli ambiti socio – culturali: Piazzale Lavatoio, Parco Martiri del ’44 e Corso G. Matteotti» - CUP: F91E22000280006. Affidamento S.I.A. per rilievi ed indagini propedeutiche alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge n. 108/2021 – CIG: 9661225714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per servizio di supporto tecnico e potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore – Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Periodo 01/01/2023 – 30/06/2024 – Affidamento ed Impegno di spesa – CIG: Z1239E4E29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per evento di musica e teatro presso l'auditorium comunale- CIG ZAA39F1015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione software delle procedute applicative del settore Economico-finanziario. Assunzione impegno di spesa a favore di Maggioli S.p.A. CIG.: ZA039ED28F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tipografia Ferrazza servizi tipografici. Impegno di spesa per acquisto di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio per uffici e servizi Comunali. CIG. ZB139ECE51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali. CIG: Z3139ECD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Unicredit spa. Impegno e liquidazione di spesa corrispettivo anno 2022 per Servizio di Tesoreria CIG. Z4B38E72B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per compenso Revisore Unico dei Conti del Comune di Carpineto Romano. CIG. ZAC39ED3D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL. Impegno di spesa per servizio di elaborazione paghe e contributi, autoliquidazione INAIL, 770 professionisti e pratiche pensionistiche. CIG: ZE739ED6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l. (dicembre 2022). CIG: 9052528E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fattura ditta RIDA AMBIENTE S.r.l. (dicembre 2022) CIG: 9070033C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER MANIFESTAZIONE “ CARNEVALE ANNO 2023 ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TARTUFAI PER SAGRA DEL TARTUFO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>E…STATE con noi. XXXXI Spettacolo di magia. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE VALIDE APPROVATE DA ALTRI ENTI  – ESITO DELLA PRESENTAZIONE DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. Incarico per la redazione della relazione geologica relativa alla progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento denominato “Rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie”. CUP: F93C22000210001. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 della Legge n. 108/2021. CIG: ZE539DF4F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCAVALCO OTTOBRE NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Adeguamento locali per allestimento sedi alternative idonee allo svolgimento dell’attività didattica (asilo nido, scuola di infanzia e primaria) nell’anno scolastico 2022 - 2023». CUP: F92B22000850004 – CIG: 936161269C. Approvazione e liquidazione della contabilità lavori di cui al SAL n. 3 e finale e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. Incarico esecuzione indagini geognostiche relative alla progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento denominato “Rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie”. CUP: F93C22000210001. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 della Legge n. 108/2021. CIG: Z9C39DAD4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AEC - Servizio di assistenza educativa e culturale. Liquidazione fatture novembre e dicembre  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di  DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attività culturali dicembre 2022 / marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023. Fornitura kit biancheria monouso. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., Legge 108/2021. CIG: ZA739CE745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023. Servizio di disinfezione e sanificazione locali destinati ai seggi elettorali. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., Legge 108/2021. CIG: ZC939CE79C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n. 1/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di dicembre 2022  (dal 01/12/2022  al  31/12/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di gennaio 2023  (dal 01/01/2023  al  31/01/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 1/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme  al servizio economato per pagamento  della  tassa  di proprietà dei mezzi comunali (scadenza  31/01/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Incarico per verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione spettanze relative alla verifica della progettazione definitiva. CUP: F97B18000310006. CIG: 8579609552.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione somme per spese di economato necessarie al funzionamento dell’Ufficio di Polizia Locale, in favore del servizio ragioneria comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per incarico legale all’ Avv. Guadagno Massimo opposizione a decreto ingiuntivo n. 7569\2017 presentato da ASP   Fattura n.3/2022 per € 2.500,00 IVA e CAP compresi  CIG: Z5C218EE29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, c. 29 – D.M.I. 30/01/2020. Contributi per investimenti opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile anni 2021 – 2024. Fondi confluiti nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2-A – Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU. CUP: F94J22000500006. «Interventi volti al risparmio energetico degli edifici e degli impianti di proprietà comunale» – CIG: 9403826AB3. Approvazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per la fornitura di abbigliamento per il personale di Polizia Locale. CIG: Z47388F691 Ditta: Monsignor Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per servizio di gestione del sistema elettronico di controllo della ZTL  e della relativa verbalizzazione. Ditta Traffic Tech Srl – P.IVA 02581790603 CIG: Z7635453E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Intervento urgente di bonifica di materiali in cemento amianto, abbandonati sul territorio comunale, come previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006». Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021 – CIG: ZF839B3C0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: ZC7348AC9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Adeguamento locali per allestimento sedi alternative idonee allo svolgimento dell’attività didattica (asilo nido, scuola di infanzia e primaria) nell’anno scolastico 2022 - 2023» - CUP: F92B22000850004. Approvazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: 936161269C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 546,28 oltre IVA per rinnovo abbonamento Anci Digitale anno 2023 CIG: Z3539ABA08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. SRL. Liquidazione fattura nr. 29_2022 del 09/12/2022 per materiale di cancelleria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. FATTPA 9_23 per servizi vari ufficio ragioneria e tributi periodo ottobre-dicembre 2022 CIG. Z45307727F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale IV trimestre 2022. CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio, rinnovo dell’abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL ed impegno della spesa - Anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per restituzione somme relative a sanzioni al Codice della Strada pagate in eccedenza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del servizio di igiene urbana ambientale nel mese dicembre 2022. Liquidazione fattura MINERVA S.c.a.r.l. - CIG: 9453143462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Affidamento pulizia e sanificazione seggi elettorali. Liquidazione della spesa CIG: Z9437CE05F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo del servizio di manutenzione e gestione ordinaria degli impianti ascensori installati negli edifici comunali anni 2022 - 2023. Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a), della L. n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1, della  L. n. 108/2021. CIG: ZBD3971FCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di  Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D - posizione economica D1. Approvazione avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo” a tempo pieno ed indeterminato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio conduzione scuolabus per gli alunni della scuola paritaria Leone XIII del Comune di Carpineto Romano (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria). Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021, per il periodo 09/01/2023 – 30/06/2023 - Codice CIG: Z7239698DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato della scuola paritaria Leone XIII del Comune di Carpineto Romano (asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria). Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021, per il periodo 09/01/2023 – 30/06/2023 - Codice CIG: 9588569175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) a ECO CONSUL S.r.l, intermediario di ACEA Ambiente S.r.l, presso l’impianto UL7 di Aprilia (LT). Anno 2023. CIG: 9584089072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana e ambientale. Affidamento diretto in regime di “in house providing”, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società consortile Minerva SCARL per anni 5 (cinque) fino al 31/12/2027. Determina a contrarre e impegno di spesa annualità 2023. CIG: 9584102B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano e spazi di aggregazione – “REFA’ Isole di Socialità”». Affidamento diretto dei lavori e delle forniture (in opera), ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett a) della Legge n. 120/2020 modificato dall’art. 51 co. 1 lett. a sub. 2.1. della Legge n. 108/2021). CUP: F99J20001160002 – CIG: Z7E3959940.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto e approvazione graduatoria di cui alle domande pervenute entro il 30/06/2022 per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, destinati all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione di un contributo in favore dell'Associazione GiocoSport</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggi di E.R.P. destinati all’assistenza abitativa disponibili. R.B.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. «Lavori di Efficientamento energetico della sede comunale». Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura motosega elettrica a servizio del Gruppo di Protezione Civile Comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge n. 108/2021 – CIG: Z5D395B3A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme al Comune di Colleferro (RM) per versamento IMU 2020 ad Ente Locale incompetente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di Lavoro RCT/RCO dell’Ente. Rinnovo copertura Anno 2023. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett a), della Legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., della Legge n. 108/2021. CIG: Z5B395745D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza TUTELA LEGALE. Rinnovo copertura Anno 2023. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett a), della Legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., della Legge n. 108/2021. CIG:ZB739574A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza denominata “RC Patrimoniale in colpa lieve”. Rinnovo copertura Anno 2023. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett a), della Legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., della Legge n. 108/2021. CIG: Z7F395753E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo copertura assicurativa R.C.A. parco auto Ente. Periodo 31/01/2023 – 31/01/2024. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett a), della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., della Legge di conversione n. 108/2021. CIG:ZC7395740F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano e spazi di aggregazione – “REFA’ Isole di Socialità”». Determina a contrarre per l' affidamento dei lavori e delle forniture (in opera). CUP: F99J20001160002 – CIG: Z7E3959940.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. «Lavori di Efficientamento energetico della sede comunale». Liquidazione competenze ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020 – Misura 07. Intervento 7.2.2 – “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo” – Efficientamento energetico della Scuola Media Leone XIII - CUP: F98G18000040006. Determina a contrarre, affidamento di incarico per la redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex art. 2, comma 1 lett. l bis) D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 192 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., della Legge n. 108/2021. CIG: ZB33944D6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somme erroneamente versate a titolo di IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Viaggio Cultuarel Centro anziani a Napoli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Rendicontazione  del Progettazione  E…state 2022 cofinanziato dalla Regione Lazioa seguito della partecipazione all’ Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio - Interventi LAZIOCrea S.p.A. - Annualità 2022 , in attuazione della D.G.R n. 99/2022 come integrata dalla D.G.R. 131 del 22/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per acquisto materiale non fornito dalle stato  Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio  2023. CigZ6B3936F11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Rendicontazione della manifestazione “CLIMBIMG FESTIVAL2022- II Edizione Street Boulder Contest”. Contributo regionale concesso con deliberazione n°132/2022 Regione Lazio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01) a RIDA AMBIENTE S.r.l. di Aprilia (LT). Anno 2023. CIG: 95626661A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggi di E.R.P. destinati all’assistenza abitativa disponibili. N.C. Pronuncia di decadenza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29 – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Contributi per investimenti opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile anni 2021 – 2024. Fondi confluiti nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2-A – Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU. «Interventi volti al risparmio energetico degli edifici e degli impianti di proprietà comunale» - CUP: F94J22000500006 – CIG: 9403826AB3. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1, del certificato di pagamento n. 1 e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio 2023, (Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00200 del 4 dicembre 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 103). Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario.  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Carpineto Street Bouder 2022  Erogazione di un contributo all'associazione Croce Rossa Italiana Comitato CRI Valle del Sacco ODV Via A. Nobel 1, Colleferro ( Rm ) per l’attività prestata in occasione della manifestazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accesso servizio telefonico e dati rete fissa con una singola connettività ultra-broadband tramite un’architettura di rete FTTCab o FTTE - Scuola S. Maria. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett a), sub 2.1. del D.L. 77/2021. TIM BUSINESS. CIG: Z26391F1B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accesso servizio telefonico e dati rete fissa con una singola connettività ultra-broadband tramite un’architettura di rete FTTCab o FTTE – Centro Studi Leone XIII con Auditorium. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett a), sub 2.1. del D.L. 77/2021. TIM BUSINESS. CIG: Z42391F166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della ditta Maggioli SpA. Fatture n.  2141323 del 31/08/2022  fatt. n. 2143734 del 19/09/2022, fatt. n. 2143735 del 19/09/2022, fatt. n.2143736 del 19/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazionein favore della Tipografia Tortora di materiale di stampa promozionale, locabdine e pieghecvoli per manifestazione Street Bourder 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria mese di novembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di noleggio e manutenzione di n. 4 (quattro) stampanti multifunzioni A3 per le esigenze degli Uffici e della Biblioteca comunale,quarto trimestre 2022. CIG Z7E326FC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della tipografia Tortora Francesco per fornitura avvisi vari Covid</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della ditta TV RADIO PALESTRINA SRL Codice fiscale 02725550582 Sede legale VIA SANTA MARIA 38 - 40 PALESTRINA RM 00036 per servizi di promozione radiofonica in occasione della manifestazione Stree Bouder 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione delle violazioni al C.d.S. per dispositivi di rilevazione varchi ZTL, tramite Accordo Quadro per gli anni 2023/2024, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016.  Procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a). Ditta Traffic Tech Srl – P.IVA 02581790603 CIG: Z88391F29E - Codice Univoco: D9EOLL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "AURORA HOSPITAL" gestore "Sereni Orizzonti spa", pagamento retta OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per manutenzione scuolabus comunale Modello   Daily tg. DB676WE Telaio: ZCF 04090005589398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assitenza educativa e culturale. Liquidazione fattura ottobre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>lIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "FONDAZIONE FILIPPO TURATI”, mese di ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione di spesa in favore della DERVIO SECURITISATION S.R.L. cessionario delle fatture n 423  del 2022 emesse dalla Struttura riabilitativa Villa Alba srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione al circuito pagamenti PagoPA. Liquidazione alla Maggioli SPA della fattura nr. 0002139523 del 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di novembre 2022  (dal 01/11/2022  al  30/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di ottobre 2022  (dal 01/10/2022  al  31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 32 del 13/12/2022 emessa dalla ditta A.T.S. in acconto sulla fornitura di sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio comunale.  CIG: ZDC388F687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura vestiario e materiale antinfortunistico per la squadra di manutenzione comunale. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z7E3737364.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione per manutenzione beni comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z0A36BBBDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali edili, elettrici e da ferramenta e ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: ZF83862A7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali edili, elettrici e da ferramenta e ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: Z0F327C9BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Annualità 2022. Liquidazione fatture – CIG: Z823719BE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per il servizio di custodia e mantenimento cani  periodo 1° Ottobre al 30 Novembre 2022 CIG: 8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fattura ditta RIDA AMBIENTE S.r.l. (novembre 2022) CIG: 9070033C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l. (novembre 2022). CIG: 9052528E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del servizio di igiene urbana ambientale nel mese novembre 2022. Liquidazione fattura MINERVA S.c.a.r.l. - CIG: 9453143462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino (stagione estiva 2022). Liquidazione saldo spettanze ditta incaricata. CIG: Z5D3638B6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio manutenzione della segnaletica stradale delle strade comunali Ditta Street Line Srls – P.IVA 13823751006 CIG: ZF935161F0 Codice Univoco: D9EOLL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 5232 del 16/07/2021 di Anci Digitale SpA per canone di servizi base per piattaforma di ACI PRA di Ancitel Digitale - anno 2021. Importo € 662,00 oltre IVA. CIG: ZA9324CF40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale II trimestre 2022 e III trimestre 2022. CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 5026 del 16/07/2021 per rinnovo abbonamento Anci Digitale anno 2021 CIG.:  Z9D324CEF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per il servizio di custodia e mantenimento cani  periodo 1° Aprile al 31 Settembre 2022 CIG: 8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio manutenzione della segnaletica stradale delle strade comunali Ditta Street Line Srls – P.IVA 13823751006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell’area sovrastante San Sebastiano”. CUP: F97H19004120002 – CIG: 9040910AF1. Approvazione della perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPCM 17/12/2021 – Fondo per la progettazione territoriale: «Progetto di Rigenerazione delle connessioni urbane e degli ambiti socio – culturali: Piazzale Lavatoio, Parco Martiri del ’44 e Corso G. Matteotti» - CUP: F91E22000280006. Affidamento del servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge n. 108/2021 – CIG: 95241644C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi € 666,46 per rinnovo abbonamento Anci Digitale anno 2021 CIG.:  Z9D324CEF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per servizio di supporto tecnico e potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore – Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Anno 2022 – CIG: Z7535E45EA. Liquidazione professionista - 4° trimestre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Avviso Pubblico ed Allegati per il Censimento, delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale, finalizzato all'iscrizione nell' "Elenco regionale delle botteghe ed attività storiche" ai sensi dell'art. 2 e dei commi 1 e 2 dell'art.3 della L.R. Lazio n. 1 del 10.02.2022 e del provvedimento attuativo  Regolamento Regionale n. 11 del 11.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>lIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA SBIRRA DI LUCA E FLORIANA GESSINI E C SNC PER OSPITALITà EVENTO DELL'ESTATE CARPINETANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa in favore della ditta "La sbirra di Luca e Floriana Gessini e C snc per spese di pspitalità eventi del 22 e 23 agosto 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della tipografia Tortora per manifesti, locandine programma di sala e materiale promozionale per la Manifestazione E...state 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO E L’ISTITUTO DI CREDITO  UNICREDIT S.P.A. AL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>E….STATE CON NOI  -. Liquidazione contributo straordinario all'Associazione AVB Carpineto is blues" per l’organizzazione del “Lepini Blues Festival anno 2022”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impehgno di spesa per realizzazione di materiale tipografico (manifesti, locandine, programmi di sala) per manifestazioni comprese nell'E...state 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>E….STATE CON NOI  -. Liquidazione contributo straordinario in favore dell'Associazione Avio BPD  per il servizio prestato in occasione dell'evento del 18 agosto 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>E….STATE CON NOI  -. Liquidazione contributo straordinario al complesso bandistico “Vincenzo Cipriani “di Gorga per il servizio prestato in occasione della processione in onore del Santo Patrono.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>E….STATE CON NOI  -. Liquidazione contributo straordinario all'Associazione " Associazione "Compagnia Popularia" in occasione della Festa della montagna 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della TRA.CO srl per fornitura acqua potabile in occasione della Festa della Montagna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore di ATCL per affidamento del servizio di direzione artistica, organizzazioneed allestimento di eventi previsti nella manifestazione E...state con noi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Doppio versamento diritti segreteria rilascio C.D.U. Restituzione somma versata erroneamente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura dispositivo spargisale a servizio del Gruppo di Protezione Civile Comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021 – CIG: Z1238E1BC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in Sicurezza di Via della Foresta”. CUP: F97H19004140002. CIG: 9024202F0F. Intervento inserito nel Piano degli interventi “in essere” del P.N.R.R. M.2 – C.4 – I2.1b – Finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU. Approvazione della contabilità di cui al SAL n. 1 e liquidazione del certificato di pagamento n. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione del personale in servizio al Comando di Polizia Locale – Assegnazione gradi in conformità al Regolamento Regionale di Polizia Locale del Lazio n.1 del 29 Gennaio 2016, approvato con deliberazione della Regione Lazio n. 766 del 29/12/2015, pubblicata sul B.U.R.L. in data 02/02/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>E...state 2022. Erogazione di un contributo all'associazione "Comvium pro musica" per la coorganizzazione della rassegna musicale "la Classica AaCarpineto"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE, DA REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 GIUGNO 2022 E IL 30 SETTEMBRE 2022. Approvazione del rendiconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>E...state 2022. Erorazione di un contributo all'associazione "Magic Revolution Managemant" per la coorganizzazione dell'Evento "Vetrina Letteraria"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche mediante fondi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 della Città Metropolita di Roma Capitale. “Realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta”. Approvazione della contabilità di cui al SAL n. 1 e liquidazione del certificato di pagamento n. 1. CUP: F97H20005190007 – CIG: 929453903A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggi di E.R.P. destinati all’assistenza abitativa disponibili. Assegnazione a nucleo familiare S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggio di E.R.P. destinato all'assistenza abitativa. N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggi di E.R.P. destinati all’assistenza abitativa disponibili. Revoca determinazione n. 444 del 16/10/2020 e nuova assegnazione nucleo familiare U.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di Spesa per manutenzione Scuolabus di proprietà Comunale Mofdello Daily tg DB676WE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa per mantenimento nella RSA "Villa Luana" di un cittadino residente nel Comune di Carpineto Romano mese di sttembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di utilizzazione boschi di proprietà comunale: in località “Frecegala” (ex P.F. n. 147 del PGAF non più vigente) di cui al terreno individuato al N.C.T. al Foglio 63, particelle 2 (parte) e 4 (parte) ed località “Valle Oscura” (ex P.F. n. 68 del PGAF non pù vigente) di cui al terreno individuato al N.C.T. al Foglio 37, particella 43 (parte) ed al foglio 38, particella 3 (parte). Vendita del materiale legnoso mediante trattativa privata. Aggiudicazione alla ditta Agriforestal S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio Luminarie La via dei Presepi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di settembre  2022  (dal 01/09/2022  al  30/09/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della Società Maggioli SpA. Fatture n. 2131595 del 30/06/2022 e  fatt. n.2154202 del 15/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della Società Maggioli SpA. Fattura n. 2151094 del 31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso Revisore unico dei Conti. Annualità 2022 saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tortora Francesco. Liquidazione fatture nr. 49/PA del 10/11/2022 e 53/PA del 15/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "AURORA HOSPITAL" gestore "Sereni Orizzonti spa", integrazioni retta Gennaio-Agosto 2022 e pagamento retta settembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2022. XXXII Edizione festival buskers. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della Caldarrosta 2022. Erogazione del Contributo all'associazione "Sbandieratori e musici dei sette rioni storici" per la coorganizzazione dell ‘evento e del concerto dei “Brigalle” del 29.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo omologazione campo sportivo comunale “Ludovico Galeotti" - S.S. 2022-2023. Richiesta di deroga all’uso del campo. Liquidazione fattura oneri di istruttoria in favore della L.N.D. SERVIZI S.r.l. – CIG: Z3737B0254.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture RIDA Ambiente S.r.l. (settembre – ottobre 2022). CIG: 9052528E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del servizio di igiene urbana ambientale nel mese ottobre 2022. Liquidazione fattura MINERVA S.c.a.r.l. - CIG: 9453143462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE S.r.l. (settembre – ottobre 2022) CIG: 9070033C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali, località Porciani, Scarangi e Casalini.  Affidamento diretto del servizio per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento del contributo concesso, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020. modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021. CUP: F94E19000310002 – CIG: Z093661F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 234/2021 (LB 2022) “Contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023”. Fornitura arredo urbano per allestimento area giochi presso Parco “Unità d’Italia”. Liquidazione fattura. CUP: F94H22000510001. CIG: ZC8366559F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione strade vicinali (Località: Porciani, Scarangi e Casalini). Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CUP: F94E19000310002 CIG: Z44214AA50. Liquidazione saldo spettanze professionista.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa atto del servizio di smaltimento di n°7 carcasse bovine e liquidazione della relativa fattura n. 876 del 07/07/2022 emessa da parte della ditta Ecosan di Santaniello Luigi. CIG: ZD22E7E42E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento della fornitura di abbigliamento per il personale di Polizia Locale. CIG: Z47388F691 Ditta: Monsignor Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto decentrato 2021. lLquidazione al personale dipendente non titolare di posizione organizzativa dei  compensi di produttività, individuale ed organizzativa, per l’anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in RSA di tipo assistenziale"Rsa Sant'Elisabetta" di un cittadino residente nel Comune di Carpineto Romano identificato tramite le iniziali C.R. per il periodo 09.11.2022-06.02.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento in RSA di tipo Assistenziale, "RSA SANT'Elisabetta" di un cittadino residente nel Comune di Carpineto Romano iidentificato tramite le iniziali C.M.C.  per il periodo 27.10. 2022-23.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno della spesa ed affidamento della fornitura di sistemi di videosorveglianza e fototrappole per il controllo dell’abbandono di rifiuti sul territorio comunale - CIG: ZDC388F687 Ditta: ATS Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo sostegno alla locazione anno 2021. Approvazione della rendicontazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per il servizio di custodia e mantenimento cani  periodo 1° Aprile al 31 Settembre 2022 CIG: 8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina dei membri della Commissione Agraria P.U.A. (Piano di Utilizzazione Aziendale) del Comune di Carpineto Romano, di cui all’art. 57, comma 2, della Legge Regionale n. 38/1999 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento  in una RSA di titpo assistenziale di un cittadino residente nel Comune di Carpineto Romano identificato tramite le iniziali R.P. presso la casa di Cura VIlla Luana per il periodo 03.11.2022-31.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria mese di ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la fornitura di buoni pasto in favore della Società Repas Lunch Coupon srl mediante adesione alla convenzione Consip Buonipasto 9 lotto n°7. Cig derivato Z843517FD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto materiali giochi storici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per fornitura servizio Service Audio Luci per l'evento del 5 agosto 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZC7348AC9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento n°1 ospiti presso la RSA "Aurora Hospital per il periodo compreso fra il 03.11.2022-02.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (n.34 ore settimanali) a tempo pieno (n. 36 ore settimanali) per  n. 1 Istruttore Amm.- Contabile cat. C/2  e n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C/2 del CCNL Funzioni Locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche mediante fondi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 della Città Metropolita di Roma Capitale. “Realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta” - CUP: F97H20005190007. Affidamento S.I.A. inerenti: progettazione definitiva – esecutiva, D.L., contabilità, C.S.P. e C.S.E. Liquidazione acconto progettazione – CIG: Z90369DC3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di piante ed essenze floreali per arredo urbano cittadino. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: ZDA3863FD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta e ad uso della squadra di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: ZF83862A7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 – DGR 398 del 28/07/2015. Call for Proposal “Energia sostenibile 2.0” relativa all’Azione 4.1.1. – Lavori di“Realizzazione di interventi di efficientamento energetico della sede comunale di Carpineto Romano mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale”. Incarico per i servizi di ingegneria di progettazione definitiva – esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori, C.S.P. e C.S.E. – CIG: Z44214AA50. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034 – Liquidazione saldo spettanze</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. «Lavori di Efficientamento energetico della sede comunale». Liquidazione compensi alla Centrale Unico di Committenza di Colleferro per l’espletamento delle procedure di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 – DGR 398 del 28/07/2015. Call for Proposal “Energia sostenibile 2.0” relativa all’Azione 4.1.1. – Lavori di “Realizzazione di interventi di efficientamento energetico della sede comunale di Carpineto Romano mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale”. Approvazione dei documenti relativi alla contabilità finale dei lavori e del Certificato di regolare Esecuzione. CUP: F96J17000320006 - CIG: 76821159D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 161_22 del 10/10/2022 alla ditta TESEL srl   per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z0334EC796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Interventi di manutenzione impiantistica servizi igienici Scuola Elementare Leone XIII, Via G. Matteotti». Liquidazione della spesa – CIG: ZE83803C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione per manutenzione beni comunali. Liquidazione fatture ditta incaricata. CIG: ZB92ED624C – ZB329C4CF – Z0A36BBBDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione territorio comunale e immobili di proprietà comunale (annualità 2022). Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z8A36C7945.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione scuole e realizzazione targa commemorativa. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZCB373B735.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali edili, elettrici e da ferramenta e ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fatture ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: Z3F3778D29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Call for Proposal “Energia sostenibile 2.0", Azione 4.1.1 del POR Fesr Lazio 2014-2020, Intervento LI-ES2-20160111-2320169, Codice Progetto: A0100E0341 – Riqualificazione energetica della sede comunale – Cod. monitoraggio regionale A0100E034. CUP: F96J17000320006. Incarico per la redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex art. 2, comma 1 lett. l bis) D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 192 e ss.mm.ii. Liquidazione saldo spettanze. CIG: Z732F36856</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo Sostegno alla locazione 2021. Approvazione dell'istruttoria sulle domande ed erogazione del contributo agli aventi diritto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento Determinazione a contrattare n. 424 del 17/10/2022  ( art. 192 TUEL  ) per  assunzione mutuo per parcheggio pubblico via Rerum Novarum di € 250.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per viaggio Culturale anziani a Caserta e Caserta Vecchia: Progetto-TE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio bus viaggio Centro Anziani a Rimini A/R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di perito demaniale, per la liquidazione degli usi civici esistenti sui terreni di proprietà del Comune di Carpineto Romano identificati catastalmente al foglio n. 41, particella n. 28 (parte), sito in località “Scale Potenzia” e al foglio n. 43, particelle n. 853 e 876 site in località “Ravicelle”, ai sensi della L.R. n. 1766/1927, della L.R. n. 1/1986 e ss.mm.ii., dell’art. 17 della L.R. n. 12/2016 e degli artt. 7, 8, 9 del Regolamento Regionale n. 9 del 06.03.2018. Affidamento incarico. CIG: Z5C38422F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico per aggiornamento ed integrazione della relazione di perizia relativa alla proposta di mutamento di destinazione d’uso temporaneo di terreno appartenente ai domini collettivi in località “Ravicelle” e “Scale Potenzia”, di proprietà comunale. Annullamento della determina n. 279 del 15/07/2022 di affidamento del servizio e del relativo impegno di spesa. CIG: ZF73722163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Servizi assicurativi relativi alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ex art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, denominata “RC Patrimoniale in colpa lieve”. Liquidazione premio copertura Anno 2022. CIG: ZB234971E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizze assicurative multirischi autovetture di proprietà comunale, targa YA123AK, FJ023NJ, CE397XR. Premio Anno 2021. CIG: Z91305A883. Liquidazione premio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza denominata “RC Patrimoniale in colpa lieve”. Copertura Anno 2022. Liquidazione premio copertura Anno 2022. CIG: ZF534A25BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti a Carpineto Romano anno scolastico 2022-2023 a favore della libreria C&amp;C Catena snc di Chiara Spadorcia e Maria Chiara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione di spesa in favore della DERVIO SECURITISATION S.R.L. cessionario delle fatture n°317, 401 del 2022 emesse dalla Struttura riabilitativa Villa Alba srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospiti inserito in R.S.A. "VILLA LUANA”(Gestione Sanitaria Italiana S.r.l.), mese di agosto 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore dell'Asd Polisportiva Team per l'organizzazione del Contest Street Boulder 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa  software gestione servizio asilo nido anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio trasporto scolastico mese di settembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (luglio-agosto-settembre 2022). CIG: 9342995361.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la gestione del servizio di igiene urbana ambientale nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2022. Minerva Scarl - CIG: 9453143462.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Doppio pagamento oneri tumulazione salma Sig.ra Diana Antonia. Restituzione somma erroneamente versata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare ( art. 192 TUEL  ) per  assunzione mutuo  parcheggio pubblico via Rerum Novarum di € 250.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti a Carpineto Romano anno scolastico 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "FONDAZIONE FILIPPO TURATI”, mese di settembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Carpineto Steet Bouder 2022. Impegno di spesa per promozione radiofonica su Radio Onda Libera</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Carpineto "Street Bouder 2022". Impegno di spesa per materiale promozionale  tipografico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della  R.S.A. “FONDAZIONE TURATI ” di Zagarolo C.F./ P.IVA 00225150473, con sede legale in Via P.Mascagni, 2 - 51100 Pistoia per la degenza di n°1 ospiti periodo 01.05.2022-26.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della ditta Maggioli SpA. Fattura n. 2116694 del 31/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della ditta Maggioli SpA. Fatture n.  2135103 e 2136661 del 31/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attivazione dei moduli di stampa per i registri di Stato Civile in formato A4 n.38/LS/2022 S.P.A. CIG  ZD6382C283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore del Segretario Comunale dei  diritti di rogito dei contratti stipulati dall'Ente nelle annualità 2020,2021 e 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parcella professionale Avv. Domenico Cautela, per costituzione giudizio R.G. 277/2017 GdP di Segni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria mese di settembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per rimborso spese legali sostenute da tre  amministratori OMISSIS per procedimento legale R.G.N.R. 1478/21 e R.G.G.I.P. n. 1677/21 Tribunale di Velletri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate Carpinetana 2022. Erogazione del Contributo all'associazione "ill Carpino" per la coorganizzazione del Concerto "ROCADIK84" in occasione della festa della montagna.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione della Rendicontazione delle somme erogate dalla regione Lazio al comune di Carpineto Romano con le deliberazioni della giunta regionale n. 138/2020 e n. 946/2020 per fronteggiare l'emergenza Covid-!9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche mediante fondi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 della Città Metropolita di Roma Capitale. “Realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta” – CUP: F97H20005190007 – CIG: 929453903A. Approvazione liquidazione anticipazione 30% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 207, comma 1, Legge 77/2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, Legge 21/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza di Via della Foresta”. Affidamento del S.I.A. relativo alla redazione del Collaudo Statico ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021 – CUP: F97H19004140002. CIG: ZD3380C1E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di agosto  2022  (dal 01/08/2022  al  31/08/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 25_2022 del 20/09/2022     per acquisto  materiale di cancelleria   CIG:Z2234EC713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore di Idea Musica Service per il Servizio Service audio e luci per n°4 eventi compresi nella manifestazione Estate...con noi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Interventi di manutenzione impiantistica servizi igienici Scuola Elementare Leone XIII, Via G. Matteotti». Impegno di spesa e affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021 – CIG: ZE83803C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Adeguamento locali per allestimento sedi alternative idonee allo svolgimento dell’attività didattica (asilo nido, scuola di infanzia e primaria) nell’anno scolastico 2022 - 2023» - Fornitura in opera di infissi ed opere in ferro. Impegno di spesa e affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021 – CIG: ZAE3803D5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa consulenza per evento musicale Gianni Bismark</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>E...state 2022. Impegno di spesa concerto Gianni Bismark</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per spettacolo comico musicale del 23 Agosto 2022 E…state 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della Ditta A.T.S srl per interventi di manutenzione del sito internet comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospiti inserito in R.S.A. "AURORA HOSPITAL" periodo 03/04/2022 – 31/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della Giomi Care srl per pagamento di fatture pregresse per la degenza di utenti presso residenza sanitaria assistita</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio gruppo elettrogeno festa della montagna 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore della Coltivarte srl per il servizio di noleggio Service audio video eventi E…state 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di agosto 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di perito demaniale, per la liquidazione degli usi civici esistenti sui terreni di proprietà del Comune di Carpineto Romano identificati catastalmente al foglio n. 41, particella n. 28 (parte), sito in località “Scale Potenzia” e al foglio n. 43, particelle n. 853 e 876 site in località “Ravicelle”, ai sensi della L.R. n. 1766/1927, della L.R. n. 1/1986 e ss.mm.ii., dell’art. 17 della L.R. n. 12/2016 e degli artt. 7, 8, 9 del Regolamento Regionale n. 9 del 06.03.2018. Approvazione dell’Avviso Pubblico e dell’Istanza di Partecipazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994 – Annualità 2022. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a sub. 2.1. Legge 108//2021. CIG: Z6537EBAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo omologazione campo sportivo comunale “Ludovico Galeotti" - S.S. 2022-2023. Richiesta di deroga all’uso del campo. Impegno di spesa per oneri di istruttoria in favore della L.N.D. SERVIZI S.r.l. – CIG: Z3737B0254</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. INCARICO di responsabile del procedimento e di redazione di pareri sulle autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della Legge Regionale n. 59/1995, per il biennio 2022-2023. CIG: Z2734D91A8. Liquidazione prestazioni 1° semestre anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consutlazioni Referendarie del 12.06.2022. Liquidazione del servizio noleggio autista per trasporto schede votate in Prefettura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiali edili per interventi finalizzati al miglioramento del decoro del cimitero comunale. CIG: ZDA329C666. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Lavori di “Sistemazione della strada della Fota - Rapiglio”. CUP F97H19004130002. CIG: 9040872B95. Approvazione della contabilità lavori di cui al SAL n. 1 e liquidazione del Certificato di pagamento n. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022. Affidamento servizio di conduzione mezzo comunale per consegna schede referendum.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per attività di supporto da remoto al personale addetto all’uso della procedura J-SERFIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per acquisto  materiale di cancelleria.   CIG:Z2234EC713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Adeguamento locali per allestimento sedi alternative idonee allo svolgimento dell’attività didattica (asilo nido, scuola di infanzia e primaria) nell’anno scolastico 2022 - 2023». CUP: F92B22000850004 – CIG: 936161269C. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 2, del certificato di pagamento n. 2 e liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria provvisoria asilo nido e sezione primavera "Pane e Zucchero" A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore della Farmacia Il Ponte S.r.l. per la fornitura di n. 60 test antigenici rapidi naso- faringei qualitativi del virus SARS – COV-2 . CIG  ZDE31069D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per servizio di supporto tecnico e potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore – Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Anno 2022 – CIG: Z7535E45EA. Liquidazione professionista - 3° trimestre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015. Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. CUP: F96J17000320006. “Efficientamento energetico della sede comunale”. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ACCONTO – 2° SEMESTRE ANNO 2022. CIG: Z2234992A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino (stagione estiva 2022). Liquidazione 2° e 3° acconto spettanze ditta incaricata. CIG: Z5D3638B6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 1/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Rendiconto  spese sostenute per acquisto carburante per  mezzi comunali  anno 1/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Delibera n°155/2020. Interventi di solidarietà in sostegno di cittadini fragili in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Liquidazione buoni spesa sanitaria ortopedia di Triolo Morena</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso, ai sensi dell’art. 5 della convenzione,  delle spese vive  sostenute dal direttore del Museo Civico della Reggia dei Volsci periodo 10.06.2022-27.01.2022 . Impegno e liquidazione della complessiva somma di € 406,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Affidamento pulizia e sanificazione seggi elettorali. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z9437CE05F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione  di spesa in favore della A.P.S. Diapason associazione culturale con fini culturali e ricreativi per la fornitura del Servizio Service audio per la serata del 11.06.2022 in Piazza Regina Margherita, organizzata dalla Rete di impresa di Carpinetro e denominata "Dopo due anni di stop...una serata Rock</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa noleggio bagni chimici in favore della Tailorsan per gli eventi dell'estate 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per un periodo di 14 settimane dal 19.09.2022 al 24.12.2022 il servizio di conduzione dello scuolabus comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per ospitalità evento estate 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della Fondazione Turati onlus per pagamento rette ricovero n°1 periodo gennaio - aprile 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture RIDA Ambiente S.r.l. (luglio – agosto 2022). CIG: 9052528E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE S.r.l. (luglio - agosto 2022) CIG: 9070033C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019, art. 1, comma 29 – D.M. Interno 30 gennaio 2020. Contributi per investimenti opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza e sviluppo territoriale sostenibile anni 2021 – 2024. Fondi confluiti nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2-A – Finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU. «Interventi volti al risparmio energetico degli edifici e degli impianti di proprietà comunale» - CUP: F94J22000500006 Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett a) della Legge n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge n. 108/2021 – CIG: 9403826AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di modulistica on line area tecnica: “Progetto Omnia completo per tutte le aree dell’ente” e “Quesiti Omnia – Fascia da 3001/5000 abitanti”. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: ZC237C4130</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in acconto in favore dell'Asd Polisportiva Team per l'organizzazione del Contest Street Bouder 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la fornitura di buoni pasto in favore della Società Repas Lunch Coupon srl mediante adesione alla convenzione Consip Buonipasto 9 lotto n°7. Cig derivato Z843517FD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della ditta Maggioli SpA.  Fattura n.2125368 e fatt. n. 2125369    del 30/05/2022  per l’acquisto di materiale Referendum 12 giugno 2022- CIG Z6136441E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria mese di agosto 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza educativa e culturale. Liquidazione fattura maggio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per manutenzione ordinaria veicolo Daily 40.13 targato DB676WE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse allo scorrimento di graduatorie di idonei per l'assunzione di un istruttore tecnico direttivo D pos. Econ. D1. approvazione del verbale di istruttoria delle domande pervenute</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico, per soli esami, per la per la copertura a tempo parziale 50% (n. 18 ore settimanali) e indeterminato di n.1 posto, profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C posizione di accesso C1. Liquidazione compenso componenti esterni della Commissione esaminatrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 (LB 2020) art. 1, co. 50 – Contributi per spese di progettazione per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2022. Affidamento del servizio di Supporto tecnico al R.U.P., ex art. 31, comma 7, D.Lgs. 50/2016, relativamente alla progettazione definitiva-esecutiva dei seguenti interventi:  - “Dissesti idrogeologici loc. Cima di Prato, Querceta, Ara del Campo, la Valle”. Rif. CUP: F93C22000200001 - CIG: 9390529DAA; - “Rischio franoso area sovrastante scuola primaria Via Matteotti e Via Leone XIII e opere accessorie”. Rif. CUP: F93C22000210001 - CIG: 9390564A8D; - “Realizzazione del Centro di Raccolta dei rifiuti comunale”. Rif. CUP: F93G22000020001 - CIG: 93906376CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Ricovero in RSA "Aurora Hospital" gruppo Sereni orizzonti di un cittadino residente nel Comune di Carpineto Romano periodo 03.09.2022-02.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Ricovero in RSA" Villa Luana" alto carico assistenzaile di un cittadino residente nel Comune di Carpineto Romano. Perido 16.08.2022-15.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: ZD6377909A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di riparazione urgenti e revisione autovetture FIAT Panda targa CE397XR e FIAT Panda targa ED847GJ, a servizio del 3° Settore, LL.PP. e Manutenzioni. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: ZAF378FF92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno della spesa ed affidamento del servizio di manutenzione e tagliando, autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale targati YA123AK e EJ023NJ  CIG: Z6A378EDF4 Ditta: Autotruck Service Coluzzi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto economato 1/2021 relativo alle spese sostenute dall’economo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Adeguamento locali per allestimento sedi alternative idonee allo svolgimento dell’attività didattica (asilo nido, scuola di infanzia e primaria) nell’anno scolastico 2022 - 2023». CUP: F92B22000850004 – CIG: 936161269C.  Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1, del certificato di pagamento n. 1 e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria mese di luglio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento.Liquidazione  di spesa in favore della DERVIO SACURITISATION S.R.L. cessionario delle fatture n°203,257e 285 del 2022 emesse dalla Struttura riabilitativa Villa Alba srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Street boulder  2022. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>E....state 2022 . Impegno di spesa per spettacolo comico musicale del 23 Agosto 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate 2022. Imopegno di spesa per ospitalità artsiti giorno 22 e 23 agosto 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della ditta Tailor San per noleggio Bagni chimici A servizio delle Hostarie rionali di San Pierto , Jo Laco e Jo Moro e per il Concerto di Gianni Bismark</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Agostino del 28.08.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di luglio  2022  (dal 01/07/2022  al  31/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di giugno  2022  (dal 01/06/2022  al  30/06/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche del 25.09.2022.  Impegno di spesa  per acquisto di cartella completa per lo svolgimento delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022: 1 raccolta di tutta la modulistica + formulario online parte prima ; 1raccolta di tutta la modulistica +formulario on line parte seconda; cartella degli stampati per l’arredo del seggio e comunicazioni delle sezioni ; n. 12 Serie di etichette da apporre sul verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione ; n. 10 raccoglitori liste sezionali in manilla con etichette e sguardie, a favore della Società MAGGIOLI S.p.A. CIGZF7377A252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Politiche del 25 settembre 2022, (D.P.R. 21 Luglio 2022 n. 97-G.U n. 169 del 21 luglio 2022). Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario.  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto dispositivi di protezione individuale tramite il portale mepa acquisti in rete</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa del servizio di smontaggio delle luminarie artistiche di Via Sant'Agostino, Via G. Marconi, Via Roma e Via G. Matteotti e dello spostamento della panchina celebrative per il 700 anni dalla morte di Dante CIG Z99351D92C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza informatica e videosorveglianza, secondo semestre 2022. CIG ZD23009543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di luglio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione di spesa Opera Don Guanella di Roma periodo gennaio – maggio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio mensa scolastica mese di giugno 2022. CIG 904608055E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta e ad uso della squadra di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: Z3F3778D29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Intervento di pulizia e sanificazione locali destinati a seggi elettorali. Liquidazione della spesa. CIG: Z6236BB91A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico elaborazione Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze e Responsabile Gestione Emergenzeper eventi organizzati direttamente e/o patrocinati dal Comune di Carpineto Romano. Anno 2022. Affidamento diretto dell’incarico ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021. CIG: Z0F377446A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Avviso Pubblico per la nomina dei membri della Commissione Agraria P.U.A. (Piano di Utilizzazione Aziendale) L.R. n. 38/99 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di sostituzione pompa idraulica su pozzo di proprietà comunale sito in località Pian della Faggeta.  Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021. CIG: Z7F3774144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio trasporto scolastico mese di giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di noleggio e manutenzione di n. 4 (quattro) stampanti multifunzioni A3 per le esigenze degli Uffici e della Biblioteca comunale, secondo e terzo trimestre 2022. CIG Z7E326FC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria mese di giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di  Istruttore Tecnico Direttivo categoria D - posizione economica D1. Approvazione avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per il reclutamento, a tempo pieno ed indeterminato, di "Istruttori Direttivi Tecnici".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fattura ditta RIDA AMBIENTE S.r.l. (giugno 2022) CIG: 9070033C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA Ambiente S.r.l. (giugno 2022). CIG: 9052528E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione con apparecchi illuminanti fotovoltaici a tecnologia LED in località Contrada Pasteni.  Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021. CIG: ZD737706A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore di Idea Musica Service  per il Servizio Service audio e luci per n°4 eventi compresi nella manifestazione Estate...con noi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della Coltivart srl per noleggio Service audio video pergli eventi    Estate ....2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore di Atcl per affidamento del servizio di direzione artistica, organizzazione e allestimento di eventi prevesti nella manifestazione Estate ...con noi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Adeguamento locali per allestimento sedi alternative idonee allo svolgimento dell’attività didattica (asilo nido, scuola di infanzia e primaria) nell’anno scolastico 2022 - 2023» - CUP: F92B22000850004. Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021 – CIG: 936161269C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura attrezzattura informatica a servizio del 3° Settore, LL.PP. e Manutenzioni. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: ZBF376D01D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura servizio Service Audio Luci per l'ebvento del 5 agosto 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio gruppo elettrogeno festa della montagna 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa fornitura servizio acqua potabile manifestazioni estive 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa noleggio bagni chimici festa della montagna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n° 1 ospiti inserito in R.S.A. "VILLA ALBA”, periodo gennaio – aprile 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto delle Linee guida regionali per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook , per l’anno scolastico 2022 -2023 ed approvazione dell'avviso e del modello di domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione di risultato segretario comunale annualità 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di adeguamento ed integrazione dell'impianto elettrico cimitero comunale. Liquidazione spettanze ditta incaricata. CIG: Z752F7CF6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione premi collegati alla performance 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione al personale dipendente titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato per l'anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n. 1/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL CONSIGLIERE COMUNALE CACCIOTTI GIOVANNA  PER UTILIZZAZIONE MEZZO PRIVATO E PEDAGGI AUTOSTRADALI PARTECIPAZIONE ESERCITAZIONE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la gestione del servizio di igiene urbana ambientale nei mesi di luglio-agosto-settembre 2022. Minerva S.c.a.r.l. - CIG: 9342995361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. FATTPA 123_22 per servizi vari ufficio ragioneria e tributi periodo aprile – giugno 2022 CIG. Z0334EC796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 51 a 58 e ss.mm.ii. “Messa in sicurezza della parete sud – ovest sottostante la Torre Civica”. Servizi di ingegneria ed architettura relativi alla Progettazione definitiva – esecutiva. CUP: F98D20000030001. CIG: 8649590B76. Liquidazione saldo spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso flussato a freddo. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG:  Z293736D26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione scuole e realizzazione targa commemorativa. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: ZCB373B735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 51 a 58 e ss.mm.ii. “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada di collegamento Via Costa – S.Sosso – Portella”. Servizi di ingegneria ed architettura relativi alla Progettazione definitiva – esecutiva. CUP: F93D20000000001 – CIG: 874042393A. Liquidazione saldo spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del servizio di igiene urbana ambientale nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. - CIG: 916016681C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del Comune di Carpineto Romano nel giudizio di opposizione al pignoramento e a tutti gli atti eventuali, successivi e collegati, promossi da IC Servizi Consorzio Stabile a r.l., in merito al contenzioso sorto nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico dell’Istituto scolastico Leone XIII – Scuola secondaria – CUP: F98G180000400006”. Incarico fiduciario Avv. Francesco Capoccia – CIG: Z1C368A782 – Liquidazione saldo spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di riparazione modulo antincendio automezzo LAND ROVER targa ZA728FZ protezione civile. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: Z553740537</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali anno 2022/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per acquisto  materiale di cancelleria.   CIG:Z2234EC713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr.25/PA  del 18/07/2022 alla ditta Tortora Francesco  CIG: 7B734EC328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di maggio  2022  (dal 01/05/2022  al  31/05/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura vestiario e materiale antinfortunistico per la squadra di manutenzione comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1. del D.L. 77/2021. CIG: Z7E3737364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico per aggiornamento ed integrazione della relazione di perizia relativa alla proposta di mutamento di destinazione d’uso temporaneo di terreno appartenente ai domini collettivi in località “Ravicelle” e “Scale Potenzia”, di proprietà comunale.    Affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., della Legge di conversione n. 108/2021. CIG: ZF73722163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiali gochi storici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio gruppo elettrogeno per la manifestazione Avalon Gathering.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino (stagione estiva 2022). Liquidazione 1° acconto spettanze ditta incaricata. CIG: Z5D3638B6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura in opera di portavasi in ferro per arredo urbano. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z4334ACC7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa noleggio bagni chimici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di manutenzione ascensore Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca. Contratto n. 0135310988. Liquidazione fatture. CIG: Z492CB0D95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ascensore di collegamento tra largo Monti Lepini e Via G. Matteotti e installazione modulo di trasmissione telefonica Schindler GSM. Impegno di spesa integrativo e liquidazione fattura. CIG: Z471FC93F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori vari di manutenzione straordinaria beni comunali. Liquidazione spettanze ditta Edilizia Baccari S.r.l. CIG: ZD136CBA7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura abbigliamento per Gruppo Comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z1534AC9E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento ospite presso RSA Aurora hospital periodo 03.04.2022-02.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Impegno di spesa per annualità 2022. CIG: Z823719BE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria dei servizi igienici del complesso di S. Maria. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZE1348A5E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di mitigazione dei fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche presso Via Torricello a ridosso del cavalcavia pedonale di Via Carpinetana (c.d. “Ponte di Ferro”). Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z10363D6C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro e ripristino di serramenti esterni in legno presso edificio comunale sito in Piazzale della Vittoria n. 1. Liquidazione fattura Falegnameria Stella Fabio. CIG: Z5536A85A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07). Annualità 2021. Liquidazione saldo fatture alla ditta Refecta S.r.l. – CIG: Z4730DD18E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa in favore del Comune di Maenza per l'utilizzo condiviso della Dipendente .D.ssa Giovanna Cappucci per n°6 ore settimanali. Mese di giugno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione di un contributo in favore dell'associazione Culturale Shakti Yoga per il corso di Yoga dolce prestato in favore del Centro anziani</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stagione teatrale 2022. Erogazione del contributo in favore dell'associazione ATCL Associazione teatrele dei Comuni del Lazio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione di un contributo strordinario in favore di due nuclei famigliari in difficoltà</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza educativa e culturale. Liquidazione fattura mese di giugno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "SAN RAFFAELE SABAUDIA”, mese di giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore del Nucleo di Valutazione nominato per le attività di cui al D.lgs n. 150/2009, I semestre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente mese di giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario elettorale. Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 giugno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020 – Misura 07. Intervento 7.2.2 – “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo” – Efficientamento energetico della Scuola Media Leone XIII – Ditta I.C. Servizi Consorzio Stabile a r.l. CUP: F98G18000040006 – CIG: 8382958BC6. Approvazione del conto finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione certificato di pagamento n. 2 e finale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 – DGR 398 del 28/07/2015. Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” relativa all’Azione 4.1.1. – Lavori di “Realizzazione di interventi di efficientamento energetico della sede comunale di Carpineto Romano mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale”. CUP F96J17000320006 – CIG 76821159D6. Liquidazione del Certificato di pagamento n. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento del servizio di reperebilità del Servizio di Clinica Vetrinaria in occasione delle gare di qualificazione e la disfida del  " Pallio della Carriera 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio mensa scolastica mese di maggio 2022. CIG 904608055E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio trasporto scolastico mese di maggio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attività di supporto da remoto al personale addetto all’uso della procedura J-SERFIN. CIG:Z503704302</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo fino al 31/12/2032 delle concessioni in scadenza alla data del 31/12/2020 delle attività di commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita della stampa quotidiana e periodica e di vendita da parte dei produttori agricoli ex art. 181, comma 4bis del D.L. 19/05/2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17/07/2020 n. 77 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche mediante fondi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 della Città Metropolita di Roma Capitale. “Realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta” – CUP: F97H20005190007. Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021 – CIG: 929453903A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa del servizio di formazione specialistica ed assistenza tecnica per la definizione dei procedimenti inerenti la situazione previdenziale dei dipendenti comunali anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale IV trimestre 2021 e I trimestre 2022. CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione di un contributo all'Associazione Vahalla Viking Victory A.s.d  di € 800,00 per l'organizzazione del raduno celtico Fantasy Avalon Gathering nei i giorni 15-16-17 luglio 2022 presso il Pian delle Faggeta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione di un contributo all'A.S. D Runners di Carpineto Romano per l'organizzazione del " I trofeo Sant'Agostino"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza di Via della Foresta” – CUP: F97H19004140002. Richiesta di autorizzazione sismica RA (ex Genio Civile) – Impegno di spesa e liquidazione spese diritti di istruttoria, contributo deposito.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del Comune di Carpineto Romano nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi promossi da R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e da GEA++ Architettura S.r.l. Incarico fiduciario Avv. Bernardino Marzilli. (Rif. D.G.C. n. 61/2022 e D.G.C. n. 62/2022). CIG: ZA6367467A – Liquidazione acconto spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per il servizio di custodia e mantenimento cani  periodo 1° Gennaio/31 Maggio 2022 - CIG: 8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE S.r.l. (aprile-maggio 2022) CIG: 9070033C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito con Legge n. 58/2019, come successivamente integrato dal D.M. Interno 30 gennaio 2020 e dal D.M. Interno 11 novembre 2020: “Interventi volti all’estensione della pubblica illuminazione sul territorio comunale in località Contrada Cesa Marzo”. CUP: F91B21004270001. CIG: 8890435B0B. Approvazione e liquidazione della contabilità lavori di cui al SAL n. 2 e finale e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture RIDA Ambiente S.r.l. (aprile-maggio 2022). CIG: 9052528E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione ai sensi dell’art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 dell’indennità di funzione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale. Impegno di spesa per l'anno 2022, 2023, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio Mensa scolastica periodo 16 giugno 2022- 30 giugno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione del Contributo all'ente Pallio della Carriera per le attività previste nell'anno 2022 in cui ricorre il trentennale del Pallio della Carriere</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa di e 423,79 a favore del Comune di Maenza, a titolo di rimborso delle competenze stipendiali relative al mese di maggio 2022 accreditate per l'utilizzo in convenzione  per n°6 ore mensili del dipendente comunale  Giovanna Cappucci qualifica di Istruttore Direttivo cat. D pos. Economica D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di maggio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza educativa e culturale. Liquidazione fattura mese di maggio 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore del ristorante " La Sbirra " per fornitura pasti alla ditta incaricata di un video promozionale sul trentennale del Pallio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per compartecipazione alla spesa di mantenimento di n°1 ospiti presso la RSA Autora Hospital del gruppo di Sereni Orizzonti peiodo 03.04.2022-02.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per servizio di supporto tecnico e potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore – Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Anno 2022 – CIG: Z7535E45EA. Liquidazione professionista - 2° trimestre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione per manutenzione beni comunali. Liquidazione fatture Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: ZB7329C4CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione per manutenzione beni comunali. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z0A36BBBDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione emolumenti organo di revisione del Comune di Carpineto Romano. Acconto 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del Comune di Carpineto Romano nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi promossi da R.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. e da GEA++ Architettura S.r.l. Conferimento incarico fiduciario Avv. Bernardino Marzilli. (Rif. D.G.C. n. 61/2022 e D.G.C. n. 62/2022). CIG: ZA6367467A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento del servizio di progettazione e realizzazione dello stradario comunale, alla ditta EFFEGI Srl, ai sensi dell’Art.36 comma 2 lett. a, del D.Lgs n.50/2016. CIG: ZBE36C8F21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione territorio comunale e immobili di proprietà comunale (annualità 2022). Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z8A36C7945.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Operazioni di spargimento del sale antigelo nella stagione invernale su strade comunali mediante operatore ed utilizzo del trattore polifunzionale comunale (Annualità 2021). Impegno di spesa e affidamento. Liquidazione spettanze EDILIZIA BACCARI S.r.l. CIG: Z0A3039402.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022. Impegno di spesa e affidamento per pulizia e sanificazione locali destinati a seggi elettorali. CIG: Z6236BB91A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospiti inserito in R.S.A. "AURORA HOSPITAL, periodo 01 gennaio – 31 marzo 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) come integrato dal D.M.I. 30 gennaio 2020 e dal D.M.I. 11 novembre 2020: “Interventi volti all’estensione della pubblica illuminazione sul territorio comunale in località Contrada Cesa Marzo”.  Incarico di Direzione Lavori, contabilità e C.S.E., ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 del D.L. 77/2021. CUP F91B21004270001. CIG: Z1D32E8A25. Liquidazione saldo spettanze</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per manutenzione scuolabus comunale Modello Mercedes 814D Telaio: 1N113707</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio trasporto scolastico mese di aprile 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria mese di ottobre 2021 e aprile 2022 e pulizia straordinaria  mese di febbraio 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "SAN RAFFAELE SABAUDIA”, periodo gennaio – maggio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi a favore di enti ed istituzioni pubbliche per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche mediante fondi del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 della Città Metropolita di Roma Capitale. “Realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta” - CUP: F97H20005190007. Affidamento S.I.A. inerenti: progettazione definitiva – esecutiva, D.L., contabilità, C.S.P. e C.S.E., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. della Legge di conversione n. 108/2021 – CIG: Z90369DC3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso per l'erogazione delle borse di studio in favore di studenti residenti nel Comune di  Carpineto Romano e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o Percorsi triennali di IeFP- anno scolastico 2021/2022 (art. 9 del D. Lgs. 63/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro e ripristino di serramenti esterni in legno presso edificio comunale sito in Piazzale della Vittoria n. 1. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z5536A85A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contenzioso Comune di Carpineto Romano contro IC Servizi Consorzio Stabile A.R.L. Conferimento incarico fiduciario Avv. Francesco Capoccia per opposizione all’esecuzione dell’atto di pignoramento notificato in data 22/03/2022, ed eventuali successivi atti collegati. Impegno di spesa. CIG: Z1C368A782. Liquidazione acconto spettanze e contestuale impegno di somme ulteriori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico, per soli esami, per la per la copertura a tempo parziale 50% (n. 18 ore settimanali) e indeterminato di n.1 posto, profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C posizione di accesso C1. Approvazione graduatoria e assunzione vincitore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: ZC7348AC9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.392 del 08/02/2022 di Anci Digitale SpA per  canone di servizi base per piattaforma di ACI PRA di Ancitel Digitale - Anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.393 del 08/02/2022 di Anci Digitale SpA per  abbonamento alla piattaforma di ACI PRA di Ancitel Digitale - Anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio mensa scolastica periodo marzo  - aprile 2022. CIG 904608055E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela determinazione n°41 del 2022 e contestuale impegno in favore della Repas Lunch per la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per mantenimento ospite presso RSA Aurora hospital periodo 01.01.20022-02.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo copertura assicurativa R.C.A. parco auto Ente. Periodo 31/01/2022 – 31/01/2023. Liquidazione premio polizza. CIG: Z80351DF2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa di Euro 423,79, a favore del Comune di Maenza, a titolo di rimborso delle competenze stipendiali relative al mese di  aprile 2022 accreditate per l’utilizzo in convenzione per n° 6 ore mensili  del dipendente comunale, Giovanna Cappucci, qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, pos. Economica D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Impegno di spesa anno 2021 per n. 2 ospiti, di cui n. 1 inseriti della struttura regionale accreditata VILLA ALBA di Roma e n. 1 inserito nella struttura accreditata CASA S. GIUSEPPE CENTRO DI RIABILITAZIONE OPERA DON GUANELLA DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa pagamento rette RSA "Fondazione Turati"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento retta cittadino ricoverato presso la RSA "San Raffaele" di Sabaudia perido 12 febbraio -11 agosto 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e contestuale  liquidazione di spesa per partecipazione dei dipendenti comunali al corso di formazione organizzato dal comune di Trevignano Romano “Recenti novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura nr. 1022133443 del 17/05/2022 alla società POSTE ITALIANE SPA per l’acquisto di moduli e stampati. CIG ZEA3659BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pranzo di rappresentenza in occasione del conferimento della Borsa di Studio Francesco Galetti riservata agli studenti delle scuole medie di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Incarico per l’attività stragiudiziale di supporto giuridico al R.U.P. ed alla commissione di gara, nella redazione dei documenti di gara e nelle attività di espletamento della procedura di affidamento. CUP: F97B18000310006. CIG: Z802E44CF3. Liquidazione acconto compenso professionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione ai sensi dell’art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 dell’indennità di funzione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale. Impegno di spesa per l'anno 2022, 2023, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contenzioso Comune di Carpineto Romano contro IC Servizi Consorzio Stabile A.R.L. Conferimento incarico fiduciario Avv. Francesco Capoccia per opposizione all’esecuzione dell’atto di pignoramento notificato in data 22/03/2022. Impegno di spesa.CIG: Z1C368A782.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Messa in sicurezza e adattamento delle aule e degli spazi degli edifici pubblici già adibiti ad uso scolastico per l'avvio anno scolastico 2021-2022”. Intervento su plesso di Via San Pietro. Incarico servizi professionali per D.L. e C.S.E. CIG: Z0B3490DFB. Liquidazione saldo spettanze</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per fornitura di materiale promozionale e grafico per i festeggiamenti di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Ditta: Novagraf di Colaiacomo Graziella CIG: Z6934E8AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di aprile  2022  (dal 01/04/2022  al  30/04/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della Ditta A.T.S srl con sede in Colleferro Via Fontana dell'Oste 29A   per interventi di manutenzione del sito internet comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa par manutenzione scuolabus comunale Modello Mercedes 814D Telaio: 1N113707</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 234/2021 (LB 2022) “Contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023”. Fornitura arredo urbano per allestimento area giochi presso Parco “Unità d’Italia”. Impegno di spesa e affidamento. CUP: F94H22000510001. CIG: ZC8366559F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tassa occupazione suolo pubblico in occasione del  mercato settimanale  2018. Rimborso somma non dovuta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di marzo  2022  (dal 01/03/2022  al  31/03/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto stampati (spedizione atti tributari e avvisi di ricevimento). Affidamento a Poste Italiane Spa. CIG: ZEA3659BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Delibera n°155/2020. Interventi di solidarietà in sostegno di cittadini fragili in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Liquidazione buoni spesa periodo gennaio-aprile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza educativa e culturale. Liquidazione di spesa mese di aprile 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio cloud per gli applicativi gestionali dell'ente in favore della  Maggioli S.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ditta TEMOFONTE &amp; QUATRANA S.N.C. DI TEMOFONTE SIMONE per la sostituzione dei pneumatici dell'’automezzo IVECO DB676WE e dell’Automezzo MERCEDES targato CS038GV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore del Ristorante " La Sbirra " per fornitura pasti alla ditta incaricata di un video promozionale sul trentennale del Pallio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria mese di marzo 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di connessione internet tramite fibra. Liquidazione di spesa periodo 1 febbraio 2022 - 31 marzo 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio e manutenzione di un cellulare Samsung A21s 32 GB e della fornitura di una SIM per il Coordinatore del gruppo comunale di protezione civile, mediante adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 8", periodo 01/02/2022 – 31/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Referengarie del 12 giugno 2022. Acquisto Materiale e  Modulistica non fornita dallo stato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 giugno 2022.  Costituzione dell'Ufficio Elettorale ed autorizzazione al personale  a svolgere lavoro straordinario.  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di mitigazione dei fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche presso Via Torricello a ridosso del cavalcavia pedonale di Via Carpinetana (c.d. “Ponte di Ferro”). Impegno di spesa e affidamento lavori. CIG: Z10363D6C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino (stagione estiva 2022). Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z5D3638B6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza educativa e culturale. Liquidazione fattura mese di marzo 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE 50% (N. 18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N.1 POSTO, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE DI ACCESSO C1. Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito con Legge n. 58/2019, come successivamente integrato dal D.M. Interno 30 gennaio 2020 e dal D.M. Interno 11 novembre 2020: “Interventi volti all’estensione della pubblica illuminazione sul territorio comunale in località Contrada Cesa Marzo”. CUP: F91B21004270001. CIG: 8890435B0B. Approvazione della perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2022/2  per  mezzi  comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli SpA. Liquidazione fattura nr. 0002116386 DEL 31/03/2022 riguardante canone di assistenza e manutenzione software anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tesel srl. Liquidazione fattura nr. FATTPA 64_22 per servizi vari ufficio ragioneria e tributi periodo gen-mar. 2022 CIG. Z45307727F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA MANGIAPLASTICA” – ANNUALITA’ 2021 - Fornitura impianto eco-compattatore per la raccolta differenziata di bottiglie e contenitori in plastica. Impegno di spesa ed affidamento. CUP: F99J21011180005. CIG: Z2D3619B20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della ditta Conference Sistem Service per noleggio gonfiabili e servizio animazione per la festa di Carnevale 2022. CIG ZBD3566BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di cattura e custodia bovini vaganti sul territorio comunale, tramite Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016, fino al 31/12/2022 ed impegno della spesa. Procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a). Ditta Eccellenza Medica di Bisegna Raffaele sas – C.F. 02022960666 CIG: ZA43516194 Codice Univoco: D9EOLL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio manutenzione della segnaletica stradale delle strade comunali, tramite Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016, fino al 31/12/2022 ed impegno della spesa. Procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a). Ditta Street Line Srls – P.IVA 13823751006 CIG: ZF935161F0 Codice Univoco: D9EOLL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione delle violazioni al C.d.S. per dispositivi di rilevazione varchi ZTL, tramite Accordo Quadro in via sperimentale, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016, fino al 31/12/2022 ed impegno della spesa. Procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a). Ditta Traffic Tech Srl – P.IVA 02581790603 CIG: Z7635453E8 Codice Univoco: D9EOLL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione in favore della Proloco di Carpineto Romano, in favore del presidente protempore,della somma dio € 1000,00 a titolo di contributo per l'organizzazione della I edizione del Torneo di Eva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio trasporto scolastico mese di marzo 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di marzo 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festa della Montagna. Copertura assicurativa escursione sul monte Semprevisa "Cima Nardi" e giro in E-bike. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "SAN RAFFAELE SABAUDIA”, periodo giugno - dicembre2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "FONDAZIONE FILIPPO TURATI”, periodo agosto - settembre e dicembre2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n. 1 ospite inserito in R.S.A. "AURORA HOSPITAL" gestore "Sereni Orizzonti spa", mese di dicembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura vestiario Gruppo Comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura ditta Francesco Tortora. CIG: Z7834848DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (gennaio-febbraio-marzo 2022). CIG: 8993858e66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture ditta Electra Impianti s.r.l. per servizi relativi alla conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e controllo delle centrali termiche e caldaie dislocate sulle proprietà comunali. Rif. (Dett. n. 113-2019, n. 508-2019 e 467-2020). CIG: Z792783E14, Z832A5B3FF, ZEB2ED8F26;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE S.r.l. (febbraio-marzo 2022) CIG: 9070033C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per servizio di supporto tecnico e potenziamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore – Urbanistica ed Ambiente del Comune di Carpineto Romano. Anno 2022 – Impegno di spesa ed affidamento – CIG: Z7535E45EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa l’affidamento rilegatura registri di Stato Civile anno 2021, a favore di Maggioli S.p.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di una stampante Laser Ricoh Mod. 501 destinata all scritturazione degli atti di Stato Civile (conformità a quanto prescritto dalla norma ISO 11798) in favore della la Società MAGGIOLI SPA Codice fiscale 06188330150 Sede legale VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della  ditta TEMOFONTE &amp; QUATRANA S.N.C. DI TEMOFONTE SIMONE Partita IVA: IT01853491007 Codice fiscale: 07729360581 con  sede in VIALE UNGHERIA 11 - 00030 - MONTELANICO (RM) per la sostituzione dei pneumatici dell'’automezzo IVECO DB676WE e dell’Automezzo MERCEDES targato CS038GV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n° 1 ospiti inserito in R.S.A. "VILLA ALBA”, mese di dicembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio assistenza educativa e culturale, mese di febbraio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture RIDA Ambiente S.r.l. (febbraio-marzo 2022). CIG: 9052528E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza TUTELA LEGALE. Liquidazione premio copertura Anno 2022. CIG: Z553494A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze RCT/RCO e gestione sinistri. Liquidazione premio copertura Anno 2022. CIG: ZEB3493BA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi - Polizza RCA e garanzie accessorie veicolo autocarro Fiat targato CE397XR (Panda Van). Liquidazione premio annualità 2021. CIG: ZC22E588CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali, località Porciani, Scarangi e Casalini. CUP: F94E19000310002 – CIG: 8379435084. Liquidazione del certificato di pagamento n. 2 e finale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali anno 2022/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di febbraio 2022  (dal 01/02/2022  al 28/02/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr.4/PA  del 31/01/2022 alla ditta Tortora Francesco  CIG: 7B734EC328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione al circuito pagamenti PagoPA. Affidamento fornitura e impegno di spesa in favore della Società Maggioli Spa per l’acquisto della soluzione J-CITY GOV PAGO PA.  CIG:Z8D35C9DF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la gestione del servizio di igiene urbana ambientale nei mesi di aprile-maggio-giugno 2022. Minerva Scarl - CIG: 916016681C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa di Euro 423,79, a favore del Comune di Maenza, a titolo di rimborso delle competenze stipendiali relative al mese di  marzo 2022 accreditate per l’utilizzo in convenzione per n° 6 ore mensili  del dipendente comunale, Giovanna Cappucci, qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, pos. Economica D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 3_22 del 07/01/2022 alla ditta TESEL srl   per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z45307727F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Rendicontazione della manifestazione" Natale in Musica" 2021.  a valere sull'avviso  “Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Intervento n. 64, identificato con il codice n. 173, denominato "Sistemazione della strada loc. Valle Cisterna", CUP: F97H19004110002. Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Sistemazione della Strada loc.tà Valle Cisterna”. Incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.S.P. e C.S.E. CUP: F97H19004110002. CIG: ZBB3412A97. Liquidazione saldo spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per il servizio di manutenzione e tagliando, autoveicolo targato YA123AK in dotazione alla Polizia Locale  CIG: Z6C328982E Ditta L’Auto &amp; Mancini srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per cena di rappresentanza  Consorzio Minerva avvio raccolta differenziata dei rifiuti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Intervento n. 63, cod. n. 172 – "Sistemazione della strada di collegamento Pian delle Faggeta – Fonte Sambuco". CUP F97H19004100002. Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE 50% (N. 18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N.1 POSTO, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE DI ACCESSO C1. Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI994-1.Annualità 2021. Liquidazione FIMA snc - CIG: Z972F6D0DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di Spesa per la fornitura di n°200 merende precofenzionate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione dell'autoveicolo Daily targato DB676WE adibito a trasporto scolastico. Liquidazione di spesa del servizio di sostituzione centralina porta anteriore in favore della SA.MA s.n.c. CIG Z9135406DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quote diripartazione spese di manutenzione ordinarie e spese varie in favore del Comune di Segni per il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace annualità 2017-2018-2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso flussato a freddo. Liquidazione ditta incaricata Beton Black S.p.A. CIG: ZE72D804E5, Z6F3236E56, Z4D30C055F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto targhe commemorative in favore della Ditta Madak per l'iniziativa "Natale in Musica 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio refezione scolastica scuola dell’infanzia e primaria aprile 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di FEBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza informatica e videosorveglianza. Primo semestre 2022. CIG ZD23009543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di noleggio e manutenzione di n. 4 (quattro) stampanti multifunzioni A3 per le esigenze degli Uffici e della Biblioteca comunale, primo trimestre 2022. CIG Z7E326FC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio di manutenzione software e assistenza delle procedure applicative sicra, sicraweb, protocollo informatico, j iride fattura elettronica, j - demos, ANPR, di competenza del I^ settore amministrativo affari generali, cultura e sociale, annualità 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio mensa scolastica mese di febbraio 2022. CIG 904608055E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio trasporto scolastico periodo gennaio - febbraio 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: ZC7348AC9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Intervento n. 64, cod. n. 173 – “Sistemazione della Strada loc.tà Valle Cisterna”. CUP: F97H19004110002. CIG: Z1634658D0. Approvazione e liquidazione della contabilità lavori di cui al SAL n. 1 e finale e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015. Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. CUP: F96J17000320006. “Efficientamento energetico della sede comunale”.  LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ACCONTO – 1° SEMESTRE ANNO 2022. CIG: Z2234992A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche 4° settore, Urbanistica. CIG: Z95340B770. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione n. G09262 – Regione Lazio – Direzione Capitale Naturale, Parchi ed Aree Protette – Manifestazione d'interesse per la selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio – PROGETTO OSSIGENO. “Ripristino e riqualificazione del verde urbano e periurbano” di messa a dimora di alberi e arbusti nel territorio del Comune di Carpineto Romano”. Incarico servizio assistenza tecnica messa a dimora piante. CIG: ZAB3445316. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell’ambito del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore - Urbanistica ed Ambiente – 1° TRIMESTRE ANNO 2022 – CIG: ZDB34AD322. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa di Euro 2185,91, a favore del Comune di Maenza, a titolo di rimborso delle competenze stipendiali relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021  gennaio e febbraio 2022  accreditate per l’utilizzo in convenzione per n° 6 ore mensili  del dipendente comunale, Giovanna Cappucci, qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, pos. Economica D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia ordinaria periodo dicembre - febbraio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per il servizio di custodia e mantenimento cani  periodo 1° ottobre 2021- 31 dicembre  2021 - CIG: 8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione L.n. 448/1998. Fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’ a.s. 2021/2022. Aventi diritto e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrici comunali modelli Nascuatech MP C2051AD e MP C2050AD. CIG Z1718F3875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per acquisto di n.762  fogli per registri  di Stato Civile formato A4 , anno 2023,  n. 1 set formato da 5 raccoglitori ad anelli per la tenuta dei fogli di Stato Civile, n. 25 fogli aggiuntivi per le annotazioni, etichette per le annotazioni (1 rotolo),  1 stampante zebra, relativo nastro, n. 50 mod. Ap/5 schede individuali maschil</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico, per soli esami, per la per la copertura a tempo parziale 50% (n. 18 ore settimanali) e indeterminato di n.1 posto, profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C posizione di accesso C1. Nomina commissione esaminatrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Rendiconto  spese sostenute per acquisto carburante per  mezzi comunali  anno 2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per l'adeguamento del protocollo elettronico alle “Linee-guida AgID” sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi informatici. Acquisto di un sigillo elettronico tramite il sistema Mepa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione L.n. 448/1998. Fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’ a.s. 2020/2021. Aventi diritto e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio e contestuale impegno di spesa in favore della ditta Conference Sistem Service  per noleggio gonfiabili e servizio animazione per la festa di Carnevale 2022. Cig ZBD3566BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione premio polizza infortuni e polizza RCT gruppo comunale di protezione civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della caldarrosta 2021. Liquidazione di spesa noleggio bagno chimico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa in favore della tipografia Tortora per la realizzazione del materiale tipografico dell'iniziativa "Natale in Musica 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio e manutenzione di un cellulare Samsung A21s 32 GB e della fornitura di una SIM per il Coordinatore del gruppo comunale di protezione civile, mediante adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 8", periodo 1 ottobre 2021 – 31 gennaio 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di connessione internet tramite fibra. Liquidazione di spesa periodo 1 ottobre 2021 - 31 gennaio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio di service per spettacoli teatrali e musicali. CIG Z6F324BBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza educativa e culturale. Liquidazione fattura mese di gennaio 2022. CIG 89293604FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio mensa scolastica mese di gennaio 2022. CIG 904608055E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa incarico RSPP e servizio supporto specialistico in materia di sicurezza e prevenzione rischi sui luoghi di lavoro, annualità 2021. CIG ZC82D4FFC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione associata del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga. Acquisizione di contenitori per la raccolta porta a porta – utenze domestiche e non domestiche per il Comune di Carpineto Romano. CIG: 6695055629. Liquidazione fatture fornitura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di  gennaio  2022  (dal 01/01/2022  al  31/01/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta  ad uso della squadra di manutenzione. Impegno di spesa integrativo ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e liquidazione fatture ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: Z0F327C9BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula polizza RCT e infortuni per i componenti del gruppo comunale di protezione civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria del manto di copertura centro anziani. CIG: ZDD34ACFC0. Liquidazione fattura ditta incaricata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pernottamento personale di supporto all’iniziativa “REFA’ Isole di socialità”. Rif.to D.G.C. n. 70/2020. Liquidazione prestazione. CIG. ZC4348D012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di sanificazione dei locali scolastici cittadini. Liquidazione fattura ditta incaricata.  CIG: Z3B33FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D. lgs.504/1992 – periodo  2018 (set.-dic.) ,2019 e 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Messa in sicurezza e di adattamento delle aule e degli spazi degli edifici pubblici già adibiti ad uso scolastico per l'avvio anno scolastico 2021-2022”. Intervento su plesso di Via Rerum Novarum. CUP: F97H21009940001 – CIG: 8962619B2A. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1. Liquidazione del certificato di pagamento n. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE SICRA,  SICRAWEB, PROTOCOLLO INFORMATICO, J IRIDE FATTURA ELETTRONICA,   J-  DEMOS, ANPR,  DI COMPETENZA DEL  SETTORE PRIMO- AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI. ANNO 2022.Affidamento del Servizio e impegno di spesa , ai sensi dell’art. 183 del  Dlgs. 267/2000 a favore di MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale. III trimestre 2021. CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione/Versamento quota associativa anno 2022- Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione". Incarico rilievi topografici e celerimetrici. Liquidazione SALDO professionista. CUP: F97B18000310006 - CIG: ZB22C04A55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”.  Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.2, L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571. Approvazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto, nelle more della successiva integrazione di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 1/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando per la concessione “Fida Pascolo” anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema di bando fiere 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione dell'autoveicolo Daily targato DB676WE adibito a trasporto scolastico. Affidamento del servizio di sostituzione centralina porta anteriore in favore della SA.MA snc. CIG Z9135406DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico, per soli esami, per la per la copertura a tempo parziale 50% (n. 18 ore settimanali) e indeterminato di n.1 posto, profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione di accesso C1. Ammissione con riserva candidata Trulli Romina. Riapprovazione elenco candidati esclusi ed elenco candidati ammessi con riserva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa acquisto contrassegni disabili CIG Z9F331E2D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione di spesa per il servizio di pulizia straordinaria mesi di settembre ed ottobre e pulizia ordinaria del mese di novembre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa quote associative ANCI anni 2019 – 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE S.r.l. (dicembre 2021) CIG: Z6B301E63C – (gennaio 2022) CIG: 9070033C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01).  Liquidazione fatture RIDA Ambiente S.r.l.: dicembre 2021 – CIG: 85901575CE; gennaio 2022 – CIG: 9052528E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 – DGR 398 del 28/07/2015. Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” relativa all’Azione 4.1.1. – Lavori di “Realizzazione di interventi di efficientamento energetico della sede comunale di Carpineto Romano mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale”. Approvazione del 3° S.A.L. Impresa Electra Impianti S.r.l. CUP: F96J17000320006 - CIG: 76821159D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione Opera Don Guanella di Roma I e II semestre 2021, compartecipazione per il Sig. C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Un paese ci vuole 2020” - Avviso pubblico per la valorizzazione dei piccoli comuni del Lazio - «Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano e spazi di aggregazione – “REFA’ Isole di Socialità”». CUP: F99J20001160002. Servizi attinenti l’organizzazione e la gestione esecutiva del progetto, D.L., C.S.E. e coordinamento delle attività di progettazione e laboratorio. CIG: Z0E326AD1F. Liquidazione spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo copertura assicurativa R.C.A. parco auto Ente. Periodo 31/01/2022 – 31/01/2023. Impegno di spesa e affidamento diretto (Art. 1, comma 2, lett a), della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1., della Legge di conversione n. 108/2021) CIG: Z80351DF2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di smontaggio delle luminarie artistiche di Via Sant'Agostino, Via G. MArconi, Via Roma e Via G. Matteotti e dello spostamento della panchina celebrative per il 700 anni dalla morte di Dante in favore della DItta OR.FA.RO srl e contestuale impegno di spesa. CIG Z99351D92C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito con Legge n. 58/2019, come successivamente integrato dal D.M. Interno 30 gennaio 2020 e dal D.M. Interno 11 novembre 2020: “Interventi volti all’estensione della pubblica illuminazione sul territorio comunale in località Contrada Cesa Marzo”. CUP: F91B21004270001. CIG: 8890435B0B. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1, del certificato di pagamento n. 1 e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Servizio di stampa tavole progetto definitivo a base di gara. CIG: Z2B33D8B79. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell'indennità di servizio esterno al personale di viglilanza relativa agli anni 2020 e 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto in favore della Società Endenred Italia srl mediante adesione alla convenzione Consip Buonipasto 9 lotto n°5. Cig derivato Z843517FD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga.  Fornitura grafiche e stampe materiale pubblicitario campagna di sensibilizzazione. CIG: Z343410343. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sale per disgelo stradale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZE9350C993.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di impermeabilizzazione piazzola sovrastante Via Castello e manutenzione marciapiedi Via G. Matteotti. Liquidazione di spesa alla ditta Impresa Edile Geom. Sangiorgi Luca CIG. Z6834870AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (ottobre-novembre-dicembre 2021). CIG: 8828203F91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture alla ditta A.T.S.  per  materiale di cancelleria.   CIG:ZC82CDDA38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2022/1  per  mezzi  comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di  dicembre  2021  (dal 01/12/2021  al  31/12/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER   IL   PAGAMENTO   DEI   CANONI   DI   LOCAZIONE   ANNUALITÀ   2021. REGIONE LAZIO DELIBERA N. 788 DEL 18.11.2021. DETERMINA N. G14795 DEL 29.11.2021. "FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affiadamento del Servizio Cloud per gli applicativi gestionali dell'entein favore della  Maggioli S.p.a., con sede legale in VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), Codice Fiscale 06188330150. Impegno di spesa. CIG ZED3502DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso Revisore unico dei Conti. Annualità 2021 saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto e approvazione graduatoria di cui alle domande pervenute entro il 30/06/2021 per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., destinati all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso pubblico, per soli esami, per la per la copertura a tempo parziale 50% (n. 18 ore settimanali) e indeterminato di n.1 posto, profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione di accesso C1.  Approvazione elenco candidati esclusi e candidati ammessi con riserva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali, località Porciani, Scarangi e Casalini. CUP: F94E19000310002 – CIG: 8379435084. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio trasporto scolastico mese di novembre e dicembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la fornitura di materiali per la sanificazione degli scuolabus comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa fornitura di due Alberi di Natale per il 3° concorso "L'albero più bello". CIG Z4734611B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la manutenzione autovettura Punto Evo telaio n° 01676279 utilizzata dai servizi sociali e culturali. CIG Z72345CEDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento retta n°1 ospiti inserito in R.S.A. "AURORA HOSPITAL. Mese di novembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza educativa e culturale. Liquidazione fattura mese di dicembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizio mensa scolastica periodo settembre - dicembre 2021. CIG ZEB33210CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza informatica e videosorveglianza secondo semestre 2021. CIG ZD2300954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di noleggio e manutenzione di n. 4 (quattro) stampanti multifunzioni A3 per le esigenze degli Uffici e della Biblioteca comunale, terzo e quarto trimestre 2021. CIG Z7E326FC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tortora Francesco. Impegno di spesa per acquisto di materiale di cancelleria,     consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio per uffici e servizi Comunali. CIG 7B734EC328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. SRL Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali. CIG. Z2234EC71E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Unicredit spa. Impegno di spesa per liquidazione corrispettivo anno 2021 per Servizio di Tesoreria CIG. Z8334EC6CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL. Impegno di spesa per servizio di elaborazione paghe e contributi CIG. Z0334EC796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per compenso revisore unico dei conti del Comune di Carpineto Romano. CIG. Z1534EC593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione software delle procedute applicative del settore Economico-finanziario. Assunzione impegno di spesa a favore di Maggioli S.p.A. CIG.Z6634EC1EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento della fornitura di materiale promozionale e grafico per i festeggiamenti di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: Novagraf di Colaiacomo Graziella CIG: Z6934E8AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Liquidazione prestazione professionale per funzioni di responsabile del Procedimento e per istruttoria pratiche paesaggistiche sub-delegate al Comune. Anno 2021. CIG: ZDE2B97931.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa servizi istallazione provvisoria e service per la manifestazione "Natale in Musica. CIG ZCF347BF86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia Immobili Comunali. Liquidazione spesa agosto – settembre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore del Nucleo di Valutazione nominato per le attività di cui al D.lgs n. 150/2009. Periodo luglio 2020 – dicembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Delibera n°155/2020. Interventi di solidarietà in sostegno di cittadini fragili in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Liquidazione buoni spesa mesi di dicembre ed integrazione mese di novembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa di Euro 7243.32, a favore del Comune di Colleferro, a titolo di rimborso delle competenze stipendiali relative ai mesi di luglio – dicembre 2021 accreditate per l’utilizzo in convenzione di n. 12 ore del dipendente comunale, Paolo Pelacci, qualifica di Istruttore Direttivo di vigilanza cat. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa di Euro 20.880,38, a favore del Comune di Colleferro, a titolo di rimborso delle competenze stipendiali relative ai mesi di luglio-dicembre 2021 accreditate per l’utilizzo in convenzione di n. 9 ore del dipendente comunale, Massimo Santucci, qualifica di Istruttore Direttivo Contabile cat. D, pos. Economica D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Espropriazione mobiliare presso terzi post. L. 80 – Ordinanza di assegnazione somme n. R.G.E. 753/2019. Liquidazione in favore del creditore pignorante.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione fondo risorse decentrate 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la gestione del servizio di igiene urbana ambientale nei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2022. Minerva Scarl - CIG: 8993858E66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per erogazione del contributo di € 1500,00 in favore dell'Associazione "Ente Pallio dellla Carriera"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione di un contributo in favore dell'Associazione «Real MM7»</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale in Musica 2021. Impegno di spesa in favore dell'associazione ATCL per la realizzazione del Concerto "Artem Gospel Choir"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della tipografia Tortora per la realizzazione del materiale tipografica della dell'iniziativa "Natal e in Musica 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziative natalizie 2021.Riconoscimento di un contributo in favore favore della Proloco di Carpineto Romano per la coorganizzazione degli eventi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziative Natalizie 2021. Riconoscimento di un contributo  in favore del Gruppo Zampognari Lepini per manifestazione del 24.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto dispositivi di protezione individuale tramite il portale mepa acquisti in rete</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto targhe commemorative in favore della Ditta Madak per l'iniziativa "Natale in Musica 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) a RIDA AMBIENTE S.r.l. di Aprilia (LT). Anno 2022. CIG: 9070033C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>proroga tecnica nelle more della predisposizione della gara ad evidenza pubblica del servizio di ristorazione scolastica periodo 01.01.2022-15.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell’ambito del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore - Urbanistica ed Ambiente – PROROGA 1° TRIMESTRE ANNO 2022 – Impegno di spesa ed affidamento - CIG: ZDB34AD322.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. RINNOVO INCARICO di responsabile del procedimento e di redazione di pareri sulle autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della Legge Regionale n. 59/1995, per il biennio 2022-2023. CIG: ZB534AD1B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria del manto di copertura centro anziani. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZDD34ACFC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura in opera di portavasi in ferro per arredo urbano. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z4334ACC7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura attrezzatura da trekking per Gruppo Comunale di Protezione Civile. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z0634ACABF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura abbigliamento per Gruppo Comunale di Protezione Civile. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z1534AC9E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme al Comune di Maenza (LT) per versamento IMU anno 2020 ad Ente Locale  incompetente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01) a RIDA AMBIENTE S.r.l. di Aprilia (LT). Anno 2022. CIG: 9052528E6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso I.M.U.  per somme  versate in eccedenza negli  anni  2020  e 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza denominata “RC Patrimoniale in colpa lieve”. Attivazione copertura Anno 2022. CIG: ZF534A25BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell’area sovrastante San Sebastiano”. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CUP: F97H19004120002 – CIG: 9040910AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Sistemazione della strada della Fota - Rapiglio”. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CUP F97H19004130002. CIG: 9040872B95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture  NR.49_2021 e  NR.53_2021  per   acquisto materiale di cancelleria.   CIG: ZC82CDDA38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di  novembre  2021  (dal 01/11/2021  al  30/11/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizi di istallazione provvisoria servizio service per manifestazione "Natale in Musica". Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. CUP: F96J17000320006. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ACCONTO – ANNO 2021. CIG: ZE733145BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza TUTELA LEGALE. Rinnovo copertura Anno 2022. CIG: Z553494A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze RCT/RCO e gestione sinistri. Rinnovo copertura Anno 2022. CIG: ZEB3493BA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Servizi assicurativi relativi alla polizza assicurativa RCP per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ex art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016”. Attivazione copertura Anno 2022. CIG: ZB234971E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015. Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. CUP: F96J17000320006. “Efficientamento energetico della sede comunale”.   IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ACCONTO. ANNO 2022. CIG: Z2234992A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'adeguamento del protocollo elettronico alle  “Linee-guida AgID” sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi informatici. Acquisto di un sigillo elettronico tramite il sistema Mepa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Messa in sicurezza e di adattamento delle aule e degli spazi degli edifici pubblici già adibiti ad uso scolastico per l'avvio anno scolastico 2021-2022”. Intervento su plesso di Via San Pietro. Affidamento incarico servizi professionali per D.L. e C.S.E. CIG: Z0B3490DFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in Sicurezza di Via della Foresta”. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CUP F97H19004140002. CIG: 9024202F0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pernottamento personale di supporto all’iniziativa “REFA’ Isole di socialità” Rif. D.G.C. n. 70/2020. CIG: ZC4348D012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZC7348AC9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento manutenzione ordinaria dei servizi igienici del complesso di S. Maria. Impegno di spesa e affidamento. CIG:  ZE1348A5E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di impermeabilizzazione piazzola sovrastante Via Castello e manutenzione marciapiedi Via G. Matteotti. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z6834870AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione automobile FIAT PANDA adibita a servizio di manutenzione. Liquidazione di spesa ditta L’Auto &amp; Mancini Srl. CIG. Z95333D61F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994. Assunzione impegno contabile e incarico ditta FIMA snc - Annualità 2021. CIG: Z0B3484ECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento fornitura vestiario Gruppo Comunale di Protezione Civile. CIG: Z7834848DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione automezzo comunale Apecar. Liquidazione di spesa ditta SA.MA. di Mastracci Angelo e Saccucci Giuseppe s.n.c. CIG: ZE02F1AD21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento fornitura conglomerato bituminoso flussato a freddo. CIG: ZA23483BAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza educativa e culturale. Liquidazione fatture periodo ottobre - novembre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio bus con conducente per partecipazione alla marcia della pace 2021. Liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per pagamento rette RSA “FONDAZIONE TURATI”, periodo ottobre – novembre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa  per affidamento servizio di connessione ad internet tramite fibra.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio e manutenzione di un cellulare Samsung A21s 32 GB e della fornitura di una SIM per il Coordinatore del gruppo comunale di protezione civile, mediante adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019:  "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell'area sovrastante San Sebastiano" – CUP: F97H19004120002 - CIG: ZAA346BD7E "Sistemazione della strada della Fota-Ripiglio" – CUP: F97H19004130002. CIG: ZAA346BE79. Affidamento incarico di progettazione definitiva – esecutiva, direzione Lavori, contabilità, C.S.P. e C.S.E., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 della Legge di conversione n. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo abbonamento servizi Primus POWER PACK (redazione e gestione contabilità opere pubbliche). Affidamento alla società Acca Software S.p.A. CIG: Z1333526AE. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019:  "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico dell'area sovrastante San Sebastiano" – CUP: F97H19004120002 - CIG: ZF8346CBA7 "Sistemazione della strada della Fota-Ripiglio" – CUP: F97H19004130002. CIG: ZCB346CC45. Affidamento incarico servizio prestazioni geologiche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 della Legge di conversione n. 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Sistemazione della Strada loc.tà Valle Cisterna”. Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 della Legge di conversione n. 108/2021. CUP: F97H19004110002. CIG: Z1634658D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO E L’ISTITUTO DI CREDITO  UNICREDIT S.P.A. AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO  “ I CASTELLI DELLA SAPIENZA ” ANNUALITA’ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO  “ I CASTELLI DELLA SAPIENZA ” ANNUALITA’ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n. 2137525 del 20/09/2021 e fatt. n.2148932 del 26/11/2021 Ditta Maggioli SPA -  relative rispettivamente ad: acquisto n. 50 Mod. AP/6 schede di famiglia, 50Mod. AP/5 schede individuali maschili;  fogli per registri di Stato Civile anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di due Alberi di Natale per il 3° concorso "L'albero più bello". CIG Z4734611B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione autovetturapunto n°telaio 01676279 utilizzata dai servizi sociali - Impegno di Spesa. CIGZ72345CEDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni della Scuola primaria residente a Carpineto Romano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Servizio di trasporto scolastico mese di settembre e ottobre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per organizzazione spettacolo musicale e servizio service per il concerto del 31 ottobre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico  legale per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso innanzi al TAR Lazio dall’Associazione Centro sociale anziani “Silvio Carpeto APS”, per l’annullamento della determinazione n. reg. gen. 342 del 20/07/2021.Liquidazione compenso legali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della Società TM Consulting Srl, P.IVA 07052751216 per la gestione della I fase di acquisizione della gestione automatizzata ed informatizzata delle domande del  concorso pubblico per l’assunzione di n.1 (uno) Istruttore Amministrativo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 07. Intervento 7.2.2. «Investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico - PSR 2014/20 Mis.M07.7.2.2. Scuola Media Leone XIII». Incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CIG: Z1D2A0B27C. Liquidazione saldo spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Intervento n. 63, cod. n. 172 – "Sistemazione della strada di collegamento Pian delle Faggeta – Fonte S. Buco". CUP F97H19004100002 – CIG ZC53350933. Approvazione e liquidazione della contabilità lavori di cui al SAL n. 1 e finale e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso tecnico componente la Commissione Comunale di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo per il Pallio della Carriera 2021 – Arch. Walter Baldini  CIG: Z453454052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE S.r.l. (settembre-ottobre-novembre 2021). CIG: Z6B301E63C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ditta RIDA Ambiente S.r.l. (settembre-ottobre-novembre 2021). CIG: 85901575CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incisione segnaletica sentieri montani.Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la fornitura di targhe personalizzate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione n. G09262 – Regione Lazio – Direzione Capitale Naturale, Parchi ed Aree Protette – Manifestazione d'interesse per la selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio – PROGETTO OSSIGENO. “Ripristino e riqualificazione del verde urbano e periurbano” di messa a dimora di alberi e arbusti nel territorio del Comune di Carpineto Romano”. Affidamento incarico servizio assistenza tecnica messa a dimora piante, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 della Legge di conversione n. 108/2021. CIG: ZAB3445316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e pospolari Anno  2021. Festival Buskers XXX1 ed. Rendiconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019, come integrato dal D.M. Interno 30 gennaio 2020 e dal D.M. Interno11 novembre 2020.  “Interventi volti all’estensione della Pubblica Illuminazione sul territorio comunale località Cesa Marzo”. CUP: F91B21004270001. Impegno di spesa e affidamento per nuovo allaccio energia elettrica alla Global Power S.p.A. CIG: Z533444045.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell’ambito del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore - Urbanistica ed Ambiente - Anno 2021. CIG: ZE4300C92D. Liquidazione professionista - 4° trimestre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione del verde pubblico (stagione estiva 2018). Liquidazione fattura alla ditta Edilizia Baccari S.r.l. CIG: Z102410F9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio, rinnovo dell’abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL ed impegno della spesa - Anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio, rinnovo abbonamento alla piattaforma di ACI PRA di Ancitel Digitale ed impegno della spesa - Anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019, conv. con L. n. 58/2019, integrato dal D.M. Interno 30 gennaio 2020 e dal D.M. Interno 11 novembre 2020: “Interventi volti all’estensione della pubblica illuminazione sul territorio comunale in località Contrada Cesa Marzo”.  CUP: F91B21004270001. CIG: 8890435B0B. Approvazione liquidazione anticipazione 30% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 207, comma 1, Legge 77/2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, Legge 21/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza di Via della Foresta”.  Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.S.P. e C.S.E., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 della L. n. 108/2021. CUP: F97H19004140002. CIG: Z23341A170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Messa in sicurezza di Via della Foresta”. Affidamento incarico esecuzione indagini geognostiche e redazione della relazione geologica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 della L. n. 108/2021. CUP: F97H19004140002. CIG: ZF83413526.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2021. XXXXI Edizione festival buskers. Liquidazione saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. “Sistemazione della Strada loc.tà Valle Cisterna”. Affidamento incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.S.P. e C.S.E., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 della L. n. 108/2021. CUP: F97H19004110002. CIG: ZBB3412A97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (settembre 2021). CIG: 8828203F91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga.  Impegno di spesa e affidamento fornitura grafiche e stampe materiale pubblicitario campagna di sensibilizzazione. CIG: Z343410343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per eliminazione barriere architettoniche. Legge n. 13/1989. Cod. A0009.00 - Richiedente C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche 4° settore, Urbanistica. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z95340B770.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione associata del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga. Integrazione contrattuale per l’acquisizione di contenitori per la raccolta porta a porta – utenze NON DOMESTICHE per il Comune di Carpineto Romano, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: 6695055629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto “CARPINETO SICURA”, partecipazione ai patti per l’attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di video sorveglianza, di cui al D.L. 20 Febbraio 2017 n.14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 Aprile 2017 n.48. – Annualità 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di Spesa di € 1425,33 a favore della Società S.I.A.E. sita in Viale della Letteratura 30 – 00144 Roma, Partita Iva: IT00987061009, per Manifestazione “Estate Carpinetana 2021”: eventi culturali, teatrali e musicali previsti per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di sanificazione dei locali dei plessi scolastici cittadini. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z3B33FEFAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Incarico per supporto al R.U.P. per assistenza tecnica specialistica nell’aggiornamento del progetto degli impianti elettrici. Liquidazione fattura. CUP: F97B18000310006. CIG: Z4D32CE9A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Incarico per supporto al R.U.P. per assistenza tecnica specialistica nell’aggiornamento del progetto degli impianti meccanici. Liquidazione compenso professionale. CUP: F97B18000310006. CIG: Z0732CE966.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.224 del 29/10/2021, per il servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale delle strade comunali - Ditta: 3S Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione accessoria al personale dipendente a titolo di straordinario ed indennità varie. Mesi di ottobre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuzaione Delibera n°155/2020. Interventi di solidarietà in sostegno di cittadini fragili in conseguenza dell'emergenza Covid. 19. Liquidazione buoni spese mesi di ottobre e novembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per n°1 ospiti inseriti in R.S.A. "Residenza Pontina" periodo settembre-dicembre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per n°1 ospiti inseriti in R.S.A. "AURORA HOSPITAL" periodo novembre-dicembre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione fatture n°179/2021,204/2021 e 222/2021 per servizio di custodia bovini, alla soc. RABIS Srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della Maggioli S.p.A. con sede in Sant'argangelo di Romagna della fattura  2110795 del 31.03.2021 per "contratto di assistenza e manutenzione software J-demos e J-iride anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località “Costa Fredda” (ex P.F. n. 2 del PGAF non più vigente). “Intervento selettivo di una Fustaia di Faggio danneggiata dal vento in Località Monte Semprevisa”. Vendita del materiale legnoso mediante trattativa privata. Aggiudicazione alla ditta Vodice Legnami S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”.  Determina a contrarre per affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.2, L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8979073571.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in regime di autotutela, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i., della determinazione n. 524/2021 recante “Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Determina a contrarre per affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.2, L. n. 108/2021. CUP: F97B18000310006 – CIG: 8964596AA3”, inerente l’indizione della gara in parola e dei documenti di riferimento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato n.3/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di  ottobre  2021  (dal 01/10/2021  al 31/10/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015. Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. – “Lavori di Efficientamento energetico della sede comunale”. CUP: F96J17000320006 - CIG: 76821159 – Ditta ELECTRA Impianti S.r.l. Approvazione della perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 8, comma 8, D.M. 49/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura modulistica on-line. Liquidazione fattura ditta Myo S.p.A. – Anno 2021 – CIG:  Z2A2998992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”. Servizio di stampa tavole progetto definitivo a base di gara. Impegno di spesa e affidamento alla società GL Multimedia. CIG: Z2B33D8B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta risarcimento danni a seguito di sinistro occorso in data 18/05/2021 – Veicolo targa FN109WG di proprietà del Sig. N.U. Impegno di spesa e liquidazione somme in esecuzione di atto transattivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per il servizio di custodia e mantenimento cani  periodo 1° marzo 2021- 30 settembre  2021 - CIG: 8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “STREET WORKOUT ITALIA” Carpineto Romano. Liquidazione saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo-sussidi didattici anno scolastico 2019-2020. Restituzione economie alla Regione Lazio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per sostituzione del bombolone GPL per l’autoveicolo Fiat Punto tg.EJ023NJ, appartenente al Comando di Polizia Locale. Ditta: Modarelli e Mastronardi snc</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale di edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione”.  Determina a contrarre per affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, comma 1 bis, D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a), L. n. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.2, L. n. 108/2021.  CUP: F97B18000310006 – CIG: 8964596AA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido e della sezione primavera “Pane e zucchero” del comune di Carpineto Romano. Rettifica CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria definitiva ammessi all'asilo nido e sezione primavera per l'anno scolastico 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco di operatori economici, ex art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e la soglia comunitaria.  Rif. determinazione n. 603/2020 recante: “Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Approvazione avviso di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dallart. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 del D.L. 77/2021 per “Messa in sicurezza e di adattamento delle aule e degli spazi degli edifici pubblici già adibiti ad uso scolastico per l'avvio anno scolastico 2021-2022”. Intervento su plesso di Via Rerum Novarum. CIG: 8962619B2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dallart. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 del D.L. 77/2021 per “Messa in sicurezza e adattamento delle aule e degli spazi degli edifici pubblici già adibiti ad uso scolastico per l'avvio anno scolastico 2021-2022”. Noleggio di strutture prefabbricate modulari e polifunzionali. CIG: 896269383C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLA CALDARROSTA 2021. IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BAGNO CHIMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 139_21 del 06/10/2021 alla ditta TESEL srl   per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z45307727F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concerto Brusco + DJ. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAGRA DELLA CALDARROSTA 2021. Affidamento organizzazione spettacolo musicale e servizio service per il concerto del 31 ottobre 2021. CIG ZE333AA9C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMUNICAZIONE EVENTI TRAMITE LA MESSA IN ONDA DI SPOT RADIOFONICI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A N. 1 SPOT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio n. tre gonfiabili con operatore e servizi di animazione e spettacoli programmati per l’evento “Immersi nei Lepini” del 26/06/2021. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti a Carpineto Romano. Libreria Punto Scuola SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza educativa e culturale. Liquidazione fatture periodo febbraio - luglio 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 –  Progetti Utili alla Collettività (PUC). Approvazione progetto "VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE-SCUOLABUS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per eliminazione barriere architettoniche. Legge n. 13/1989. Cod. A0011.00 - Richiedente C.M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per eliminazione barriere architettoniche. Legge n. 13/1989. Cod. A0010.00 - Richiedente D.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per eliminazione barriere architettoniche. Legge n. 13/1989. Cod. A0012.00 - Richiedente V.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione  batteria  Punto Evo targata ED832GJ.Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria impianti idrici su beni di proprietà comunale (acquedotto “Il Carpino" e scuola elementare/materna). Liquidazione fattura ditta Cacciotti Alessandro. CIG: Z3B333FAA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento del servizio di tagliando per l’autoveicolo Fiat Punto tg. EJ023NJ, appartenente al Comando di Polizia Locale, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: Drive Motors Srls CIG: Z9B337D07C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell’ambito del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore Urbanistica ed Ambiente dell’Ente – ANNO 2021. CIG: ZE4300C92D. AMPLIAMENTO ORARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il pranzo con il commissario di Polizia di Stato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione mese di maggio e giugno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela della determinazione  n. reg. gen. 342 del 20/07/2021 e conclusione del procedimento indetto con la determinazione n. reg. gen. 258 del 1° giugno 2021 senza procedere all’affidamento della gestione del Centro anziani.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somme eccedenti le rette dovute per il pagamento delll'asilo nido comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza della Corte di appello di Roma n. 832/2019. Riconoscimento debito fuori bilancio. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo omologazione campo sportivo comunale “Ludovico Galeotti". Richiesta di deroga all’uso del campo. Impegno di spesa per oneri di istruttoria in favore della L.N.D. SERVIZI S.r.l. CIG: Z2F3378646.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria residenti a Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di  settembre  2021  (dal 01/09/2021  al 30/09/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali per sanificazione scuolabus comunali. CIG Z56335FCD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo ad affidamento incarico a legale per lo studio e preparazione della difesa dell’ente in un eventuale procedimento giudiziario derivante dall’attuale situazione del servizio di depurazione nel Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico  legale per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso innanzi al TAR Lazio dall’Associazione Centro sociale anziani “Silvio Carpeto APS”, per l’annullamento della determinazione n. reg. gen. 342 del 20/07/2021.Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA “PANE E ZUCCHERO”. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio assistenza educativa e culturale - Anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. CIG 89293604FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA N. 155 DELL'11/12/2020- INTERVENTI DI SOLIDARIETA'  IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CNSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID -19. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA MESI DI LUGLIO,  AGOSTO E SETTEMBRE 2021. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. n. 267/2000, a favore di A.T.S. S.r.l. s. per il servizio di istallazione NAS hard disk di rete e del software Iperius Backup Essential . CIG Z84336411E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio bus con conducente per marcia della pace 2021. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione accessoria a titolo di straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di settembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura giacche in soft shell per Gruppo Comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura ditta Francesco Tortora. CIG:ZD831F5324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento rette RSA “FONDAZIONE TURATI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Impegno di spesa anno 2021 per n. 2 ospiti, di cui n. 1 inseriti della struttura regionale accreditata VILLA ALBA di Roma e n. 1 inserito nella struttura accreditata CASA S. GIUSEPPE CENTRO DI RIABILITAZIONE OPERA DON GUANELLA DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spettacolo “Le più belle frasi di Osho“. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione  Città del Tartufo.  Impegno e liquidazione quota associativa 2021 e  quote associative pregresse dovute nel 2021 e impegno quote pregresse dovute nel 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo abbonamento servizi Primus POWER PACK (redazione e gestione contabilità opere pubbliche). Impegno di spesa e affidamento alla società Acca Software S.p.A. CIG: Z1333526AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rassegna letteraria “Il talento delle donne si racconta a Carpineto Romano”. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC n. 558/2018 – "Piano Degli Investimenti Annualità 2021", ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019. Intervento n. 63, cod. n. 172 – "Sistemazione della strada di collegamento Pian delle Faggeta – Fonte S. Buco". Affidamento diretto lavori, ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge di conversione n. 120/2020, modif. dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 D.L. 77/2021. CUP F97H19004100002 – CIG ZC53350933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme al Comune di Campodipietra   (Provincia di Campobasso) per versamento TARI  anno  2017   ad Ente Locale  incompetente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (luglio-agosto 2021). CIG: 8828203F91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la gestione del servizio di igiene urbana ambientale nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021. Minerva Scarl - CIG: 8993858E66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento del servizio di ospitalità alberghiera per il personale volontario operante nell’ambito dell’attività di chippatura cani del 3 Ottobre 2021. Ditta: Villa Olimpia B&amp;B CIG: Z353344A6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2021 - IMMERSI NEI LEPINI. Liquidazione contributo straordinario all'Associazione "Il Carpino", all'associazione  Sbandieratori e musici dei 7 rioni storici e alla Associazione "Compagnia popularia".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione di Giunta comunale n. 42/2021. Liquidazione integrazione contributo starordinario all’associazione A.S.D. Gioco Sport.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento per interventi di manutenzione ordinaria impianti idrici su beni di proprietà comunale (acquedotto “Il Carpino” e scuola elementare/materna). CIG:Z3B333FAA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta e ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione di spesa Ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: Z0F327C9BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione territorio comunale e immobili di proprietà comunale. Liquidazione fatture Ditta LC PEST CONTROL. CIG: ZB0320EAOA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione automobile FIAT PANDA VAN adibita a servizio di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento. CIG:Z95333D61F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento fornitura piante ed essenze floreali per arredo urbano cittadino. CIG:Z12333CF3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG:ZCF305FFD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale sito in Via Cavour n. 24. Liquidazione fattura ditta Fiocco Adriano. CIG:ZCF32C8D37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sacchi pattumiera N.U. Liquidazione fattura ditta Solini Marcello. CIG:Z5C28A5CB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01) a SAF S.p.A. di Colfelice (FR) dal 16/07/2021 al 10/08/2021. CIG:Z8A3283E38. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell’ambito del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore - Urbanistica ed Ambiente - Anno 2021. CIG: ZE4300C92D. Liquidazione professionista - 3° trimestre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione copertura assicurativa manifestazione "Immersi nei Lepini - Tra sport, natura e cultura”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA. Liquidazione servizio service per concerto Brusco+ Dj. CIG ZC932D9067.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione e collaudo serbatoio veicolo Fiat Punto targato ED832Gj – Liquidazione di spesa.  CIG: Z793118761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA POSTERIORE DX Pulmino Scuolabus, targato CS038GV. CIG: Z403169EBF. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per sostituzione alzacristalli posteriori sx e dx su Fiat Punto, targata ED832GJ. CIG: ZDD3253873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia immobili comunali. Liquidazione spesa mese di luglio 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia  Immobili Comunali-Liquidazione spesa mese di  Giugno  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. N. 267/2000 a favore di A.T.S. srl. fattura elettronica nr.47_2021 del 22/09/2021. CIG ZD830772E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio mensa scolastica perodo settembre - dicembre 2021. CIG ZEB33210CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto contrassegni disabili. Impegno di spesa CIG Z9F331E2D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio bus con conducente. Impegno di spesa. CIG  Z37331F7CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo straordinario alla Pro Loco Carpineto per l’organizzazione del concorso “Il giardino dell’artista”. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. CUP: F96J17000320006. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ACCONTO. ANNO 2021. CIG: ZE733145BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA. Liquidazione spesa per ospitalità artisti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE. Liquidazione fattura n. 07/2021 del 06/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.61-FE, per la fornitura di  n° 2 gazebo. Ditta: ARTUM Agency</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione accessoria a titolo di straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di agosto 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di Tesel S.r.l. Fattura elettronica  n. 93_21 per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale. II trimestre 2021. CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07). Annualità 2021. Liquidazione fatture alla ditta Refecta S.r.l. CIG: Z4730DD18E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08), periodo 16/07/2021 – 10/08/2021. CIG: Z103287A7B. Liquidazione fatture ditta REFECTA S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiali edili per interventi finalizzati al miglioramento del decoro del cimitero comunale. Rif. Det. n. 355/2021. Integrazione impegno di spesa. CIG: ZDA329C666.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per eliminazione barriere architettoniche. Legge n. 13/1989. Cod. A0008.00 - Richiedente S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE S.r.l. (luglio-agosto 2021). CIG: Z6B301E63C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ditta RIDA Ambiente S.r.l. (luglio 2021). CIG: 85901575CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto a pensione anticipata "quota 100" della dipendente Gavillucci Emanuela</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura servizio service per il concerto folk del 31/07/2021 e per n. 8 spettacoli ad agosto 2021 e organizzazione di un concerto per il giorno 26 agosto 2021.  CIG  Z5E32A3CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e revisione scuolabus comunali Mercedes 814D Targato CS038GV e Iveco Daily targato DB676WE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio conduzione scuolabus anno scolastico 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sanificazione Pulmino Scuolabus, modello Mercedes D814, targato CS038GV, e pulmino modello Fiat Daily 40/130, targato DB676WE - CIG:ZDE32D8E38. Liquidazione fattura n. 494/001_2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  a favore di Maggioli Spa per la fornitura di n.762  fogli per registri  di Stato Civile , anno 2022,  n. 50 Mod A P6 scheda di  famiglia, n. 50 Mod. A P5 scheda individuali maschili. CIG ZA032FF7DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019, conv. con Legge n. 58/2019, come integrato dal D.M. Interno 30 gennaio 2020 e dal D.M. Interno 11 novembre 2020: “Interventi volti all’estensione della pubblica illuminazione sul territorio comunale in località Contrada Cesa Marzo”.  Affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 del D.L. n. 77/2021 e ss.mm.ii.  CUP: F91B21004270001. CIG: 8890435B0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate Carpinetana. Liquidazione contributo ATCL,  Convivium pro musica e AVB Carpineto is blues.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di ordine pubblico periodo luglio-ottobre 2020 per servizi predisposti dalla Polizia Locale sulla base dell’Ordinanza del Questore di Roma per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 per € 1.625,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un’area attrezzata adibita a “parco avventura”. Incarico di consulenza tecnica e supporto per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Liquidazione fattura. CIG: Z20320CFF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema di convenzione ed affidamento del servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali ed infrastrutturali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, avvenuti sulle strade di competenza del Comune di Carpineto Romano, per interventi eseguiti in situazioni di emergenza, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme al Comune di Maenza (LT) per versamento IMU   e  TASI  anno 2019 ad Ente Locale  incompetente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore della Farmacia Il Ponte S.r.l. per la fornitura di n. 180 test antigenici rapidi naso- faringei qualitativi del virus SARS – COV-2 . CIG:  ZD42F6C9C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 205/2017, art. 1, commi 853 e 854. Recupero del dissesto idrogeologico in località “Cima di Prato” – Ripristino alveo del “Fosso della Valle”. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. CUP: F93B16000000001 – CIG: 8732753FBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) come successivamente integrato dal D.M. Interno 30 gennaio 2020 e dal D.M. Interno 11 novembre 2020: “Interventi volti all’estensione della pubblica illuminazione sul territorio comunale in località Contrada Cesa Marzo”.  Affidamento Incarico di Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a, sub. 2.1 del D.L. 77/2021. CUP F91B21004270001. CIG: Z1D32E8A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido e della sezione primavera “Pane e zucchero” del comune di Carpineto Romano.Aggiudicazione e approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione di un concorso pubblico, per soli esami, per la per la copertura a tempo parziale 50% (n. 18 ore settimanali) e indeterminato di n.1 posto, profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C posizione di accesso C1. Approvazione schema del bando di concorso e dei relativi allegati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 – DGR 398 del 28/07/2015. Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” relativa all’Azione 4.1.1. – Lavori di “Realizzazione di interventi di efficientamento energetico della sede comunale di Carpineto Romano mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale”. CUP F96J17000320006 – CIG 76821159D6. Liquidazione del Certificato di pagamento n. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli SPA. Liquidazione fattura nr. 0002131947 per il rinnovo del certificato di sicurezza X509 da parte della ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna. – CIG. ZCE3259383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di  agosto  2021  (dal 01/08/2021  al 31/08/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate Carpinetana 2021. Impegno spesa per ospitalità artisti. Impegno di spesa per menù artisti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento del servizio di sostituzione del bombolone GPL per l’autoveicolo Fiat Punto tg.EJ023NJ, appartenente al Comando di Polizia Locale, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: Modarelli e Mastronardi snc</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Affidamento lavori alla ditta C.I.G.A.L. S.r.l.s. CIG: 8221375D43 – CUP: F93J20000030004. Liquidazione del Certificato di pagamento n. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per operazioni catastali relative al centro polivalente. Liquidazione saldo competenze professionali. CIG: ZCC276B2C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019. Contributo agli enti locali per le spese di progettazione, relative ad interventi di messa in sicurezza. Anno 2020. Affidamento dell’incarico di Progettazione definitiva – esecutiva. “Messa in sicurezza della parete sud – ovest sottostante la Torre Civica”. CUP: F98D20000030001. CIG: 8649590B76. Liquidazione anticipazione 30% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 207, comma 1, Legge 77/2020 e dall’art. 13, comma 1, Legge 21/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria provvisoria asilo nido e sezione primavera "Pane e Zucchero".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA. Affidamento servizio service per concerto Brusco+ Dj. CIG  ZC932D9067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sanificazione Pulmino Scuolabus, modello Mercedes D814, targato CS038GV, e pulmino modello Fiat Daily 40/130, targato DB676WE . Impegno di Spesa. CIG:ZDE32D8E38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa, ai sensi degli art. 183 e 191 del D.lgs. n. 267/2000, a favore di TM Consulting S.r.l. P.IVA 07052751216 del servizio di recezione e gestione on line delle domande di partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione di n.1 (uno) Istruttore Amministrativo CIG: Z0932D2C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione, del servizio di gestione dell’asilo nido e della sezione primavera “Pane e zucchero” del comune di Carpineto Romano. CPV 85320000-8 / 80110000-8. Nomina commissione giudicatrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Affidamento incarico per supporto al R.U.P. per assistenza tecnica specialistica nell’aggiornamento del progetto degli impianti meccanici. CUP: F97B18000310006. CIG: Z0732CE966.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Affidamento incarico per supporto al R.U.P. per assistenza tecnica specialistica nell’aggiornamento del progetto degli impianti elettrici. CUP: F97B18000310006. CIG: Z4D32CE9A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Servizio di gestione, noleggio e distribuzione delle biciclette a pedalata assistita (e-bike) di proprietà dell’Ente, da attivarsi nel territorio comunale”. Affidamento temporaneo alla ditta “Pizzeria Simone” di Simone Raponi per finalità di promozione turistica e valorizzazione della Welcome Area già concessa in locazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2021. XXXXI Edizione festival buskers. Liquidazione acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di materiali da costruzione per manutenzione beni comunali. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZB7329C4CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale sito in Via Cavour n. 24. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZCF32C8D37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di  luglio  2021  (dal 01/07/2021  al 31/07/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE CARPINETANA 2021. XXXI Edizione festival buskers. Impegno di spesa. CIG Z7D32C6F45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0002119289 del 21/05/2020  della Ditta Maggioli S.p.A relativa all’attività di supporto da remoto al personale addetto alla procedura j-demos. CIG ZF42C134CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio refezione scolastica asilo nido e sezione primavera. Liquidazione fatture periodo novembre 2020 -  giugno 2021. CIG:Z4E2FC3A30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate Carpinetana 2021. Impegno di spesa per contributi ATCL,  Convivium pro musica e AVB Carpineto is blues.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale (n.34 ore settimanali) a tempo pieno (n. 36 ore settimanali) di n. 1 Istruttore Amm.- Contabile cat. C/2 del CCNL Funzioni Locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga del contratto a tempo determinato e parziale al 50% di n. 1 istruttore di vigilanza cat. C/1 del CCNL Funzioni Locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione accessoria a titolo di straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di luglio 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio refezione scolastica  scuola dell’infanzia e primaria. Liquidazione fatture periodo febbraio -  giugno 2021. CIG: 86180163C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale 2020. Iniziative per la valorizzazione delle tradizioni natalizie carpinetane. Liquidaziona fattura fornitura pandorini.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spettacolo “Le più belle frasi di Osho“. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate Carpinetana 2021. Impegno di spesa per il pagamento dei diritti d’autore alla SIAE per gli spettacoli di Agosto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali relativi al primo semestre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione Asilo Nido e Sezione Primavera. Liquidazione fatture mese di gennaio e periodi dal 01/02/2021 al 05/02/2021 e dal 15/02/2021 al 19/02/2021. CIG: Z30300A568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione Asilo Nido e Sezione Primavera. Liquidazione fatture periodo di maggio e giugno 2021. CIG: Z7E318F7D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festa della Montagna. Copertura assicurativa  escursione sul monte Semprevisa "Cima Nardi" e giro in E-bike. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione porzione di terreno di proprietà comunale, Foglio 43, particella 876, a favore della Società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit S.p.A.). Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione Asilo Nido e Sezione Primavera. Liquidazione fatture periodo marzo e aprile 2021.  CIG: Z30300A568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento rette RSA “SAN RAFFAELE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate Carpinetana 2021. Impegno spesa per ospitalità artisti. Affidamento somministrazione pasti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione riparazione scuolabus DAILY 40.13 targato DB676WE, sostituzione batteria 100 AH e manutenzione veicolo modello FIAT Ducato 2800D targato BL595XC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto  legge 28 gennaio 2019, n. 4  - “ Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito dalla legge 28/03/2019, n. 26. Progetti utili alla collettività ( PUC ). Acquisto dispositivi, dotazioni, attrezzature e materiali per attivazione progetto di Manutenzione del Verde e decoro urbano. CIG: ZC132A917B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio. Finanziamento per la realizzazione del Progetto denominato “Festival del patrimonio dei Monti Lepini. Radure: spazi culturali lungo la via Francigena del Sud”. Approvazione consuntivo spese.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato anticipo  2/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato n.1/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 58 del 28/07/2021 Compenso al Revisore dei conti. Anno 2021- acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato n.2 /2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. liquidazione fattura nr. 31_2021 del 13/07/2021.Fornitura apparecchiatura informatica per il settore economico finanziario Installazione e configurazione di tutti i programmi in uso all’Ente. CIG ZE832620D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate Carpinetana 2021. Affidamento servizio service per ill concerto degli sbandieratori del 1° Agosto 2021.  CIG  Z5E32A3CF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta A.T.S. srl per  noleggio fotocopiatrice II  trimestre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura TESEL SRL per servizio di elaborazione paghe e contributi. Mensilità aprile-giugno 2021. CIG: Z45307727F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 38/PA del 13/07/2021 alla ditta Tortora Francesco  CIG: Z0032597CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio fornitura, trasporto, montaggio e smontaggio struttura artificiale per la pratica di arrampicata sportiva con corda. Liquidazione di Spesa. CIG: ZD5322124F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa per Acquisto 200  Borracce da 400 ml in alluminio con rifinitura lucida.  CIG: Z053091F5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa per fornitura manifesti, biglietti lotteria, grafica e locandine, per festeggiare ricorrenza “90 Anni S.S.D. Semprevisa”. CIG: Z8F3118868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa per acquisto materiale Biblioteca Comunale (Custodie talloncini prestito; Etichette adesivi; Cartoncini utente; Tessere biblioteca).CIG: ZF93118A81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione lettera di invito e allegati per l’affidamento in concessione, del servizio di gestione dell’asilo nido e della sezione primavera “Pane e zucchero” del Comune di Carpineto Romano tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76. e avvio RdO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino (stagione estiva 2021). Liquidazione fattura ditta EDIL VERDE di Porcari Marco. CIG: Z0631F6DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiali edili per interventi finalizzati al miglioramento del decoro del cimitero comunale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZDA329C666.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta e ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura Ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: Z0F327C9BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato 1/2021  - spese sostenute per la fornitura di carburante   per i mezzi comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali anno 2021/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali anno 2021/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n. 1/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Archiui Musei pro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG:ZCF305FFD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria spogliatoio campo di calcio. Liquidazione fattura ditta Cacciotti Alessandro. CIG: Z4D31F668B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) a REFECTA S.r.l., presso impianto di stoccaggio, trattamento, smaltimento e recupero di Cisterna di Latina (LT), periodo 16/07/2021 – 10/08/2021. CIG: Z103287A7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01) a SAF S.r.l. di Colfelice (FR) dal 16/07/2021 al 10/08/2021. CIG: Z8A3283E38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento del servizio di tagliando per l’autoveicolo Fiata Panda tg. YA123AK, appartenente al Comando di Polizia Locale, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: L’Auto &amp; Mancini Srl CIG: Z6C328982E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento gestione centro anziani Silvio Carpeto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di  giugno 2021  (dal 01/06/2021  al 30/06/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>“UNA TANTUM” a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e/o canone di locazione. Liquidazione contributi assegnati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di A.T.S. srls.  Fattura elettronica  n. 30_2021 per il servizio di fornitura apparecchiatura informatica per il 1° settore amministrativo - affari generali. Installazione e configurazione di tutti i programmi in uso all’Ente . CIG Z59323EACF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA N. 155 DEL 11/12/2020 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZADELL’EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento fornitura conglomerato bituminoso flussato a freddo. CIG: Z6F3236E56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione accessoria a titolo di straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di giugno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consorzio intercomunale “I Castelli Della Sapienza”, Piazza Pilozzi, Valmontone. Adempimenti ai sensi dell’art. 7 dello Statuto. Liquidazione quota consortile anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI  anno 2021 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme al Comune di Maenza (LT) per versamento IMU   e  TASI  anno 2018 ad Ente Locale  incompetente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura generica di attrezzature e materiali edili, elettrici e da ferramenta e ad uso della squadra di manutenzione. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z0F327C9BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE. LIQUIDAZIONE FORNITURA LUMINARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.111/E ditta Monsignor Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.110/E ditta Monsignor Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di Ristrutturazione e adeguamento sismico ed efficientamento energetico". Incarico redazione relazione geologica. Codice CIG: Z662C0487A. Liquidazione professionista.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per il servizio di custodia e mantenimento cani periodo 1° novembre 2020- 28 febbraio  2021 -  CIG: 8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di noleggio e manutenzione di n. 4 (quattro) stampanti multifunzioni A3 per le esigenze degli Uffici e della Biblioteca comunale,  unitamente al servizio di manutenzione straordinaria, assistenza informatica e manutenzione del sito internet. CIG Z7E326FC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento di servizi di telefonia mobile noleggio e manutenzione di un cellulare Samsung A21s 32 GB e della fornitura di una SIM per il Coordinatore del gruppo comunale di protezione civile, mediante adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 8".  CIG  Z463270BA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa di Euro 17726,21, comprensivo di oneri riflessi, a favore del Comune di Colleferro, a titolo di rimborso delle competenze stipendiali relative ai mesi di luglio-dicembre 2020 e tredicesima mensilità accreditate per l’utilizzo in convenzione di n. 9 ore del dipendente comunale, Massimo Santucci, qualifica di Istruttore Direttivo Contabile cat. D, pos. Economica D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta Municipale Propria. Provvedimento di rimborso presentata da Onorati Piero relativa all’anno 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Un paese ci vuole 2020” - Avviso pubblico per la valorizzazione dei piccoli comuni del Lazio - «Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici in termini di arredo urbano e spazi di aggregazione – “REFA’ Isole di Socialità”». Determina a contrarre per affidamento dei servizi attinenti l’organizzazione e la gestione esecutiva del progetto, D.L., C.S.E. e coordinamento delle attività di progettazione e laboratorio.  CUP: F99J20001160002 – CIG: Z0E326AD1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la gestione del servizio di igiene urbana ambientale nei mesi di luglio-agosto-settembre 2021. Minerva Scarl - CIG: 8828203F91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (maggio-giugno 2021). CIG: 8737224954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale delle strade comunali, tramite Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016, fino al 31/12/2021 ed impegno della spesa. Procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ditta RIDA Ambiente s.r.l. (maggio-giugno 2021). CIG: 85901575CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE s.r.l. (maggio-giugno 2021). CIG: Z6B301E63C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 51 a 58 e ss.mm.ii. “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada di collegamento Via Costa – S.Sosso – Portella”. Servizi di ingegneria ed architettura relativi alla Progettazione definitiva – esecutiva. CUP: F93D20000000001 – CIG: 874042393A. Liquidazione anticipazione 30% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 207, comma 1, Legge 77/2020 e dall’art. 13, comma 1, Legge 21/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura nr. 5600000017 del 21/06/2021 alla ditta BLUBE S.R.L. . per acquisto buoni-pasto. CIG ZC432305C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di maggio 2021  (dal 01/05/2021  al 31/05/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto  materiale di cancelleria per ufficio CIG: Z0032597CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiatura informatica per il  settore economico finanziario Installazione e configurazione di tutti i programmi in uso all’Ente. Impegno di spesa e affidamento. CIG ZE832620D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento licenza programma Primus-C s/n 64061839 per attivazione servizio redazione capitolati opere pubbliche. Società Acca Software S.p.A. CIG: ZF23170B83. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli SpA. Liquidazione fattura nr. 0002120816 del 19/05/2021 riguardante canone di assistenza e manutenzione software anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione giornata di formazione applicativa al software sir@web j-trib, Liquidazione fattura n. 0002123256 del 31/05/2021. CIG. Z922C7C177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino carrozzeria, sostituzione luci, fanalini, e tappezzeria LAND ROVER TG: ZA728FZ Liquidazione fattura Reggio Angelo. CIG: Z003198461.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio pneumatici fuoristrada LAND ROVER (TG: ZA728FZ). Liquidazione fattura Ciotti Gomme srl. CIG: ZA2316E15C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il rinnovo del certificato di sicurezza X509 da parte della ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna. – CIG. ZCE3259383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione del verde pubblico. Liquidazione fattura OR.FA.RO. S.r.l. CIG: ZCD31340AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione, del servizio di gestione dell’asilo nido e della sezione primavera “Pane e zucchero” del comune di Carpineto Romano. Determinazione a contrattare. CPV 85320000-8 / 80110000-8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per la formazione del Piano regionale triennale 2018-2020 e dei Piani annuali di edilizia scolastica di cui al Decreto interministeriale n. 47/2018. Aggiornamento della graduatoria per l’anno 2020 – Progetto definitivo Scuola Media Leone XIII. Incarico esterno di supporto al R.U.P. per assistenza tecnica nella redazione del progetto definitivo. CIG: ZD32F6AE0A – Liquidazione spettanze professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione di Giunta comunale n. 42/2021. Liquidazione contributo starordinario all’associazione A.S.D. Gioco Sport.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione alzacristalli portiere posteriori  Fiat Punto Targata  ED832GJ - Impegno di spesa. CIG ZDD3253873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rassegna letteraria “Il talento delle donne si racconta a Carpineto Romano”. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estate Carpinetana 2021. Affidamento servizio service per spettacoli teatrali e musicali. CIG Z6F324BBB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di Giunta n. 45/2021. Liquidazione contributo straordinario a persona in situazione di grave disagio psico-fisico e di povertà assoluta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Estate Carpinetana 2020”-Liquidazione spesa fornitura sedie da giardino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio ed impegno della spesa per il rinnovo dell’abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL - anno 2021 Importo € 662,00 oltre IVA. CIG: ZA9324CF40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto e installazione luminarie artistiche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell’ambito del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore - Urbanistica ed Ambiente - Anno 2021. CIG: ZE4300C92D. Liquidazione professionista - 2° trimestre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto e approvazione graduatoria di cui alle domande pervenute entro il 31/12/2020 per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per fornitura di materiale inerente la cattura dei bovini inselvatichiti vaganti su territorio comunale sprovvisti di marche auricolari mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: Grenga Carlo Antonio. CIG: ZB2313D160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per supporto al gruppo di lavoro intersettoriale denominato "Gruppo P.E.B.A.", finalizzato alla redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Carpineto Romano. CIG: Z352D867FD. Liquidazione spettanze professionisti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07). Annualità 2021. Liquidazione fattura alla ditta Refecta S.r.l. CIG: Z4730DD18E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Consolidamento del versante occidentale della rupe” – Acquisizione sanante ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. delle aree oggetto di intervento. ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15, LEGGE 7/8/1990 N. 241, PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO E AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO – APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura per la copertura a tempo parziale n. 18 ore settimanali e determinato di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza, Categoria C- posizione economica C1 del CCNL Funzioni Locali. Approvazione dell’Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti e relativo schema di domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiatura informatica per il 1° settore amministrativo e affari generali. Installazione e configurazione di tutti i programmi in uso all’Ente. Impegno di spesa e affidamento. CIG Z59323EACF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa manifestazione "Immersi nei Lepini - Tra sport, natura e cultura”  Impgno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di Maggioli S.p.a. Fattura elettronica n. 2118652 del 30/04/2021 per l’implementazione delle procedure gestionali, attivazione moduli addizionali ed assistenza 2021. CIG ZF42ED771A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo straordinario concesso alla Società Sportiva Dilettantistica Semprevisa in occasione della manifestazione per il 90° Anniversario dalla nascita.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio n. tre gonfiabili con operatore e servizi di animazione e spettacoli programmati per l’evento “Immersi nei Lepini” del 26/06/2021. CIG ZA132378DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio trasporto scolastico. Liquidazione fatture periodo febbraio- marzo 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio pulizia immobili comunale. Liquidazione fatture periodo febbraio-aprile 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di buoni-pasto a favore della Società Cooperativa Italiana di Ristorazione CIR FOOD P.IVA 00464110352   CIG:ZC432305C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 a favore di A.T.S. S.r.l. s. Fattura elettronica n. 13_2021 per il servizio di assistenza informatica e videosorveglianza. Primo semestre 2021. CIG ZD23009543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di Kybernes Group S.r.l.  Fattura elettronica n. 33FPA del 30/12/2020 per assistenza informatica relativa al trimestre 01/10/2020 – 30/12/2020. CIG Z1F29AFF1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione del “Servizio di gestione, noleggio e distribuzione delle biciclette a pedalata assistita (e-bike) di proprietà dell’Ente, da attivarsi nel territorio del comune di Carpineto Romano”. Determina a contrarre ed approvazione modalità e documentazione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione mese di aprile 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concerto Brusco + DJ. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Pulizia  Immobili Comunali-Lliquidazione spesa maggio 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per fornitura, trasporto, montaggio e smontaggio struttura artificiale per la pratica di arrampicata sportiva con corda - CIG ZD5322124F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio stampa e fornitura di n. 70 locandine per l’evento “Immersi nei Lepini” del 26/06/2021 alla tipografia Francesco Tortora. CIG Z26321E80B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione accessoria a titolo di straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di maggio 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (marzo-aprile 2021). CIG: 86535428C2, 8737224954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 205/2017, art. 1, commi 853 e 854. Recupero del dissesto idrogeologico in località “Cima di Prato” – Ripristino alveo del “Fosso della Valle”. CUP F93B16000000001 – C.I.G. 8732753FBC. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di aprile 2021  (dal 01/04/2021  al 30/04/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un’area attrezzata adibita a “parco avventura”. Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico di consulenza tecnica e supporto per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. CIG: Z20320CFF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di Tesel S.r.l.  Fattura elettronica  n. 56_21 per il servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale. I trimestre 2021. CIG Z2B2E97B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione territorio comunale e immobili di proprietà comunale (annualità 2021). Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZB0320EA0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo allaccio per fornitura energia elettrica alloggio E.R.P. sito in Via S. Giacomo snc. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZD830CC8B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE EVENTI ORGANIZZATI  DAL COMUNE DI CARPINETO ROMANO DA EFFETTUARSI TRAMITE LA MESSA IN ONDA DI SPOT RADIOFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale antinfortunistico. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z9030AA3D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ascensore Centro Studi Leoniani. Liquidazione fatture ditta Schindler S.p.A. (annualità 2020) CIG: Z492CB0D95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione straordinaria spogliatoi campo di calcio in Via Rerum Novarum. CIG: Z4D31F668B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento fornitura giacche in soft shell per Gruppo Comunale di Protezione Civile. CIG: ZD831F5324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso per manifestazione di interesse alla gestione del centro anziani Silvio Carpeto del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di connessione ad internet tramite fibra.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 della fattura elettronica n. FPA 3/20 a favore di Alfalab S.r.l. per il servizio di analisi sierologiche COVID 19 CIG Z9B2F4392C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA N. 155 DEL 11/12/2020 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZADELL’EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI APRILE/MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione scuolabus Mercedes 814  targato CS038GV  -   CIG: Z8830B260A. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Somministrazione pasti troupe Geo&amp;Geo. CIG: ZBC30591C9. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza COVID- 19. Affidamento servizio stampa e fornitura manifesti per avvisi alla popolazione. CIG ZA331D8D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura archetti parapedonali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG:ZBE446B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura segnaletica sentieri montani. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG:Z263106557.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pneumatici per Ape Piaggio. Liquidazione fattura ditta Temofonte &amp; Quatrana snc. CIG:ZCD30D4144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino (stagione estiva 2021). Impegno di spesa e affidamento lavori. CIG: Z0631F6DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gilet alta visibilità. Liquidazione fattura ditta Pesoli Giorgio. CIG:ZE130C2957.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione e collaudo serbatoio G.P.L. FIAT PANDA targa: ED847GJ. Liquidazione fattura ditta Modarelli D.&amp; Mastronardi C. s.n.c. CIG:Z212E7235D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione straordinaria dei servizi igienici del complesso di S. Maria. Integrazione forniture ed interventi su impianti idrico-sanitario ed elettrico. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG:Z843059552.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di Mec Building and Consulting SRLS fattura elettronica n. FPA 12/21 per servizio di sorveglianza sanitaria  ed adempimenti connessi  all’osservanza della  normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. CIG Z6530C2F23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione fattura n° FATTPA1_21/2021, per servizio di guardiania notturna nell’ambito della cattura di bovini vaganti, alla soc. Centro Perizie Liquidative Sas. CIG: Z0031B5FE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento della fornitura di n. 4 pneumatici 4 stagioni per il veicolo FIAT Panda targato YA123YK in dotazione al comando di Polizia Locale, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: Ciotti Gomme Srl  CIG: Z7C31B5F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU anno 2017. Riversamento somme al Comune di Colleferro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Estensione garanzia RCT/RCO ai soggetti percettori del reddito di cittadinanza impegnati in Progetti Utili alla Collettività (PUC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 80_21  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z45307727F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. SRL. Liquidazione fattura nr. 23_2021 del 2904/2021 per acquisto materiale di cancelleria, toner  per gli uffici comunali e riparazione pc ufficio ragioneria. C.I.G. Z2526D3447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 – L.R. 24/12/2010, n. 9, art. 2, cc. nn. 46-50 – Avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” – Lavori di riqualificazione dell’impianto di calcio a cinque. CUP F99H19000650006 – CIG ZA62B656C8. Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 51 a 58 e ss.mm.ii - Contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza. Anno 2020. “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza strada di collegamento Via Costa – S.Sosso – Portella”. CUP: F93D20000000001 – CIG: 874042393A. Affidamento diretto dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla Progettazione definitiva – esecutiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento ripristino carrozzeria, sostituzione luci, fanalini, e tappezzeria LAND ROVER TG: ZA728FZ CIG: Z003198461.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione di n. 1 componente effettivo, in rappresentanza dell’amministrazione, all’interno del CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.  2113918 del 31-03-2021 e fatt. n. 2117489 del 27/04/2021 per rilegatura registri di Stato Civile, anno 2020 a favore di Maggioli spa. CIG n. Z0630CC6FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020 – Misura 07. Intervento 7.2.2 – “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo” – Efficientamento energetico della Scuola Media Leone XIII – Ditta I.C. Servizi Consorzio Stabile a r.l. CUP: F98G18000040006 – CIG: 8382958BC6. Liquidazione di anticipazione del Certificato di pagamento n. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria ascensore di collegamento tra Largo Monti Lepini e Via G. Matteotti . Liquidazione fatture  Schindler S.p.A.. CIG: Z9F2706975; ZAE17C96FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione per l'Edificazione in Zona Agricola per il rilascio di pareri sui Piani di Utilizzazione Aziendale. Liquidazione fattura professionista incaricato Dott. Agr. Raffaele Nalli (Rif. det. n. 173-2009). CIG: ZC73198512.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994-1. Anno 2020 - 2° semestre. Liquidazione fattura FIMA snc - CIG: Z972F6D0DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di A.T.S. srls.  Fattura elettronica  n. 22_2021 per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrice Nascuatech MP C2050AD per ufficio protocollo e fotocopiatrice MP 3010 per ufficio anagrafe. Primo trimestre 2020. CIG Z1718F3875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ditta RIDA Ambiente s.r.l. (marzo-aprile 2021). CIG: 85901575CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE s.r.l. (marzo-aprile 2021). CIG: Z6B301E63C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 – L.R. 24/12/2010, n. 9, art. 2, cc. nn. 46-50 – Avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” – Lavori di riqualificazione dell’impianto di calcio a cinque. CUP F99H19000650006 – CIG Z03317DE9B. Lavori in economia per fornitura e posa in opera porte da calcetto. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa per fornitura di n. 50 marchi auricolari per bovini, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: Farmacia Trucco Srl. CIG: ZD43132622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed affidamento fornitura di piante ed essenze floreali per arredo urbano cittadino. CIG: Z233194251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio gestione ailo nido comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio trasporto scolastico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Approvazione Progetti Utili alla Collettività (PUC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 205/2017, art. 1, commi 853 e 854. Recupero del dissesto idrogeologico in località “Cima di Prato” – Ripristino alveo del “Fosso della Valle”. Determina a contrarre. Aggiornamento del quadro economico di spesa. CUP: F93B16000000001 – CIG: 8732753FBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo straordinario alla Pro Loco Carpineto per l’organizzazione del concorso “Il giardino dell’artista”. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo straordinario all l’ASD Tennis Club per l’organizzazione di due settimane di corsi estivi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibere n. 69 del 7/7/2020 - Manifestazione “Estate Carpinetana 2020”: eventi culturali, teatrali e musicali previsti per i mesi di luglio-agosto-settembre 2020. Liquidazione contributo Ente Pallio della Carriera.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura vestiario operai comunali. Liquidazione fattura ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: Z0D3096044.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sale antigelo per disgelo stradale. Liquidazione fattura ditta SO.CO.GE.SE. s.r.l. CIG: ZE4305AA4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione parcella Avv. Silvia Colaiacomo  per incarico legale di costituzione in giudizio presso T.A.R./Corte d’Appello del  Lazio promossa dai Sigg. Brizzi-Cacciotti. Importo: € 5.740,80 compreso IVA e CNPAA   CIG:Z4623218C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto targhe personalizzate.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione varie (ripristini viari e pulizia stradale). Liquidazione ditta RGL Costruzioni s.r.l. CIG: ZEC30E5F18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio pulizia immobili comunali. Adesione alla convenzione stipulata dalla Città metropolitana di Roma Capitale per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle società partecipate. - Lotto 4 (CIG: 69220700DF - Comuni del Territorio Sud - Est della Città metropolitana di Roma Capitale ed eventuali società partecipate dagli stessi).