<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,C.2 DEL D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO SANITARIO/RICOVERO CANI RANDAGI PER GLI ANNI 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GENERAL OFFICE DA SCALEA (CS)  PER FORNITURA DI N. 2 COMPUTERS. COD. CIG: Z382DD3E26;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO COMPUTERS ALLA DITTA GENERALOFFICE - C.I.G. N. Z142D8FAFD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NEL “RIPRISTINO DI TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALI” – DITTA PERRONE ARMANDO. COD. C.I.G. ZF92D7B472.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DOI SPESA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' SCIABICHE. COD. CIG:Z6C2DD65A8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LAVORI DI  "RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI"- DITTA HORUS LAVORI GENERALI S.R.L. CON SEDE IN PAOLA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI  ASFALTO. COD. CIG: ZB92CCCA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: ZE12D9257F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2020 RIFERITA AI MESI DI MARZO  E APRILE 2020 . CODICE CIG: Z12276C05E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.T.I. MERIDIANA DOMUS SRL - NE.CO. COSTRUZIONI SRL PER SISTEMAZIONE SCOGLIERA ANTISTANTE IL LUNGOMARE DI ACQUAPPESA M. NA (CS)  LATO NORD.  COD. CIG: Z0129099DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA INERENTI I LAVORI DI " CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA". COD CIG: Z5E296118E; COD CUP: B15B18000600005;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE C.LI – COD. CIG: ZD92DCC5CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE PER PULIZIA E SMALTIMENTO LIQUAMI FOGNARI DI NUMERO TRE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE C.LE. COD CIG: ZD92DCBEF1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOC. SCIABICHE. COD. CIG: Z392D89D08;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE C.LE. COD CIG: Z5E2D98F60;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI FANGHI E RESIDUI DI VAGLIATURA PROVENIENTI DAGLI IMP. DI DEPURAZIONE C/LI - ANNO 2020- COD. CIG:CB2DC3DAB;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° TRIMESTRE  2020. CODICE CIG: 8167135502;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2020 RIFERITA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 . CODICE CIG: Z12276C05E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LAVORI DI RIPARAZIONE  ESEGUITI PRESSO L’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOC. TERME LUIGIANE. COD CIG: ZC32D8C335;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. E ASSISTENZA - VALIDAZIONE LIVELLI DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA PER "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA".                 COD CIG: ZCC29610CF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI RACCOLTA E TRASDPORTO R.S.U. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2020. COD. CIG: 6713579CA4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. - CODICE C.I.G.:Z982D69A66.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTI DI P.I. ACQUAPPESA CENTRO STORICO" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO S.A.L. CIG: Z6D2A108C2 - CUP: B18J19000110001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ INFO SRL   PER PUBBLICAZIONE BANDO AVVISO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA COD.CIG:Z942C71A58;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MAGGIO  2020. CODICE CIG: Z6E2DFDE99;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO GIUGNO  2020. CODICE CIG: Z6E2DFDE99;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B M  DI BIANCO MARCELLO DA MALVITO (CS)  PER FORNITURA E MONTAGGIO DI N° 2 GRIGLIE IN FERRO, MESSA IN SICUREZZA RINGHIERE SCALE IN RIFERIMENTO ANFITEATRO, REALIZZAZIONE RINGHIERE PER ACCESSI AL MARE.  COD. CIG: Z322D494AC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI " REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATAZZAZIONE CENTRO CONGRESSI". COD CIG: Z832A96044;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA – INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINA N. 287 DEL 24.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DEL CENTRO CONGRESSI NELLE TERME LUIGIANE - OPERE DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO - AMM.VO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  DELLA P. I. NELLE LOCALITA' S. IORIO, RIUNCIA E ZACCANI CAUSA CORTO CIRCUITO IN VARI PUNTI E SOSTITUZIONE ORGANI ILLUMINANTI.  COD. CIG: Z882DFC92C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO C.D.A.I.T. DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 GENNAIO 2019 - "INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO C.LE – LAVORI DI RIPRISTINO E CAPTAZIONE SORGENTE IN LOCALITA’ RUNZI E DONNA ACERBA PER ALIMENTAZIONE SERBATOIO A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI – S. IORIO, CASTAGNOLA E DELLE TERME LUIGIANE” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT C) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: B14H</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/07/2020 AL 31/07/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOTOUR VIAGGI SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DALL'EMISSIONE  DELLE CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO  DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO N. 1 - ACCONTO TARI 2020 – APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO TARI 2020 – SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CSED SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E ORARIO DI ACCESSO AL PUBBLICO DEGLI UFFICI APPARTENENTI AL SETTORE TRIBUTI. MODIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E PULIZIA SPIAGGIA.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2020. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A. PERIODO:AGOSTO 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI RIPARAZIONE  LINEE ELETTRICHE IN LOC. S. IORIO, RINUNCIA E ZACCANI CAUSA CORTO CIRCUITO IN VARI PUNTI E SOSTITUZIONE ORGANI ILLUMINANTI.  COD CIG: Z882DFC92C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTI DI P.I. ACQUAPPESA CENTRO STORICO" - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  CIG: Z6D2A108C2 - CUP: B18J19000110001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO COPERTURA RAMPE SCALE IN FERRO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO , N° 2 TUBOLARI DA SALDARE SU RINGHIERA ESISTENTE.COD.CIG:ZD92E19932</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI DUE RINGHIERE IN FERRO PER SCALE DI ACCESSO AL MARE, DI UN TELAIO PER GRIGLIA ESISTENTE CON RINFORZI DI FRONTE AL BAR LUNGOMARE E DI UNA GRIGLIA IN FERRO OLTRE ALLA REALIZZAZIONE DI RINGHIERE PER ACCESSI AL MARE DOVE NECESSARI. COD. CIG: Z172DF932F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ACCORSI AL FABBRICATO PER C.A IN PROPRIETA’ DELLA SIG.RA GUAGLIANONE ANGELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N 2 PC PER ALLINAMENTO ANPR UFFICIO DEMOGRAFICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILE. I° SEMESTRE 2020 – CODICE C.I.G.:_Z162CF780B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI – COD. CIG: ZD92DCC5CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MATTIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA PROGRAMMI ANNO 2020 DITTA CALIOÌ INFORMATICA-UFFICIO DEMOGRAFICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE-ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA DELLE CONSULTAZIONI-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM SPA LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZZURRA SRL PER DISINFESTAZIONE ISTITUTI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE-ELEZIONI DEL REGIONALI DEL 26/01/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO ADIBITO A SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALIO' PER ASSISTENZA INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURE IN DITTA MARCHESE GIOSÈ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N 2 PC PER ALLINAMENTO ANPR UFFICIO DEMOGRAFICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE PIOVANE IN LOC. MACCHIA (ROTONDA SCOGLIO). COD. CIG: Z532BF6AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DIFESA COSTE SUL LITORALE DI ACQUAPPESA LIQUIDAZIONE FATTURA. COD. CIG. 642855101C COD. CUP. B11E14000470004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4.  COD. CIG: ZED2B0E8FC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4. COD. CIG: ZEE200F19E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO. COD. CIG: ZAF200EF58;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE LANCIA LYBRA. COD. CIG: ZC221195DE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO NOLEGGIO “APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO/LOTTO 4 MULTIFUNZIONE  A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI “- IMPEGNO DI SPESA – CIG:  ZB72DCEFA0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOC. SERVICE FOR COMPANIES S.R.L (SER.C) PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO – RIBALTAMENTO SPESE CONTATORI ELETTRONICI ADDEBITATI IN FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CHIMICA DR. FR. D’AGOSTINO DA BARI RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. SCIABICHE. COD CIG: ZDD2D88595;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COM.LE  “LANCIA LYBRA”. COD CIG: Z8E27C3B81;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS DITTA ADAMI ELIGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA ALFA CALABRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZZURRA SRL PER SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI- COVID 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DENOMINATA "MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA' IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'-ANCHE TEMPORANEA-DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19-AVVIO PROCEDURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE “PIANO DI PROTEZIONE CIVILE” E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE DI" MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE. COD.CIG. ZD12E3EF16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. CARMINE BENNARDO E GIACOMO SICILIANI PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA DELLA SCUOLA MATERNA CENTRALE UBICATA IN LOCALITA’ TERME LUIGIANE.  COD.CIG:Z002E3EEA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 12/20 DEL 31/07/2020 PER DRONE – DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL CON DJI SMART CONTROLLER – PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/14 DEL 17/07/2020 PER FORNITURA N.30 PANNELLI INFORMATIVI IN DBOND – PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20305395 DEL 31/07/2020 ALLA SOC. CONVERGE SPA PER CANONE TRIMESTRALE MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA  M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI II°   TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE  MOTOCICLO (SOSTITUZIONE BATTERIA) TARGATO BT82079 IN  DOTAZIONE ALLA P.L. - COMUNE DI ACQUAPPESA - CIG : Z742DF55F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSIONE CREDITO - SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – TRIENNIO 2020 / 2022 – CIG: ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RIPRISTINO CAPTAZIONE SORGENTE IN LOCALITA’ RUNZI E DONNA ACERBA PER ALIMENTAZIONE SERBATOIO A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI S. IORIO - CASTAGNOLA E DELLE TERME LUIGIANE" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG:8389517072 - CUP: B14H20000300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENERALI-MINUTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INNOVIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM LUGLIO/AGOSTO 2020-SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REITERAZIONE TEMPORANEA INCARICO LEGALE AVV. VATTIMO ANTONIETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV.ANTONIETTA VATTIMO-RIMBORSO SPESE VIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO-LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTI DA CONVENZIONE AVV.VATTIMO ANTONIETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GARDEN FOREST DA BELVEDERE M.MO  PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO E  RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI, MOTOSEGA E TAGLIASIEPI. COD CIG: ZCD286921A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINA A SEGUITO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19. COD. CIG. ZC52E4402C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA" – COD. C.U.P. N. B15B18000600005 - COD. C.I.G. N. 80913422A6 – LIQUIDAZIONE SPESE PER ISTRUTTORIA PROC.TO NORMATIVA SISMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SORICAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI AUSILIARI RIENTRANTI NELLA SFERA DELLA CONDUZIONE MEZZI E AUTOMEZZI IVI COMPRESO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMM 2, LETT.A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II...</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI AUSILIARI RIENTRANTI NELLA SFERA DELLA CONDUZIONE MEZZI E AUTOMEZZI IVI COMPRESO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMM 2, LETT.A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II...</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI ACQUAPPESA - SEDE C.O.C. – CODICE C.I.G.: 767929745B – CODICE C.U.P.: B19B18000060001 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  2° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZE PER LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE VIE COMUNALI E RELATIVI SOTTOSERVIZI FINALIZZATA ALLA LORO MESSA IN SICUREZZA ED A SCONGIURARE RISCHI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA" -   CIG: Z7627F2704 - CUP: B13H19000120001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/2020 RIFERITA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 . CODICE CIG: Z12276C05E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° TRIMESTRE  2020. CODICE CIG: 8167135502;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BUFANIO VALTER DA CETRARO PER CONFERIMENTO FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. SCIABICHE -  CODICE C.I.G.: Z6C2DD65A8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NECESSARIE ALLA PULIZIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE C.LE - COD. CIG. Z942E65320.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALENDARI PLASTIFICATI DITTA CAME SRL-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERPONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N 1 TAVOLO ESAGONALE SCUOLA INFANZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GENERAL OFFICE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. CALVANO GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI FANGHI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI ANNO 2020. COD. CIG:ZCB2DC3DAB;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI "AUSILIARI RIENTRANTI NELLA SFERA  DELLA CONDUZIONE MEZZI E AUTOMEZZI IVI COMPRESO SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CONNECTIS S.R.L.. CODICE C.I.G.: Z9C2D08E56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA,  PERIODO: GIUGNO – AGOSTO  2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL TORRENTE ACQUAFETIDA PER L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC.TA’ SCIABICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BUFANIO VALTER;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO  2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FBI2000022 DEL 25/09/2020 ACQUISTO NR. 2 MOTOCILI 150 CC DITTA MOTRO ENGLAND S.R.L. PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2020 CIG- ZEA2D62641</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA GENERAL OFFICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIANELLO COPIERS SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000362 DEL 31/08/2020 IN DITTA MIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA. COD. CIG: Z2A2E91006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI LAMPADINE LED PRESSO PIAZZA DI ACQUAPPESA M.NA;  COD.CIG: ZD92E90A3F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI ACQUAPPESA - SEDE C.O.C. – CODICE C.I.G.: 767929745B – CODICE C.U.P.: B19B18000060001 -   LIQUIDAZIONE   C. T. PROFESSIONALE AL 2° S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHESE GIOSE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIG: 6713579CA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE EFFETTUATO SUL TERRITORIO C. LE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020.        COD CIG: Z572D77FF5;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/09/2020 AL 30/09/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RAMO ELETTRONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDI UFF.CI COMUNALI E EDIFICIO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTO SPORT DI MAGNONE LUCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GEERALI .MINUTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI-RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SMART CARD, TERMOMETRI DIGITALI RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO  TRAMITE RICORSO CASSA ECONOMALE  E FONDO CASSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALI  MANUTENZIONE SCUOLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO. CODICE CIG Z5726277C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° TRIMESTRE  2020. CODICE CIG: 8167135502;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GENERAL OFFICE DA SCALEA CODICE C.I.G:Z3120CC45E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANNI CURIA PER SERVIZIO DI TRASLOCO UFFICI C.LI DAL COMUNE PIAZZA MUNICIPIO ACQUAPPESA PAESE A SEDE PROVVISORIA LOC. TERME LUIGIANE. COD CIG: Z492E94676;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARTENDA DA CETRARO (CS) PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI TENDE C/O IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE N°. COD. CIG: ZE12A3969F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE COMPAGNIA UNIPOLSAI PER AUTOMEZZI C/LI  FIAT PANDA 4X4 E PIAGGIO PORTER – PERIODO 2020 -  COD. CIG: Z932D7D4C3;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO EROGATO DALL'ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEGLI ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GENERAL OFFICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. 8232423A5D E COD. C.U.P. N. B19E20000230004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – RETTIFICA IMPORTO CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: SETTEMBRE 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A. PERIODO: FEBBRAIO 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A. PERIODO: MARZO 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: GENNAIO – MARZO 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A. PERIODO: APRILE 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: APRILE – MAGGIO  2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A. PERIODO: MAGGIO 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA IN DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARCHESE GIOSE’ PER IL SERVIZIO DI BONIFICA BONIFICA DI UN’AREA SITA IN LOC. ZACCANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO ASSOCIATO GALLO  DA CORIGLIANO CALABRO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI.  ANNO 2019. COD. CIG: Z082AB518C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “LEGGE 64/86 - PROG B2670 STRUTTURA INTEGRATA CENTRO DIREZIONALE CONGRESSUALE COMMERCIALE NELLE TERME LUIGIANE- LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO. COD COG:12097113FBB;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E PULIZIA SPIAGGIA.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2020. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A. PERIODO: DICEMBRE 2019;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A. PERIODO: OTTOBRE 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA G.A.M. CONZAG ARREDIMONTESSORI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA VITA SI -GESTIONE MICRO NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTO COMPUTER  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTAZIONE GRAFICA  E FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 A COLORI DITTA AGENZIA DI PUBBLICITÀ FRANCESCO ALOE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO DA ACQUAPPESA PER RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO L’ISOLA ECOLOGICA. COD CIG:Z2A2E91006;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE E DD.LL. AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” - CODICE CIG: 84933527CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  DELLA P. I. NELLA LOCALITA' CASTAGNOLA.  COD.CIG:Z292EF83D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO N. 1 PIASTRA A LED PRESSO CENTRO STORICO DI ACQUAPPESA, PER ALLACCIO DI N.2 PLAFONIERE ESISTENTI SOTTOPASSO FERROVIA PRESSO ABITAZIONE CARUSO.  COD.CIG:ZBB2F06968;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ILLUMINAZIONE SCALA ANTINCENDIO  PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUAPPESA M.NA. COD. CIG:  Z2F2F06CDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VARI LAVORI DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE.COD.CIG:Z1C2F06CA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZZURRA  PER SANIFICAZIONE  ISTITUTO SCOLASTICO ADIBITO A SEGGIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE ISTAT-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO EROGATO DALL'ISTAT PER GLI ASPETTI ORGANIZZATIVIE COMPENSO A FAVORE DEI RILEVATORI-SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDUZIONE  MEZZI E AUTOMEZZI IVI COMPRESO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO -LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI DI LOCAZIONE ANNO 2020-APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO DA ACQUAPPESA PER LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI LAMPADINE LED PRESSO PIAZZA DI ACQUAPPESA M.NA. COD CIG:ZD92E90A3F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA SURICO MARIA  CON DECORRENZA 01.01.