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore della Farmacia Il Ponte S.r.l. per la fornitura di n. 120 test antigenici rapidi naso- faringei qualitativi del virus SARS – COV-2 . CIG ZE4300E3A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRATURA POSTERIORE DESTRA SCUOLABUS TARGATO CS038GV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento licenza programma Primus-C s/n 64061839 per attivazione servizio redazione capitolati opere pubbliche. Impegno di spesa e affidamento alla società Acca Software S.p.A. CIG: ZF23170B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria del blocco di loculi sito nel settore n. 3, oggetto di fenomeni di infiltrazione da acque meteoriche e degrado dei rivestimenti lapidei. Liquidazione a saldo Ditta Battisti Luca. CIG: Z77304CFAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria ascensore installato presso la sede comunale Piazzale della Vittoria (annualità 2020). Liquidazione fatture ditta Enzo Festucci. CIG: Z53205C75A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento fornitura e montaggio pneumatici fuoristrada LAND ROVER (TG: ZA728FZ). CIG: ZA2316E15C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Forniture varie materiali edili per manutenzioni beni comunali. Liquidazione fatture ditta Gavillucci Alessandra. CIG: Z292BB3B77, Z862BCC62B, Z652CF275E, Z462DDE79F, ZB92ED624C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica. Liquidazione fatture periodo novembre 2020 - gennaio 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di LGM di Laura Mancini per la fornitura di n. 600 mascherine FFP2 per il contenimento della diffusione del COVID-19. CIG Z9F31318D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione scuolabus Mercedes 814  targato CS038GV - Impegno di Spesa. CIG:Z8830B260A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione scuolabus Mercedes 814  targato CS038GV - Impegno di Spesa. CIG:Z8830B260A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura vestiario e materiale antinfortunistico. Liquidazione fatture alla ditta Bongiorno antinfortunistica. CIG: ZD92A1BBE1, Z1F2D82545.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici. Fabbricati Istituto Comprensivo “Leone XIII”. D.G.R. Lazio n. 201/2018. Intervento rientrante nei finanziamenti in materia di edilizia di cui al D.M. 101/2019. Incarico esterno per direzione lavori, misura e contabilità e prestazioni specialistiche relative alla richiesta valutazione progetto VV.F. e S.C.I.A. Scuola Media Leone XIII Via San Pietro. CIG: ZAD2D7EE66. Liquidazione acconto spettanze professionista</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizza assicurativa R.C.A. autovettura targa ED832GJ. Anno 2021. CIG: Z91305A883. Liquidazione premio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizze assicurative R.C.A. e Multirischi: ciclomotore 1 posto targa X4VCMM, autovettura targa ED847GJ. Anno 2021. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z91305A883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa 2021 e liquidazione fatture n°82/2021 e n°83/2021, per servizio di cattura e custodia bovini vaganti, alla soc. ECCELLENZA MEDICA S.a.s. di Bisegna Raffaele. CIG: Z892DFF29F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze RCT/RCO e gestione sinistri. Liquidazione premio copertura Anno 2021. CIG: ZF52FF5C1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza TUTELA LEGALE. Liquidazione premio copertura Anno 2021. CIG: Z492FF63B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione premio polizza infortuni e polizza RCT gruppo comunale di protezione civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione accessoria a titolo di straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di marzo 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali – Ambito territoriale Distretto Socio-Sanitario RM 5/6 del Piano Sociale di Zona di cui alla legge n. 328/2000. Liquidazione maggiorazione retribuzione di posizione responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 17, comma 6 CCNL 21.05.2018- Annualità 2019 – 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di bed and breakfast per troupe Geo&amp;Geo.Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Somministrazione pasti troupe "Borghi d'italia" TV 2000. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto asta pubblica inesitata e cessione in vendita di capi bovini inselvatichiti di proprietà del Comune di Carpineto Romano, alla soc. INALCA SpA di Castelvetro di Modena.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di A.T.S. srls.  Fattura elettronica  n. 11_2021 per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrice Nascuatech MP C2050AD per ufficio protocollo e fotocopiatrice MP 3010 per ufficio anagrafe. Primo trimestre 2021. CIG Z1718F3875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa alla Spep Lazio Cooperativa Sociale di tipo “B”. Servizio di pulizia di locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e Trasporto Scolastico, Gennaio 2021. CIG: Z18300A7C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 19/PA  del 30/03/2021 alla ditta Tortora Francesco  CIG: Z9D31139D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa alla ditta Francesco Tortora di € 671,00 per stampa di 5.000 Buoni Spesa per Emergenza Covid-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA N. 155 DEL 11/12/2020 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZADELL’EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE  SPESA MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento della fornitura di materiale inerente la cattura dei bovini inselvatichiti vaganti su territorio comunale sprovvisti di marche auricolari mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: Grenga Carlo Antonio. CIG: ZB2313D160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale 2020. Iniziative per la valorizzazione delle tradizioni natalizie carpinetane. Liquidazione fattura ditta Gavillucci Alessandra  per fornitura di  materiale: Plexiglass Trasparente; Guaina Poliestere 4MM – 10°°; Ferro Tondo MT.2,50. CIG: Z293004D3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA N. 155 DEL 11/12/2020 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZADELL’EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE  SPESA MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento della fornitura di materiale di vestiario per il personale della Polizia Locale, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: Monsignor Srl CIG: Z85313C058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di marzo 2021  (dal 01/03/2021  al 31/03/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento servizi di manutenzione del verde pubblico. CIG: ZCD31340AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione della manifestazione “Valorizzazione delle tradizioni natalizie carpinetane 2020”. Approvazione rendiconto analitico delle spese sostenute.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell’ambito del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore - Urbanistica ed Ambiente - Anno 2021. CIG: ZE4300C92D. Liquidazione professionista - 1° trimestre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località Nazzani (ex Particella forestale n. 6 del PGAF non più vigente)”. Vendita del materiale legnoso, mediante trattativa privata. Aggiudicazione alla ditta Vodice Legnami S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione luminarie artistiche. Liquidazione fattura Festopolis.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione luminarie artistiche. Liquidazione fattura Nanni Angelo. CIG: ZD1309C137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento fornitura segnaletica sentieri montani. CIG: Z263106557.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la gestione del servizio di igiene urbana ambientale nei mesi di aprile-maggio-giugno 2021. Minerva Scarl - CIG: 8737224954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Liquidazione prestazione professionale per funzioni di Responsabile del Procedimento. Anno 2020 - 2° semestre. (CIG: ZDE2B97931)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Rendiconto  spese sostenute per acquisto carburante per  mezzi comunali  anno 2020/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI anno 2020 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA a favore di MAGGIOLI spa ANNO 2021 CIG. Z9C31323C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015. Riversamento al Comune di Carpino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento della fornitura di n. 50 marchi auricolari per bovini, mediante procedura di affidamento dirett, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: Farmacia San Martino del Dott. Trucco Egidio CIG: ZD43132622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo, impegno della spesa ed affidamento della fornitura di  n° 2 gazebo, mediante procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Ditta: ARTUM Agency CIG: Z223121D79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa, ai sensi degli art. 183 e 191 del D.lgs n. 267/2000,  a favore di LGM di Laura Mancini per la fornitura di n. 600 mascherine FFP2 per il contenimento della diffusione del COVID-19 CIG Z9F31318D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2021/2  per  mezzi  comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di A.T.S. srls.  Fattura elettronica  n. 8_2021 per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrice Nascuatech MP C2050AD per ufficio protocollo e fotocopiatrice MP 3010 per ufficio anagrafe. Quarto trimestre 2020. CIG Z1718F3875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2021/1  per  mezzi  Comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 7/PA  del 15/02/2021 alla ditta Torttora Francesco  CIG: Z323078ACA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione di spesa di Euro 8273.86, a favore del Comune di Colleferro, a titolo di rimborso delle competenze stipendiali relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 accreditate per l’utilizzo in convenzione di n. 9 del dipendente comunale, Massimo Santucci, qualifica di Istruttore Direttivo Contabile cat. D, pos. Economica D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di febbraio 2021  (dal 01/02/2021  al 28/02/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura nr. 5600000005 del 12/02/2021 alla ditta CIR FOOD S. C. per acquisto buoni-pasto. CIG Z773096358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale per la Biblioteca Comunale. CIG ZF93118A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione e collaudo serbatoio veicolo Fiat Punto  targato ED846GJ - Impegno di Spesa. CIG  Z793118761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>"90 anni SSD Semprevisa". Fornitura biglietti lotteria, locandine e manifesti. CIG Z8F3118868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione del Settore Amministrativo n. 118 del 08.03. 2021. Presa d’ Atto del secondo verbale della Conferenza dei Responsabili dei Servizi comunali ed integrazione della graduatoria finale relativa al personale dipendente inquadrato nella categoria “B” del vigente CCNL Funzioni Locali cui attribuire la progressione economica orizzontale dell’anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto  materiale di cancelleria per ufficio CIG: Z9D31139D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per esternalizzazione annuale delle attività di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada. Importo €  117,12  IVA compresa. CIG: Z931DD281A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di Kybernes Group S.r.l.  Fattura elettronica  n. 11FPA del 31/03/2020 per formazione specialistica sul sito. CIG ZC52C106CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di Kybernes Group S.r.l.  Fattura elettronica  n. 24FPA per assistenza informatica relativa al trimestre 01/10/2019 – 31/12/2019. CIG Z1F29AFF1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Versamento quota associativa anno 2021- Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto test antigenici rapidi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Affidamento lavori alla ditta CIGAL S.r.l.s. CIG: 8221375D43 – CUP: F93J20000030004. Approvazione dello Stato di Avanzamento lavori n. 2 a tutto il 04/01/2021, del certificato di pagamento n. 2, dello Stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento del Cimitero Comunale, Stralcio V, blocchi C e D, per la realizzazione di n. 276 loculi. Approvazione schema di contratto di concessione d’uso dei loculi cimiteriali e autorizzazione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione strade vicinali (Località: Porciani, Scarangi e Casalini). Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CUP: F94E19000310002 CIG: Z8829FE6F4. Liquidazione in acconto spettanze professionista.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale 2020. Iniziative per la valorizzazione delle tradizioni natalizie carpinetane. Liquidazione spese.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo al CAI per la relizzazione della segnaletica dei sentieri natura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 – L.R. 24/12/2010, n. 9, art. 2, cc. nn. 46-50 – Avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” – Lavori di riqualificazione dell’impianto di calcio a cinque. Incarico servizi di ingegneria relativi a progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura, contabilita’ e redazione certificato regolare esecuzione. CIG ZEF2B48BFD. LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera di Giunta n.13/2021. Liquidazione contributo alla Fraternità Agostiniana Secolare Padre Maestro a titolo di rimborso spese per fornitura energia elettrica ed uso locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura ed installazione nuovo gruppo frigo a pompa di calore a servizio della sede comunale. Liquidazione fattura alla ditta E.C.I.T. S.r.l. CIG: Z782F970F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (gennaio-febbraio 2021). CIG: 86535428C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione straordinaria dei servizi igienici del complesso di S. Maria. Liquidazione ditta EDIL CASTRUCCI FABIO srls: CIG: ZEA305926B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020 – Misura 07. Intervento 7.2.2 – “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo” – Efficientamento energetico della Scuola Media Leone XIII – Ditta I.C. Servizi Consorzio Stabile a r.l.  CUP: F98G18000040006 – CIG: 8382958BC6. Approvazione della perizia di variante senza modifica dell’importo contrattuale né alterazione della natura del contratto. Approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 e relativo certificato di pagamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione giornate di formazione applicativa al software sir@web j-trib, j-serfin. Liquidazione fattura n. 0002130577 del 31/08/2020, fattura n. 0002133960 del         21/09//2020. CIG. Z922C7C177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (novembre-dicembre 2020). CIG: 83715261CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di CO.I.SE SRL.  Fattura elettronica  n. 290 del 25/02/2021 per la fornitura di n. 200 mascherine FFP2 per il contenimento della diffusione del COVID-19.  CIG Z6B30C3B8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per smaltimento carcasse pari ad € 999,99 IVA compresa alla  ditta Ecosan di Santaniello Luigi . CIG: ZD22E7E42E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale 2020. Iniziative per la valorizzazione delle tradizioni natalizie carpinetane. Rimborso all'assessore alla cultura anticipo premio Albero più bello.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto vestiario estivo operatori Polizia  Locale ditta “Monsignor Srl” pari ad € 740.00  oltre IVA. CIG. :ZC8D57E41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale 2020. Iniziative per la valorizzazione delle tradizioni natalizie carpinetane. Rimborso alla Pro Loco di Carpineto Romano a carico  del fondo economale delle somme erogate a titolo di premi per la manifestazione “ I° Concorso Natale di Luci a Carpineto Romano”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto vestiario invernale operatori Polizia  Locale ditta “Monsignor Srl” pari ad € 988.00  oltre IVA. CIG. ZE32D57EAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale 2020. Iniziative per la valorizzazione delle tradizioni natalizie carpinetane. Rimborso spese minute a carico del fondo economale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019. Contributo agli enti locali per le spese di progettazione, relative ad interventi di messa in sicurezza. Anno 2020.  “Messa in sicurezza della parete sud – ovest sottostante la Torre Civica”. CUP: F98D20000030001. CIG: 8649590B76. Approvazione proposta di aggiudicazione e affidamento dell’incarico di Progettazione definitiva – esecutiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progressioni economiche orizzontali  dell’ anno 2020. Approvazione graduatoria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione varie (ripristini viari e pulizia stradale). Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZEC30E5F18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di ordine pubblico periodo dal    marzo al 30 giugno 2020 per servizi predisposti dalla Polizia Locale sulla base dell’Ordinanza del Questore di Roma per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 per € 1.898,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ditta RIDA Ambiente s.r.l. (gennaio-febbraio 2021). CIG: 85901575CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE s.r.l. (gennaio-febbraio 2021). CIG: Z6B301E63C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019 - Contributo agli enti locali per spese di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza. Anno 2020. “Messa in sicurezza della parete sud – ovest sottostante la Torre Civica”. Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla Progettazione definitiva – esecutiva. CUP: F98D20000030001 – CIG: 8649590B76. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo generale impianti termici complesso di S. Maria. Liquidazione ditta IDROTERMICA GM. CIG: Z982FD0A62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema di avviso ed indizione asta pubblica per la vendita di bovini di proprietà del Comune di Carpineto Romano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località “Costa Fredda” (ex P.F. n. 3 del PGAF non più vigente). Vendita del materiale legnoso, mediante trattativa privata. Aggiudicazione alla ditta Vodice Legnami S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Somministrazione pasti troupe "Borghi d'Italia" TV 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07) presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Impegno di spesa per annualità 2021 e liquidazione fatture annualità 2020. CIG: Z4730DD18E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche settore LL.PP. Liquidazione fattura ditta Kybernes Group s.r.l. CIG: F02C17470.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura pneumatici Ape Piaggio. CIG:ZCD30D4144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento fornitura gilet ad alta visibilità per Gruppo Comunale di Protezione Civile. CIG: ZE130C2957.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso al Revisore dei conti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento gestione del servizio di igiene urbana ambientale dei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2021. Minerva Scarl - CIG: 86535428C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n.267/2000; fattura elettronica n. 13/FE a favore dell’Avv. Mastrofini a titolo di acconto di onorari per  la difesa dell’Ente. CIG Z6928391EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di A.T.S. srls.  Fattura elettronica  n. 5_2021 per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrice Nascuatech MP C2050AD per ufficio protocollo e fotocopiatrice MP 3010 per ufficio anagrafe. Terzo trimestre 2020. CIG Z1718F3875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di A.T.S. srls.  Fattura elettronica  n. 47_2020 per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrice Nascuatech MP C2050AD per ufficio protocollo e fotocopiatrice MP 3010 per ufficio anagrafe. Secondo trimestre 2020. CIG Z1718F3875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 160/2019. Contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza. Anno 2020. “Messa in sicurezza della parete sud – ovest sottostante la Torre Civica”. CUP: F98D20000030001. CIG: 8649590B76. Determinazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla Progettazione definitiva – esecutiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di Tipografia Francesco Tortora per fornitura di n. 300 manifesti del Consiglio Comunale. Fattura elettronica n. 39/PA. CIG Z8029DA252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 1/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di A.T.S. srls.  Fatture elettroniche   n. 50_2019 e n. 55_2019 per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrice Nascuatech MP C2050AD per ufficio protocollo-segreteria area amministrativa. Terzo e quarto trimestre 2019. CIG Z1718F3875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando per la concessione “Fida Pascolo” anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del Dlgs n. 267/2000,   per il servizio di rilegatura n. 10 registri di Stato Civile anno 2020 a favore di MAGGIOLI SPA CIG  Z0630CC6FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali relativi al secondo  semestre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1° SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento fornitura conglomerato bituminoso flussato a freddo. CIG:Z4D30C055F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Affidamento ed impegno di spesa, ai sensi degli art. 183 e 191 del D.lgs n. 267/2000,  a favore di Co.i.se Forniture Antinfortunistiche P.IVA 01726431008 per la fornitura di 200 mascherine FFP2per il contenimento della diffusione del COVID- 19 CIG: Z6B30C3B8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n. 267/2000 a favore di A.T.S. srls.  Fatture elettroniche   n. 44_2019 e n. 47_2019 per il servizio di noleggio e manutenzione fotocopiatrice Nascuatech MP C2050AD per ufficio protocollo-segreteria area amministrativa. Primo e secondo trimestre 2019. CIG Z1718F3875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento  ed impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 del Dlgs n. 50/2016  a favore di Mec Building and Consulting SRLS -  servizio di sorveglianza sanitaria  ed adempimenti connessi  all’osservanza della  normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. ANNO 2021 CIG Z6530C2F23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione strade vicinali (Località: Porciani, Scarangi e Casalini). CUP: F94E19000310002 – CIG: 8379435084. Liquidazione S.A.L. n.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria del blocco di loculi sito nel settore n. 3, oggetto di fenomeni di infiltrazione da acque meteoriche e degrado dei rivestimenti lapidei. Liquidazione fattura FPA n. 1/21 alla ditta BATTISTI COSTRUZIONI. CIG: Z77304CFAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per il servizio di custodia e mantenimento cani periodo 1° Maggio 2020- 30 Ottobre 2020.  CIG: Z7A2FBA736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consorzio intercomunale “I Castelli Della Sapienza”, Piazza Pilozzi, Valmontone. Adempimenti ai sensi dell’art. 7 dello Statuto. Liquidazione quota consortile anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2019. Riversamento al Comune di Carpineti per versamento ad Ente incompetente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 15_21 del 10/01/2021 alla ditta TESEL srl   per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z982CDDA07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme al Comune di Campodipietra per versamento IMU anno  2015   ad Ente Locale  incompetente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale antinfortunistico. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z9030AA3D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizza assicurativa R.C.A. autovettura targa ED832GJ. Anno 2021. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z91305A883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località Costa Fredda (ex Particella forestale n. 2 del PGAF non più vigente)”. Presa d’atto di diserzione gara per mancata presentazione offerte. Determinazione a contrarre per la vendita del materiale legnoso, mediante trattativa privata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località “Costa Fredda” (ex P.F. n. 3 del PGAF non più vigente). Presa d’atto di diserzione gara per mancata presentazione offerte. Determinazione a contrarre per la vendita del materiale legnoso, mediante trattativa privata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località Valle Oscura (ex Particella forestale n. 68 del PGAF non più vigente)”.  Presa d’atto di diserzione gara per mancata presentazione offerte. Determinazione a contrarre per la vendita del materiale legnoso, mediante trattativa privata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo invecchiato di carpino nero a ceduo composto sito in Località “Frecegala” (ex P.F. n. 147 del PGAF non più vigente). Presa d’atto di diserzione gara per mancata presentazione offerte. Determinazione a contrarre per la vendita del materiale legnoso, mediante trattativa privata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località Nazzani (ex Particella forestale n. 6 del PGAF non più vigente)”. Presa d’atto di diserzione gara per mancata presentazione offerte. Determinazione a contrarre per la vendita del materiale legnoso, mediante trattativa privata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione luminarie artistiche. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula polizza RCT e infortuni per i componenti del gruppo comunale di protezione civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema di bando fiere 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di buoni-pasto a favore della Società Cooperativa Italiana di Ristorazione CIR FOOD P.IVA 00464110352   CIG:Z773096358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di novembre 2020  (dal 01/11/2020  al  30/112020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di  dicembre  2020  (dal 01/12/2020  al  31/12/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di gennaio 2021  (dal 01/01/2021  al 31/01/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto cancelleria per ufficio CIG: Z323078ACA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice  III e IV   trimestre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura  NR. 3¬_2021  per  materiale di cancelleria.   CIG: ZC82CDDA38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice I  trimestre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SOMME SERVIZIO ECONOMATO PER  PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER CORRISPETTIVO UTIF - RINNOVO DIRITTO DI LICENZA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Unicredit spa. Liquidazione fattura nr. 1000000591 del 04/12/2020. Compenso servizio di tesoreria anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura vestiario operai comunali. CIG:Z0D3096044.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Forniture varie materiali da ferramenta. Liquidazioni fatture ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: Z0F250B0A4; ZF126F1E97; ZD22CA26D7;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura, installazione, configurazione sistemica, attivazione, formazione-affiancamento da remoto e assistenza telefonica del Modulo J-City.gov Visure e Autocertificazioni Enti Terzi- impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del  Dlgs. 267/2000 a favore di MAGGIOLI SPA. CIG ZA 6308F188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici. Fabbricati Istituto Comprensivo “Leone XIII”. D.G.R. Lazio n. 201/2018. Intervento rientrante nei finanziamenti in materia di edilizia di cui al D.M. 101/2019. Incarico esterno per direzione lavori, misura e contabilità e prestazioni specialistiche relative alla richiesta valutazione progetto VV.F. e S.C.I.A. Scuola Media Leone XIII Via San Pietro. CIG: ZAD2D7EE66. Liquidazione acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC a.s. 2020/21. Liquidazione  fatture nr. 567 e 568 del 17/12/2020 e fattura nr. 44/21 del 19/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA COOP. NUOVE RISPOSTE DI ROMA -  LIQUIDAZIONE FATT. N. 305/PA DEL 27/10/2020  E FATT. N. 327/PA DEL 16/11/2020. CIG:Z132E5995D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizie mensa e locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e servizio di  trasporto scolastico comunale. Liquidazione di spesa relativa al periodo luglio- dicembre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli SpA. Liquidazione fattura nr. 0002138745 del 30/09/2020 riguardante canone di assistenza e manutenzione software anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli spa. Liquidazione fattura nr. 0002137794 del 30/09/2020 per   attività di conversione per jtrib, imu/tari da etrib</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. SRL Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner  per gli uffici comunali. CIG ZD830772E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL. Servizi vari per   ufficio ragioneria e tributi  impegno di spesa CIG. Z45307727F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di formazione specialistica ed assistenza tecnica per la definizione dei procedimenti inerenti la situazione previdenziale dei dipendenti comunali: procedura PASSWEB, sistemi SIN2 e “ultimo miglio”, autoliquidazione premio INAIL e TFS, verifiche su liquidazione arretrati al segretario comunale. Affidamento alla Soc. Tesel S.r.l. Anno 2021 CIG Z8630857CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n.267/2000; fattura elettronica n. 145 del 28/01/2021 a favore di CO.I.SE S.R.L. CIG Z0A30537A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione ai sensi dell’art. 2482 ter c.c. - Riconoscimento del debito fuori bilancio per la ricapitalizzazione della società MINERVA Scarl.  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa ai sensi dell’art. 184 del Dlgs. n.267/2000;  fatture elettroniche nn. 9/FE del 04/06/2019 e 26/FE del 02/12/2129 a favore del Nucleo di Valutazione nominato  per le attività di cui al D.lgs n. 150/2009. Annualità 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di sensibilizzazione "NO" al bullismo e al cyberbullismo. Impegno di spesa. CIG Z45307211E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA N. 155 DEL 11/12/2020 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZADELL’EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Somministrazione pasti troupe Geo&amp;Geo. Impegno di spesa. CIG ZBC30591C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di bed and breakfast per troupe Geo&amp;Geo. Impegno di spesa. CIG ZC8305940A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DELL’ISTITUTO LEONE XIII DI CARPINETO ROMANO ...CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5° SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione  dr.ssa Cerasi a prestare servizio, ai sensi del comma 557, art. 1 Legge n. 311/2004, presso il Consorzio I Castelli della Sapienza , con sede in Piazza U. Pilozzi, Valmontone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio. Cofinanziamento a valere sul POR FSE 2014-2020 CUP F909G20000190002. Codice locale progetto 20006AP000000004. Formazione dei dipendenti finalizzata all’apprendimento dell’utilizzo dei sistemi VPN/VD e delle procedure gestionali in modalità smart working CIG ZF12 ED6D78  Liquidazione fattura elettronica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura materiali elettrici ad uso della squadra di manutenzione. CIG:ZCF305FFD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore della Società  Maggioli SPA con sede in via del Carpino, 8  - 47822 Santarcangelo di Romagna, P.I. 02066400405. Fattura n. 5957528 del 30/09/2020 per acquisto di 1 manuale pratico per ufficio elettorale e 1 testo di Stato Civile, fattura n. 2144439 del 31/10/2020 per acquisto fogli per registri di Stato Civile anno 2021,  fattura n. 2146444 del 20/11/2020 per rilegatura registri di Stato Civile anno 2019 prima parte , fattura n. 2147576 del 30/11/2020 per rilegatur</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione straordinaria dei servizi igienici del complesso di S. Maria. Integrazione forniture ed interventi su impianti idrico-sanitari ed elettrico. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z843059552.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sale antigelo per disgelo stradale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZE4305AA4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa, ai sensi degli art. 183 e 191 del D.lgs n. 267/2000,  a favore di Co.i.se Forniture Antinfortunistiche P.IVA 01726431008 per la fornitura di 2000 mascherine chirurgiche da distribuire ai dipendenti comunali per il contenimento della diffusione del COVID- 19 CIG:    Z0A30537A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per rinnovo delle concessioni su aree pubbliche concernenti i posteggi su mercati, fiere, posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte di produttori agricoli prodotti agricoli, aventi scadenza 31 dicembre 2020. DGR 1042 del 21/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6° SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n.  2125299- 17  a favore di Maggioli SpA P.I. 02066400405 a fronte della fornitura di fogli per i Registri di  Unione Civile da utilizzarsi presso  l’Ufficio Anagrafe- Elettorale –Stato Civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di Maggioli SPA.  Fattura elettronica   n. 2140339 per acquisto fogli per Registri di stato civile e  fattura elettronica n. 2150852 per l' acquisto fogli provvisori per Unioni Civili</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture elettronica nn. 2020.0412.00192 e 2020.0412.00217 a favore di Adecco Italia S.p.a CIG ZE52DEC9D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica  n. 0002146594 a favore di Maggioli S.p.a. CIG Z4329D9EA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica  n. 0002128334  a favore di Maggioli spa CIG Z4C238268D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2111975 del 31/03/2019 della Ditta Maggioli SPA-  J- Demos ANPR diagnostici, J-Demos APR e AIRE, intervento da remoto per analisi e confronto  tra base dati anagrafica e anpr, intervento da remoto per installazione e configurazione dei WS ANPR, CIG Z2123A80BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n. 5/593 a favore di Polo Nord Adeste S.R.L.CIG Z2A2ECBF3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo fattura elettronica n. 49/FE a favore di Fondazione Logos PA CIG Z8D23B62EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. n. 267/2000,  per la stampa e fornitura dei manifesti del Consiglio Comunale e per le comunicazioni istituzionali dell’Amminsitrazione a favore della Tipografia Francesco Tortora. P. IVA IT14044471002. Anno  2021 CIG: Z3E3032486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione accessoria per prestazioni di lavoro straordinario in occasione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante Modifiche agli art. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione dei Parlamentari.Ottobre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma  pari ad  €  10.150,40 compresa IVA  per servizio di cattura, trasporto e custodia dei bovini sprovvisti di marche auricolari vaganti nel territorio comunale di Carpineto Romano .CIG: Z892DFF29F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE SICRA,  SICRAWEB, PROTOCOLLO INFORMATICO, J IRIDE FATTURA ELETTRONICA,   J-  DEMOS, ANPR,  DI COMPETENZA DEL  SETTORE PRIMO- AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI. ANNO 2021.Affidamento del Servizio e impegno di spesa , ai sensi dell’art. 183 del  Dlgs. 267/2000 a favore di MAGGIOLI SPA     CIZC530323A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Operazioni di spargimento del sale antigelo nella stagione invernale su strade comunali mediante operatore ed utilizzo del trattore polifunzionale comunale (Annualità 2021). Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z0A3039402.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 1.200,00 oltre IVA  per smaltimento carcasse alla  ditta Ecosan di Santaniello Luigi . CIG: ZED2E1135C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma  pari ad € 662.00 oltre IVA  per rinnovo abbonamento servizi informativi  telematici ANCITEL, anno 2020. CIG.: Z762CCA0EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impugnazione della sentenza di lodo arbitrale tra l’Arch. Claudio Caratelli ed il Comune di Carpineto Romano ed opposizione in Corte d’Appello. Liquidazione fattura a saldo per prestazione professionale Studio associato Davoli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare del 20-21 settembre 2020. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l. per pulizia e sanificazione locali destinati a seggi elettorali. CIG: Z2E2E4788A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (E.E.R. 20.01.08) a RIDA AMBIENTE S.r.l. di Aprilia (LT). Anno 2022. CIG: Z6B301E63C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (E.E.R. 20.03.01) a RIDA AMBIENTE S.r.l. di Aprilia (LT). Anno 2022. CIG: 85901575CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE s.r.l. (gennaio-febbraio 2021). CIG: Z572BAF486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ditta RIDA Ambiente s.r.l. (novembre-dicembre 2020). CIG: 81604085B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborsi servizio scuolabus e buoni mensa per mancata fruizione dei servizi nell’anno scolastico 2019/20 causa emergenza Covid-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località “Costa Fredda” (ex P.F. n. 2 del PGAF non più vigente)”. Individuazione sistema di gara, determinazione delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione e approvazione del bando di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località Valle Oscura”. Individuazione sistema di gara, determinazione delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione e approvazione del bando di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località “Costa Fredda” (ex P.F. n. 3 del PGAF non più vigente). Individuazione sistema di gara, determinazione delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione e approvazione del bando di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo invecchiato di carpino nero a ceduo composto sito in Località “Frecegala” (ex P.F. n. 147 del PGAF non più vigente). Individuazione sistema di gara, determinazione delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione e approvazione del bando di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Fiat Ducato 2800 D Targato  BL59XC. Impegno di spesa. CIG: Z3530A9BF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di Spesa di € 671,00  alla Ditta Francesco Tortora per stampa 5.000  Buoni Spesa per Emergenza Covid-19 CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto 200  Borracce da 400 ml in alluminio con rifinitura lucida. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa  abbonamenti a riviste e quotidiani  per l’anno 2020  per l’anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994-1. Impegno di spesa e affidamento - Anno 2020 -  2° semestre. CIG: Z972F6D0DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione straordinaria dei servizi igienici del complesso di S. Maria. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZEA305926B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria del blocco di loculi sito nel settore n. 3, oggetto di fenomeni di infiltrazione da acque meteoriche e degrado dei rivestimenti lapidei. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z77304CFAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa di € 2.360,00  per l’Anno 2020 a favore dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo per quote associative pregresse</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di Spesa di € 2.360,00  per l’Anno 2020 a favore dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo per quote associative pregresse</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di test antigenici rapidi naso- faringei qualitativi del virus SARS – COV-2.  CIG:  ZE4300E3A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga incarico esterno di supporto nell’ambito del Servizio Urbanistica ed Edilizia del 4° Settore - Urbanistica ed Ambiente - Anno 2021. CIG: ZE4300C92D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici. Fabbricati Istituto Comprensivo “Leone XIII”. D. G.R. Lazio n. 201/2018. Intervento rientrante nei finanziamenti in materia di edilizia di cui al D.M. 101/2019. Scuola Media Leone XIII sita in Via San Pietro. CUP:F96B20001770002 - CIG: ZEA2D75633. Approvazione della contabilità lavori di cui al SAL n. 1. Approvazione e liquidazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. CUP: F97B18000310006. CIG: 8591598AF3. Approvazione avviso di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”). “Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture per la ciclomobilità sostenibile nel Comune di Carpineto Romano”. CUP F91F19000120001 - CIG: Z9A2D3EAA6. Approvazione e liquidazione della contabilità lavori di cui al SAL n. 2 e finale e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali, località Porciani, Scarangi e Casalini. CUP: F94E19000310002 – CIG: 8379435084. Approvazione Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 16/12/2020 e certificato di pagamento n. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione responsabilità dei procedimenti del settore cultura e sociale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza tecnica e sistemistica anno 2020. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture relative al secondo e terzo trimestre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di assistenza informatica, manutenzione ed assistenza impianti di videosorveglianza ed incarico di amministratore di sistema. CIG ZD23009543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga a Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di pulizia dei locali comunali e del trasporto scolastico comunale, fino al 31/03/2021. CIG: Z18300A7C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA “PANE E ZUCCHERO”. PROROGA RAPPORTO CONTRATTUALE CON LA COOP. NUOVE RISPOSTE A R.L., DAL 07/01/2021 E FINO AL 31/03/2021. CIG Z30300A568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 400 del 26 giugno 2020. Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al finanziamento di progetti per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio, nell'ambito del Programma regionale unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle meraviglie" per l'anno 2020. Rendicontazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per n. 1 ospiti inseriti in RSA “RESIDENZA PONTINA” – periodo gennaio-maggio 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso incarico nucleo di valutazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per  acquisto vestiario invernale operatori Polizia  Locale ditta Monsignor pari ad € 235.00  oltre IVA.    CIG: Z4A3005527.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G. 110 DEL 19/11/2020. Impegno di Spesa Natale 2020 per la valorizzazione delle tradizioni natalizie carpinetane 2020 da realizzare nel periodo 08/12/2020-07/01/202. DGR 146 DEL 2/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iimplementazione delle procedure gestionali- Attivazione dei seguenti software/servizi:Moduli addizionali j-Iride, - Gestione Pubblicazioni - Messi comunali - Decreti e Decisioni - Ordinanze;Moduli portale j-City.gov in M-Cloud, - Amministrazione Trasparente - Albo Pretorio; Modulo monitoraggio D.Lgs. 229/2011 - Comunicazioni ANAC.   Affidamento assistenza software e M-Cloud.   CIG ZF42ED771A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progressioni economiche orizzontali 2020. Individuazione dipendenti ammessi alla selezione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze RCT/RCO e gestione sinistri. Rinnovo copertura Anno 2021. CIG: ZF52FF5C1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza TUTELA LEGALE. Rinnovo copertura Anno 2021. CIG: Z492FF63B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento di utilizzazione forestale di avviamento di un bosco ceduo semplice invecchiato a bosco ceduo composto sito in Località Nazzani”. Individuazione sistema di gara, determinazione delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione e approvazione del bando di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 – DGR 398 del 28/07/2015. Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” relativa all’Azione 4.1.1. – Lavori di “Realizzazione di interventi di efficientamento energetico della sede comunale di Carpineto Romano mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale”. Approvazione del 2° S.A.L.  e del certificato di pagamento n. 2. Impresa Electra Impianti S.r.l. CIG: 76821159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. CUP: F96J17000320006. LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ACCONTO. CIG: Z1B2E8D418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura modulistica on-line. Liquidazione fattura ditta Myo S.p.A.- CIG:  Z2A2998992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 – L.R. 24/12/2010, n. 9, art. 2, cc. nn. 46-50 – Avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” – Lavori di riqualificazione dell’impianto di calcio a cinque. CUP: F99H19000650006 – CIG: ZA62B656C8. Approvazione della contabilità finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione del SAL n. 1 e Finale alla ditta MAGMAN s.r.l.s.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quota associativa Anci. Impegno di spesa per le annualità dal 2017 al 2022.  Liquidazione quote relative agli anni 2017 e  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di mobilità interna, riservata al personale in servizio a tempo determinato, inquadrato nella categoria B,  per la copertura, per 23 ore settimanali, di un posto di addetto alla biblioteca comunale.Assegnazione alla biblioteca comunale del dipendente Claudio Saccucci.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo generale impianti termici complesso di S. Maria. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z982FD0A62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Anno 2019. Liquidazione ELECTRA IMPIANTI s.r.l. CIG: ZA0269ECD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 2 (c.d. Norma "Fraccaro"). Efficientamento energetico degli Impianti Sportivi. Aggiudicazione posa in opre corpi illuminanti. CUP: 00949401004 - CIG: Z5E2A44522. Liquidazione ditta ELECTRA IMPIANTI s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico di brokeraggio per la consulenza e gestione del programma assicurativo del comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994. Liquidazione ditta FIMA snc - Anno 2020. 1° semestre. CIG:ZC42D79B60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sistemazione della recinzione dell’ex deposito comunale per il conferimento dei rifiuti ingombranti sito in loc. “Ponte dell’Omo Morto” presso la S.R. 609 Carpinetana – Km. 17+400 circa. Liquidazione ditta Battisti Elvezio. CIG: Z322EAC67D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio infissi in alluminio scuola elementare/materna Via G. Matteotti. Liquidazione ditta Bruciafero di Nardi Francesco. CIG: ZA92F21DC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione lavori urgenti presso la scuola media statale Leone XIII. Liquidazione ditta Cacciotti Alessandro. CIG: Z032F35EBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA G.C. 91 DEL 23.09.2020  - EMERGENZA COVID-19” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE “PANE E ZUCCHERO” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG Z4E2FC3A30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi anno 2020. Liquidazione periodo 1° gennaio 2020- 30 aprile 2020 -  CIG: Z7A2FBA736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un  istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza tecnica e sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il Comune di Carpineto Romano alla  ditta Kybernes s.a.s. di C.Manzo -  CIG ZE92E2E6F2.  Liquidazione fattura primo trimestre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio. Cofinanziamento a valere sul POR FSE 2014-2020  CUP F909G20000190002. Codice locale progetto 20006AP000000004. Acquisto mouse, cuffie, scanner portatili e docking station. CIG ZE52EDDCF3. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2019 a favore della "Compagnia dei Lepini"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione L.n. 448/1998. Fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’ a.s. 2019/2020. Aventi diritto e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione L.n. 448/1998. Fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’ a.s. 2019/2020. Aventi diritto e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione al personale dipendente titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato per l'anno 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento licenza software Primus per redazione e gestione contabilità opere pubbliche. Liquidazione fattura società Acca Software S.p.A. CIG: Z302E4A729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell'ambito del Servizio urbanistica ed edilizia del 4° Settore Urbanistica ed Ambiente dell’Ente, anno 2020. Liquidazione professionista - 4° trimestre 2020. CIG: Z5E2B7AE26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO E L’ISTITUTO DI CREDITO  UNICREDIT S.P.A. AL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione premi collegati alla performance 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura ed installazione nuovo gruppo frigo a pompa di calore a servizio della sede comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta E.C.I.T. S.r.l. CIG: Z782F970F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE AVVISO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO DELLE RETTE 2019 DEGLI ASILI NIDO COMUNALI, AI SENSI DELLA D.G.R.N.56/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo di gestione per gli Asili nido gestiti dai Comuni ai sensi della L.R. n. 59/80.  Approvazione rendiconto spese a. s. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento civile N. 1263/2017 R.G.A.C. Tribunale di  Velletri. Liquidazione compenso legale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME (50%) DI UN ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA C1 TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI, DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CTG C APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA XV COMUNITÀ MONTANA “VALLE DEL LIRI” N. 346 DEL 29/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2014-2020. Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - Scuola elementare Leone XIII. Incarico professionale per direzione, misura e contabilità dei lavori. CUP:F94H20000450001. CIG: ZA22E209D5.  Liquidazione a saldo spettanze professionista incaricato Geom. Paolo Pucinischi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2014-2020. Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - Scuola elementare Leone XIII. CUP:F94H20000450001. CIG: ZED2E2087A.  Approvazione e liquidazione della contabilità lavori di cui al SAL n. 1 e approvazione stato finale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione e valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi nelle zone di verde urbano. Liquidazione fattura professionista incaricato Dott. Agr. Raffaele Nalli (Rif. det. n. 322-2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico per prestazioni geologiche relative a progetti di utilizzazione boschiva (Rif. det. n. 524-2019). Liquidazione fattura Dott. Geol. Giuseppe Nalli. CIG: Z242B6B720.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio. Cofinanziamento a valere sul POR FSE 2014-2020  CUP F909G20000190002. Codice locale progetto 20006AP000000004. Acquisto PC e licenze office. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO SOFTWARE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO.  Impegno di spesa di € 300,00 a favore della società LEONARDO WEB S.r.l., Via Duccio Galimberti, 50, 12030 MANTA (CN)  CIG Z9C300A906</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo di liquidazione da parte del Comune di Carpineto Romano assegnato dal Ministero per la famiglia per la realizzazione di centri estivi comunali, in base a quanto stabilito dall’art. 105 del DL Rilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa di € 1.900,00  per pagamento Fatture  nr. 35/PA e 36/Pa  del 15/09/2020, alla Ditta Francesco Tortora, con sede in Segni, in Via Privata Navicella, per stampa numero 200 “Libri Pandemia”, Manifesti, Locandine e Pieghevoli per  Estate Carpinetano 2020 per il Comune di Carpineto Romano.  CIG: Z622DFB520.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per oneri S.I.A.E. derivanti dalla esecuzione di musiche tutelate in occasione degli Spettacoli previsti nell’ambito della manifestazione “ Estate Carpinetana “, mese di Agosto 2017.   CIG: ZA01F9C9AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa di € 159,21  per pagamento Fattura NR. 29/PA del 15/07/2020, alla Ditta Francesco Tortora, con sede in Segni, in Via Privata Navicella 34, 00037 Segni (RM),  per Stampa 30 Cartelli Plastificati, 90 Cartelli (tipi diversi), e 10 Adesivi calpestabili  per Emergenza Covid-19. CIG: ZEC2D2BB3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa di € 1.124,00  per pagamento Fattura NR. 23/PA del 03/06/2020, alla Ditta Francesco Tortora, con sede in Segni, in Via Privata Navicella 34, 00037 Segni (RM),  per stampa 5000  Buoni Spesa per Emergenza Covid-19, N. 20 Pannelli in Forex e 20 Manifesti (Fase 2 Covid-19), 30 Cartelli Plastificati per Emergenza Covid-19. CIG: ZEC2D2BB3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento promosso da Panetti Agostino contro il Comune di Carpineto Romano. Liquidazione fattura Avv. Maria Cristina Filippi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 400 del 26 giugno 2020. Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al finanziamento di progetti per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio, nell'ambito del Programma regionale unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle meraviglie" per l'anno 2020. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa per Rinnovo Polizze Assicurative di competenza ufficio cultura e sociale. CIG: Z6B2DBB20F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici. Fabbricati Istituto Comprensivo “Leone XIII”. D. G.R. Lazio n. 201/2018. Intervento rientrante nei finanziamenti in materia di edilizia di cui al D.M. 101/2019. Scuola Media Leone XIII sita in Via San Pietro. CUP:F96B20001770002 - CIG: ZEA2D75633. Approvazione della perizia di variante e suppletiva, senza alterazione della natura del contratto e senza aumento della spesa complessiva dell’intervento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 – L.R. 24/12/2010, n. 9, art. 2, cc. nn. 46-50 – Avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” – Lavori di riqualificazione dell’impianto di calcio a cinque. CUP F99H19000650006 – CIG ZA62B656C8. Affidamento lavori in economia per fornitura e posa in opera porte da calcetto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di adeguamento ed integrazione dell'impianto elettrico di illuminazione dei loculi cimiteriali (lotto di intervento n. 1). Impegno di spesa ed affidamento. CIG: Z752F7CF6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (settembre-ottobre 2020). CIG: 83715261CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 400.00 oltre IVA ditta Ecosan di Santaniello Luigi. CIG: ZDB2E1126E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 400.00 oltre IVA ditta Ecosan di Santaniello Luigi. CIG: Z2E2D8275A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad €240,17 Iva esclusa per manutenzione Fiat Panda 4 x 4 targata YA123AK in dotazione al servizio di Polizia Locale. CIG: Z492BF16C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del  responsabile del settore Cultura e sociale per atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs 39/1993.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di test antigenici rapidi naso- faringei qualitativi del virus SARS – COV-2.  CIG:  ZD42F6C9C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad  € 47.00  oltre IVA  per l’acquisto di n. 30 marche auricolari a favore della Farmacia San Martino del Dott. Trucco Egidio CIG: Z1B2E6B2F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per la formazione del Piano regionale triennale 2018-2020 e dei Piani annuali di edilizia scolastica di cui al Decreto interministeriale n. 47/2018. Aggiornamento della graduatoria per l’anno 2020 – Progetto definitivo Scuola Media Leone XIII. Determina a contrarre per l’affidamento di incarico esterno di supporto al R.U.P. per assistenza tecnica nella redazione del progetto definitivo. CIG: ZD32F6AE0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice II   trimestre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 120_20 del 01/11/2020 alla ditta TESEL srl   per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z982CDDA07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  n.4 /2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2020/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di ottobre  2020  (dal 01/10/2020  al 31/10/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale. CIG:8523117AA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Velletri n. 1641/2017 (Banca Farmafactoring). Liquidazione incarico legale (prima fase).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura arredi per l’Istituto Comprensivo “Leone XIII”. Liquidazione fattura società Borgione Centro Didattico s.r.l. CIG: Z0929AD4E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione ascensore a servizio della scuola elementare/materna in Via G. Matteotti. Liquidazione fattura ditta OTIS Servizi s.r.l. CIG: Z9D27359EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e assistenza ascensore a servizio della scuola elementare/materna (annualità 2019). Liquidazione fatture ditta OTIS Servizi s.r.l. CIG: ZA727358B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Test sierologici  Covid -19. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture alla RSA Villa Alba di Roma e alla Casa San Giuseppe – Opera Don Guanella di Roma.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa di € 854,00 per pagamento Fattura nr. 25 del 09/10/2020, alla Ditta FUORIPORTA, con sede in Roma, per Promozione Turistica e Territoriale dedicata a Carpineto Romano. CIG: ZAB2EA2EC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per gestione del servizio di igiene urbana ambientale dei mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2020. Minerva Scarl - CIG: 8517053E77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Call for Proposal “Energia sostenibile 2.0", Azione 4.1.1 del POR Fesr Lazio 2014-2020, Intervento LI-ES2-20160111-2320169, Codice Progetto: A0100E0341 – Riqualificazione energetica della sede comunale – Cod. monitoraggio regionale A0100E034. Determina a contrarre, affidamento di incarico per la redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex art. 2, comma 1 lett. l bis) D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 192 e ss.mm.ii. CUP: F96J17000320006. CIG: Z732F36856</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione lavori urgenti presso la scuola media statale Leone XIII. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z032F35EBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Operazioni in materia di usi civici. Liquidazione fattura perito demaniale P.A. Alebardi Alessandro. CIG: ZAD26D8027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA - Nomina avvocato difensore nel procedimento promosso da Panetti Agostino contro il Comune di Carpineto Romano. Liquidazione fattura Avv. Maria Cristina Filippi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio AEC a.s. 2020/2021 presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”. CIG ZB02F32A57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA N. 36 DEL 01/04/2020 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA E CARTELLONI PLASTIFICATI PER L’EMERGENZA COVID-19, PRESSO LA TIPOGRAFIA TORTORA FRANCESCO DI SEGNI. CIG ZEC2DLBB3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa, di €  1.000,00 , per Fornitura Libri con Fondi del Decreto Mibcat  alla Libreria LANTANA S.R.L.   CIG Z052E67CFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa, di €  1.500,000 per Fornitura Libri con Fondi del Decreto Mibcat alla Libreria IL SEGNALIBRO S.R.L. . CIG Z222E67AFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa, di €  2.499,71 , per Fornitura Libri con Fondi del Decreto Mibcat ALLA LIBRERIA C&amp;C CATENA DI CHIARA SPADORCIA E MARIA CHIARA DE ROSA S.N.C.  CIG Z052E67C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2135073 del 31.08.2018 della Ditta Maggioli SPA -  Acquisto n.500 supporto biadesivo, 500  etichette per carte di identità e 25 schede  famiglia AP6. CIG ZOF247EC59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 2112046 del 31/03/2019  e fatt. n. 2117698 del 30/04/2019 della Ditta Maggioli SPA  servizio bonifica,  presubentro su SW J-demos in teleassistenza, e giornata di intervento tecnico on site per servizi di avviamento ANPR su  SW J-demos, CIG Z332757023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2109689 del 28/02/2018 della Ditta Maggioli SPA fornitura di modulistica e stampati per elezioni politiche e regionali del 04.03.2018 CIG ZB021F964E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2152034 del 12.12.2018 della Ditta Maggioli SPA -  per acquisto settore demografico di carta f.to A4 con 2 fori, 10 raccoglitori in manilla con fermaglio per liste generali, 4 raccoglitori in manilla per liste generali, 10 raccoglitori con 2 anelli per liste sezionali -CIG ZE926025BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2132022 del 30.06.2019 della Ditta Maggioli SPA -  Acquisto Raccoglitori in cartoncino e ferma campione. CIG Z8B28A986F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2040/200024331 del 18/09/2020 della Società MYO Spa relativo all’acquisto di n. 6 Kit segnaletica elezioni Covid 19 –CIG Z1A2E354DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2131573 del 31/07/2018 della Ditta Maggioli SPA , collegamento postazioni CIE, CIG ZB52443FB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2145531-2145532 del 31.10.2018 della Ditta Maggioli SPA -  Rilegatura Registri di Stato Civile anno 2008-9-12-13-14-16-17 -1 e 2 Parte. CIG Z0F247EC59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2144592 del 31.10.2018 della Ditta Maggioli SPA -  acquisto 750 fogli stato civile anno 2019. CIG Z0F24EC59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ditta RIDA Ambiente s.r.l. (settembre-ottobre 2020). CIG: 81604085B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE s.r.l. (settembre-ottobre 2020). CIG: Z572BAF484.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 07. Intervento 7.2.2. «Investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico - PSR 2014/20 Mis.M07.7.2.2. Scuola Media Leone XIII». Affidamento incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CIG: Z1D2A0B27C. Liquidazione acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale. Liquidazione di spesa relativa al periodo gennaio-giugno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano.  Liquidazione fatture mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 alla coop Sociale Il Melograno coop soc. a r.l.. CIG ZEB2BE8CE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 400 del 26 giugno 2020. Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al finanziamento di progetti per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio, nell'ambito del Programma regionale unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle meraviglie" per l'anno 2020. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa al Signor Francesco Tortora, di € 183,00 per la fornitura di n. 2 striscioni in PVC per l’ASD Tennis Club di Carpineto Romano, CIG: Z452DBAFA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa al Signor Francesco Tortora, di € 250,10 per stampa 50 opuscoli sulla  Costituzione della Repubblica  Italiana e 30 attestati su cartoncino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di Spesa di € 400,00 alla Signora Bellizia Pasqualina, per lavaggio tende del Centro Anziani del Comune di Carpineto Romano C.I.G. Z1A2EE431C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo di Spesa per il gruppo RITURNE’ ,  DI € 350,00 in occasione della Festa della Montagna 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione automezzo comunale Apecar. Impegno  di spesa e affidamento ditta SA.MA. di Mastracci Angelo e Saccucci Giuseppe s.n.c. CIG: ZE02F1AD21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura materiali elettrici. Ditta Carella Aldo. CIG:ZAB2F1A3BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 – Legge Regionale 24/12/2010, n. 9, art. 2, commi dal n. 46 al n. 50 – Avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” – Lavori di riqualificazione dell’impianto di calcio a cinque. CUP F99H19000650006 – CIG ZA62B656C8. Approvazione della perizia di variante non sostanziale, senza incremento dell’importo contrattuale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Affidamento incarico per verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CUP: F97B18000310006. CIG: 8579609552.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 – Legge Regionale 24/12/2010, n. 9, art. 2, commi dal n. 46 al n. 50 – Avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” – Lavori di riqualificazione dell’impianto di calcio a cinque. Affidamento incarico professionale per servizi di ingegneria relativi a progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura, contabilita’ e redazione certificato regolare esecuzione. CIG ZEF2B48BFD. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Affidamento lavori alla ditta CIGAL S.r.l.s. CIG: 8221375D43 – CUP: F93J20000030004. Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1 a tutto il 29/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sistemazione della recinzione dell’ex deposito comunale per il conferimento dei rifiuti ingombranti sito in loc. “Ponte dell’Omo Morto” presso la S.R. 609 Carpinetana – Km. 17+400 circa Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z322EAC67D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTUAZIONE DELIBERA G.C. 91 DEL 23.09.2020  - EMERGENZA COVID-19” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DELL’ISTITUTO LEONE XIII DI CARPINETO ROMANO - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - dal 02/11/2020 al 31/01/2021 - CIG ZF52F24BBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA, PER 23 ORE SETTIMANALI, DI UN POSTO DI ADETTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE,  RISERVATO AL PERSONALE DI RUOLO DI CATEGORIA B. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sanificazione ambienti scolastici. Impegno di spesa e affidamento. CIG:Z322F0F206.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione territorio e degli immobili di proprietà comunale. Liquidazione fattura ditta LC PEST CONTROL. CIG: Z1B2D317EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. Lazio n. 850/2017 “Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”. Convenzione con l’Associazione “Sbandieratori e Musici dei 7 rioni storici”. Intervento di «Manutenzione di aree verdi Giardini di San Sebastiano».  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. CUP F96F09000130002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 205/2017, art. 1, commi 853 e 854. Recupero del dissesto idrogeologico in località “Cima di Prato” – Ripristino alveo del “Fosso della Valle”. Determina a contrarre. Aggiornamento del quadro economico di spesa. CUP: F93B16000000001 – CIG: 8732753FBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli SpA. Liquidazione fattura nr. 0002101774 del 28/01/2019 riguardante canone di assistenza per j-demos, anagrafe elettorale e stato civile; protocollo informatico, procedute amministrative,. Gestione documentale, consultazione web, delibere di Giunta, Consiglio e determine; j-iride fattura elettronica e integrazione cos iss.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli SpA. Liquidazione fattura nr. 0005820592 del 15/05/2018. Acquisto manuale operativo sull’utilizzo della nuova passweb.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio “terzo responsabile" per la conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e controllo di tutte le centrali termiche e caldaie dislocate sulle proprietà comunali. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZEB2ED8F26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Bando Sport e Periferie 2020”, art. 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Progetto di «Riqualificazione, adeguamento funzionale ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo “Ludovico Galeotti”». Affidamento incarico supporto al RUP per verifica e validazione progetto definitivo-esecutivo. CUP F98H20000190001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2111975 del 31/03/2019 della Ditta Maggioli SPA-  J- Demos ANPR diagnostici, J-Demos APR e AIRE, intervento da remoto per analisi e confronto  tra base dati anagrafica e anpr, intervento da remoto per installazione e configurazione dei WS ANPR, CIG Z2123A80BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico RSPP e servizio supporto specialistico in materia di sicurezza e prevenzione rischi sui luoghi di lavoro. CIG ZC82D4FFC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Potenziamento dello smart working nei piccoli comuni". Acquisto mouse, cuffie, scanner portatili e docking station. CIG  ZE52EDDCF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibere n. 69 del 7/7/2020 - Manifestazione “Estate Carpinetana 2020”: eventi culturali, teatrali e musicali previsti per i mesi di luglio-agosto-settembre 2020. Liquidazione spese varie per gastronomia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio asilo nido e sezione primavera coop. nuove risposte per CIG Z8A2B65328. Liquidazione mesi di gennaio-marzo 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio asilo nido e sezione primavera coop. nuove risposte per CIG Z1329B27FE. Liquidazione mesi di settembre-dicembre 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura nr. 5600000048 del 29/09/2020 alla ditta CIR FOOD S. C. per acquisto buoni-pasto. CIG ZD32E7CEE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Potenziamento dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio”. Affidamento attività di formazione dei dipendenti finalizzata all’apprendimento dell’utilizzo dei sistemi VPN/VD e delle procedure gestionali in modalità smart working. CIG ZF12ED6D78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizze assicurative di competenza ufficio tecnico. Liquidazione fattura UNIASSIFIN  s.r.l. (UNIPOLSAI). CIG: Z5E2D42017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili ad uso della squadra manutentiva. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: ZB92ED624C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n. 3/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione automezzi comunali. Liquidazione fatture ditta SA.MA. di Mastracci Angelo e Saccucci Giuseppe snc.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme al Comune di Maenza (LT) per versamento IMU anno  2014   e TASI  anno 2015  ad Ente Locale  incompetente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di adeguamento impianto elettrico ed integrazione impianto di illuminazione del complesso sportivo L. Galeotti. Liquidazione fattura ditta Nanni Angelo. CIG: ZZ482CFF064.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili per manutenzione beni comunali (annualità 2019). Liquidazione fatture ditta Gavillucci Alessandra. CIG: Z9E28FC73A -ZDF29A9AE2 - Z7D2A6852E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione e Collaudo serbatoio GPL Fiat Panda targa: ED847GJ. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z212E7235D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici per manutenzione beni comunali. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: Z3B2D798C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (agosto). CIG: 83715261CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggio di E.R.P. destinato all'assistenza abitativa. M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggio di E.R.P. destinato all'assistenza abitativa. M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggio di E.R.P. destinato all'assistenza abitativa alla Sig.ra C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggio di E.R.P. destinato all'assistenza abitativa al Sig. U.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme all’economo comunale per la fornitura di carburante per automezzi comunali 1/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di  Istruttore Amministrativo  categoria C - posizione economica C1. Approvazione avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggio di E.R.P. destinato all'assistenza abitativa alla Sig.ra Z.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento a riposo dipendente Giuditta Cacciotti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto mascherine chirurgiche per i dipendenti. CIG Z2A2ECBF3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 400,00 per lavaggio tende del Centro Anziani di Carpineto Romano (RM) alla lavanderia-tintoria “Bellizia Pasqualina”. CIG Z1A2EE431C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del Contributo di € 250,00 in favore di Simone Battisti in qualità di vincitore del Concorso di idee per la progettazione del “Brand identitario del Comune di Carpineto Romano” da affiancare al logo istituzionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio alte quinte Auditorium Leone XIII. Liquidazione della fattura n. FATTPA 6/20 del 07/10/2020 con importo pari a € 136,64, IVA inclusa. CIG ZA22E64736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione pattuglia Carabinieri a Cavallo alla manifestazione del Pallio della Carriera 2018. Liquidazione fattura n. 31 del 11/08/2020 per una somma di €241,82, IVA inclusa, trasmessa da PIERLOREN CONTI, Via Principe di Napoli, 69/71, 00062, Bracciano (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo alunni Scuole Primarie di Carpineto Romano, Registri scolastici, anno Scolastico 2020/2021. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo alunni Scuole Primarie di Carpineto Romano, Registri scolastici, anno Scolastico 2020/21. Individuazione modalità di fornitura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo  di spesa per Servizio Musicale al Complesso Bandistico “ Vincenzo Cipriani” di Gorga, in onore dei festeggiamenti di S. Agostino  (27/08/2019), e dell’ Immacolata Concezione (08/12/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad €  65,60 oltre IVA per esternalizzazione annuale delle attività di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso reggenza a scavalco segretario comunale periodo 1 marzo 2020- 12 settembre  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. 176 DEL 9/4/2020 AVENTE AD OGGETTO: STATO DI EMERGENZA COVID-19. MISURE STRAORDINARIE RIFERITE AL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/1998 E ALL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/1999. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per Festa della Montagna 2020, a favore di MEG IMPIANTI SRL , per Noleggio Gruppo Elettrogeno del 09/08/2020, CIG ZB02E15256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo alla Croce Rossa Italiana – Valle del Sacco per il supporto con Ambulanza 08 e 09 Agosto 2020, Pian delle Faggeta.  Liquidazione di Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione Dirigenziale n. 708 del 29/12/2017 recante “POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Affidamento incarico per i servizi di ingegneria. CIG: Z661FE3434. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034”. RETTIFICA NUMERO CIG (Codice Identificativo di Gara). CIG corretto: Z44214AA50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della fatt. n. FPA 3/2020 a favore di  Pesoli Giorgio per Stampa Serigrafico parte anteriore e posteriore,  25 T shirt Fruit of the  loom adulto con stampa; 50 T shirt Fruit of the loom  Bambino con stampa.  CIG: ZB 02E15256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per Festa della Montagna 2020, a favore della  Polisportiva Aurora Team asd per Fornitura di una struttura artificiale per arrampicata sportiva,  CIG: ZB 02E15256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio. Acquisto PC e licenze office.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE BOVINI VAGANTI SPROVVISTI DI MARCHI AURICOLI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPINETO ROMANO MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36 c.2 DEL D.LGS 50/2016. CIG:ZD22E7E42E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 01/02/2020 di Euro 305,00, per la sostituzione resistenza e controllo generale lavastoviglie in uso presso la MENSA SCUOLA. CIG: Z6C2BA45C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE D.G. N. 83 DEL 26/08/2020. PROMOZIONE TURISTICA E TERRITORIALE DEDICATA A CARPINETO ROMANO SUI CANALI SOCIALE DI FUORIPORTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB2EA2EC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2216 del 16/09/2020 della Ditta LGM di Mancini Laura - CIG Z8A2E37BDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 34/PA  del 15/09/2020 alla ditta Tortora Francesco  CIG: Z922E22EB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di gestione informatizzata delle presenze/assenze del personale. CIG  Z2B2E97B2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di settembre  2020  (dal 01/09/2020  al 30/09/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto mascherine chirurgiche e materiale igienizzante. Liquidazione fattura n. 2216/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. CUP: F96J17000320006. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ACCONTO. CIG: Z1B2E8D418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 205/2017, art. 1, commi 853 e 854. Recupero del dissesto idrogeologico in località “Cima di Prato” – Ripristino alveo del “Fosso della Valle”. Determina a contrarre l’affidamento per incarico esterno per progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità lavori. CUP F93B16000000001 – CIG ZBD2E78F1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa di €  1.337,04, per riparazione porte lato passeggeri Scuolabus DAILY 40.13 targato DB676WE e  Scuolabus  MERCEDES 814D targato CS038GV. Ditta società SA.MA. s.n.c.  CIG ZF82C682DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per la sostituzione e montaggio pneumatici ( N. 4 ) all’ auto comunale ( Fiat Punto targa ED832GJ), a favore di CIOTTI GOMME SRL.   CIG Z532DE7D37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibere n. 69 del 7/7/2020 - Manifestazione “Estate Carpinetana 2020”: eventi culturali, teatrali e musicali previsti per i mesi di luglio-agosto-settembre 2020. Liquidazione Spok Sound sas di Artena.CIG Z622DFB520.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibere n. 69 del 7/7/2020 - Manifestazione “Estate Carpinetana 2020”: eventi culturali, teatrali e musicali previsti per i mesi di luglio-agosto-settembre 2020. Liquidazione contributo all’associazione Magic Revolution Management di Artena (RM) - CF 95047110580.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibere n. 69 del 7/7/2020 - Manifestazione “Estate Carpinetana 2020”: eventi culturali, teatrali e musicali previsti per i mesi di luglio-agosto-settembre 2020. Liquidazione contributo all’associazione culturale Chitarre di Famiglia di Pier Luigi Tosco, via F. Turati 00038 Valmontone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di buoni-pasto a favore della Società Cooperativa Italiana di Ristorazione CIR FOOD P.IVA 00464110352  CIG: ZD32E7CEE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura  NR.34_2020  per  materiale di cancelleria.   CIG: ZC82CDDA38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza Tribunale di Velletri n. 1563/2018 Nardi Simonetta c/ Comune di Carpineto Romano. Impegno e Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA N. 36 DEL 01/04/2020 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell'ambito del Servizio urbanistica ed edilizia del 4° Settore Urbanistica ed Ambiente dell’Ente, anno 2020. Liquidazione professionista - 3° trimestre 2020. CIG: Z5E2B7AE26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 178,12 per sostituzione batteria 100 AH pulmino modello FIAT Ducato 2008D - targa BL595XC - Ditta Società SA.MA. snc CIG: Z722D2BCAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2019 al Consorzio “I Castelli della Sapienza” con sede in Valmontone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma pari ad  € 41,80  oltre IVA  per l’acquisto di n. 30 marche auricolari a favore della Farmacia San Martino del Dott. Trucco Egidio CIG: Z1B2E6B2F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”. Affidamento incarico per l’attività stragiudiziale di supporto giuridico al R.U.P. ed alla commissione di gara, nella redazione dei documenti di gara e nelle attività di espletamento della procedura di affidamento. CUP: F97B18000310006. CIG: Z802E44CF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di €  1.000,00 , per Fornitura Libri con Fondi del Decreto Mibcat  alla Libreria LANTANA S.R.L.   CIG Z052E67CFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di €  2.500.00 , per Fornitura Libri con Fondi del Decreto Mibcat ALLA LIBRERIA C&amp;C CATENA DI CHIARA SPADORCIA E MARIA CHIARA DE ROSA S.N.C.  CIG Z052E67C00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della fatt. n. 94 del 31/08/2020 alla società Puparo Miusic SRL di Alatri (FR) per la fornitura di attrezzature per alte quinte Auditorium Leone XIII. CIG Z912DE02B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di €  1.500,000 per Fornitura Libri con Fondi del Decreto Mibcat alla Libreria IL SEGNALIBRO S.R.L. . CIG Z222E67AFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per incarico legale al fine di proporre ricorso al  Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n.12276\2018  allo studio legale Davoli nelle persone degli Avvocati Farronato Liliana e Mosillo Stefano € 3.739,01 compreso IVA , CAP .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di formazione specialistica per la gestione delle pratiche pensionistiche. Liquidazione fattura n. 35_20 del 9 aprile 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare del 20-21 settembre 2020. Impegno di spesa e affidamento per pulizia e sanificazione locali destinati a seggi elettorali. CIG: Z2E2E4788A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA “PANE E ZUCCHERO”. PROROGA RAPPORTO CONTRATTUALE CON LA COOP. NUOVE RISPOSTE A R.L., DAL 28/09/2020 E FINO AL 31/12/2020. CIG Z132E5995D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di formazione specialistica ed assistenza pratiche inerenti la gestione delle pratiche pensionistiche dei dipendenti comunali: procedura PASSWEB, sistemi SIN2 e “ultimo miglio”, adempimenti assicurativi e previdenziali. Affidamento alla Soc. Tesel S.r.l.  CIG ZA62E54863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (codice E.E.R. 20.03.01). Liquidazione fatture ditta RIDA Ambiente s.r.l. (luglio-agosto 2020). CIG: 81604085B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fattura ditta RIDA AMBIENTE s.r.l. (luglio-agosto 2020). CIG: Z572BAF486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi - Polizza RCA e garanzie accessorie veicolo autocarro Fiat targato CE397XR (Panda Van). Impegno di spesa e affidamento alla ditta Cerilli &amp; Partners Insurance Brokers Srl. CIG: ZC22E588CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento licenza software Primus per redazione e gestione contabilità opere pubbliche. Impegno di spesa e affidamento alla società Acca Software S.p.A. CIG: Z302E4A729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura utensili per manutenzione verde. Liquidazione fattura ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: Z692D5E808.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura archetti parapedonali. Impegno di spesa e affidamento. CIG:ZBE446B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C.  n. 86 del 08/09/2020. Liquidazione contributo a favore del CAI di Colleferro per l’organizzazione della manifestazione “Climbing Festival Carpineto Romano 2020” del 19 e 20 settembre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione A SALDO per prestazioni professionali relative a Istruttoria pratiche paesaggistiche sub-delegate al Comune. Anno 2019 (CIG: Z4A21D8AB2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Liquidazione prestazione professionale per funzioni di responsabile del Procedimento. Anno 2020 - 1° semestre. (CIG: ZDE2B97931)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’officina SA.MA. di Mastracci Angelo e Saccucci Giuseppe, di Euro 5.166,75 iva compresa, per la liquidazione delle Fatture n. PA 10 dell’8/11/2019 e n. PA 11 dell’8/11/2019p per la manutenzione ordinaria, straordinaria per revisione pulmino scuolabus mod. DAILY 40.13-MERCEDES 814D CIG ZAF29A30CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”). “Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture per la ciclomobilità sostenibile nel Comune di Carpineto Romano”. Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento Lavori. n. 1. CUP F91F19000120001 - CIG: Z9A2D3EAA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Vigilanza dell’Urbe S.p.a. liquidazione pari ad € 400,00 oltre IVA canone 2018 e 2019. CIG: ZB82C58F1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  e affidamento del   servizio di assistenza tecnica e sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il Comune di Carpineto Romano alla  ditta Kybernes s.a.s. di C.Manzo.   CIG ZE92E2E6F2   Anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto mascherine chirurgiche e materiale igienizzante.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 546,58 per rinnovo  abbonamento Anci  Digitale anno 2020 CIG.:  Z292CC8A34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di n.6 Kit segnaletica emergenza Covid -19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di agosto 2020  (dal 01/08/2020  al 31/08/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio infissi in alluminio scuola elementare/materna Via G. Matteotti. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZA92F21DC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per fornitura e montaggio flussostato per caldaia a gas e di n. 1 fontana  presso fontanile dell'Annunziata. Ditta Idrotermica GM di Cacciotti Mauro &amp; C. sas. CIG: Z1A2EB7FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ALUNNI AMMESSI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2010/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammissione alla frequenza Asilo Nido e Sezione Primavera Comunale “Pane e Zucchero” anno educativo 2020/2021. Approvazione graduatoria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2020/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione al ricorso innanzi al Consiglio di Stato promosso dal Comune  di Colleferro, avverso la sentenza n. 11262/2017, emessa dal TAR del Lazio sezione Terza Quater. Liquidazione fattura all’avvocato Barbara Guerri con studio in Colleferro n. 100.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura nr. 5600000029 del 19/06/2020 alla ditta CIR FFOOD S. C. per acquisto buoni-pasto. CIG Z142E23EBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura  NR.22_2020  per  materiale di cancelleria.   CIG: ZC82CDDA38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta TESEL srl   per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z982CDDA07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione giornate di formazione applicativa al software sir@web j-trib, j-serfin. Liquidazione fattura n. 0002120226 del 31/05/2020, fattura n. 0002123389 del         30/06/2020, fattura n. 0002126577 del 31/07/2020 alla ditta Maggioli spa per 8 giornate di formazione. CIG. Z922C7C177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto cancelleria per ufficio CIG: Z922E22EB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di buoni-pasto a favore della Società Cooperativa Italiana di Ristorazione CIR FOOD P.IVA 00464110352  CIG: Z142E23EBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento licenza software per adempimenti Legge n. 190/2012 (Anno 2020). Liquidazione fattura ditta Myo S.p.A. CIG: Z1F2B95566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2014-2020. Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - Scuola elementare Leone XIII. Affidamento lavori. CUP:F94H20000450001. CIG: ZED2E2087A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2014-2020. Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - Scuola elementare Leone XIII. Affidamento incarico professionale per direzione dei lavori. CUP:F94H20000450001. CIG: ZA22E209D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Festa della Montagna 2020. CIG: ZB02E15256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica funzionale defibrillatore Life Point Pro AED. Impegno  di spesa e affidamento. CIG: ZA12E12EEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi ditta Ecosan di Santaniello Luigi pari ad € 1.200,00 oltre Iva. CIG: ZED2E1135C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum Popolare confermativo del 20-21 settembre 2020. Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario - integrazione alla determina di impegno di spesa n. 303 del 29.07.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi ditta Ecosan di Santaniello Luigi pari ad € 400.00 oltre Iva. CIG: ZDB2E1126E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizza assicurativa Fiat Punto in dotazione al Comando Polizia Locale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZB02DAC4C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda in dotazione al Comando Polizia Locale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z252CB2537.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per acquisto di n.750 fogli per registri anno 2021, n.10 rilegature registri anno 2019, n. 50 Mod A P6 schede famiglia,1 manuale pratico ufficio elettorale, 1 testo Atti di Stato Civile - CIG Z732DE6677</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione pompa di sollevamento acqua località “ Pozzo Comune“. Liquidazione fattura ditta Idrotermica F.lli Centra - CIG: ZD72CF9B65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole elementare e media Leone XIII e impianti sportivi Via Rerum Novarum. Liquidazione fattura ditta Cacciotti Alessandro. CIG: Z1E2CFB020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DI ANZIANITA'  DELLA DIPENDENTE COLALUCA LUDOVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO E CUSTODIA DEI BOVINI SPROVVISTI DI MARCHI AURICOLI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPINETO ROMANO CIG: Z892DFF29F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione strade vicinali (Località: Porciani, Scarangi e Casalini).CUP: F94E19000310002 – CIG: 8379435084.  Approvazione proposta di aggiudicazione ed affidamento dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici. Fabbricati Istituto Comprensivo “Leone XIII”. D. G.R. Lazio n. 201/2018. Intervento rientrante nei finanziamenti in materia di edilizia di cui al D.M. 101/2019. Scuola Media Leone XIII sita in Via San Pietro. S.C.I.A. INIZIO ATTIVITA' E VALUTAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - PAGAMENTO DIRITTI VV.F. CUP: F96B20001770002 - CIG: ZEA2D75633.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020. Misura 07 – Sottomisura 7.2 – Tipologia di operazione 7.2.2 “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo” – Efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Leone XIII. Affidamento lavori. CUP: F98G18000040006 – CIG: 8382958BC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fatture MINERVA S.c.a.r.l. (giugno-luglio 2020). CIG: 83715261CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fattura MINERVA S.c.a.r.l. (maggio 2020). CIG: 82611715F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizza assicurativa RCA automezzo APECAR targa BV57670. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z5A2DF7A1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali, località Porciani, Scarangi e Casalini. CUP: F94E19000310002 – CIG: 8379435084. Nomina seggio di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di Manutenzione varie (ripristini viari, pulizia stradale e regimentazione acque meteoriche). Liquidazione fattura ditta RGL Costruzioni s.r.l. - CIG: Z802CD502D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura materiali elettrici. Ditta Carella Aldo. CIG:Z3B2D798C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio “Terzo Responsabile“ per la conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e controllo di  tutte le centrali termiche e caldaie dislocate sulle proprietà comunali. Liquidazione fattura ditta Electra Impianti s.r.l. CIG: Z832A5B3FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura vestiario e materiale antinfortunistico. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z1F2D82545.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione spazi formazione – Centro studi sociali Leone XIII. Interventi impiantistici vari.  Liquidazione fattura ditta Electra Impianti s.r.l. CIG: ZEC268E300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili per manutenzione locale ex mattatoio. Liquidazione fattura ditta Gavillucci Alessandra. CIG: Z1A2A070F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiali edili. Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: Z9F2DED554.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2020  per  mezzi  comunali   2/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento in c/c diritti CIE (carta di identità elettronica) luglio 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli Spa. Liquidazione fattura nr. 0002142090 del 29/10/2018. Gestione SIOPE+ dal 2018 ai sensi dell’art. 14 Legge nr. 196 del 31/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso I.M.U.    per somme  versate  e non dovute nell’anno anni  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione e gestione di un servizio di Bike Sharing nel territorio del Comune di Carpineto Romano”. Affidamento in via sperimentale e temporanea (un mese) della gestione del servizio di noleggio delle biciclette a pedalata assistita di proprietà comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 34_20 del 09/04/2020 alla ditta TESEL SRL per attività informatica inerente il supporto per la presentazione telematica         delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019  CIG. ZCD2C91BC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di giugno 2020  (dal 01/06/2020  al 30/06/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. SRL Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner  per gli uffici comunali. C.I.G. ZC82CDDA38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESEL. Servizi vari per   ufficio ragioneria e tributi  impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attività informatica inerente il supporto per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019  CIG. ZCD2C91BC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di somministrazione lavoro con contratto a tempo determinato (periodo 8 agosto -13 settembre 2020) di un ausiliario della sosta, categoria C1, per n. 18 ore settimanali-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la sostituzione e montaggio pneumatici (n. 4) della Fiat Punto ED832GJ, a favore di Ciotti Gomme S.r.l. CIG Z532DE7D37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa “Sagra della Caldarrosta” del 2-3 novembre 2019. Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini della concessione di contributo di Euro 3.000,00 dal Consiglio Regionale del Lazio – ufficio eventi, compartecipazioni, contributi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019 - DGR 784/2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio alte quinte Auditorium Leone XIII. Impegno di spesa e affidamento. CIG Z912DE02B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili. Impegno di spesa e affidamento. CIG Z462DDE79F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione strade vicinali (Località: Porciani, Scarangi e Casalini). Determina a contrarre. CUP: F94E19000310002 – CIG: 8379435084.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2020 al Consorzio “I Castelli della Sapienza”, Valmontone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2019 al Consorzio “I Castelli della Sapienza”, Valmontone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Liquidazione fatture ditta RIDA Ambiente s.r.l. (maggio-giugno 2020).  CIG: 81604085B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08). Liquidazione fattura ditta RIDA AMBIENTE s.r.l. (aprile-maggio-giugno 2020). CIG: Z572BAF486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso flussato a freddo. Liquidazione fattura ditta Beton Black. CIG: Z942BE8422.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria Centro Studi Leone XIII con Auditorium. Liquidazione fattura ditta Sangiorgi Luca. CIG: Z952B8A16C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto esito manifestazione di interesse per affidamento in concessione dell’area sita in località Pian della Faggeta, distinta in catasto al Foglio n. 64, P.lle nn. 68, 120 e 92 per la realizzazione di un punto di ristoro stagionale. Affidamento alla ditta NARDI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum Popolare confermativo relativo all’approvazione della  legge costituzionale recante ”modifiche agli art 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020. Misura 07 – Sottomisura 7.2 – Tipologia di operazione 7.2.2 “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo” – Efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Leone XIII -  Determina a contrarre. CUP: F98G18000040006 – CIG: 8382958BC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo determinato e parziale n.18 ore settimanali di n. 1 agente di polizia locale per le esigenze del Servizio di polizia locale, tramite utilizzo graduatoria vigente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di Giunta n. 50 del 12/06/2020. Liquidazione contributo all’Associazione culturale “La Via delle Stelle”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di Giunta n. 49 del 12/06/2020. Liquidazione contributo al sig. Lidano Edoardo di Euro 300,00, per supporto attività di editing video e grafica del settore Cultura del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 250,10 iva compresa, presso la Tipografia Tortora Francesco, per la fornitura di opuscoli ed attestati ufficio cultura. CIG: ZDD2DC62E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di manifesti per le manifestazioni “Sport, poesia e antichi sapori” e “Concerto Fanfara Polizia di Stato”. Liquidazione di spesa.  CIG: Z0F2B86CA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA COOP. NUOVE RISPOSTE PER  CIG: ZDC2737A96 LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 183,00 iva compresa, presso la Tipografia Tortora Francesco, per la fornitura di n. 2 striscioni in PVC per l’ASD Tennis Club di Carpineto Romano. CIG: Z452DBAFA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO SOFTWARE GESTIONE BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA E GESTIONE PAGAMENTI TRASPORTI SCOLASTICI.  Liquidazione fattura n. 136 del 29/02/2020, della somma di €. 4.026,00, compresa Iva, a favore della società LEONARDO WEB S.r.l., Via Duccio Galimberti, 50, 12030 MANTA (CN)  CIG  Z692BBAAD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa “XXX^ ed. Buskers Festival Carpineto Romano”.  Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizze assicurative di competenza ufficio cultura e sociale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z6B2DBB20F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 48 del 12/06/2020 - 2° Giornata Ecologica “Adottiamo Carpineto”, acquisto n. 30 Tshirt con stampa personalizzata dalla ditta Dimensione Sport M10 di Pesoli Giorgio di Anagni (FR). Impegno e Liquidazione della fattura n. FPA 2/20 del 17/06/2020 di Euro 219,6. CIG: Z662DA7FC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 8 targhe complete di personalizzazione ed astuccio per la “settimana creativa” che si è svolta nel mese di aprile 2020 dalla società Madak srls di Colleferro. Impegno di spesa e liquidazione della fatt. n. FPA 1/20 del 1/6/2020 di Euro 144,45 (iva compresa). CIG: Z632D2C55F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo a Campagna Matteo – Compagnia musicale Riturné per evento del 10 agosto 2019 “Festa della Montagna”. CIG: Z4D2979D01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento gestione del servizio di igiene urbana ambientale dei mesi di giugno-luglio-agosto 2020. Minerva Scarl - CIG: 83715261CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA N. 36 DEL 01/04/2020 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE . ANNUALITA' 2019.  AI SENSI DELLA DGR N. 784/2019. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  pari ad € 12.053,46 oltre  Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2019.       CIG: ZEC2D521FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibere n. 69 del 7/7/2020 - Manifestazione “Estate Carpinetana 2020”: eventi culturali, teatrali e musicali previsti per i mesi di luglio-agosto-settembre 2020. Impegno di spesa e liquidazione alla Banda Filarmonica di Colleferro - via Fontana dell'Oste n.n.c. C.F. 9540980583 per l’evento del 3/7/2020.CIG Z622DFB520.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento selettivo di una Fustaia di Faggio danneggiata dal vento in Località Monte Semprevisa”. Secondo esperimento di gara: approvazione dei nuovi importi rideterminati, delle modalità di svolgimento e del nuovo bando di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice E.E.R. 20.01.08) dal 18/03/2020 al 31/12/2020. CIG: Z572BAF486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 71 del 07/07/2020 - Patrocinio oneroso per Campo Estivo in favore dell’Associazione ASD Gioco Sport dal 22 GIUGNO - 3 LUGLIO 2020. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi ditta Ecosan di Santaniello Luigi pari ad € 400.00 oltre Iva. CIG: Z2E2D8275A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma   pari ad € 400.00 oltre Iva 22% per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: Z5926BB243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma   pari ad € 400.00 oltre Iva 22% per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: Z552682640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma   pari ad € 196,72 oltre Iva 22% per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: ZC523CFD24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL “BRAND IDENTITARIO DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO” DA AFFIANCARE AL LOGO ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto conglomerato bituminoso flussato a freddo. Impegno di spesa e affidamento. CIG:ZE72D804E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 – Legge Regionale 24/12/2010, n. 9, art. 2, commi dal n. 46 al n. 50 – Avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” – Lavori di riqualificazione dell’impianto di calcio a cinque.  Aggiudicazione lavori. CUP F99H19000650006 – CIG ZA62B656C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici. Fabbricati Istituto Comprensivo “Leone XIII”. D. G.R. Lazio n. 201/2018. Intervento rientrante nei finanziamenti in materia di edilizia di cui al D.M. 101/2019. Scuola Media Leone XIII sita in Via San Pietro. Aggiudicazione lavori. CUP:F96B20001770002 - CIG: ZEA2D75633.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici scolastici. Fabbricati Istituto Comprensivo “Leone XIII”. D.G.R. Lazio n. 201/2018. Intervento rientrante nei finanziamenti in materia di edilizia di cui al D.M. 101/2019.Affidamento incarico esterno per direzione lavori, misura e contabilità e prestazioni specialistiche relative alla richiesta valutazione progetto VV.F. e S.C.I.A. Scuola Media Leone XIII Via San Pietro. Impegno di spesa. CIG:ZAD2D7EE66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994. Assunzione impegno contabile e incarico ditta FIMA snc - Anno 2020. 1° semestre. CIG:ZC42D79B60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria scuole elementare e Media Leone XIII e Impianti sportivi Via Rerum Novarum. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z1E2CFB020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura utensili per manutenzione verde. Impegno di spesa e affidamento. CIG:Z692D5E808.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., tutela legale e gestione dei sinistri. Anno 2020. Liquidazione fattura società Cerilli &amp; Partners Insurance Brokers S.r.l. CIG: Z532B497.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di maggio 2020  (dal 01/05/2020  al 31/05/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto dispenser per disinfettante. CIG Z6E2D63AC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E NOMINA COMMISSIONE PER L’ISTRUTTORIA E L’APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE PERVENUTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019 - DGR 784/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IN AUMENTO PRESTAZIONE LAVORATIVA DIPENDENTI PART-TIME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 39, comma 2, (c.d. norma “ Fraccaro“). Efficientamento energetico degli impianti sortivi. Liquidazione fatture ditta incaricata. CUP: F92J19002910001. CIG: Z852A311F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per sostituzione apparecchiature informatiche Polizia Locale per un importo pari ad € 70.00 + Iva. CIG: ZCE2A061CO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per acquisto vestiario invernale operatori Polizia  Locale ditta Monsignor pari ad € 988.00  oltre IVA.  CIG. ZE32D57EAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per acquisto vestiario estivo operatori Polizia  Locale ditta Monsignor pari ad € 740.00  oltre IVA. CIG. :ZC8D57E41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi   pari ad € 12.053,46 oltre  Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2019.       CIG: ZEC2D521FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione con il Comune di Colleferro per l’utilizzo del dott. Massimo Santucci Cat. D/6, dipendente del Comune di Colleferro, per n. 9 ore settimanali nell’ambito dell’orario d’obbligo ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004 e per n. 12 ore settimanali al di fuori dell’ordinario orario di lavoro ai sensi dell’art. 1, c. 557, Legge n. 311/2004. Liquidazione competenze stipendiali periodo ottobre 2019- marzo 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di un'area sita in Pian della Faggeta per la realizzazione di un punto di ristoro stagionale. Avviso pubblico per manifestazione di interesse.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI E GENERI ALIMENTARI PER LA PREPARAZIONE DI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA AI FORNITORI: ORTOFRUTTA DI SANTUCCI E C. S.A.S.; PESCHERIA STELLA MARINA S.R.L, D&amp;V SRLS; MATERIALI DI PULIZIA CAMPANELLO FERNANDO SNC; VAPOFORNO REGGIO DI REGGIO ALESSIA E MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana. Attività di progettazione e di supporto alla fase di affidamento del servizio. Liquidazione fattura ing. Alessandro Angelini. CIG: Z7B22DE5C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per operazioni catastali relative al centro polivalente. Liquidazione competenze professionali. CIG: ZCC276B2C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura plafoni e pali. Liquidazione fattura ditta Electra Impianti s.r.l. CIG: Z892C569EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti. Liquidazione fatture Refecta s.r.l.- CIG: Z981F82EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione caditoia raccolta acque meteoriche in Via Giacomo Matteotti.  Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z7F2A24F34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL “BRAND IDENTITARIO DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO” DA AFFIANCARE AL LOGO ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di Ristrutturazione e adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Affidamento incarico rilievi topografici e celerimetrici. Liquidazione acconto professionista. Codice CIG: ZB22C04A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”). “Interventi per la realizzazione di  servizi e infrastrutture per la ciclomobilità sostenibile nel Comune di Carpineto Romano”. Aggiudicazione lavori. CUP F91F19000120001 - CIG: Z9A2D3EAA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per supporto al gruppo di lavoro intersettoriale denominato "Gruppo P.E.B.A.", finalizzato alla redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Carpineto Romano. CIG: Z352D867FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fattura MINERVA S.c.a.r.l. (aprile 2020). CIG: 82611715F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell'ambito del Servizio urbanistica ed edilizia del 4° Settore Urbanistica ed Ambiente dell’Ente, anno 2020. Liquidazione professionista - 2° trimestre 2020. CIG: Z5E2B7AE26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI DIRETTORE DELL’AUDITORIUM LEONE XIII DI CARPINETO ROMANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DI CARPINETO ROMANO “LA REGGIA DEI VOLSCI E DELLE SOTTOSEZIONI”.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizze assicurative di competenza ufficio tecnico. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z5E2D42017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO E L’ISTITUTO DI CREDITO  UNICREDIT S.P.A. AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione estintori dislocati sulle proprietà comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZE12B76696.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di sanificazione e disinfezione del territorio comunale per misure precauzionali di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG:Z692C7254E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione territorio comunale e immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa e affidamento. Ditta LC PEST CONTROL. CIG:  Z1B2D317EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D. lgs.504/1992 – Anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa culturale “Natale Carpinetano 2019”. Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini della concessione del contributo della Regione Lazio,  alla società LAZIOCrea s.p.a, di cui all’Avviso Pubblico allegato alla D.D. n. 904 del 15/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibere n. 11 del 3/2/2020, n. 13 del 12/02/2020 e n. 19 del 24/02/2020 - Programma degli eventi relativi alla manifestazione “Carnevale Carpinetano 2020". Liquidazione di spesa. CIG: ZF22C15790.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Liquidazione fattura a R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. (aprile 2020). CIG: 81604085B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE PER LA SELEZIONE A DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO LA REGGIA DEI VOLSCI E DELLE SOTTOSEZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE PER LA SELEZIONE A DIRETTORE ARTISTICO DELL’AUDITORIUM LEONE XIII DI CARPINETO ROMANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA N. 36 DEL 01/04/2020 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PER L'ANNO 2020 DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio noleggio, manutenzione delle fotocopiatrici comunali e fornitura toner per biblioteca comunale.  Liquidazione fatture alla Ditta ATS srl s  di Ricci Luca di Carpineto Romano, Via san Sebastiano 15, p.iva 14151531002. CIG Z1718F3875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 44 DEL 15/5/2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL “BRAND IDENTITARIO DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO DA AFFIANCARE AL LOGO ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento impianto elettrico ed integrazione impianto di illuminazione del complesso sportivo L. Galeotti. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z482CFF064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Estate Carpinetana 2019”.  Liquidazione di spesa per la fornitura di generi alimentari per “La Cena del Cardinale” ed il “Festival del Folklore”, alla Ditta Perrone Gaetano di Carpineto Romano, alla ditta Ortofrutta di Santucci e C. SAS di Carpineto Romano ed alla ditta Vapoforno Reggio di Reggio Alessia e Maria di Carpineto Romano. CIG: ZF729E2E3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione artistica “Concerti al Chiostro” anno 2019. Liquidazione favore dell’Associazione “Convivium Pro Musica” Via Arciglioni snc 04016 Sabaudia Lt – C.F. 91014250590.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Nero Carpineto Tartufo in Festa” - Fiera del 23 febbraio 2020 -  Attuazione delibera di Giunta n. 11  del 03/02/2020. Liquidazione di spesa CIG. ZBE2CD1855.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per fornitura materiali elettrici. Ditta Carella Aldo. CIG:ZC22D0A06C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale. Liquidazione fattura MINERVA S.c.a.r.l. (marzo 2020). CIG: 82611715F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento in c/c diritti CIE (carta di identità elettronica)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili per lavori di manutenzione impianti sportivi e cimitero. Impegno di spesa e affidamento. CIG:Z652CF275E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale. Liquidazione di spesa relativa al periodo giugno-dicembre 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Anno 2019. Liquidazione compensi ai componenti dell’UCC e al rilevatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta LGM Roma di Laura Mancini per fornitura mascherine chirurgiche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario elettorale marzo 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto delle domande di partecipazione e nomina commissione esaminatrice dell’Avviso Pubblico “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA A DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO “LA REGGIA DEI VOLSCI E DELLE SOTTOSEZIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di marzo 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto delle domande di partecipazione e nomina commissione esaminatrice dell’Avviso Pubblico “Manifestazione d’interesse per la nomina a Direttore Artistico dell’Auditorium Leone XIII di Carpineto Romano”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione pompa di sollevamento acqua Pozzo Comune. Impegno di spesa e affidamento. CIG:ZD72CF9B65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di  smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta RIDA Ambiente s.r.l. (marzo 2020). CIG:Z572BAF486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Liquidazione fattura a R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. (marzo 2020). CIG: 81604085B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tortora Francesco. Liquidazione fattura nr. 10/PA del 25/02/2020 CIG. ZE32B7361A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tortora Francesco. Liquidazione fattura nr. 9/PA del 25/02/2020 CIG. Z402B7364A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tortora Francesco. Liquidazione fattura nr. 8/PA del 25/02/2020 CIG. ZD62B63685V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice I   trimestre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA NOMINA del Nucleo di valutazione. TRIENNIO 2020/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione varie (ripristini viari, pulizia stradale e regimentazione acque meteoriche) Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z802CD502D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 36 del 01/04/2020 - INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19. Impegno di spesa e liquidazione mese di aprile 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n.0002146592 del 31/10/2019-  0002146593 del 31/10/2019- 0002151130 del 30/11/2019 e 0002104019 del 31/01/2020 e 0002109253 del 29/02/2020 della Ditta Maggioli S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 48 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17.03.2020 – SERVIZIO AEC PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPINETO ROMANO - ATTIVAZIONE IN MODALITÀ A DISTANZA. CIG.  ZEB2BE8CE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Nero Carpineto Tartufo in Festa” - Fiera del 23 febbraio 2020 -  Attuazione delibera di Giunta n. 11  del 03/02/2020. Impegno di spesa CIG. ZBE2CD1855.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione di gara per alienazione delle quote di partecipazione detenute  dal Comune di Carpineto Romano nella Società Compagnia dei Lepini s.c.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione di gara per alienazione delle quote di partecipazione detenute  dal Comune di Carpineto Romano nella Società Compagnia dei Lepini s.c.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 25 del 2/03/2020 - Concessione patrocinio oneroso per la fornitura di nuove attrezzature sportive per gli alunni della scuola primaria di Carpineto Romano. Liquidazione della fattura n. FPA 1/20 del 09/03/2020 di Euro 550,22 alla ditta Dimensione Sport M10 di Pesoli Giorgio di Anagni (FR). CIG: ZD92C5C908.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi € 546,58 per rinnovo  abbonamento Anci  Digitale anno 2020 CIG.:  Z292CC8A34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 0002110552 del 29/02/2020 – e  0002110553 del 29/02/2020  della Ditta Maggioli S.p.A relativa alla fornitura di raccolta di tutta la modulistica  necessaria per lo svolgimento del referendum Costituzionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0002154995 del 31/12/2019  della Ditta Maggioli S.p.A relativa all’attività di supporto da remoto al personale addetto alla procedura j-demos.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario elettorale febbraio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera  cancello pedonale presso il campo sportivo L. Galeotti. Liquidazione fattura ditta incaricata; CIG: ZF92B89FF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Messa in Sicurezza Via Annunziata e strada Porciani. Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.CUP: F97H18003590007. CIG. Z1727FF520B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e assistenza ascensore scuola elementare/materna. Assunzione impegno contabile e affidamento. CIG: ZED2CBCCDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di disinfestazione contro le zecche presso il giardino pubblico " Parco Unità d'Italia". Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z7629014B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali. Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, del 26 maggio 2019. Liquidazione fattura disinfezione seggi elettorali ditta incaricata. CIG: Z5128931A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico Manutenzione Ascensore Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca. Impegno di spesa e affidamento.Contratto 0135310988. CIG: Z492CB0D95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali da ferramenta. Impegno di spesa e liquidazione.CIG: ZD22CA26D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale.   Liquidazione fattura ditta incaricata mese di febbraio 2020. CIG: 819534871C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Intervento selettivo di una Fustaia di Faggio danneggiata dal vento in Località Monte Semprevisa”.  Individuazione sistema di gara, determinazione delle modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione e approvazione del bando di gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1/2.001 DEL 02/01/2020 in favore della Ditta D&amp;V S.r.l. di Carpineto Romano, per la fornitura di N. 18 pacchi alimentari alle persone con disagio economico ed alta fragilità sociale in ambito comunale (DGR 874 del 19/11/2019). CIG Z4B2B64DF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano.  Liquidazione fatture mesi di ottobre-novembre-dicembre 2019 alla coop Sociale Il Melograno coop soc. a r.l.. CIG. Z322A60327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020. Misura 07 – Sottomisura 7.2 – Tipologia di operazione 7.2.2 “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo” – Domanda di contributo per l’efficientamento energetico dell’Istituto Scolastico Leone XIII - CUA 00986220580. Approvazione aggiornamento del quadro economico di spesa progetto esecutivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Impegno di spesa anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa RSA per n. 2 ospiti inseriti - anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture alla RSA Villa Alba di Roma e alla Casa San Giuseppe – Opera Don Guanella di Roma.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per n. 1 ospiti inseriti in RSA “AURORA HOSPITAL” di Colleferro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per n. 1 ospiti inseriti in RSA “RESIDENZA PONTINA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Messa in Sicurezza Strada Via Annunziata e Strada Porciani. Liquidazione lavori in economia. CIG: Z7428F3595.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Messa in Sicurezza strada Via Annunziata e Strada Porciani. Liquidazione competenze professionali Geom. Mario Pucinischi. CIG: ZA126E53A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimento aula con pareti in alluminio nella palazzina della scuola elementare-materna in via G. Matteotti. Liquidazione fatture ditta incaricata. CIG: Z902A0182C; Z1E2BE78EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di formazione specialistica. Impegno di spesa a favore di Kybernes Group Srl - Via G. Di Vittorio 10 - Colleferro (RM)  C.F./P.I. 04763681006. CIG ZC52C106CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso reggenza a scavalco segretario comunale periodo maggio 2019 – febbraio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura nr. 5600000133 del 10/12/2019 alla ditta CIR FOOD S. C. per acquisto buoni-pasto. CIG Z9A2AF9105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disinfestazione antiparassitaria contro le pulci e zecche- disinfezione (profilassi igienico sanitaria) - pulizia contro pulci e sgrosso abitazione Via Costa. Liquidazione ditta incaricata: CIG: ZAC2C38536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZD2B488EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento gestione del servizio di igiene urbana ambientale dei mesi di marzo-aprile-maggio 2020. Minerva Scarl – CIG 82611715F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta RIDA Ambiente s.r.l. – Mese di febbraio 2020. CIG:Z572BAF486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fattura a R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ). CIG: 81604085B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto di riscaldamento Auditorium presso il Centro Studi Leoniani " Leone XIII ". Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z20268BDAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, comma 2, ( c.d. norma " Fraccaro "). Efficientamento energetico degli impianti sportivi. Liquidazione competenze professionali a saldo Studio ingegneria avanzata - Dott. Ing. Vincenzo M. Fratarcangeli s.r.l.. CIG: ZA72A00EAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibere n. 11 del 3/2/2020, n. 13 del 12/02/2020 e n. 19 del 24/02/2020 - Programma degli eventi relativi alla manifestazione “Carnevale Carpinetano 2020". Impegno di spesa. CIG: ZF22C15790.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di Ristrutturazione e adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Liquidazione incarico supporto al RUP. CIG: Z7A2C7F6CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi Biblioteca- Centro Studi Leoniani - Sistemazione impianto idrico. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZD423957DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi Biblioteca- Centro Studi Leoniani. Sistemazione impianto antincendio. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG. ZF823957C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per service audio, luci e strutture nell’ambito del concerto “I Cinque nel Buco” e “Vecchie Glorie” programmati durante il mese di dicembre 2019. Impegno  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s. CIG: ZE72C7EDF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 153 del 4/12/2019. Liquidazione fattura a  favore di Spok Sound per service audio luci mese di gennaio 2020 per il concerto della Befana. CIG:Z8F2B8806E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 145 del 21/11/2019. Approvazione proposta progettuale per cinque appuntamenti della stagione di prosa e per cinque appuntamenti della stagione per famiglie 2019. Liquidazione della fattura n. 3 del 17/01/2020 alla Ditta Rini Roberto, Partita IVA: IT02678370608,  per acquisto/noleggio di attrezzature per Auditorium Leone XIII. CIG Z0E2B886D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione diritto alla fruizione di permessi mensili dipendente comunale E.F. ai sensi dell’art. 33 c.3 della L. 104/92 e ss. modifiche ed integrazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente. Mese di gennaio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI ottobre 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa a favore della Società Maggioli S.p.A. per l’acquisto di “ soluzione   integrata” per up-grade Sw finanziaria, up grade Sw Tributi maggiori e completamento fase formativa ufficio demografico. CIG:Z922C7C177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell'ambito del Servizio urbanistica ed edilizia del 4° Settore Urbanistica ed Ambiente dell’Ente, anno 2020. Liquidazione professionista - 1° trimestre 2020. CIG: Z5E2B7AE26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme al Comune di Maenza (LT) per versamento IMU  ad Ente Locale incompetente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme al Comune di Maenza (LT) per versamento IMU  ad Ente Locale  incompetente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di sanificazione e disinfezione del territorio comunale per misure precauzionali di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Impegno di spesa e affidamento alla ditta LC Pest Control di Corsi Luciano. CIG: Z692C7254E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme al Comune di Deruta (PG) per versamento IMU 2017 ad Ente Locale incompetente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Riversamento TARI 2019  al Comune di Busalla per versamento ad Ente locale  incompetente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento TARI anno 2019 a Comune di Busalla per versamento ad ente incompetente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme all’Unione Terra di Mezzo Comune di Castelbosco di Sopra (RE) per versamento IMU 2018 ad Ente Locale incompetente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n. 2/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture    per  l’acquisto  materiale di cancelleria   CIG: Z5A22C7DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso al Revisore dei conti periodo   11 marzo - 16  novembre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 153 del 04/12/2019 - Programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2019". Liquidazione di spesa. CIG. Z8F2B8806E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione pedana elettroidraulica sul veicolo Mod. Ducato 2800D.  Liquidazione di spesa. CIG Z772926EF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Alloggio abitativo per persone con disagio.  Erogazione contributo anno 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di €  1.337,04, per riparazione Scuolabus DAILY 40.13 – TELAIO 05589398  targato DB676WE e  Scuolabus  MERCEDES 814D – TELAIO 1N113707 targato CS038GV. Ditta società SA.MA. s.n.c.  CIG: ZF82C682DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio di igiene urbana ambientale.   Liquidazione fattura ditta incaricata mese di gennaio 2020. CIG: 819534871C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di  smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta RIDA Ambiente s.r.l. – mese di gennaio 2020. CIG:Z572BAF486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di   smaltimento rifiuti ingombranti.  Liquidazione fatture Refecta s.r.l.- CIG: Z981F82EA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di   smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ).   Liquidazione fattura a R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ). CIG: 81604085B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ampliamento cimitero comunale – Opere di completamento Aggiudicazione lavori - CIG 8221375D43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4° SETTORE - URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti impianti idraulici e termici sulle proprietà comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z762A1DA10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura plafoni e pali. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z892C569EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 25 del 2/03/2020 - Concessione patrocinio oneroso per la fornitura di nuove attrezzature sportive per gli alunni della scuola primaria di Carpineto Romano. Impegno di spesa. CIG: ZD92C5C908.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per Servizio Vigilanza dell’Urbe S.p.a. pari ad € 400,00 oltre IVA canone 2018 e 2019. CIG: ZB82C58F1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per revisione periodica   e piccola manutenzione auto P.L.  per un importo totale pari ad  € 500,00 CIG:Z241F84165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per Servizio Vigilanza dell’Urbe S.p.a. pari ad € 174,36  oltre IVA canone 2017. CIG: Z6726C24D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sale per disgelo stradale. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z5F2B75F00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori idraulici WC scuola elementare/materna e altre proprietà comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZD72A1DCAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>emissione  carta d’identità  elettronica (c.i.e) : liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno mese di febbraio 2020  (dal 01/02/2020  al 29/02/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione ascensore di collegamento tra Largo Monti Lepini e Via Giacomo Matteotti. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG. Z552721982.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali. Periodo luglio-dicembre 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE SICRA,  SICRAWEB, PROTOCOLLO INFORMATICO, J IRIDE FATTURA ELETTRONICA, J-  DEMOS, ANPR,  DI COMPETENZA DEL SETTORE PRIMO- AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE  a favore di MAGGIOLI spa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura nr. 5600000012 del 29/01/2020 alla ditta CIR FOOD S. C. per acquisto buoni-pasto. CIG ZEF2C08EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2020 /1  per  mezzi  Comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SOMME SERVIZIO ECONOMATO PER  PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER CORRISPETTIVO UTIF - RINNOVO DIRITTO DI LICENZA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di buoni-pasto a favore della Società Cooperativa Italiana di Ristorazione CIR FOOD P.IVA 00464110352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE  CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) : LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL’INTERNO MESE DI GENNAIO 2020  (dal 01/01/2020  al 31/01/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  rinnovo abbonamenti per l’anno 2020 a riviste e quotidiani a favore della società Direct Channel spa- Grandi Clienti Mondadori – CIG ZC32C0A62D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento in c/c diritti CIE (carta di identità elettronica)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di  smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta RIDA Ambiente s.r.l. – mese di dicembre 2019. CIG:Z30292ECF0. Annullamento e sostituzione determina n. 93/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disinfestazione antiparassitaria contro pulci e zecche - Disinfezione (profilassi igienico sanitaria) - pulizia e sgrosso abitazione Via Costa. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZAC2C38536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attività di supporto da remoto al personale addetto  all’uso della procedura j-Demos riguardante prevalentemente le revisioni ed altri adempimenti elettorali.  CIG ZF42C134CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa culturale “Notte di San Lorenzo e Festa della Montagna 2019”. Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini della concessione del contributo della Regione Lazio,  ai sensi dell’avviso pubblico “Lazio delle meraviglie-Estate 2019”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza strada “ Valle Cisterna “.  Liquidazione competenze ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori messa in sicurezza strada Via Annunziata e strada Porciani. Liquidazione competenze ex art. 113 D.lgs n. 50/2016. CUP: F97H18003590007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione straordinaria scuola per l’infanzia via G. Matteotti. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZAA2A2086F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione delle fatture V19205041 del 16/12/2019 e V19205052 del 16/12/2019 per noleggio di n. 3 bagni chimici da posizionare: 1 a presso pian della Faggeta dal 9 al 12 agosto, 1 presso rione jo Laco e 1 presso il rione jo Moro dal 17 al 31 agosto. CIG: Z4D2979D01. Liquidazione di Spesa Compagnia Popularia per evento del 9 agosto 2019 “Festa della Montagna”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche Settore LL.PP. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZF02C17470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di Intervento in Zona A – Centro Storico- art. 16 Legge n° 179/92. Acquisizione unità immobiliare distinta in catasto al Foglio M.U., particella 432, sub 501. Liquidazione spettanze Notaio per stipula atto e indennizzi proprietari dei terreni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Centro Studi Leoniani con Auditorium e biblioteca- sistemazione aree esterne ed opere di completamento. Acquisizione al patrimonio comunale del terreno distinto in catasto al foglio 34, particella 210.Liquidazione spettanze Notaio e indennizzo proprietari terreni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo 2° semestre 2019 estintori dislocati sulle proprietà comunali e ricarica periodica estinguente. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZE12B76696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994. Liquidazione fattura ditta FIMA snc.,  1° semestre anno 2019. CIG: Z0E26821D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ampliamento cimitero comunale. Presa d’Atto risoluzione consensuale del contratto da parte della ditta appaltatrice e Approvazione schema transazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 13 del 12/02/2020 - Programma degli eventi relativi alla manifestazione “Carnevale 2020". Impegno di spesa. CIG: ZF22C15790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Nero Carpineto Tartufo in Festa” - Fiera del 23 febbraio 2020 -  Attuazione delibera di Giunta n. 11  del 03/02/2020. Impegno di spesa e liquidazione contributo  a favore dell’Associazione Tartufai dei Monti Lepini.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 15 del 20/02/2020. Manifestazione dell’8 marzo 2020 “STREET WORKOUT ITALIA” Carpineto Romano. Impegno di spesa e liquidazione di un acconto del 50%, Euro 600,00 + IVA, a favore dell’Associazione dilettantistica “STREET WORKOUT ITALIA” con sede in Roma via Taormina n.5 P.iva 14335821006. CIG: Z222C140D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di Ristrutturazione e adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Affidamento incarico redazione relazione geologica. Impegno di spesa. Codice CIG: Z662C0487A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto e approvazione graduatoria di cui alle domande pervenute entro il 31/12/2019 per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per operazioni catastali relative alla palestra della scuola media e in ampliamento della stessa. Liquidazione compenso professionale - CIG:  ZB623AF173.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di Ristrutturazione e adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Affidamento incarico rilievi topografici e celerimetrici. Impegno di spesa. Codice CIG: ZB22C04A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto conglomerato bituminoso flussato a freddo. Impegno di spesa e affidamento. - CIG: Z942BE8422.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo di programma tra Ministero Ambiente e Regione Lazio. Intervento n. 48 “Consolidamento del versante occidentale della rupe”. Affidamento incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale per consulenza legale per definizione procedura espropriativa. Impegno di spesa. CIG: ZE62C02076</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in acconto per prestazioni professionali relative a Istruttoria pratiche paesaggistiche sub-delegate al Comune. (CIG: Z4A21D8AB2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazione professionale per funzioni di responsabile autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Anno 2019 - 2° semestre. (CIG: Z4A21D8AB2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione pattuglia Carabinieri a Cavallo alla manifestazione del Pallio della Carriera 2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa “Sagra della Caldarrosta 2019”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 2.990,00 per incarico legale Avv. Centra Federica per costituzione parte civile R.G.N.R.7603/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori messa in sicurezza strada Valle Cisterna Approvazione  certificato di regolare esecuzione. CUP: F97H19001060001. CIG: 7885219092.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori messa in sicurezza strada Via Annunziata e strada Porciani. Approvazione Stato Finale e certificato di regolare esecuzione. CUP: F9H16001550004 – CIG: Z1727F520B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera cancello pedonale campo sportivo comunale L. Galeotti. Impegno di spesa e affidamento lavori.  CIG: ZF92B89FF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura  n. 3 estintori a schiuma da lt. 6 classe d’incendio 27A 233B omologati CE EN33/7. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZDC2A6854B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di   smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Periodo 01/12/2019 – 31/12/2019. Liquidazione fattura a R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ). CIG: 78524785D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per acquisto di cartella completa per lo svolgimento del Referendum, 1 formulario online più kit di supporto per n.5 sezioni, cartella per il seggio elettorale presidente Q. 5, a favore della Società MAGGIOLI S.p.A. CIG Z9E2BE3E46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE E-SERFIN, E-TRIB, PROGRAMMA LUCI VOTIVE, FLUSSI OPI PER LA SIOPE E-SERFIN ANNO 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA a favore di MAGGIOLI spa CIG. Z582B45495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma pari ad €240,17 Iva esclusa per manutenzione Fiat Panda 4 x 4 targata YA123AK in dotazione al servizio di Polizia Locale. CIG: Z492BF16C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum  Popolare ex art.138 della Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari. Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario.  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimento aula con pareti in alluminio nella Palazzina B della Scuola Elementare e Materna in Via Giacomo Matteotti. Impegno di spesa aggiuntivo - CIG:  Z1E2BE78EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura mattoni pieni per tumulazioni salme cimitero comunale. Impegno di spesa e affidamento. CIG:Z862BCC62B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura fioriere in legno.  Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG. Z00298BC1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Proseguimento affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”, per il periodo Genn./Giugn.2020. Cig. ZEB2BE8CE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 145 del 21/11/2019. Approvazione proposta progettuale per cinque appuntamenti della stagione di prosa e per cinque appuntamenti della stagione per famiglie 2019. Liquidazione di spesa per acquisto di attrezzature per Auditorium Leone XIII dalla Ditta Grenga Carlo Antonio D.I., P.IVA IT13943831001. CIG Z0E2B886D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 153 del 04/12/2019 - Programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2019". Liquidazione di spesa. CIG. Z8F2B8806E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 99_19  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z3926B8366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto cancelleria per ufficio CIG: ZE32B7361A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto cancelleria per ufficio CIG: Z402B7364A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto cancelleria per ufficio CIG: ZD62B73685</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice  I II III e IV   trimestre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somma Sig. Castrucci Giovanni pari ad € 88,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento gestione del servizio di igiene urbana ambientale per tre mesi  (dicembre 2019 - febbraio 2020). Ditta: Minerva Scarl - CIG: 819534871C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2019-2020. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’incarico di responsabile del settore Lavori Pubblici, categoria D, posizione economica D1, CCNL Funzioni Locali. Nomina Commissione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio “ Pronti, Sport, Via!. Interventi di sistemazione della Palestra della scuola elementare. Approvazione Rendicontazione spesa finale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 147 del 21/11/2019. Manifestazione: “1° Concorso Albero di Natale più bello”. Liquidazione di Euro 150,00 per il premio al primo classificato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 6 del 20/01/2020.  Rimborso spese alle allieve che hanno partecipato alla “121° Fieracavalli 2019”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 100_19  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z3926B8366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione Ape Piaggio targata BV57670.  Impegno di spesa e affidamento.  CIG: ZC22BC162B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione per riparazione automezzo (trattore polifunzionale) adibito a compiti di protezione civile.   Impegno di spesa e affidamento.  CIG: ZE22BC15F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta autorizzazione taglio bosco prot. n. 8498 del 29/10/2019, terreno distinto in catasto al Foglio n. 31, particella n. 16 – Sig.ra Sangiorgi Stefania RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICO FORESTALE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 – DGR 398 del 28/07/2015. Call for proposal “ Energia sostenibile 2.0”  relativa all’Azione 4.1.1. Lavori di “Realizzazione di interventi di efficientamento energetico della sede comunale sita in Carpineto Romano mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai criteri ambientali minimi” - Approvazione  1° S.A.L.  e  liquidazione  certificato di pagamento n. 1  ditta ELECTRA Impianti s.r.l.. CIG: 76821159. CUP: F96J17000320006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO SOFTWARE GESTIONE BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA E GESTIONE PAGAMENTI TRASPORTI SCOLASTICI.  Impegno di spesa. CIG  Z692BBAAD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’incarico di responsabile del settore Lavori Pubblici, categoria D, posizione economica D1, CCNL Funzioni Locali. Approvazione elenco candidati ammessi e candidati esclusi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione estintori  dislocati sulle proprietà comunali. Assunzione impegno contabile e Affidamento fornitura. CIG: Z502BB0449</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti ( codice C.E.R. 20.01.08 ) dal 01/01/2020 al 17/03/2020. CIG: Z572BAF486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio “ Pronti, Sport e Via!”. Intervento di sistemazione della Palestra della scuola elementare.  Liquidazione competenze ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI RICONFINAMENTO PORZIONE DI STRADA COMUNALE “RELLA”, FOGLIO CATASTALE N. 33, CONFINANTE CON MAPPALE N. 727, FOGLIO CATASTALE N. 43 DI PROPRIETA’ DEL SIG. CAMPAGNA REMO, MEDIANTE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG : ZA02BAAEFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.1 /2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Centro Studi Leone XIII con  Auditorium . Impegno di spesa e affidamento.  CIG:Z952B8A16C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA per la sostituzione resistenza e controllo generale lavastoviglie in uso presso la MENSA SCUOLA. CIG: Z6C2BA45C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio « Pronti, Sport e Via !». Intervento di sistemazione della Palestra della scuola elementare Leone XIII. Liquidazione competenze professionali  Ing. Cesare Gonnella . CIG.: ZAB242FC69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione della manifestazione “Festa del Santo Patrono di Carpineto Romano Sant’Agostino”. Approvazione rendiconto analitico delle spese sostenute.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio « Pronti, Sport e Via !». Intervento di sistemazione della Palestra della scuola elementare Leone XIII. Liquidazione competenze professionali  Ing. Riccardo Ianni . CIG. :Z8D2430112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura modulistica on-line. Liquidazione fattura ditta Myo S.p.A.- CIG:  Z2A2998992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. RINNOVO INCARICO di responsabile del procedimento e di redazione di pareri sulle autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della Legge Regionale n. 59/1995, per il biennio 2020-2021. Arch. Franco Centi CIG: ZDE2B97931</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per aggiornamento licenza software per adempimenti Legge n. 190/2012 (Anno 2020). CIG: Z1F2B95566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di   smaltimento/ trattamento  della frazione umida  della raccolta differenziata dei rifiuti ( codice C.E.R. 20.01.08 ).   Liquidazione fatture a R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ) periodo mesi di novembre e dicembre anno 2019 - CIG: Z30292ECF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di   smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ).   Liquidazione fattura a R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ) – Periodo Dicembre 2019 - CIG: 78524785D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di   smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ).   Liquidazione fattura a R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ). CIG: 78524785D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Monitoraggio stabile del territorio mediante sottoscrizione di convenzione con l’Associazione socio culturale “Il Carpino”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 145 del 21/11/2019. Approvazione proposta progettuale per cinque appuntamenti della stagione di prosa e per cinque appuntamenti della stagione per famiglie 2019. Impegno di spesa per acquisto/noleggio attrezzature per Auditorium Leone XIII. CIG Z0E2B886D7. Impegno di spesa e liquidazione di un acconto pari ad Euro 1.500,00, a favore dell’Associazione Culturale “Matutateatro”. ZBD2B886F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 153 del 04/12/2019 - Programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2019". Impegno di spesa. CIG. Z8F2B8806E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di manifesti per le manifestazioni “Sport, poesia e antichi sapori” e “Concerto Fanfara Polizia di Stato”. Impegno di spesa.  CIG: Z0F2B86CA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto blocchetti buoni pasto per il servizio mensa scolastica.  Liquidazione di spesa CIG n. ZF62A2967F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 131 del 10/10/2019 - Programma degli eventi relativi alla manifestazione “Sagra della Caldarrosta 2019". Impegno di spesa. CIG ZCD2B8159A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE CULTURA E SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo 2° semestre 2019  estintori dislocati sulle proprietà comunali e ricarica periodica. Assunzione impegno contabile e affidamento servizio CIG: ZE12B76696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ESTERNO DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI-URBANISTICO DELL’ENTE – ANNO 2020. Geom. Leonardo BEDINI – CIG:Z5E2B7AE26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sale per disgelo stradale. Assunzione impegno di spesa e affidamento. CIG: Z5F2B75F00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese in occasione della presentazione del Libro in ricordo di Daniele Nardi : “La via perfetta – Nanga Parbat: Sperone Mummery”, Einaudi Editore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo alla Croce Rossa Italiana – Valle del Sacco per il supporto nell’organizzazione degli eventi 2019. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando per la concessione "Fida Pascolo" anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti  urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ) presso impianto di trattamento RIDA AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ). Anno 2020. CIG: 81604085B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga a Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 6 mesi. CIG: ZB7266FC21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 01/01/2020-30/06/2020.  CIG Z8A2B65328.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della Ditta D&amp;V S.r.l. di Carpineto Romano, per la fornitura di N. 18 pacchi alimentari alle persone con disagio economico ed alta fragilità sociale in ambito comunale (DGR 874 del 19/11/2019). CIG Z4B2B64DF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020- D.G.R. 398 del 28/07/2015. Call for proposal “ Energia sostenibile 2.0” relativa all’azione 4.1.1. Lavori di Efficientamento sede comunale .  CIG:76821159D6. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034.  • Autorizzazione al subappalto Ditta RAL s.r.l</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 – Legge Regionale 24/12/2010, n. 9, art. 2, commi dal n. 46 al n. 50 – Avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” – Lavori di riqualificazione dell’impianto di calcio a cinque. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attività di supporto da remoto al personale addetto  all’uso della procedura j-Demos riguardante le revisioni elettorali (semestrale e dinamica), albo presidenti e scrutatori, leva, statistiche, Stato Civile.  CIG Z022B5442B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano regionale edilizia scolastica 2018-2020. Scuola elementare Leone XIII. Intervento straordinario di Ristrutturazione e adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Affidamento incarico supporto al RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fatture a RIDA Ambiente s.r.l. di Aprilia ( LT ): CIG: 78524785D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 512 del 30/07/2019 – Legge Regionale 24/12/2010, n. 9, art. 2, commi dal n. 46 al n. 50 – Avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva” – Lavori di riqualificazione dell’impianto di calcio a cinque. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI INGENERIA RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.      CIG :</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze RCT/RCO, tutela legale e gestione dei sinistri. Anno 2020. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche. Impegno di spesa e affidamento. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell'ambito del Servizio urbanistica ed edilizia del settore Lavori Pubblici - Urbanistico. Liquidazione professionista - 3° trimestre. CIG: ZAE2770BCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE SICRA,  SICRAWEB, PROTOCOLLO INFORMATICO, J IRIDE FATTURA ELETTRONICA,   J-  DEMOS, ANPR,  DI COMPETENZA DEL  SETTORE PRIMO- AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI. ANNO 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA a favore di MAGGIOLI spa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE  LAVORI PUBBLICI , CATEGORIA D, POS. EC. D1, AI SENSI DELL’ART 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L., MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO e  PIENO 36 ore settimanali. Approvazione Avviso e Schema di domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020- DGR 398 del 28/07/2015. Call for proposal " Energia sostenibile 2.0" relativa all'azione 4.1.1. Liquidazione SAL 20% ditta Electra Impianti s.r.l.. CIG. 76821159D6. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale: A0100E034.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE E-SERFIN, E-TRIB, PROGRAMMA LUCI VOTIVE, FLUSSI OPI PER LA SIOPE E-SERFIN ANNO 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA a favore di MAGGIOLI spa CIG. Z582B45495</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione illuminazione fontana Piazza Regina Margherita. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z2D26EA717.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, comma 2 ( c.d. norma " Fraccaro " ). Efficientamento energetico degli impianti sportivi. Liquidazione competenze professionali studio di ingegneria avanzata Dr. Ing. Fratarcangeli. CIG: ZA72A00EAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO E L’ISTITUTO DI CREDITO  UNICREDIT S.P.A. AL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 28/02/2019 e successiva integrazione (deliberazione della Giunta Comunale N. 104/2019). SALDO a favore di Ente Pallio della Carriera per la promozione e la valorizzazione del Museo "La Reggia dei Volsci" del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzioni varie ( pulizia griglie raccolta acque meteoriche, ripristini viari e ripristino idraulico ). Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG:ZF32A46864.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di manifesti, locandine e pieghevoli inerenti la manifestazione “Estate Carpinetana 2019”-  impegno di spesa e liquidazione.  CIG: ZF729E2E3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA D’ISCRIZIONE ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA PER RINUNCIA AL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di buoni-pasto a favore della Società Cooperativa Italiana di Ristorazione CIR Food p.iva 00464110352 -   CIG Z9A2AF9105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo alunni Scuole Primarie di Carpineto Romano, Registri scolastici, anno Scolastico 2019/2020. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera caldaia impianti sportivi L. Galeotti. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZF12A38171.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Società Consortile a responsabilità limitata in house denominata “MINERVA” Consortile S.r.l. per la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota parte finanziamento soci</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fatture a R.I.D.A. Ambiente s.r.l. di Arilia ( LT ). CIG: 785524785D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 546,58 per rinnovo  abbonamento Aci - Pra anno 2019 CIG.: Z9E2754662</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali per manutenzione ordinaria beni comunali. Impegno di spesa e affidamento. CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di   raccolta, smaltimento, spazzamento  e  trasporto in discarica di R.U.  Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A. per integrazione costo trasporto C/O RIDA Ambiente  mese di gennaio 2019.- CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  dei diritti di rogito a favore del Segretario Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone di servizi, raccolta e trasporto R.U. mese di gennaio 2019. Liquidazione fattura  Lazio Ambiente S.p.A. - CIG: 55854635E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Società Consortile a responsabilità limitata in house denominata “MINERVA” Consortile S.r.l., per la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione quota parte finanziamento soci</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche. Liquidazione fattura elettronica a favore della Soc. Kybernes - CIG: Z912157E49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fatture a R.I.D.A. Ambiente s.r.l. di Aprilia ( LT ). CIG: 785524785D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020. Misura 07 – Sottomisura 7.2 – Tipologia di operazione 7.2.2 – Interventi nella Scuola Leone XIII. Approvazione progetto esecutivo. CUP: F98G18000040006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  n.3 /2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto blocchetti buoni pasto per il servizio mensa scolastica.  Impegno di spesa. CIG ZF62A2967F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo del dipendente del Comune di Carpineto Romano Eleonora Romanelli, con qualifica di istruttore amministrativo Cat. C/1,  per lo svolgimento di attività lavorativa presso l’Ufficio Ragioneria del Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario Roma 5/6 - Carpineto Romano, ai sensi dell’art. 01 comma 557 della L.311 del 2004, con decorrenza dal 02/12/2019 e fino al 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo del dipendente Istruttore Direttivo Tecnico  del Comune di Colleferro, per n. 12 ore settimanali,  ai sensi dell’art.1, comma 557, della Legge n.311/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI Settembre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BATTERIA HEARTSTART HS1/FRX E PLACCHE PER DEFRIBILLATORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG ZB72A8F6AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico a favore dell’Avvocato Luigi Todaro con studio in Viterbo, via Carlo Cattaneo n. 12, 01100,   p.iva 01866830563. Impegno di spesa per € 2.000 oltre IVA   CIG: ZA42A8420A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto vestiario invernale operatori Polizia  Locale ditta Monsignor pari ad  €  1.117,00  oltre IVA. CIG. :ZAF1DABD21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI. CIG ZF32A745C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione diritto alla fruizione di permessi mensili dipendente comunale G.E. ai sensi dell’art. 33 c.3 della L. 104/92 e ss. modifiche ed integrazioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria annuale programmata ascensore installato presso la sede comunale Piazzale della Vittoria, 1.Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z53205C75A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 3  estintori a schiuma da lt 6 classe d'incendio 27A 233B omologati CE EN3/7. Assunzione impegno contabile e incarico ditta FIMA snc. CIG: ZDC2A6854B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura mattoni pieni per tumulazioni salme cimitero comunale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z7D2A6852E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione giudicatrice per la formazione di una graduatoria dei volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale “Destinazione Lepini 2019 – Sviluppo turistico del territorio dei Monti Lepini”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”. Cig. Z322A60327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.4/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali da ferramenta. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZE12A0A890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di riparazione ascensore a servizio della sede comunale Piazzale della Vittoria, 1- Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z31299EA90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per prestazioni geologiche relative a progetti di utilizzazione boschiva. CIG: Z242B6B720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 248 - Strade e parchi. Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 177 - Parco Martiri del '44. Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 176 - Parco Unità d'Italia. Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 175 - Parco delle Rimembranze. Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione all'ordinanza di assegnazione somme n. 11526/2018 R.G.E. Tribunale Civile di Roma. Liquidazione incarico legale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento promosso dall’A.T.I. De Luca- I.R.Edil contro il Comune di Carpineto Romano presso la Corte d’Appello di Roma. Pagamento a saldo delle competenze legali - Avv. Massimo Cocco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di Intervento in Zona A - Centro Storico - art. 16 Legge n° 179/92. Acquisizione unità immobiliare distinta al Foglio M.U., particella 432, sub. 501.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza strada denominata " Valle Cisterna ". Liquidazione parcella professionale Arch. Libero Corsetti per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CIG: Z56271B1D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza strada denominata " Valle Cisterna ". Liquidazione parcella professionale a saldo per progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità. CIG: Z02271ADD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso I.M.U.    per somme  versate in eccedenza negli  anni  2016  e  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI  anno 2019 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI  anno 2019 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza strada denominata " Valle Cisterna ". Liquidazione parcella professionale, in acconto  geom. Igor Gonnella. CIG: Z02271ADD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza strada " Valle Cisterna". Approvazione Stato Finale e liquidazione certificato di pagamento n. 2 finale. CIG. 7885219092. CUP. F9H19001060001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio " Terzo Responsabile " per la conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e controllo di tutte le centrali termiche e caldaie dislocate sulle proprietà comunali. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: Z832A5B3FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola media Leone XIII. Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 248 - Strade e parchi. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 177 - Parco Martiri del '44. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento  n. 176 - Parco Unità d'Italia. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 175 - Parco delle Rimembranze. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 248 - Strade e parchi. Liquidazione ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 177 - Parco Martiri del '44. Liquidazione ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 176 - Parco Unità d'Italia. Liquidazione ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Intervento n. 175 - Parco delle Rimembranze. Liquidazione ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z912157E49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/08 . Liquidazione di spesa  per Incarico Ing. Siniscalchi Gianfranco quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Comune di Carpineto Romano. CIG: Z912157E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media Leone XIII.  Liquidazione incentivo ex art. 93,comma 7-bis Dlgs 163/2006 ed ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Centro Studi Leoniani con Auditorium e biblioteca - sistemazione aree esterne ed opere di completamento. Acquisizione al patrimonio comunale del terreno distinto al Foglio 34, particella n. 210.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzioni varie (pulizia griglie raccolta acque meteoriche, ripristini viari e ripristino idraulico). Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZF32A46864.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 2 (c.d. Norma "Fraccaro"). Efficientamento energetico degli Impianti Sportivi. Aggiudicazione posa in opre corpi illuminanti. CUP: 00949401004 - CIG: Z5E2A44522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Liquidazione somma pari ad € 800,00 a favore del Dott. Ludovisi Lorenzo per intervento cattura bovini con teleanestesia. CIG:Z3B2A215A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 16.037,40 oltre  Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2019.       CIG: Z8B2A215A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno  fondi per rifacimento segnaletica stradale orizzontale ditta “I.G.E.M. snc “ di Farina R. &amp; Camilli M..  pari ad € 600,00 oltre IVA.  CIG.: Z902A42196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tinteggiatura spazi interni Scuola Elementare in via Giacomo Matteotti. Liquidazione ditta incaricata (aule). CIG: ZC8299B719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di eliminazione barriere architettoniche colegamento parcheggio Largo Monti Lepini e Via Giacomo Matteotti. CUP: F91E09000020006. Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali da ferramenta. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZE12A0A890.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggio di E.R.P. destinato all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione infissi esterni Scuola Elementare/materna in via Giacomo Matteotti. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZB0299857D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo eredi Colaluca Luciano. Eliminazione barriere architettoniche . Legge 13/89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa  opera caldaia impianti sportivi L. Galeotti. CIG: ZF12A38171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza strada «Via Annunziata» e strada «Porciani». Approvazione S.A.L. n. 1 (finale) e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: F97H18003590007 – CIG: Z1727F520B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 15, L.R. n. 3/2010. Bandi di finanziamento ai Comuni per la realizzazione di interventi a favore del pendolarismo, relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza  e comfort a terra dell'utenza. " Realizzazione di pensiline per le fermate del servizio del trasporto pubblico ". Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 15, L.R. n. 3/2010. Bandi di finanziamento ai Comuni per la realizzazione di interventi a favore del pendolarismo, relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza  e comfort a terra dell'utenza. " Realizzazione di pensiline per le fermate del servizio del trasporto pubblico ". Liquidazione incentivo ex art. 92 D.lgs 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 15, L.R. n. 3/2010. Bandi di finanziamento ai Comuni per la realizzazione di interventi a favore del pendolarismo, relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza e comfort a terra dell'utenza. " Realizzazione di pensiline per le fermate del servizio del trasporto a terra dell'utenza". Liquidazione competenze professionali a saldo geom. Mario Pucinischi. CIG: Z1827FA2B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 15, L.R. n. 3/2010. Bandi di finanziamento ai Comuni per la realizzazione di interventi a favore del pendolarismo, relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza e comfort dell'utenza. " Realizzazione di pensiline per le fermate del servizio del trasporto pubblico". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. CIG: ZC20C30AB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria del verde presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z872985B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 2 (c.d. Norma "Fraccaro"). Efficientamento energetico degli Impianti Sportivi. Aggiudicazione fornitura corpi illuminanti. CUP: F92J19002910001 - CIG: Z852A311F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>incarico professionale di medico competente, sorveglianza sanitaria  e adempimenti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Dr.ssa Michela Barni - Impegno di spesa di Euro 3.062,00  Iva compresa. Anno 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Impegno di spesa anno 2019 a completamento. CIG: ZA0269ECD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione atto di indirizzo espresso nella Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2019. Assunzione a tempo indeterminato e  a tempo parziale di 24 ore, profilo ''Istruttore Tecnico '', cat. C, p. economica  C1. Approvazione Schema di Contratto di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento in c/c diritti CIE (carta di identità elettronica)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza strada denominata " Valle Cisterna ". Approvazione I° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CIG: 7885219092. CUP: F9H19001060001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera autoclave spogliatoio campo di calcio in Via Rerum Novarum. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZD6298530A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di Intervento in Zona A - Centro Storico - art. 16 Legge n° 179/92. Liquidazione consulenza storico-achitettonica. CIG: Z77273BF73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di formazione specialistica ed assistenza pratiche inerenti la situazione previdenziale dei dipendenti comunali: procedura PASSWEB, sistemi SIN2 e “ultimo miglio”, adempimenti assicurativi e previdenziali a fronte di pensionamenti imminenti.  Affidamento alla Soc. Tesel S.r.l.  CIG ZC42A2C3D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spettacolo musicale “Sindrome Litfiba Tribute Band”, fattura n. 17/FE del 05/10/2019 di euro 1.650,00 inclusa Iva - CIG Z7D297E1D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro affreschi Chiesa Santa Maria del Popolo. Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro affreschi Chiesa Santa Maria del Popolo. Liquidazione incentivo ex art. 92  del Dlgs 163/2006 e s.m.i</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Impegno fondi pari ad € 800,00 a favore del Dott. Ludovisi Lorenzo per intervento cattura bovini con teleanestesia. CIG:Z3B2A215A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione somma pari ad € 1.022,00 a favore del Dott. Ludovisi Lorenzo per intervento cattura bovini con teleanestesia. CIG: Z8725536F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi   pari ad € 16.037,40 oltre  Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2019.       CIG: Z8B2A215A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro affreschi Chiesa Santa Maria del Popolo. Pregettazione e realizzazione della segnaletica. La storia, le opere, il restauro". Liquidazione soggetto incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro affreschi Chiesa Santa Maria del Popolo. Redazione dei testi del volume "S. Maria del Popolo a Carpineto Romano. La storia, le opere, il restauro". Liquidazione soggetto incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro affreschi Chiesa Santa Maria del Popolo. Segreteria redazionale del volume "S. Maria del Popolo a Carpineto Romano. La storia, le opere, il restauro". Liquidazione soggetto incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro affreschi Chiesa Santa Maria del Popolo. Edizione, realizzazione, stampa e fornitura di n. 1000 copie dl volume "S. Maria del Popolo a Carpineto Romano. La storia, le opere, il restauro". Liquidazione ditta incaricata. CIG: Z882A219BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Restauro degli affreschi Chiesa di Santa Maria del Popolo. Liquidazione fattura Mauro Coen per l'esecuzione della campagna fotografica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione ordinaria beni comunali presso scuola eementare ( Impianto Idraulico ). Liquidazione fattura ditta incaricata.CIG: Z64296DD26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione caditoia raccolta acque meteoriche in Via Giacomo Matteotti. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z7F2A24F34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro affreschi Chiesa Santa Maria del Popolo. Realizzazione, stampa, promozione e distribuzione del volume "S. Maria del Popolo a Carpineto Romano. La storia, le opere, il restauro". Affidamento lavori supplementari e impegno di spesa. CIG: Z882A219BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti sul blocco loculi denominato " Martella Marcello ". Approvazione I° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CIG: 77535228C2. CUP: F95I18001450004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Derattizzazione centro abitato, intervento di disinfestazione adulticida contro insetti alati ( zanzara tigre ) del territorio comunale, scuole e cimitero. Liquidazione fattura ditta incaricata.. CIG: Z25297913E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presenze Commissioni tecnico di cui art. 1, comma 2, Ordinanza Ministero della salute del 21.07.2012. Liquidazione spese ed indennità.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99 ascensore installato presso la sede comunale in Piazzale della Vittoria, 1. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG. Z93233ED1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti. Liquidazione fattura ditta Refecta s.r.l.- CIG: Z981F82EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione buche C.da Porciani-Via Annunziata. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z2E430304. Revoca determina n. 559 del 23.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche collegamento tra Parcheggio Largo  Lepini e  Via G. Matteotti. CUP: F91E09000020006. Liquidazione incentivo ex art. 92  del Dlgs 163/2006 e s.m.i</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura maniglie e serrature per chiusura porte uffici comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG. ZF426E1C8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti. Liquidazione fattura ditta Refecta s.r.l.. CIG. Z981F82EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99 ascesore scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z29233E3A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione pala Terna Polifunzionale  SIGMA IRON  targato AZ239J. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZC425D8DCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione straordinaria scuola per l'infanzia. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZAA2A2086F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria Via Giacomo Matteotti. Interventi  complementari. Liquidazione fatture per Fornitura e posa in opera  dissuasori pedonali e cestini portarifiuti (CIG: Z07290A15F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori idraulici urgenti WC scuola elementare/materna e altre proprietà comunali. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZD72A1DCAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti impianti idraulici e termici sulle Proprietà comunali. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z762A1DA10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di impianti idraulici comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z97299B0C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura vestiario e materiale antinfortunistico. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZD92A1BBE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) e servizio di smaltimento del rifiuto umido (CER 20.01.08). Periodo Gen.-Sett. 2019. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Periodo  Gen.-Sett. 2019. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per sostituzione apparecchiature informatiche Polizia Locale per un importo pari ad € 70.00 + Iva. CIG: ZCE2A061CO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma  Avv.   Scimè Dario per incarico legale di costituzione in giudizio presso Tribunale di Velletri  promossa da Poste Italiane S.p.a.  pari ad € 2.204,09  oltre  IVA e C.A.P.   CIG: Z9621F9D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio " Pronti, Sport e Via !". Lavori di sistemazione della palestra della scuola elementare. Approvazione Stato Finale  e certificato di regolare esecuzione. CIG: ZAB242FC69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice C.E.R. 20.01.08). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: Z30292ECF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ) dei rifiuti urbani indifferenziati ( CE12 20.03.01 ). Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: 78524785D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ) dei rifiuti urbani indifferenziati ( CE12 20.03.01 ). Liquidazione fatture RIDA Ambiente s.r.l.. CIG: 78524785D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. Mese di Agosto 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell'ambito del Servizio urbanistica ed edilizia del settore Lavori Pubblici - Urbanistico. Liquidazione professionista - 2° trimestre. CIG: ZAE2770BC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’ atto del verbale di conferenza dei Responsabili dei  Servizi comunali  registrato al  protocollo al n. 7152/2019 e delle valutazioni delle P.O. trasmesse dal Sindaco con nota prot. 6860 del  05.09.2019;  attribuzione e liquidazione  della Produttività a favore dei  dipendenti comunali relativa all’anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 15, L.R. 3/2010. Bando di finanziamento ai Comuni per la realizzazione di interventi a favore del pendolarismo, relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza e comfort a terra dell'utenza. " Realizzazione di pensiline per le fermate del servizio del trasporto pubblico ". Approvazione 2° S.A.L./ Stato Finale e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CIG: ZC20C30AB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. N° 4FPA / 2019 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche installati presso il comune di Carpineto Romano alla Soc. kybernes s.a.s. di C.Manzo. Secondo Trimestre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura arredi sportivi per Impianto " L. Galeotti ". Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z472717FB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progressioni Economiche Orizzontali dell' 2019 Approvazione Graduatoria  dei dipendenti inquadrati nella  Categoria B e C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.R. Lazio 2014/2020. Misura 07 – Sottomisura 7.2 – Tipologia di operazione 7.2.2. «Investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico - Scuola Media Leone XIII»,   Affidamento incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CIG: Z1D2A0B27C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio T.A.R. Lazio, Sez. II, R.G. 6726/99. Comune di Carpineto Romano / ENEL. Liquidazione a saldo delle spese legali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali da ferramenta. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZC027F1E87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura infiorescenze. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z812878C3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola media Leone XIII. Approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG: Z661EB14B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili per manutenzione locali ex mattatoio. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z1A2A070F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 34_19  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z3926B8366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 57_19  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z3926B8366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  nr. FATTPA 4_19  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:  Z3926B8366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo del dipendente del Comune di Gorga Carlo Duca, con qualifica di agente di polizia locale Cat. C/1,  per lo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Carpineto Romano, ai sensi dell’art. 01 comma 557 della L.311 del 2004, per un periodo di tre mesi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimento aula con pareti in alluminio nella Palazzina B della Scuola Elementare e Materna in via Giacomo Matteotti. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z902A0182C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Lazio 2014-2020. Misura 4. Intervento 4.3.1.1. Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali. Sistemazione e ristrutturazione strade vicinali (Località: Porciani, Scarangi e Casalini). Affidamento incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CIG:Z8829FE6F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto ai  mezzi comunali  anno 2019/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z1829FAC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali elettrici per manutenzioni ordinarie beni comunali. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: Z9A29FAA1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazione professionale per funzioni di responsabile autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Anno 2019 - 1° semestre. (CIG: Z4A21D8AB2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni professionali per istruttoria pratiche paesaggistiche sub-delegate al Comune. (CIG: Z4A21D8AB2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazione professionale per funzioni di responsabile autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Anno 2018 - 2° semestre. (CIG: Z4A21D8AB2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura palo illuminazione stradale e corpo illuminante. Liquidazione fattura ditta IPA s.r.l.. CIG: Z7227651F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2018 al Consorzio “I Castelli della Sapienza”, Valmontone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a favore di Passerini SRL per noleggio sedie.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio gruppo elettrogeno per le manifestazioni estive. CIG ZB12979C81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a favore di Renzo Neri per spettacolo di “Brennero 66” &amp; Marco Marzocca show del 28 agosto. CIG: ZAB297E080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a  favore di Spok Sound per service audio luci mese di Agosto 2019. CIG:Z6D2979CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festa di S. Agostino 2019, operazione di accensione fuochi artificiali. Liquidazione di spesa di € 3.600,00 a favore di Armeria Pirotecnica Parenti di Parenti Davide. CIG: ZE329A6BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 39, comma 2 (c.d. Norma "Fraccaro"). Efficientamento energetico degli Impianti Sportivi. Affidamento incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CIG: Z272A01C3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa “Lo Spettacolo dal Vivo a Carpineto”   Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa anno 2019 e anno 2020 per fornitura manifesti del Consiglio Comunale – affidamento a Tipografia Francesco Tortora  CIG: Z8029DA252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per incarico professionale per lo svolgimento delle visite mediche preassuntive a favore della Dr.ssa Barbara Rori.                 cig Z8C28CFF75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  biennale  a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per l’acquisto di etichette iride in PVC per l’ufficio protocollo CIG:Z4329D9EA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  n.5/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2019, dichiarata immediatamente esecutiva,adozione degli atti conseguenti.Assunzione tramite scorrimento della graduatoria interna di cui alla  Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 605 del 14/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa e liquidazione per euro 15.000 all’Ass. Culturale Procult per Buskers &amp; Performers Festival 2019. CIG: Z41297A975</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 2118889 /2019 a favore di Maggioli Spa Cig. ZED27970B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2018-2019. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo di gestione per gli Asili nido gestiti dai Comuni ai sensi della L.R. n. 59/80.  Approvazione rendiconto spese a. s. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 16/09/2019-31/12/2019. CIG: Z1329B27FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di monitoraggio dei n. 3, defibrillatori presso il Comune di Carpineto Romano (Scuola Elementare, Scuola Media e Campo Sportivo) - Impegno di spesa e liquidazione di €. 470,00 + Iva  a favore della Dr. Rori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  e affidamento del   servizio di assistenza tecnica e sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il Comune di Carpineto Romano alla  ditta Kybernes s.a.s. di C.Manzo.   CIG  Z1F29AFF1B  Anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. Mesi di Luglio ed Agosto 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di arredi presso la Scuola del l'Infanzia e la Scuola Primaria. Liquidazione società Borgione Centro Didattico s.r.l. CIG: Z4B1F9DDE6 e ZDE202A393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio di Appello avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 93/2019. Impegno di spesa per incarico legale. Cig Z1829ACE28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di per acquisto di n.750 fogli per registri, n.10 rilegature registri, n.50 modelli AP6, n.500 etichette, n.500 supporti bioadesivi,  a favore della Società MAGGIOLI s.p.A CIG  Z8429AC11B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali per  manutenzione ordinaria beni comunali. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZDF29A9AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso sostitutivo per giorni di congedo residuo maturato e non fruito alla data di cessazione del rapporto di lavoro per malattia del lavoratore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento per l’attribuzione delle P.E.O. – Progressioni Economiche Orizzontali per l’ anno 2019 relativa ai dipendenti comunali  inquadrati nella Categoria Giuridica D.  Presa d’atto della scheda di valutazione del personale elaborata dall’OIV e conseguenti adempimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione competenze e onorari di giudizio a favore dell  Avv.   Scimè Dario per incarico legale di costituzione in giudizio presso Tribunale di Velletri  promossa da Poste Italiane S.p.a. CIG: Z9621F9D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pignoramento presso terzi attivato da  SAP s.r.l. nei confronti di CIGAL s.n.c. Attivazione rateizzazione delle somme assegnate dal Giudice per l'Esecuzione. Deliberazione G.C. n. 99/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo alunni Scuole Primarie di Carpineto Romano, Registri scolastici, anno Scolastico 2019/2020. Individuazione modalità di fornitura. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria, straordinaria per revisione pulmino scuolabus mod. DAILY 40.13-MERCEDES 814D. Impegno di spesa. CIG ZAF29A30CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione L.n. 448/1998. Fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’ a.s. 2018/2019. Aventi diritto e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’ atto della determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza- Affari Generali  del Comune di Maenza n. 49 del 07.08.2019, pubblicata sull’Albo pretorio on line  il 28.08.2019,  recante l’autorizzazione ex art. 53 Dlgs n. 165/2001 a favore  della dipendente  Giovanna Cappucci per lo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Carpineto Romano, ai sensi dell’art. 01 comma 557 della L.311 del 2004,  per 6 ore settimanali, a partire  da 7 Agosto 2019 sino al 6 dicembre 2019;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di riparazione ascensore a servizio della sede comunale Piazzale della Vittoria, 1. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z31299EA90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione programmata ascensore Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca. Liquidazione fatture ditta Schindler S.p.A.. CIG: XB7161C342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione campo di calcio in erba sintetica ( rigatura + manutenzione generale ) e sistemazione accessori, secondo le prescrizioni della L.N.D.. Liquidazione fattura a saldo ditta Magman s.r.l.s. - CIG: Z5A22D7CC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a favore di Enrico Pro per spettacoli del  4 e 18 agosto. CIG: Z69299D175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri biblioteca comunale. Liquidazione  di spesa. CIG: Z2E29399F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione ordinaria di impianti idraulici comunali. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z97299B0C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura modulistica on-line. CIG: Z2A2998992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione infissi esterni Scuola Elementare e Materna in via Giacomo Matteotti. Impegno di spesa e affidamento. CIG. ZB0299857D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a favore dell’Agenzia Vargo srl per spettacolo musicale di Frankie &amp; Canthina Band del 30 agosto. CIG: Z94297E320</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per oneri SIAE nell’ambito delle manifestazioni culturale di agosto  2019. CIG:ZD32991071.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a  favore di Spok Sound per service audio luci mese di luglio 2019. CIG:Z8229855E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di Giunta  n.113/2019. Liquidazione  contributo per concerto cover “Rino Gaetano Band”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C.  n. 97 del 05/07/2019.  Liquidazione contributo a favore di Giovanni Santucci e Paolo Coluzzi per  Ballo e non solo luglio 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C.  n. 156 del 06/12/2018. Approvazione programma Natale 2018.  Liquidazione contributo Agenzia Media Project.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ore di lavoro straordinario  svolto dai dipendenti comunali in occasione dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali.  Mese di Giugno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobilità in entrata neutra, non finalizzata a concorso pubblico, ai sensi dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, per l’assunzione di n. 2 unità con qualifica di  Istruttore di Vigilanza – Agente di P.L 36 ore settimanali  Cat. C. Approvazione Avviso e Schema di domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.E.O. 2019 Approvazione Elenco ammessi ed esclusi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura fiorirre in legno. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: Z00298BC1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: 78524785D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: 78524785D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2019, dichiarata immediatamente esecutiva. Atti di gestione conseguenti e connessi adempimenti. Approvazione dello schema di individuale del contatto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale di 21 ore settimanali con la dott.ssa Raponi Irene.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria del verde presso il Cimitero comunale. Impegno di spesa e affidamento. CIG. Z872985B29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera autoclave spogliatoio campo di calcio in Via Rerum Novarum. Impegno di spesa e affidamento. CIG. ZD6298530A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di Giunta  n.113 del 06/08/2019. Impegno di spesa manifestazioni agosto 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione del 30 agosto 2019 impegno a favore dell’Agenzzia Vargo srl per spettacolo musicale di Frankie &amp; Canthina Band. CIG: Z94297E320</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione del 28 agosto 2019 impegno a favore di Idea Spettacolo Neri Renzi  per lo spettacolo di Marco Marzocca  e Cover Official Pooh Brennero 66. CIG: ZAB297E080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Manifestazione del 29 agosto 2019 impegno a favore di Anfrea Misuraca per spettacolo musicale della Band Sindrome Litfiba Tribute Band. CIG: Z7D297E1D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C.  n. 97 del 05/07/2019.  Liquidazione contributo a favore di Ricci Paolo per concerto del 07/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. N° 33 del 31/12/2018 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche installati presso il comune di Carpineto Romano alla ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Quarto trimestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla Kybernes GROUP Srl della fattura n.31 del 17/12/2018 di € 240,00 oltre IVA per la sostituzione del NAS (Apparato di backup dati del Comune) cig Z34261C8A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa “Festa del Santo Patrono di Carpineto Romano Sant’Agostino. Rendiconto analitico delle spese sostenute.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto RADURE. Liquidazione di spesa a favore di Spok Sound s.a.s. e  Puparo Music s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>noleggio di n. 3 bagni chimici da posizionare: 1 a presso pian della Faggeta dal 9 al 12 agosto, 1 presso rione jo Laco e 1 presso il rione jo Moro dal 17 al 31 agosto. CIG: Z4D2979D01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio gruppo elettrogeno per le manifestazioni culturali  estive. CIG: ZB12979C81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per service audio, luci e strutture nell’ambito dei concerti programmati durante il mese di agosto. Impegno  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s. CIG:Z6D2979CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa e liquidazione Associazione AVB – CARPINETO IS BLUES   Lepini BFest. CIG: Z13297C63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di Giunta n. 52  del 29/03/2019. Liquidazione contributo  Alti e Bassi Festival.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 42 /2019 dichiarata  immediatamente esecutiva . Atti di gestione  ed Adempimenti conseguenti.  Trasformazione contratto da part time 34 ore a tempo pieno 36 ore sett. Approvazione Schema contratto lavoro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione e  valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi  nelle zone di verde urbano. Affidamento incarico ed impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE Benedetti Virgilio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Derattizzazione centro abitato, intervento di disinfestazione adulticida contro insetti alati (zanzara tigre) del territorio comunale, scuole e cimitero. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z25297913E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione ordinaria beni comunali presso Scuola Elementare (impianto idraulico). Impegno di spesa. CIG: Z64296DD26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso di selezione per l’attribuzione delle Progressioni economiche orizzontali anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione  diretta di una  risorsa da adibire all’Ufficio Anagrafe, Elettorale, Stato civile da impiegare in modalità extra orario di lavoro, ai sensi dell’art. 01 comma 557 della L.311 del 2004,  per un massimo di 6 ore settimanali, a partire presumibilmente da Agosto 2019 a 31 dicembre 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza e Manutenzione impianti termici e caldaie dislocate sulle proprietà comunali. Liquidazione spesa per interventi straordinari. CIG: Z702839CA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. n. 0002123717 del 31/05/2019 e n.0002132695 del 30/06/2019 a favore della Società MAGGIOLI s.p.a. per la fornitura della modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni europee del 26/5/2019 e degli adempimenti preparatori alle stesse demandati all’Ufficio Elettorale del Comune CIG: ZED27970DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. srl s   Liquidazione  fatture :  n. 20-2019 –  n. 21-2019 -  n.22-2019  e  n.23-2019    per  l’acquisto  materiale di cancelleria  CIG: Z2526D3447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA DEI FONDI DEL PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivi per affidamento service audio e luci e noleggio pianoforte per progetto RADURE. Impegno  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s. CIG          e  Puparo Music s.r.l. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI - VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE  (MB). LIQUIDAZIONE. CIG: N° Z4728B3697</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Maggio 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano.  Liquidazione fattura mese di Maggio/Giugno 2019. CIG. ZF42695AD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA COOP. NUOVE RISPOSTE PER  CIG: ZDC2737A96 LIQUIDAZIONE MESE  DI  MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D. lgs.504/1992 – Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria Via Giacomo Matteotti. Interventi  complementari. Liquidazione fatture per Realizzazione caditoia aggiuntiva (CIG: Z07290A15F) e Predisposizione aiuola (CIG: Z57290A15D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura dei libri per la biblioteca comunale anno 2019. Impegno di spesa €. 1500 e affidamento. CIG: Z2E29399F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: 78524785D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso TARI  anno 2019 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.3 /2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato  per pagamento bolli auto anno 2019-2   per  mezzi  COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria Via Giacomo Matteotti. Interventi  complementari. Integrazione fornitura e posa in opera dissuasori. CIG: ZB2290A161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza a favore dei Consiglieri Comunali . Anno 2018 e periodo gennaio-aprile 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione dell’iniziativa Sagra della caldarrosta e Natale dello sport.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di smaltimento della frazione umida della raccolta differenziata dei rifiuti (codice C.E.R. 20.01.08) dal 12/07/2019 al 31/12/2019. (CIG: Z30292ECF0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso per reggenza sede di segreteria e diritti di segreteria dal 01/05/2019 al 21/06/2019 a favore del Segretario Comunale Dott. Pasquale Loffredo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione pedana elettroidraulica sul veicolo Mod. Ducato 2800D.  Impegno di spesa. CIG Z772926EF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Anno 2018 - 2° Semestre. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Anno 2018 - 2° Semestre. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili. Impegno di spesa e liquidazione. Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: ZE12927401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994. Assunzione impegno contabile e incarico ditta FIMA snc. Anno 2019,  I° semestre. CIG: Z51292707D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reperibilità Clinica Veterinaria " Pallio della Carriera ". Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z3E2926D54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico esterno di supporto nell’ambito del servizio Urbanistica ed Edilizia del Settore Lavori Pubblici-Urbanistico. Liquidazione professionista - 1° trimestre. CIG: ZAE2770BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI  MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di formazione specialistica ed assistenza pratiche inerenti la situazione previdenziale dei dipendenti e degli ex dipendenti Comunali alla Soc. Tesel S.r.l. Anno 2019. Liquidazione. CIG ZA127EF1E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga contratto a tempo determinato e parziale n.18 ore settimanali di n. 2 agenti di polizia locale per le esigenze del Servizio di polizia locale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media Leone XIII. Liquidazione competenze professionali per direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CIG: Z661EB14B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 87/2019.  Approvazione avviso esplorativo per acquisire la manifestazione di interesse di una risorsa da adibire all’Ufficio Anagrafe, Elettorale, Stato civile e Leva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria Via Giacomo Matteotti. Interventi  complementari. CIG: ZB2290A161, Z07290A15F, Z57290A15D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di disinfestazione contro le zecche presso giardino pubblico Parco Unità d'Italia. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: Z7629014B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura mattoni pieni per tumulazioni salme cimitero comunale. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: Z9E28FC73A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 01/07/2018-21/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI - VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE  (MB) LIQUIDAZIONE SPESA - CIG: N° Z4728B3697</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2018-2019. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e lavori di riparazione sul veicolo comunale Mercedes 814D. Liquidazione di spesa. CIG: ZCE27F4D71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e lavori di riparazione sul veicolo comunale Mercedes 814D.  Liquidazione di spesa. CIG: Z8C288E26F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Maggio 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano.  Liquidazione fattura mese di Maggio/Giugno 2019. CIG. ZF42695AD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA COOP. NUOVE RISPOSTE PER  CIG: ZDC2737A96 LIQUIDAZIONE MESE  DI  APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza strada «Via Annunziata» e strada «Porciani». Affidamento lavori in economia. CUP: F97H18003590007 – CIG: Z7428F3595</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi».  Lavori in economia per sistemazione ingresso principale del Cimitero. Liquidazione saldo. CIG: Z8C2467434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio " Pronti, Sport, Via !". Intervento di Sistemazione della palestra della Scuola Media. Rendicontazione spesa complessivamente occorsa. CUP: F95B17000530006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando della Regione Lazio « Pronti, Sport e Via !». Intervento di sistemazione della Palestra della scuola media Leone XIII. Liquidazione competenze professionali Ing. Riccardo Ianni. CIG. : ZE82430211.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio " Pronti, Sport, Via !". Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Media. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016. CUP: F95B17000530006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Affidamento dell'intervento n. 248 - Strade e parchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Affidamento dell'intervento n. 177 - Parco Martiri del '44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Affidamento dell'intervento n. 176 - Parco Unità d'Italia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018.  Decreto del Commissario Delegato 22 maggio 2019, n. R00099. Piano degli Interventi di prima emergenza” (Piano A). Affidamento dell'intervento n. 175 - Parco delle Rimembranze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Lepini Life "Progetto orienteering Pian della Faggeta". Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto recesso prenotazione di due loculi cimiteriali. Ditta: Raponi Attilio e Stella Natalina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga a Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 6 mesi. CIG: ZB7266FC21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando P.S.R. 2014-2020. Intervento 4.3.1.2 Impegno di spesa per prestazioni geologiche. CIG: Z5728B7D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando P.S.R. 2014-2020. Intervento 4.3.1.2 Impegno di spesa per le funzioni di supporto. CIG: Z0128E661A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fatture RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: 78524785D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma integrato di intervento in Zona A (Centro storico): legge n° 179/92, art. 16. Assegnazione in custodia degli immobili di via Cavour 97 e di via San Giacomo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto per la gestione degli impianti sportivi comunali siti in Via Rerum Novarum. Contratto Rep. n. 1147/2010. Approvazione schema atto di transazione in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione atto di indirizzo formulato nella Delibera di Giunta n.85/2019; utilizzo del Dott. Mario Vento per dodici ore settimanali,  ai sensi dell’ art.1, comma 557 della Legge n. 331/2004, dal 15 giugno al 25 giugno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pneumatici compreso montaggio. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZC328D28C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo determinato e parziale n.18 ore settimanali di n. 2 agenti di polizia locale per le esigenze del Servizio di polizia locale, tramite utilizzo della vigente graduatoria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico professionale per lo svolgimento delle visite mediche preassuntive  per Euro 122,00 Iva inclusa a favore della Dr.ssa Barbara Rori.cig Z8C28CFF75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture ditta Fatone s.r.l. mese di novembre 2018. CIG. ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI -  AFFIDAMENTO VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE  (MB) CIG: N° Z4728B3697</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTE D’IDENTITA’  – Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione   pari ad €9.430,20 oltre  Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2018.       CIG: ZC1221F0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.01 ). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: 78524785D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture ditta Fatone s.r.l. mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. CIG. ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni amministrative  del 23 giugno 2019. Assunzione impegno contabile e incarico Soc. Maggioli spa. CIG:Z8B28A986F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 5600000058 del 15/05/2019 alla ditta CIR Food – Cooperativa Italiana Ristorazione S.c. per acquisto buoni-pasto . CIG Z2E247724D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sacchi pattumiera N.U.- Assunzione impegno contabile e aggiudicazione. CIG: Z5C28A5CB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese sostenute per lavori eseguiti sul box n. 11 in Via Costanzo Ciano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma  per incarico legale al fine di proporre ricorso al  Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n.12276\2018  allo studio legale Davoli nelle persone degli Avvocati Farronato Liliana e Mosillo Stefano €  4. 147,00   compreso  contributo unificato pari ad € 975,00 IVA , CAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma   pari ad € 122,95 oltre Iva 22% per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: ZE523CA4B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma  per l’acquisto di vestiario per operatori di Polizia Locale ditta Galleria dello Sport pari ad € 269,50   oltre IVA 22%. CIG.  ZB52539198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione  somma pari ad € 705,00 oltre IVA per acquisto del precursore per alcool test completo di bocchelli ditta Multiservizi s.r.l.. CIG: Z94243B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto lampade per pubblica illuminazione. Liquidazione fatture società COMILUCE srl con sede in Milano. CIG: ZB32304EDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 300,00 oltre Iva per intervento di recupero carcasse di bovini ditta Battisti Elvezio.  CIG:Z8823731EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando Fiere 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di calzature per operatori di Polizia Locale ditta Galleria dello Sport pari ad € 107,40  oltre IVA 22%. CIG.: Z61289AAA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 28/02/2019. ACCONTO  a favore di Ente Pallio della Carriera per la promozione e la valorizzazione del Museo "La Reggia dei Volsci" del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione atto di indirizzo formulato nella Delibera di Giunta n. n. 60 del 18.04.2019.  Presa d’atto della concessione del nulla osta al comando del Dott. Giorgio Falcone. Utilizzo del dipendente del Comune di Velletri, dott. Mario Vento,  per sei mesi e dodici ore settimanali,  ai sensi dell’ art.1, comma 557 della Legge n. 331/2004, presso il Servizio Polizia Locale e Commercio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2018-2019. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano.  Liquidazione fattura mese di Aprile 2019. CIG. ZF42695AD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA COOP. NUOVE RISPOSTE PER  CIG: ZDC2737A96 LIQUIDAZIONE MESE  DI  MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Aprile 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e lavori di riparazione sul veicolo comunale Mercedes 814D.  Impegno di spesa. CIG: Z8C288E26F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di derattizzazione centro abitato,  disinfestazione  adulticida contro insetti alati ( zanzara tigre ) del territorio comunale, scuole e cimitero. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG. ZC425D8DCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Impegno di spesa e affidamento disinfezione locali adibiti a seggi elettorali. CIG: Z5128931A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta A.T.S. srl s</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO E L'ISTITUTO DI CREDITO UNICREDIT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Carnevale 2019”.  Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Castelli della Sapienza - Annualità 2016. Rendicontazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi formazione - Centro studi sociali "Leone XIII". Interventi impiantistici vari. Liquidazione fattura incaricata. CIG: ZEC268E300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura infiorescenze. Impegno di spesa e affidamento alla società Agritecnica i Carpini di Campagna Alessandra &amp; c. s.n.c.. CIG: Z812878C3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo risorse Fondo per l'innovazione - art. 113, comma 4, D.Lgs n. 50/2016. Fornitura di apparecchiature informatiche. Liquidazione fattura ditta Kybernes Group s.r.l. CIG: Z342516A1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE Coluzzi Quirino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lliquidazione fattura nr. 14/PA  alla ditta Torttora Francesco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura di pacchi cancelleria e n. 5 cartelle degli stampati per l’arredo del seggio elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 23 Giugno 2019 .CIG Z552865D2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei Lavori di Messa in sicurezza strada "Valle Cisterna". Aggiudicazione dei lavori. CUP: F97H19001060001 - CIG: 7885219092</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali da ferramenta. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZC027F1E87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali da ferramenta per manutenzioni ordinarie. Liquidazione fattura ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali da ferramenta per manutenzioni odrinarie. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZA71FC615F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali da ferramenta. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z2D266858E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE Polidori Roberto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE  Clotilde Bianchi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti di rogito  a favore del Segretario Comunale Dott. Pasquale Loffredo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche per l'Ufficio Elettorale. Impegno di spesa e affidamento CIG ZA728587F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità accessorie e variabili. Mese di Marzo 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice III e IV   trimestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.2 /2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE NULLA - OSTA AL COMANDO DEL DOTT. GIORGIO FALCONE, PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2019 AL 31 MAGGIO 2020, PRESSO L'INAIL, DIREZIONE REGIONALE LAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE Simonetta Cappucci</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 15/2001. DDR Lazio n. G10339/2017. Realizzazione progetto "Sistema integrato di sicurezza urbana dei Comuni di Carpineto Romano e Gavignano". Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.CUP: F38D17000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche collegamento parcheggio Largo Monti Lepini e  Via G. Matteotti. Liquidazione competenze professionali a saldo Ing. Franco Cappucci. CIG: ZD5283E3F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche collegamento tra Parcheggio Largo  Lepini e  Via G. Matteotti. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. CIG: 05398645DC. CUP: F91E09000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Eliminazione Barriere Architettoniche Collegamento parcheggio Largo Monti Lepini - Via G. Matteotti». Liquidazione fattura intervento di verifica smaltimento acque. CIG: ZD1270F665.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione centrale termica scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG.: ZC126E1C89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione caldaia aula consiliare. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z5B26E1C7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza e Manutenzione impianti termici e caldaie dislocate sulle proprietà comunali. Impegno di spesa per interventi straordinari. CIG: Z702839CA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo e manutenzione delle caldaie e centrali termiche dislocate sulle proprietà comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG. Z47258BFEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione dell’atto di indirizzo contenuto nella Delibera di Giunta n. 69/2019, immediatamente eseguibile. Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 643/2019 del 28.03.2019. Conferimento incarico all’Avv.R. Mastrofini ed impegno di spesa. CIGZ6928391EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE  M.V. Simonetta Vacca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE Cacciotti Dario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE  Massimo Uberti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria locali cucina Scuola Elementare/Materna Leone XIII in Via G. Matteotti. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z3E2829EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autoliquidazione del premio di assicurazione INAIL. Regolazione e saldo  anno 2018.  Anticipazione anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio noleggio, manutenzione delle fotocopiatrici comunali e fornitura toner per biblioteca comunale.  Liquidazione fatture alla Ditta ATS srl s  di Ricci Luca di Carpineto Romano, Via san Sebastiano 15, p.iva 14151531002. CIG Z1718F3875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture CASA SAN GIUSEPPE OPERA DON GUANELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano.  Liquidazione fattura mese di marzo 2019. CIG. ZF42695AD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per ospiti inseriti in RR.SS.AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 13/09/2018-28/02/2019. CIG: ZBA24C55DB. LIQUIDAZIONE MESE DI  MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale. Liquidazione di spesa relativa al  mese di marzo 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature informatiche. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZCD28158BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa “Nero Carpineto Tartufo in Festa” - Fiera del 24 febbraio 2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione porzione di terreno, particella 852/parte Foglio 43, a favore della Società Vodafone Italia S.p.A.. Affidamento incarico per frazionamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di intervento in zona A ( Centro Storico ) ex L. 179/92, art. 16. Adempimenti L.R. 12/11 art. 1 co. 20/22, proventi  Certificato di Collaudo. Fabbricato via San Giacomo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto e approvazione graduatoria di cui alle domande pervenute entro il 31/12/2018 per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. - Codice di monitoraggio regionale A0100E034. «Lavori di Efficientamento energetico della sede comunale». Aggiudicazione lavori. CUP: F96J17000320006 - CIG: 76821159D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fattura RIDA Ambiente s.r.l.- CIG.: 78524785D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: 78524785D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio " Pronti, Sport, Via !". Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Media. Approvazione Stato Finale e certificato di regolare esecuzione. CIG: ZDE2600C3A. CUP: F95B17000530006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando della Regione Lazio « Pronti, Sport e Via !». Intervento di sistemazione della Palestra della scuola media Leone XIII. Liquidazione competenze professionali Ing. Cesare Gonnella. CIG. : ZD7242FF72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio « Pronti, Sport e Via ! ». Lavori di sistemazione della Palestra della scuola elementare. Approvazione I° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CIG. ZAB242FC69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2018-2019. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano.  Liquidazione fatture. CIG. ZF42695AD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 13/09/2018-28/02/2019. CIG: ZBA24C55DB. LIQUIDAZIONE MESI DI  GENNAIO-FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e lavori di riparazione sul veicolo comunale Mercedes 814D;  Impegno di spesa. CIG: ZCE27F4D71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e lavori di riparazione sui veicoli comunali Punto Evo e Mercedes 814D;  Liquidazione di spesa. CIG: Z9E2752607.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. N° 2FPA del 29/03/2019 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche installati presso il comune di Carpineto Romano alla ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Primo Trimestre 2019 CIG ZA 12548721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa stampa manifesti Tipografia Bonanni. CIG: Z1026973A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale. Liquidazione di spesa relativa al  mese di febbraio 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.27 del 07/11/2018  per la riparazione del Pc installato  presso l’ufficio del Segretario Comunale. CIG: ZC92444908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza strada «Via Annunziata» e strada «Porciani». Affidamento dell’esecuzione dei lavori. CUP: F97H18003590007 – CIG: Z1727F520B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta risarcitoria sinistro del 02/02/2019. Liquidazione spettanze sig.ra Campagna Carla.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di formazione specialistica ed assistenza pratiche  inerenti la situazione previdenziale dei dipendenti e degli ex dipendenti Comunali.  Affidamento alla Soc. Tesel S.r.l. Anno 2019 CIG ZA127EF1E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per aggiornamento licenza software per adempimenti Legge n. 190/2012. CIG: Z9D26E72EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2019. Liquidazione polizze e gestione sinistri (CIG: Z0D26659A2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione somma per transazione sig. C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sdemanializzazione ed alienazione di un relitto stradale in via Costanzo Ciano. Affidamento incarico per frazionamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale n. 32  del 21/02/2019. Variazione  in aumento della durata della prestazione lavorativa della dipendente Carella Simona , Istruttore Amministrativo Contabile, cat. giuridica ed economica C1, part-time in forza all’Ente, con un incremento orario settimanale da 21 (ventuno) ore a 34 (trentaquattro) ore. Approvazione Contratto individuale di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locali ex Mattatoio siti sulla S.R. Carpinetana km 19,700. Comodato d’uso all’"Associazione "Charlie" Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di rogito relativi al periodo 01/01/2019 - 21/02/2019. Riparto e liquidazione a favore del Segretario comunale Dott. Pasquale Loffredo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 3 – Lotto 5 (Lazio, Abruzzo) per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunale per la durata di anni 9. Lavori di efficientamento dell'illuminazione stradale. Nomina del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE Risi Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico al Dott. Agr. Raffaele Nalli per i progetti di utilizzazione boschiva dei  lotti PGAF danneggiati dal forte vento in locakità "Monte Semprevisa".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01)  presso impianto  di trattamento RIDA AMBIENTE Srl di Aprilia (LT). Anno 2019. Rettifica determinazione n. 649 del 28/12/2018. CIG: 78524785D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico esterno di supporto nell’ambito del servizio Urbanistica ed Edilizia del Settore Lavori Pubblici-Urbanistico. Affidamento incarico professionale. CIG: ZAE2770BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione compenso al prof. Italo Campagna per direzione scientifica museo “La Reggia dei Volsci” e altre attività prestate a favore del Comune. Anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Ente Pallio Carriera per la promozione e la valorizzazione del Museo "La Reggia dei Volsci" del Comune di Carpineto Romano. Attuazione deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 28/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per  acquisto abbonamenti   a  riviste  e quotidiani  per biblioteca comunale-   anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa  a favore del Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 - dott.ssa Barbara Rori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa RSA per n. 3 ospiti inseriti - anno 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Impegno di spesa anno 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore della Soc. TESEL S.r.l. della fattura FATTPA 128_18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elettrodotto 380kV Valmontone - Presenzano. Concessione terreni appartenenti al demanio collettivo. Presa d'atto variazione soggetto beneficiario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di intervento in zona A ( Centro Storico ) ex L. 179/92, art. 16. Adempimenti L.R. 12/11 art. 1 co. 20/22 proventi  Relazione a struttura ultimata. Fabbricato via San Giacomo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili per manutenzioni ordinarie. Liquidazione fatture ditta incaricata. CIG: Z29279BE6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa “XXIX^ ed. Buskers Festival Carpineto Romano”.  Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatt. n. 2108340 del 28/02/2019 di € 854,00 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura del pacchetto di teleassistenza su SW jDemos 10 ore CIG. Z332757023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto modulistica necessaria allo svolgimento delle Elezioni Europee. Assunzione impegno contabile e incarico Soc.  Maggioli spa. CIG: ZED27970DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento a riposo d’ufficio per raggiungimento dei limiti di età del dipendente Santucci Claudio a decorrere dal 22/08/2019 (ultimo giorno di servizio il 21.08.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura ditta CIR FOOD Cooperativa Italiana Ristorazione S.C. € 5.894,00 CIG Z2E247724D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno fondi € 6.500,00 per transazione causa sig. C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di modifica impianto termoidraulico presso Centro Studi Sociali "Leone XIII". Affidamento ed impegno di spesa. CIG: Z792783E14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 15/2001. DDR Lazio n. G10339/2017. Progetto “Sistema integrato di sicurezza urbana dei Comuni di Carpineto Romano e Gavignano”. Servizio di formazione del personale. Liquidazione soggetto incaricato. CIG. ZD7267CEBB. CUP: F38D17000010006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 15/2001. DDR Lazio n. G10339/2017. Realizzazione progetto “Sistema integrato di sicurezza urbana dei Comuni di Carpineto Romano e Gavignano”. Liquidazione impresa esecutrice. CIG: ZF3234E8FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI anno 2018 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Nero Carpineto Tartufo in Festa” - Fiera del 24 febbraio 2019 -  Attuazione delibera di Giunta n. 25  del 06/02/2019. Impegno di spesa e liquidazione contributo  a favore dell’Associazione Tartufai dei Monti Lepini</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per spettacolo di Andrea Rivera del 05/01/2019. CIG Z5F2694E1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED ISTALLAZIONE LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG:  Z5E26133ZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Carnevale 2019” e 46^ edizione del “Carnevale del Bambino”. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione contributo a favore dell’Istituto Comprensivo  Leone XIII per viaggio d'istruzione Nave della scienza “Atelier creativo scientifico” - Barcellona  dal 7 all’11 maggio 2019. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO CIVITANOVA MARCHE PER LA PARTITA PALLAVOLO DI SERIE A. IMPEGNO DI SPESA CIG:Z22273C7EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2019/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico esterno di supporto nell’ambito del servizio Urbanistica ed Edilizia del Settore Lavori Pubblici-Urbanistico. Approvazione avviso pubblico. CIG: ZAE2770BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per operazioni catastali relative al centro polivalente ed al complesso scolastico di via "G.Matteotti". (CIG: ZCC276B2C5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per incarico legale al fine di proporre ricorso al  Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio n.12276\2018  allo studio legale Davoli nelle persone degli Avvocati Farronato Liliana e Mosillo Stefano €  7.600,00 oltre IVA , CAP compreso  contributo unificato pari ad € 975,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione danni incidente stradale S.R. 609 Carpinetana Km. 20,00 circa. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z7227651F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  € 61,20  oltre IVA  per l’acquisto di n. 30 marchi auricolari a favore della Farmacia San Martino del Dott. Trucco Egidio CIG: Z252547673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo allaccio per fornitura idrica in Via Cavour, 97. Impegno di spesa per contributo di allacciamento e affidamento Acea Ato 2 S.p.A.. CIG: Z3F275801E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi in favore della ditta Maggioli s.p.a  € 2.200,00 oltre IVA  per acquisto pacchetto software   ANPR ed assistenza  CIG : Z332757023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi € 546,58 per rinnovo  abbonamento Aci - Pra anno 2019 CIG.: Z9E2754662</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 662.00 oltre IVA  per rinnovo abbonamento servizi informativi  telematici ANCITEL, anno 2019. CIG.: ZD527530EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e lavori di riparazione sui veicoli comunali Punto Evo e Mercedes 814D;  impegno di spesa. CIG: Z9E2752607.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2018-2019. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di copia elaborati pratiche edilizie. Liquidazione ditta GL Multimedia di Grecco Giovanni. CIG: Z6A1DC61C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI  ETA’.  DIPENDENTE  :  GAVILLUCCI ANTONIO                 DECORRENZA 5/6/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca determinazione n.83 del 21.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti sul blocco loculi denominato «Martella Marcello».Affidamento incarico direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. CIG: Z18274B95B. CUP: F95I18001450004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di Intervento in Zona A - Centro Storico - art. 16 Legge n° 179/92. Affidamento incarico professionale per consulenza storico-achitettonica. CIG: Z77273BF73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Scansione fogli catastali usi civici. Impegno di spesa e aggiudicazione. Ditta GL Multimedia. CIG: Z19274B8A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura asfalto conglomerato. Impegno di spesa e aggiudicazione. Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: Z9A274B81E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI  ETA’.  DIPENDENTE  :  GAVILLUCCI ANTONIO                 DECORRENZA 5/6/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale. Liquidazione di spesa relativa al  mese di GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano.  Liquidazione fattura Novembre-Dicembre 2018. Cig. ZD4250C36C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in sicurezza strada «Via Annunziata »e strada« Porciani ». Approvazione progetto definitivo/esecutivo. CUP: F97H18003590007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi ditta Ecosan di Santaniello Luigi pari ad  € 160.00 oltre Iva. CIG: ZC627373AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. PROROGA AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 01/03/2019-30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione ascensore a servizio della scuola elementare/materna in Via G. Matteotti. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z9D27359EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e assistenza ascensore a servizio della scuola elementare/materna. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZA727358B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritto allo studio- art. 45 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018- Concessione permessi straordinari retribuiti a dipendente a tempo indeterminato Dott. T.S. - anno 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'appalto dei lavori urgenti sul blocco loculi denominato «Martella Marcello». CIG: 77535228C2. CUP: F95I18001450004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l. mese di dicembre 2018. CIG. ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  a saldo € 3. 120,00  oltre Iva e Cassa Professionale per i professionisti Dott. Ludovisi Lorenzo e Dott. Serrani Fioravante per la redazione di un piano di abbattimento selettivo dei bovini inselvatichiti sprovvisti di marchi auricolari.   CIG: Z12237B5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento promosso da Gavillucci Patrizia contro il Comune di Carpineto Romano presso il Tribunale Civile di Velletrri. Liquidazione spese legali (prima fase) Avv. Giuseppe Marchetti previa revoca determinazione n. 527/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione ascensore di collegamento tra Largo M. Lepini e Via G. Matteotti. Affidamento ed impegno di spesa. CIG: Z552721982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione associata del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i Comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga. Incarico di progettazione e supporto. Liquidazione secondo acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI  NOVEMBRE E DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di  Messa in Sicurezza Strada Valle Cisterna. Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CIG: Z56271B1D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di  Messa in Sicurezza Strada Valle Cisterna. Affidamento incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità. CIG: Z02271ADD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico al Dott. Agr. Raffaele Nalli per i progetti di utilizzazione boschiva dei  lotti PGAF n. 3, 6 e 68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Fornitura arredi sportivi per impianto "L.Galeotti". CIG: Z472717FB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio sipario Auditorium Leone XIII - Forniture complementari. CIG: ZDD2631C55 . Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZDD2631C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi Avv. Di Paola Fabrizio  per causa  proposta dalla Sig.a C.A.  pari ad     € 1.500 oltre   IVA e C.A.P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2018-2019. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 13/09/2018-28/02/2019. CIG: ZBA24C55DB. LIQUIDAZIONE MESI DI  NOVEMBRE DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per operazioni catastali relative agli impianti sportivi "L.Galeotti" e Palestra Scuola Media. Liquidazione professionista incaricato - prima fase. (CIG: ZB623AF173)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio " Pronti, Sport, Via !". Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Media. Approvazione I° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CIG: ZDE2600C3A. CUP: F95B17000530006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi formazione - Centro studi sociali "Leone XIII". Intervento di impermeabilizzazione della copertura. Liquidazione dei lavori a saldo. CIG: Z13241785B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.1 /2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione ascensore di collegamento tra Largo Monti Lepini e Via Giacomo Matteotti. Affidamento ed impegno di spesa. CIG: Z9F2706975</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa “Sagra della Caldarrosta” 2018. Rendiconto analitico delle spese sostenute.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner  per gli uffici comunali. CIG :Z2526D3447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione G.C.  n. 124 del 27/07/2018. Programma Eventi Agosto 2018.  Liquidazione contributo a favore del "rione jo Moro”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 156 del 06/12/2018 - Programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2018". Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso   I.M.U. anno 2018    per versamento a comune incompetente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione Illuminazione fontana Piazza regina Margherita. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z2D26EA717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2019  per  mezzi  COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali da ferramenta. Impegno di spesa. CIG: ZF126F1E97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE SICRA, SICRAWEB, PROTOCOLLO INFORMATICO E J-DEMOS DI COMPETENZA DEL SETTORE PRIMO - AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, FORNITE DA MAGGIOLI SPA. CIG n. Z761F3BCF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per aggiornamento licenza software per adempimenti Legge n. 190/2012 (Anno 2019). CIG: Z9D26E72EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di  Messa in Sicurezza Strada Via Annunziata e Strada Porciani. Affidamento incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CIG: ZA126E53A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento e trasporto in discarica di Rifiuti Urbani. Presa d'atto ordinanza di assegnazione somme ai creditori emessa dal Giudice per l’Esecuzione del Tribunale Civile di Roma nell’ambito della procedura di pignoramento credito presso terzi promossa da Istituto di Vigilanza dell'Urbe S.p.A. contro Lazio Ambiente S.p.A.. Sospensione cautelativa dei pagamenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994, 2° semestre anno 2018. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG. Z0E26821D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di derattizzazione ufficio anagrafe/stato civile. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZBF263182B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sale per disgelo stradale. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG:Z71264B774.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione eseguiti su automezzo adibito a compiti di protezione civile tipo Land Rover Defender. Targa: ZA728FZ. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG.: ZA82576C5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione idraulica proprietà comunali. Liquidzione fattura ditta incaricata. CIG:  Z1F234ECA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti impianti di riscaldamento scuole media ed elementare Leone XIII- Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZE5268A649.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione centrale termica scuola elementare/materna. Impegno di spesa e affidamento. CIG.: ZC126E1C89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione caldaia aula consiliare. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z5B26E1C7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione società AMA S.p.A. per intervento d Polizia Mortuaria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Operazioni in materia di usi civici. Affidamento di incarico di perito demaniale connesso alle operazioni in materia di usi civici, di cui al Regolamento Regionale n. 9/2018. CIG: ZAD26D8027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma pari ad € 367,20 Iva inclusa per la sostituzione pneumatici auto di servizio Polizia Locale. CIG: Z6226E129E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione progressioni economiche orizzontali al personale dipendente anno 2018. Categoria D.  Approvazione graduatoria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento iscrizioni Asilo Nido – Sezione Primavera.  Anno Educativo 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa culturale “Notte di San Lorenzo e Festa della Montagna 2018”. Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini della concessione del contributo della Regione Lazio,  ai sensi dell’avviso pubblico “Lazio delle meraviglie-Estate 2018”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l. di Aprilia (LT) mese di dicembre 2018. CIG: 7321777983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l. di Aprilia (LT) mese di novembre 2018. CIG: 7321777983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per i lavori urgenti sul blocco loculi denominato " Martella Marcello ". Nomina seggio di gara . CIG: 77535228C2. CUP. F95I18001450004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Dicembre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Alloggio abitativo per persone con disagio.  Erogazione contributo anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per Servizio Vigilanza dell’Urbe S.p.a. pari ad € 174,36  oltre IVA canone 2017. CIG: Z6726C24D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per Servizio Vigilanza dell’Urbe S.p.a. pari ad € 142,92  oltre IVA canone 2015. CIG: Z5O24A4B21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa “Festa del Santo Patrono di Carpineto Romano Sant’Agostino”- 2018.  Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l. mese di settembre 2018. CIG. ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento frazione organica dei rifiuti  provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l. mese di agosto 2018. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura pari ad € 546,28 oltre iva per rinnovo abbonamento Aci - Pra anno 2018. CIG.: ZEB24A4ABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura pari ad € 662.00 oltre IVA per rinnovo abbonamento servizi informativi  telematici ANCITEL, anno 2018. CIG.: ZB724A4A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta risarcitoria sinistro del 28/10/2018. Liquidazione spettanze sig.ra Gavillucci Maria Paola.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per ospiti inseriti in RR.SS.AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture Villa Alba S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Impegno di spesa anno 2019. CIG: ZA0269ECD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Liquidazione 4° trimestre anno 2018. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Liquidazione 3° trimestre anno 2018. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Liquidazione 2° trimestre anno 2018. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Novembre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2018-2019. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione caldaia segreteria scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG:ZD124DE634.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione caldaia spogliatoio palestra scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZD724DE7D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa stampa manifesti Tipografia Bonanni. CIG: Z1026973A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Proseguimento affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”, per il periodo Genn./Giugn.2019. Cig. ZF42695AD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per allestimento luminarie natalizie 2018. CIG: Z5E26133ZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2018 a favore della "Compagnia dei Lepini"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore di  Spok Sound fattura n. 33 del 06/11/2018 - CIG Z2F25A10A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali edili . Liquidazione fatture alla ditta  Gavillucci Alessandra  con sede in Carpineto Romano. CIG: ZAE25D7F0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi formazione - Centro studi sociali "Leone XIII". Interventi impiantistici vari. Affidamento e assunzione impegno di spesa. CIG: ZEC268E300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi cimiteriali. Approvazione avviso di manifestazione di interesse.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori vari di manutenzione straordinaria beni comunali. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento dell'impianto di riscaldamento dell'Auditorium presso Centro Studi Sociali "Leone XIII". Affidamento ed impegno di spesa. CIG: Z20268BDAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza nel Cimitero Comunale - Blocco loculi denominato "Martella Marcello". Determinazione a contrarre. CIG: 77535228C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione impianti di riscaldamento scuole Elementare/materna e Media Leone XIII. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZE5268A649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione caldaia segreteria scuola elementare/materna via G. Matteotti. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZEE268A5C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione bando Fida Pascoli 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione caldaia palestra scuola elementare/materna. Impegno di spesa. CIG: ZC7268965B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione progressioni economiche orizzontali al personale dipendente anno 2018.  Approvazione graduatoria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01)  presso impianto  di trattamento RIDA AMBIENTE Srl di Aprilia (LT). Anno 2019. CIG: 7752290017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di Spazzamento, raccolta, trasporto RSU e assimilati nel territorio del Comune di Carpineto Romano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta risarcitoria sinistro del 14/08/2018. Liquidazione spettanze sig. Campagna Giuseppe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994. Assunzione impegno contabile e incarico ditta FIMA snc. Anno 2018, 2° semestre. CIG: Z0E26821D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 15/2001. DDR Lazio n. G10339/2017. Progetto “Sistema integrato di sicurezza urbana dei Comuni di Carpineto Romano e Gavignano”. Affidamento servizio di formazione del personale CIG. ZD7267CEBB. CUP: F38D17000010006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga a Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 6 mesi. CIG: ZB7266FC21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali da ferramenta. Impegno di spesa. CIG: Z2D266858E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2019. CIG: Z0D26659A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 122,95 oltre Iva 22% per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: ZE523CA4B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pari ad € 600,00 compreso iva al 22% per smaltimento carcasse bovine ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:Z802526CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura   pari ad € 700,00 oltre Iva per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:Z7B2373256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di disinfestazione contro gli acari presso Parco Unità d'Italia e derattizzazione area interna sede comunale. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z9F238F059.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sale antigelo per disgelo stradale. Assunzione impegno contabile e affidamento fornitura. CIG: Z71264B774</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto blocchetti buoni pasto per il servizio mensa scolastica.  Liquidazione di spesa CIG n. ZF524E9B7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti provenienti da spazzamento stradale meccanizzato (CER 20.03.03) presso impianto AVR S.p.A. di Guidonia Montecelio (RM). CIG: Z8C2638ADD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio sipario Auditorium Leone XIII. Impegno di spesa e affidamento forniture complementari. CIG: ZDD2631C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di derattizzazione presso la Palestra della scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta incaricata.CIG: Z2E21ADBAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di derattizzazione Ufficio Anagrafe/Stato Civile. Assunzione Impegno contabile e aggiudicazione.CIG: ZBF263182B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Derattizzazione centro abitato, intervento di disinfestazione adulticida contro insetti alati ( zanzara tigre ) del territorio comunale, scuole e cimitero. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZC425D8DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura altalena doppia mista alluminio e pavimentazione antishock giochi Parco Unità d'Italia. Liquidazione fattura ditta incaricata.CIG: ZBF23E12F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pavimentazione antishock per giochi Parco Unità d'Italia. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG:Z242478628.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  Avv.  Marcangeli Giovanni  per causa C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l.   pari ad     €  600,69  compresa   IVA e C.A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 240,00 oltre IVA per la sostituzione del NAS (Apparato di backup dati del Comune)   CIG Z34261C8A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi in favore della ditta Maggioli s.p.a per acquisto modulistica e materiali vari per Ufficio Elettorale  € 362,00 oltre IVA     CIG :  ZE 926025BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Liquidazione fattura Ottobre 2018. Cig. ZD4250C36C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio " Pronti, Sport, Via !". Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Elementare. Affidamento esecuzione dei lavori. CIG: Z022600CBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 3 – Lotto 5 (Lazio, Abruzzo) per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunale per la durata di anni 9. Affidamento del servizio ed assunzione impegno di spesa. CIG (derivato): 7705734CD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio " Pronti, Sport, Via !". Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Media. Affidamento esecuzione dei lavori. CIG: ZDE2600C3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per l’acquisto di PC per il Comando di Polizia Locale ditta Simpatico Network srl pari ad € 594,00  oltre IVA 22%. CIG.:Z5024B0957</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione artistica “Concerti al Chiostro”. Liquidazione favore dell’Associazione “Convivium Pro Musica” Via Arciglioni snc 04016 Sabaudia Lt – C.F. 91014250590.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 17 del 01/02/2018. Liquidazione di spesa per stagione teatrale 2018 a favore dell’Associazione Culturale “Matutateatro”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di G.M. n. 141  del 30/10/2018  - Sagra della caldarrosta 3 e 4 novembre 2018. Impegno di spesa e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione G.C. n. 85  del 01/06/2017 con oggetto:  Concessione patrocinio oneroso per l’esecuzione della “Banda Musicale città di Gavignano  in occasione del Corpus Domini.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa intitolata “XXVI Lepini Blues Festival”. Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini della concessione di contributi,  ai sensi dell’allegato A alla deliberazione dell’ufficio di presidenza 3 dicembre 2015 n. 127, recante il regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 12  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 nove</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:ZCB22BE10B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presenze Commissioni tecnico di cui art. 1, comma 2, Ordinanza Ministero della salute 21/07/2011. Liquidazione spese e indennità.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale elettrico per manutenzioni ordinarie. Liquidazione fatture. CIG: ZA625D9275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per riparazione pala Terna Polifunzionale SIGMA IRON 130 targato AZ239J. Società Tec Mei srl. CIG: Z1425D7FB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 574,38 ( iva compresa), per acquisto materiali edili per riparazioni varie "Ex mattatoio" in Via Carpinetana loc. (Colonna). Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: ZAE25D7F0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione fontana del Tripisciano. Liquidazione fattura alla società RAL Srl con sede in Montelanico. CIG ZAE2505EFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rifacimento fognatura Piazza Leone XIII n. 4. Liquidazione fattura società RAL srl con sede in Montelanico. CIG Z5B241BDC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 13/09/2018-28/02/2019. CIG: ZBA24C55DB. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO LE TERME DI POMPEO. LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG: ZC025610E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.n. 448/1998. Fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’ a.s. 2013/2014. Restituzione importo integrativo alla Regione Lazio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI : PRESA D’ATTO DELLE DOMANDE PRESENTATE , TRASMISSIONE AGLI ORGANI DI VALUTAZIONE DEI RELATIVI ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture pari ad €2916,90  compresa   Iva 22%   all Ditta “C.I.M.A. Soc Coop. A r.l.  ”  per custodia e mantenimento cani randagi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI  SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione indennità al personale interessato, secondo l'accordo sindacale sottoscritto in data 9/8/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Ottobre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONI ATTREZZATURE MENSA SCUOLA. CIG: Z192528800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura modulistica on-line. Liquidazione ditta Myo s.r.l. CIG: Z4C248B037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n.4257   per la fornitura di carburante per i veicoli del Comune- Convenzione Consip – Ditta Italiana Petroli S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio " Pronti, Sport, Via !". Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Media. Approvazione progetto esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio « Pronti, Sport, Via ||». Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Elementare. Approvazione progetto esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione odinaria ascensore installato presso la sede comunale in Piazzale della Vittoria, 1.Liquidazione fattura ditta Festucci Enzo. CIG: Z53205C75A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo sulle prestazioni dell’Avvocato Massimo Guadagno relative al ricorso promosso  da Mancone Faustina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche collegameto Parcheggio Largo Monti Lepini - Via G. Matteotti. Liquidazione competenze professionali per collaudo statico in corso d'opera. CIG: Z7A25B1FD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio sipario Auditorium Leone XIII. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG:Z562573EBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti. Liquidazione fattura ditta Refecta s.r.l.. CIG: Z981F82EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ) deai rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ) mese di ottobre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Operazioni in materia di usi civici. Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'affidamento di incarico di perito demaniale o istruttore connesso alle operazioni in materia di usi civici, di cui al Regolamento Regionale n. 9/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria, straordinaria per revisione pulmini scuolabus mod. Mercedes 814D E DAILY 40.13. Liquidazione di spesa. CIG Z51249D2CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. «Lavori di Efficientamento energetico della sede comunale». Aggiornamento progetto definitivo/esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto e approvazione graduatoria di cui alle domande pervenute entro il 30/06/2018 per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio noleggio, manutenzione delle fotocopiatrici comunali e fornitura toner per biblioteca comunale.  Liquidazione fatture alla Ditta ATS srl s  di Ricci Luca di Carpineto Romano, Via san Sebastiano 15, p.iva 14151531002. CIG Z1718F3875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Settembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  Avv.  Marcangeli Giovanni  per causa C.I.M.A. Soc. Coop. A r.l.   pari ad     €  600,69  compresa   IVA e C.A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2018-2019. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Redazione piano di emergenza comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura geom. Mario Pucinischi. CIG: Z781B713DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Redazione piano di Emergenza comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura Dott. Geol. Antonio Germani. CIG: Z781B713DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO E L'ISTITUTO DI CREDITO UNICREDIT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice  IV  trimestre 2017 – I TRIMESTRE 2018 e  II TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture per  l’acquisto  materiale di cancelleria   CIG: Z5A22C7DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture per  l’acquisto  materiale di cancelleria   CIG: Z5A22C7DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione produttività dei dipendenti comunali sulla base delle valutazioni delle prestazioni e dei risultati – Liquidazione anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo e Manutenzione delle centrali termiche e caldaie dislocate sulle proprietà comunali. Assunzione impegno contabile ed assegnazione incarico ditta R.G. di Ranellucci Marco. CIG: Z47258BFEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A MAGGIOLI S.p.A. PER FORNITURA J-IRIDE –DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO, DETERMINE E PROTOCOLLO. CIG Z24145762C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani.Realizzazione locale da adibire a cucina. Liquidazione fattura ditta esecutrice. CIG: ZCE255FC25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 13/09/2018-28/02/2019. CIG: ZBA24C55DB. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Completamento Collegamento tra Largo Monti Lepini e Via Giacomo Matteotti.Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.  CUP: F94E16001430006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Completamento tra Largo Monti Lepini e Via Giacomo Matteotti. Liquidazione parcella professionale Ing. Franco Cappucci. CIG: ZEF2575A3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. Lazio n. 42/2015. Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Intervento denominato «Recupero e messa in sicurezza della scuola elementare/materna " Leone XIII"». Rendicontazione spesa effettivamente occorsa. CUP: F98H15000000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura n. 25 armature stradali a LED. Liquidazione fattura. CIG: ZED2469F04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio sipario Auditorium Leone XIII. Impegno di spesa e affidamento. CIG:Z562573EBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione buche C.da Porciani - Via Annunziata. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z2E420304.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili per manutenzioni ordinarie beni comunali. Liquidazione fatture ditta incaricata. CIG: Z872414448.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trascrizione  per  esteso di forme abbreviate  di numeri romani   e date contenuti nell’onomastica del Comune di Carpineto Romano per subentro dell’anagrafe comunale al sistema nazionale A.N.P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per interventi cattura bovini a favore della Ditta “Curzio” di Campagna Agostino pari ad € 1.000,00 oltre IVA; CIG: Z1B256F305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 60,75 per l’acquisto di n. 30 marchi auricolari a favore della Farmacia San Martino del Dott. Trucco Egidio CIG: Z252547673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Impegno fondi pari ad € 1.022,00 a favore del Dott. Ludovisi Lorenzo per intervento cattura bovini con teleanestesia. CIG: Z8725536F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Ditta Tortora Francesco, con sede fiscale in Via Privata Vallicella, 34 -  Segni, P. IVA 14044471002 C.F. TRTFNC69R31L259T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n. 2112140 del 28.02.2018   a favore della  società MAGGIOLI  SPA  CIG: Z49202D0B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per servizi di promozione a mezzo stampa dell’estate 2018 a Carpineto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazione professionale per funzioni di responsabile autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Anno 2018 - 1° semestre. (CIG: Z4A21D8AB2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni professionali per istruttoria pratiche paesaggistiche sub-delegate al Comune. (CIG: Z4A21D8AB2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori dislocati sulle proprietà comunali secondo le norme UNI 9994. Liquidazione fattura ditta FIMA snc , 1° semestre anno 2018. CIG: Z962417B4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio fotografico con drone. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZD525675A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanziamento M.I.U.R. per indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici. Liquidazione fatture. (CIG: ZA71849063, ZDA1849068, ZE5184906E, ZC81849075)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regione Lazio- Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Intervento denominato: « Recupero e messa in sicurezza della scuola materna ed elementare " Leone XIII"» . Liquidazione parcella Ing. Franco Cappucci per prestazioni professionali. CIG: Z8D175424A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzioni straordinarie varie - Parco Unità d'Italia. Liquidazione fattura. CIG: Z612532F75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO LE TERME DI POMPEO. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC025610E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento promosso da Consorzio GAIA S.p.A. in amministrazione straordinaria contro il Comune di Carpineto Romano presso il Tribunale Civile di Velletri. Impegno di spesa per incarico legale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani.Realizzazione locale da adibire a cucina. Impegno di spesa ed affidamento. CIG: ZCE255FC25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione n. 2 loculi cimiteriali nn. 167 e 168- Piano I°, fila 7-8, blocco di sinistra, lato Capreo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto recesso prenotazione n. 1 loculo cimieriale. Ditta Cappucci Antonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto recesso prenotazione di n. 2 loculi cimiteriali. Ditta: Campagna Lucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione giudicatrice per la formazione di una graduatoria dei volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale “Destinazione Lepini – Sviluppo turistico del territorio dei Monti Lepini.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa culturale e storica “A cena dal Cardinale” del 20 luglio 2018. Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini della concessione del contributo Regione Lazio,  ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO RISORSE FONDO PER L'INNOVAZIONE - ART. 113, COMMA 4, D.LGS 50/2016. FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CIG Z7A25318C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso di selezione per l’attribuzione : Progressioni economiche orizzontali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ) , dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ) mese di agosto 2018. CIG: 7321777983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso IMU per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento abbonamento annuale Bollettino Legislazione Tecnica on-line - servizio banca dati. CIG: Z0F24871B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza neve. Integrazione determinazione n. 476 del 17/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzioni straordinarie varie - Parco Unità d'Italia. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z612532F75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi formazione - Centro studi sociali "Leone XIII". Intervento di impermeabilizzazione della copertura. Liquidazione dei lavori in acconto. CIG: Z13241785B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento iscrizioni Asilo Nido – Sezione Primavera.  Anno Educativo 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Incarico per i servizi di ingegneria. Liquidazione fattura per 1° acconto. CIG: Z44214AA50. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 600,00 compreso iva al 22% per smaltimento carcasse bovine ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:Z802526CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONI ATTREZZATURE MENSA SCUOLA. CIG: Z192528800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controversia promossa da Tommaso Corsi + 6. Liquidazione incarico legale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa disponibili.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Agosto 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento promosso da Gavillucci Patrizia contro il Comune di Carpineto Romano presso il Tribunale Civile di Velletrri. Impegno per incarico legale (prima fase).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo alunni Scuole Primarie di Carpineto Romano, Registri scolastici, anno Scolastico 2018/2019. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione società consortile a responsabilità limitata "in house" MINERVA per la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale. Presa d'atto schema atto costitutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo risorse Fondo per l'innovazione - art. 113, comma 4, D.Lgs n. 50/2016. Fornitura di apparecchiature informatiche. CIG: Z342516A1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.5 /2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione Comunale di Vigilanza D.P.R. 311 del 28.5.2001 art. 4. Liquidazione gettone di resenza Tecnico MIPAAF/Fise.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento per fornitura materiale da ferramenta. CIG: Z0F250B0A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale edile. Liquidazione fattura ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: ZA22485995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento promosso dall’A.T.I. De Luca- I.R.Edil contro il Comune di Carpineto Romano presso la Corte d’Appello di Roma. Liquidazione competenze legali Avv. Massimo Cocco e pagamento in acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”. Cig. ZD4250C36C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 2 griglie carrabili per raccolta acque meteoriche. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z0023F57FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per riparazione fontana del Tripisciano in Piazza Regina Margherita  CIG.: ZAE2505EFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione automezzo comunale tipo Ape, targa: X4VCMM. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZEB25058DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento/Trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione Fiat Panda  targata CE397XR. liquidazione fattura alla società SA.MA. s.n.c. CIG: ZA920B616D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione annuale programmata ascensore a servizio della scuola elementare-materna di collegamento dalla mensa ai piani superiori della palazzina B. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z751BC64EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento/Trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria ascensore scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta OTIS Servizi s.r.l.. CIG: Z6222995E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione impianti di riscaldamento e minuta manutenzione eseguiti sulle proprietà comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z54234EE2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per riparazione Ape Piaggio targata BV57670. Ditta società SA.MA. s.n.c.. CIG;Z35219FA1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione Fiat Panda  targata CE397XR. liquidazione fattura alla società SA.MA. s.n.c. CIG; ZEE20B6551.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione trattore SAME targato AZ239J. liquidazione fattura alla società SA.MA. s.n.c. CIG; Z6D1CE5D18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione automezzo OELLE K30  adibito a compiti di protezione civile. Liquidazione fattura ditta SA.MA. snc.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Palazzo Aldobrandini e Torre Civica 1° semestre 2018. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z94233DE2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione automezzo FIAT OM 160 adibito a compiti di protezione civile. Liquidazione fattura ditta SA.MA.snc. CIG: ZC61D783E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori eseguiti su automezzo Land Rover Defender adibito a compiti di protezione civile - targa: ZA728FZ. Liquidazione fattura ditta SA.MA. snc. CIG: Z3A1F03966.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Ingombranti . Liquidazione fattura ditta Refecta s.r.l.. CIG. Z981F82EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Ascensore di collegamento tra Largo Monti Lepini e Via Giacomo Matteotti e installazione modulo di trasmissione telefonica Schindler GSM. Liquidazione fattura. CIG: Z471FC93F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto conglomerato bituminoso flussato a freddo . Liquidazione fattura società Beton Black S.p.a.  con sede in Latina. CIG: ZBD21D4E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revisione automezzo OM 160 targa : RMR35616. Liquidazione fattura ditta SA.MA. snc . CIG: ZC91B3AA88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto recesso dalla concessione di n. 2 loculi cimiteriali. Ditta Filippi Fedra.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione campo di calcio in erba sintetica ( rigatura + manutenzione generale ) e sistemazione accessori, secondo le prescrizioni della L.N.D.. Liquidazione fattura ditta Magman s.r.l.s.- CIG: Z5A22D7CC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Francesco del 07.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BLUBE CIR FOOD PER ACQUISTO BUONI-PASTO CIG: Z2E247724D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione   pari ad € 17.496,00 oltre  Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2018.       CIG: ZC1221F0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture in acconto  €2.475,00  oltre Iva e Cassa Professionale per i professionisti Dott. Ludovisi Lorenzo e Dott. Serrani Fioravante per la redazione di un piano di abbattimento selettivo dei bovini inselvatichiti sprovvisti di marchi auricolari.   CIG: Z12237B5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza neve. Liquidazione ditte</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a  favore di Spok Sound per service audio luci mese di agosto. CIG:ZAA249B9C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Patrocinio alla A.D.P. Avio BPD Club Colleferro; attuazione delibera G.C. n.124 del 27/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione G.C.  n. 124 del 27/07/2018. Programma Eventi Agosto 2018.  Liquidazione contributo a favore del Complesso Bandistico “Vincenzo Cipriani”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa noleggio bagni chimici ditta Sebach srl Unipersonale. CIG:Z2824730F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per  service audio-luci  per i giorni 27/28/29/ luglio 2018. CIG Z4E2473069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio gruppo elettrogeno per le manifestazioni estive. CIG ZF32488015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per spettacolo del 29 agosto 2018. CIG Z42249BA2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili per manutenzioni ordinarie. Impegno di spesa e affiadmento. CIG: Z872414448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto blocchetti buoni pasto per il servizio mensa scolastica.  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi».  Lavori in economia per sistemazione ingresso principale del Cimitero. Liquidazione secondo acconto. CIG: Z8C2467434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione società consortile a responsabilità limitata "in house" per la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale. Versamento della quota di partecipazione al capitale sociale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti provenienti dai rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fattuira R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ) mese di luglio 2018 . CIG: 7321777983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione impianto termico Poliambulatorio adiacente C.S.A. in Via G. Matteotti. Liquidazione fattura ditta Assitecnica RG di Marco Ranellucci. CIG: Z7D237DA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione caldaia Palestra scuola elementare/materna. Impegno di spesa. CIG: ZD724DE7D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione caldaia segreteria scuola elementare/materna. Impegno di spesa e affidamento. CIG:ZD124DE634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI  LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di stampati postali per la lavorazione delle sanzioni CdS del Comando di Polizia Locale ditta Poste Italiane S.P.A. pari ad € 52,40 oltre IVA. CIG.:Z8224D7C97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2017-2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Luglio  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo di gestione per gli Asili nido gestiti dai Comuni ai sensi della L.R. n. 59/80.  Approvazione rendiconto spese a. s. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto fascia tricolore da Sindaco- Liquidazione fattura n. 00451/PA  alla ditta  Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G. CIG Z17247DED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento  I.M.U.  2013  al Comune di Latina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2018/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI anno 2018 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per la fornitura di pittura spartitraffico ditta “Pensiero Segnaletica Stradale “ Soc. Coop.  pari ad € 206,00 oltre IVA. CIG.: Z8C237AB98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per acquisto segnaletica stradale ditta “Pensiero Segnaletica Stradale “ Soc. Coop.  pari ad € 5.000,00 oltre IVA.  CIG.: Z8A232BA40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri biblioteca comunale. Liquidazione di spesa a favore di Candileno Pasquale. CIG ZE42404EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di PC per il Comando di Polizia Locale ditta Simpatico Network srl pari ad € 594,00  oltre IVA 22%. CIG.:Z5024B0957</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 13/07/2018. Erogazione contributo Associazione culturale "Lepini Life".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per service audio, luci e strutture nell’ambito dei concerti programmati durante il mese di agosto. Impegno  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s. CIG:ZAA249B9C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di Giunta  n.124 del 27.07.2018. Impegno di spesa manifestazioni agosto 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>noleggio di n. 4 bagni chimici da posizionare: 1 a presso pian della Faggeta dal 10 al 12 agosto, 2 presso rione jo Laco e 1 presso il rione jo Moro dal 18 agosto al 2 settembre 2018. CIG:Z2824730F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI anno 2018 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 13/09/2018-28/02/2019. CIG: ZBA24C55DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Liquidazione collaudo statico. CIG: Z641F6DF0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione del 28 agosto 2018 impegno a favore di The Beat Production per gruppo musicale “l’Orchestraccia” CIG: ZB1247D848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio “Pronti, Sport, Via!”. Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Elementare. Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. CIG: Z8D2430112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio “Pronti, Sport, Via!”. Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Media. Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. CIG: ZE82430211</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio “Pronti, Sport, Via!”. Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Elementare. Affidamento incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità. CIG: ZAB242FC69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando Regione Lazio “Pronti, Sport, Via!”. Intervento di sistemazione della Palestra della Scuola Media. Affidamento incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità. CIG: ZD7242FF72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. Lazio n.604/2017. Seconda compensazione dei crediti vantati da Lazio Ambiente S.p.A. nei confronti dei comuni del Lazio. Liquidazione fatture Lazio Ambiente S.p.A. e presa d'atto dei crediti comunali compensati. Rettifica determinazione n. 383/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa e liquidazione Compagnia Popularia   per concerto Modena City Ramblers  del 2 settembre 2018. CIG: ZO1249BA4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z2C24AED02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per partecipazione pattuglia Carabinieri a Cavallo alla mnifestazione del Pallio della Carriera</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO COMUNE DI CARPINETO CONTRO COMUNE DI COLLEFERRO. LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO FAUSTINI MASTROFINI ASSOCIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa e liquidazione Associazione AVB – CARPINETO IS BLUES   per XXVI Lepini BFest. CIG: ZD5249B997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARPINETO ROMANO BUSKERS 2018 - ARTISTI DI STRADA CIG: ZBB249B972</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria per assegnazione posteggio di nuova istituzione, libero nel mercato settimanale del venerdì Settore Alimentare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi € 546,58 per rinnovo  abbonamento Aci - Pra anno 2018. CIG.: ZEB24A4ABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 662.00 oltre IVA  per rinnovo abbonamento servizi informativi  telematici ANCITEL, anno 2018. CIG.: ZB724A4A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per Servizio Vigilanza dell’Urbe S.p.a. pari ad € 142,92  oltre IVA canone 2015. CIG: Z5O24A4B21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Agostino del 28.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria, straordinaria per revisione pulmini scuolabus mod. Mercedes 814D E DAILY 40.13. Impegno di spesa. CIG Z51249D2CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2017-2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione della Giunta Comunale N. 45 del 03/03/2017. SALDO  a favore di Ente Pallio della Carriera per la promozione e la valorizzazione del Museo "La Reggia dei Volsci" del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fallimento P.R.I. Energia s.r.l. – Deposito domanda ex art. 92 R.D. n.  267/1942. Liquidazione spese legali - prima fase.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio gruppo elettrogeno per le manifestazioni culturali  estive. CIG ZF32488015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI PREVISTI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “Estate Carpinetana” MESE di  Luglio 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  N. 2/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.4 /2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  N. 4/2017 e N. 1/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto fascia da Sindaco   CIG:  Z17247DED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:ZCB22BE10B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Elenco definitivo iscrizioni Asilo Nido – Sezione Primavera. Anno Educativo 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico straordinario. Impegno di spesa e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura modulistica on-line. CIG: Z4C248B037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di Intervento in Zona A - Centro Storico - art. 16 Legge n° 179/92. Acquisizione unità immobiliare distinta al Foglio M.U., particella 432, sub. 2. Liquidazione spese notarili per stipula atto di compravendita</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizi di comunicazione esterna ed ufficio stampa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa e liquidazione Ass. culturale Lepina “Ente Pallio della Carriera"  per Notte di San Lorenzo e Festa della Montagna. CIG: Z45248803F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi».  Lavori in economia per sistemazione ingresso principale del Cimitero. Liquidazione fattura in acconto. CIG: Z8C2467434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistemazioni varie Parco Unità d'Italia. Liquidazione fattura. CIG: ZF824670F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per abbonamento annuale Bollettino Legislazione Tecnica on-line - servizio banca dati. CIG: Z0F24871B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi in favore della ditta Maggioli s.p.a per rilegatura registri stato civile ed acquisto modulistica e materiali vari   € 2.694,00 oltre IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 17.700,00 oltre iva 4% per l’acquisto di buoni-pasto  anni 2018-2019 - CIG: Z2E247724D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pavimentazione antishock per giochi Parco Unità d'Italia. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z242478628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atti preliminari per la costituzione della Società consortile per la gestione del Servizio di Igiene Urbana. Presa d'atto aggiornamento documentazione per la pubblicazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 175/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI  GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 01/02/2018 al 30/06/2018. CIG Z3F21EE4C7. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e Sistemazione dei campi da tennis nel centro sportivo comunale. Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa. CUP: F94H17000200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale varie strade comunali. Rendicontazione della spesa effettivamente occorsa. CUP: F9H16001550004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura n. 25 armature stradali a LED. Affidamento ed impegno di spesa. CIG: ZED2469F04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fatture Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti urbani indifferenziati (C.E.R. 20.03.01). Liquidazione fattura R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. di Aprilia (LT) mese di giugno 2018. CIG: 7321777983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l. mese di maggio 2018. CIG: 7321777983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Affidamento lavori in economia per sistemazione ingresso principale del Cimitero. CIG: Z8C2467434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Giugno  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistemazioni varie Parco Unità d'Italia. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZF824670F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. Lazio n.604/2017. Seconda compensazione dei crediti vantati da Lazio Ambiente S.p.A. nei confronti dei comuni del Lazio. Liquidazione fatture Lazio Ambiente S.p.A. e presa d'atto dei crediti comunali compensati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U. . Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.- CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fatture Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e Trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fattura ditta Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo risorse per l'innovazione -art. 113, comma 4, Dlgs 50/2016. Fornitura apparecchiature informatiche. Liquidazione fattura ditta Kybernes Group s.r.l.(a saldo) - CIG. ZDO21666F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e Sistemazione dei campi da tennis nel centro sportivo comunale. Liquidazione competenze professionali per analisi e collaudi. CIG: ZD41E5864C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale varie strade comunali. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016. CUP: F9H16001550004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione Ape Piaggio. Liquidazione fattura Lidano Marcello  con sede in Carpineto Romano. CIG: Z08219FCAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la sostituzione e montaggio pneumatici (n. 6) del pulmino comunale mod. Ducato 2800D, a favore di Ciotti Gomme S.r.l. CIG ZA12451EC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo alunni Scuole Primarie di Carpineto Romano, Registri scolastici, anno Scolastico 2018/2019. Individuazione modalità di fornitura. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale varie strade comunali. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. CIG: ZB71ED3816.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale varie strade comunali. Liquidazione competenze professionali ing. Danilo Zennaro. CIG. ZB71ED3816.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale varie strade comunali. Liquidazione competenze professionali ing. Cesare Gonnella. CIG. Z1A1ED37EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per ospiti inseriti in RR.SS.AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto decespugliatore. Liquidazione fattura Agritecnica i carpini  s.n.c.Di Campagna Alessandra  con sede in Carpineto Romano. CIG:  Z7523C9E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto infiorescenze. Liquidazione fattura società Agritecnica i Carpini di Campagna Alessandra &amp; c. s.n.c.  con sede in Carpineto Romano. CIG: ZC32392D09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto infiorescenze. Liquidazione fattura società Agritecnica i Carpini di Campagna Alessandra &amp; c. s.n.c.  con sede in Carpineto Romano. CIG: ZD4235C128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018; RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 138 DEL 14/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI  MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Anno 2018 - 1° Semestre. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Anno 2018 - 1° Semestre. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”. Liquidazione fattura. Cig. Z38200FC5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione L.n. 448/1998. Fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’ a.s. 2017/2018. Aventi diritto e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi   € 50,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la riparazione PC istallato presso l’Ufficio del Segretario Comunale. CIG: ZC92444908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale di medico competente, visite mediche, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Dr.ssa Barbara Rori. – Liquidazione fatture per un totale di Euro 1614,40 oltre ritenuta persone fisica,  Anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi di € 600,00 iva esclusa, per acquisto del software per l’adeguamento del programma J-Demos per la emissione della nuova CIE alla ditta Maggioli s.p.a. CIG: ZB52443FB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per aggiornamento licenza software per adempimenti Legge n. 190/2012. CIG: Z1921E7C69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di Intervento in Zona A - Centro Storico - art. 16 Legge n° 179/92. Acquisizione unità immobiliare distinta al Foglio M.U., particella 432, sub. 2. Liquidazione incarico professionale per operazioni catastali. CIG: Z582275987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento di appello promosso da Campagna Carla presso la Corte di Appello di Roma. Liquidazione acconto spese legali Avv. Pietro Paolo Vitiello.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Carpineto Estate 2018. Affidamento servizio di reperibilità clinica veterinaria per gare con utilizzo di equidi. CIG.: Z84243F9A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per tagliando, manutenzione, ed estensione di garanzia triennale per l’auto di  servizio P.L. per un importo totale pari ad  € 1.180,34 oltre IVA 22% ditta L’auto &amp; Mancini s.r.l..   CIG: Z962363E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma pari ad € 705,00 oltre IVA per acquisto del precursore per alcool test completo di bocchelli ditta Multiservizi s.r.l.. CIG: Z94243B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ditta Marini srl € 145,79 per riparazione Fiat Panda YA 123 AK. (Polizia Locale). CIG: Z012299248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPINETO ROMANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DEL MIGLIOR PREZZO AI SENSI dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELESTA - Servizio di manutenzione  in teleassistenza   Pres. 2000 LIQUIDAZIONE FATTURA  €190,00 CIG Z301F064C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di segreteria relativi al periodo 01/11/2017 / 31/03/2018. Riparto e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto e approvazione graduatoria di cui alle domande pervenute entro il 31.12.2017 per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Ditta Tortora Francesco, con sede fiscale in Via Privata Vallicella, 34 -  Segni, P. IVA 14044471002 C.F. TRTFNC69R31L259T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura dei libri per la biblioteca comunale anno 2018. Impegno di spesa e affidamento. CIG ZE42404EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  alla società Myo   CIG: ZBB232C67A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti anno 2018 a riviste e quotidiani a favore della società  Diaframma s.r.l. CIG. ZDC240F53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D. lgs.504/1992 – Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n.1786   per la fornitura di carburante per i veicoli del Comune- Convenzione Consip – Ditta Italiana Petroli S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2018/2,  per  mezzi  in dotazione al Comune</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riformulazione ed approvazione nuova graduatoria per l’assunzione di due Agenti di Polizia Locale a tempo determinato e parziale (50%) 18 ore settimanali  in sostituzione di quella precedentemente approvata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura TESEL € 1.1100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale di varie strade comunali, lavori complementari e riparazione pvimentazioni stradali. Liquidazione fattura ditta OR.FA.RO. s.r.l.. CIG: Z4520D58E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali – Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga a Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 6 mesi. CIG: Z682424D7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 01/02/2018 AL 30/06/2018. CIG Z3F21EE4C7. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. PROROGA AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 01/07/2018-21/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza Scuola Media Statale Leone XIII. Approvazione Stato Finale e liquidazione certificato di pagamento conto finale. CIG. 70862763F2. CUP: F94H13000570001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione buche c.da Porciani-via Annunziata. Affidamento e Assunzione impegno di spesa. CIG: Z2E2420304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 1.800,00  (euro milleottocento/00) oltre iva per rifacimento fognatura in Leone XIII n. 4  CIG: Z5B241BDC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994. Assunzione impegno contabile e incarico ditta FIMA snc. Anno 2018 - I° semestre. CIG: Z962417B4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi formazione - Centro studi sociali "Leone XIII". Intervento di impermeabilizzazione della copertura. Affidamento e assunzione impegno di spesai. CIG: Z13241785B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per acquisto berretto estivo operatore Polizia  Locale ditta Abbigliamento Tuscia Divise Soc. Coop A.r.l. pari ad € 60.00  compresa IVA. CIG.:Z5C241427F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale di medico competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Im Dr.ssa Barbara Rori. – Liquidazione fattura Euro 600,00 Anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Associazione A.N.N.A. per corso di   aggiornamento  professionale messo notificatore  € 152,00  CIG: Z3722FE6D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di privati per la concessione in comodato gratuito al Comune di Carpineto Romano di apposite aree o idonei locali per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione del verde pubblico. Impegno di spesa e affidamento  lavori. CIG: Z102410F9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/08 . Liquidazione somma  di € 1500,00  oltre IVA ed oneri fiscali  per corso di informazione sulla normativa della sicurezza sul lavoro e di informazione e formazione antincendio. Incarico Ing. Siniscalchi Gianfranco  CIG: ZC9211AOC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione e Sistemazione campi da tennis centro sportivo comunale. Approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG: 7086158292. CUP: F94H17000200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento di appello promosso da Campagna Carla presso la Corte di Appello di Roma. Impegno di spesa per incarico legale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2017-2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Maggio  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locali ex Mattatoio siti sulla S.R. Carpinetana km 19,700. Rinnovo comodato d’uso all’associazione " Circolo Cacciatori Palombi Fabio " Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 15/2001. DDR Lazio n. G10339/2017. Affidamento realizzazione progetto “Sistema integrato di sicurezza urbana dei Comuni di Carpineto Romano e Gavignano”. CIG: ZF3234E8FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifuiti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento/Trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento / trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG. ZB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l. di Aprilia (LT) mese di Aprile 2018. CIG: 7321777983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l. per disinfezione locali scolastici  adibiti a seggi elettorali. CIG:Z27221EAC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche e Regionali  del 4.3.2018. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG: Z3C22ECAE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione contributo a favore dell’Istituto Comprensivo  Leone XIII anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema di contratto di lavoro a tempo determinato part-time per agente di Polizia Locale e relativo impegno fondi di € 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sostituzione membrana in P.V.C. di copertura su struttura geodetica impianti sportivi comunali in via Rerum Novarum. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sostituzione membrana in P.V.C. di copertura su struttura geodetica impianti sportivi comunali in via Rerum Novarum. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z5122ECC9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa in opera di n. 2 griglie carrabili per raccolta acque meteoriche.Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z0023F57FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI APRILE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI MARZO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione  di spesa per stampa e acquisto copie del libro in ricordo di Gioacchino Cacciotti “storie e testimonianze della sua vita politica”. CIG: Z0722D7618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore di  Spok Sound fattura n. 10 del 23/04/2018 di euro 1220,00 inclusa Iva - CIG Z2522D7656.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale N. 74  del 30/05/2018. Concessione patrocinio oneroso a favore della parrocchia di San Giovanni Battista in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Antonio di Padova.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30/05/2018. Patrocinio oneroso  a favore della Associazione dilettantistica “Rerum Novarum” in occasione  della "Festa dello Sport". Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione verbali e graduatoria Selezione pubblica per soli esami per assunzione a tempo determinato per mesi tre per n. 2 Agenmti di Polizia Locale cat. C pos. ec. C 1 part-time 50% (18 ore settimanali).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per operazioni catastali relative agli impianti sportivi "L.Galeotti". (CIG: ZB623AF173)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione su pulmino scolastico, mod. Mercedes 814D. Liquidazione di spesa. €. 250,60. CIG Z7223928DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulmino scuolabus  comunale.  MODELLO: MERCEDES 814D. CIG. ZA622D0BEB. Liquidazione di spesa €. 1560,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura altalena doppia mista alluminio e pavimentazione antishock Parco unità d'Italia. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZBF23E12F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. «Lavori di Efficientamento energetico della sede comunale». Determina a contrattare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione per l'assunzione  di n. 2 Agenti di Polizia Locale a tempo determinato  part-time (50%) 18 ore settimanali cat. C posiz. Economica C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammissione domande per l'assunzione  di n. 2 (due)  Agenti di Polizia Locale Cat. C Posizione Economica C1 a tempo determinato e parziale  (50% )di ore 18 settimanali per mesi tre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione programmata ascensore Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca. Liquidazione fattura ditta Schindler S.p.A.. CIG: XB7161C342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON UNICREDIT S.P.A. FINO AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO PROROGA ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 42 COMMA 5 D.Lgs. 26/3/2001, N. 151- DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione buche varie strade comunali. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG. Z3F22AA2E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla Parsec Consortium  per Co-progettazione progetto servizio civile nazionale e partecipazione commissione per selezione candidati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Delibera di Giunta Comunale n. 83/2016. Erogazione contributo Associazione culturale "Compagnia Popularia".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Delibera di Giunta Comunale n. 62/2018. Erogazione contributo Associazione culturale "Lepin Art".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 370,00 (euro trecentosettanta/00)  iva compresa per acquisto decespugliatore. Società Agritecnica I Carpini di Campagna Alessandra &amp; c. s.n.c. CIG: Z7523C9E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture per  l’acquisto  materiale di cancelleria   CIG: Z5A22C7DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2018/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pneumatici per FIAT PANDA targa: CE397XR. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z8C23C2AAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:ZCB22BE10B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pari ad € 17.421,00 oltre  Iva 22%  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2017. CIG: Z6823552AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento e trasporto in discarica di Rifiuti Urbani. Presa d'atto procedura di pignoramento credito presso terzi promossa da Istituto di Vigilanza dell'Urbe S.p.A. contro Lazio Ambiente S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento e trasporto in discarica di Rifiuti Urbani. Procedura di pignoramento credito presso terzi promossa da Tecno Meccanica Industriale s.r.l. contro Lazio Ambiente S.p.A. Revoca efficacia della determinazione n. 194 del 18/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulmino scuolabus  comunale.  MODELLO: MERCEDES 814D. CIG. ZA622D0BEB. Impegno  di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto annuale servizio di consulenza in materia di privacy alla Logos PA e nomina D.P.O.   Impegno fondi € 3.000,00 oltre IVA - CIG: Z8D23B62EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presenze Commissioni tecnico di cui art. 1, comma 2, Ordinanza Ministeo della Salute 21/07/2011. Liquidazione rimborso spese e indennità.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Media Leone XIII ( Aula musica e copertura collegamento palestra ). Liquidazione fattura ditta Sangiorgi Luca. CIG. ZF822A8943.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura luminarie e addobbi natalizi. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale N. 56  del 26/04/2018. Concessione Contributo Fraternità Agostiniana Secolare “Padre Matteo De Angelis”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 01/02/2018 al 30/06/2018. CIG Z5B1FD297E. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto modulistica e materiali per ufficio anagrafe alla ditta Maggioli s.p.a. € 510,00, oltre IVA.  CIG: Z5D20568FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  alla ditta Maggioli s.p.a per acquisto modulistica e materiali per ufficio elettorale   € 175,00 oltre IVA    CIG :ZB021F964E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per acquisto del software per l’accesso in ANPR con Web  Service Demos e servizi da remoto alla ditta Maggioli s.p.a CIG: Z2123A80BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. N° 3 del 31/03/2018 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il comune di Carpineto Romano alla  ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Primo Trimestre 2018 CIG: ZBF228D73D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale di medico competente, visite mediche, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Dr.ssa Barbara Rori. - Impegno di spesa di Euro 2500,00 oltre IVA   Anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 5.500,00 oltre Iva e Cassa Professionale per i professionisti Dott. Ludovisi Lorenzo e Dott. Serrani Fioravante per la redazione di un piano di abbattimento selettivo dei bovini inselvatichiti sprovvisti di marchio auricolare.  CIG: Z12237B5DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura  nr  V0-17648 del 31/1/2018 alla ditta  Day  Ristoservice  S.p.A.  per acquisto buoni-pasto  Cig. 6028503E0A – CIG DERIVATO Z8021CF874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi Biblioteca - Centro Studi Leoniani. Sistemazione impianto di riscaldamento/condizionamento. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: ZE81D2A418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi Biblioteca - Centro Studi Leoniani. Adeguamento linea elettrica. Liquidazione fattura ditta incaricata. CIG: Z701D1ECC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi Biblioteca - Centro Studi Leoniani. Sistemazione impianto idrico. CIG: ZD423957DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi Biblioteca - Centro Studi Leoniani. Sistemazione impianto antincendio. CIG: ZF823957C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione bando selezione pubblica, per soli esami per l'assunzione a tempo determinato per mesi TRE di n. 2 Agenti di Polizia Locale, Cat. C, posizione economica C1. part-time 50% (diciotto ore settimanali).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep Lazio Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Aprile  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione su pulmino scolastico, mod. Mercedes 814D. Impegno di spesa. CIG Z7223928DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 600,00 iva compresa per acquisto infiorescenze e stallatico(arredo area Piazza Regina Margherita, Via Roma, monumento dei caduti). Società Agritecnica I Carpini di Campagna Alessandra &amp; c. s.n.c. CIG: ZC32392D09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di disinfestazione contro gli acari presso Parco Unità d'Italia e derattizzazione area interna sede comunale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z9F238F059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizioni Asilo Nido e Sezione Primavera anno educativo 2018/2019. Approvazione e pubblicazione avviso pubblico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l. di Aprilia (LT) mese di Marzo 2018. CIG: 7321777983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 437,50 oltre IVA a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per l’acquisto di etichette iride in PVC per l’ufficio protocollo CIG: Z4C238268D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione impianto termico Poliambulatorio adiacente C.S.A. in Via G. Matteotti. CIG: Z7D237DA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Viaggio della Memoria 2018. “Per una cultura della Pace e dell’Accoglienza”, dal 04/04 al 08/04/2018. Delibera di G.M. n. 37 del 23/02/2018. Liquidazione di spesa Cig.Z0322C23BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04/05/2018.  Patrocinio oneroso  a favore della Società Sportiva Dilettantistica SSD Semprevisa in occasione del “Torneo giovanile Memorial dirigenti storici SSD deceduti.– C.F.95000840587. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e lavori di riparazione sul veicolo comunale  Punto Evo, Targa  ED832GJ; Liquidazione di spesa. CIG Z64229279F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 300,00 oltre Iva per intervento di recupero carcasse di bovini ditta Battisti Elvezio.  CIG:Z8823731EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 700,00 oltre Iva per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:Z7B2373256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno  fondi per la fornitura di pittura spartitraffico ditta “Pensiero Segnaletica Stradale “ Soc. Coop.  pari ad € 206,00 oltre IVA.  CIG.: Z8C237AB98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo e Manutenzione caldaie e centrali termiche dislocate sulle proprietà comunali. Liquidazione fattura ditta RG di Marco Ranellucci. CIG: ZD52085DE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2017-2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico legale per costituzione in giudizio per ricorso presso il Tribunale di Velletri ex art. 702 bis CPC promosso da San Raffaele S.P.A. Liquidazione acconto costituzione in giudizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa in opera caldaia spogliatoio campo di calcio e sistemazione scaldabagno locale arbitri. Liquidazione fattura ditta Cacciotti Alessandro. CIG: Z1B22494EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione batterie e riprogrammazione impianto di allarme Centro Sociale Anziani " Silvio Carpeto ". Liquidazione fattura ditta Elettroimpianti Martella. CIG: Z7C21573B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura spargisale trainato. Liquidazione fattura ditta Centro Verde s.r.l.- CIG. ZE320D9910.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per manutenzioni ordinarie. Liquidazione fattura ditta Grenga Carlo Antonio. CIG: Z69225D105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni politiche e regionali del Lazio del 4 marzo 2018. Liquidazione fattura ditta Grenga Carlo Antonio per fornitura materiale vario. CIG: Z7922ECAA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per tagliando, manutenzione, ed estensione di garanzia triennale per l’auto di servizio P.L. per un importo totale pari ad  € 1.155,75 oltre IVA 22%. CIG: Z962363E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 170,00 iva compresa per acquisto infiorescenze (arredo area casa comunale). Società Agritecnica I Carpini di Campagna Alessandra &amp; c. s.n.c. CIG: ZD4235C128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spedizione dibawatt difettosi. Liquidazione fatture ditta TNT express s.r.l.. CIG: Z47236370C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Velletri n. 1641/2017 (Banca Farmafactoring). Liquidazione incarico legale (prima fase).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contestazione Cessione di credito tra Acea Ato 2 S.p.a. e Banca Farmafactoring s.p.a.. Liquidazione incarico legale. (CIG Z5A18F4D75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 11°, 12° e 13° S.A.L. e liquidazione certificati di pagamento n. 11, 12 e 13, con intervento sostitutivo. CIG: 69962174E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ascensore di  collegamento tra parcheggio Largo Monti Lepini e Via G. Matteotti. Definizione modalità di utilizzo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Media Leone XIII (Aula di musica e copertura collegamento palestra). Integrazione impegno di spesa. CIG: ZF822A8943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 17.421,00 oltre  Iva 22%  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2017.  CIG: Z6823552AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Liquidazione prestazione polizza fidejussoria a garanzia dell'acconto. CIG: ZF321C7C89. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche ed Elezioni Regionali del lazio del 4 marzo 2018. Liquidazione fattura ditta Dimcar s.a.s. di Lorenzo Dimo &amp; C. per fornitura cabine elettorali in alluminio. CIG. ZE0221E7AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese copertura assicurativa automezzo fornito in comodato d'uso gratuito dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per attività di protezione civile- LAND ROVER targa: ZA728FZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa in opera tendaggi scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta Ortenzi Stefano &amp; C. s.r.l.. CIG: ZB3214CD22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale di varie strade comunali». Fornitura materiali per pubblica iluminazione via della Foresta. Liquidazione fattura ditta Sonepar Italia S.p.A.- CIG: Z162OD5510.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento interventi di riparazione impianti di riscaldamento e minuta manutenzione eseguiti sulle proprietà comunali. CIG: Z54234EE2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e affidamento interventi di manutenzione idraulica vari eseguiti sulle proprietà comunali. CIG: Z1F234ECA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spostamento caldaia Palestra Scuola Elementare/Materna. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z0C234EC6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Completamento del collegamento tra largo Monti Lepini e Via Giacomo Matteotti. Approvazione Stato Finale. CIG: 6958943D6B. CUP: F94E16001430006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi   € 320,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la riparazione della stampante installata presso ufficio Anagrafe. CIG: Z5D234CA5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche - Collegamento Largo Monti Lepini - Via G. Matteotti. Approvazione Stato Finale. CIG: 05398645DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  € 221,30   per fornitura modelli di Carta d’Identita’ presso Prefettura di Roma.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 01/02/2018 al 30/06/2018. CIG Z5B1FD297E. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili per manutenzione ordinaria beni comunali. Liquidazione fatture ditta Gavilucci Alessandra. CIG. ZA5225D668.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando P.S.R. 2014-2020. Operazione 7.2.2. Impegno di spesa per le funzioni di supporto. CIG: Z17234537C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bandi P.S.R. 2014-2020. Operazioni 4.3.1. e 8.3.1. Funzioni di supporto. Liquidazione fattura Agriservice Frascati Soc. coop. Agric. CIG: Z0820334DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali per tinteggiature varie. Impegno di spesa. CIG: Z2C2323510.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali per manutenzione ordinaria Teatrino di S. Pietro. Impegno di spesa. CIG: Z0623234AO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento lavori di “Manutenzione campo di calcio in erba sintetica (rigatura+manutenzione generale) e sistemazione accessori” secondo le prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti ed impegno di spesa. CIG: Z5A22D7CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifiche periodiche biennali art. 13 D.P.R. 162/99 e s.m.i. ascensore scuola elementare/materna Via G. Matteotti. Assunzione impegno contabile e affidamento. CIG: Z29233E3A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifiche periodiche biennali art. 13 D.P.R. 162/99 e s.m.i. ascensore sede comunale Piazzale della Vittoria, 1. Assunzione impegno contabile e affidamnto. CIG: Z93233E2D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale elettrico per manutenzioni ordinarie beni comunali. Liquidazione fattura ditta Carella Aldo. CIG:ZD4225CF77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Palazzo Aldobrandini e Torre Civica. Incarico ditta "Dalle Molle ". Anno 2018 - I° semestre. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: Z94233DE2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per la messa in sicurezza, ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e riqualificazione della scuola materna/elementare Leone XIII. L.R. 12 del 13.8.2013 B.U.R.L. n. 87. CUP: F91E14000200001 - CIG: Z192309811. Affidamento lavori in economia - impianto termico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento e trasporto in discarica di Rifiuti Urbani. Procedura di pignoramento credito presso terzi promossa da Tecno Meccanica Industriale s.r.l. contro Lazio Ambiente S.p.A. Integrazione della determinazione n. 648 del 01/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2017-2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico straordinario. Impegno di spesa e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Liquidazione 1° trimestre anno 2018. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Impegno di spesa anno 2018. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Liquidazione 4° trimestre anno 2017. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Liquidazione 3° trimestre anno 2017. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 160.00  per partecipazione corso formazione per personale. CIG. Z6B21A1C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per lo svolgimento prova pratica corso antincendio ditta Veliterna Estintori s.r.l. € 500,00 oltre i.v.a. CIG: Z3C2279B84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per riparazione stampante HP per il Comando di Polizia Locale ditta Inprinting srl pari ad € 380,00 oltre IVA.  CIG.: Z1922BDB3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 140.40  oltre IVA 22% per acquisto camicie per operatori di Polizia Locale ditta Officina Grafica di Carrano Debora  CIG.:Z7C222EEF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno  fondi per acquisto segnaletica stradale ditta “Pensiero Segnaletica Stradale “ Soc. Coop.  pari ad € 5.000,00 oltre IVA.  CIG.: Z8A232BA40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Marzo  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Liquidazione fattura Marzo 2018. Cig. Z38200FC5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Anno 2017 - 2° Semestre. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Anno 2017 - 2° Semestre. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI FEBBRAIO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  Avv.  Silvia Colaiacomo  per incarico legale di costituzione in giudizio presso T.A.R. del  Lazio promossa dai Sigg.  Brizzi-Cacciotti  pari ad € 5. 428,00 oltre  IVA e C.A.P.  CIG:Z4623218C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  N. 3/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente per Elezioni Politiche Nazionali e della Regione Lazio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Carnevale 2018”   Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa culturale denominata “A cento anni dalla rivoluzione russa, un approfondimento tra storia, arte, teatro, musica, cinema e poesia”.  Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali anno 2018   CIG: Z5A22C7DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 17 del 01/02/2018. Approvazione proposta progettuale per tre appuntamenti della stagione di prosa e per tre appuntamenti della stagione per famiglie 2018. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per stampa e acquisto copie del libro in ricordo di Gioacchino Cacciotti “storie e testimonianze della sua vita politica”. CIG: Z0722D7618.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritto allo studio- art. 15 CCNL/2000- Concessione permessi straordinari a dipendente a tempo indeterminato Dott. T.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.3/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fenomeni nevosi del 26/02/2018. Liquidazione fattura ditta Edilizia Baccari s.r.l. per sgombero neve e ghiaccio. CIG: Z482285037.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento e trasporto in discarica di Rifiuti Urbani. Procedura di pignoramento credito presso terzi promossa da Compagnia Generale Trattori S.p.A. contro Lazio Ambiente S.p.A.. Presa d'atto dichiarazione di estinzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura vestiario per i dipendenti del servizio manutentivo esterno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 760,00, per acquisto lampade (IVA e trasporto inclusi) presso la ditta COMILUCE s.r.l. con sede in Milano. CIG: ZB32304EDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sale per disgelo stradale. Liquidazione fattura ditta SO.CO.GE.SE. s.r.l.- CIG: Z6322714EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fenomeni nevosi del 26 febbraio 2018. Lqiuidazione fattura ditta Comitel s.r.l. CIG: Z682284345.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controversia promossa da Tommaso Corsi + 6. Impegno di spesa per incarico legale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi   Associazione A.N.N.A. per corso di   aggiornamento  professionale messo notificatore  € 152,00  CIG: Z3722FE6D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma  € 4.513,50 oltre  Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2017.  CIG: ZEF221EABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa in opera di targhe e insegne presso l'Auditorium in Largo dei Carpini. Liquidazione fattura ditta Ferrazza s.a.s. di Ferrazza Giuseppe. Intervento sostitutivo presso INPS. CIG: XED189B951.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fallimento P.R.I. Energia s.r.l. – Deposito domanda ex art. 92 R.D. n.  267/1942. Impegno di spesa per incarico legale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Velletri n. 1641/2017. Impegno per incarico legale (prima fase).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria e presa d’atto dei verbali redatti dalla commissione esaminatrice inerenti la procedura di mobilità esterna per la copertura di due posti di Istruttore/Agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato 36 ore settimanali  Cat. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 1_18 all’Arch. Anna Maria Campagna per saldo funzioni di responsabile autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Anno 2017. (CIG: ZBB1E39458)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria ascensore scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta Otis Servizi s.r.l.. CIG: Z6222995EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e aggiudicazione lavori per sostituzione membrana in PVC di copertura su struttura geodetica impianti sportivi comunali in Via Rerum Novarum. CIG. Z5122ECC9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana. Affidamento delle attività di progettazione e di supporto alle fase di affidamento del servizio. CIG: Z7B22DE5C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria bando per miglioria posteggi nel mercato settimanale del Venerdì settore alimentare e non alimentare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto recesso dalla prenotazione di due loculi cimiteriali. Ditta: Campagna Lucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa integrativo, di € 429,93 iva compresa, per riparazione Ape Piaggio targata BV57670. Ditta società SA.MA. s.n.c. CIG: Z012188346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 552,17 iva compresa, per riparazione Fiat Panda targata ED847GJ. Ditta società SA.MA. s.n.c. CIG: Z1622E2A9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. Lazio n.604/2017. Compensazione dei crediti vantati da Lazio Ambiente S.p.A. nei confronti dei comuni del Lazio. Liquidazione parziale fattura n. 226/ES del 01/07/2017 e presa d'atto dei crediti comunali compensati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2017-2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammissione dei candidati e nomina della commissione relativa al bando di Mobilità esterna per la copertura di due posti di Istruttore/ Agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato 36 ore settimanali  Cat. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Maggioli S.p.A. Fatture relative a software JPE. CIG: Z24145762C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi vari per   ufficio ragioneria e tributi  impegno di spesa  CIG:ZCB22BE10B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Viaggio della Memoria 2018. “Per una cultura della Pace e dell’Accoglienza”, dal 04/004 al 08/04/2017. Delibera di G.M. n. 37 del 23/02/2018. Cig.Z0322C23BC  Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e lavori di riparazione sul veicolo comunale  Punto Evo, Targa  ED832GJ; Integrazione impegno di spesa. CIG Z64229279F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Febbraio   2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”. Liquidazione fattura. Cig. Z38200FC5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 01/02/2018 al 30/06/2018. CIG Z5B1FD297E. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto di Servizi integrato affidato alla  Coop. Sociale SPEP, per il servizio di refezione scolastica comunale, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi, oltre proroga di sei mesi . Codice CIG: 64953883BE . Adempimenti  ex  articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali elettrici. Liquidazione fattura Carella Aldo  con sede in Carpineto Romano. CIG: Z882118607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  somma per acquisto vestiario invernale operatori Polizia Locale Sartoria Polimeno Anna Luisa pari ad € 150,00  oltre IVA.  CIG.:  Z5A20C386D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per riparazione stampante HP per il Comando di Polizia Locale ditta Inprinting srl pari ad € 380,00 oltre IVA.  CIG.: Z1922BDB3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione buche varie strade comunali. Affidamento e Assunzione impegno di spesa. CIG: Z3F22AA2E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando Fiere 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura di €662.00 oltre IVA  per rinnovo abbonamento servizi informativi  telematici ANCITEL, anno 2017. CIG.: Z1621FA5AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  € 546,58 per rinnovo  abbonamento Aci - Pra anno 2017. CIG.: Z2021FA56B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Media Leone XIII (Aula di musica e copertura collegamento palestra). Affidamento e Assunzione impegno di spesa. CIG: ZF822A8943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI GENNAIO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l. di Aprilia (LT) mese di Febbraio 2018. CIG: 7321777983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione del verde pubblico. Liquidazione fattura ditta Edilizia Baccari s.r.l.. CIG: ZB31F1C6BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2017-2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per  auto P.L.  presso ditta Marini s.r.l.   per un importo totale pari ad  € 145,79 C.I.G. Z012299248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria ascensore scuola elementare/materna. Impegno di spesa. CIG: Z6222995E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2018. Liquidazione polizze e gestione sinistri (CIG: ZA62165D95).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Gennaio   2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e lavori di riparazione sul veicolo comunale  Punto Evo, Targa  ED832GJ;  impegno di spesa. CIG Z64229279F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Ditta Tortora Francesco, con sede fiscale in Via Privata Vallicella, 34 -  Segni, P. IVA 14044471002 C.F. TRTFNC69R31L259T, CIG Z7921BE6FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento Lista d’attesa Asilo Nido – Sezione Primavera. Anno Educativo 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  somma € 625,00 oltre IVA  per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il Comune di Carpineto Romano alla  ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Quarto Trimestre 2017 CIG:   Z181836FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 10° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 10. CIG: 69962174E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi anno 2018 € 1.250,00 oltre IVA  per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il Comune di Carpineto Romano alla  ditta Kybernes s.a.s. di C.Manzo.                        CIG: ZBF228D73D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto relazione finale e liquidazione compenso al prof. Italo Campagna per direzione scientifica museo “La Reggia dei Volsci” e altre attività prestate a favore del Comune. Anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione della Giunta Comunale N. 45 del 03/03/2017. Liquidazione 3° trim. 2017 (settembre-ottobre-novembre) a favore di Ente Pallio della Carriera per la promozione e la valorizzazione del Museo "La Reggia dei Volsci" del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 9° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 9. CIG: 69962174E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 22/11/2017. Contributo economico a Stella Anna per l'esecuzione del Laboratorio teatrale “Hansel e Gretel”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per iscrizione Associazione A.N.N.A. per  aggiornamento  professionale messo notificatore  € 65,00. CIG: ZC72220FO6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fenomeni nevosi del 26/02/2018. Affidamento servizio sgombero neve e ghiaccio - ditta Edilizia Baccari s.r.l. - Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z482285037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fenomeni nevosi del 26/02/2018. Affidamento servizio sgombero neve e ghiaccio - ditta Comitel s.r.l. - Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z682284345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per lo svolgimento prova pratica corso antincendio ditta Veliterna Estintori s.r.l. € 500,00 oltre i.v.a. CIG: Z3C2279B84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga a Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 4 mesi. CIG: 64953883BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di Intervento in Zona A - Centro Storico - art. 16 Legge n° 179/92. Acquisizione unità immobiliare distinta al Foglio M.U., particella 432, sub. 2. Affidamento incarico professionale per operazioni catastali. CIG: Z582275987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2017 a favore della "Compagnia dei Lepini"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture per  l’acquisto  materiale di cancelleria    CIG: Z641F66673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi  CIG:ZAD1DC1C94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.2/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara con procedura negoziata, per l' affidamento a Cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96,  del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi -  Approvazione del capitolato speciale. Impegno della spesa presunta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sale per disgelo stradale. Impegno di spesa e affidamento.CIG: Z6322714EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034. Approvazione documentazione propedeutica elaborata a cura della Regione Lazio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 15/09/2017-31/01/2018. CIG Z5B1FD297E. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per sostituzione trombe acustiche pulmino comunale (scuolabus TG. CS038GV) a favore di SA.MA. CIG ZBC21AFB18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulmino scuolabus  comunale.  MODELLO: MERCEDES 814D. CIG. Z3A1FD228F. Liquidazione  di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione scale cimitero, pianale Ape Piaggio e fornitura catena ornamentale. Liquidazione fattura ditta Nardi Piero Michele. CIG: ZCD1FF0655.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera corrimano scalinata Via S. Pietro. Liquidazione fattura ditta Nardi Piero Michele. CIG: ZO921869FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione e sistemazione campi da tennis centro sportivo comunale. Liquidazione fattura ditta Nardi P. Michele per lavori complementari. CIG: ZF0212848C. CUP: F94H17000200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione griglia di raccolta delle acque meteoriche Via S. Sebastiano. Liquidazione fattura ditta Nardi Piero Michele. CIG: Z811E9756B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori da fabbro per la manutenzione di beni comunali. Liquidazone fattura ditta Nardi P. Michele. CIG: ZF9211FFAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiali edili per manutenzioni ordinarie. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZA5225D668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per manutenzioni ordinarie. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z69225D105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale elettrico per manutenzioni ordinarie. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZD4225CF77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le norme UNI 9994. Liquidazione fattura ditta FIMA snc 2° semestre anno 2017. CIG: Z592127266.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa “Festa del Santo Patrono di Carpineto Romano Sant’Agostino”- 2017.  Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa in opera caldaia spogliatoio campo di calcio e sistemazione scaldabagno locale arbitri. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z1B22494E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alloggi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico al dott. agr. Guglielmo Guglielmettii di componente supplente della “Commissione per l'Edificazione in Zona Agricola” per il rilascio di pareri sui Piani di Utilizzazione Aziendale, ai sensi del comma 2 dell'art. 57 della Legge Regionale n. 38/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di camicie per operatori di Polizia Locale ditta Officina Grafica di Carrano Debora pari ad € 140.40  oltre IVA 22%. CIG. :Z7C222EEF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi € 546,58 per rinnovo  abbonamento Aci - Pra anno 2017. CIG.: Z2021FA56B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autodeterminazione  del premio di assicurazione INAIL : conguaglio anno 2017- anticipazione 2018. Impegno fondi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 204,92 oltre Iva per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: Z40218A005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 827,86 oltre Iva per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:Z46211DF1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 200,00 oltre Iva per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:ZBB1E91C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Impegno di spesa anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa RSA per n. 2 ospiti inseriti - anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per n. 2 ospiti inseriti in RR.SS.AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori " Programma integrato di intervento in zona A centro storico ex L. 179/92, art. 16". CIG: 4234261EB3. Approvazione 8° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Ingombranti. Liquidazione fattura ditta Refecta s.r.l. CIG: Z981F82EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinari al personale mese dicembre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  € 250,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per l’acquisto di un Personal Computer installato presso la Biblioteca Comunale.  CIG: ZA32189281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per iscrizione Associazione A.N.N.A. per  aggiornamento  professionale messo notificatore  € 65,00. CIG: ZC72220FO6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 18.000,00 oltre  Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2018.  CIG: ZC1221F0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 4.513,50 oltre  Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2017.  CIG: ZEF221EABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ascensore scuola elementare/materna. Liquidazione fattura Otis Servizi s.r.l.- canone di manutenzione periodo: 01.07.2017- 31.12.2017. CIG: Z751BC64EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche e Regionali del 4 marzo 2018. Impegno di spesa e affidamento servizio di disinfezione locali scolastici  da adibire a seggi elettorali. CIG: Z27221EAC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Politiche ed Elezioni Regionali del Lazio del 4 marzo 2018. Impegno di spesa e affidamento fornitura cabine elettorali. CIG: ZE0221E7AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo risorse per l'innovazione -art. 113, comma 4, Dlgs 50/2016. Fornitura apparecchiature informatiche. Liquidazione fattura ditta Kybernes Group s.r.l.- CIG. ZDO21666F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico ( TMB ), dei rifiuti urbani indifferenziati ( CER 20.03.01 ). Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l. di Aprilia ( LT ) mese di gennaio 2018. CIG: 7321777983.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati inn discarica. Liquidazione fattura dirra R.I.D.A. Ambiente s.r.l. mese di dicembre 2017. CIG: 67138869FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria ascensore installato presso la sede comunale in Piazzale delLa Vittoria, 1. Liquidazione fattura. CIG: ZB82186D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 139 del 22/09/2017. Realizzazione iniziativa culturale denominata “A cento anni dalla rivoluzione russa, un approfondimento tra storia, arte, teatro, musica, cinema e poesia” . Liquidazione  di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2018,  per  mezzi  in dotazione al Comune</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.1/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso  saldo I.M.U. anno 2017 –   per doppio versamento .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n.000 6378 alla società  TotalErg  per acquisto buoni carburante.  CIG. Z9720EAF9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice NASCUATECH MP C2050AD matricola  V2284600428, lettura contatori  III  trimestre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad €662.00 oltre IVA  per rinnovo abbonamento servizi informativi  telematici ANCITEL, anno 2017. CIG.: Z1621FA5AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi € 546,58 per rinnovo  abbonamento Aci - Pra anno 2017. CIG.: Z2021FA56B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  Avv.   Cautela Domenico per incarico legale di costituzione in giudizio presso Giudice di Pace  di Segni   promossa dai Sigg. Raponi  D. e  Raponi S.    pari ad €  2.200.00  oltre  IVA e C.A.P.   CIG: Z2421F9CB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  Avv.   Scimè Dario per incarico legale di costituzione in giudizio presso Tribunale di Velletri  promossa da Poste Italiane S.p.a.  pari ad € 2.204,09 oltre  IVA e C.A.P.   CIG: Z9621F9D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per acquisto modulistica e stampati per elezioni politiche e regionali del 04.03 .2018 ditta Maggioli s.p.a CIG: ZB021F964E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Nero Carpineto Tartufo in Festa” - Fiera del 25 febbraio 2018 -  attuazione delibera di Giunta n. 14  del 25/01/2018. Liquidazione contributo  a favore dell’Associazione Tartufai dei Monti Lepini</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”. Liquidazione fattura. Cig. Z38200FC5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. PROROGA AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 01/02/2018-30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento in favore dell'A.N.A.C. dei contributi di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Centri di costo: Ufficio Tecnico e Piano di zona Distretto RMG6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto : Liquidazione della fattura n.31 di € 140,00+ IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la sostituzione dello Switch Rack del Server.  CIG: Z5A215669C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per corso di formazione in materia di anticorruzione ex L. 190/2012. € 700,00  CIG Z1820FCE01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parcella  Avv. Silvia Colaiacomo  per incarico legale di costituzione in giudizio presso Tribunale di Velletri  promossa dai Sigg.  Brizzi - Cacciotti  pari ad  € 6.857, 86  compresa  IVA e C.A.P.  CIG:  Z361DABED5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 5.840 oltre iva 4% per l’acquisto di buoni-pasto in convenzione Consip Lotto 7 – Lotto Accessorio affidato alla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA- CIG: 6028503E0A CIG DERIVATO: Z8021CF874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa “Sagra della Caldarrosta” del 27/29 ottobre 2017. Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini della concessione di contributi,  ai sensi dell’articolo 12  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione bando per miglioria posteggi nel mercato settimanale del Venerdì.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per ospite inserito in struttura psichiatrica “Residenza Villa Lucrezia”. D.G.R. n. 395 del 05/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Affidamento di incarico di responsabile del procedimento e di redazione di pareri sulle autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della Legge Regionale n. 59/1995, per il biennio 2018-2019. CIG: Z4A21D8AB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 650,00, iva compresa per acquisto conglomerato bituminoso flussato a freddo. Società Beton Black S.p.A. CIG:ZBD21D4E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Affidamento incarico per prestazione polizza fidejussoria a garanzia dell'acconto. CIG: ZF321C7C89. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza della scuola media statale Leone XIII. Approvazione 3° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 3. CIG: 70862763F2. CUP: F94H13000570001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione e Sistemazione campi da tennis centro sportivo comunale. Liquidazione fattura ditta Temperini Massimo per lavori complementari. CIG: ZF0212848C. CUP: F94H17000200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria W.C. scuola media statale Leone XIII. Liquidazione fattura ditta Cacciotti Alessandro. CIG: ZCC1D9A6A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Palazzo Aldobrandinie Torre Civica. Liquidazione fattura ditta Dalle Molle. CIG: Z76212735A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sacchi pattumiera N.U.. Liquidazione fattura ditta Solini Marcello. CIG: Z9921117E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento tariffe cimiteriali per tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni salme cimitero.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 15/09/2017-31/01/2018. CIG Z5B1FD297E. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Dicembre   2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per la messa in sicurezza, ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e manutenzione della scuola materna ed elementare Leone XIII. CIG: 5979409C64. CUP: F91E14000. Liquidazione competenze professionali per D.L., contabilità e coord. sicurezza. 2° acconto. Ing. Franco Cappucci.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sostituzione tubazioni deteriorate distribuzione acqua calda e fredda docce spgliatoio campo di calcio a 11 - impianti sportivi Via Rerum Novarum. Liquidazione fattura. CIG: ZO62186E12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture ditta Fatone s.r.l.- CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2017-2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la sostituzione e montaggio pneumatici (n. 6) del pulmino comunale (scuolabus TG. CS038GV) a favore di Ciotti Gomme S.r.l. CIG ZA3217A24A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio per ricorso presso il Tribunale di Velletri ex art. 702 bis CPC promosso da San Raffaele S.P.A. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per sostituzione trombe acustiche pulmino comunale (scuolabus TG. CS038GV) a favore di SA.MA. CIG ZBC21AFB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di derattizzazione presso la paletsra della scuola elementare/materna. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z2E21ADBAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE PER LA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL SENATO E DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO DEL 04.03.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI NOVEMBRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando di mobilità esterna per la copertura di due posti di Istruttore/Agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato - 36 ore settimanali (Cat. C, CCNL Regioni -Autonomie Locali), ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., non finalizzato a concorso pubblico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per partecipazione corso formazione per personale Ufficio Suap € 200,00. CIG. Z6B21A1C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando Fida Pascolo anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per ospite inserito in struttura psichiatrica “Residenza Villa Lucrezia”. D.G.R. n. 395 del 05/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Proseguimento affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”, per il periodo Genn./Giugn.2018. Cig. Z38200FC5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Associazione culturale “I Cavalieri Amari”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione artistica “Concerti al Chiostro”. Liquidazione favore dell’Associazione “Convivium Pro Musica” Via Arciglioni snc 04016 Sabaudia Lt – C.F. 91014250590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera n. 139 del 22/09/2017. Realizzazione iniziativa culturale denominata “A cento anni dalla rivoluzione russa, un approfondimento tra storia, arte, teatro, musica, cinema e poesia” . Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore di  Spok Sound fattura n. 21 del 02/11/2017 di euro 976,40 inclusa Iva-  CIG Z84206F3D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice NASCUATECH MP C2050AD matricola  V2284600428, lettura contatori  II trimestre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e Sistemazione dei campi da tennis nel centro sportivo comunale. Liquidazione competenze professionali geom. Mario Pucinischi. CIG: ZD41E5864C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di area attrezzata sita in Pian della Faggeta. Affidamento all'Associazione "Lepini Life". CIG: Z0D21520D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FESR Lazio 2014-2020 - DGR 398 del 28/07/2015.  Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" relativa all'Azione 4.1.1. Affidamento incarico per i servizi di ingegneria. CIG: Z661FE3434. CUP: F96J17000320006. Codice di monitoraggio regionale A0100E034.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 427.00 iva compresa per riparazione carrozzeria Ape Piaggio. Ditta Autocarrozzeria Lidano Marcello. CIG: Z08219FCAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 3.276,32 iva compresa, per riparazione Ape Piaggio targata BV57670. Ditta società SA.MA. s.n.c. CIG: Z35219FA1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 15/09/2017-31/01/2018. CIG Z5B1FD297E. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per n. 2 ospiti inseriti in RR.SS.AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2017-2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Novembre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza scuola media Leone XIII. Approvazione variante funzionale. CIG: 70862763F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 195,00 oltre Iva per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: Z40218A005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di Spazzamento, raccolta, trasporto RSU e assimilati nel territorio del Comune di Carpineto Romano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per incarico legale all’ Avv. Guadagno Massimo per opposizione a decreto ingiuntivo n. 7569\2017 presentato da ASP  € 2.500,00  oltre  IVA E CAP  CIG: Z5C218EE29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con modalità “porta a porta” del Comune di Carpineto Romano. Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto : Impegno di spesa di  € 250,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per l’acquisto di un Personal Computer installato presso la Biblioteca Comunale.  CIG: ZA32189281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 516.04 iva compresa, per riparazione Ape Piaggio targata BV57670. Ditta società SA.MA. s.n.c. CIG: Z012188346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sostituzione tubazioni deteriorate distribuzione acqua calda e fredda docce spogliatoio campo di calcio a 11- Impianti sportivi via Rerum Novarum. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z062186E12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Straordinaria Ascensore Sede Comunale Piazzale della Vittoria, 1. Affidamento e impegno di spesa.CIG: ZB82186D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione e posa in opera corrimano scalinata Via S. Pietro. Impegno di spesa e affidamento lavori. CIG: Z0921869FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione vincitore di concorso pubblico, per soli esami, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 15.3.2010, n. 66, per n. 1 posto di  Istruttore Amministrativo - Contabile Cat. C Posizione economica iniziale C1, CCNL Regioni – enti Locali, a tempo indeterminato e parziale di ore 21 settimanali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la sostituzione e montaggio pneumatici (n. 6) del pulmino comunale (scuolabus TG. CS038GV) a favore di Ciotti Gomme S.r.l. CIG ZA3217A24A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Intervento denominato: " Recupero e messa in sicurezza della scuola materna ed elementare Leone XIII". CIG:Z1E1AE89AD. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo risorse Fondo per l'nnovazione - art. 113, comma 4, D.Lgs n. 50/2016. Fornitura di apparecchiature informatiche. CIG: ZD021666F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2018. CIG: ZA62165D95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 8° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 8. CIG: 69962174E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 7° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 7. CIG: 69962174E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01)  presso impianto  di trattamento RIDA AMBIENTE Srl di Aprilia (LT). Anno 2018. CIG: 7321777983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/08 . Impegno di spesa  di € 900,00  per Incarico Ing. Siniscalchi Gianfranco quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Comune di Carpineto Romano.  CIG: Z912157E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 140,00+ IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la sostituzione dello Switch Rack del Server.  CIG: CIG Z5A215669C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di disinfezione area interna presso la scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l.- CIG: Z62205D242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture di acquisto materiali per manutenzione  beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione e miglioramento funzionale  di varie strade comunali. Approvazione I° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CIG: Z631F9FFD2. CUP: F9H16001550004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione e Sistemazione campi da tennis centro sportivo comunale. Approvazione Stato Finale e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CIG: 7086158292. CUP: F94H17000200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di disinfezione area interna scuola media statale Leone XIII e derattizzazione area interna scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l. - CIG: Z6020D8571.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa in opera tendaggi scuola elementare/materna. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: ZB3214CD22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifiche periodiche biennali art. 13 D.P.R. 162/99 e s.m.i. ascensore di collegamento tra Largo Monti Lepini e Via Giacomo Matteotti. Assunzione impegno contabile e affidamento servizio. CIG: Z4A214CB4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esternalizzazione annuale delle attività di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada anno 2017  liquidazione somme € 1051.84   oltre IVA . CIG: Z931DD281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma di € 761,00 oltre IVA alla ditta Maggioli  S.p.a. per canone annuale  software “concilia”. CIG: ZD31DD26B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 790,00 oltre Iva per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:Z46211DF1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione formale in locazione alllogi di E.R.P. destinati all'assistenza abitativa disponibili.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme pari ad €  10.241,00  oltre   Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi fino a gennaio 2017. CIG: ZB7211FD91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione e Sistemazione campi da tennis Centro Sportivo comunale. Affidamento lavori complementari. CIG: ZF0212848C. CUP: F94H17000200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione e Sistemazione campi da tennis Centro Sportivo comunale. Affidamento lavori complementari. CIG: Z3D2128262. CUP: F94H17000200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento rifiuti ingombranti. Liquidazione fattura ditta Refecta s.r.l.- mese di ottobre 2017. CIG: Z981F82EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture ditta Fatone s.r.l.- CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura RIDA Ambiente s.r.l. mese di novembre 2017. CIG: 67138869FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Palazzo Aldobrandini e Torre Civica. Impegno di spesa e incarico ditta Dalle Molle . Anno 2017- 2° semestre. CIG: Z76212735A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori dislocati sulle proprietà comunali secondo le norme UNI 9994. Assunzione impegno contabile e incarico ditta FIMA snc- 2° semestre anno 2017. CIG: Z592127266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione straordinaria Palestra scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta Assitecnica RG di Marco Ranellucci. CIG: Z4A1E81F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione contributi economici a persone e famiglie in stato di bisogno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori da fabbro per la manutenzione di beni comunali. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: ZF9211FFAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad €  10.241,00  oltre   Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi fino a gennaio 2017. CIG: ZB7211FD91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Anno 2017 - 1° Semestre. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Anno 2017 - 1° Semestre. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento scuola primaria Leone XIII via G. Matteotti. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: Z802118FA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di monitoraggio del territorio e spargimento sale antigelo. Stagione invernale 2017-2018. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 514,40, iva compresa, per acquisto plafoniere e lampade per riparazione centro anziani e spogliatoio campo di calcio. Ditta Carella Aldo. CIG: Z882118607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione straordinaria dei locali della Ex Biblioteca Comunale. CIG: Z4B1F0A7DF. Approvazione Stato Finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazione in acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento e trasporto in discarica di Rifiuti Urbani. Presa d'atto procedura di pignoramento credito presso terzi promossa da Tecno Meccanica Industriale s.r.l. contro Lazio Ambiente S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della caldarrosta 2017-  Attuazione deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 26.10.2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/08 . Impegno di spesa  di € 1500,00  per corso di informazione sulla normativa della sicurezza sul lavoro e di informazione e formazione antincendio. Incarico Ing. Siniscalchi Gianfranco   ZC92111AOC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sacchi pattumiera N.U.. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione. CIG: Z9921117E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/08  aggiornato dal D.Lgs  106/2009 in merito al servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.   Liquidazione onorari  a favore dell’ Ing. Siniscalchi Gianfranco per la redazione del D.U.V.R.I.   CIG: ZDC0C6230F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI OTTOBRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della caldarrosta 2017-  Attuazione deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 26.10.2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'affidamento di incarico di responsabile del procedimento e di redazione di pareri sulle autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis della Legge Regionale n. 59/1995, per il biennio 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per corso di formazione in materia di anticorruzione ex L. 190/2012.  CIG Z1820FCE01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA TRA IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO E L'ISTITUTO DI CREDITO UNICREDIT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento e trasporto in discarica di Rifiuti Urbani. Presa d'atto procedura di pignoramento credito presso terzi promossa da Compagnia Generale Trattori S.p.A. contro Lazio Ambiente S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura Ecologia Viterbo s.r.l.  CIG: Z652037814.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento rifiuti ingombranti. Liquidazione fattura Refecta s.r.l. - Mese di Settembre 2017. CIG: Z981F82EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l.. CIG: 67138869FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 9_17 all’Arch. Anna Maria Campagna per istruttorie autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. (CIG: ZBB1E39458)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Serviziio di smaltimento rifiuti ingombranti. Liquidazione fattura ditta Refecta s.r.l.- Mese di Agosto 2017. CIG: Z981F82EA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammissione dei candidati e nomina della commissione relativi al bando di Mobilità in entrata neutra, non finalizzata a concorso pubblico, ai sensi dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, di due  – Agenti di P.L/Istruttori di Vigilanza 36 ore settimanali  Cat. C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio noleggio, manutenzione delle fotocopiatrici comunali e fornitura toner. Liquidazione fatture alla Ditta ATS srl s  di Ricci Luca di Carpineto Romano, Via san Sebastiano 15, p.iva 14151531002. CIG Z1718F3875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di manutenzione straordinaria conservativa paramenti tessili della Sezione del museo civico denominata "I Cimeli di Leone XIII" (CIG: ZF41A6A1D2) e manufatti conservati nelle teche dalla n. 5 alla n. 27 (CIG: Z131CBA828). Liquidazione del soggetto incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di concorso pubblico, per soli esami, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 15.3.2010, n. 66, per n. 1 posto di  Istruttore Amministrativo - Contabile Cat. C Posizione economica iniziale C1, CCNL Regioni – enti Locali, a tempo indeterminato e parziale di ore 21 settimanali. Liquidazione Compensi Commissione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di segreteria relativi al periodo 01/07/2017 / 31/10/2017. Riparto e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura modulistica on-line. Liquidazione ditta Myo s.r.l. CIG: ZC41FA6962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura spargisale trainato. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZE320D9910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale di varie strade comunali». Affidamento lavori complementari e riparazione pavimentazioni stradali. CIG: Z4520D58E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale di varie strade comunali». Affidamento fornitura materiali per pubblica illuminazione via della Foresta.CIG: Z1620D5510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Castelli della Sapienza - Annualità 2015. Rendicontazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Ottobre   2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto blocchi buoni pasto per il servizio mensa scolastica  - Liquidazione di spesa €. 480,00 + Iva. CIG Z8F2071437.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 15/09/2017-31/01/2018. CIG Z5B1FD297E. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istallazione presso la mensa scolastica n. 1 cuocipasta. Liquidazione di spesa - CIG ZE8203E6E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2017-2018. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per  sostituzione urgente pneumatici  auto P.L.  presso ditta  Ciotti  Gomme  di Massimiliano  Ciotti s.n.c  per un importo totale pari ad  € 200,00 C.I.G. Z432094235</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Somma urgenza e sistemazione parziale di Palazzo Pecci”. Restituzione acconto contributo finanziario alla Città Metropolitana di Roma Capitale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ascensore di collegamento tra Largo Monti Lepini e Via G. Matteotti e installazione modulo di trasmissione telefonica Schindler GSM. Rettifica parziale determina n. 426 del 5.9.2017. CIG: ZAE17C96FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della caldarrosta 2017. Attuazione deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 20.10.2017. Liquidazione di spesa a favore di Orlando Gonnella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso I.M.U. – TASI   per somme indebitamente versate anno  2016  ed acconto   2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento  I.M.U.  2015  al Comune di San Felice Circeo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per acquisto vestiario invernale operatori Polizia Locale Sartoria Polimeno Anna Luisa pari ad € 150,00  oltre IVA. CIG.:  Z5A20C386D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Completamento del collegamento tra largo Monti Lepini e Via Giacomo Matteotti. CIG: 6958943D6B. CUP: F94E16001430006. Approvazione I° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto e approvazione graduatoria di cui alle domande pervenute entro il 30 giugno 2017 per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.destinati all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di area attrezzata sita in Pian della Faggeta. Presa d'atto esito dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale di varie strade comunali. Approvazione perizia di variante.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 6° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 6. CIG: 69962174E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Eliminazione barriere architettoniche  collegamento parcheggio Largo Monti Lepini - Via G. Matteotti. Approvazione 4° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 4.CIG: 05398645DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Recupero e messa in sicurezza della scuola materna ed elementare Leone XIII. CIG: Z1E1AE89AD. Approvazione Stato Finale e liquidazione certificato di pagamento n. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programa integrato di intervento in zona A ( Centro storico )- Legge 179/92, art. 16. Iincarico di colaudo statito e tecnico amministrativo in corso d'opera. Liquidazione competenze tecniche in acconto. CIG: Z2720B85F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ascensore scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta OTIS Servizi s.r.l.. CIG: Z751BC64EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura proiettori al LED. Liquidazione fattura ditta Comiluce s.r.l.- CIG: ZF11F4FF5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura n. 25 proiettori LED . Liquidazione fattura ditta Comiluce s.r.l.- CIG: Z0C1F6F955.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di derattizzazione ufficio anagrafe-stato civile. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l.- CIG: ZC21ED286C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Derattizzazione centro abitato. Intervento di disinfestazione adulticida contro insetti alati ( zanzara tigre ) del territorio comunale, scuole e cimitero. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l.- CIG: ZBO1F28DF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza scuola media Leone XIII. Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CIG: 70862763F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 589,41 iva compresa, per riparazione Fiat Panda targata CE397XR. Ditta società SA.MA. s.n.c. CIG: ZEE20B6551</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 142,74 iva compresa, per riparazione Fiat Panda targata CE397XR. Ditta società SA.MA. s.n.c. CIG: ZA920B616D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della caldarrosta 27/28/29 ottobre 2017. Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione  manifestazione  “ Notte di San Lorenzo e Festa della Montagna”.  Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini della concessione del contributo  della Regione Lazio ,  Assessorato alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio - Assessorato Infrastrutture, Politiche e Abitative Enti Locali. Avviso della Regione Lazio “Estate in Comune”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI SETTEMBRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Eliminazione barriere architettoniche – Collegamento Largo Monti Lepini – Via G. Matteotti. Sostituzione collaudatore statico in corso d’opera.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di Intervento in Zona A - Centro Storico - art. 16 Legge n° 179/92. Acquisizione unità immobiliare distinta al Foglio M.U., particella 432, sub. 2, previa revoca determinazione n. 433 del 08/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice NASCUATECH MP C2050AD matricola  V2284600428, lettura contatori I  trimestre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto spese sostenute Notte di S. Lorenzo 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale di medico competente, visite mediche, e corso completo di Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Im Dr.ssa Barbara Rori. - Impegno di spesa di Euro 1.500,00 Anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della caldarrosta 27/28/29 ottobre 2017. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per service audio, luci e strutture nell’ambito dei concerti programmati durante la “sagra della Caldarrosta” . Impegno  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s. CIG Z84206F3D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione G.C.  n. 128 del 28/07/2017.  Liquidazione fattura per spettacolo pirotecnico. CIG Z291FE666F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio gruppo elettrogeno per le manifestazioni estive.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale immediatamente eseguibile n.128 del 28/07/2017. Contributo Associazione Creativamente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo abbonamento Ancitel anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 28/07/2017. Attuazione - rimborso spese Associazione Culturale Rione san Gnaco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa alla Ditta Tortora Francesco, con sede fiscale in Via Privata Vallicella, 34 -  Segni, P. IVA 14044471002 C.F. TRTFNC69R31L259T, CIG ZF81C08DBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ampliamento e Rifacimento tratti di fognature nel centro storico. Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bandi P.S.R. 2014-2020. Operazioni 4.3.1. e 8.3.1. Impegno di spesa per le funzioni di supporto. CIG: Z0820334DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ampliamento e Rifacimento di fognature nel centro storico. Liquidazione incentivo ex art. 92 del Dlgs 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ampliamento e Rifacimento tratti di fognature nel centro storico. Liquidazione competenze professionali a saldo Ing. Franco Cappucci.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ampliamento e Rifacimento tratti di fognature nel centro storico.Liquidazione competenze professionali - 2° acconto Ing. Franco Cappucci.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ampliamento e Rifacimento tratti di fognature nel centro storico. Opere di Completamento. Approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG: 029213014D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ampliamento e Rifacimento tratti di fognature nel centro storico. Opere di completamento. Approvazione Stato Finale e liquidazione certificato di pagamento n. 2.  CIG: 029213014D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavorin di £ Programma straordinario di intervento in zona "A" Centro Storico ex Legge 179/92, art. 16". CIG: ZA70A15723. Approvazione 7° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per manutenzione beni comunal. CIG: ZCO205348F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquiodazione fattura ditta Fatone s.r.l.- CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 1.500,00, per acquisto materiali edili per riparazione giardino pubblico  in  Via San Sebastiano. Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: ZC1203D38C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali edili. Liquidazione fattura Gavillucci Alessandra  con sede in Carpineto Romano. CIG: Z5D205CEF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo e manutenzione caldaie e centrali termiche dislocate sulle proprietà comunali. Assunzione impegno contabile ed asssegnazione incarico ditta Assitecnica R.G. di Marco Ranellucci. CIG: ZD52085DE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione beni comunali. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali edili . Liquidazione fattura Gavillucci Alessandra  con sede in Carpineto Romano. CIG: ZEB205CE01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di concorso pubblico, per soli esami, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 15.3.2010, n. 66, per n. 1 posto di  Istruttore Amministrativo - Contabile Cat. C Posizione economica iniziale C1, CCNL Regioni – enti Locali, a tempo indeterminato e parziale di ore 21 settimanali. Integrazione Commissione ai membri esterno ed impegno fondi €500,00 per pagamento compensi agli stessi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento/Trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG:ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 145,00  (euro centoquarantacinque/00) iva compresa per lavori di riparazione casse acustiche presso la società Puparo Music srl. CIG: Z97207F2FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione Belvedere di Via G. Matteotti- lavori di completamento della selciatura. Liquidazione fattura ditta Temperini Massimo. CIG: Z631F9A98A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto blocchi buoni pasto per il servizio mensa scolastica  - Impegno di spesa €. 480,00 + Iva. CIG Z8F2071437.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Settembre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per n. 2 ospiti inseriti in RR.SS.AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione su pulmino mod. Daily 40.13. Liquidazione di spesa. CIG:Z561FD2243.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione su pulmino scolastico, mod. Ducato 2800D. CIG Z5D1F587F5 Integrazione di lavori ed impegno di spesa; integrazione della determina n. 347 del 13/07/2017. Liquidazione spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DI COMPETENZA DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E TRIBUTI ANNO 2017-2018-2019 FORNITE DA MAGGIOLI S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG N. ZA92065C08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa Ass. culturale Compagnia La Paranza  per Notte di San Lorenzo e Festa della Montagna. CIG: ZDF1F9DBA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di G.C. N. 55  del 07/04/2017 Ricorrenza del “25 aprile – Festa della Liberazione”. Premio letterario e Borsa  di studio a favore degli alunni classi III scuola secondaria di I° grado.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di giunta Comunale n. 122 del 23/06/2017. Attuazione delle Manifestazioni culturali e spettacoli musicali previsti per il mese di luglio 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di area attrezzata sita in Pian della Faggeta. Avviso pubblico per manifestazione di interesse.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 24/02/2017. Contributo economico a Stella Anna per l'esecuzione del Laboratorio teatrale “Storia di una Gabbianella ed il Gatto”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione della Giunta Comunale N. 45 del 03/03/2017.   Liquidazione 2° trim. 2017 (giugno-luglio-agosto) a favore di Ente Pallio della Carriera per la promozione e la valorizzazione del Museo "La Reggia dei Volsci" del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione G.C.  n. 128 del 28/07/2017. Programma Eventi Agosto 2017.  Liquidazione contributo a favore del Complesso Bandistico “Vincenzo Cipriani”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Gruppo Astrofili per Notte di San Lorenzo e Festa della Montagna.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa culturale e storica “A cena dal Cardinale” del 21 luglio 2017. Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini della concessione del contributo Regione Lazio,  ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Liquidazione prestazioni geologiche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura R.I.D.A. Ambiente s.r.l.- CIG: 67138869FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura RIDA Ambiente s.r.l.. CIG: 67138869FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento Rifiuti Urbani non dfferenziati in discarica. Liquidazione fattura RIDA Ambiente s.r.l.: CIG: 67138869FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura RIDA Ambiente s.r.l.. CIG: 67138869FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e Trasporto in discarica di R.U.- Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.- CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG. 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e Trasporto in Discarica di R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A..  CIG. 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Smaltimento Rifiuti Ingombranti. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti Urbani. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.- CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.- CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, raccolta e spazzamento in discarica di R.U.- Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.P.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo semstrale parco estintori dislocali sulle proprietà comunali- 2° semestre anno 2017. Liquidazione fattura ditta FIMA snc. CIG: Z731F28D33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di disinfezione area interna presso la scuola elementare/materna. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z62205D242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 160,00 iva compresa per acquisto telo ombreggiante per messa in sicurezza tribuna  nel campo sportivo. Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: Z5D205CEF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 572,00, iva compresa per acquisto pozzolana per riparazione pista dei giochi nel campo sportivo. Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: ZEB205CE01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria ascensore installato presso la sede comunale in Piazzale della Vittoria,1. Affidamento e impegno di spesa: CIG: Z53205C75A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto : Liquidazione fatt. N° 24 € 375,00 oltre IVA,  per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il comune di Carpineto Romano alla  ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Terzo Trimestre 2017 CIG: Z5A203EAC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per acquisto modulistica e materiali per ufficio anagrafe ditta Maggioli s.p.a. € 510,oltreIVA CIG: Z5D20568FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016, CON AFFIDAMENTO SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO PER IL PERIODO 2018/2022-CIG ZB32056E83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi di € 750,00 per la proroga dei contratti a tempo determinato di N. 2 Agenti di Polizia Locale Cat. C part-time 33% (12 ore settimanali).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo allaccio fornitura gas naturale Via Cavour, 97. Impegno di spesa per contributo di allacciamento a favore di Engie Italia S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di arredi presso la Scuola del l'Infanzia e la Scuola Primaria. Integrazione ordinativol. CIG: ZDE202A393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fondi  pari ad €  6.793,91  oltre   Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2016.  CIG: ZAC2035F18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per acquisto stampante multifunzione Ricoh SP325SFNW per il Comando di Polizia Locale ditta Cartoidee pari ad € 216.00  oltre IVA. CIG. : Z73204897B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi Euro 375,00 oltre IVA  per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il Comune di Carpineto Romano alla  ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Terzo Trimestre 2017 CIG:Z5A203EAC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istallazione presso la mensa scolastica n. 1 cuocipasta. Impegno di spesa - CIG ZE8203E6E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma pari ad € 340,00 Iva inclusa per la sostituzione pneumatici auto di servizio Polizia Locale. CIG: ZE72039F0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI AGOSTO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per contributo Associazione di volontariato Onlus “E.C. Monti Lepini” di Carpineto Romano pari ad € 1.000,00 (anno 2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad €  6.793,91  oltre   Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2016.  CIG: ZAC2035F18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto vestiario estivo operatori Polizia  Locale Sartoria Polimeno Anna Luisa pari ad € 533,00  oltre IVA. CIG. : ZD71F0AB4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Pulizie presso il Centro Culturale S. Nicola - Museo " I Cimeli di Leone XIII ". Liquidazione fattura ditta Ergon Service Coop. A.R.L.- Cig: Z511E22874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2016-2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo alunni Scuole Primarie di Carpineto Romano e Registri scolastici, anno Scolastico 2017/2018. Individuazione modalità di fornitura. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di concorso pubblico, per soli esami, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 15.3.2010, n. 66, per n. 1 posto di  Istruttore Amministrativo - Contabile Cat. C Posizione economica iniziale C1, CCNL Regioni – enti Locali, a tempo indeterminato e parziale di ore 21 settimanali. Nomina Commissione e impegno di spesa per pagamento compensi ai membri esterni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammissione domande per l'assunzione  di n. 1 (uno) Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C Posizione Economica C1 a tempo indeterminato e parziale di ore 21 settimanali prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 D.Lgs 66/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per la messa in sicurezza, ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e riqualificazione della scuola materna/elementare Leone XIII. CUP: F91E14000200001- CIG: 5979409C64. Liquidazione incentivo ex art. 92-93 del DLgs 163/2006 e art 113 del DLgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 378,00 Iva esclusa.  per acquisto nastro segnaletico ditta 3G Italia S.r.l.. CIG:Z741DADF3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per un importo pari ad € 234,00 IVA esclusa per acquisto n° 100 blocchi di preavviso di accertata violazione al C.D.S., ditta Etruria p.a. S.r.L.. CIG: Z541DADE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per acquisto vestiario estivo operatori Polizia  Locale Sartoria Polimeno Anna Luisa pari ad € 533,00  oltre IVA. CIG. : ZD71F0AB4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per partecipazione giornata di studio  formazione personale ufficio SUAP pari ad € 80.00 Iva esente              CIG:Z3B1FOD786</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto palette segnaletiche per operatori Polizia Locale ditta Lazzari SRL pari ad € 144.00  oltre IVA. CIG. :Z641F38523</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per Servizio Vigilanza dell’Urbe S.p.a. pari ad € 174,36 canone 2016. CIG: ZOB1EBDCB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca concessione cimiteriale Rep. n. 1263 del 26.04.2012 e stipula nuova concessione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”. Cig. Z38200FC5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per la messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico, ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e riqualificazione della scuola materna/elementare Leone XIII. L.R. 12 del 13.8.2013 B.U.R.L. n. 87. CUP: F91E14000200001 - CIG: 5979409C64. Approvazione Stato Finale e certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione per la fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna elementare e media a.s. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di Ristruturazione e miglioramento funzionale  di varie strade comunali. CIG: Z631F9FFD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Lista d’attesa Asilo Nido – Sezione Primavera. Anno Educativo 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo alunni Scuole Primarie di Carpineto Romano e Registri scolastici, anno Scolastico 2017/2018. Individuazione modalità di fornitura. Prenotazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri biblioteca comunale. Liquidazione di spesa a favore di Candileno Pasquale. CIG Z501F4B593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione su pulmino scolastico, mod. Ducato 2800D. Impegno di spesa. CIG Z5D1F587F5 Integrazione di lavori ed impegno di spesa; integrazione della determina n. 347 del 13/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione su pulmino mod. Daily 40.13. Impegno di spesa. CIG:Z561FD2243.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna ed elementare a.s. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione contributo a favore dell’Istituto Comprensivo  Leone XIII anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura manifesti per il Consiglio comunale e per le esigenze degli Uffici dell'Area Amministrativa - Affari Generali  Anno 2017 -   Cig. Z821E5937E. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo di gestione per gli Asili nido gestiti deii Comuni ai sensi della L.R. n. 59/80.  Approvazione rendiconto spese a. s. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2016-2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione L.n. 448/1998. Fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’ a.s. 2016/2017. Aventi diritto e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto bollitori per mensa scolastica. Liquidazione di spesa a favore della ditta Tre A dei Fratelli Aversano Giovanni &amp; Vittorio snc - CIG Z5C1F6A9E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Luglio – Agosto 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione di spesa società Blond Records di Enrico Capuano &amp; C. s.a.s per Notte di San  Lorenzo e Festa della Montagna. CIG: ZF31F9DC1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di Puparo Music s.r.l per servizio "service audio e luci" CIG  Z341F3639C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2017/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>manifestazione Lepini Folk Music – Impegno di un contributo a favore dell’Ass. culturale “Compagnia Popularia”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  a favore di Blu Eventi SRLs. per i cabarettisti “Pablo e Pedro” CIG ZAF1FB9F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture Ortofrutta di Santucci e C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa noleggio bagni chimici ditta Sebach srl Unipersonale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a  favore di Spok Sound per service audio luci</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festeggiamenti in onore di S. Agostino- liquidazione  di spese a favore della Soc. FINISTERRE S.r.l. CIG Z531FD42CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione scale cimitero, pianale Ape Piaggio e fornitura catena ornamentale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZCD1FF0655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  N. 2/2017 determina n. 247 del 18/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione straordinaria caldaia palestra scuola elementare/materna. Impegno di spesa lavori supplementari. CIG: Z4A1E81F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione Comunale di Vigilanza D.P.R. 311 del 28.05.2001, art. 4. Liquidazione gettone di presenza tecnico MIPAAF/Fise. CIG: ZDD1FF07B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione dei centri storici PRO.V.I.S. edizione 2010. Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica e integrazione Bando Mobilità in entrata neutra, non finalizzata a concorso pubblico, ai sensi dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, di due  – Agenti di P.L/Istruttori di Vigilanza 36 ore settimanali  Cat. C e  proroga scadenza bando al 15.11.2017. Approvazione Avviso e nuovo Schema di domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto motopompa per autobotte comunale adibita al servizio di protezione civile. Liquidazione fattura ditta DE.MAR s.r.l.- CIG: Z481A44C70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Impianto di protezione della scariche atmosferiche Palazzo Aldobrandini e Torre Civica. Liquidazione fattura ditta Carlo Dalle Molle 1° semestre anno 2017. CIG: Z961D1EC37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione in comodato d'uso gratuito giardini pubblici presso gli alloggi A.T.E.R. in Via Annunziata Nuova al fine della loro manutenzione. Rinnovo affidamento al sig. Corsi Pietro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione Ape Piaggio 50. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZDE1FF0021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi di € 2.500,00 per la proroga dei contratti a tempo determinato di N. 2 Agenti di Polizia Locale Cat. C part-time (18 ore settimanali).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITA' VOLONTARIA IN USCITA VERSO ICE ( AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ) DEL DIPENDENTE C.G. CON INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C5, CCNL ENTI LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola media statale Leone XIII.CIG: 70862763F2. Approvazione I° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla D.ssa Barbara Rori, Medico del Lavoro ai sensi del D.Lg 81/2008 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  all’ INPS per visite mediche di controllo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO PROROGA ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 42 COMMA 5 D.Lgs. 26/3/2001, N. 151 (CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORE DI HANDICAP) - DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO M.V..V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione  diritto alla fruizione di permessi mensili al  dipendente comunale C.Q. ai sensi dell’art. 33 c.3 della L. 104/92 e ss. modifiche ed integrazioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO AUTORIZZAZIONE DISTACCO DIPENDENTE T.S. PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 150,00+ IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la riparazione di 2 PC  CIG:Z181836FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. N° 12 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il comune di Carpineto Romano alla  ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Secondo Trimestre 2017 CIG: Z181836FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Francesco del 01.10.2017Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Francesco del 01.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Somma urgenza e sistemazione parziale di Palazzo Pecci”. Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. Liquidazione a saldo per le prestazioni effettuate. CIG: Z9E1F69670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di Intervento in Zona A - Centro Storico - art. 16 Legge n° 179/92. Acquisizione unità immobiliare distinta al Foglio M.U., particella 432, sub. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO COOP. NUOVE RISPOSTE PER IL PERIODO 15/09/2017-31/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO-SEZIONE PRIMAVERA. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016, CON L'AFFIDAMENTO SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA CUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI GIUGNO E LUGLIO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura arredi scuola per l'infanzia. Liquidazione fatture ditta Borgione Centro Didattico s.r.l. - CIG: Z811BOFOA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ascensore di collegamento tra Largo Monti Lepini e Via G. Matteotti e installazione modulo di trasmissione telefonica Schindler GSM. Assunzione impegno contabile e affidamento. CIG: Z471FC93F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare/materna, Auditorium e WC Asilo nido. Liquidazione fattura. CIG: Z5F1D9A4B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione idraulica fontanile denominato " Occhio del Bue ". Liquidazione fattura CIG: ZB91DEA3FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riomologazione campo in erba artificiale denominato "L. Galeotti ". Impegno di spesa. CIG: ZD61FC6050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per acquisto materiali edili per messa in sicurezza Via Castello. Gavillucci Alessandra  con sede in Carpineto Romano CIG: Z841F6258A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per acquisto materiali edili per riparazione isola ecologica in loc. Via Carpinetana. Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: ZB91F9714D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 5° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 5. CIG: 69962174E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 4° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 4. CIG: 69962174E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiali edili . Liquidazione fattura Gavillucci Alessandra  con sede in Carpineto Romano. CIG: Z1A1CC6455</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per i Lavori di  «Ristrutturazione e miglioramento funzionale di varie strade comunali». Nomina del Seggio di gara. CUP: F97H16001550004 - CIG: Z631F9FFD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Liquidazione 2° trimestre anno 2017. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Liquidazione 1° trimestre anno 2017. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Liquidazione anno 2016. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>manifestazione Lepini Latin Festival – Impegno di un contributo a favore dell’Ass. culturale Navigatori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione del 29 agosto 2017 impegno a favore di Blu Eventi SRLs. per i cabarettisti “Pablo e Pedro”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festeggiamenti in onore di S. Agostino- impegno di spese a favore della Soc. FINISTERRE S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo alla parrocchia San Giovanni Battista per il supporto nell’organizzazione degli eventi agosto 2017. Impegno e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizi di comunicazione esterna ed ufficio stampa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>manifestazione “notte della chitarra” – Impegno di un contributo a favore dell’Ass. artistico culturale CreativaMente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura per  acquisto  materiale di cancelleria   CIG: Z641F66673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lliquidazione  fattura alla ditta Francesco Tortora</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture alla società Maggioli Spa  per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e spedizione delle bollette TARI anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n. 2152437  alla MAGGIOLI S.P.A.  CIG: Z471C99217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  N. 1/2017 determina n. 29 del 17-01-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura modulistica on-line (CIG: ZC41FA6962)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Gruppo Astrofili per Notte di San Lorenzo e Festa della Montagna.