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER IL RIPRISTINO IMPIANTO TELEMATICO, TELEFONICO E DI CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO C.LE QUALE SEDE C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT C) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: B18H20000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRAUTO STEFANO BONETTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE LANCIA LYBRA. COD. CIG: ZB128DD077;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE MAGGIOLI - ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2020/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – MESE LUGLIO   2020. COD CIG: Z7F2F26BAB;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – MESE AGOSTO   2020. COD CIG: Z042F2Z3B2;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DD.LL. E SICUREZZA AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – CODICE C.U.P. B17H20000770001 -CODICE CIG:  84933527CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INNOVIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2020 12/10/2020 - CANILE SANITARIO/RICOVERO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI – RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – MESE SETTEMBRE  2020. COD CIG: Z5B2F2768E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000655 DEL 20/10/2020 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – MESE OTTOBRE   2020. COD CIG: Z982F27C36;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NO-PROFIT "ORIZZONTI CALABRO COSENTITINI PER L'INIZIATIVA CALABRIA AVVENTURA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GENERAL OFFICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO TONER BROTHER TN2420 3K</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER FORNITURA E MONTAGGIO RINGHIERE IN FERRO ACCESSO MARE + TELAIO CON RINFORZI E GRIGLIA IN FERRO, RINGHIERA ACCESSI MARE DOVE NECESSARIO. COD CIG: Z172DF932F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER FORNITURA E MONTAGGIO COPERTURA RAMPE SCALE IN FERRO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO N° 2 TUBOLARI DA SALDARE SU RINGHIERA ESISTENTE. COD CIG: ZD92E19932;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  DELLA P. I. NELLA LOCALITA' CASTAGNOLA.  COD.CIG:Z292EF83D8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI R.S.U. INGOMBRANTI E IMBALLAGGI- DITTA MARCHESE GIOSE'. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE.  COD.CIG: ZE92F35332</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER VARI LAVORI DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE.COD.CIG:Z1C2F06CA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER  ILLUMINAZIONE SCALA ANTINCENDIO  PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUAPPESA M.NA. COD. CIG: Z2F2F06CDA            ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MONTAGGIO N. 1 PIASTRA A LED PRESSO CENTRO STORICO DI ACQUAPPESA, PER ALLACCIO DI N.2 PLAFONIERE ESISTENTI SOTTOPASSO FERROVIA PRESSO ABITAZIONE CARUSO. COD.CIG:ZBB2F06968;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2020 RIFERITA AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 . CODICE CIG: Z12276C05E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIPRISTINO IMPIANTO TELEMATICO, TELEFONICO DELL’EDIFICIO C.LE QUALE SEDE C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE” - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT C)  COD.CIG. Z4F2F225DD – CUP: B18H20000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIPRISTINO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO C.LE QUALE SEDE C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE” – LOTTO 2 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT C) –  COD.CIG. ZD12F22696 – CUP: B18H20000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RIPRISTINO CAPTAZIONE SORGENTE IN LOCALITA’ RUNZI E DONNA ACERBA PER ALIMENTAZIONE SERBATOIO A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI S. IORIO - CASTAGNOLA E DELLE TERME LUIGIANE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. CIG:8389517072 - CUP: B14H20000300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA UBERTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA  M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI I°   TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE BATTERIA MOTOCICLO TARGATO BT82079 IN  DOTAZIONE ALLA P.L. - COMUNE DI ACQUAPPESA - CIG : Z742DF55F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 05/03/2020 PER N.03 FOTOTRAPPOLE  SMARTIP BLACK EDITION PER CONTROLLO RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVER PER AVVIO SOLUZIONE APPLICATIVA SICRA WEB PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI J – IRIDE. CODICE C.I.G.: Z1D2DA1ABB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE REFLUE IN USCITA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  - ANNO 2020 - CODICE C.I.G. : ZC62CE4E5B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AD INTERVENTI DI RIPARAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE C.LE IN C.DA SCIABICHE.COD. CIG:Z592F4F643</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI ESTIRPAMENTO RADICI DI ALBERI DI PINO TAGLIATI IN LOC. MARINA COD.CIG:Z242D905F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA  PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO  RETE FOGNANTE C.LE. COD. CIG: Z5E2D98F60;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  ARREDI PER L'UFFICIO  DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO ;   COD CIG: Z922F3C6F9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VIVE AVV. ANTONIETTA VATTIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A.  PERIODO: NOVEMBRE 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN SALDO PER REDAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE PER P.S.C. - COD. C.I.G. Z9227B8732</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2020                                         CODICE CIG: 8132382DEA – ORDINANZA N.15 DEL 30/03/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI PER RIASCIO C.I.E. PERIODO 01/11/2020 AL 30/11/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTI DITTA SODEXO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO PER SERVIZIO SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GENERAL OFFICE  PER ACQUISTO TONER UFFICO PROTOCOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2020. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI EFFETTUATI SUL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: Z9C2FA70BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’ASCENSORE INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA IN VIA MARINA IMPIANTO: 54NR9488 PERIODO:06-12-2020-05/12/2021  COD.CIG. Z092FAB4F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA NR. 476 DEL 10/12/2020 – COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDET. E PARZ. PERSONALE CONTRATT.ZO EX LSU E LPU IN SERV. PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA - INDIZIONE SELEZ. RISERV. CON PROVA DI IDONEITÀ FINAL. ALLA STABILIZZ. DI N. 12 LAVOR. EX LSU/LPU CAT. "A" E "B" - INDIZIONE SELEZ. RISERV. PER TITOLI ED ESAMI, FINAL. ALLA STABILIZZ. DI N. 4 LAVOR. EX LSU/LPU CAT. "C" - INDIZIONE SELEZ. RISERV. PER TITOLI ED ESAMI, FINAL. ALLA STABILIZZ. DI N. 1 LAVOR. EX LSU/LPU CAT. "D". APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO INTERNO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE BATTERIA MOTOCICLO TARGATO BT82079 IN  DOTAZIONE ALLA P.L. - COMUNE DI ACQUAPPESA - CIG : Z742DF55F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA "COVID-19"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTO SPIAGGE SICURE ESTATE 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – TRIENNIO 2020/2022. LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA DITTA SERC S.R.L.. CODICE C.I.G.: ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER  LAVORI EFFETTUATI  PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUAPPESA M.NA. COD. CIG:  ZC52E4402C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO DA ACQUAPPESA PER LAVORI ESEGUITI PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI ACQUAPPESA M.NA A SEGUITO DELL’EPIDEMIA DA COVID – 19. CO0D CIG: ZC52E4402C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2020. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS) PER ELABORAZIONE PAGHE  SALDO 2020 E STAMPA IMBUSTAMENTO QUESTIONARI VERIFICA TRIBUTARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFARI GENRALI-MINUTE SPERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI-RICORSO ALLA CASSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS) PER ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO TARI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHESE GIOSE PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIG: 6713579CA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA   E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: Z6A2FCE965</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI ACQUAPPESA - SEDE C.O.C. – CODICE C.I.G.: 767929745B – CODICE C.U.P.: B19B18000060001 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  3° ULTIMO  S.A.L.  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME NECESSARIE ALLA BONIFICA DI UN’AREA BOSCHIVA DI LOC. LUCIA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA  D.D. NR. 486/2020  PER PARZIALE RETTIFICA A SEGUITO DI MERO ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETETERMINATO E PARZIALE PERSONALE EX LSU E LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA - INDIZIONE SELEZIONE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 1 LAVORATORI EX LPU CATEGORIA "D". APPROVAZIONE BANDO, MODELLO DI DOMANDA E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETETERMINATO E PARZIALE PERSONALE EX LSU E LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA - INDIZIONE SELEZIONE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 10 LAVOR. EX LSU/LPU CATEGORIA "A". APPROVAZIONE BANDO E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETETERMINATO E PARZIALE PERSONALE EX LSU E LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA - INDIZIONE SELEZIONE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 2 LAVOR. EX LSU/LPU CATEGORIA "B". APPROVAZIONE BANDO E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETETERMINATO E PARZIALE PERSONALE EX LSU E LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA - INDIZIONE SELEZIONE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 4 LAVOR. EX LSU/LPU CATEGORIA "C". APPROVAZIONE BANDO E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAME SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NUOVA ALFA CALABRA -CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER SISTEMA RILIEVO PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA-LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  POLIZZA ASSICURATIVA  , AUTOVETTURA  FIAT  GRANDE PUNTO TARGATA YA435AH IN DOTAZIONE ALLA P.L. –  ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA DI PAOLA – CIG.Z542F9F081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETETERMINATO E PARZIALE PERSONALE EX LSU E LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA - INDIZIONE SELEZIONE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 10 LAVOR. EX LSU/LPU CATEGORIA "A". PRESA D’ATTO PROCEDURE CONCORSUALI - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETETERMINATO E PARZIALE PERSONALE EX LSU E LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA - INDIZIONE SELEZIONE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 2 LAVORATORI EX LSU/LPU CATEGORIA "B". PRESA D’ATTO PROCEDURE CONCORSUALI - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETETERMINATO E PARZIALE PERSONALE EX LSU E LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA - INDIZIONE SELEZIONE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 4 LAVORATORI EX LSU/LPU CATEGORIA "C". PRESA D’ATTO PROCEDURE CONCORSUALI - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETETERMINATO E PARZIALE PERSONALE EX LSU E LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA - INDIZIONE SELEZIONE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 1 LAVORATORI EX LSU/LPU CATEGORIA "D". PRESA D’ATTO PROCEDURE CONCORSUALI - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETETERMINATO E PARZIALE PERSONALE EX LSU E LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA - INDIZIONE SELEZIONE RISERVATA FINALIZZATA ALLA STABILIZZAZIONE DI N. 1 LAVORATORI EX LSU/LPU CATEGORIA "D". PRESA D’ATTO PROCEDURE CONCORSUALI - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE – GESTIONE E MANUTENZIONE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023” - COD. CIG: 8579926AE9; - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER COME MODIFICATO DALL’ART. 2, LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020, N. 76 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA “TUTTO GARE”. COD.CIG: Z562FE1AD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AFFERENTE LA SEGUENTE OPERA: ”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” - CODICE CIG: Z4130024A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’INTERDIZIONE DEL COMPENDIO TERMALE DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 01/2021, E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI C.LI IVI INSISTENTI – COD. CIG: Z2930160C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI  EFFETTUATO NEL  II° SEMESTRE 2020. COD CIG: Z162CF780B ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A.  PERIODO: DICEMBRE 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBUILITA' IN DEROGA-DECRETO  12824 DEL 18/10/2019-MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA COVID19-RIPRESA ATTIVITÀ DI TIROCINIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI EMISSIONE  CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01/12/2020 AL 31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 14 FEBBRAIO 2021-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO  PER CONDUZIONE AUTOMEZZI  COMUNALI IVI COMPRESO SCUOLABUS -MESE DI DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2021 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI CUI ALLA CONVENZIONE IN ESSERE CON LA BANCA MEDIOCRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MACROSTRUTTURA SETTORE IV POLIZIA LOCALE –SERVIZIO ASSOCIATO COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO ED INDIVIDUAZIONE TITOLARI DI INDENNITA’ DI FUNZIONE E DI SPECIDFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: DICEMBRE 2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE – GESTIONE E MANUTENZIONE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023” - COD. CIG: 8579926AE9; - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER COME MODIFICATO DALL’ART. 2, LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020, N. 76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI MATERIALI SU QUADRO ELETTRICO E RIPARAZIONE DI ELETTROPOMPA SOMMERSA C/O POZZO “CALLIO” LOC.TA’ TERME LUIGIANE.  COD. CIG: Z69305F4FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "AMMODERNAMENTO DELLA STRADA CENTRALE SITA IN ACQUAPPESA M.NA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICO PROFESSIONALE: DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CODICE C.I.G.: Z6929AEADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "AMMODERNAMENTO DELLA STRADA CENTRALE SITA IN ACQUAPPESA M.NA–CODICE C.I.G.: 78730105612 – CODICE C.U.P.: B17H18003870002- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RIPRISTINO CAPTAZIONE SORGENTE IN LOCALITA’ RUNZI E DONNA ACERBA PER ALIMENTAZIONE SERBATOIO A SERVIZIO DELLE ZONE RURALI S. IORIO - CASTAGNOLA E DELLE TERME LUIGIANE" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; CIG:8389517072 - CUP: B14H20000300001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO ALLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITVO/ESECUTIVO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 5-BIS DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO AFFERENTE LA SEGUENTE OPERA: “MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE”.   DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE UNIPOL SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2020 KUWAIT PETROLEUM SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA UBERTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE  ANNO 2021 SCUOLABUS TARGATO DG724TS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) PERIODO:05/12/2018 - 05/12/2019; COD.CIG.Z0C26099AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS); COD.CIG.ZF52C239E1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4. COD. CIG: Z30301F3BF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI FANGHI E RESDIDUO DI VAGLIATURA PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI. ANNO 2021.  COD. CIG: Z1C30243A8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS)  PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI –  ANNUALITÀ 2021. COD. CIG: Z143023D94;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE CONTABILITA’ IVA – APPLICAZIONE OPZIONE IRAP – ADEMPIMENTI TELEMATICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA INTERCONSULTING SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE ANALISI DEI FANGHI E DELLE ACQUE REFLUE IN USCITA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  - ANNO 2021 - CODICE C.I.G.: ZD2306B9EF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A.  PERIODO: GENNAIO 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO PER SERVIZIO SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR CALABRIA PER ANNULLAMENTO E/O REVOCA PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 16199 DEL 18/12/2019  PROMOSSO DALLA SATECA SPA CONTRO REGIONE CALABRIA-INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPE PORZIO-SALDO COMPENSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 150 DEL 7 GIUGNO 2000-SERVIZIO DI COMUNICAZIONI WEB-SOCIAL-UFFICIO STAMPA ( UFFICIO STAMPA-GESTIONE SITO INTERNA ISTITUZIONALE-GESTIONE PAGINE SOCIAL WEB DELL'ENTE-RASSEGNA STAMPA-ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA ED EVENTI ASSOCIATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-COORDINAMENTO DI ALTRI SERVIZI SEMPRE INERENTI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, CON IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE) PERIODO GENNAIO-MARZO 2021-DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA M.NA. - CODICE C.I.G.: Z57307C6C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO ALVEO FLUVIALE TORRENTE “ACQUAFETIDA”. COD CIG: ZE92F35332;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO PER SOMME NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINA SU PORTA INGRESSO CON STRUTTURA IN FERRO ZINCATO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINA A SEGUITO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19. COD CIG: ZC52E4402C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER SOMME NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CHIUSURA PARZIALE SCALE IN FERRO CON POLICARBONATO DA 4MM PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINA. COD CIG: ZC52E4402C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000901 DEL 19/11/2020 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD AI SENSI DELL’ART.1 DEL CONTRATTO E SUCCESSIVA NOTA N.2484/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI FORMAZIONE - NOVITA’ LEGISLATIVE SETTORE FINANZIARIO – FORNITURA LIBRI - MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER L’ ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA  M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) - IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA435AH IN DOTAZIONE ALLA P.L.  -  CIG –  ZEF3081403</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI I-II-III-IV  TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435 DEL 14/04/2020 ALLA SOCIETÀ SO.GE.R.T. SPA . RISCOSSIONE  SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 01/12/2019 AL 31/03/2020 –  COMUNE DI ACQUAPPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA435AH IN DOTAZIONE ALLA P.L.  -  CIG – Z192FBB449</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  POLIZZA ASSICURATIVA  , AUTOVETTURA  FIAT  GRANDE PUNTO TARGATA YA435AH IN DOTAZIONE ALLA P.L. –  ASSICURAZIONI GENERALI - AGENZIA DI PAOLA – CIG.Z542F9F081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 904 DEL 02/10/2020 ALLA SOCIETÀ SO.GE.R.T. SPA . RISCOSSIONE  SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020 –  COMUNE DI ACQUAPPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CHIESA DI ACQUAPPESA M.NA  -  CIG –  ZA22DC3A76 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA OZONIZZATORE MOD.CRJ UV 1000 PER GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 30%.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” –CODICE CIG: Z4130024A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA M.NA.  COD CIG:ZA220FDCA6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BANDIERE, GONFALONE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DIRETTO E PRENOTAZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA-DITTA IDEABANDIRE S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20307788 DEL 28/11/2020,  ALLA SOC. CONVERGE SPA PER COPIE ECCEDENTII (TIPO MONOCROMATICHE E COLORE) APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 A3 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.20307153 DEL 31/10/2020 E N.21300603 DEL 31/01/2021,  ALLA SOC. CONVERGE SPA PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 A3 – PERIODO AGOSTO/GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2021 RIFERITA AI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 . CODICE CIG: Z12276C05E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI STRADE C.LI PER COMUNI CON MENO DI 2000 ABITANTI" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. - CUP: B16G19000230002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE DA MARCELLINA (CS)  RELATIVE AI LAVORI DI PULIZIA CON AUTOSPURGO ESEGUITI PRESSO VASCHE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA C.LE.  COD. CIG: ZBF3099620;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000005 DEL 19/01/2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD AI SENSI DELL’ART.1 DEL CONTRATTO E SUCCESSIVA NOTA N.2484/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000655 DEL 20/10/2020 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD AI SENSI DELL’ART.1 DEL CONTRATTO E SUCCESSIVA NOTA N.2484/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI-DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 01/01/2021 AL 31/01/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSITENZA GESTIONE REMOTAPRESENZE PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SITEMA RILEVAZIONE PRESENZE -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2020. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE DA MARCELLINA (CS)  RELATIVE AI LAVORI DI PULIZIA  ESEGUITI PRESSO  VASCHE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA C.LE.  COD. CIG: ZD92DCBEF1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: FEBBRAIO 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE RESIDUI E DETERMINAZIONE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO TRASMISSIONE FASCICOLI UFFICI PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ANNO 2021-ANUSCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 E TONER PER STAMPANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E LISTA DI LEVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° TRIMESTRE  2020. CODICE CIG: 8167135502;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER.  COD. CIG: ZA430A6C6F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° TRIMESTRE  2020. CODICE CIG: 8167135502;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ECOSISTEM SRL PER SOMME NECESSARIE ALLA PULIZIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE C.LE. COD CIG: Z942E65320;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER  RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO TECNICO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  UFFICIO STAMPA GENNAIO/FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REITERAZIONE TEMPORANEA  INCARICO LEGALE AVV.ANTONIETTA VATTIMO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI – RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI  RETE IDRICA IN  LOC.  VOMICHERIA. COD CIG: Z242B01203;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ESERCIZIO COMMERCIALE D.C. SERVICES SRL (VIVO) PER BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.ANTONIETTA VATTIMO PER  CONVENZIONE INCARICO LEGALE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO ALLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITVO/ESECUTIVO, AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – CODICE CIG: Z43305B2DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  NOVEMBRE 2020. COD CIG: Z982F27C36;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  DICEMBRE 2020. COD CIG: Z982F27C36;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI – RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO TRIBUTI  E FONDO ECONOMALE TRAMITE RICORSO CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLO SVILUPPO DELLE TERME LUIGIANE- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DEL COMPLESSO TERMALE COD.CIG: Z6930C9B16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SEBEN SRLS PER ESTENSIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA “TUTTO GARE”. COD CIG: Z562FE1AD0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI” – DITTA HORUS LAVORI GENERALI S.R.L. CON SEDE IN PAOLA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 11 APRILE 2021-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  AVV. VATTIMO ANTONIETTA  PER CONVENZIONE INCARICO LEGALE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO AUTISTA SCUOLABUS FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE INNOVIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI “RIPRISTINO IMPIANTO TELEMATICO, TELEFONICO DELL’EDIFICIO C.LE QUALE SEDE C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE” - LOTTO 1 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT C)  COD.CIG. Z4F2F225DD – CUP: B18H20000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: GENN.  – FEBB. 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI” – DITTA HORUS LAVORI GENERALI S.R.L. CON SEDE IN PAOLA (CS). COD. CIG: Z0F30D889D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE LANCIA LYBRA. COD. CIG:  ZF830E9164;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER  REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AD INTERVENTI DI RIPARAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNANTE C.LE IN LOC. SCIABICHE. COD CIG: Z592F4F643;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA STORINO LEGNAMI SRL PER SOMME NECESSARIE A LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERI PERICOLOSI. COD. CIG:ZA62041AB5 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE FEBBRAIO 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  KUWAIT-CARBURANTE SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A/4-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE ANCOT ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETETERMINATO E PARZIALE PERSONALE EX LSU E LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA CATEGORIA A – B – C – D LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO FRANOSO DEL 26.01.2020 – LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA SORGENTE “ VITELLO” IN LOC. “LUCIA” DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. IMPEGNO DI SPESA . COD CIG: Z4D30F031E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO DA ACQUAPPESA INERENTE IL NOLEGGIO DEL CESTELLO ELEVATORE POTATURA ALBERI NELLE AREE C.LI A VERDE PUBBLICO COD. CIG: Z1527731EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N 308 DEL 03/09/2020 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MATTIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEODORO D’AMBROGIO PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI MATERIALI SU QUADRO ELETTRICO E RIPARAZIONE DI ELETTROPOMPA SOMMERSA C/O POZZO “CALLIO” LOC.TA’ TERME LUIGIANE. COD. CIG: Z69305F4FE ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – TRIENNIO 2020/2022. LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA DITTA SERC S.R.L.. CODICE C.I.G.: ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA PERSONALE DIPENDENTE E RELATIVI ADEMPIMENTI – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. COSTABILE ENRICO COLLAUDO STATICO LAVORI DI “ ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI ACQUAPPESA SEDE C.O.C. COD CIG: Z9830EA1AD; CUP B19B1800060001;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- UFFICIO AFFARI GENERALI -RICORSO ALLA CASSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS) PER ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI IMU VARI ANNI.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS) PER ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI IMU VARI ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA SRL PER FORNITURA MATERIALE POMPA DI SOLLEVAMENTO.                                            COD CIG: Z363105029;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 59/48 DEL 11.02.2021 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. DA RENDE PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO  RIFIUTI RUR E FORD.    CIG: 841267248;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULLA RETE IDRICA COMUNALE. COD CIG:  Z2B3104F28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA S.R.L. PER RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MILIERI E LO SCOGLIO E SEA GARDEN. COD CIG : Z8A3105331;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. SCIABICHE. COD. CIG: Z2E31121C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA MATERIALE E LAVORI DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE .COD. CIG:  Z1F3116842;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN QUESTO TERRITORIO C.LE - COD. C.I.G. N. 8683950E3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CALABRIA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - COD. C.I.G. N. Z0A2A8CEE6 - COD. C.U.P. N. B14H18000050002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI ACQUAPPESA - SEDE C.O.C. – CODICE C.I.G.: 767929745B – CODICE C.U.P.: B19B18000060001 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO STATICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER ACQUISTO MATERIALE E REVISIONE ESTINTORI.  COD.CIG: Z3A3124C24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECAMERE IP A CIRCUITO CHIUSO, IN COMODATO D’USO, C/O AREA VASCHE SORGENTI, NEL COMPENDIO TERMALE ALLE TERME LUIGIANE. COD CIG: Z57310CCC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NELLE LOC.TA’ ACQUAPPESA MARINA, PAESE E  TERME LUIGIANE. CODICECIG: Z603116A17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ LEXMEDIA SRL  PER PUBBLICAZIONE BANDO: MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI ACCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. COD. CIG: Z3B313117C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01/02/2021-28/02/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOPLABUS TARGATO DG724TS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FASCILOLI STATO CIVILE -NASCITA-TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 150 DEL 7 GIUGNO 2000 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE-WEB-SOCIAL-UFFICIO STAMPA (UFFICIO STAMPA - GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE - GESTIONE PAGINE SOCIAL WEB DELL’ENTE - RASSEGNA STAMPA - ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA ED EVENTI ASSOCIATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - COORDINAMENTO DI ALTRI SERVIZI, SEMPRE INERENTI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, CON IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE) PERIODO APRILE – GIUGNO 2021. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI “MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI. CODICE C.U.P. B17H20000770001  CODICE CIG: 8690771B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA – APPROVAZIONE PREVENTIVO – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7E311FA76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE FINANZIARIA/TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO –MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” –  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TM SRL DA FAGNANO C. LLO (CS)  PER FORNITURA LAPIDI  CIMITERIALI COMPLETI DI CORNICI.                  COD. CIG: Z953138BCA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE MARZO 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI: ”INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CALABRIA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA”  COD. C.I.G. N. Z0A2A8CEE6 - COD. C.U.P. N. B14H18000050002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° TRIMESTRE  2021. CODICE CIG: 8167135502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTANZIONE STRAORDANARIA APPORTATI ALL ‘IMPIANTO DI P.I DELLE TERME LUIGIANE.COD.CIG:Z113143A08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  GENNAIO 2021. COD CIG: ZD53140EC6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG. ZD53140EC6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  MARZO 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F.E COIRO F., CON SEDE IN SALA CONSILINA (SA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  DISINFESTAZIONE E IGIENIZZAZIONE ISTITUTO  SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: Z77315ADAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI ESEGUITI  SUL TERRITORIO COMUNALE .COD. CIG:  Z1F3116842;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERRANOVA PER FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI C.LI. COD CIG: ZD223E423D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE LANCIA LYBRA. COD. CIG: ZF830E9164;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFESTAZIONE E IGIENIZZAZIONE PER COVID 19, ESEGUTI PER V/S CONTO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. ANNO 2020-  CIG Z942C4256C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI COMPONENTI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI: “MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA” - CUP: B17H20000770001 - CIG: 8690771B19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  TIPOLITOGRAFIA ROBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  UFFICIO STAMPA MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO N. 2 – SALDO / CONGUAGLIO TARI 2020 – APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE INERENTI RATEIZZAZIONE CANONI TERMALI PERIODO 2015–2018 DELLA CONCESSIONE DELLE TERME LUIGIANE - PAGAMENTO II^ RATA PIANO DI RIENTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNUALITA’ 2018 – PRESA D’ATTO MESSA IN MORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE INFORMATICA SERVER E POSTAZIONI CON FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE DAL 17.02.2021 AL 19.03.2021.COD.C.I.G.N. ZEC3162863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 — DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA” - NOMINA SEGGIO DI GARA. CODICE C.U.P. B17H20000770001  CODICE CIG: 8690771B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI “RIPRISTINO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO C.LE QUALE SEDE C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE” – LOTTO 2 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT C) –  COD.CIG. ZD12F22696 – CUP: B18H20000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI “MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – NOMINA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE. CODICE C.U.P. B17H20000770001  CODICE CIG: 8690771B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ LEXMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE BANDO: MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI ACCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA. COD CIG: Z3B313117C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO ASSOCIATO GALLO DA CORIGLIANO (CS)  PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE REFLUE, FANGHI E VAGLIO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIOINE C. LE.  COD. CIG: ZD2306B9EF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: B19J21001320001 CIG: Z7F3188755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHIMICA DR. FR. D’AGOSTINO DA BARI RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. SCIABICHE. CODICE CIG: Z2E31121C9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CALABRA MACERI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCCOLTA DIFFERENZIATA IN QUESTO TERRITORIO C.LE. COD CIG:8683950E3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPORTATI ALL’ IMPIANTO DI P.I. DELLE TERME LUIGIANE. COD CIG: Z113143A08;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA SIG. RA CRIVELLA GEMMA PER L’ACQUISTO DI UN LOCULO CIMITERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADESIVI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  DISINFESTAZIONE E IGIENIZZAZIONE UFFICI  COMUNALI CENTRO CONGRESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI  BONUS  ELETTRICO E  GAS –SISTEMA SGATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: Z87319556D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  APRILE 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD.CIG: Z7F318E189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MILIERI E LOM SCOGLIO E SEA GARDEN. COD CIG:Z8A3105331 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULLA RETE IDRICA COMUNALE. COD CIG: Z2B3104F28;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE APRILE 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER FORNITURA MATERIALE POMPA DI SOLLEVAMENTO. COD CIG: Z363105029;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GENERALOFFICE SRL DA SCALEA (CS). COD CIG: Z382DD3E26;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – TRIENNIO 2020/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERC S.R.L.. CODICE C.I.G.: ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI PER INDIVIDUAZIONE “COVID 19” PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE RICORSO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA M.NA SCUOLE.COD.CIG Z96319E6A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP." - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA S.R.L.  PER FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. SCIABICHE:COD.CIG: ZA9319F1A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL "SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E TRASLOCO UFFICI DALLE TERME LUIGIANE. COD CIG: Z77319EB0C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA”. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CODICE C.I.G.: 759172272D – CODICE C.U.P.: B18H18006290002..LIQUIDAZIONE CT PER PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” COD CIG N. 7882937566 – COD C.U.P. N. B15B18000600005 – SALDO LIQUIDAZIONE C.T. PER PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CODICE C.I.G.: 759172272D – CODICE C.U.P.: B18H18006290002..LIQUIDAZIONE CT PER DIAGNOSI ENERGETICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI: “FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - CUP: B19J21001320001 CIG: Z7F3188755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE TATTO DI  CONDOTTA IDRICA C.LE IN LOC.TA’ “DONNA ACERBA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ADULTO IN DIFFICOLTÀ PRESSO STRUTTURA SOCIO-RIABILITATIVA "OASI FEDERICO" BELVEDERE MARITTIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI STRADE C.LI PER COMUNI CON MENO DI 2000 ABITANTI" - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E DELL’ART. 95, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..  NOMINA DEL SEGGIO DI GARA -COD.CIG. 8626717014 CUP: B16G19000230002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEL VERDE. COD.CIG: Z0331BC2C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA.  COD CIG: Z87319556D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO,DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE IN LOC. PANTANA TERRITORIO C.LE . COD CIG: Z77315ADAB;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA  PER PULIZIA POZZO CON AUTOSPURGO. COD CIG.: Z8D31C4AFC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DR.SSA SONIA ROVETO DA CETRARO PER INCARICO TECNICO PER RELAZIONE DI STUDIO PRELIMINARE PER REDAZIONE DEL P.A.F.COD. CIG. ZD7296809B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA UTENZE DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI ALL’INFEZIONE DA COVID 19. COD CIG: ZF631C47E9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PANDA 4X4. COD. CIG: Z30301F3BF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  FEBBRAIO 2021. COD CIG: ZD53140EC6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CALABRA MACERI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD PROVENIENTI DA QUESTO TERRITORIO C.LE. PERIODO 01.01.2021 AL 31.03.2021. COD CIG:8683950E3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  UFFICIO STAMPA APTRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  MARZO 2021. COD CIG: ZD53140EC6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  APRILE 2021. COD CIG: ZD53140EC6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2020”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  EROGATO DALL’ISTAT PER LA RILEVAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL’ECONOMO C.LE.            RIF. DET. N. 206 DEL 13/05/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI STRADE C.LI PER COMUNI CON MENO DI 2000 ABITANTI" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. - CUP: B16G19000230002. CIG. 8626717014 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI “MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA DEI LAVORI. CODICE C.U.P. B17H20000770001  CODICE CIG: 8690771B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI”.  COD.CIG: Z4531EBCBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’INTERDIZIONE DEL COMPENDIO TERMALE DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 01/2021, E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI C.LI IVI INSISTENTI – COD. CIG: Z2930160C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI DUE CASSONI (CIRCA 25 TN),  DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L.    COD. CIG: ZAB31DC5B0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA  ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI PER AUTOMEZZO C/LE LANCIA LYBRA.               COD. CIG:Z2731CDEFF  ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE SMART CARD AGENTE P.L.  MARIO SPADAFORA TRAMITE RICORSO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  MAGGIO 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA  ALLA COMPAGNIA ASSICENTER SNC DI COZZOLINO VINCENZO PER AUTOMEZZO C/LE LANCIA LYBRA.     COD. CIG: Z1F31F749E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DIMAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE MAGGIO 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE 1° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  MAGGIO 2021. COD CIG: ZD53140EC6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA SRL PER RIPARAZIONE N° 2 POMPE SOMMERSE FLYGT DI SOLLEVAMENTO LO SCOGLIO. COD CIG: ZA33203126;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOC.TA’ SCOGLIO DELLA REGINA. COD.CIG: Z483208283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI – PRESA D’ATTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI –ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000594 DEL 24/05/2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD .COD CIG : 8683950E3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE INFORMATICA SERVER E POSTAZIONI CON FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 32/21 DEL 2304.2021. CODICE C.I.G.: Z1631C5708.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO FRANOSO DEL 26.01.2021 – LAVORI IDRULICI DI RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA SORGENTE “ VITELLO” IN LOC. “LUCIA” DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. IMPEGNO DI SPESA . COD CIG: ZF432121A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE. PERIODO DAL   01/04/2021 AL 30/04/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANNI CURIA PER IL "SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE E TRASLOCO UFFICI DALLE TERME LUIGIANE. COD CIG: Z77319EB0C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SVOLTO NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE DAL 17.02.2021 AL 19.03.2021.COD.C.I.G.N. ZEC3162863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NECESSARIE ALLA PULIZIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE C.LE. COD CIG: Z9442E65320;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ LEXMEDIA SRL  PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER I LAVORI DI: MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI ACCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. COD. CIG: Z313227155</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA SRL PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TERRITORIO COMUNALE. COD CIG: Z733226B97;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS DA GUARDIA P. SE PER SOSTITUZIONE DI N. 2  PNEUMATICI PIRELLI WINTER160, 145/80/13 PER L’ AUTOMEZZO C.LE FIAT PANDA 4X4. COD CIG:ZED3227105;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS) PER ELABORAZIONE PAGHE I TRIM. 2021 ED ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO TARI 2020 E IDRICO 2018..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA M.NA.   COD CIG: Z10323CD54;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE  ALLA COMPAGNIA ASSICENTER PER AUTOMEZZI C/LI FIAT PANDA 4X4 E AUTOCARRO PIAGGIO PORTER. COD. CIG:Z46322F18D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI 5 CASSONI (CIRCA 60 TN),  DI FANGHI DI RISULTA DA PRODURRE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  C/LE SITO IN LOC. SCIABICHE. COD. CIG:  ZF2323CC79;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULCIDA CONTRO LE ZANZARE DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO COMUNALE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021; COD CIG:   Z12323CCE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GREEN SERVICE GIARDINI S.A.S PER FORNITURA  PIANTE MIX PRESSO AIUOLE LUNGOMARE ACQUAPPESA M.NA E AIUOLE ANTISTANTE SEDE C.LE. COD CIG: Z8E3248452;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE DA MARCELLINA (CS)  RELATIVE AI LAVORI DI PULIZIA  ESEGUITI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC TERME LUIGIANE E LOC SCIABICHE  C.LE.  