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa Ass. culturale Compagnia La Paranza  per Notte di San Lorenzo e Festa della Montagna. CIG: ZDF1F9DBA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa società Blond Records di Enrico Capuano &amp; C. s.a.s per Notte di San Lorenzo e Festa della Montagna. CIG: ZF31F9DC1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 3° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 3. CIG: 69962174E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale di varie strade comunali. Approvazione progetto esecutivo.CUP: F97H16001550004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di arredi presso la Scuola del l'Infanzia e la Scuola Primaria. Aggiudicazione alla società Borgione Centro Didattico s.r.l. CIG: Z4B1F9DDE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrattare – affidamento – impegno di spesa per il servizio di grafica pubblicitaria e stampa manifesti, brochure,  locandine,  importo pari ad € 3.500,00, IVA compresa, a favore della  Ditta Tortora Francesco - P. IVA 14044471002 C.F. TRTFNC69R31L259T. CIG: ZA91F9DACD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per oneri SIAE derivanti dalla esecuzione di musiche tutelate in occasione degli spettacoli previsti nell’ambito della manifestazione “Estate Carpinetana”. Mese di  agosto 2017. CIG: ZA01F9C9AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione  artistica “Concerti al Chiostro”. Impegno di spesa a favore dell’Associazione “Convivium Pro Musica” – C.F. 91014250590.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione Belvedere di via Giacomo Matteotti. Affidamento lavori di completamento della selciatura. CIG: Z631F9A98A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Agostino del 28.08.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CIG: 69962174E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 600,00, per acquisto materiali edili per riparazione isola ecologica in loc. Via Carpinetana. Ditta Gavillucci Alessandra. CIG: ZB91F9714D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARPINETO ROMANO BUSKERS 2017 - ARTISTI DI STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE LEPIN B FEST - IMPEGNO DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS. CULTURALE AVB - CARPINETO IS BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTIVARTI PER LA 5° EDIZIONE DI FABULA - FESTIVAL DELL'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DITTA SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CIG: 69962174E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) i presso impianto Refecta s.r.l. di Cisterna di Latina (LT). Anno 2017. CIG: Z981F82EA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per aggiornamento licenza software per adempimenti Legge n. 190/2012. CIG: Z721CF19B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pneumatici Ape 50. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZE31E833C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge dell’ 11 agosto 2014. n. 114, ed articolo 37 del CCNL 16 maggio 2001 di categoria. Attività rogatoria svolta a favore e nell’interesse dell’ente comunale dal Segretario comunale categoria B - contratti repertorio  n. 1413 e n.  1414. Approvazione riparto dei diritti di segreteria e successiva  liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE - ripartizione e  liquidazione fondo ex  articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Graduatoria Asilo Nido – Sezione Primavera. Anno Educativo 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione della porzione di terreno particella n.28 del Foglio 41 in località Scale Potenzia e della porzione di terreno particella n.852 del Foglio 43 in località Ravicelle . Rinegoziazione dei contratti in favore di Wind Tre S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura n. 25 proiettori LED. Impegno di spesae affidamento.CIG: Z0C1F6F955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di intervento in zona A ( Centro Storico ) ex L. 179/92, art. 16. Adempimenti L.R. 12/11 art. 1 co. 20/22 proventi  deposito collaudo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D. lgs.504/1992 – Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria CIG: Z191F64096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla società  TotalErg  per acquisto buoni carburante ordine n.2/2017. CIG: Z481ECFFB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 67-17 del 17/06/2017  per  servizio elaborazione paghe e contributi  alla ditta Tesel srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali. CIG : Z641F66673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI anno 2017 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  alla ditta A.T.S. srl s per  noleggio fotocopiatrice NASCUATECH MP C2050AD matricola  V2284600428, lettura contatori IV trimestre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  alla società Myo   CIG: Z151E93AE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla società  IDEAPUBBLICA SRL   CIG: ZCE1D31F7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 1.300,00 iva compresa per acquisto materiali edili per messa in sicurezza Via Castello. Gavillucci Alessandra  con sede in Carpineto Romano CIG: Z841F6258A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Affidamento incarico di collaudo. CIG: Z641F6DF0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto bollitori per mensa scolastica tramite MEPA. Impegno di spesa a favore della ditta TRE A dei FRATELLI AVERSANO GIOVANNI &amp; VITTORIO SNC - CIG Z5C1F6A9E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio gruppo elettrogeno per le manifestazioni culturali  estive.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Giugno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di "Somma urgenza e sistemazione parziale di Palazzo Pecci”. Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. Liquidazione in acconto per le prestazioni effettuate. CIG: Z9E1F69670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto infiorescenze. Liquidazione fattura Agritecnica i carpini  s.n.c.Di Campagna Alessandra  con sede in Carpineto Romano. CIG:    ZDD1F15D64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 661,72  per acquisto lampade presso la società COMILUCE srl con sede in Milano.  CIG. Z311F64EE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per affidamento service audio e luci. Impegno  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s. CIG Z421F643CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 147,00 iva compresa per stampa, presso la Tipografia Tortora Francesco, per stampa manifesti per lotta agli incendi boschivi. CIG: Z9D1F6256A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2016-2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comodato d'uso gratuito per la riapertura di Palazzo Pecci alle visite guidate. Conferimento incarico legale. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina n. 215/2017. Sostituzione unità a tempo determinato e parziale n.18 ore settimanali di n. 1 agente di polizia locale “stagionale”,  per le esigenze del Servizio di polizia locale. Utilizzo e scorrimento della vigente graduatoria di cui alla determina n. 43/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/08  aggiornato dal D.Lgs  106/2009 in merito al servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Liquidazione anticipo onorari  a favore dell’ Ing. Siniscalchi Gianfranco per la redazione del DUVRI   CIG: ZDC0C6230F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione su pulmino scolastico, mod. Ducato 2800D. Impegno di spesa. CIG Z5D1F587F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di Nuove Risposte Coop. Sociale onlus arl per il servizio asilo nido comunale (fascia d’età 10-24 mesi) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi ). Mese di Giugno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 09/06/2017. Patrocinio oneroso  a favore della Associazione dilettantistica “Rerum Novarum” in occasione del torneo di calcio A5 “Summer edition 2017”. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura proiettori al LED. Impegno di spesae affidamento.CIG: ZF11F4FF5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura dei libri per la biblioteca comunale tramite MEPA . Anno 2017 . Impegno di spesa. CIG Z501F4B593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione deliberazione della Giunta Comunale N. 45 del 03/03/2017.   Liquidazione 1° trim. 2017 (marzo-aprile-maggio) a favore di Ente Pallio della Carriera per la promozione e la valorizzazione del Museo "La Reggia dei Volsci" del Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELESTA Spa-  Servizio di manutenzione  in teleassistenza  su applicativo "Pres. 2000" LIQUIDAZIONE FATTURA .  CIG Z301F064C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma integrato di intervento in zona "A" ( Centro Storico ). Approvazione 6° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 6. CIG: ZA70A15723.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI tramite MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC.  VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE  CIG: N° Z071F0B3F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA DELLE PROCEDURE APPLICATIVE SICRA,  SICRAWEB, PROTOCOLLO INFOMRATICO  E J-  DEMOS DI COMPETENZA DEL  SETTORE PRIMO- AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI. ANNO 2017-2018-2019 FORNITE DA MAGGIOLI SPA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG n. Z761F3BCF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per acquisto palette segnaletiche per operatori Polizia Locale ditta Lazzari SRL pari ad € 144.00  oltre IVA. CIG. :Z641F38523</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di Giunta  n.122 del 23.06.2017. Impegno di spesa a favore dei gruppi musicali e degli artisti come da calendario approvato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per servizio "service audio e luci"-  Impegno  di spesa a favore di Puparo Music s.r.l</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. n. 902/2014. Contributo straordinario a titolo di compartecipazione regionale ai maggiori oneri connessi al trattamento ed al trasporto dei rifiuti in siti alternativi. Rendicontazione trimestre settembre-dicembre 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di manifestazione di interesse per affidamento del servizio di cattura, trasporto,custodia e mantenimento dei bovini inselvatichiti sprovvisti di marchi auricolari che circolano nel territorio comunale in maniera non esclusiva . Presa d’atto del verbale delle domande presentate e formazione elenco.   CIG Z931EE4CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locazione porzione di terreno, particella 852/parte Foglio 43, a favore della Società Vodafone Italia S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P. ) Adozione della nuova modulistica unificata nazionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.). Adozione della nuova modulistica unificata nazionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di derattizzazione centro abitato, disinfestazione adulticida contro insetti alati ( zanzara tigre ) presso il territoro comunale, scuole e cimitero. CIG: ZB01F28DF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori secondo le normative vigenti. Assunzione impegno contabile e incarico ditta FIMA snc. 1° semestre 2017. CIG: Z731F28D33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTE D’IDENTITA’ – Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale immediatamente eseguibile n.121del 23/06/2017. Contributo Associazione Ente Pallio della Carriera. Impegno di spesa e liquidazione acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobilità in entrata neutra, non finalizzata a concorso pubblico, ai sensi dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, di un Istruttore di Vigilanza – Agente di P.L 36 ore settimanali  Cat. C. Approvazione Avviso e Schema di domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PREVISTI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “Estate Carpinetana”MESE di  Luglio 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione del veicolo comunale  Punto Evo, Targa  ED832GJ-  liquidazione di spesa. CIG Z081E94423</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione e sostituzione apparecchiature e strumenti  in uso presso la mensa  ed il Centro Cottura  della SCUOLA Comunale CIG: Z021EB463F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seminario formativo in materia di contratti pubblici. Aggiornamento D.Lgs n. 50/2016. Versamento quota di iscrizione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; affidamento servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di Nuove Risposte Coop. Sociale onlus arl per il servizio asilo nido comunale (fascia d’età 10-24 mesi) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione straordinaria servizi igienici ed impianto idraulico Scuola Media Statale Leone XIII. Liquidazione fattura ditta Cacciotti Alessandro. CIG: ZED1E8066B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI tramite MEPA-  Affidamento ODA alla  VISA FORNITURE SRL DI VIMERCATE  CIG: N° Z071F0B3F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione straordinaria dei locali della Ex Biblioteca Comunale. Determinazione a contrattare e affidamento. CIG: Z4B1F0A7DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di intervento in zona A ( centro storico ) ex L. 179/92, art. 16. Liquidazione competenze professionali geom. Mario Pucinischi per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a tutto il 6° S.A.L.. CIG: Z7D0663620.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma integrato in zona A ( Centro Storico ) ex L. 179/92, art. 16. Liquidazione competenze professionali Ing. A. Savaresi per Direzione Lavori in acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di  TELEASSISTENZA SOFTWARE a favore di  SELESTA SPA.  IMPEGNO DI SPESA CIG Z301F064C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione seconda batteria avviamento + impianto dedicato automezzo adibito a compiti di protezione civile Land Rover DL Defender targa: ZA728FZ. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z3A1F03966</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tagliando completo automezzo adibito a compiti di protezione civile Land Rover LD  Defender targa: ZA728FZ. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZF51F037D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di formazione specialistica avente ad oggetto “Corso di primo soccorso per 90 persone con l’uso del defibrillatore semiautomatico per la formazione degli addetti al primo soccorso”- Liquidazione di spesa di €. 2600,00 + Iva  a favore della Dr. Rori CIG: Z431E80B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'Appalto dei Lavori di Manutenzione e Sistemazione dei campi da tennis centro sportivo comunale. CIG: 7086158292. CUP: F94H17000200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola media Leone XIII. CIG:70862763. CUP: F94H13000570001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. n. 0002122308 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura dei cartellini carte d’identità  per l’ufficio anagrafe CIG: ZCD1EFA9AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 09/06/2017. Patrocinio oneroso  a favore della Associazione dilettantistica “Rerum Novarum” in occasione del torneo di calcio A5 “Summer edition 2017”. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 01/06/2017. Concessione Contributo Fraternità Agostiniana Secolare “Padre Matteo De Angelis.– C.F.95000840587. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura RIDA Ambiente s.r.l.- CIG: 69220765D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e Trasporto in Discarica di R.U..Liquidazione Fatture Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l.. CIG: 69220765D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimnto, Spazzamento e Trasporto in Discarica di R.U.- Liquidazione fattura a Lazio Ambiente S.P.A. - CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento/Trattamento della frazione organica di Rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifuiti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PRODUTTIVITA' Dei DIPENDENTI COMUNALI SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI – liquidazione ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parziale rettifica ed integrazione della determinazione n. 277 del 1/6/2017;  liquidazione lavoro straordinario a personale dipendente - mese di aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il comune di Carpineto Romano alla  ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Quarto Trimestre 2016 CIG:Z181836FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO PROROGA ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 42 COMMA 5 D.Lgs. 26/3/2001, N. 151 (CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORE DI HANDICAP) - DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO S.V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a svolgere  missione a Wadowice - Polonia  in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.  Cig. Z7A1EDD49. Liquidazione spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale di varie strade comunali. Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza. CIG: ZB71ED3816</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e miglioramento funzionale di varie strade comunali. Affidamento incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità. CIG: ZD41E5864C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto recesso dalla concessione di due loculi cimiteriali. Ditta: Campagna Maria Agostina e Campagna Maria Teresa ( eredi De Angelis Elodia ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione caldaia spogliatoio campo di calcio impianti sportivi in via Rerum Novarum. Liquidazione fattura ditta Assitecnica RG di Marco Ranellucci. CIG: ZD71E48E11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di manifestazione di interesse per affidamento del servizio di cattura, trasporto,custodia e mantenimento dei bovini inselvatichiti sprovvisti di marchi auricolari che circolano nel territorio comunale . Approvazione Avviso di manifestazione di interesse con allegato modello di domanda . Impegno fondi € 39.000 . CIG Z931EE4CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 28/04/2017 e successivi provvedimenti.  Patrocinio oneroso  a favore della Società Sportiva Dilettantistica SSD Semprevisa in occasione del “Torneo giovanile Memorial dirigenti storici SSD Semprevisa deceduti.– C.F.95000840587. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione dei centri storici PRO.V.I.S. bando 2010.Liquidazione incentivo ex art. 92 del Dlgs 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Restauro della Chiesa di San Michele Arcangelo. Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a svolgere  missione a Wadowice - Polonia  in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.  Impegno di spesa. Cig. Z7A1EDD49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori denominati «Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media Leone XIII». Nomina del Seggio di gara. CIG: 70862763F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di derattizzazione scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l.. CIG: Z541D3949E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori denominati « Opere di Manutenzione e Sistemazione dei Campi da tennis nel centro sportivo comunale». Nomina del Seggio di gara. CIG: 7086158292.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di  Puparo Music Srl per la fornitura microfoni ad archetto per premiazione concorso "presepi Natale 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di derattizzazione Ufficio Anagrafe. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione. CIG: ZC21ED286C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di disinfestazione contro le zecche presso giardino pubblico parco Unità d'Italia. CIG: Z9B1ED1DE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2016-2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma Avv. Massimo Guadagno per incarico legale di costituzione in giudizio causa promossa dalla Sig.a Mancone F.   pari ad €  6851,52    CIG:  Z631DABE37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore  della società   QUI! GROUP S.p.A.   Cig. ZBB18FEDED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istanze di condono edilizio n. 1503/95 e n. 1504/95. Approvazione schema di convenzione ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad €  10.103,07  Iva compresa    per custodia e mantenimento cani randagi anno 2016 ditta “Amici degli Animali srl”   CIG: Z43151A1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 200,00 oltre Iva per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:ZD51D28771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per Servizio Vigilanza dell’Urbe S.p.a. pari ad € 174,36 canone 2016. CIG: ZOB1EBDCB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Permesso retribuito  ex art. 14 CCNL del 14.09.2000 Regioni- autonomie locali.  Anno solare 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture a favore di Nuove Risposte Coop. Sociale onlus arl per il servizio asilo nido comunale (fascia d’età 10-24 mesi) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione su pulmino scolastico, mod. Mercedes 814D-  Liquidazione di spesa. CIG ZF81DA9ECD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulmino scuolabus  comunale.  LAVORO PER SOSTITUZIONE TACHIGRAFO ANALOGICO E PROVA PERCORSO. MODELLO: MERCEDES 814D. CIG ZC91E248CC. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per lavori di manutenzione e sostituzione apparecchiature e strumenti  in uso presso la MENSA della SCUOLA Comunale CIG: Z021EB463F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Anno 2016. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Anno 2016. Liquidazione competenze ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media Leone XIII. Determina a contrattare.Art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs n. 267/2000. CIG: 70862763F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Media Leone XIII. Affidamento incarico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CIG: Z661EB14B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di Manutenzione e Sistemazione dei Campi da tennis nel centro sportivo comunale. Determina a contrattare.Art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs n. 267/2000. CIG: 7086158292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di Manutenzione e Sistemazione dei Campi da tennis nel centro sportivo comunale. Approvazione progetto esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per incarico legale all’ Avv. Guadagno Massimo per opposizione a decreto ingiuntivo n. 7569\2017 presentato da ASP  € 2.500,00  IVA E CAP compresi CIG Z9A1EACC75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'appalto dei Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». CIG: 69962174E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  N. 4/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione del Comune di Carpineto Romano all’ Associazione "Gruppo di Azione Locale Monti Lepini"; GAL - Liquidazione quota associativa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2017,  per  mezzi  in dotazione al Comune</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per servizi vari ufficio ragioneria e tributi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somma non dovuta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato - spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2017/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Strada Rurale Casale-Monte Re. Liquidazione indennità cessione bonaria terreno Foglio 35 p.lla 303/parte.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP  Cig. Z821E5937E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta Scuola Secondaria di I° grado. Uscita didattica sul territorio (Pian delle Faggeta) – Progetto “Mettiamo radici” e progetto  "CONI" atto di liquidazione a favore dell' Istituto  Comprensivo  Leone XIII del contributo per assistenza 118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione griglia di raccolta acque meteoriche in via San Sebastiano. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z811E9756B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione  “Carnevale 2017”. Liquidazione fattura elettronica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 200,00 oltre Iva per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  a favore di A.N.N.A. Associazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione sul veicolo comunale  Punto Evo, Targa  ED832GJ;  impegno di spesa. CIG Z081E94423</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di formazione specialistica avente ad oggetto “Corso di primo soccorso per 90 persone con l’uso del defibrillatore semiautomatico per la formazione degli addetti al primo soccorso”- Impegno di spesa di €. 2600,00 + Iva  a favore della Dr. Rori CIG: Z431E80B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di intervento in zona A ( Centro Storico ) ex L. 179/92, art. 16. Adempimenti L.R. 12/11 art. 1 co. 20/22 proventi  autorizzazione sismica. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura RIDA Ambiente s.r.l.. CIG: 69220765D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2/PA del 31.03.2017 di € 1.342,00 (euro milletrecentoquarantadue/00)  iva inclusa per riparazione n. 2 infissi (casa Comunale). Ditta Stella Fabio  con sede in Carpineto Romano Via Rerum Novarum. (CIG.  Z321DFB085)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1/PA del 31.03.2017 di € 1.830,00 (euro milleottocentotrenta/00)  iva inclusa per realizzazione scala in legno  e fascia di protezione palcoscenico (teatrino San Pietro). Ditta Stella Fabio  con sede in Carpineto Romano Via Rerum Novarum. (CIG.  ZEC1DFB492)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo e manutenzione delle caldaie  centrali termiche dislocate sulle proprietà comunali. Liquidazione fattura. CIG: ZBO1BC5961.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione straordinaria caldaia palestra scuola elementare/materna. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z4A1E81F1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revisione automezzo Oelle K30. Integrazione impegno di spesa. CIG: Z401D9AE04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fatture Lazio Ambiente S.P.A. . CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e Trasporto in discarica di R.U. - Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.- CIG: 5585463335EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 42 COMMA 5 D.Lgs. 26/3/2001, N. 151 (CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORE DI HANDICAP) - DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO S.V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fatture Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presenze Commissioni di cui art. 1, comma 2 Ordinanza Ministeriale 21.07.2012. ( G.U. Serie generale n. 210 del 9.9.2011 ). Liquidazione rimborso spese e indennità. CIG: Z3C1AE97A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione straordinaria servizi igienici ed impianto idraulico scuola media statale Leone XIII. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZED1E8066B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione G.C.  n.65  del 21/04/2017 con oggetto:  Banda Musicale Città di Gavignano per esibizioni tenutesi in occasione del Corpus Domini - annualità 2015-2016;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 28/04/2017. Patrocinio oneroso  a favore della Società Sportiva Dilettantistica SSD Semprevisa in occasione del “Torneo giovanile Memorial dirigenti storici SSD Semprevisa deceduti.– C.F.95000840587. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per  lo svolgimento delle visite mediche preassuntive di € 122,00 IVA inclusa, a favore della D.ssa Barbara Rori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione G.C.  n. 98 del 17/07/2015 e n. 89 del 22/07/2016. Programma Eventi Agosto 2015 e 2016.  Liquidazione contributo a favore del Complesso Bandistico “Vincenzo Cipriani” ANNO 2015 E ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione bando di concorso pubblico, per soli esami, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del d. lgs. 15.3.2010, n. 66, per n.1 posto di  Istruttore Amministrativo - Contabile Cat. C Posizione economica iniziale C1, CCNL Regioni – enti Locali, a tempo indeterminato e parziale di ore 21 settimanali, e il relativo schema di domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2016-2017. Liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale 16 del 13/02/2017. Attuazione programma degli eventi relativi alla manifestazione “Nero Carpineto Tartufo in festa".  Liquidazione contributo a favore dell’Associazione  Cose Nuove.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di manutenzione e sistemazione dei campi da tennis nel centro sportivo comunale. Affidamento incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. CIG: ZD41E5864C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Marzo 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 150,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la riparazione di 2 Personal Computer CIG: Z1 818 36 FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. N° 4 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il comune di Carpineto Romano alla  ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Primo Trimestre 2017 CIG: Z181836FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto lampade per pubblica illuminazione. Liquidazione fattura società COMILUCE srl con sede in Milano. CIG: Z131B0B980</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Affidamento incarico di responsabile del procedimento e per il rilascio di pareri – Anno 2017. (CIG: ZBB1E39458)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di Completamento del Collegamento tra Largo Monti Lepini e Via Giacomo Matteotti. CIG: 6958943D6B - CUP: F94E16001430006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione caldaia spogliatoio campo di calcio impianti sportivi in via Rerum Novarum. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: ZD71E48E11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla Ditta TESEL S.r.l. della fattura   FATTPA 19_17 del 6/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2016".  Acquisto microfoni ad archetto per premiazione.  Concorso Presepi, “Natività e presepi nella cultura popolare del mondo dal 18 dicembre al 6 gennaio” CIG: ZDA1E44C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per n. 2 ospiti inseriti RR.SS.AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture VILLA ALBA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a favore di Nuove Risposte Coop. Sociale onlus arl per l’affidamento del  servizio asilo nido comunale (fascia d’età 10-24 mesi) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi ). Mese di Marzo 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in opera cavidotto per collegamento tecnologico della nuova sede dei servizi sociali e biblioteca. Liquidazione fattura. CIG: X28189B92A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento ruolo TARI 2017. CIG : Z391E2F9B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziativa promossa dalla ANMIL, Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro per la 66^ Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Liquidazione fattura per realizzazione bassorilievo. CIG: Z981D45673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Gestione degli Impianti Sportivi. Aggiudicazione. CIG: ZAC1BCA1D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale – Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DELLA DLIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.24 DEL 13/02/2017, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE MIRIAM CERASI, ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA ED ECONOMICA D1, PART-TIME IN FORZA ALL'ENTE, CON UN INCREMENTO ORARIO SETTIMANALE DA 21 ( VENTUNO ) ORE A 34 ( TRENTAQUATTRO ) ORE. RATIFICA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di €. 4.060,16, Iva e CNPA compresa,  a titolo di compenso all’Avv. Mastrofini Roberto, per incarico componente esterno del nucleo di valutazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formazione specialistica in materia pensionistica in sede per la predisposizione delle pratiche inerenti la situazione previdenziale dei dipendenti e degli ex dipendenti Comunali: Pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni. Affidamento alla ditta Tesel S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Carnevale 2017”   Liquidazione Dj Mario Gagliarducci</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale 16 del 13/02/2017. Attuazione programma degli eventi relativi alla manifestazione “Nero Carpineto Tartufo in festa".  Liquidazione contributo a favore dell’Associazione  Sbandieratori e musici dei 7 rioni storici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 08 del 01/03/2017 di € 183,00 alla Vercovich Comunicazione Srls</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PER MESSO NOTIFICATORE €132,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulmino scuolabus  comunale.  LAVORO PER SOSTITUZIONETACHIGRAFO ANALOGICO E PROVA PERCORSO. MODELLO:MERCEDES 814D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizie presso il centro culturale San Nicola - museo " I Cimeli di Leone XIII". Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z511E22874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Viaggio della Memoria Comuni Lepini e Valle del Sacco. “Per una cultura della Pace e dell’Accoglienza”, Vienna-Cracovia-Auschwitz-Wadowice-Wieliczka, dal 29/03 al 04/04/2017. Delibera di G.M. n. 19 del 13/02/2017. Liquidazione di spesa. Cig. ZA81DEAC25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare a.s. 2015 -2016. Liquidazione fatture CEDi Lazio s.r.l. . CIGZ001AE76CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2017 al Consorzio “I Castelli della Sapienza”, Valmontone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Febbraio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2016-2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a favore di Nuove Risposte Coop. Sociale onlus arl per l’affidamento del  servizio asilo nido comunale (fascia d’età 10-24 mesi) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi ) .Mese di Febbraio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione programmata ascensore Centro Studi Leoniani. Liquidazione fattura ditta Schindler S.p.A. - CIG: XB7161C342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 314,76 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura dei fogli per i registri di Stato Civile e per Unioni Civili CIG: Z731E038AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria ascensore scuola elementare/materna. Liquidazione fattura ditta OTIS SERVIZI s.r.l.. CIG: ZF61DFB649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura placche defibrillazione n. 2 paia. Liquidazione fattura. CIG: ZBC1CBCDDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria ascensore scuola elementare/materna. Assunzione impegno contabile e affidamento. CIG: ZBC1D2209E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di € 590,00 compreso IVA a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la formazione del  personale dell’Ufficio Anagrafe Stato Civile ed Elettorale, e per l’intefraccia informatico, all’uso dell’applicativo j-Demos.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Viaggio della Memoria Comuni Lepini e Valle del Sacco. “Per una cultura della Pace e dell’Accoglienza”, Vienna-Cracovia-Auschwitz-Wadowice-Wieliczka, dal 29/03 al 04/04/2017. Delibera di G.M. n. 19 del 13/02/2017. Impegno di spesa. Cig. ZA81DEAC25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione idraulica fontanile denominato " Occhio del Bue ". Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZB91DEA3FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: 69220765D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura RIDA AMBIENTE S.R.L.. CIG: 67138869FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture elettroniche  all’ Inps per visite mediche di controllo. Primo trimestre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Carnevale 2017”.  Premiazione delle Maschere - Anticipazione economo comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Ente Pallio Carriera per la promozione e la valorizzazione del Museo "La Reggia dei Volsci" del Comune di Carpineto Romano.Attuazione deliberazione della Giunta Comunale N. 45 del 03/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione indirizzo reso nella deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2017. Contributo economico all’Associazione Sportiva Dilettantistica Burraco Colleferro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi vari    ufficio ragioneria e tributi  CIG:ZAD1DC1C94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture per  servizio elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti alla ditta Tesel srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per servizi vari ufficio ragioneria e tributi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI anno 2016 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad €  10.103,07      compresa   Iva  Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2016.  CIG: Z43151A1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad €  4.874,63 Iva compresa Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2016.  CIG: Z43151A1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esternalizzazione annuale delle attività di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada anno 2017  impegno  di spesa € 1.600,00 oltre IVA . CIG: Z931DD281A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 761,00 oltre IVA alla ditta Maggioli  S.p.a. ed approvazione contratto di assistenza software “Concilia” e relativi allegati. CIG: ZD31DD26B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Restauro Chiesa di San Michele Arcangelo. Liquidazione incentivo ex art. 92 Dlgs 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Restauro Chiesa di San Michele Arcangelo. Liquidazione saldo prestazioni tecniche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Restauro Chiesa di San Michele Arcangelo. CIG: 029008380E. Approvazione Stato Finale e Regolare Esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori di «Completamento tra Largo Monti Lepini e Via G.Matteotti». Nomina seggio di gara. CIG: 6958943D6B. CUP: F94E16001430006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma alla sottocommissione elettorale circondariale di Velletri quale rimborso spesa anno 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione bando di selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30, comma 2 bis,  del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per assunzione a tempo indeterminato e part-time 21 ore settimanali di un Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C Posizione economica iniziale C1 del CCNL Regioni -  Enti locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture all’ Inps per visite mediche di controllo sui dipendenti comunali. CIG  Z9F14C793A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per visite mediche di controllo sui dipendenti comunali - anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziative culturali nell’ambito del “Giubileo straordinario della Misericordia” . Determinazione Regionale n. G10969 del 23.09.2016 Rendiconto analitico delle spese sostenute.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione  straordinaria  del pulmino scuolabus mod. Daily Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e  straordinaria del pulmino scuolabus comunale  mod. Mercedes 814D. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di buoni-pasto presso la Qui! Group S.p.A . ANNO 2017 - CIG ZD01D22ED5 - Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura annuale (2017) di buoni-pasto cartacei a favore dei dipendenti comunali – Acquisto tramite  adesione alla Convenzione CONSIP “Buoni Pasto – Lotto 3” Cig  Derivato ZD01D22ED5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture acquisto materialiper manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione ordinaria servizi. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture acquisto materiale per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sale disgelo stradale. Liquidazione fattura ditta SO..CO.GE.SE. s.r.l.. CIG: Z021CD0C63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione Ape Piaggio 50. Liquidazione fattura società SA.MA. snc con sede in Anagni. CIG: ZDA1B73816</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione Ape Piaggio 50. Liquidazione fattura società SA.MA. snc con sede in Anagni. CIG: Z7661AF357Z</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Realizzazione del Sistema di Videosorveglianza della sede comunale piazzale della Vittoria n. 1. Rendicontazione spesa complessivamente occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto «Sicurezza a Carpineto Romano». CUP F97B14000160002. Approvazione del Rendiconto della spesa occorsa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa in opera di un sistema di videosorveglianza - progetto « Sicurezza a Carpineto Romano». CIG. Z06165B57A. CUP: F97B14000160002. Liquidazone fattura a saldo ditta Electra Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nero Carpineto Tartufo in Festa del 5 marzo 2017. Anticipazione economo comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2016".  “Concerto di Natale” a cura dell’Associazione Corale Polifonica  “G. B. Martini” ” Viale XXV Aprile. 18 - 00030 Colleferro – C.F. 95004450581. Liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto relazione finale e liquidazione compenso al prof. Italo Campagna per direzione scientifica museo “La Reggia dei Volsci” e altre attività prestate a favore del Comune. Anno 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per la messa in sicurezza, ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e manutenzione della scuola materna ed elementare Leone XIII. CUP: F91E14000200001.Liquidazione competenze professionali Ing. F. Cappucci per D.L., coordinatore per la sicurezza e contabilità, in acconto. CIG: ZBD116915F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per la messa in sicurezza ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e manutenzione della scuola materna ed elementare Leone XIII. CIG: 5979409. CUP: F91E14000200001. Approvazione 4° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n.4 previa Revoca determina n. 442 del 07.09.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Impegno di spesa anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale 116 del 28/11/2016.Attuazione programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2016".  Liquidazione contributo a favore dell’Associazione Popularia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per una somma pari ad € 378,00 Iva esclusa.per acquisto nastro segnaletico ditta 3G Italia S.r.l..  CIG:Z741DADF3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Gennaio 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per un importo pari ad € 234,00 IVA esclusa per acquisto n° 100 blocchi di preavviso di accertata violazione al C.D.S., ditta Etruria p.a. S.r.L.. CIG: Z541DADE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Asilo nido comunale e Sezione Primavera. Anno scolastico 2016- 2017. CIG. 6309655C03. Liquidazione fattura mese di Gennaio 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2016-2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per acquisto vestiario invernale operatori Polizia  Locale ditta Monsignor pari ad € 974.00  oltre IVA. CIG. :ZAF1DABD21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto vestiario estivo Agenti Polizia  Locale ditta Monsignor pari ad € 362,00  oltre IVA. CIG.:Z3A1B39B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  Avv. Massimo Guadagno per incarico legale di costituzione in giudizio causa promossa dalla Sig.a Mancone F.   pari ad €  6851,52    CIG:  Z631DABE37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  Avv.  Silvia Colaiacomo  per incarico legale di costituzione in giudizio presso Tribunale di Velletri  promossa dai Sigg.  Brizzi - Cacciotti  pari ad          € 6.864,63 oltre  IVA e C.A.P.   CIG:  Z361DABED5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di «Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi». Indizione procedura negoziata. CIG 69962174E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE Del Sig. Di Girolamo Daniele a seguito di  SELEZIONE PUBBLICA. PER SOLI ESAMI,  RISERVATA A SOGGETTI DISABILI, AI SENSI DELL’ART. 1 LEGGE N.68/1999. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CAT. B, LIVELLO ECONOMICO B.3 CC.NN.LL. REGIONI ED  ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e lavori di riparazione su pulmino scolastico, mod. Mercedes 814D-  impegno di spesa. CIG ZF81DA9ECD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento  TARI anno 2016 al Comune di Colleferro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Diaframma per rinnovo abbonamenti anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 631/F del 08/12/2016  alla società Soluzione S.R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria WC scuola media statale Leone XIII. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZCC1D9A6A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione automezzo OELLE K30 adibito a compiti di protezione civile. Impegno di spesa e affidamento lavori.CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare/materna, Auditorium e WC Asilo Nido. Impegno di spesa. CIG: Z5F1D9A4B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nulla osta incondizionato alla mobilità volontaria in uscita verso in Comune di Covo della dipendente T.N. con inquadramento nella categoria C – posizione economica C2, CCNL Enti Locali, profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – Agente di P.L. Presa d'atto e  Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>mobilità in entrata neutra, non finalizzata a concorso pubblico, ai sensi dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, di un Istruttore di Vigilanza – Agente di P.L 36 ore settimanali  Cat. C. Approvazione Avviso e Schema di domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarichi per lo svolgimento delle procedure previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001. Ordinanze di demolizione nn. 25//2000, 35/2000, 10/2005 e 58/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 2_17 all’Arch. Anna Maria Campagna per istruttorie autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. (CIG: ZB619593C0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi per lo svolgimento delle procedure previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Completamento del collegamento tra Largo Monti Lepini e via Matteotti. Determina a contrattare.Art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs n. 267/2000. CIG: 6958943D6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione urgente autoveicolo FIAT OM 160 adibito a compiti di protezione civile.Impegno di spesa. CIG: ZC61D783E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo parco estintori dislocati sulle proprietà comunali secondo le norme UNI 9994i. Liquidazione fattura ditta FIMA snc. CIG: Z891CA5B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura sale per disgelo stradale. Liquidazione fattura ditta SO.CO.GE.SE. s.r.l.. CIG. Z021CD0C63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di € 740,00 più IVA a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la formazione in modalità di  teleassistenza del personale addetto all’ uso del software Elettorale j-Demos  per la durata di 10 ore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di € 490,44 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura dello Scadenzario Personalizzato degli adempimenti Elettorali con formulario on line e relativa cartella degli stampanti per arredo seggi elettorali. Referendum del 4 dicembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento realizzazione banner pubblicitario per la promozione della manifestazione “Nero Carpineto Tartufo in Festa”;  impegno di spesa. Cig ZDE1D72F2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale n. 111/2016; iniziative del Giubileo straordinario della Misericordia a Carpineto Romano (RM)- liquidazione  contributo a favore dell’Associazione Culturale Navigatori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di Annales Soc. Cooperativa per l’acquisto di n.10 copie del libro di Domenico Maiocco. CIG ZA6179D7C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa RSA per n. 2 ospiti inseriti - anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Nero Carpineto Tartufo in Festa" - Fiera del 5 marzo 2017 -  attuazione delibera di Giunta n. 16 del 13.02.2017; liquidazione contributo  a favore dell’Associazione Tartufai dei Monti Lepini</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 13/02/2017. Contributo economico a Stella Anna per l'esecuzione del Laboratorio teatrale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostegno a favore di  persona con disagio psichico.  Erogazione contributo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio noleggio , manutenzione delle fotocopiatrici comunali e fornitura toner. Liquidazione fatture alla Ditta SIT di Ricci Luca di Carpineto Romano, Via san Sebastiano 15, p.iva 111 60 95 1007. CIG Z1718F3875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 16/09/2016. Attuazione Indirizzo- contributo Associazione Artisti Lepini</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Programma Integrato di intervento in zona A Centro Storico ex L. 179/92, art 16". CIG: ZA70A15723. Approvazione 5° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tagliando, revisione e cambio pneumatici. Fiat Panda targata ED847GJ. Liquidazione fattura ditta Drive Motors s.r.l. CIG: Z391A8A817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di intervento in Zona A (Centro Storic ) ex L. 179/92, art. 16. Approvazione perizia di variante in corso d'opera.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ascensore scuola elementare/materna.Liquidazione fattura ditta OTIS Servizi s.r.l. - CIG: Z751BC64EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione ordinaria servizi. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 18.11.2016 dichiarata immediatamente esecutiva. Manifestazione relativa alla celebrazione del 60° Anniversario della Fondazione dell’ANC di Carpineto Romano del 26 novembre 2016 - liquidazione contributo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Gestione degli Impianti Sportivi. Proposta di aggiudicazione. CIG: ZAC1BCA1D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi Biblioteca - Centro Studi Leoniani. Sistemazione Impianto di riscaldamento/condizionamento. CIG: ZE81D2A418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 700,00 oltre  Iva  per pagamento fattura Veterinario Dott. Albertari per abbattimento bovino. CIG: Z161BD7468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 590,00 compresa IVA , a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la formazione ed aggiornamento del  personale dell’Ufficio Anagrafe Stato Civile ed Elettorale, e per l’intefraccia informatico, all’uso dell’applicativo j-Demos Cig Z761D28B40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 200,00 oltre Iva per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:ZD51D28771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione provvisoria di distintivi di grado agli Agenti della Polizia Locale in ottemperanza alla Regolamento Regionale del 29.01.2016 n. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 200,00 Iva esclusa per pagamento fattura  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: ZDC1BE47A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando Fiere 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione alla spesa per le RR.SS.AA. Anno 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore della Società Maggioli Informatica S.p.A. per la seguente fornitura: Acquisto nuovo server- CIG: ZB014575AB; j-Pratiche Edilizie- CIG: Z24145762C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa di € 532,53 compresa IVA, a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per l’acquisto di etichette iride in PVC per l’ufficio protocollo CIG ZA71CEAE6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2017. Liquidazione polizze e gestione sinistrii (CIG: ZDB1801F55).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi Biblioteca - Centro Studi Leoniani. Adeguamento linea elettrica. CIG: Z701D1ECC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Impianti di Protezioni dalle scariche atmosferiche Palazzo Aldobrandini e Torre Civica. Incarico ditta Carlo Dalle Molle. Impegno di spesa. CIG: Z961D1EC37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Dicembre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2016-2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Asilo nido comunale e Sezione Primavera. Anno scolastico 2016- 2017. CIG. 6309655C03. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2017,  per  mezzi  in dotazione al Comune</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0000162 del 13/01/2017  alla società  TotalErg  per acquisto buoni carburante ordine n.1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti anno 2017 a riviste e quotidiani a favore della società  Diaframma s.r.l. CIG. Z2F1D07754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smltimento rifiuti urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura ditta R.I.D.A. Ambiente s.r.l.. CIG: ZA61943E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifuiti urbani non differenziati in disarica. Liquidazione fattura ditta R.I.D.A. Ambiente s.r.l.. CIG: ZA61943E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione al corso di formazione del Referente per l’energia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sacchi pattumiera N.U. Liquidazione fattura ditta Solini Marcello s.r.l.. CIG: Z7C1C2B2B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pezzi di ricambio giochi ludici parco Unità d'Italia. Liquidazione fattura ditta Urban Design s.r.l.. CIG: X83189892E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto lampade per pubblica illuminazione. Liquidazione fattura società COMILUCE srl con sede in Milano. CIG: Z2A182A7C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.  REFERENDUM  del 4/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale n 111 del 11/11/2016 immediatamente eseguibile. Attuazione. Determinazione di impegno di spesa n.617 del 12/12/2016 Liquidazione fattura a favore di Spok Sound s.a.s. per noleggio e installazione strutture audio e luci, fornitura di materiale specifico quale PA Audio, monitor, Mixer, Microfono, Aste, metal luci e strutture, personale tecnico, trasporto segnale Cig  Z3C1320E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 22/07/2016. Attuazione - rimborso spese Associazione Culturale Rione jo Casteglio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIEMME S.R.L. PER DISINFEZIONE LOCLI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione e riposizionamento corrimano capolinea CO.TRA.L. Largo Wadowice. Liquidazione fattura ditta Nardi Piero Michele. CIG: X0B189B931.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione danni incidente stradale Via G. Marconi, 45. Liquidazione fattura ditta Nardi Piero Michele. CIG: Z341C49066.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione Spazi Biblioteca - Centro Studi Leoniani. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa alla Ditta Tortora Francesco, con sede fiscale in Via Privata Vallicella, 34 -  Segni, P. IVA 14044471002 C.F. TRTFNC69R31L259T , CIG ZF81C08DBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Azienda Sanitaria Locale Roma 5 per  n. 9 per visite mediche di controllo Anno 2016. CIG  Z9F14C793A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disinfezione plessi scolastici media ed elementare/materna. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l. . CIG: Z1E1B1236A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disinfestazione e Derattizzazione territorio comunale, scuole e cimitero. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l. . CIG: Z5B1AB2B9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.1/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI anno 2016 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI anno 2016 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per giornata di formazione  ETRIB-TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura modulistica on-line. Liquidazione ditta Myo s.r.l. CIG: Z501AF3BDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per aggiornamento licenza software per adempimenti Legge n. 190/2012. CIG: Z721CF19B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sale antigelo stradale. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione. CIG: Z961CEF650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 23/12/2016. Erogazione contributo Associazione socio-culturale "Il Carpino".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 532,53 compresa IVA a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per l’acquisto di etichette iride in PVC per l’ufficio protocollo CIG ZA71CEAE6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano anno scolastico 2016/2017. Impegno di spesa  a favore della Coop.  “Il Melograno”.cig  Z928B3EADC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED ISTALLAZIONE LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA. CIG Z7F1C233313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2016".  Acquisto coppe e targa per premiazione.  Concorso Presepi, “Natività e presepi nella cultura popolare del mondo dal 18 dicembre al 6 gennaio”. Liquidazione di spesa CIG ZE71C7D2FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 1.843,80, per riparazione trattore SAME targato AZ239J. Ditta società SA.MA. s.n.c.  CIG: Z6D1CE5D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.2 _16  del 25.11.2016 dell'importo totale di € 120,00 (euro centoventi/00) iva compresa per l'acquisto infiorescenze presso la società Agritecnica i Carpini  s.n.c. CIG: Z081CDE1C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 120,00  (euro centoventi/00) iva compresa per l'acquisto infiorescenze presso la società Agritecnica I carpini  s.n.c.  CIG. Z081CDE1C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro affreschi Chiesa Santa Maria del Popolo. Liquidazione fattura ditta Elina Billi per Analisi diagnostiche (indagini riconoscimento materiali costitutivi e prodotti di alterazione). CIG: Z251CDDFCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2016-2017. Liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di restauro affreschi chiesa Santa Maria del Popolo. Liquidazione fattura Arch. Anna Maria Campagna per Direzione lavori,  coordinamento della sicurezza e contabilità. CIG: Z021CDA848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE  DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura placche defibrillazione n. 2 paia. Impegno di spesa e agiudicazione. CIG: ZBC1CBCDDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE.  Liquidazione di spesa relativa al  mese di Novembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sale per disgelo stradale. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione fornitura. CIG: Z021CD0C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione dell’indirizzo formulato nella  deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 24.06.2016  - liquidazione a favore di Ricci Alberto per manifestazione “Ballo e non solo” del 17 e 24.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di buoni-pasto in forma cartacea dalla Soc. Qui! Group S.p.A . Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa “Festa del Santo Patrono di Carpineto Romano Sant’Agostino”- 2016.  Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo regionale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione in deroga alloggio A.T.E.R. sito in Carpineto Romano - Via S. Sebastiano, 10- int. 4- matricola 172644.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento promosso dall’A.T.I. De Luca- I.R.Edil contro il Comune di Carpineto Romano presso la Corte d’Appello di Roma. Attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e Trasporto in Discarica di R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo convenzione per il monitoraggio stabile del territorio. Associazione socio-culturale "Il Carpino". Attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 23/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>" I Cimeli di Leone XIII" Sezione esterna del Museo " La Reggia dei Volsci " di Palazzo Aldobrandini. Manutenzione straordinaria conservativa manufatti conservati nelle teche dalla n. 5 alla n. 27. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z131CBA828</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2017. CIG: Z4F1CB5D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per contributo cattura bovini privi di marchi auricolari alla Federfauna pari ad € 1.000,00 e recepimento protocollo d’intesa tra Comune e Federfauna. CIG: Z791CB3E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) i presso impianto  di trattamento RIDA AMBIENTE Srl di Aprilia (LT). Anno 2017. CIG: 67138869FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo semestrale estintori collocati sulle proprietà comunali. Liquidazione fattura ditta FIMA snc: CIG: Z891CA5B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>attuazione deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 24.06.2016  - liquidazione a favore di Santucci Giovanni per manifestazione “Ballo e non solo” del 10.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 24.06.2016.  Manifestazione "Osservando con stupore le stelle" del 15 luglio 2016; liquidazione contributo  a favore dell’Ass. Gruppo Astrofili la Via delle Stelle</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 14.10.2016 - Sagra della Callarosta- Liquidazione Contributo Associazione Culturale Cose Nuove</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della caldarrosta 2016- Spettacolo del 30.10.2016 - Attuazione deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 14.10.2016. Liquidazione di spesa a favore dell’Associazione Sbandieratori e Musici dei 7 Rioni Storici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Asilo nido comunale e Sezione Primavera. Anno scolastico 2016- 2017. CIG. 6309655C03. Liquidazione fatture</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI FINANZIARI ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione  diritto alla fruizione di permessi mensili al  dipendente comunale  C. M. ai sensi dell’art. 33 c.3 della L. 104/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2016".  “Zampognari Lepini” a cura dell’Associazione Popularia – C.F.Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture di acquisto materiali per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad  € 666, 46 per rinnovo  abbonamento Aci - Pra anno 2016. CIG.: ZD3190ACB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 807,64  per rinnovo abbonamento servizi informativi  telematici ANCITEL, anno 2016. CIG.: Z3C190AC39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad €  4.874,63 Iva compresa Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2016.  CIG: Z43151A1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento, previa rilevazione, della numerazione civica comunale. Liquidazione saldo alla fondazione Logos P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  N.2/2016 – N.3/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2016".  Acquisto coppe e targa per premiazione.  Concorso Presepi, “Natività e presepi nella cultura popolare del mondo dal 18 dicembre al 6 gennaio”. Impegno di spesa CIG ZE71C7D2FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione programma degli eventi relativi alla manifestazione “Natale a Carpineto 2016".  “Concerto di Natale” a cura dell’Associazione Corale Polifonica  “G. B. Martini” ” Viale XXV Aprile. 18 - 00030 Colleferro – C.F. 95004450581. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per il servizio tecnico “service audio e luci”. Attuazione delibera di GC n. 116  del 28/11/2016. Impegno  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s.   Cig  Z3C1320E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Annales Soc. Cooperativa per l’acquisto di n.10 copie del libro di Domenico Maiocco in esecuzione della Delibera di Giunta 107/2016. CIG ZA6179D7C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa relativa al  mese di Ottobre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne; rimborso spese</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 16.09.2016- Contributo Associazione “Il Ceppetto” per stage dimostrativo con Pony di Esperia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura ditta R.I.D.A. Ambiente s.r.l.. CIG: ZA61943E28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura ditta R.I.D.A. Ambiente s.r.l.. CIG: ZA61943E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione patrocinio a titolo oneroso a favore della Bottega D’arte “La Girandola” per l’esecuzione del laboratorio creativo  presso Souvenir d’arte. Rimborso rendicontazione, nota spese e fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge dell’ 11 agosto 2014. n. 114, ed articolo 37 del CCNL 16 maggio 2001 di categoria. Attività rogatoria svolta a favore e nell’interesse dell’ente comunale dal Segretario comunale categoria B - contratti repertorio da n. 1400 a n.  1412 Approvazione riparto dei diritti di segreteria e successiva  liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso per esami, riservato a soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1 Legge N. 68/1999 per l’attivazione di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di N. 1 unità di personale operaio specializzato elettricista Cat. B Posizione Economica B3, CC.NN.LL. Enti Locali. Liquidazione compensi alla Commissione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a  favore di Spok Sound CIG ZD01BBA232, per Euro 610,00, iva compresa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore di  Spok Sound fattura n. 17 del 11/11/2016 di euro 874,40 inclusa Iva-  CIG ZD01BBA2D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa a favore di  Puparo Music Srl per il servizio di noleggio di un pianoforte mezza coda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'affidamento di incarichi per lo svolgimento di delle procedure previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione L.n. 448/1998. Fornitura totale o parziale dei libri di testo per l’ a.s. 2015/2016. Aventi diritto e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per oneri SIAE nell’ambito della manifestazione culturale “Estate Carpinetana” 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso Tari anno 2016 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione danni incidente stradale Via G. Marconi n. 45. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z341C49066</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di intervento in zona A ( Centro Storico ) ex L. 179/92, art. 16. Adempimenti L.R. 12/11 art. 1 co. 20/22 proventi  autorizzazione sismica. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utenze idriche comunali - Attivazione pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 4/PA del 13.10.2016 di € 97,60 (euro novantasette/60)  iva inclusa per la realizzazione fascia in legno nel mobile (ufficio sindaco). Ditta Stella Fabio  con sede in Carpineto Romano Via Rerum Novarum. (CIG.  Z25164F1ES)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2016-2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione onorari alla D.ssa Barbara Rori per prestazioni professionali rese nella qualità di Medico del Lavoro ai sensi del D.Lg 81/2008 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della caldarrosta 2016. Attuazione deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 14.10.2016. Liquidazione di spesa a favore del B&amp;B “La Colonna” . CIG: Z881B01AD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revisione automezzo OM 160 targa RMR35616. Integrazione impegno di spesa. CIG: ZC91B3AA88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA R.U.. LIQUIDAZIONE FATTURE LAZIO AMBIENTE S.P.A.- CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U. . Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento, Raccolta, Spazzamento e Trasporto in Discarica R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  all’ INPS per lo svolgimento delle visite mediche di controllo. Rimborso CIG  Z9F14C793A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. DITTA SOLUZIONE SRL - CIG N. Z131C39F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum costituzionale del 04.12.2016. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione disinfezione locali adibiti a seggio elettorale. CIG: ZCF1C399EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7F1C233313</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture di acquisto materiale per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ditta Vasart Urban Design s.r.l. per fornitura panchine per arredo urbano . CIG: Z7A1A39EA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso copertura assicurativa mezzo fornito in comodato d'uso gratuito dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per attività di protezione civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parcella Avv. Silvia Colaiacomo per incarico legale di costituzione in giudizio causa promossa dal Sig.Pofi Fabrizio  pari ad €  729,00  compreso IVA e CPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione in deroga alloggio A.T.E.R. sito in Carpineto Romano - Via San Sebastiano, 10- Int. 2- Matricola 172642.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisti sacchi pattumiera N.U.. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione fornitura. CIG: Z7C1C2B2B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione programmata ascensore Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca. Liquidazione fattura ditta Schindler S.p.A. C IG: XB7161C342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FATONE S.R.L.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta FATONE s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'installazione di una linea ADSL presso la Scuola Media Leone XIII. CIG: ZBB1C032C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per pagamento parcella Avv. Ramacci  per la causa Pofi Fabrizio c\ Comune di Carpineto Romano pari ad € 787,09 compresa  IVA e CPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 3/PA del 29.09.2016 di € 597,80 (euro cinquecentonovantasette/80)  iva inclusa per riparazione n. 1 porta  (Scuola elementare). Ditta Stella Fabio  con sede in Carpineto Romano Via Rerum Novarum. (CIG.  ZCF1B5F191)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pagamento risarcimento danni a favore del  Sig.Pofi Fabrizio  € 1268,90 compreso interessi legali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura ditta R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l. . CIG: ZA61943E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione Straordinaria impianti termo/idraulici comunali. Liquidazione fatture ditta Cacciotti Alessandro. CIG: Z4B1B89EA2;  Z281AE7AB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo delle prestazioni dell’Avvocato Pietro Paolo Vitiello relative al ricorso promosso  da Campagna Carla.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrattare – affidamento – impegno di spesa per il servizio di grafica pubblicitaria e stampa manifesti,brochure ,  locandine,  importo pari ad € 2.000,00, IVA compresa,  mediante affidamento diretto a favore della  Ditta Tortora Francesco, con sede fiscale in Via Privata Vallicella, 34 Segni, P. IVA 14044471002 C.F. TRTFNC69R31L259T , CIG ZF81C08DBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Affidamento del servizio annuale. CIG: ZBC1C036F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa mese di Agosto e Settembre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni Avv. Salvatore Perri per il ricorso Geom. Enza Fabrizi / Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento".  Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per il servizio tecnico “service audio e luci”. Attuazione delibera di GC n. 100  del 14/10/2016. Impegno  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s. CIG ZD01BBA232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento". Servizio di buffet. Liquidazione. CIG: Z051BEA2B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento". Rimborso prestazione occasionale per editing grafico e produzione materiale audiovisivo. CIG: ZAE1BE9A56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 700,00 oltre  Iva  per pagamento fattura Veterinario Dott. Albertari per abbattimento bovino. CIG: Z161BD7468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 200,00 Iva compresa per pagamento fatture  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: ZDC1BE47A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture acquisto materiali per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Patrocinio oneroso all’Associazione Culturale I Cavalieri Amari con sede in via Savoia 48 00034 Colleferro (RM) per lo spettacolo teatrale #TheComical.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento". Fornitura stampe fotografiche. Liquidazione. CIG: Z7B1BBC8B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento". Servizio di stampa della pubblicazione editoriale. Liquidazione. CIG: Z381AD0A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanziamento M.I.U.R. per indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici. Presa d'atto esito delle indagini. (CIG: ZA71849063, ZDA1849068, ZE5184906E, ZC81849075)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale e generi alimentari per la preparazione di pasti presso la mensa scolastica comunale,  a.s. 2015-2016. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Gestione degli Impianti Sportivi. Presa d'atto unico concorrente per la procedura di 'affidamento.CIG: ZAC1BCA1D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica biennale art. 13 D.P.R. 162/99 e s.m.i. ascensore scuola elementare-materna via G. Matteotti. Impegno di spesa e affidamento servizio. CIG: Z121BC6C90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E AFFIDAMENTO. CIG: Z751BC64EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo e manutenzione delle caldaie e centrali termiche dislocate sulle proprietà comunali. Assunzione impegno contabile ed assegnazione incarico ditta Assitecnica R.G. di Ranellucci Marco. CIG: ZB01BC5961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e Pulizia area retrostante Monumeto ai caduti. Liquidazione fattura Sicurstrade snc. CIG: ZAA1A5551B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso TARI anno 2016 per doppio versamento a CARELLA ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somma   da eccedenze di pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura n. 45-16 del 01/08/2016 alla ditta Tesel srl per servizi informatici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione compenso per servizi di segreteria mese: agosto 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  alla ditta S.I.T. per  noleggio fotocopiatrice RICOH MP C2050AD MATRICOLA V2284600428, lettura contatori III trimestre 2016  fatturazione copie eccedenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 72-2016  e nr. 74-2016  del 24/09/2016  alla ditta SIT di Ricci Luca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  per pagamento parcella Avv. Ramacci  per la causa Pofi Fabrizio c\ Comune di Carpineto Romano pari ad € 884,15 compresa  IVA e CPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pagamento risarcimento danni  a favore del  Sig.Pofi Fabrizio   €  1268,90 compreso interessi legali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZA CODA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEGLI ALLIEVI DELLA MASTER CLASS.  Attuazione DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 21/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricarica e revisione triennale estintori dislocati su proprietà comunali. Liquidazione fattura ditta FIMA .CIG: XC1189B939.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per service audio, luci e strutture nell’ambito dei concerti programmati durante la “sagra della Caldarrosta”  . Impegno  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s. CIG ZD01BBA2D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e  straordinaria del pulmino scuolabus comunale  mod. Mercedes 814D. Integrazione di lavori ed impegno di spesa; integrazione della determina n. 389 del 08/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per noleggio gruppo elettrogeno per le manifestazioni estive.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione artistica “Concerti al Chiostro”. Liquidazione favore dell’Associazione “Convivium Pro Musica” Via Arciglioni snc 04016 Sabaudia Lt – C.F. 91014250590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE PER LA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione n. 6 pneumatici del pulmino scuolabus mod. Mercedes 814D. Liquidazione di spesa. CIG ZED1AE2498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto blocchetti buoni pasto per il servizio mensa scolastica tramite MEPA.Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cessione box n. 13. Parcheggio via Costanzo Ciano. Rettifica determinazione n. 287/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Pacchetto Famiglia 2014». Allestimento Asilo Nido Comunale. Rendicontazione della spesa occorsa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 740,00 più IVA a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la formazione in modalità di  teleassistenza del personale addetto all’ uso del software Elettorale j-Demos  per la durata di 10 ore  CIG: Z031BA2FD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione iniziativa culturale e storica “A cena dal Cardinale” del 21 luglio 2016. Rendiconto analitico delle spese sostenute ai fini della concessione del contributo Regione Lazio,  ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo e altro materiale scolastico agli alunni Scuole Primarie di Carpineto Romano,  anno Scolastico 2016/2017. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Patrocinio per la realizzazione della manifestazione artistica e culturale “Festival di musica popolare LEPINIFOLK MUSIC”. Attuazione Delibera di Giunta comunale n.89 del 22/07/2016; liquidazione a favore dell’Associazione “Compagnia Popularia".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione del verde pubblico. Liquidazione saldo. CIG: Z6C1A4D986.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>contributo Associazione Culturale Cosmic Eventi per manifestazione “Percezioni Festival”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Pacchetto Famiglia 2014». Allestimento Asilo Nido Comunale. Liquidazione. CIG: Z3A1AD0AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 490,44 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura dello Scadenzario Personalizzato degli adempimenti Elettorali con formulario on line e relativa cartella degli stampanti per arredo seggi elettorali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 8 del 10.06.2016 di € 1.661,27 (euro milleseicentosessantuno/27) iva compresa per la riparazione  Fiat Panda targata  CE397XR. Società SA.MA SNC con sede in Anagni (FR). CIG.  Z2B19D58EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura R.I.D.A. Ambiente s.r.l.. CIG: ZA61943E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione presso la scuola elementare-materna, centro sociale anziani e campo sportivo. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: Z4B1B89EA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. N° 00033 del 30/09/2016 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il comune di Carpineto Romano alla  ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Terzo Trimestre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo al Sig. Filippi Emanuele per l’organizzazione della manifestazione “serata salsera” Cig. Z881A 7C06C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festa di S. Agostino 2016, operazione di accensione fuochi artificiali. Liquidazione di spesa di € 2.100,00 a favore di Corinna Bazzoffi . CIGZ001AE76CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2016 al Consorzio “I Castelli della Sapienza”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2016 a favore della "Compagnia dei Lepini"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>patrocinio oneroso  all’Associazione Proloco di Montelanico, liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Festa della Montagna”- concerti di “Maldestro” del 5 agosto e dei “Foja” del 6 agosto 2016. Liquidazione a favore dell’Associazione Culturale “Camponitido” Via F. Lana, 7, 25122 Brescia – C.F. 98174370175. Cig  Z141AD3D8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 8 _16 del 22/09/2016 di € 249,99 alla A&amp;D WEB SRL per il servizio di realizzazione di  un banner pubblicitario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI ATTREZZATURE MENSA SCUOLA e SOSTITUZIONE SCHEDA LAVASTOVIGLIE. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo Monastero Carmelo S. Anna per eliminazione barriere architettoniche. Legge 13/89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo sig. Carella Angelo ( domanda di Cipolloni Marcella ). Eliminazione barriere architettoniche. Legge 13/89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Redazione del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. Affidamento incarico. CIG: Z781B713DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza di lodo arbitrale tra l'Arch. Claudio Caratelli ed il Comune di Carpineto Romano. Pagamento spese di registrazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Azione Cattolica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa noleggio bagni chimici ditta Tailorsan s.r.l.  CIG: Z821AA9D2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento". Acquisto mixer e radiomicrofoni. Liquidazione fattuira ditta Puparo Music s.r.l.. CIG: Z3A1A90486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento". Spettacolo musicale. Liquidazione fattura. CIG: Z971AE5016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso promosso dalla sig.ra Prosperi Porta Venturina ex art. 696-bis c.p.c., presso il Tribunale Civile di Velletri. Liquidazione delle prestazioni professionali del legale incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 597,80, per riparazione n. 1 porta scuola elementare. Ditta Stella Fabio. CIG: ZCF1B5F191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2/PA del 07.09.2016 di € 1.163,88 (euro millecentosessantatre/88)  iva inclusa per riparazione n. 2 infissi  (casa Comunale). Ditta Stella Fabio con sede in Carpineto Romano Via Rerum Novarum. (CIG.  Z451B1A0A4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione associata del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga. Acquisizione contenitori per la raccolta porta a porta - utenze non domestiche e condominiali. Aggiudicazione della fornitura. CIG: 669643267F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione associata del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga. Acquisizione contenitori per la raccolta porta a porta - utenze domestiche. Aggiudicazione della fornitura. CIG: 6695055629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per   € 170,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la bonifica del “virus writer” del Personal Computer installato presso l’ufficio anagrafe. CIG F1718F3878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Affidamento e impegno di spesa alla coop  “Il Melograno”. Cig. ZC51B52DB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Graduatoria Provvisoria, in attesa di approvazione da parte dell'U.N.S.C "Ufficio Nazionale per il Servizio Civile" Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile - dei volontari da impiegare nell’ambito del progetto servizio civile nazionale “Destinazione Lepini – Sviluppo turistico del territorio dei Monti Lepini”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA per la  sostituzione di una scheda elettronica completa per la lavastoviglie in uso presso la MENSA SCUOLA. CIG: ZF81B50394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura presso la scuola materna, elementare e media a.s. 2015 -2016. Liquidazione fatture per materiali di pulizia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina avvocato difensore nel procedimento promosso da Panetti Agostino contro il Comune di Carpineto Romano presso il Tribunale Civile di Velletri. Impegno di spesa per le prestazioni professionali dell'Avv. Maria Cristina Filippi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Francesco del 02.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 29/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione per la fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna elementare e media a.s. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatt. n. 0001111428 del 31/05/2016 di € 600,00 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la formazione del personale dell’ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale per la gestione degli adempimenti connessi al Referendum 2016  CIG Z201 955 8B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatt. n. 0001116666 e n. 000 1109 006 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la formazione del personale dell’ l’ufficio Anagrafe, Stato Civile ed elettorale. CIG ZAE 145 7661</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revisione automezzo FIAT OM 160. Impegno di spesa e affidamento. CIG: ZC91B3AA88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi. Liquidazione sinistro verificatosi in data 06/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per acquisto vestiario estivo Agenti Polizia  Locale ditta Monsignor pari ad € 362,00  oltre IVA. CIG.:Z3A1B39B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto vestiario estivo operatori Polizia  Locale ditta Monsignor pari ad € 346,48  compresa IVA. CIG. : Z181A3BFOF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. n. 0002132630 e  0002132631 di € 256,20 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura dei cartellini carte d’identità  per l’ufficio anagrafe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione alla spesa per le RR.SS.AA.Anno 2015.  Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatt. n. 0001105333 del 31/03/2016 di € 2.400,00 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura di software e formazione specialistica per l’ufficio Anagrafe, Stato Civile ed elettorale.  CIG ZAE 1457661</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammissione n. 26 candidati per la selezione di volontari da impiegare nell’ambito del progetto servizio civile “Destinazione Lepini – Sviluppo turistico del territorio dei Monti Lepini”, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini.Annullamento in autotutela della det. 463/2016 Approvazione elenco nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammissione n. 25 candidati per la selezione di volontari da impiegare nell’ambito del progetto servizio civile “Destinazione Lepini – Sviluppo turistico del territorio dei Monti Lepini”, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini. Approvazione elenco nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione giudicatrice per la formazione di una graduatoria dei volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale “Destinazione Lepini – Sviluppo turistico del territorio dei Monti Lepini”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.4/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura ditta RIDA Ambiente s.r.l.. CIG: ZA61943E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE DI COMMITTENZA DEI MONTI LEPINI PRESSO IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO Comune di Gavignano. Servizio di "Refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria per un periodo di anni 1 (a.s. 2016-2017)” -  CIG: 6766691210. Esito procedura negoziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s.CIG Z461AC3491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa a favore di PUBBLICONCERTI srl.CIG Z9E1ADF9BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto blocchetti buoni pasto per il servizio mensa scolastica  tramite MEPA - Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla  società  Totalerg  per acquisto buoni carburante fattura nr. 0003317 del 29/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione compenso per servizi di segreteria mesi: giugno 2016 e luglio 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0001121009  alla società Maggioli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>tesel liquidazione fattura n. 44-16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE DI COMMITTENZA DEI MONTI LEPINI PRESSO IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO Comune di Gavignano. Servizio di "Refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria per un periodo di anni 1 (a.s. 2016-2017)” -  CIG: 6766691210. Nomina Commissione giudicatrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Asilo nido comunale e Sezione Primavera. Anno scolastico 2016- 2017  Cig. 6309655C03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. 12/2016 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica e configurazione  sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il comune di Carpineto Romano alla  soc.  Kybernes s.a.s. di C.Manzo. Primo Trimestre 2016 CIG: z18 1836FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt.  26 /2016 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il Comune di Carpineto Romano alla Soc. Kybernes s.a.s. di C.Manzo. Secondo Trimestre 2016 CIG: z181836fd3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. n.18 di € 292,80 a favore della Società Kybernes Group Srl  per il ripristino dei PC in dotazione all’Auditorium comunale Leone XIII. CIG Z691982771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di € 110,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la fornitura di una stampante installata presso la Ludoteca Comunale.  CIG: z6018f087b</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura ditta RIDA Ambiente s.r.l.. CIG: ZA61943E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e Trasporto in Discarica R.U.- Liquidazione fatture Lazio Ambiente S.P.A. . CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento/trattamento della frazione organica dei Rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Centrale di Committenza. Lavori per la messa in sicurezza, ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e manutenzione della scuola materna ed elementare Leone XIII. CIG: 5979409. CUP: F91E14000200001. Approvazione 4° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento". Servizio di stampa tavole, foto e manifesti. Liquidazione. CIG: Z681AE2310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma comune di Velletri quale rimborso spesa per i lavori svoltu dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale - annualità 2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disinfezione plessi scolastici media ed elementare-materna e disinfestazione contro i calabroni presso la scuola Media Leone XIII. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione. CIG:Z1E1B1236A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura arredo Scuola per l'Infanzia. Aggiudicazione. CIG: Z811B0F0A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a favore di Nuove Risposte Coop. Sociale onlus arl per l’affidamento del  servizio asilo nido comunale (fascia d’età 10-24 mesi) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B; servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in opera rete wireless della nuova sede dei servizi sociali e biblioteca. Liquidazione fattura. (CIG: X54189B942)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE DI COMMITTENZA DEI MONTI LEPINI PRESSO IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO Comune di Gavignano. Servizio di "Refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria per un periodo di anni 1 (a.s. 2016-2017) -  CIG: 6766691210. Indizione della procedura di affidamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  onorari a favore dell’Avv. Colabianchi per la proposizione del Ricorso straordinario al Capo dello Stato, congiuntamente ad altri Comuni interessati, per l’annullamento, previa idonea misura cautelare, del provv. prot. n. 0263/DG del 1.7.2015  del Direttore Generale della ASL RM G nelle parti in cui prevedono e dispongono l’accorpamento delle attività di ostetricia/ginecologia e pediatria.  CIG. ZE11AF70AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELESTA - Servizio di manutenzione  in teleassistenza    Programma Pres. 2000 LIQUIDAZIONE FATTURA .  CIG. n. ZE41A54462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di buoni-pasto presso la Qui! Group S.p.A . Liquidazione fattura cig. Z951973B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimenti Tribunale di Velletri, RG n. 4770/2014 e RG n. 4771/2014. Esecuzione della deliberazione G.C. n. N. 90  del 29/07/2016 di Rinuncia al giudizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2015 -2016. Liquidazione fatture. CIGZ001AE76CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONI ATTREZZATURE MENSA SCUOLA. CIG: Z621AFEA58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa stampa manifesti a favore di GL Multimedia. CIG: Z2E1AFE040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla Parsec Consortium  per Co-progettazione progetto servizio civile nazionale e partecipazione commissione per selezione candidati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione di euro 1.500,00 a favore  dell’Associazione musicale “Carnaval ’06 Orquesta"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto Voucher (buoni lavoro) per prestazioni occasionali di tipo Accessorio. Impegno e liquidazione spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri per la  biblioteca comunale. Liquidazione di spesa a favore di DEMEA CULTURA s.r.l</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria, straordinaria, revisione e riparazione del pulmino scuolabus mod. Daily 40.13. Individuazione modalità di fornitura. Prenotazione impegno di spesa. CIG Z851AF7D24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e conferimento incarico a favore dell’Avv. Colabianchi per la proposizione del Ricorso straordinario al Capo dello Stato, congiuntamente ad altri Comuni interessati, per l’annullamento, previa idonea misura cautelare, del provv.prot. n. 0263/DG del 1.7.2015  del Direttore Generale della ASL RM G nelle parti in cui prevedono e dispongono l’accorpamento delle attività di ostetricia/ginecologia e pediatria/neon CIG. ZE11AF70AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Il meglio della musica cubana DiapaSòn in concerto”. Impegno a favore dell’Associazione “Navigatori” per euro 2.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta CHIAPPINI STEFANIA per fornitura materiale di pulizia per la mensa comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura modulistica on-line (CIG: Z501AF3BDF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presenza Commissioni tecnico di cui art. 1, comma 2, Ordinanza ministerial 21.07.2012 ( G.U. serie generale n. 210 del 9.9.2011 ). Impegno di spesa. CIG: Z3C1AE97A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Agostino del 28.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esternalizzazione annuale delle attività di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada anno 2015  liquidazione pari ad  € 865,30 oltre IVA  CIG Z3C13E7771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzone impianti idraulici comunali. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z281AE7AB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Intervento denominato: " Recupero e messa in sicurezza della scuola materna ed elementare Leone XIII". Affidamento esecuzione dei lavori. CIG:Z1E1AE89AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>«Pacchetto Famiglia 2014». Allestimento Asilo Nido Comunalee. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z3A1AD0AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento". Spettacolo musicale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z971AE5016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE DI COMMITTENZA DEI MONTI LEPINI PRESSO IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO Comune di Gorga. Lavori Programma 6000 Campanili, di cui all'art. 18 comma 9 del D.L. n° 69 del 21/06/2013 convertito con la legge n° 98  del 09/08/2013. Intervento di "Ristrutturazione e recupero ex palazzo Cardinale Santucci”». CIG: 6454140CCE. Esito procedura negoziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festa di S. Agostino 2016, operazione di accensione fuochi artificiali . Impegno di spesa di € 2562,00 a favore di Corinna Bazzoffi CIGZ001AE76CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE DI COMMITTENZA DEI MONTI LEPINI PRESSO IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO Comune di Gorga. Lavori di "Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa  in sicurezza dell'Edilizia Scolastica di cui alla DGR n° 42 del 10/02/2015". Plesso scolastico "San Giovanni Bosco". CIG: 6661479A5D. Esito procedura negoziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE DI COMMITTENZA DEI MONTI LEPINI PRESSO IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO Lavori Programma 6000 Campanili, di cui all'art. 18 comma 9 del D.L. n° 69 del 21/06/2013 convertito con la legge n° 98  del 09/08/2013. Intervento di "Ristrutturazione e recupero ex palazzo Cardinale Santucci”». CIG: 6454140CCE. Nomina seggio di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE DI COMMITTENZA DEI MONTI LEPINI PRESSO IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO Comune di Gorga. Lavori di "Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa  in sicurezza dell'Edilizia Scolastica di cui alla DGR n° 42 del 10/02/2015". Plesso scolastico "San Giovanni Bosco". CIG: 6661479A5D. Nomina seggio di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento realizzazione banner pubblicitario;  impegno di spesa. CIG Z131AE6174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festeggiamenti in onore di S. Agostino- impegno di spese a favore della Soc. Amendola G. Edizioni S.r.l.s. Cig  Z141AD3D8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizi di comunicazione esterna ed ufficio stampa. CIG Z2E1AE5A06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2015 -2016. Liquidazione fatture aprile e maggio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  e liquidazione per  servizio di ambulanza a assistenza medica per le manifestazioni rientranti nell’ “Estate carpinetana 2016”.  