COD. CIG: Z5F1DDE315;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE DA MARCELLINA (CS)  RELATIVE AI LAVORI DI PULIZIA  ESEGUITI PRESSO  VASCHE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA C.LE.  COD. CIG: ZD92DCBEF1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO E RIPRISTINO DI N. 15 RINGHIERE IN FERRO LUNGOMARE ACQUAPPESA M.NA. COD. CIG: Z09324A616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AFFERENTE IL COLLAUDO STATICO INERENTE I LAVORI DI "”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE"CODICE CIG: ZC2324EB8F-CODICE CUP: B17H20000770001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  GIUGNO 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA M.NA. COD CIG: Z10323CD54;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000772 DEL 28/06/2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD PERIODO 01/05/2021-31/05/2021 .COD CIG : 8683950E3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI”.  COD.CIG: Z4531EBCBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE GIUGNO 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOC.TA’ SCOGLIO DELLA REGINA. COD.CIG: Z483208283;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA SRL PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TERRITORIO COMUNALE. COD CIG: ZE5324D88F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GIUGNO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INNOVIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE GENERICHE UFFICIO TECNICO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AFFERENTE IL COLLAUDO STATICO INERENTE I LAVORI DI "”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DD.LL. AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ”RIPRISTINO E RICARICA DELLE SCOGLIERE DANNEGGIATE POSTE A DIFESA DELL’ABITATO”-COD.CIG: ZC73266C45 COD.CUP: B17H21002060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CHIMICA D’AGOSTINO DA BARI RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. SCIABICHE. COD CIG:  Z32326EACA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° TRIMESTRE  2021. CODICE CIG: 8167135502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ LEXMEDIA SRL PER AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEL BANDO: MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI ACCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA. COD CIG: Z313227155;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE 2° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 1 CLIMATIZZATORE E SMALTIMENTO DEL VECCHIO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO.COD.CIG: Z353273A09;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE N. 3 PALI DI P.I. CAUSA USURA LOC. MACCHIA “AREA BELVEDERE SAN. FRANCESCO”.COD.CIG:ZBB3279FD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI  EFFETTUATO NEL  I° SEMESTRE 2021. COD CIG: Z143023D94;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000894 DEL 30/06/2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI DUE CASSONI (CIRCA 25 TN),  DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L. COD. CIG: ZAB31DC5B0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67/2020 DEL 04/11/2020 - N.88/2020 DEL 31/12/2020 -  N.13/2021 DEL 06/03/2021 – N. 19/2021 DEL 01/04/2021  – N.26/2021 DEL 04/05/2021 – N.38/2021 DEL 05/06/2021 - CANILE SANITARIO/RICOVERO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21302342 DEL 30/04/2021 SOCIETA' CONVERGE SPA PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 A3 - PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.21302342 DEL 30/04/2021 ALLA SOC. CONVERGE SPA PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 A3 – PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA CHIESA DI ACQUAPPESA M.NA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021 UFFICIO STAMPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM S.P.A. PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI  LANCIA LYBRA, FIAT PANDA 4X4 E MOTOCARRO PIAGGIO PORTER. COD. CIG: Z7F2B71D1C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE DA MARCELLINA (CS)  RELATIVE A LAVORI DI PULIZIA VASCHE DI SOLLEVAMENTO E INTERVENTI DI STURAMENTO FOGNA ESEGUITI SUL TERRITORIO  C.LE. COD.CIG: Z82327C668</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI STRADE C.LI PER COMUNI CON MENO DI 2000 ABITANTI" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. - CUP: B16G19000230002. CIG. 8626717014 – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO FRANOSO DEL 26.01.2020 – LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA SORGENTE “ VITELLO” IN LOC. “LUCIA” DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERRANOVA PER LA FORNITURA DI TUBO IN POLIETENE PN16 DA 90. COD CIG: Z4D30F031E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD.CIG: Z7F318E189;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, IN COMODATO D’USO, NEL COMPENDIO TERMALE ALLE TERME LUIGIANE. COD CIG: Z57310CCC0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” - CODICE CIG: 84933527CA – LIQUIDAZIONE C.T. PER PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE INERENTI I CANONI TERMALI PERIODO 2019-2020 DELLA CONCESSIONE DELLE TERME LUIGIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BUFANIO VALTER DA CETRARO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE UBICATO PRESSO DEPURATORE SCIABICHE E SERVIZIO DI STASAMENTO RETE FOGNIARIA-CODICE.C.I.G.: Z5A3286B21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – CODICE C.I.G.: 8690771B19 – CODICE C.U.P.: B17H20000770001 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER ACQUISTO MATERIALE E REVISIONE ESTINTORI.  COD.CIG: Z3A3124C24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA RELATIVA A LAVORI URGENTI DA EFFETTUARE IN LOC.TA’ PANTA 2° TRAVERSA DI QUESTO COMUNE  COD.CIG: Z2A328E098</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE E DD.LL. AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ” EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE – C.DA PANTANA E VIA PANTANA ” - CODICE CIG: ZEE328F60C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI  E TIMBRO COMMISSATRIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE -CIG ZC1328D940</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI C7O IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI GIOIA TAURO (RC) – APPROVAZIONE CONDIZIONI;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE E DD.LL. AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ” EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE – C.DA PANTANA E VIA PANTANA ” - CODICE CIG: ZEE328F60C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE E DD.LL. AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ” EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE – C.DA PANTANA E VIA PANTANA ” - CODICE CIG: ZEE328F60C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIANELLO COPIERS SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO N.O.  ALLA CLASIFICAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2020-2024 DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA “GRAND HOTEL DELLE TERME”,   INSISTENTE  IN QUESTO COMUNE ALLA LOCALITÀ TERME LUIGIANE, DI PROPRIETÀ DELLA SOC. S.A.TE.CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO IMPIANTO TELEMATICO, TELEFONICO DELL’EDIFICIO C.LE SEDE C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE” - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  COD.CIG. Z4F2F225DD – CUP: B18H20000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’EDIFICIO C.LE SEDE C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE” - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  COD.CIG. ZD12F22696 – CUP: B18H20000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  AVV.TI : GIUSEPPE PORZIO- VALERIO E MONICA SANTORO-RICORSI TAR CALABRIA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   PER  ACQUISTO N. 01 BATTERIA SERIE 1400  E N. 02 PIASTRE  PER FUNZIONAMENTO DEFIBRILLATORE, IN DOTAZIONE UFF. P.L.  CIG: ZCB328720E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTABILE PER ACQUISTO “BUONI PASTO”  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE  CONSIP DENOMINATA  “BUONI PASTO 9” LOTTO 11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 150 DEL 7 GIUGNO 2000 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE-WEB-SOCIAL-UFFICIO STAMPA (UFFICIO STAMPA - GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE - GESTIONE PAGINE SOCIAL WEB DELL’ENTE - RASSEGNA STAMPA - ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA ED EVENTI ASSOCIATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - COORDINAMENTO DI ALTRI SERVIZI, SEMPRE INERENTI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, CON IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE) – AGOSTO/DICEMBRE 2021- MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 6.000,00  (IVA ESCLUSA) TRAMITE MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DD.LL. AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ”RIPRISTINO E RICARICA DELLE SCOGLIERE DANNEGGIATE POSTE A DIFESA DELL’ABITATO” - COD.CIG: ZC73266C45 - COD.CUP: B17H21002060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TM SRL DA FAGNANO C. LLO (CS)  PER FORNITURA LAPIDI  CIMITERIALI COMPLETI DI CORNICI.                  COD. CIG: Z953138BCA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO DITTA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 1 CLIMATIZZATORE E SMALTIMENTO DEL VECCHIO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO. COD. CIG : Z353273A09;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI LEGGE 27/85 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E  RICHIESTA CONTRIBUTO ANNO 2021/2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/2021 DEL 06/07/2021 - CANILE SANITARIO/RICOVERO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI C/O IMPIANTO DI CALABRA MACERI &amp; SERVIZI S.P.A. IN RENDE – RATIFICA PROROGA TECNICA CONVENZIONE E RATIFICA ADDENDUM SOTTOSCRITTO IN DATA 27.07.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE E DD.LL. AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ” EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE – C.DA PANTANA E VIA PANTANA ” - CODICE CIG: ZEE328F60C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DILUGLIO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO FRANOSO DEL 26.01.2020 – LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA SORGENTE “ VITELLO” IN LOC. “LUCIA” DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA. COD CIG: Z4D30F031E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE IN RELAZIONE AI CONTRATTI REP. NN. 138/2019, 139/2019, 140/2020, 141/2020, 142/2020, 143/2020, 144/2020, 145/2020, 146/2020, 147/2021 E 148/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000949 DEL 21/07/2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD .COD CIG : 8683950E3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  LUGLIO 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA UTENZE DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI ALL’INFEZIONE DA COVID 19.COD.CIG: ZA732A8592;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDILSUD DI ANTONIO PISANO PER FORNITURA PALI IN CASTAGNO LOC. MACCHIA “AREA BELVEDERE SAN. FRANCESCO” COD.CIG: Z6332A84E4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO DITTA PER SOSTITUZIONE N. 3 PALI CAUSA USURA LOC. S. FRANCESCO.  COD. CIG : ZBB3279FD8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER REALIZZAZIONE LINEA DI P.I. PROVVISORIA CON PALI IN LEGNO CAUSA MAREGGIATA2019/2020.COD.CIG:ZC132B18C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA CAUSA CORTO CIRCUITO LOC. SCOGLIO DELLA REGINA COD.CIG:ZAD32B1947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECAMERE IP A CIRCUITO CHIUSO, IN COMODATO D’USO, C/O AREA VASCHE SORGENTI, NEL COMPENDIO TERMALE ALLE TERME LUIGIANE. COD CIG: Z57310CCC0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE LUGLIO 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  GIUGNO 2021. COD CIG: ZD53140EC6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI URGENTI DA EFFETTUARE IN LOC.TA’ PANTANA 2° TRAVERSA DI QUESTO COMUNE  COD.CIG: Z2A328E098;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO FRANOSO DEL 26.01.2020 – LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA SORGENTE “ VITELLO” IN LOC. “LUCIA” DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOYDOR DI CIPOLLA VITTORIO DA ACQUAPPESA. COD CIG: ZF432121A0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD.CIG: Z3932B32E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA MATERIALE LEGNOSO PRESENTE IN LOC.LUCIA” DI QUESTO COMUNE. ACQUISIZIONE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS) PER ELABORAZIONE PAGHE II TRIM. 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHIMICA D’AGOSTINO DA BARI. RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. SCIABICHE. COD CIG:  Z32326EACA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” - CODICE CIG: Z43305B2DD – LIQUIDAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NEL “RIPRISTINO CONDOTTA FOGNANTE IN LOC.TA’ INTAVOLATA” – DITTA PERRONE ARMANDO. COD. C.I.G.ZF332B33FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPILAZIONE CERTIFICAZIONE COVID -19. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO DEL DR. LUIGI ANTONIO TALLERICO DA CASTELSILANO (KR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” - CODICE CIG: Z4130024A5  – LIQUIDAZIONE C.T. GEOLOGO E INDAGINI GEOGNOSTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – TRIENNIO 2020/2022. LIQUIDAZION FATTURE DITTA SERVICES FOR COMPANIES S.R.L.. CODICE C.I.G.: ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER  REVISIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA  YA435AH COMUNE DI ACQUAPPESA IN DOTAZIONE ALLA P.L. –  RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI FANGHI E RESIDUO DI VAGLIATURA PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI.  2021. ANNO COD. CIG: Z1C30243A8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA GREEN SERVICE GIARDINI S.A.S PER FORNITURA  PIANTE MIX PRESSO AIUOLE LUNGOMARE ACQUAPPESA M.NA E AIUOLE ANTISTANTE SEDE C.LE. COD CIG: Z8E3248452;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.07.2021 AL 31.12.2021 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG: ZB232BA4DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE 2° E 3°  TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: Z1E32BC975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21304669 DEL 31/07/2021 ALLA SOC. CONVERGE SPA PER CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 A3 – PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2021 DEL 04/08/2021 - CANILE SANITARIO/RICOVERO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER SMONTAGGIO E RIPRISTINO DI N. 15 RINGHIERE IN FERRO LUNGOMARE ACQUAPPESA M.NA. COD. CIG: Z09324A616,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: MAGGIO 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A.  PERIODO: MARZO 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: APRILE 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ OPTIMA ITALIA S.P.A.  PERIODO: FEBBRAIO 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: MARZO 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: MAGGIO 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA CAUSA CORTO CIRCUITO LOC. SCOGLIO DELLA REGINA COD.CIG:ZAD32B1947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE ALLA SOCIETA'  ENEL  ENERGIA  S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA   PERIODO: GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001070 DEL 31/07/2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO  DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L. COD. CIG: ZF2323CC79;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER REALIZZAZIONE LINEA DI P.I. PROVVISORIA CON PALI IN LEGNO CAUSA MAREGGIATA2019/2020.COD.CIG:ZC132B18C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA N. PJ03774520</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 TONER UFFICIO DEMOGRAFICO,STATO CIVILE ED ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTOMATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO  ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI “MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE. CODICE C.U.P. B17H20000770001  CODICE CIG: 8690771B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   PERIODO: LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI  ACCORSI AL FABBRICATO PER C. A.  IN PROPRIETA’ DELLA  SIG. RA GUAGLIANONE ANGELA – GIUSTA TRANSAZIONE  DEL 07.09.2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE . C.DA PANTANA E VIA PANTANA" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CIG: 8883051D92 - CUP: B19J21015200001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BAFFA FRANCESCO DA SANTA SOFIA D’EPIRO  PER SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA RETRE IDRICA COMUNALE CON L’IMPIEGO DI MISURATORE DI PORTATA LIQUIDO PER IL MONITORAGGIO DEI SEBATOI C. LI. COD. CIG: Z1932DC5F4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BAFFA FRANCESCO DA SANTA SOFIA D’EPIRO (CS)  PER LAVORI DI RICERCA PERDITE OCCULTE RETE IDRICA  E FOGNANTE COMUNALE TRATTO DI VIA VITTORIO EMANUELE III°.  COD. CIG: Z4832DCBC2;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>- AFFIDAMENTO LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. IN C.DA PANTANA E VIA PANTANA. LOTTO N. 1 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>- AFFIDAMENTO LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – “RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE” - LOTTO N. 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CIG: 8883051D92 - CUP: B19J21015200001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULCIDA CONTRO LE ZANZARE EFFETTUATO SUL TERRITORIO COMUNALE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021; COD CIG:   Z12323CCE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  AGOSTO 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECAMERE IP A CIRCUITO CHIUSO, IN COMODATO D’USO, C/O AREA VASCHE SORGENTI, NEL COMPENDIO TERMALE ALLE TERME LUIGIANE RELATIVA AL MESE DI AGOSTO. COD CIG: Z57310CCC0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE AGOSTO 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: Z1E32BC975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI  II°-AUTORIZZAZIONE DI SPESA .CIG : ZCF33030A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI  REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. COSTITUZIONE  UFFICIO  ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ C.LE” APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE C.T. PROFESSIONALI AL 2° E 3° S.AL. – PAGAMENTO  I.V.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I.  C.LE  COD. CIG: Z6F33073EE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO  MATERIALE DI CANCELLERIA OFFICE DEPOT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE INNOVIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ESECUZIONE DI: “FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - CUP: B19J21001320001 CIG: Z7F3188755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020-RETTIFICA PER ERRORE MATERIALEAPPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020-RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE GENERICHE UFFICI SETTORE I°</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I.  C.LE COD. CIG: Z6F33073EE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.I.A. SRL DI RENDE(CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI FANGHI E VAGLIO PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI, ANALISI ACQUE REFLUE C/O ISOLA ECOLOGICA E PER LAVORI DI PULIZIA CON AUTOSPURGO VASCA DI SOLLEVAMENTO.  CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICE DEPOT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  DISINFESTAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO POST  ELEZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – CODICE C.I.G.: 8690771B19 – CODICE C.U.P.: B17H20000770001 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 – SIOPE+  CIG: Z1D3335C8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 – SIOPE+ PER ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE CIG ZD7335CAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO – SISTEMISTICO PER REINSTALLAZIONE SPFTWARE GESTIONALI SU SERVER CIG Z793335CD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 25.03.2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAIONE PER RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ZICCA EGIDIO  PER LA SOSTITUZIONE DEL VETRO POSTERIORE DELLA PROPRIA AUTOVETTURA  DANNEGGIATO DURANTE I LAVORI DI PULIZIA STRADA C. LE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI PER L’ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M N. 47/2021 INERENTE LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO INTERNO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI EX ART. 22 COMMA 15  D.L.GS. N. 75/2017- CAT. C E D. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPETTI DA TENNIS INSERITI NEL PARCO ATTREZZATO DELLE TERME LUIGIANE” – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE  SIG. LAROTONDA GIOVANNI  CON DECORRENZA 01.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI VERTICALI EX ART. 22 COMMA 15 D.L.GS. N. 75/2017- CAT. C E D. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE SCRITTE. MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 402/RG DEL 01/10/2021, RELATIVA ALLA NOMINA DEL COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER ALLACCIO LINEA ELETTRICA TEATRO COMUNALE ACQUAPPESA MARINA. COD.CIG. ZBC33CF35D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE OTTOBRE 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  OTTOBRE 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE 3° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  SETTEMBRE  2021. COD CIG: ZB232BA4DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001129 DEL 30.08.2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD .COD CIG : 8683950E3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  SETTEMBRE 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001300 DEL 23.09.2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD .COD CIG : 8683950E3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  LUGLIO 2021. COD CIG: ZB232BA4DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA  DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  AGOSTO  2021. COD CIG: ZB232BA4DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE SETTEMBRE 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA ARPACAL PER EFFETTUAZIONE ANALISI CHIMICO-FISICO-BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE REFLUE C/O GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E LOC. TERME LUIGIANE - PERIODO 2021. COD. CIG: Z1F33372AA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE.  COD.CIG: Z7C33B57F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE .COD. CIG: ZF6336841F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: B14H20002410001 - CIG: Z2D3354051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO NELLA FASE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: B14H20002410001 - CIG: ZFA33540AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE SETTEMBRE   2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE –ANNO 2022 DALLA DITTA GRAFICHE GASPARI –CIG:ZD6335DBAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE INNOVIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE OTTOBRE   2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO SETTEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° TRIMESTRE  2021. CODICE CIG: 8167135502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER REVISIONE AUTOMEZZI C.LI “FIAT PANDA E  LANCIA LYBRA – RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE GENERICHE UFFICIO TECNICO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – SPOSTAMENTO TRATTI DI GASDOTTO INTERFERENTI CON LE LAVORAZIONI PREVISTE SU VIA VITTORIO EMLE 3°.COD.CIG: ZC733D2469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER AVVIAMENTO N. 12  PERCETTORI DI MOBILITA IN DEROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- UFFICIO AFFARI GENERALI -RICORSO ALLA CASSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021-.LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI  DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA SECONDA ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN  PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. ROCCHETTI STEFANO -  RESPONSABILE DEL SETTORE V° - POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER ALLACCIO LINEA ELETTRICA TEATRO COMUNALE ACQUAPPESA MARINA. COD.CIG. ZBC33CF35D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA MATERIALE E LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE .COD. CIG: ZF6336841F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: OTTOBRE 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA EFFETTUARE SU LANCIA LYBRA  AUTOMEZZO C.LE .  COD. CIG: ZCD33D64C7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, IN COMODATO D’USO, NEL COMPENDIO TERMALE ALLE TERME LUIGIANE. COD CIG: Z57310CCC0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA M.NA SCUOLE. CODCOG:Z96319E6A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, IN COMODATO D’USO, NEL COMPENDIO TERMALE ALLE TERME LUIGIANE. COD CIG: Z57310CCC0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA LAFA CALABRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E.P.SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN  PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. ROCCHETTI STEFANO -  RESPONSABILE DEL SETTORE V° - POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  AVV.TI : TERESA IDA POLICICCHIO-ANTONIETTA VATTIMO - CLAUDIA DOMANICO -GABRIELE VOLPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) PERIODO:01-01-2021-30/06/2021; COD.CIG.Z092FAB4F9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI 1656514 CEAT, N. 2 SPAZZOLE TERGICRISTALLO, N. 1 LAMPEGGIANTE. PER L’ AUTOMEZZO C.LE PIAGGIO PORTER. CIG: Z4233EBCB7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 – 2019 DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA MASSA PASSIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DURANTE L’EMERGENZA COVID NELLA MISURA DI N. 15 (QUINDICI) POSTI PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 36 MESI -CIG:Z96341AFC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  SCIAMMARELLA SRL PER FORNITURA ARREDI PER L’UFFICIO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO. COD CIG: Z922F3C6F9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA - PERIODO: AGOSTO 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA GREEN SERVICE GIARDINI S.A.S PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NELLE LOC.TA’ ACQUAPPESA MARINA, PAESE E  TERME LUIGIANE. CODICECIG: Z603116A17;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C0001627 DEL 31/10/2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD .COD CIG : 8683950E3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: OTTOBRE 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C0001470 DEL 30/09/2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD .COD CIG : 8683950E3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA AEREA P.I IN LOCALITA’ CASTAGNOLA. COD CIG: Z71340972F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   PERIODO: AGOSTO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAME SRL DA CETRARO PER INSTALLAZIONE PENSILINA C/O TERME LUIGIANE. FERMATA AUTOBUS COD CIG: Z9834097E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   PERIODO: AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  NOVEMBRE 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI STRADE C.LI PER COMUNI CON MENO DI 2000 ABITANTI" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. - CUP: B16G19000230002. CIG. 8626717014 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOC. SERVICE FOR COMPANIES S.R.L (SER.C) PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO – FATTURA NR. 25/FE DEL 29/10/2021 - CIG: ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE NOVEMBRE 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE STRAORDINARIA DI RIFIUTI ORGANICI.  COD CIG. Z2034357E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA AEREA P.I IN LOCALITA’ CASTAGNOLA. COD CIG: Z71340972F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG.LAROTONDA GIOVANNI CON DECORRENZA DAL '1/12/2021-RETTIFICA DETERMINA N. 404 DEL 01/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO- SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IMU 2020 DAL SIG.COSIMO CORRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO TRATTO DI P.I IN LOCALITA’ BERGAMOTTO. COD CIG: ZCA3437FD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAPTOP HP SPECTRE PER ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE - CIG ZF73448306</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE E SERFIN CONTABILITA’ PER ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE - CIG ZF234483A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - CUP: B19J21001320001 CIG: Z7F3188755 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNODI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE.  COD.CIG: Z823442D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO,DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE. COD CIG: Z7C33B57F7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FONTANA S.R.L. PER FORNITURA TARGHE PER INTITOLAZIONE DI ALCUNE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE.  COD CIG:      ZD3344B61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – CODICE C.I.G.: 8690771B19 – CODICE C.U.P.: B17H20000770001 – LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN VIA SCOGLIO DELLA REGINA  – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME AD ENEL ENERGIA S.P.A. (C.I.G.: Z57344F7B7).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CALABRIA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA”.COD.CUP. B14H18000050002 -  COD CIG: Z0A2A8CEE6 ; LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO DEL 30%.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – ARTICOLO 53 DEL DL 73/2021 - APPROVAZIONE MODELLO ISTANZA AZIENDE - MODELLO DI ISTANZA CITTADINI E DISCIPLINARE ASSEGNAZIONE IMPORTO RISORSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   PERIODO: SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TM SRL DA FAGNANO C. LLO (CS)  PER FORNITURA LAPIDI  CIMITERIALI COMPLETI DI CORNICI.                  COD. CIG: ZA834628E7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE IV° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001803 DEL 30/11/2021 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER IL CONTRATTO  DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  RUR E FORD .COD CIG : 8683950E3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’ASCENSORE INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA IN VIA MARINA IMPIANTO: 54NR9488 PERIODO:01-01-2022-31/12/2022 . COD.CIG. Z98346A508</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER.  COD. CIG: ZA430A6C6F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BAFFA FRANCESCO DA SANTA SOFIA D’EPIRO  PER SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE E AL  MONITORAGGIO SERBATOIO C.LE OLTRE ALLA  FORNITURA E MESSA IN OPERA DI  MATERIALI. COD. CIG: Z2034715CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE 2021 PER INDAGINE AREALE E DA LISTA-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE NOVEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA UBERTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIANELLO COPIERS SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 351 SOCIETÀ MERIDIANA DOMUS SRL /COMUNE ACQUAPPESA– LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALE AVV. FRANCESCA LUCIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVISTA KM0 MEDIAL INTERNATIONAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS) PER ELABORAZIONE PAGHE III TRIM. E SALDO 2021 E SUPPORTO GESTIONE POSIZ. ASSICURATIVE DIPENDENTI C.LI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CONNECTIS S.R.L.. CODICE C.I.G.: Z9C2D08E56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE 2021 -INDAGINI SPERIMENTALI   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ACCERTAMENTI PRIMI TRE TITOLI ANNO FINANZIARIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA A DITTE VARIE SU CAPITOLI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – CODICE C.I.G.: 8690771B19 – CODICE C.U.P.: B17H20000770001 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CIG: 9040040CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   PERIODO: NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SEBEN SRLS PER ESTENSIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA “TUTTOGARE”.CODCIG: Z3C348F00C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: DICEMBRE  2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO NELLA FASE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE - CUP: B14H20002410001 - CIG: ZFA33540AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE - CUP: B14H20002410001 - CIG: 89305792EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   PERIODO: DICEMBRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE - CUP: B14H20002410001 - CIG: Z2D3354051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MIA SRL PER TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI PRESSO ISOLA ECOLOGICA .CODCIG ZA8349EFA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  BAFFA FRANCESCO DA SANTA SOFIA D’EPIRO  PER SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA RETRE IDRICA COMUNALE CON L’IMPIEGO DI MISURATORE DI PORTATA LIQUIDO PER IL MONITORAGGIO DEI SEBATOI C. LI. COD. CIG: Z1932DC5F4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TM SRL DA FAGNANO C. LLO (CS)  PER FORNITURA LAPIDI  CIMITERIALI COMPLETI DI CORNICI.                  COD. CIG: ZA834628E7  ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CIG: 9040040CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO C. LE “PORTER MAXXI” TARGATO FB965YR. COD CIG: Z12299BA02;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  DICEMBRE 2021 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DI LAVORI DISPOSTI PER SOMMA URGENZA. COD. CIG: 904965183F COD. CUP: B11B21006480004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLE SELEZIONI RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE AL 50% DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO, PER L’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE  SIG. ABBATE ANTONIO CON DECORRENZA 31.01.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE IV° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE DICEMBRE 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° TRIMESTRE  2021. CODICE CIG: 8167135502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PENSILINA F.TO 3X2 MT ZINCATO CON TETTO E LATERALI IN POLICARBONATO ALVEOLARE. PRESSO LOC TERME LUIGIANE. COD CIG: Z9834097E4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE  SIG. ABBATE ANTONIO CON DECORRENZA 31.01.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE IV° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE DICEMBRE 2021. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° TRIMESTRE  2021. CODICE CIG: 8167135502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PENSILINA F.TO 3X2 MT ZINCATO CON TETTO E LATERALI IN POLICARBONATO ALVEOLARE. PRESSO LOC TERME LUIGIANE. COD CIG: Z9834097E4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE ALVARO ALFREDO – ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. GIURIDICA D1 ECONOMICA D4 - SETTORE AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA UTENZE DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI ALL’INFEZIONE DA COVID 19.COD.CIG. ZBC34C9F71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI  EFFETTUATO NEL  II° SEMESTRE 2021. COD CIG: Z143023D94;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE ALVARO ALFREDO – ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. GIURIDICA D1 ECONOMICA D4 - SETTORE AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO - RIAPPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMMISSIONE DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBICA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA UTENZE DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI ALL’INFEZIONE DA COVID 19.COD.CIG. ZBC34C9F71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI  EFFETTUATO NEL  II° SEMESTRE 2021. COD CIG: Z143023D94;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE ALVARO ALFREDO – ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. GIURIDICA D1 ECONOMICA D4 - SETTORE AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO - RIAPPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMMISSIONE DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBICA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I IN LOCALITA’ SCOGLIO DELLA REGINA. COD CIG: Z3A34DFFB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FONTANA S.R.L. PER FORNITURA TARGHE PER INTITOLAZIONE DI ALCUNE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE.  COD CIG:ZD3344B61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA M.I.A. SRL DI RENDE(CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI FANGHI E VAGLIO PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI, E ANALISI ACQUE REFLUE C/O ISOLA ECOLOGICA.  CODICE CIG: Z1D34DC7D4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NEL “RIPRISTINO E REGIMENTAZIONE SORGIVA IN LOC.TA’ ZACCANI” – DITTA PERRONE ARMANDO. COD. C.I.G. ZBE34DCFED;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER EFFETTUAZIONE ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE STRAORDINARIA DI RIFIUTI ORGANICI.  COD CIG. Z2034357E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I IN LOCALITA’ SCOGLIO DELLA REGINA. COD CIG: Z3A34DFFB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FONTANA S.R.L. PER FORNITURA TARGHE PER INTITOLAZIONE DI ALCUNE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE.  COD CIG:ZD3344B61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA M.I.A. SRL DI RENDE(CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI FANGHI E VAGLIO PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI, E ANALISI ACQUE REFLUE C/O ISOLA ECOLOGICA.  CODICE CIG: Z1D34DC7D4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NEL “RIPRISTINO E REGIMENTAZIONE SORGIVA IN LOC.TA’ ZACCANI” – DITTA PERRONE ARMANDO. COD. C.I.G. ZBE34DCFED;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER EFFETTUAZIONE ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE STRAORDINARIA DI RIFIUTI ORGANICI.  COD CIG. Z2034357E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNI 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNI 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVOLIO RENUCCIO DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001996 DEL 31/12/2021 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 8683950E3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA PER ALLACCIO LINEA ELETTRICA PER INSTALLAZIONE SORPASSOMETRO. COD CIG: Z9434FCB46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.01.2022 AL 31.06.2022 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG: Z3434EF03F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: GENNAIO 2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: NOVEMBRE 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS)  PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI –  ANNUALITÀ 2022. COD. CIG: ZAB34F7B31 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>UIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER ADDOBBI NATALIZI IN PARTICOLAR MODO PRESSO LE CHIESE DEL TERRITORIO COMUNALE. COD. CIG: ZEE34FC61E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) COD.CIG.Z98346A508;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CODICE C.I.G.: 759172272D – CODICE C.U.P.: B18H18006290002 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I IN LOCALITA’ SCOGLIO DELLA REGINA. COD CIG: Z3A34DFFB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001996 DEL 31/12/2021 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 8683950E3A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA PER ALLACCIO LINEA ELETTRICA PER INSTALLAZIONE SORPASSOMETRO. COD CIG: Z9434FCB46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.01.2022 AL 31.06.2022 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG: Z3434EF03F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: GENNAIO 2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: NOVEMBRE 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS)  PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI –  ANNUALITÀ 2022. COD. CIG: ZAB34F7B31 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>UIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER ADDOBBI NATALIZI IN PARTICOLAR MODO PRESSO LE CHIESE DEL TERRITORIO COMUNALE. COD. CIG: ZEE34FC61E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) COD.CIG.Z98346A508;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CODICE C.I.G.: 759172272D – CODICE C.U.P.: B18H18006290002 – LIQUIDAZIONE FATTURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I IN LOCALITA’ SCOGLIO DELLA REGINA. COD CIG: Z3A34DFFB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE PALO USURATO E PLAFONIERA LED PRESSO CONFINE GUARDIA P.SE SS18. COD CIG: Z07350111F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALONE PER LA REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE IN C/DA PANTANA. LAVORI DISPOSTI PER SOMMA URGENZA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° E UNICO SAL (STATO FINALE). COD. CIG: 904965183F COD. CUP: B11B21006480004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE GENNAIO 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2022 CIG: 9040040CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: Z823442D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.E RILASCIO CARTE IDENTITA' DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  GENNAIO 2022 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   N. 901327108, AUTOVETTURA  FIAT  GRANDE PUNTO TARGATA YA435AH IN DOTAZIONE ALLA P.L. – AGENZIA ASSICENTER SNC COMPAGNIA ASSICURATIVA NOBIS - CIG Z7634EF354-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE LAN UFFICIO PL SEDE COMUNALE  – CIG Z1634EA096-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE PALO USURATO E PLAFONIERA LED PRESSO CONFINE GUARDIA P.SE SS18. COD CIG: Z07350111F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CANALONE PER LA REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE IN C/DA PANTANA. LAVORI DISPOSTI PER SOMMA URGENZA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° E UNICO SAL (STATO FINALE). COD. CIG: 904965183F COD. CUP: B11B21006480004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE GENNAIO 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2022 CIG: 9040040CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: Z823442D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.E RILASCIO CARTE IDENTITA' DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  GENNAIO 2022 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   N. 901327108, AUTOVETTURA  FIAT  GRANDE PUNTO TARGATA YA435AH IN DOTAZIONE ALLA P.L. – AGENZIA ASSICENTER SNC COMPAGNIA ASSICURATIVA NOBIS - CIG Z7634EF354-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE LAN UFFICIO PL SEDE COMUNALE  – CIG Z1634EA096-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR CALABRIA N° 1949/2021 RELATIVA ALL’ANNULLAMENTO DEI VERBALI DI APPRENSIONE COATTIVA DEI GIORNI 05.02.2021 E 17.02.2021 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CONGIUNTO PER LA DIFESA DELL’ENTE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE –CODICE CIG: Z6A350D377</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'INDAGINI GEOGNOSTICHE “  COD.CIG: ZBE350D489</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI - COD.CIG.  Z2E3510BD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA N.NA.  COD CIG Z57307C6C4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR CALABRIA N° 1949/2021 RELATIVA ALL’ANNULLAMENTO DEI VERBALI DI APPRENSIONE COATTIVA DEI GIORNI 05.02.2021 E 17.02.2021 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CONGIUNTO PER LA DIFESA DELL’ENTE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITÀ ELETTRONICHE PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE COME CONSULENTE TECNICO DI PARTE –CODICE CIG: Z6A350D377</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'INDAGINI GEOGNOSTICHE “  COD.CIG: ZBE350D489</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI - COD.CIG.  Z2E3510BD9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA N.NA.  COD CIG Z57307C6C4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA OCCORRENTI ALLA FORNITURA DI N. 3 SCAFFALATURE METALLICHE DA (CM) 40 X 100 X 200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA OCCORRENTI ALLA FORNITURA DI N. 3 SCAFFALATURE METALLICHE DA (CM) 40 X 100 X 200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DURANTE L’EMERGENZA COVID NELLA MISURA DI N. 15 (QUINDICI) POSTI PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 36 MESI – PROSECUZIONE ATTIVITA’ PER UNA ULTERIORE MENSILITA’ -CIG: Z33352034B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE,  TARATURA E CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DG724TS. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. CIG Z293518FD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 39.900,00 (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10, COMMA 1, N. 1) D.P.R. N. 633 DEL 1972) - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CODICE CIG ZF6351F52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE PER SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DURANTE L’EMERGENZA COVID NELLA MISURA DI N. 15 (QUINDICI) POSTI PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 36 MESI – PROSECUZIONE ATTIVITA’ PER UNA ULTERIORE MENSILITA’ -CIG: Z33352034B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE,  TARATURA E CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DG724TS. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. CIG Z293518FD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 39.900,00 (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10, COMMA 1, N. 1) D.P.R. N. 633 DEL 1972) - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CODICE CIG ZF6351F52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI. CIG: Z3F351FAC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 CLIMATIZZATORE 9000BTU PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. COD CIG: Z3035259BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – ARTICOLO 53 DEL DL 73/2021 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE PALO USURATO E PLAFONIERA LED PRESSO CONFINE GUARDIA P.SE SS.18. COD CIG: Z07350111F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEBEN SRLS PER ESTENSIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA “TUTTO GARE”. COD CIG: Z3C348F00C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA STORINO LEGNAMI SRL PER LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERI PERICOLOSI.    COD CIG: Z1035258F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE NR. 313 DEL 27/07/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI. CIG: Z3F351FAC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 CLIMATIZZATORE 9000BTU PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. COD CIG: Z3035259BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – ARTICOLO 53 DEL DL 73/2021 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE PALO USURATO E PLAFONIERA LED PRESSO CONFINE GUARDIA P.SE SS.18. COD CIG: Z07350111F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEBEN SRLS PER ESTENSIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA “TUTTO GARE”. COD CIG: Z3C348F00C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA STORINO LEGNAMI SRL PER LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERI PERICOLOSI.    COD CIG: Z1035258F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE NR. 313 DEL 27/07/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE. LIQUIDAZIONE  POLIZZA ASSICURATIVA  COMPAGNIA UNIPOL SAI -ANNO 2022-SCUOLABU TARGATO DGT24TS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  AVV. ZICARO VALERIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DITTA  L’ORCHIDEA PER CORONE  DI ALLORO IN OCCORRENZA   DELLE  DUE MANIFESTAZIONI ANTIRACHET E CADUTI IN GUERRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  DICEMBRE 2021. COD CIG: ZB232BA4DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  NOVEMBRE 2021. COD CIG: ZB232BA4DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  OTTOBRE 2021. COD CIG: ZB232BA4DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE N. 2 PENUMATICI PIRELLI PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA. COD CIG: ZED3227105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAIOZNE DELL’ANALISI E VERIFICHE IN MATERIA DI CONTROLLO DEI COMPORTAMENTI ILLECITI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI – AFFIDAMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE COMPENSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE. LIQUIDAZIONE  POLIZZA ASSICURATIVA  COMPAGNIA UNIPOL SAI -ANNO 2022-SCUOLABU TARGATO DGT24TS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  AVV. ZICARO VALERIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DITTA  L’ORCHIDEA PER CORONE  DI ALLORO IN OCCORRENZA   DELLE  DUE MANIFESTAZIONI ANTIRACHET E CADUTI IN GUERRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  DICEMBRE 2021. COD CIG: ZB232BA4DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  NOVEMBRE 2021. COD CIG: ZB232BA4DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  OTTOBRE 2021. COD CIG: ZB232BA4DF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE N. 2 PENUMATICI PIRELLI PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA. COD CIG: ZED3227105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE N. 2 PENUMATICI PIRELLI PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA. COD CIG: ZED3227105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAIOZNE DELL’ANALISI E VERIFICHE IN MATERIA DI CONTROLLO DEI COMPORTAMENTI ILLECITI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI – AFFIDAMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI”.  COD.CIG: Z49353D60B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 PERSONAL COMPUTER PER AREA AMMINISTRATIVA - COC ED UFFICIO TRIBUTI/SUAP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CIG Z853542BD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI”.  COD.CIG: Z49353D60B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 PERSONAL COMPUTER PER AREA AMMINISTRATIVA - COC ED UFFICIO TRIBUTI/SUAP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CIG Z853542BD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- UFFICIO AFFARI GENERALI -RICORSO ALLA CASSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- UFFICIO AFFARI GENERALI -RICORSO ALLA CASSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- UFFICIO AFFARI GENERALI -RICORSO ALLA CASSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 CLIMATIZZATORE 9000BTU PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. COD CIG: Z3035259BF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO TRATTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA “ PANTANA” E SOSTITUZIONE MATERIALE DI CONSUMO, CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI ACQUAPPESA M.NA COD CIG:  Z38354D644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RILEVAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA “COLONIA DELLE SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO” SITA NELLE TERME LUIGIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI IMMOBILI COMUNALI – DITTA PERRONE ARMANDO.  COD. C.I.G. Z42354D50A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106/2021 – 13/2022 - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z6C2C250C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA OFFICE DEPOT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NUOVA ALFA CALABRA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PE SISTEMA RILIEVO   PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.I.E.RILASCIO CARTE IDENTITA’ ELETTRONICHE DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021. RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLE SELEZIONI RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE AL 50% DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO, PER L’ANNO 2021 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO ESTINTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 CLIMATIZZATORE 9000BTU PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. COD CIG: Z3035259BF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO TRATTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA “ PANTANA” E SOSTITUZIONE MATERIALE DI CONSUMO, CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI ACQUAPPESA M.NA COD CIG:  Z38354D644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI IMMOBILI COMUNALI – DITTA PERRONE ARMANDO.  COD. C.I.G. Z42354D50A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106/2021 – 13/2022 - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z6C2C250C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA OFFICE DEPOT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NUOVA ALFA CALABRA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PE SISTEMA RILIEVO   PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO ESTINTORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLE SELEZIONI RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE AL 50% DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO, PER L’ANNO 2021 – INTEGRAZIONE ELENCO PARTECIPANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIANELLO COPIERS SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. INTERCONSULTING S.R.L. PER ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI I.V.A – IRAP  ANNO 2021.  CODICE C.I.G.: ZF73076B91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE GENERICHE UFFICIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MINUTE SPESE PER IL PAGAMENTO RELATIVO ALLA LICENZA “ANYDESK PERFORMANCE”, RESPONSABILE,  E FONDO CASSA  PER  IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TRAMITE RICORSO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2021 – - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z6C2C250C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO EMISSIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2019 – COMPETENZA RISCOSSIONE IN CONTO RISAMENTO DISSESTO FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI CARICO N. 1 –TARI 2021 – APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE CONTABILITA’ IVA – APPLICAZIONE OPZIONE IRAP – ADEMPIMENTI TELEMATICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA INTERCONSULTING SRL. CODICE C.I.G. Z71355BD55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE  – CIG ZEA355B9AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO DI UN TRATTO DI P.I. IN LOCALITA’ BERGAMOTTO. COD COG: ZCA3437FD1:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA UTENZE DOVE HANNO SOGGIORNATO SOGGETTI POSITIVI ALL’INFEZIONE DA COVID 19. COD CIG: ZF631C47E9 – ZA732A8592 – ZBC34C9F71;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE DA MARCELLINA (CS)  RELATIVE A LAVORI DI LAVAGGIO MANUTENZIONE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE CON AUTOSPURGO ESEGUITI SUL TERRITORIO  C.LE C.LE. COD.CIG:Z942E65320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2022 CIG: 9040040CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  FEBBRAIO 2022 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.14-15-16-17 /2022  - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z743550EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA D’AMBROGIO TEODORO PER RIPARAZIONE ELETTROPOMPE C/O GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO C.LI.COD CIG: ZF73568B12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ACQUAPPESA M.NA, E REALIZZAZIONE DI UNA RINGHIERA IN FERRO DI MT 23, SU STRADA C.LE IN CONTRADA S. IORIO ANTISTANTE CHIESA. COD CIG: Z7F3568E06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO PER PULIZIA E RIMOZIONE DEI FANGHI VASCHE DI RACCOLTA DEPURATORE SCIABICHE. COD. CIG: ZC93569634</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – SPOSTAMENTO TRATTO DI LINEA RETE TIM INTERFERENTI CON LE LAVORAZIONI PREVISTE SU VIA VITTORIO EMLE 3°.COD.CIG: ZB7356C842</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO TRATTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA “ PANTANA” E SOSTITUZIONE MATERIALE DI CONSUMO, CALDAIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI ACQUAPPESA M.NA COD CIG:  Z38354D644 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD.CIG: ZE135702A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI - COD.CIG.  Z2E3510BD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER FORNITURA DI GRATE IN FERRO E GRIGLIA CARRABILE. COD CIG: Z1A355041B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE FEBBRAIO 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO PER PULIZIA E RIMOZIONE DEI FANGHI VASCHE DI RACCOLTA DEPURATORE SCIABICHE. COD. CIG: ZC93569634</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 39.900,00 (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10, COMMA 1, N. 1) D.P.R. N. 633 DEL 1972) – PRESA D’ATTO PROCEDURA DESERTA - CODICE CIG ZF6351F52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOC. SERVICE FOR COMPANIES S.R.L (SER.C) PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO - CIG: ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P E ASSISTENZA. VALIDAZIONE LIVELLI DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA INERENTE I LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” COD. CIG: ZCC29610CF. COD CUP: B15B18000600005 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE  SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA - CIG: Z3F351FAC3. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 /2022-MESE DI FEBBRAIO - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z743550EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.I.E RILASCIATE DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MOSTE ANTINCENDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AZZURRA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE ANAGRAFICHE UFFICIO DEMOGRAFICO/STATO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE APPARECCHIATURE PER FOTORIPRODUZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE  CODICE CIG Z4B35A4BA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CT. PER DD.LL. AL 1° E 2° SAL AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – CODICE C.U.P. B17H20000770001 -CODICE CIG:  84933527CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” - CODICE CIG: Z43305B2DD – LIQUIDAZIONE II ACCONTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI STRADE C.LI PER COMUNI CON MENO DI 2000 ABITANTI" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. - CUP: B16G19000230002. CIG. 8626717014 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° ED UNICO S.A.L. DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – “RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE” - LOTTO N. 2 - . CIG: 8883051D92 - CUP: B19J21015200001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI C/O IMPIANTO DI CALABRA MACERI &amp; SERVIZI S.P.A. IN RENDE – PERIODO 01.01.2022 – 30.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CARTELLE ARCHIVIO -TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMMISSIONE DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE E AL MONITORAGGIO SERBATOIO C.LE OLTRE ALLA  FORNITURA E MESSA IN OPERA DI  MATERIALI. COD. CIG: Z2034715CC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA “SAN FRANCESCO”, UNITAMENTE AD UFFICI AMMINISTRATIVI ED A 40 L/S DI RISORSE IDRICHE TERMALI COMPLESSIVE (CALDE E FREDDE) DEL COMPENDIO TERME LUIGIANE DEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE – INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. - CIG: 91633278A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ LEXMEDIA SRL  PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA “SAN FRANCESCO”, UNITAMENTE AD UFFICI AMMINISTRATIVI ED A 40 L/S DI RISORSE IDRICHE TERMALI COMPLESSIVE (CALDE E FREDDE) DEL COMPENDIO TERME LUIGIANE DEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE P.SE. COD. CIG: ZCA35CD88F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 30 GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 01.01.2022, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D. LGS. N. 267/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.118/2011 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ( ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.126/2014)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 129 DEL 30/03/2022 – RETTIFICA ALLEGATO DISCIPLINARE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PEPERE ENNIO DA CETRARO PER RIMOZIONE MASSI ANTISTANTE IL LUNGOMARE “STAZIONE” E ANTISTANTE IL TERRAPIENO “LIDO BLU” E LIDO “SUMMERTIME” ACQUAPPESA M.NA. COD CIG: ZA635D5047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA CHIMICO D’AGOSTINO RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE. COD CIG: Z0135CE609;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA, APPROVAZIONE RDO, DISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA E COMPETITIVA DEL PREVENTIVO, SCHEMA DI PROPOSTA TECNICA ED ECONOMICA, ADOZIONE DELLA RELATIVA PRENOTAZIONE DI SPESA - CODICE CIG ZF6351F52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA.  COD.CIG: ZF335E1B66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2022 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  MARZO 2022 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MIA SRL MESE MARZO 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE N. 10 ANALISI ACQUE REFLUE IN USCITA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI .   ANNUALITA’ 2022 - CODICE CIG: Z473528534;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: FEBBRAIO 2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGO DI SPESA PER  FORNITURA LICENZA OFFICE 2019 - CIG:   Z8E35D8794</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 2 "AREA FINANZIARIA" PER L'ANNO 2022 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO E PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 2 "AREA FINANZIARIA" PER L'ANNO 2022 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUAP E COMMERCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ARTICOLO 194 D.LGS. 267/2000 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE DIPENDENTE COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR 07 DEL 28/03/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 2 "AREA FINANZIARIA" PER L'ANNO 2022 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNUALITA’ 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNUALITA’ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNUALITA’ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000117 DEL 30/03/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9160037DA6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000066 DEL 28/02/2022 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO  DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L. COD. CIG: ZF2323CC79;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° TRIMESTRE  2022. CODICE CIG: 8167135502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO FORNITURA E MESSA IN OPERA PER ALLACCIO LINEA ELETTRICA PER INSTALLAZIONE SORPASSOMETRO. COD CIG: Z9434FCB46;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER PULIZIA E RIMOZIONE DEI FANGHI VASCHE DI RACCOLTA DEPURATORE SCIABICHE. COD. CIG: ZC93569634</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLE FASCICOLO STATO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE  SCUOLABUS TARGATO  DG724TS-DITTA ADAMI ELIGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- UFFICIO AFFARI GENERALI -RICORSO ALLA CASSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PRESSO ENTE SOLLECITO TARI 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG Z6D35EE48E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PRESSO ENTE BOLLETTAZIONE TARI 2020 E 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG ZD135EE509</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA- SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI- CIG ZF735EF42E - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE GENERICHE UFFICIO TECNICO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA PRESSO LOCALITA’ PALMENTELLO. COD CIG. Z6735ED04F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOC.TA’ SCOGLIO DELLA REGINA. COD.CIG: Z6535F7C55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI  - COD.CIG. Z4235F7CB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 38 BIS DEL CCNL - COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTE DIPENDENTI NELL’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 1 "AREA DEMOGRAFICA/STATO CIVILE " PER L'ANNO 2022 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 1 "AREA AMMINISTRATIVA" PER L'ANNO 2022 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 38 BIS DEL CCNL - COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTE DIPENDENTI NELL’ANNO 2021 - RIAPPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO PER L’UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI POMPE DI CALORE PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: Z0035F8177</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI RINNOVO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG DET. N. 324 DEL 08/09/2020  - CIG-Z1835BC22C-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 /2022-MESE DI MARZO - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z743550EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.432/2022- DEL 26/03/2022- SANTISE MOTORS DI CIRO SANTISE .P. IVA: IT02550960781 -PER MANUTENZIONE FIAT PUNTO PL CIG ZEA355B9AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° ED UNICO S.A.L. DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – “RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE” - LOTTO N. 1 - .CIG: 8883051D92 - CUP: B19J21015200001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 39.900,00 (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10, COMMA 1, N. 1) D.P.R. N. 633 DEL 1972) – PRESA D’ATTO PROCEDURA DESERTA - CODICE CIG ZF6351F52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/PA- DEL 14/04/2022- SOC. INNOVIA SRL. - CIG Z1634EA096.