CIG ZEB1AE31C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO   ALLA   PARROCCHIA   SAN   GIOVANNI   BATTISTA PER IL SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI AGOSTO 2016. Impegno e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Carnaval ’06 Orquesta” .Impegno a favore dell’Associazione “Carnaval ’06 Orquesta" per euro 1.500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione n. 6 pneumatici del pulmino scuolabus mod. Mercedes 814D. Individuazione modalità di fornitura. Prenotazione impegno di spesa. CIG ZED1AE2498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria, straordinaria e revisione del pulmino scuolabus mod. Mercedes 814D. Individuazione modalità di fornitura. Prenotazione impegno di spesa. CIG ZF21AE24F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento". Servizio di stampa tavole, foto e manifesti. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z681AE2310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PREVISTI NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “Estate Carpinetana” 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione del 29 agosto 2016 impegno a favore di Pubbliconcerti Srl per il concerto “TERZO TEMPO Tributo Ufficiale Nomadi” , CIG Z9E1ADF9BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Concerti al Chiostro”.Impegno a favore dell’Associazione “Convivium Pro Musica” Via Arciglioni snc 04016 di Sabaudia Lt – C.F. 91014250590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 4_16 all’Arch. Anna Maria Campagna per istruttorie autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. (CIG: ZB619593C0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fattura R.I.D.A. AMBIENTE s.r.l.. CIG: ZA61943E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto al responsabile del procedimento. Affisamento ed impegno di spesa. Cig:Z721B1A8D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1 _16  del 31.05.2016 dell'importo totale di  € 133,80 (euro centotrentatre/79) iva compresa per l'acquisto infiorescenze presso la società Agritecnica i Carpini  s.n.c. CIG. ZC31A62FAO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare del 17.4.2016. Spese elettorali e operazioni connesse. Liquidazione fattura ditta Centra Marino e Spartaco per fornitura materassi.CIG: X00189B92B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTE D’IDENTITA’ – Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Festa della Montagna”. Impegno a favore dell’Associazione Culturale “Camponitido” Via F. Lana, 7 25122 Brescia – C.F. 98174370175. Cig  Z141AD3D8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione "Inurbamento". Servizio di stampa della pubblicazione editoriale. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z381AD0A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e inversione impianto di condizionamento della sede comunale. Liquidazione fattura. CIG: ZEE1A7E6B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica di stabilità alberi alto fusto presso Impianti Sportivi. Liquidazione professionista incaricato. CIG: ZDB1A777B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione del verde pubblico. Liquidazione secondo acconto. CIG: Z6C1A4D986.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Culturale AttivArti per la IV edizione di Fabula-Festival dell’infanzia , Carpineto Romano 10 e 11 agosto 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Carpineto Romano Buskers 2016” –Lepini BFest-  impegno di un contributo a favore dell’ass.  Culturale AVB – CARPINETO IS BLUES, piazza R. Margherita, 10 Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma  pari ad € 188,00 Iva compresa per pagamento fatture  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: Z3619164E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione somme pari ad € 976,00 Iva compresa per pagamento fatture  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:Z5A19164CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione somma per acquisto registro determinazioni pari ad euro 110,00   trasporto incluso oltre IVA   alla Ditta Tipografia Zangara. CIG: Z6A1A3D529</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione dei centri storici PRO.V.I.S.- edizione 2010. Liquidazione competenze professionali Arch. Franco Centi per D.L. e assistenza collaudo. CIG: ZE406D4A57 - Rettifica determinazione n. 306 del 29/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per pagamento parcella Avv.  Massimo Rizzato  per causa Ass.ne Earth c\ Comune di Carpineto Romano € 956,80 oltre  IVA e C.A.P.  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma € 13.898,59 Iva compresa Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2015.  CIG: Z43151A1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Carpineto Romano Buskers 2016” –artisti di strada-  impegno a favore dell’ass.  Culturale Procult, via B. Romagnoni, 157 Roma, CIG Z971AC5339 Codice Fiscale: 00986220580, cup HWNCD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per service audio e luci. Impegno  di spesa a favore di Spok Sound s.a.s.CIG Z461AC3491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di pulizia e igiene per la  mensa scolastica e per l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano;richieste di preventivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Patrocinio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Colleferro Atletica; attuazione delibera G.C. n.89 del 22/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Patrocinio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Colleferro Atletica; attuazione delibera G.C. n.89 del 22/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI anno 2016 per doppio versamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  alla società Myo  CIG: Z1819742BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE per la fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna ed elementare a.s. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE DI COMMITTENZA DEI MONTI LEPINI PRESSO IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO 6454140CCE  convertito con la legge n° 98  del 09/08/2013. Intervento di "Ristrutturazione e recupero ex palazzo Cardinale Santucci”». CIG: 6454140CCE. Indizione della procedura di affidamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE DI COMMITTENZA DEI MONTI LEPINI PRESSO IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO Comune di Gorga. Lavori di "Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa  in sicurezza dell'Edilizia Scolastica di cui alla DGR n° 42 del 10/02/2015". Plesso scolastico "San Giovanni Bosco". CIG: 6661479A5D. Indizione della procedura di affidamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gratuita libri di testo alunni Scuole Primarie di Carpineto Romano e Registri scolastici, anno Scolastico 2016/2017. Individuazione modalità di fornitura. Prenotazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non differenziati in discarica. Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: ZA61943E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2016  Liquidazione polizze e servizi  2° semestre (CIG: ZDB1801F55).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato di intervento in zona A ( Centro Storico ) ex L. 179/92, art. 16. Adempimenti L.R. 12/11 art. 1 co. 20/22 proventi  autorizzazione sismica. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione contributo All’Ente Pallio della Carriera</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per contributo all’Ente Pallio della Carriera in attuazione della delibera G.C. n.85 del 15/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Liquidazione a favore della coop. Soc. il Melograno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di € 589,26 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura di articoli per l’ufficio anagrafe ed elettorale. CIG Z2C192B862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di € 494,10  favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura dello Scadenzario Personalizzato degli adempimenti Elettorali con formulario on line e relativa cartella degli stampati per arredo seggi elettorali . CIG Z02192B9CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa noleggio bagni chimici ditta Tailorsan s.r.l.  CIG: Z821AA9D2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2015 e residuo gettoni di presenza non corrisposti anno 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>contributo per svolgimento torneo calcio A5 “Summer edition 2016”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Alloggio per persone con disagio psichico.  Erogazione contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PER MESSO NOTIFICATORE €132,00 a favore di A.N.N.A.associazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Mensa scolastica, trasporto scolastico, pulizia locali adibiti ad uffici e servizi comunali. Liquidazione fatture mese di Marzo 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 256,20 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura dei cartellini carte d’identità  per l’ufficio anagrafe  CIG: Z341A72957</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla società Maggioli Informatica S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fatture alla ditta S.I.T. di Ricci Luca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  alla ditta DEGI S.r.l. CIG: Z161A34200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  alla ditta S.I.T. per  noleggio fotocopiatrice,lettura contatori II  trimestre 2016  fatturazione copie eccedenti  e noleggio fotocopiatrice ufficio ragioneria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per fornitura software per la gestione della TASI.  CIG: Z7F18604F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato   per spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2016/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato   per spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2016/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione compenso per servizi di segreteria mesi: aprile  e maggio  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto buoni carburante dalla società Total Erg. CIG: Z491A964BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo di programma tra Ministero Ambiente e Regione Lazio.  Intervento n. 48 “Consolidamento del versante occidentale della rupe”. Adeguamento progetto esecutivo al D.Lgs n. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Liquidazione di spesa.Maggio - Giugno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura gadget per musei territoriali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 42/1997 - Piano 2014 per i “Beni e servizi culturali”- Archivi storici. Rendicontazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Convivium Pro Musica; liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto mixer e radio microfoni ditta Puparo Music s.r.l.. Impegno di spesa e affidamento. CIG: Z3A1A90486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  N.3/2015 – N.4/2015 e  N. 1/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.3/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo di programma tra Ministero Ambiente e Regione Lazio.  Intervento n. 48 “Consolidamento del versante occidentale della rupe”. Rettifica determinazione n. 71 del 02/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Tagliando, revisione e cambio pneumatici. Fiat Panda targata ED847GJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disinfestazione e derattizzazione territorio comunale, scuole e cimitero. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione. CIG: Z5B1AB2B9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di derattizzazione Ufficio Anagrafe-Stato Civile. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l.. CIG: XD7189B945.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e Trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fatture Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento R.U. in discarica. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.P.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e Trasporto in Discarica di R.U.- Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.P.A. . CIG. 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Intervento denominato: " Recupero e messa in sicurezza della scuola materna ed elementare Leone XIII". Approvazione progetto esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per manutenzione beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Manutenzione e inversione impianto di condizionamento della sede comunale. CIG: ZEE1A7E6B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di Giunta  n.76 del 24.06.2016. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione delibera di Giunta  n.76 del 24.06.2016. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento attività di manutenzione straordinaria conservativa paramenti tessili della Sezione del museo civico denominata "I Cimeli di Leone XIII". CIG: ZF41A6A1D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica di stabilità alberi alto fusto presso Impianti Sportivi. CIG: ZDB1A777B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stampa manifesti Tipografia Bonanni E.. Liquidazione fattura. CIG: Z0819BA3FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione dei centri storici PRO.V.I.S.- edizione 2010. Liquidazione competenze professionali Arch. Franco Centi per D.L. e assistenza collaudo. CIG: ZE406D4A57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione del verde pubblico. Liquidazione primo acconto. CIG: Z6C1A4D986.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri biblioteca comunale. Impegno di spesa a favore di DEMEA CULTURA s.r.l</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione di Euro  1.271,00 compreso IVA relativa alle fatture n. 0001116666 e n.0002120182 del 31/05/2016 a favore della società MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D. lgs.504/1992 – Anno 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto gadget da mettere in vendita presso musei territoriali- Cig Z481A6F3E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Gestione degli Impianti Sportivi. Avvio della procedura per il nuovo affidamento e proroga dell'affidamento in corso.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione straordinaria centrali termiche e caldaie installate sulle proprietà comunali. Liquidazione frattura ditta Assitecnica RG di Marco Ranellucci. CIG: Z6A1A44CC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione della Giunta Comunale N. 20  del 19/02/2016. Atti conseguenziali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diserbo eseguito su strade comunali. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l.. CIG: XF8189B957.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani non Differenziati in discarica. Liquidazione fatture ditta RIDA AMBIENTE s.r.l.. CIG: ZA61943E28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 133,80  (euro centotrentatre/80) iva compresa per l'acquisto infiorescenze presso la società Agritecnica i Carpini  s.n.c. CIG. ZC31A62FA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per operazioni catastali relative alla sede comunale. Liquidazione del professionista incaricato. (CIG: Z6F17DEAE3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compagnia teatrale “Orattori” di Colleferro; liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione patrocinio oneroso Istituto comprensivo Leone XIII per spese trasporto alunni delle classi IA e IIA presso il comune di Castelnuovo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per incarico professionale per lo svolgimento delle visite mediche preassuntive a favore della Dr.ssa Barbara Rori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione e pulizia dell'area retrostante i Monumento ai Caduti. Affidamento alla ditta Sicurstrade 2000 s.n.c. CIG: ZAA1A5551B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA HARDWARE CON LA SOCIETA’ SELESTA IMPEGNO DI SPESA per Euro 732,00 CIG ZE41A54462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cessione box n. 13. Parcheggio via Costanzo Ciano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di taglio delle siepi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI R.U.. LIQUIDAZIONE FATTURE LAZIO AMBIENTE S.P.A.- CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione del verde pubblico. Impegno di spesa e affidamento  lavori  all’Associazione  Socio-culturale  "Il Carpino“. CIG: Z6C1A4D986.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione compenso per servizi di segreteria mesi: febbraio e marzo  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 5-16  del 26/04/2016 alla ditta Tesel</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta S.I.T. per il  noleggio fotocopiatrice biblioteca comunale.2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico professionale per lo svolgimento delle visite mediche preassuntive per Euro 242,00 Iva inclusa  a favore della Dr.ssa Barbara Rori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo determinato e parziale n.18 ore settimanali di n. 3 agenti di polizia locale “stagionali” tramite utilizzo della vigente graduatoria di cui alla det. 43/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione straordinaria centrali termiche e caldaie installate sulle proprietà comunali. Impegno di spesa. CIG: Z6A1A44CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOTOPOMPA PER AUTOBOTTE COMUNALE ADIBITA AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z481A44C70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di € 180,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per l’acquisto di uno smart switch gigabit  istallato  sul Server di rete del Comune di Carpineto Romano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione Particolare Responsabità dipendente  Roberto Polidori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione Responsabilità di procedimento amministrativo. Dipendente Colaluca Ludovica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione Responsabilità di procedimento amministrativo; dipendente Virgilio Benedetti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione specifica responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999. Dipendente Simonetta Cappucci.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione Responsabilità di procedimento amministrativo Ufficio Elettorale , Anagrafe e Stato civile. Anno 2016 M. Simonetta Vacca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Attribuzione Specifica  Responsabilità procedimento Amministrativo ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett.f) del CCNL 01\04\1999 per l’anno 2016  all’ Agente di P.L. Filippi Renata .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifiche biennali ai sensi del D.P.R. n. 162 del 30.4.1999 e s.m.i.- Ascensori :" I Cimeli di Leone XIII" e sede comunale Piazzale della Vittoria, 1. Liquidazione fattura ditta CNIM s.r.l.. CIG: ZAE17C96FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per lavoro straordinario al personale dipendente per lo svolgimento del REFERENDUM  ABROGATIVO del 17/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  per acquisto registro determinazioni pari ad euro 110,00   trasporto incluso oltre IVA   alla Ditta Tipografia Zangara. CIG: Z6A1A3D529</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somma per acquisto vestiario estivo operatori Polizia  Locale ditta Monsignor pari ad € 284,00  oltre IVA. CIG. : Z181A3BFOF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa integrativo, di € 139,45  (euro centotrentanove/45) iva inclusa per lavori di riparazione della Fiat Panda, targata CE397XR,  presso la società SA.MA. snc, con sede in Anagni.  CIG: Z2B19D58EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Consulente Tecnico di Parte nel procedimento promosso dall’A.T.I. De Luca- I.R.Edil contro il Comune di Carpineto Romano presso la Corte d’Appello di Roma. Liquidazione delle prestazioni svole.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE PER ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z7A1A39EA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Spazzamento, Raccolta, Smaltimnto e Trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fatture Lazio Ambiente S.P.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Smaltimento/Trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Spazzamento, Raccolta, Smaltimento e Trasporto in discarica di R.U.. Liquidazione fattura Lazio Ambiente S.P.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI R.U.. LIQUIDAZIONE FATTURA LAZIO AMBIENTE S.P.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto pubblicazioni tecniche inerenti Edilizia e Lavori Pubblici- CIG: Z2B1A37C9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo a favore dell’ Istituto Comprensivo  Leone XIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELESTA spa - Servizio di manutenzione  in teleassistenza  sul programma "Pres. 2000". Liquidazione fattura. CIG. n. ZD518BC15C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore dell’Istituto Comprensivo  Leone XIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani iindifferenziati (CER 20.03.01) i presso impianto  di trattamento RIDA AMBIENTE Srl di Aprilia (LT). Periodo Giugno-Dicembre 2016. CIG: 67138869FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Avviso per attivazione procedure iscrizione Asilo Nido Comunale e Sezione Primavera anno scolastico 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo a favore  di A.S.D. Motoclub Colleferro “T. Piccirilli”. Attuazione deliberazione di Giunta comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLE ISTRUTTORIE DEL PROCEDIMENTO AFFERENTI ALL'UFFICIO TRIBUTI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore  di A.S.D. Motoclub Colleferro “T. Piccirilli”. Attuazione deliberazione di Giunta comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Controllo e Manutenzione delle caldaie e centrali termiche dislocate sulle proprietà comunali. Liquidazione fattura ditta Assitecnica RG di Marco Ranellucci. CIG: X96161C330.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 97,60 (euro novantasette/60) iva compresa per  la  sistemazione di  porte presso la Scuola Media Leone XIII. Ditta Infissi Gavillucci di Gavillucci Renzo  con sede in Carpineto Romano Km 19,625. (CIG: Z2A1A29DC5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione specifica responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999. Dipendente Antonio Campagna.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione specifica responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999. Dipendente Franco Gonnella.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ADESIONE SERVIZIO TRIBUTARIO ANCI LAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione specifica responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999. Dipendente Geom. Antonio Gavillucci.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione atti e graduatoria finale della selezione di n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale “CAT3 – Carpineto Accessibile a Tutti”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo a favore  del Centro Sociale Anziani “Silvio Carpeto”. Attuazione deliberazione di Giunta comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la concessione di un contributo a favore  del Centro Sociale Anziani “Silvio Carpeto”. Attuazione deliberazione di Giunta Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 180,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la fornitura di uno smart switch gigabit da istallare  al Server di rete del Comune di Carpineto Romano CIG ZAA19FAAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ammissione dei candidati partecipanti alla selezione per il progetto di Servizio Civile Nazionale “CAT3 – Carpineto Accessibile a Tutti”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione patrocinio oneroso per visita culturale degli alunni classi VA e V B della scuola primaria di Carpineto Romano presso la Camera dei Deputati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI COMUNALI SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI - ANNO 2015. Liquidazione progetto “Estate Carpinetana”,  ANNO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione della  progressione economica orizzontale con decorrenza 01.01.2016 al personale in servizio presso il Comune di Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 366,00 a favore della ditta MC SERVICE srl  per smaltimento  carcasse bovine. CIG: Z6B1916479.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto vestiario estivo operatori Polizia  Locale ditta Monsignor pari ad € 479,21 IVA compresa. CIG. : Z6A1576AD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per partecipazione alla giornata di studio indetta da EDK formazione per personale ufficio SUAP pari ad € 240.00 Iva esente CIG ZA116E1F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per acquisto veicolo di servizio della Polizia locale FIAT PANDA CROSS 4x4  € 22.432,53  CIG. Z2F1529B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto testi e prontuari codice della strada  Egaf edizioni srl € 323,75. CIG Z1A1909555</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  acquisto testi Polizia Amministrativa e  Polizia Stradale  per un importo pari ad € 83,00 Iva   compresa. CIG:Z5C19EE481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione associata del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga. Acquisizione contenitori per la raccolta porta a porta - utenze non domestiche e condominiali. Determina a contrarre. CIG: 669643267F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione associata del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga. Acquisizione contenitori per la raccolta porta a porta - utenze domestiche. Determina a contrarre. CIG: 6695055629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare del 17.04.2016. Liquidazione fattura ditta Biemme s.r.l. per intervento di disinfezione locali adibiti a seggi elettorali. CIG. X80189B95A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2015 -2016. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione giudicatrice per la formazione di una graduatoria dei volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale “CAT3 – Carpineto Accessibile a Tutti”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione ordinaria servizi. Assunzione impegno contabile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Centro Studi Leoniani con Auditorium e biblioteca - sistemazione aree esterne ed opere di completamento 2^ fase. CIG: 5886631991. Liquidazione incentivo ex art. 92 DLGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca- sistemazione aree esterne ed opere di completamento 2^ fase. CIG: 5886631991. Liquidazione prestazioni professionali Ing. A. Tedeschi per saldo coordinamento sicurezza.  CIG: ZC90E80316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca - Sistemazione aree esterne ed opere di completamento II^ fase. CIG: 5886631991. Liquidazione prestazioni professionali Ing. Aldo Tedeschi per D.L., contabilità e C.R.E.. CIG. ZBD116915F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca- sistemazione aree esterne ed opere di completamento I^ e 2^ fase. CIG: 5886631991. Liquidazione prestazioni professionali Ing. Aldo tedeschi per progettazione definitiva ed esecutiva. CIG: ZC90E80316.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento del cimitero comunale blocchi C e D Lotto "V" del piano generale per la realizzazione di n. 184 loculi. Approvazione progetto esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1_16 del 08.03.2016  di € 1.708,00 (euro millesettecentotto/00) iva inclusa, per manutenzione sede stradale in località Valle Cisterna. Ditta Battisti Elvezio con sede in Carpineto Romano.  (CIG.   Z3A18DE3DD.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento, previa rilevazione, della numerazione civica comunale. Liquidazione acconto fase A alla fondazione Logos P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Locali ex Mattatoio siti sulla S.R. Carpinetana km 19,700. Comodato d’uso all’associazione " Circolo Cacciatori Palombi Fabio " Carpineto Romano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pezzi di ricambio giochi ludici parco comunale Unità d'Italia ( già Villa Marilena ). Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: X83189B92E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  n. 02 del 01.03.2016 al dott. Forestale Giovanni Ludovici,  onorario per relazioni forestali boschi privati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 1.521,83  (euro millecinquecentoventuno/83) iva inclusa per lavori di riparazione della Fiat Panda, targata CE397XR,  presso la società SA.MA. snc, con sede in Anagni.  CIG: Z2B19D58EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato in zona "A "(  Centro Storico  ). Legge 179/92 art. 16. Liquidazione competenze professionali per progettazione a saldo  Geom. Mario Pucinischi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma integrato in zona "A " ( Centro Storico ), art. 16 Legge 179/92. Liquidazione saldo competenze professionali per progettazione Ing. Antonio Savaresi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma integrato in zona "A" ( Centro Storico ) - art. 16 Legge 179/92. Liquidazione saldo competenze professionali per progettazione definitiva/esecutiva. Studio architetti associati Maurizio Battisti e Fabrizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma integrato zona " A " ( Centro Storico )- art. 16 L. 172/92. Liquidazione competenze professionali a saldo per progettazione definitiva/esecutiva. Arch. Roberto Capocaccia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  per pagamento parcella Avv.  Massimo Rizzato  per causa Ass.ne Earth c\ Comune di Carpineto Romano € 983,29 compreso  IVA e C.A.P.  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 13.898,59 Iva compresa Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi anno 2015.  CIG: Z43151A1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione e riposizionamento corrimano capolinea CO.TRA.L.. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: X0B189B931.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Impianti di Protezione dalle scariche atmosferiche Palazzo Aldobrandini e Torre Civica. Liquidazione fattura ditta Carlo Dalle Molle anno 2016- I° semestre. CIG: XAB189B92D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera di vetri per teche presso il " Centro Studi Leoniani ". Liquidazione fattura ditta Infissi Gavillucci di Gavillucci Renzo. CIG: Z6D1977FE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare del 17 aprile 2016. Liquidazione fattura ditta medical sud s.r.l. per fornitura kit monouso di lenzuola, federe, cuscini e coperte isotermiche. CIG: X5F189B948.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum Popolare del 17.04.2016. Liquidazione fattura ditta Savino Fortunato per fornitura tavoli elettorali. CIG: XE2189B94B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare del 17.04.2016. Liquidazione fattura ditta Miranda di A. Meola per fornitura tendine ignifughe cabine elettorali. CIG: X6A189B94E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 227,22  (euro duecentoventisette/22) iva inclusa  per acquisto materiale elettrico per la pubblica illuminazione, presso la ditta Carella Aldo con sede in Carpineto Romano.  CIG: Z4519D03C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di buoni-pasto cartecei presso la Qui! Group S.p.A . Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Quarto Anno. Liquidazione Quarto S.A.L. trimestrale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione alla spesa per le RR.SS.AA. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla Società Lanna Autoservizi s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Mensa scolastica, trasporto scolastico, pulizia locali adibiti ad uffici e servizi comunali. Liquidazione fatture mese di febbraio 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture a favore di Nuove Risposte Coop. Sociale onlus arl per l’affidamento del  servizio asilo nido comunale (fascia d’età 10-24 mesi ) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi ) periodo 15/09/2015 – 30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico a favore dell’ Associazione Culturale “Laboratorio 104”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Nero Carpineto tartufo in festa”. Liquidazione di spesa per realizzazione degli eventi culturali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pratica di sanatoria edilizia ex legge n. 724/94 prot. 10063/2002. Attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 01/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>" Programma Integrato di intervento in zona A Centro Storico ex L. 179/92, art. 16". CIG: ZA70A15723. Approvazione 4° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa stampa manifesti Tipografia Bonanni. CIG:Z0819BA3FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto e approvazione graduatoria di cui alle domande pervenute entro il 31.12.2015 per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.destinati all'assistenza abitativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per la messa in sicurezza, ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e manutenzione della scuola materna ed elementare Leone XIII. CIG: 5979409C64. CUP: F91E14000200001. Liquidazione lavori eseguiti inn economia. Lista n. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nulla osta preventivo alla mobilità volontaria a favore del dipendente comunale Dott. Giorgio Falcone presso l'INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2016,  per  mezzi  in dotazione al Comune  n. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.2/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.27-2016  del 08/02/2016  alla ditta SIT di Ricci Luca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  alla ditta S.I.T. per  noleggio fotocopiatrice,lettura contatori I  trimestre 2016  e fatturazione copie eccedenti .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2151019 del 31/12/2014 alla Ditta  “Maggioli Informatica”.  CIG: Z361103A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla società Maggioli Informatica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 132,98 (euro centotrentadue/98) iva compresa per  la  fornitura e posa in opera di vetri finestra Auditorium. Ditta Infissi Gavillucci di Gavillucci Renzo  con sede in Carpineto Romano Km 19,625.  (CIG: ZE219A023F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum Popolare di cui all'articolo 75 della costituzione indetto per domenica 17 aprile 2016. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione disinfezione locali adibiti a seggi elettorali. CIG: X80189B95A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Visita della delegazione del Comune di  Castelnuovo Valsugana a Carpineto Romano. Liquidazione di spesa per realizzazione degli eventi culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esternalizzazione annuale delle attività di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada anno 2016  impegno  di spesa € 1.915,00 oltre IVA  CIG: ZF81982DA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di €  292,80 a favore della Società Kybernes Group Srl  per il ripristino dei PC in dotazione all’Auditorium Leone XII. CIG Z691982771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale di medico competente, visite mediche, e corso completo di Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Impegno di spesa di Euro 2 971, 20 a favore della Dr.ssa Barbara Rori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Nero Carpineto tartufo in festa”. Liquidazione di spesa per realizzazione degli eventi culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione fondi per contributo Ass.ne volontariato “La Fenice” pari ad € 700.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza presso ill "Centro Studi Leoniani". Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z2F1978B9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di fornitura e posa in opera vetri per teche presso ill "Centro Studi Leoniani ". Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z6D1977FE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al comando presso l’Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri - del dipendente dott. Simone Testa, operatore di polizia locale  cat. C/2 ,per il periodo dal 2.05.2016 al 2.05.2017 per n. 36 ore settimanali (tempo pieno).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione associata del servizio di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani tra i Comuni di Carpineto Romano, Segni, Gavignano e Gorga. Incarico di progettazione e supporto. Liquidazione in acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione atti del concorso per esami, riservato a soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1 Legge N. 68/1999 per l’attivazione di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di N. 1 unità di personale operaio specializzato elettricista Cat. B Posizione Economica B3, CC.NN.LL. Enti Locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza Blocchi loculi Terza Zona, lato destro e sinistro. Completamento intervento e sistemazione copertura blocco loculi lato sinistro. Liquidazione. CIG: Z001936CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza Blocchi loculi. Terza Zona, lato destro e sinistro. Liquidazione. CIG: Z5816B8757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum Popolare del 17.4.2016. Spese elettorali e operazioni connesse. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione fornitura n. 4 materassi. CIG: X00189B92B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di teleassistenza per Ufficio Personale. Impegno di spesa a favore di Selesta Ingegneria S.p.A CIG ZD518BC15C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 13.885,00  per la fornitura annuale  di buoni-pasto cartecei in adesione alla Convenzione CONSIP “Buoni Pasto – Lotto 3”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di segreteria relativi al periodo 01/01/2016 - 31/03/2016. Riparto e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di segreteria relativi al periodo dal 10/10/ 2015 al 31/12/2015. Riparto e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi € 666, 46 per rinnovo  abbonamento Aci - Pra anno 2016. CIG.: ZD3190ACB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  pari ad € 807,64  per rinnovo abbonamento servizi informativi  telematici ANCITEL, anno 2016. CIG.: Z3C190AC39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilascio autorizzazioni paesaggistiche sub-delegate al Comune. Affidamento incarico di responsabile del procedimento e per il rilascio di pareri – Anno 2016. (CIG: ZB619593C0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inaugurazione dei nuovi uffici cultura, turismo ed affari sociali e della biblioteca comunale presso l’Auditorium “Centro Studi Leone XIII” prevista per sabato 9 Aprile. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 600,00 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la formazione del personale addetto all’ uso del software Elettorale j-Demos per la durate di 6 ore da tenersi  presso l’ufficio elettorale CIG Z2019558B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca- Sistemazione aree esterne ed opere di completamento 2^ fase. CIG: 5886631991. Approvazione Stato Finale e Regolare Esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sistemazione di n. 8 infissi-finestre nel "Centro Studi Leoniani ". Affidamento e impegno di spesa. CIG: X75189B954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di diserbo su strade comunali. Prenotazione impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: XF8189B957.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2016  Liquidazione polizza Tutela legale - 1° semestre (CIG: ZDB1801F55).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2016  Liquidazione polizza R.C.T./R.C.O. - 1° semestre (CIG: ZDB1801F55).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2016  Liquidazione servizio gestione sinistri - 1° semestre (CIG: ZDB1801F55).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione del Verde Pubblico. Liquidazione fattura ditta ENERVERDE s.r.l.. CIG: XCC189B93F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di smaltimento, previo trattamento meccanico biologico (TMB), dei rifiuti urbani iindifferenziati (CER 20.03.01) i presso impianto  di trattamento RIDA AMBIENTE Srl di Aprilia (LT). Periodo Aprile-Maggio 2016. CIG: ZA61943E28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture  emesse dalla ASL ROMA G – di Tivoli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per abbonamenti a giornali e riviste per la Biblioteca Comunale, anno 2016, a favore di Diaframma S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa in opera di targhe e insegne presso Auditorium. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: XED189B951.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare del 17.04.2016. Spese elettorali e operazioni connesse. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione fornitura tendine ignifughe  per cabine elettorali. CIG: X6A189B94E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare del 17.04.2016- spese elettorali e operazioni connesse . Assunzione impegno contabile e aggiudicazione fornitura tavoli elettorali. CIG: XE2189B94B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE 17.04.2016- SPESE ELETTORALI E OPERAZIONI CONNESSE. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA KIT MONOUSO DI LENZUOLA, FEDERE, CUSCINI E COPERTE ISOTERMICHE MONOUSO. CIG. X5F189B948.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazioe e distribuzione del monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/08  aggiornato dal D.Lgs  106/2009 in merito al servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Integrazione incarico ed impegno di spesa a favore dell’ Ing. Siniscalchi Gianfranco per la redazione del DUVRI   CIG: ZDC0C6230F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza Blocchi loculi Terza Zona, lato destro e sinistro. Completamento intervento e sistemazione copertura blocco loculi lato sinistro. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: Z001936CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 494,10  favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura dello Scadenzario Personalizzato degli adempimenti Elettorali con formulario on line e relativa cartella degli stampanti per arredo seggi elettorali . CIG Z02192B9CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 589,26 a favore della Società MAGGIOLI s.p.A. per la fornitura di articoli per l’ufficio anagrafe ed elettorale. CIG Z2C192B862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di derattizzazione Ufficio Anagrafe-Stato Civile. Assunzione Impegno contabile e aggiudicazione. CIG: XD7189B945.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi. Liquidazione sinistro verificatosi in data 03/01/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Ascensore Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca. Liquidazione fattura Schindler S.p.A.. CIG: XB7161C342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazioni professionali consulente tecnico di parte procedimento civile promosso da Campagna Carla presso il tribunale di Velletri. Liquidazione fattura dott. Massimo Spalletta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in opera Fibra ottica per collegamento tecnologico della nuova sede dei servizi sociali e biblioteca. Liquidazione fattura. (CIG: X49189B93C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 188,00 Iva compresa per pagamento fatture  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: Z3619164E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 366,00 a favore della ditta MC SERVICE srl  per smaltimento  carcasse bovine. CIG: Z6B1916479.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 976,00 Iva compresa per pagamento fatture  ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG:Z5A19164CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in opera rete wireless della nuova sede dei servizi sociali e biblioteca. Impegno di spesa e agiudicazione. (CIG: X54189B942)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricarica estintori dislocati sulle proprietà comunali. Assunzione impegno contabile e affidamento servizio. CIG: XC1189B939.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta, Smaltimento, Spazzamento e Trasporto in Discarica di R.U.. Liquidazione fatture Lazio Ambiente S.p.A. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifiche biennali ai sensi del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999 e s.m.i. - Ascensori installati presso il museo " I Cimeli di Leone XIII ( ex chiesa s. Nicola ) e sede comunale Piazzale della Vittoria, 1. Impegno di spesa e affidamento servizio. CIG: ZAE17C96FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per acquisto testi e prontuari codice della strada  Egaf edizioni srl € 323,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per contributo Associazione di volontariato “La Fenice” di Carpineto Romano pari ad € 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando Fiere 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELESTA - Servizio di manutenzione  in teleassistenza  "Pres. 2000"-  LIQUIDAZIONE FATTURA .  CIG. N. ZD518BC15C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum Popolare del 17 APRILE 2016 (N. 1 Referendum popolare abrogativo ex art. 75 Cost.) Costituzione dell’ufficio elettorale comunale. Autorizzazione al personale a svolgere lavoro straordinario. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di selezione per esami riservato a soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1 Legge N. 68/1999 per l’attivazione di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di N. 1 unità di personale operaio specializzato elettricista Cat. B Posizione Economica B3, CC.NN.LL. Enti Locali. NOMINA Membri Aggiuntivi COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione del Verde Pubblico. Assunzione Impegno contabile e affidamento lavori. Cig: XCC189B93F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione scuola elementare/materna e centro sociale anziani. Impegno di spesa e aggiudicazione: CIG: X3E189B936.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione dei Centri Storici PRO.V.I.S. edizione 2010. CIG: 5336734C34. Approvazione Stato Finale e Regolare Esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per la messa in sicurezza, ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e manutenzione della scuola materna ed elementare Leone XIII. CIG: 5979409C64. CUP: F91E14000200001. APPROVAZIONE 3° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contestazione Cessione di credito tra Acea Ato 2 S.p.a. e Banca Farmafactoring s.p.a.. Impegno per incarico legale. C(IG Z5A18F4D75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso al prof. Italo Campagna per direzione scientifica museo “La Reggia dei Volsci”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione pulmini scuolabus e vetture comunali. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio noleggio , manutenzione delle fotocopiatrici comunali e fornitura toner.Impegno a favore della Ditta SIT di Ricci Luca di Carpineto Romano, Via san Sebastiano 15, p.iva 111 60 95 1007. CIG Z1718F3875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. n. 42/1997 - Piano 2014 per i “Beni e servizi culturali”- Archivi storici. Liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti degli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2015-2016. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 110,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per l’acquisto di una stampante da istallare presso la Ludoteca Comunale.  CIG: Z6018F087B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in opera Fibra ottica per collegamento tecnologico della nuova sede dei servizi sociali e biblioteca. Impegno di spesa e agiudicazione. (CIG: X49189B93C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imprgno di spesa per acquisto materiale di cancelleria  CIG:Z5518D39AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione sede stradale in località Valle Cisterna. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: Z3A18DE3DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla Qui! Group SPA P.I. 01241770997 per acquisto buoni pasto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Impianti di Protezione dalle scariche atmosferiche Palazzo Aldobrandini e Torre Civica. Incarico ditta Dalle Molle e Impegno di spesa. Anno 2016 - I° semestre. CIG: XAB189B92D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Velletri n. 308/2014. Rimborso spese al terzo chiamato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Liquidazione a favore della coop. Soc. il Melograno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Mensa scolastica, trasporto scolastico, pulizia locali adibiti ad uffici e servizi comunali.  Liquidazione fatture mese di GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TELEASSISTENZA SOFTWARE EFFETTUATO DALLA SOCIETA’ SELESTA Ingegneria spa IMPEGNO DI SPESA CIG ZD518BC15C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elaborazione dati stipendiali III trimestre 2012 e III e IV trimestre 2013 .  Liquidazione competenze alla ditta SEDIIN S.p.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa annualità 2014 e 2015 al Consorzio “I Castelli della Sapienza”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Natale a Carpineto 2015”. Liquidazione  di spesa per realizzazione degli eventi culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuova attivazione contatore ENEL aree mercatali. Impegno di spesa.CIG:5539153DA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tecnico di cui art. 1, comma 2, Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2012 ( G.U. Serie Generale n. 210 del 9 settembre 2011 ). Liquidazione rimborso spese e indennità Commisione e manifestazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione a Spep LAZIO Cooperativa sociale di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento a Cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE Esito procedura negoziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in opera cavidotto per collegamento tecnologico della nuova sede dei servizi sociali e biblioteca. Impegno di spesa e agiudicazione. CIG: X28189B92A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta servizi cooperativa  S.P.E.P. Lazio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autoliquidazione premio Assicurazione INAIL: conguaglio anno 2015; anticipazione anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Nero Carpineto tartufo in festa”. Attuazione della delibera di Giunta n.18 del 5.02.16. Impegno di spesa per realizzazione degli eventi culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione contributo a persona in stato di disagio sociale, economico e sanitario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 1.100, 00  per la fornitura di buoni-pasto a favore della Società QUI! GROUP S.p.A. P.I. 01241770997-   CIG  Z861888DF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lliquidazione  fatture alla ditta S.I.T. di Ricci Luca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture  alla ditta S.I.T. per  noleggio fotocopiatrice,lettura contatori IV trimestre 2015  e fatturazione copie eccedenti .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento  I.C.I.  2010  al Comune di Casanova Elvo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto buoni carburante dalla società Total Erg. CIG: Z1D18809BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto  modulo software e-trib Tasi.Assunzione impegno di spesa  CIG Z7F18604F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo  somme servizio economato per pagamento bolli auto anno 2016,  per  mezzi  in dotazione al Comune</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennità varie al personale dipendente: Mese di dicembre 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto etichettatrice Ufficio protocollo per un importo pari ad € 290,00  più IVA ,  ditta Maggioli S.p.a. CIG: Z3214CF3D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione € 666, 46 per rinnovo  abbonamento Aci - Pra anno 2015. CIG.: Z2F138796D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma  pari ad € 807,64  per rinnovo abbonamento servizi informativi  telematici ANCITEL, anno 2015. CIG.: ZF41387994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per contributo Associazione di volontariato Onlus “E.C. Monti Lepini” di Carpineto Romano pari ad € 1.000,00 (anno 2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per la partecipazione al corso di formazione “avanzato” sul Mercato elettronico della P.A. e Consip organizzato dalla Caldarini e associati srl pari ad € 160.00 Iva esente. Cig: Z7116C5FE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma acquisto testi Maggioli per un importo pari ad € 336,60 Iva  e trasporto compresi. CIG:Z4F13ECA05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione in deroga alloggio A.T.E.R. sito in Carpineto Romano - Via Annunziata Nuova I^ Traversa n. 28- scala B - interno 3- matricola 400200173723. Codice utente: 004893.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento a Cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE Nomina Commissione di Gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina referenti per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza amministrativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti anno 2016 a riviste e quotidiani  al favore della Società Diaframma s.r.l.  CIG: Z14186FBA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Visita della delegazione del Comune di  Castelnuovo Valsugana a Carpineto Romano. Impegno di spesa per realizzazione degli eventi culturali. Attuazione deliberadi Giunta n. 17 del 05.02.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura addobbi natalizi. Liquidazione di spesa CIG:Z2A175C867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Natale 2015” noleggio e istallazione audio per l’evento del 19 e 23 dicembre 2015. Liquidazione di spesa a favore di SPOK Sound s.a.s. CIG ZA6179D7C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di smaltimento/trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura ditta Fatone s.r.l.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Raccolta , smaltimento, spazzamento e trasporto in discarica di R.U. - Liquidazione fatture a Lazio Ambiente S.p.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI R.U.- LIQUIDAZIONE FATTURE LAZIO AMBIENTE S.P.A.. CIG: 55854635E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di recupero e risanamento delle abitazioni nel centro storico. CIG: 3786457B27. Rendicontazione spese sostenute.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione parcella n. 1_16 del 04.01.2016, dell'importo di € 2.449,99 (euro duemilaquattrocentoquarantanove/99)  iva e oneri previdenziali compresi all’Arch. Anna Maria Campagna per l’incarico di responsabile del procedimento e per istruttorie per  autorizzazioni paesaggistiche anno 2015, sub-delegate al Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 6 bis della Legge Regionale n. 59/1995,   (CIG: ZF612BD692)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compenso all’Avv. Mastrofini Roberto per incarico componente esterno del nucleo di valutazione anni  2014 e 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Natale a Carpineto 2015”. Liquidazione di spesa per realizzazione degli eventi culturali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad €  1.072,14 per esternalizzazione annuale delle attività di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada. Anno 2014.  CIG:ZBAOEC6986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE. ATTUAZIONE DELIBERA DI G.M. N. 4 DEL 14/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Mensa scolastica, trasporto scolastico, pulizia locali adibiti ad uffici e servizi comunali.  Liquidazione fatture mese di Novembre/Dicembre 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga del Servizio di preparazione pasti presso la mensa  scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini Istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale alla Soc. Coop. SPEP Lazio Onlus a.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elaborati tecnici di aggiornamento e revisione del progetto di utilizzazione forestale denominato" Utilizzazione di una particella boscata sita in località il Pratozzo - P.F. 125 del P.G.A.F." porzione residuale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanziamento M.I.U.R. per indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici.Affidamento incarico per l'esecuzione. (CIG: ZA71849063, ZDA1849068, ZE5184906E, ZC81849075)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento a Cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96, del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE Esito manifestazione di interesse</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale di Committenza dei Monti Lepini</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incremento orario parziale e a tempo determinato della prestazione lavorativa della dipendente Miriam Cerasi, istruttore direttivo amministrativo. Esecuzione della delibera di G.M. n.8 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per l’affidamento servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica su Personal Computer, stampanti e periferiche locali installati presso le sedi comunali CIG: Z181836FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipo somme per servizio economato n.1/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di € 170,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la bonifica del “virus writer” del Personal Computer installato presso l’ufficio anagrafe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 1.244,40 (euro milleduecentoquarantaquattro/40) iva inclusa per riparazione n. 1 porta Scuola Elementare,riparazione n. 1 porta cimitero comunale n. 1 infissi  museo Reggia dei Volsci. Ditta Stella Fabio  con sede in Carpineto Romano Via Rerum Novarum (CIG: ZF0182A82E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 275,72  (euro duecentosettantacinque/72) iva e trasporto incluso  per acquisto lampade presso la società COMILUCE srl con sede in Milano.  CIG: Z2A182A7C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PER MESSO NOTIFICATORE €132,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 79-15 del 21/12/2015 alla ditta Tesel</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2015-2016. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno fondi per la sostituzione e montaggio pneumatici (n. 2) del pulmino comunale (scuolabus) a favore di Fini Centro Gomme S.r.l. per Euro 285, 00 compresa IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO di AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SPECIALISTICA “LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di € 170,00 + IVA 22%  a favore della Società Kybernes s.a.s. per la bonifica del “virus writer” del Personal Computer installato presso l’ufficio anagrafe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Consulente Tecnico di Parte nel procedimento promosso dall’A.T.I. De Luca- I.R.Edil contro il Comune di Carpineto Romano presso la Corte d’Appello di Roma. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alle polizze R.C.T./R.C.O., Tutela legale ed alla gestione dei sinistri. Anno 2016. Affidamento incarico alla società Cerilli &amp; Partners Insurance Brokers S.r.l. (CIG: ZDB1801F55)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario e indennita' varie al personale dipendente. mese di novembre 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE DIPENDENTE . MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del Centro Studi Leoniani (“Auditorium”). Quarto Anno. Liquidazione Terzo S.A.L. trimestrale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO PARCO ESTINTORI SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E INCARICO DITTA FIMA SNC- ANNO 2015- 2° SEMESTRE. CIG: X4D161C31F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI DEL LAZIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO GEOM. MARIO PUCINISCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE LEONE XIII. CUP: F91E14000200001; CIG: X29161C339. LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma Integrato Intervento in zona A (Centro Storico) ex Legge 179/92 art. 16. CIG: ZA70A15723. Approvazione 3° S.A.L. liquidazione certificato di pagamento n.3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL RECUPERO E/O TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE LAZIO AMBIENTE S.P.A.. CIG: 558546335EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regione Lazio - Programma straordinario di interventi per l recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Intervento denominato: Recupero e messa in sicurezza della Scuola Materna ed Elementare Leone XIII. Affidamento incarico per la progettazione, Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza. CIG: Z8D175424A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico manutenzione ascensore Centro Studi “Leoniani” con Auditorium e Biblioteca. Impegno di spesa e affidamento. CIG: XB7161C342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: 3786457B27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A SALDO ING. ANTONIO SAVARESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART.92 DEL DLGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura e messa in opera di un sistema di videosorveglianza - progetto «Sicurezza a Carpineto Romano». CIG: Z06165B57A, CUP: f97b14000160002. Aggiudicazione definitiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PERSIANE SEDE COMUNALE PIAZZALE DELLA VITTORIA N.1. IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CIG: Z25164F1ES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sistemazione autoclave cimitero. Impegno di spesa e affidamento CIG: X34161C33F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI CUCINA E MENSA SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA LEONE XIII. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E AGGIUDICAZIONE. CIG: XC5161C31C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Natale a Carpineto 2015”. Impegno di spesa per realizzazione degli eventi culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per aggiornamento licenza software per adempimenti Legge n. 190/2012 (CIG ZDB17B3C41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. N° 116 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistemistica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il comune di Carpineto Romano alla  ditta kybernes s.a.s. di C.Manzo. Primo Trimestre 2015 CIG: ZC81340F01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per riparazione macchina da scrivere Olivetti Mod. ET112 per un importo pari ad € 189,10 Iva compresa. CIG:ZB7148A74E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma Avv. Dominga Settanni  per  incarico legale di opposizione a cartelle esattoriali  presso il Tribunale di Velletri  pari ad  €  4.377,36 IVA e C.A.P.      CIG: ZF816C5D11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 4.148.00 Iva compresa per pagamento fattura alla ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: ZB617D179D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività  del personale per Estate Carpinetana 2015 -Impegno fondi  € 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione pari ad € 4.148.00 Iva compresa per pagamento fattura alla ditta ECOSAN di Santaniello Luigi.  CIG: ZB617D179D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FORMALE IN LOCAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. DESTINATI ALL'ASSISTENZA ABITATIVA DISPONIBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA DI CUI ALLE DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 30.06.2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. DESTINATI ALL'ASSISTENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sponsorizzazione lavori di restauro dei I Cimeli di Leone XIII” presso la sotto-sezione del Museo La Reggia dei Volsci,  ex chiesa di San Nicola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO «SICUREZZA A CARPINETO ROMANO». CIG. Z06165B57A. CUP: F97B14000160002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  per rinnovo abbonamento on line al sistema Leggi d’Italia Enti Locali della Wolters Kluwer Italia srl per € 1.097,60 +IVA per l’anno 2014. CIG: ZCB1649850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per la messa in sicurezza, ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e manutenzione della scuola materna ed elementare Leone XIII. CIG: 5979409C64.Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi  Avv. Carlo De Marco  per incarico legale di proposizione Ricorso al Consiglio di Stato avverso Sentenza Tar Lazio   pari ad € 1.500 oltre IVA e C.A.P.  .                                                 CIG: Z831788003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma pari ad € 4.105,00 Iva compresa Ditta “Amici degli Animali srl”  per custodia e mantenimento cani randagi.  CIG: Z9B151A0D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto farmaci cattura bovini inselvatichiti  e marchi auricolari pari ad €  386,15 IVA compresa. CIG: Z7D1670484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  pari ad € 305.00 Iva compresa al Sig. Di Vico Aldo per intervento del 15/01/2015. CIG: Z791670275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Mensa scolastica, trasporto scolastico, pulizia locali adibiti ad uffici e servizi comunali.  Liquidazione fatture Coop.Spep Lazio mese di Ottobre 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Natale a Carpineto 2015”. Noleggio ed istallazione audio per l’evento del 19 e 23 dicembre 2015. Impegno di spesa a favore di SPOK Sound s.a.s. CIG ZA6179D7C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione “Natale a Carpineto 2015”. Impegno di spesa per realizzazione degli eventi culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture a favore di Nuove Risposte Coop. Sociale onlus arl per l’affidamentodel  servizio asilo nido comunale (fascia d’età 10-24 mesi ) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi ) periodo 15/09/2015 – 30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riprese televisive condotte per conto della rete televisiva “TV2000” il 14.12.2015 in Carpineto Romano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di selezione per esami riservato a soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1 Legge N. 68/1999 per l’attivazione di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di N. 1 unità di personale operaio specializzato  elettricista Cat. B Posizione Economica B3, CC.NN.LL. Enti Locali. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DELLE DOMANDE PER LA SELEZIONE PUBBLICA. PER SOLI ESAMI,  RISERVATA A SOGGETTI DISABILI, AI SENSI DELL’ART. 1 LEGGE N.68/1999 PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE OPERAIO – SPECIALIZZATO ELETTRICISTA CAT. B, LIVELLO ECONOMICO B.3 CC.NN.LL. ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 83 del 05.11.2014  di € 1.045,50 (euro millequarantacinque/50)  per compenso professionale relazione di collaudo bosco matricinato in località "Monte Conca" Dott. Agr. Alessandra Macciocchi. (CIG: ZDC0D9F8E8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato n. 2  per spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto economato n. 1  per spese sostenute per rinnovo bolli auto a mezzi comunali  anno 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato n. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARPINETO ESTATE 2015. SERVIZIO DI REPERIBILITA' CLINICA VETERINARIA PER GARE CON UTUILIZZO DI EQUIDI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: ZEC15D13B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione del verde pubblico -  2 fase. Liquidazione contributo Associazione Socio-culturale "Il Carpino“. CIG: ZA81471B13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE LEONE XIII. CUP: F91E14000200001 - CIG: 5979409C64. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE DI COMMITTENZA DEI MONTI LEPINI PRESSO IL COMUNE DI CARPINETO ROMANO Affidamento a Cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96,  del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi. CIG: 64953883BE Approvazione avviso per la manifestazione di interesse</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura luminarie e addobbi natalizi. Impegno di spesa. CIG: Z2A175C867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura di gara per l' affidamento a Cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. n. 381/91 e della Legge Regionale Lazio n. 24/96,  del servizio di refezione scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale per la durata di 19 mesi -  Approvazione del capitolato speciale. Impegno della spesa presunta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della Caldarrosta 31 ottobre 1 novembre 2015. Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione alla spesa per le RR.SS.AA. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione contributo per spese funerarie O. T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FATONE S.R.L.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della fattura N° 25 di   Euro 244.00  alla ditta Kybernes per la riparazione del PC della biblioteca comunale  CIG: Z4016D3FF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 7 targhe complete di personalizzazione ed astuccio per il patrocinio  del concorso Beato Pietro Vigne “L’anima del fanciullo ha valore infinito”. Impegno di spesa. CIG: Z3C1732E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico di supporto per domanda di saldo per finanziamento P.S.R. Lazio 2007-2013 Misura 321.Intervento P.I.T.. CIG: ZB91726112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistemazione caditoia stradale in località Cesa Marzo. Liquidazione. CIG: ZAB164EECB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione all’uso gratuito dei locali mensa scolastici a favore della Congregazione Religiose del S.S. Sacramento in occasione dei 300 anni di vita della Congregazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca - Sistemazione aree esterne ed opere di completamento 2^ fase. CIG: 5886631991. Approvazione perizia di variante e suppletiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento del Cimitero Comunale per la realizzazione di n. 184 loculi (Blocchi C e D). Adempimenti L.R. 12/11 art. 1 co. 20/22 proventi  autorizzazione sismica. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa di   Euro 244.00 per la riparazione del PC della biblioteca comunale  CIG: Z4016D3FF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga dell’affidamento del servizio di preparazione pasti presso la mensa  scolastica, del servizio di pulizia dei locali adibiti ai fini Istituzionali dell’ente e del trasporto scolastico comunale alla Soc. Coop. SPES Lazio Onlus a.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione alla spesa per le RR.SS.AA. Liquidazione Italian Hospital.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto di €.  2.700, per acquisto dei buoni lavoro (voucher)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nn. 43/2013 e 1/2014, di € 1942,44 (euro millenovecentoquarantadue/44) iva compresa per riparazione Fiat Panda e Ape Piaggio. Centro Auto Riparazioni TICCHIONI con sede in Montelanico, Via Cesare Fabrizi 17. CIG:  Z6A10473EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS   E ELETTRICO   ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V2/1 del 27.10.2015 di € 569,74 (euro cinquecentosessantanove/74) iva compresa per lavori di riparazione Ape Piaggio 50, presso la RP Autoriparazioni di Roberto Priori.). CIG. ZDC155A052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso TARI  anno 2015 Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso I.M.U.  per somme indebitamente versate anni 2012 – 2013 e 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Myo srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Totalerg  per acquisto buoni carburante</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di segreteria liquidazione mese di Settembre 2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione progetto di efficientamento Ufficio tributi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri e registri scolastici a.s. 2015/2016.  Liquidazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Centro Studi Leoniani con Auditorium e Biblioteca - sistemazione aree esterne ed opere di completamento 2^ fase. Approvazione 2° S.A.L. e liquidazione certificatp di pagamento n. 2. CIG: 5886631991.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FATONE S.R.L.. CIG: ZCB137B43D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL RECUPERO E/O TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE LAZIO AMBIENTE S.P.A.. CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Patrocinio Concorso “Carpineto Mountain Refuge”. Liquidazione contributo all'Associazione ArchiSTART.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 69-15 del 23/10/2015 alla ditta Tesel</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER FORMAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E-SERFIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di segreteria relativi al periodo 1 giugno / 9 ottobre 2015. Riparto e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>conferma incarichi di responsabilità del procedimento amministrativo conferiti ai dipendenti comunali ai sensi degli artt. 5 e ss. della Legge 241/ 1990 e succ. modifiche ed integrazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per corso formazione HACCP per due dipendenti comunali addetti alla mensa scolastica €. 70,00 + Iva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano a.s. 2015/2016. Affidamento e impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione bagni scuola media statale Leone XIII. Impegno di spesa e agiudicazione. CIG: X1E161C333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO I CALABRONI SCUOLA MEDIA STATALE LEONE XIII. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E AGGIUDICAZIONE. CIG: XA1161C336.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza Blocchi loculi. Terza Zona, lato destro e sinistro. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: Z5816B8757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di taglio delle siepi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimozione rifiuti abbandonati presso parcheggio sottostante Cimitero comunale. Affidamento intervento di urgenza. CIG: ZE316CE593.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 41 del 22/07/2015   alla ditta S.I.T. per  noleggio fotocopiatrice lettura contatori III trimestre 2015 e   fatturazione copie eccedenti .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Carpineto estate. Integrazione impegno  di spesa e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto buoni carburante della società Total Erg  CIG:Z2016A230B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione fattura nr. 00018 del 11/09/2015 alla ditta Kybernes Group srl. CIG : Z30153EFA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto Economato  n.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 38 del 21/07/2015  alla ditta SIT di Ricci Luca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 40-15 del 03/10/2015 alla ditta Tesel</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso TARI anno 2015. Impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione Integrata Territoriale (PIT) “VAL.TER”. PSR Lazio 2007/2013 - Misura 321. Intervento di “Adeguamento degli spazi comunali utilizzati come aree mercatali”. Rendicontazione della spesa sostenuta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sagra della caldarrosta 31ottobre 1 novembre 2015.  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. n. 14 del 31/07/2015  alla ditta Kybernes di Colleferro realizzazione della connessione VPN per l’uso del software del protocollo, delibere e determine da parte dell’ufficio Socio-Culturale. CIG:  ZC614FE388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione Integrata Territoriale (PIT) “VAL.TER”. PSR Lazio 2007/2013 - Misura 321. Intervento di “Adeguamento degli spazi comunali utilizzati come aree mercatali”. Liquidazione incentivo ex art. 92 e 93 del DLgs 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reg. (CE) n. 1698/2005 – P.S.R. Lazio 2007-2013 - Progettazione Integrata Territoriale (PIT) - Misura 321 Liquidazione saldo spese per servizi di supporto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione Integrata Territoriale (PIT) “VAL.TER”. PSR Lazio 2007/2013 - Misura 321. Intervento di “Adeguamento degli spazi comunali utilizzati come aree mercatali”. Liquidazione prestazioni tecniche coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CIG: Z0C16340A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione Integrata Territoriale (PIT) “VAL.TER”. PSR Lazio 2007/2013 - Misura 321. Intervento di “Adeguamento degli spazi comunali utilizzati come aree mercatali”. Liquidazione prestazioni tecniche Direzione Lavori. CIG: Z5C16340A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione Integrata Territoriale (PIT) “VAL.TER”. PSR Lazio 2007/2013 - Misura 321. Intervento di “Adeguamento degli spazi comunali utilizzati come aree mercatali”. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. CIG: 5539153DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per servizio autoambulanza 1° raduno mountain bike del 20/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA CALDAIE E CENTRALI TERMICHE DISLOCATE SULLE PROPRIETA' COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE ED ASSEGNAZIONE INCARICO DITTA ASSITECNICA R.G. DI RANELLUCCI MARCO. CIG: X96161C330.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Centro Studi Leoniani con Auditorium e biblioteca- sistemazione aree esterne ed opere di completamento 2^ fase. Approvazione I° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CIG: 5886631991.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Congedo parentale (astensione facotativa)ai sensi del D: Lgs 151/2001, artt da 32 a 38, e C.C.N.L. 14/9/2000, art. 17 comma 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 305.00 Iva compresa al Sig. Di Vico Aldo per intervento del 15/01/2015. CIG: Z791670275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per acquisto farmaci cattura bovini inselvatichiti  e marchi auricolari pari ad €  386,15 IVA compresa. CIG: Z7D1670484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione istruttorie per  autorizzazioni paesaggistiche anno 2015, sub-delegate al Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 6 bis della Legge Regionale n. 59/1995. (CIG: ZF612BD692)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi perspese  partecipazione manifestazione Expo 2015 da parrte di una delegazione del Comune di Carpineto Romano € 1639,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI COMUNALI UTILIZZATI COME AREE MERCATALI- PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE ( P.I.T. ) VAL.TER - P.S.R. LAZIO 2007-2013- MISURA 321. LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBALPOWER S.P.A. PER NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SSTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO " SICUREZZA A CARPINETO ROMANO". CIG: ZO6165B57A. CUP: F97B14000160002. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per acquisto blocchi TOSAP  € 305,00 Iva  e trasporto compresi Ditta Tipografia Circelli di Circelli Pasquale Rosario. CIG:Z17154BBB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato e part time  per una  unità lavorativa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso Tari anno 2015 per doppio versamento  impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione compenso per servizi di segreteria mese: Agosto 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n.90  del 30/03/2015 alla ditta  Tipografia Ferrazza per acquisto materiale vario. CIG: ZB913CBF91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per contributo Associazione di volontariato Onlus “E.C. Monti Lepini” di Carpineto Romano pari ad € 1.000,00 (anno 2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pari ad € 1.220,00 a favore della ditta MC SERVICE srl con sede in Morolo (FR) 03017 in Via Sassone, 51 per smaltimento  n° 6 carcasse bovine. CIG:ZC11493A21 Cod. Univoco D9EOLL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per partecipazione al corso di formazione su Consip e M.E.P.A. organizzata dalla Caldarini e associati srl pari ad € 262.00 Iva esente. Cig: Z63130962A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione Giardini Villa Marilena con installazione di panchine, illuminazione adeguata e rifacimento arredo urbano. Liquidazione saldo indennità di occupazione. Rettifica Determinazione n. 132  del  23/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico per servizi di supporto per trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri immobiliari. (CIG: Z7315F9D84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Sistema integrato di Sicurezza Urbana del Territorio Comunale “Sicurezza a Carpineto Romano”. Procedura in economia per l’acquisizione delle forniture. CIG: Z06165B57A – CUP: F97B14000160002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Mensa scolastica, trasporto scolastico, pulizia locali adibiti ad uffici e servizi comunali.  Liquidazione fatture mese di agosto 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per partecipazione convegno “Open Days” € 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistemazione caditoia stradale in località Cesa Marzo. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: ZAB164EECB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS   E ELETTRICO   ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del bando di selezione per esami riservato a soggetti disabili, ai sensi dell’art. 1 Legge N. 68/1999 per l’attivazione di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di N. 1 unità di personale operaio specializzato  elettricista Cat. B Posizione Economica B3, CC.NN.LL. Enti Locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per rinnovo abbonamento on line al sistema Leggi d’Italia Enti Locali della Wolters Kluwer Italia srl per € 1.097,60 +IVA per l’anno 2014. CIG: ZCB1649850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi pari ad € 2.548,00 IVA compresa a favore di CIMA Soc. Coop. Srl per affidamento in custodia cani randagi CIG: Z071649773</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto cornici e foto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2E del 18.06.2015  di € 854,00 (euro ottocentocinquantaquattro/00)  iva inclusa per riparazione n. 2 infissi  (casa Comunale).Ditta Stella Fabio. (CIG.  ZC6141637A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatt. N° 10 per il servizio di assistenza tecnica &amp; sistematica sui Personal Computer, stampanti e periferiche  installati presso il comune di Carpineto Romano.ZC81340F01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL RECUPERO E/O TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE LAZIO AMBIENTE S.P.A.. CIG: 558546335EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza neve mese di febbraio 2012. Liquidazione fatture in acconto e/o saldo. (seconda fase)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL RECUPERO E/O TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ADDEBITO MAGGIORI COSTI DI TRASPORTO PER CONFERIMENTO A RIDA AMBIENTE ( APRILIA ). LIQUIDAZIONE FATTURE A LAZIO AMBIENTE S.P.A. . CIG: 55854635EO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione Comunale di Vigilanza D.P.R. 311 del 28.5.2001, art. 4.Liquidazione gettone di presenza tecnico MIPAAF/Fise. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di € 85,40 per il rinnovo del dominio del sito istituzionale  del Museo della Reggia dei Volsci  CIG: ZE114E959B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiali edili per riparazione Largo Ponces. CIG: ZCF1633F49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sacchi N.U.. Impegno di spesa e aggiudicazione.CIG: ZD515C5C0F. Revoca determina n. 144 del 24.08.2015 e affidamento fornitura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Congedo parentale (astensione facoltativa) ai sensi del D.Lgs 151/2001, artt. da 32 a 38, e C.C.N.L. 14/9/2000, art. 17 comma 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Francesco del 04.10.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso per servizi di segreteria mese: luglio 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per mantenimento cani c/o canile 1° accoglienza Fattoria di Tobia srl € 2.450,22 IVA compresa. CIG:Z9D158F118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONEORDINARIA SERVIZI. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTE D'IDENTITA' -IMPEGNO FONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTE D’IDENTITA’ – IMPEGNO FONDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE EX L. 190/2012. CIG: ZD213DD4EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti per consolidamento scarpata in località Ciroletto - via Rerum Novarum. Liquidazione incarico professionale per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. (CIG: ZF1157D3DE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione per la fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna elementare e media a.s. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di recupero e risanamento delle abitazioni nel centro storico. Approvazione 6° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento n. 6. CIG: 3786457B27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione definitiva della gara attinente l’affidamento servizio asilo nido comunale ( fascia d’età 10-24 mesi ) e sezione primavera (fascia d’età 24-36 mesi ) periodo 15/09/2015 – 30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per fornitura software per adempimenti Legge n. 190/2012 (CIG: ZE71302093 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale formativo per gestione centrale unica di committenza. Liquidazione fattural. (CIG: ZB41386B45).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione centralino sede comunale. Impegno di spesa (CIG: ZF315CCFFF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Carpineto Estate 2015. Affidamento servizio di reperibilità clinica veterinaria per gare con utilizzo di equidii. CIG: ZEC15D13B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione vincitore concorso a tempo indeterminato e part-time 21 ore settimanali di un “Istruttore Direttivo Amministrativo” Cat. D Posizione economica iniziale D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura modulistica on-line (CIG ZC915BB320)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2014-2015. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera infissi in alluminio elox ( nero ) per museo La Reggia dei Volsci. Liquidazione fattura. CIG: Z861471ABC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sacchi N.U.. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: ZD515C5C0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CALDAIE IMPIANTRI SPORTIVI LOC. RELLA. IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE CIG: ZF91543680.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cottimo fiduciario " Consolidamento scarpata via Rerum Novarum - loc. Ciroletto". Liquidazione certificato di pagamento n. 1. CIG: Z4F1590B22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria domande di assegnazione aree in concessione per la Fiera di S. Agostino del 28.08.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione del verde pubblico. Liquidazione saldo contributo Associazione Socio-culturale Il Carpino “ CIG: ZA81471B13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT OM 160  PROTEZIONE CIVILE  ADIBITO A TRASPORTO ACQUA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CIG:  Z3315BF882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla Tutela Legale. Anno 2015 – 2° Semestre. Pagamento del premio. (CIG: Z3813E6E85)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi assicurativi relativi alla polizza R.C.T./R.C.O.. Anno 2015 – 2° Semestre. Pagamento del premio. (CIG: Z3413E6E6C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di estensione raccolta domiciliare - servizi per la comunicazione e l'informazione.  Aggiudicazione definitiva. CIG: Z4D129792C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione provvisoria della gara attinente l’affidamento servizio asilo nido comunale ( fascia d’età 10-24 mesi ) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi ) periodo 15/09/2015 – 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione ditte per aggiudicazione per la fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna elementare a.s. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri e registri scolastici a.s. 2015/2016.  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione per aggiudicazione della gara attinente l’affidamento servizio asilo nido comunale ( fascia d’età 10-24 mesi ) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi ) periodo 15/09/2015 – 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione atti selezione per soli esami di n. 3 Agenti di Polizia Locale, Cat. C, posizione economica C1 part-time 67%(ventiquattro ore settimanali)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per Servizio Vigilanza dell’Urbe S.p.a. pari ad € 174,36 canone 2014. CIG: ZD51493A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione contributo economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento alla Città metropolitana di Roma Capitale del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D. lgs.504/1992 – Anno 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso  tasi anno 2014 .  impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso  tari anno 2015 . impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, di € 730,40  (euro settecentotrenta/00) iva compresa per lavori di riparazione Ape Piaggio 50, presso la RP Autoriparazioni di Roberto Priori.     CIG. ZDC155A052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio asilo nido comunale ( fascia d’età 10-24 mesi ) e sezione primavera ( fascia d’età 24-36 mesi ) periodo 01/01/2015-30.06.2015. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa sistemazione varie pulmini scuolabus</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Carpineto estate  agosto 2015. Impegno  di spesa e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio AEC presso l’Istituto Comprensivo di Carpineto Romano. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Mensa scolastica, trasporto scolastico, pulizia locali adibiti ad uffici e servizi comunali.  Liquidazione fatture mese di giugno 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 aprile 2015. Bando per le classi III medie istituto Comprensivo Leone XIII. Impegno e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione  compensi Commissione concorso per assunzione a tempo indeterminato e part-time 21 ore settimanali di un “Istruttore Direttivo Amministrativo” Cat. D Posizione economica iniziale D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione atti  concorso a tempo indeterminato e part-time 21 ore settimanali di un “Istruttore Direttivo Amministrativo” Cat. D Posizione economica iniziale D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n. 9 del 09/07/2015  alla cooperativa S.P.E.P. mese riferimento giugno 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>anticipo somme per servizio economato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n. 9/2015 alla società Tesel</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture alla ditta Tesel per elaborazione buste paga</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture alla ditta SIT di Ricci Luca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n. 26 deL 11/05/2015 alla ditta SIT di ricci luca noleggio fotocopiatice II trimestre 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso  Tasi anno 2014 . impegno e liquidazione di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI 2015 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione Giardini Villa Marilena con installazione di panchine, illuminazione adeguata e rifacimento arredo urbano. Liquidazione saldo indennità di occupazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi per acquisto vestiario estivo operatori  Polizia Locale ditta Monsignor € 479,21 Iva Comp. CIG:Z6A1576AD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione specifica responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999. Dipendente Franco Gonnella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione specifica responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999. Dipendente Antonio Campagna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione specifica responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/1999. Dipendente Geom. Antonio Gavillucci</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2014. Approvazione modalità di pagamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2142101 ALLA DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione Responsabilità di procedimento amministrativo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di generi alimentari per la preparazione di pasti agli alunni della scuola materna, elementare e media a.s. 2014-2015. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Alloggio per persone con disagio psichico.  Erogazione contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta Kybernes della fattuta n.4 del 15/05/2015 per la sistemazione della rete wireless e dei PC installati al Museo “La Reggia dei Volsci” CIGZ9013D6CD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Affidamento incarico per operazioni catastali. (CIG: ZF81556E05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale, scuole e cimitero. Assunzione impegno contabile e aggiudicazione. CIG: Z381555D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi Mensa scolastica, trasporto scolastico, pulizia locali adibiti ad uffici e servizi comunali.  Liquidazione fattura mese di Maggio 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondi acquisto blocchi TOSAP per un importo pari ad € 305,00 Iva  e trasporto compresi presso la Ditta Tipografia Circelli di Circelli Pasquale Rosario. CIG:Z17154BBB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento temporaneo mansioni superiori Cat “C” Pos. ec. “C1” profilo professionale “Agente di Polizia Locale” ai dipendenti Sigg.: Eramo Francesco, Massicci Giovanni e Saccucci Claudio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLE ISTRUTTORIE DEL PROCEDIMENTO AFFERENTI AI SERVIZI CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO ANNO 2015 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLE ISTRUTTORIE DEL PROCEDIMENTO AFFERENTI AI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVZI SOCIALI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE EDUCATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti all’ Ufficio Tributi anno 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione straordinaria caldaia spogliatoio campo di calcetto. Impegno di spesa e aggiudicazione. CIG: ZF91543680.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto nastro etichettatrice per protocollo comunale. GIG:Z3214CF3D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione Responsabilità di procedimento amministrativo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione Responsabilità di procedimento amministrativo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione Responsabilità di procedimento amministrativo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>qqq</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza, ammodernamento degli impianti, ristrutturazione e manutenzione della scuola materna ed elementare Leone XIII. CUP F91E14000200001 - CIG: 5979409C64. Liquidazione lavori eseguiti in economia ( lista n. 1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE LL.PP. ED URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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