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO C.LE “PIAGGIO PORTER  . COD. CIG: ZBC3600C61;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O DEPURATORE C.LE TERME LUIGIANE– COD. CIG: ZC635F7DF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   PERIODO: MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4. COD. CIG: Z4D360189F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE PER LAVORI DI PULIZIA E LAVAGGIO VASCHE DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNIARIE COMUNALI. COD CIG Z7136072B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEE ESERCIZI COMMERCIALI  PER BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICE DEPOT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA - ACQUISTO CUCCIOLO SELEZIONATO PER ADDESTRAMENTO AL LAVORO DI RILEVAMENTO TIPO PASTORE BELGA MALINOIS PER “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: ZA93613B20 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ANALIZZATORE DROGHE E SUOI ACCESSORI PER “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: Z6F34FBC66 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. NELLA ZONA DENOMINATA “S. FRANCESCO” , LOC.TA’ MACCHIA. COD CIG: ZED361B176 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000231 DEL 31/03/2022 IN DITTA CALABRA MACERI  E SERVIZI PER  TRASPORTO E SMALTIMENTO  DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L. COD. CIG: ZF2323CC79;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ LEXMEDIA SRL PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA “SAN FRANCESCO”, UNITAMENTE AD UFFICI AMMINISTRATIVI ED A 40 L/S DI RISORSE IDRICHE TERMALI COMPLESSIVE (CALDE E FREDDE) DEL COMPENDIO TERME LUIGIANE DEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE P.SE. COD. CIG: ZCA35CD88F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIRENICA SYSTEM DI LORENZO CIPOLLA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. SITO IN LOC.TA S.IORIO. COD CIG: Z03361BFD9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI CARS DA GUARDIA P.SE (CS)  PER REVISIONE AUTOMEZZO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR;  COD. CIG: ZBC3600C61;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANTISTANTE LO STABILIMENTO SAN FRANCESCO TERMALE SAN FRANCESCO - TERME TUGIANE– COD. CIG: ZB035F7CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: MARZO  2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE INERENTI I CANONI TERMALI ANNO 2021 DELLA CONCESSIONE DELLE TERME LUIGIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE INERENTI RATEIZZAZIONE CANONI TERMALI PERIODO 2015–2018 DELLA CONCESSIONE DELLE TERME LUIGIANE - PAGAMENTO III^ RATA PIANO DI RIENTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE - POLIZZA AERONAUTICA RC S.A.P.R. (DRONE) POLIZIA LOCALE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CIG: ZDC363A4D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE- SOSTITUZIONE PNUMATICI  – CIG Z59362EE76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE N ° 21 LOCULI CIMITERIAI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z78362E52B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2022 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  APRILE 2022 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE SCUOLABUS  TARGATO DG724TS-ANNO 2022 È RINNOVO CRONOTACHIGRAFO DIGITALE - CIG Z31350B660</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTICA CREDITORE DETERMINA DIRIGENZIALE N.328 DEL 05/08/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NUOVA ALFA CALABRA - CONTRATTO PER LA GESTIONE REMOTA DEL  SISTEMA  DI RILIEVO AUTOMATICO DELLE  PRESENZE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 – RETTIFICA IMPORTO DETERMINA NR. 208/2022 - CODICE CIG Z38364D484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 /2022-MESE DI APRILE - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z743550EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA “SAN FRANCESCO”, UNITAMENTE AD UFFICI AMMINISTRATIVI ED A 40 L/S DI RISORSE IDRICHE TERMALI COMPLESSIVE (CALDE E FREDDE) DEL COMPENDIO TERME LUIGIANE DEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE – INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. - CIG: 91633278A6 - NOMINA SEGGIO DI GRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE DEL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA LAPTOP HP SPECTRE PER ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: ZF73448306.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER AREA AMMINISTRATIVA – COC ED UFFICIO TRIBUTI/SUAP  - CODICE CIG: Z853542BD4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: FEBBRAIO 2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   PERIODO: APRILE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  GENNAIO 2022. COD CIG: Z3434EF03F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE REFLUE IN USCITA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI .   ANNUALITA’ 2022 - CODICE CIG: Z473528534;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  FEBBRAIO 2022. COD CIG: Z3434EF03F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  MARZO 2022. COD CIG: Z3434EF03F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE APRILE 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOC.TA’ SCOGLIO DELLA REGINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: ZF335E1B66;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO PARERE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE SU PERIZIA DI VARIANTE DELLA SEGUENTE OPERA: ”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – CODICE C.U.P. B17H20000770001 -CODICE CIG:  84933527CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000278 DEL 27/04/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9160037DA6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER REALIZZAZIONE N ° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z78362E52B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA SRL PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TERRITORIO COMUNALE. COD CIG: ZE5324D88F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA DI MATERIALE ABBANDONATO SULLA STRADA IN LOC.TA’ ZACCANI ADIACENTE SP 27. COD CIG: ZD43671CF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER RIPARAZIONE N° 2 POMPE SOMMERSE FLYGT DI SOLLEVAMENTO LO SCOGLIO. COD CIG: ZA33203126;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONI IN VARE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. COD CIG: Z82365C92D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA SRL PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TERRITORIO COMUNALE. COD CIG: Z733226B97;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE  FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA , PERIODO: APRILE 2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4. COD. CIG: Z6D3670228 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE  ALLA COMPAGNIA ASSICENTER PER AUTOMEZZI C/LI FIAT PANDA 4X4 , AUTOCARRO PIAGGIO PORTER, E LANCIA LYBRA. COD. CIG: Z5A366C529;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: MAGGIO  2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA ALFA CALABRALIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA ALFA CALABRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA- CIG ZF735EF42E - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ADULTO IN DIFFICOLTÀ – SIG. OCCHIUZZI DANIELE, PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-RIABILITATIVO “OASI FEDERICO ONLUS” - BELVEDERE M/MO(CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 621 DEL 07/05/2022  PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE- SOSTITUZIONE PNUMATICI  – CIG Z59362EE76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO SU VARI IMMOBILI COMUNALI. DITTA ARCANA SRL. COD. CIG: Z9336753FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - LIQUIDAZIONE C.T. PER PROGETTAZIONE. - CUP: B14H20002410001 - CIG: 89305792EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  APRILE 2022. COD CIG: Z3434EF03F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING. BENNARDO CARMINE PER COLLAUDATORE STATICO INERENTE I LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE”. CIG: 71115393A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VINCENZO FORESTIERI PER FORNITURA PALI DI CASTAGNO LOC.TA’ MACCHIA “AREA BELVEDERE SAN FRANCESCO”. COD CIG: Z6332A84E4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CE.RI.SA. SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. P151  DEL 18/05/2022  ACQUISTO ANALIZZATORE DROGHE E SUOI ACCESSORI. CIG Z6F34FBC66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROT. GEN. SIAR N. 558982 DEL 29.12.2021 – COMUNE DI ACQUAPPESA LOC. LUCIA/PIETRABIANCA – TAGLIO BOSCO DI FAGGIO AD ALTO FUSTO – DETERMINA A CONTRARRE. COD. CIG: 9249305FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI - COD.CIG.  Z4235F7CB4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEE ESERCIZI COMMERCIALI  PER BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROT. GEN. SIAR N. 558982 DEL 29.12.2021 – COMUNE DI ACQUAPPESA LOC. LUCIA/PIETRABIANCA – TAGLIO BOSCO DI FAGGIO AD ALTO FUSTO – RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE. COD. CIG: 9249305FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – CODICE C.I.G.: 8690771B19 – CODICE C.U.P.: B17H20000770001 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR - COD. CIG: ZAC3693159;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANTISTANTE LO STABILIMENTO SAN FRANCESCO TERMALE SAN FRANCESCO - TERME TUGIANE– COD. CIG: ZB035F7CF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA NUOVA LINEA DI P.I. SITO IN LOCALITA’ S. IORIO, ACQUAPPESA.  COD CIG: ZBF3691A09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA SRL PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TERRITORIO COMUNALE.  COD CIG: Z0B3691A8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O DEPURATORE C.LE TERME LUIGIANE– COD. CIG: ZC635F7DF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000442 DEL 17/05/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9160037DA6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000403 DEL 30/04/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L. COD. CIG: ZF2323CC79;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. NELLA ZONA DENOMINATA “S. FRANCESCO”, LOC.TA’ MACCHIA. COD CIG: ZED361B176;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4. COD. CIG: Z6D3670228;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO "LAVORI EDILI” CONSISTENTI NEL “RIPRISTINO DELLA VIA PEDONALE” DENOMINATA “PONTE DI COMANDO” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..CIG: 9254029A4E - CUP: B19B22000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DI P.I.” SULLA VIA PEDONALE DENOMINATA “PONTE DI COMANDO” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CIG: 9254056099 - CUP: B11D22000040007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI VERTICALI EX ART. 22 COMMA 15 D.L.GS. N. 75/2017- CAT. C E D. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE SCRITTE. MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 402/RG DEL 01/10/2021, RELATIVA ALLA NOMINA DEL COMMISSIONE ESAMINATRICE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA M.I.A. SRL DA RENDE (CS) RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE.              COD CIG: ZDC36A5E8B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2022 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  MAGGIO 2022 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) PERIODO:01-07-2021-05/12/2021; COD.CIG.Z092FAB4F9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRAUTO STEFANO BONETTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE LANCIA LYBRA. COD. CIG: ZCD33D64C7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRAUTO STEFANO BONETTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER. COD. CIG: ZAC3693159;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEODORO D’AMBROGIO PER RIPARAZIONE ELETTROPOMPE C/O GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO C.LI.COD CIG: ZF73568B12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ACQUAPPESA M.NA, E REALIZZAZIONE DI UNA RINGHIERA IN FERRO DI MT 23, SU STRADA C.LE IN CONTRADA S. IORIO ANTISTANTE CHIESA. COD CIG: Z7F3568E06;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CT. PER PERIZIA DI VARIANTE AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – CODICE C.U.P. B17H20000770001 -CODICE CIG:  84933527CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE-TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI-CIG Z0136ADADD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI ASILO NIDO  COMUNALE SOCIETA' COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PER SINDACO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCHE DATI LEGGI D’ITALIA – WOLTERS KLUWER TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - CODICE CIG ZE536BE637</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/2022-MESE DI MAGGIO - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z743550EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI POMPE DI CALORE PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA EX POSTA. COD CIG:Z8936C0D26;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA MIA SRL MESE MAGGIO 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE  PER LAVORI DI PULIZIA E LAVAGGIO VASCHE DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNIARIE COMUNALI. COD CIG Z7136072B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DI P.I.” SULLA VIA PEDONALE DENOMINATA “PONTE DI COMANDO” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..CIG: 9254056099 - CUP: B11D22000040007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA OCCHIUZZI MAURO DA ACQUAPPESA PER  FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO PRESSO DEPURATORE DI ACQUAPPESA M.NA. COD CIG:Z7236C0DDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL TERRITORIO C.LE. COD CIG:Z2036C0E43;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO "LAVORI EDILI” CONSISTENTI NEL “RIPRISTINO DELLA VIA PEDONALE” DENOMINATA “PONTE DI COMANDO” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..CIG: 9254029A4E - CUP: B19B22000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: Z7C36C9EAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER N° 2 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ADULCIDA CONTRO LE ZANZARE DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO COMUNALE; COD CIG:   ZA136CBB47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000607 DEL 08/06/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9160037DA6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO NELLA FASE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE ACCONTO - CUP: B14H20002410001 - CIG: ZFA33540AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  MAGGIO 2022. COD CIG: Z3434EF03F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: GIUGNO  2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPIO SPESE - RICORSO ALLA CASSA COMUNALE - PER RITIRO CUCCIOLO  SELEZIONATO PER ADDESTRAMENTO AL LAVORO DI RILEVAMENTO TIPO PASTORE BELGA MALINOIS PER “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  DISINFESTAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO POST  ELEZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SCREENING EPIDEMIOLOGICI MEDIANTE TAMPONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID - 19. CIG:Z5136A76D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO INFOMEDIA. LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVE OPPORTUNITÀ DI COSENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE A4 501/1000 FF. CAD. 600 150250 KIT ANNOTAZIONI STATO CIVILE FORMATO A/4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A  PERIODO: APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD.CIG: Z3F36D2635</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAVORAZIONE EDILE DI LEONE LUCA DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPRISTINO SCIVOLI PER ACCESSO IN SPIAGGIA. COD CIG: Z7536D260E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA POLIZIA LOCALE - SPESE DI MANTENIMENTO BIENNALI “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: ZC636AE8BE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA POLIZIA LOCALE - SPESE VETERINARIE BIENNALI “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: ZEF36AE516 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA POLIZIA LOCALE - CORSO BASE DI OBEDIENCE “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: ZCF36D103B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  AVV. VATTIMO ANTONIETTA  PER CONVENZIONE INCARICO LEGALE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – CODICE C.I.G.: 8690771B19 – CODICE C.U.P.: B17H20000770001 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE IV° S.A.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO – MESI TRE- DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2022 - CODICE CIG ZF6351F52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO – MESI TRE- DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO - RETTIFICA BANDO E MODELLO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI AFFERENTE LA RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CIG: 929888744E - CUP: B18B22000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: B12F22000220001 CIG: Z7F36CB50E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER  “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: B12F22000220001 CIG: ZC836E7146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PER  “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: B12F22000220001 CIG: Z2836F3758</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ANTISTANTE CHIESA ACQUAPPESA PAESE – DITTA PERRONE ARMANDO. COD. C.I.G: ZD736E9D84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE  CORRELATE AL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI  ESTATE ACQUAPPESA 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI  SCAFFALATURE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTOCICLI  TARGATI YA00776 E YA00777 IN DOTAZIONE ALLA P.L. – AGENZIA GENERALE AURELIO ASSICAURAZIONI COMPAGNIA ASSICURATIVA GROUPAMA - CIG Z8436D08C3-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2022 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI  GIUGNO 2022 . CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA - ACQUISTO CORSO PER ADDESTRAMENTO AL LAVORO DI RILEVAMENTO (STUPEFACENTI, RESTI UMANI, ECC.)  PASTORE BELGA MALINOIS PER “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG:Z2536D8DFE  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL "SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI UFFICI POLIZIA LOCALE DALLA SEDE CENTRO CONGRESSI TERME LUIGIANE ALLA SEDE ACQUAPPESA CAPOLUOGO. COD CIG: Z4F36EC556</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRENICA SYSTEM DI LORENZO CIPOLLA PER FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA NUOVA LINEA DI P.I. SITO IN LOCALITA’ S. IORIO, ACQUAPPESA.COD CIG: ZBF3691A09;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRENICA SYSTEM DI LORENZO CIPOLLA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. SITO IN LOC.TA’ S.IORIO. COD CIG: Z03361BFD9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE PALO USURATO CONTRADA MACCHIA CONFINE GUARDIA P.SE SS.18.  COD CIG:Z3C36E9DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI  EFFETTUATI  PRESSO IL TERRITORIO C.LE. COD CIG:Z2036C0E43;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO URBANIZZATO. COD CIG: Z2C36EB314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELETTRAUTO STEFANO BONETTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO C.LE FIAT PANDA. COD CIG: Z3236E033B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR - COD. CIG: Z7C36DD386;IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR - COD. CIG: Z7C36DD386;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE PALO USURATO CONTRADA MACCHIA CONFINE GUARDIA P.SE SS.18.  COD CIG:Z3C36E9DE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "TAGLIO DI BOSCO DI FAGGIO AD ALTO FUSTO" LOC. LUCIA/ PIETRABIANCA- PROCEDURA OFFERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS  N. 50/2016 E SS.MM.II..  NOMINA DEL SEGGIO DI GARA -COD.CIG. 9249305FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA “ZONA CHIUSA” ACQUAPPESA M.NA. CODICE C.I.G.: ZB837037D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI AFFERENTE LA RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. – NOMINA DEL SEGIO DI GARA. CIG: 929888744E - CUP: B18B22000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROGETTAZIONE E DD.LL. AFFERENTE LA SEGUENTE OPERA: ” EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE – C.DA PANTANA E VIA PANTANA ” - CODICE CIG: ZEE328F60C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. – ZONE RURALI. CODICE C.I.G.: Z423703F3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE 1° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE NEL TERRITORIO C.LE . COD CIG: ZC43702C59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLO FOREX DA 19 MM CON STRUTTURA IN TUBOLARE PRESSO ROTONDA SCOGLIO  DELLA REGINA. COD CIG: ZF43702B8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA SEGUITO VERBALE N° 30/LL.OG DEL 30.05.2022 (EX ART. 21 DEL D. LGS. 758/94 DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA SRL PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TERRITORIO COMUNALE.COD COG: Z0B3691A8B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. COD CIG: Z82365C92D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL TERRITORIO C.LE.COD CIG: Z7C36C9EAD;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI PER FORNITURA E MONTAGGIO DI POMPE DI CALORE PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA EX POSTA. COD CIG: Z8936C0D26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI POMPE DI CALORE PRESSO IL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: Z0035F8177;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI  EFFETTUATO NEL  I° SEMESTRE 2022. COD CIG: ZAB34F7B31;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AZZURRA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE- SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA -BAMBINI COMPRESI TRA I 3 E I 36 MESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI AFFERENTE LA RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CIG: 929888744E - CUP: B18B22000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA E TARATURA ANNUALE DISPOSITIVO SCOUT SPEED IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  – CIG Z4136CA64E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPO SPESE VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO C.TE DR. MARIO SPADAFORA PER TARATURA APPARECCHIATURA SCOUT SPEED - RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE  RURALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: B17H22002110001 CIG: Z9B3714D52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE PER  “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - CUP: B12F22000220001 CIG: Z2836F3758</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - . CUP: B12F22000220001 CIG: Z7F36CB50E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE PER “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B)  CUP: B12F22000220001 CIG: ZC836E7146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SU TRATTI DELLA RETE FOGNANTE C.LE. DALLA DITTA C.T.S. PER L’ECOLOGIA – COD CIG: ZE73714369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI C/O IMPIANTO DI CALABRA MACERI &amp; SERVIZI S.P.A. IN RENDE – PERIODO 01.07.2022 – 31.12.2022. CODICE C.I.G.: 9313617FDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  GIUGNO 2022. COD CIG: Z3434EF03F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE II° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG: Z9B370B84A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA “SAN FRANCESCO”, UNITAMENTE AD UFFICI AMMINISTRATIVI ED A 40 L/S DI RISORSE IDRICHE TERMALI COMPLESSIVE (CALDE E FREDDE) DEL COMPENDIO TERME LUIGIANE DEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE – PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. - CIG: 91633278A6 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022-.LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI  DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI-Z0136ADADD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO – MESI TRE- DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – “PROROGA TERMINE DI SCADENZA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO E MEDICO DEL LAVORO. COD CIG: ZCD3720D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI AFFERENTE LA RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CIG: 929888744E - CUP: B18B22000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 29/06/2022 - COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA - ACQUISTO CUCCIOLO SELEZIONATO PER ADDESTRAMENTO AL LAVORO DI RILEVAMENTO TIPO PASTORE BELGA MALINOIS PER “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: ZA93613B20 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI LEGGE 27/85 ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  EROGATO DALL’ISTAT PER LA RILEVAZIONE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI  DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE  RURALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: B17H22002110001 CIG: Z9B3714D52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RILEVAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA “COLONIA DELLE SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO” SITA NELLE TERME LUIGIANE. LIQUIDAZIONE.  COD CIG: Z1936D6194;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURE ALLA SOCIETA’ ENERGIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE ANNO 2021;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI EFFETTUATI SU RETE FORGNIARIA COMUNALE. COD. CIG: Z5A3727783</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI EFFETTUATI SU RETE FOGNARIA COMUNALE. COD. CIG: Z6F372774A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000788 DEL 30/06/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9160037DA6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° TRIMESTRE  2022. CODICE CIG: 8167135502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE GIUGNO 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISTICO   DI NAVETTA URBANA PER IL  PERIODO ESTIVO. ADOZIONE  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  ALLA SOCIETÀ ILLUMIA S.P.A. PER  ATTIVAZIONE UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA TERME LUIGIANE. COD. CIG: ZF8372F95C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)– CODICE CIG: ZC33714383</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ LEXMEDIA SRL  PER PUBBLICAZIONE BANDO: RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO LOC.TA’ INTAVOLATA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA CONSOLIDAMENTO CIMITERO. COD. CIG: Z8D3728C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: B14H20002410001 - CIG: 9324868481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN FITTO LOCALI AD USO UFFICIO EX EDIFICIO CARONTE NELLE TERME LUIGIANE – APPROVAZIONE CANONE DI LOCAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.62/2022-MESE DI GIUGNO - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z743550EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO – MESI TRE- DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – “NOMINA COMMISSIONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO – MESI TRE- DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – “ESAME ISTANZE, FORMAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI, E TRASMISSIONE ATTI COMMISSIONE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE  RURALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) – RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)  CUP: B17H22002110001 CIG: 9341493BE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI. CIG: Z3F36D2635</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE NEL TERRITORIO C.LE . COD CIG: ZC43702C59;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – “RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE” - LOTTO N. 1 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .CIG: 8883051D92 - CUP: B19J21015200001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – “RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE” - LOTTO N. 2 - . APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG: 8883051D92 - CUP: B19J21015200001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE STAGIONALE POLIZIA LOCALE  – CIG ZE3374F47C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GRUPPO MOTORE COMANDO PORTA PASSEGGERI SCUOLABUS DG724TS-ELETTRAUTO STEFANO  BONETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONI PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO DG724TS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS) PER STAMPA IMBUSTAMENTO TARI 2020 - 2021. CODICE C.I.G.: ZD135EE509</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE PER LA PULIZIA DELLE VASCHE DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNIARIE COMUNALI. COD CIG Z7136072B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI PER  FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 1 INTERRUTTORE AUTOMATICO PRESSO DEPURATORE DI ACQUAPPESA M.NA. COD CIG:  Z7236C0DDO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI 165/65/14MAXXIS 4S. PER L’ AUTOMEZZO C.LE PIAGGIO PORTER. CIG: Z193746F9A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI 195/65/15 LASSA 4S. PER L’ AUTOMEZZO C.LE LANCIA LYBRA. COD. CIG: Z5B3746FBE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI EDILI” CONSISTENTI NEL “RIPRISTINO DELLA VIA PEDONALE” DENOMINATA “PONTE DI COMANDO” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..CIG: 9254029A4E - CUP: B19B22000020006. LIQUIDAZIONE I° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI ESEGUITI C/O L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. TERME LUIGIANE. – DITTA BIANCO MARCELLO. COD. C.I.G.Z1436C0EF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2022. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2022 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO – MESI TRE- DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICE INFORMATION SAS PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO PER L’UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO PER L’UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GENERALOFFICE SRL DA SCALEA (CS). PER FORNITURA DI N. 2 COMPUTERS. COD CIG: Z382DD3E26;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD. CIG:93552547D2 CUP:B17H21001620002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA “COMPENDIO TERMALE”, TERME LUIGIANE E SULLA SS. 283 DIR. - CODICEC.I.G : Z2B375C6B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.70/2022-MESE DI LUGLIO - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z743550EA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/22 DEL 18/07/2022 - COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA - ACQUISTO CUCCIOLO SELEZIONATO PER ADDESTRAMENTO AL LAVORO DI RILEVAMENTO TIPO PASTORE BELGA MALINOIS PER “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: ZC636AE8BE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE  S.A.P.R. (DRONE) POLIZIA LOCALE  - CIG: ZD537652A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA II° ACCONTO PER REALIZZAZIONE N ° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z78362E52B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOC. SERVICE FOR COMPANIES S.R.L (SER.C) PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO - CIG: ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CAUZIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ADESIONE PER L’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO CONTRATTO DI ADESIONE PER L’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA -  SUPPORTO ITER SANZIONATORIO VERBALI AL CDS CON IL SISTEMA DELLA DITTA ITALSET SRL - APPROVAZIONE REPORT PIATTAFORMA E - PROCUREMENT TUTTOGARE PA ID 48 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART 36, COMMA 2, DEL D.L. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TUTORAGGIO CERTIFICAZIONE COVID -19. LIQUIDAZIONE FATTURA  DR. DAMIANO ANTONIO LORIA DA CACCURI (KR). C.I.G.: Z20376EFC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA  CORRELATA AL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI  ESTATE ACQUAPPESA 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE ACQUAPPESA 2022-L.R.13/85-DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE LUGLIO 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI PER SOSTITUZIONE PALO USURATO CONTRADA MACCHIA CONFINE GUARDIA P.SE SS.18. COD CIG: Z3C36E9DE6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRAUTO STEFANO BONETTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT BPANDA 4X4. COD. CIG: Z3236E033B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROT. GEN. SIAR N. 558982 DEL 29.12.2021 – COMUNE DI ACQUAPPESA LOC. LUCIA/PIETRABIANCA – TAGLIO BOSCO DI FAGGIO AD ALTO FUSTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. COD. CIG: 9249305FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE FDI CONTROVERSIA GIURISDIZIONALE-LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DEL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA  - UFFICIO PREVENZIONE INCENDI, PER DEPOSITO SCIA TEATRO C.LE UBICATO IN LOC. INTAVOLATA – PRATICA N. 25581.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA EX EDIFICIO “CARONTE” SITO NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA EX EDIFICIO “CARONTE” SITO NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI CDS - APP EGAF E BANCA DATI ITER CDS  - CIG: ZD9378012F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.178 DEL 29/07/2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE STAGIONALE POLIZIA LOCALE  – CIG ZE3374F47C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI ESEGUITI SULL’IMPIANTO ELETTRICO C/O L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. TERME LUIGIANE. – DITTA OCCHIUZZI MAURO. COD. C.I.G._Z4536C0F69.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   SALVAGUARDIA PERIODO: LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: LUGLIO 2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. CIPOLLA SAVERINO CON DECORRENZA 01/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO ACQUE TERMALI DELLE “TERME LUIGIANE”. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO – MESI TRE- DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE AL 50% DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO, PER L’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- UFFICIO AFFARI GENERALI -RICORSO ALLA CASSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STEFANO BONETTI DA GUARDIA P. SE PER RIPARAZIONE AUTOCARRO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR - COD. CIG: ZEC378D62A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD. CIG:93552547D2 CUP:B17H21001620002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   PERIODO: GIUGNO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI  FACILE CONSUMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OFFICE DEPOT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAME SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. INTERCONSULTING S.R.L. PER ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI I.V.A – IRAP ANNO 2022.  CODICE C.I.G.: Z71355BD55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2022 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2022. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE AGOSTO 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000756 DEL 30/06/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER RECUPERO FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE. COD. CIG: ZF2323CC79;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – SPOSTAMENTO TRATTO DI LINEA RETE TIM INTERFERENTI CON LE LAVORAZIONI PREVISTE SU VIA VITTORIO EMLE 3°.COD.CIG: ZB7356C842</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PER LAVORI EFFETTUATI SU RETE FOGNANTE COMUNALE. COD. CIG: Z2F3797AED;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ LEXMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE BANDO: RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO LOC.TA’ INTAVOLATA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA CONSOLIDAMENTO CIMITERO. COD. CIG: Z8D3728C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONEDI P.I. IN LOCALITA’ CASTAGNOLA. COD CIG: Z083797B33;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA M.I.A. SRL DA RENDE (CS) RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE.  COD CIG: Z4A3796CA2;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUA TERMALE DELLE TERME LUIGIANE PRESSO UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA. COD CIG:Z87379BEC4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL’ING CARMELO COZZA RELATIVO AI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. COD CIG: ZCD3720D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: Z6837A65EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VIA DENOMINATA “PONTE DI COMANDO ACQUAPPESA CENTRO STORICO. CODICE C.I.G.: ZDF37A96A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROT. GEN. SIAR N. 558982 DEL 29.12.2021 – COMUNE DI ACQUAPPESA LOC. LUCIA/PIETRABIANCA – TAGLIO BOSCO DI FAGGIO AD ALTO FUSTO – RIMBORSO SOMME A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER BANDO DI GARA ASTA PUBBLICA. COD. CIG: 9249305FEE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   SALVAGUARDIA PERIODO: AGOSTO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE  RURALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. CUP: B17H22002110001 CIG: 9341493BE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP." - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISTICO   DI NAVETTA URBANA PER IL  PERIODO ESTIVO. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP." - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP." - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP." - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SU TRATTI DELLA RETE FOGNANTE C.LE. DALLA DITTA C.T.S. PER L’ECOLOGIA – COD CIG: ZE73714369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO SISTEMAZIONE CORTO CIRCUITO PIAZZETTA NERA LOC.TA’ INTAVOLATA COD CIG: Z1137BDE7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAME SRL DA CETRARO CIG Z8437BE8E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ALL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “SOCIETA’ PRONTO STRADE S.R.L. - SOCIETÀ DI ACI GLOBAL SERVIZI S.P.A.” DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI ACQUAPPESA - SEDE C.O.C. – CODICE C.I.G.: 767929745B – CODICE C.U.P.: B19B18000060001 -   LIQUIDAZIONE   C. T. PROFESSIONALI SALDO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER ACQUISTO E CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI. COD CIG: Z2137C9250</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI ACCORSI ALLE SCOGLIERE IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL’ABITATO” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD. CIG:94075847E7 CUP:B17H20016140001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTI TERRITORIALI – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 28.07.2021 TRA REGIONE CALABRIA E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA N. 381 DELLA SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2021. PROGETTO MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO.- DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD. CIG: 9407823D20  CUP: B15J22000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER  ORIGINALE -TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI-CIG Z5237D7C20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT  LUGLIO/AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CHIANELLO COPIERS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO REGIONE CALABRIA – CONTRIBUTO PER AUMENTO ORE LAVORATORI EX LSU/LPU STABILIZZATI – APPLICAZIONE ARTICOLO 38 BIS DEL CCNL – PIANI DI LAVORO - ARTICOLO 67 COMMA 3, LETTERA C) DEL VIGENTE CCNL ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI AFFERENTE LA RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO. CIG: 929888744E - CUP: B18B22000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001080 DEL 31/08/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9313617FDF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA D’AMBROGIO TEODORO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E RELATIVA CONDOTTA FOGNARIA C.LE. –  COD CIG: ZF537DDFF2  COD.CUP: B12E22035810002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.56/2022 DEL 05/09/2022 PER VERIFICA PERIODICA E TARATURA ANNUALE DISPOSITIVO SCOUT SPEED IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  – CIG Z4136CA64E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO DI CASSA DA TRASFERIRE ALL'OSL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA NRG. 496/2022 - RIDETERMINAZIONE FONDO DI CASSA DA TRASFERIRE ALL'OSL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE UN TRATTO DI P.I. IN LOC.TA’ CASTAGNOLA. COD CIG: Z083797B33:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI STRADE  RURALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP: B17H22002110001 CIG: Z9B3714D52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CENERIERE E CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE PER “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B)  CUP: B12F22000220001 CIG: ZC836E7146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO SISTEMAZIONE CORTO CIRCUITO PIAZZETTA NERA LOC.TA’ INTAVOLATA. COD CIG:Z1137BDE7F:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001100 DEL 15/09/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9313617FDF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ADULCIDA CONTRO LE ZANZARE EFFETTUATE SUL TERRITORIO COMUNALE. COD CIG:ZA136CBB47;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO ADIBITO A SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERILE DI CANCELLERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  DITTA CAME SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA ED ASILO NIDO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO DIRETTA AGLI OPERATORI INDIVIDUATI CON INDAGINE DI MERCATO PROT. NR. 6677 DEL 13/09/2022, SULLA PIATTAFORMA HTTPS://ACQUAPPESA.TUTTOGARE.IT/ CIG: 9430851870</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2022 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE SETTEMBRE 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI ESEGUITI  NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: Z6837A65EA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO DI TAGLIO E STIMA DEL BOSCO RADICATO IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS). COD. CIG:ZCF37B45C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2022. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA III° ACCONTO PER REALIZZAZIONE N ° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z78362E52B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO CF644XX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL TERRITORIO C.LE. COD.CIG: ZE63809DD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE -ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO “CONCORSO NAZIONALE UNA RAGAZZA CIMENA” ESTATE ACQUAPPESA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° TRIMESTRE  2022. CODICE CIG: 8167135502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – “RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE” - LOTTO N. 1. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.  CIG: 8883051D92 - CUP: B19J21015200001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – “RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE” - LOTTO N. 2. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CIG: 8883051D92 - CUP: B19J21015200001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRAUTO STEFANO BONETTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO  DG724TS  COD. CIG:ZB83746488;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NELLA MISURA DI N. 15 (QUINDICI) POSTI PER BAMBINI COMPRESA TRA I 3 E I 36 MESI-APPROVAZIONE GRUADUATORIA BENEFICARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE INFORMATICA SERVER E POSTAZIONI CON FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – CIG ZD2381975F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 3 PERSONAL COMPUTER E NR. 1 SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO - UFFICIO SEGRETARIO – UFFICIO PERSONALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CIG Z1A38197C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LAVORO PER AUMENTO ORE LAVORATORI EX LSU/LPU STABILIZZATI – APPLICAZIONE ARTICOLO 38 BIS DEL CCNL – PIANI DI LAVORO - ARTICOLO 67 COMMA 3, LETTERA C) DEL VIGENTE CCNL ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTI TERRITORIALI – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 28.07.2021 TRA REGIONE CALABRIA E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA N. 381 DELLA SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2021. PROGETTO MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO.- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD. CIG: 9407823D20  CUP: B15J22000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI ACCORSI ALLE SCOGLIERE IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL’ABITATO” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD. CIG:94075847E7 CUP:B17H20016140001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO – MESI TRE- DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – RETTIFICA DETERMINA NRG 448/2022 - APPROVAZIONE VERBALE NR. 03/2022 E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO “LAVORI DI RIGENERAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI ACQUAPPESA “FONDO SPORT E PERIFERIE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE OFFICE DEPOT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA STORINO LEGNAMI SRL PER SOMME NECESSARIE A LAVORI DI TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERI PERICOLOSI. COD. CIG: ZB6383422C ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE MACROSTRUTTURA SETTORE TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), PER IL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA ED ASILO NIDO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO DIRETTA AGLI OPERATORI INDIVIDUATI CON INDAGINE DI MERCATO PROT. NR. 6677 DEL 13/09/2022-NOMINA SEGGIO DI GARA  CIG:9430851870</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI LAVORI DI PROTEZIONE PIAZZALE ANTISTANTE IL CENTRO SOCIALE UBICATO IN C.DA  S. IORIO. COD CIG: Z9D38486D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE III° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” – LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SUA DELLA PROVINCIA DI COSENZA - CUP: B14H20002410001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.I.A. SRL DA RENDE (CS) RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L.  CODICE CIG: ZDC36A5E8B;.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO SU VARI IMMOBILI COMUNALI - DITTA ARCANA SRL. COD. CIG: Z9336753FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” –  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST-GARA - CUP: B14H20002410001 - CIG: 9324868481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.I.A. SRL PER BONIFICA PRESSO LOCALITA’ PALMENTELLO. COD CIG. Z6735ED04F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVOR I MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTO DI P.I. PRESSO CAMPO SPORTIVO DI ACQUAPPESA. COD CIG: ZEF384875D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E MONTAGGIO GRIGLIA C.DA MACCHIA.  COD CIG: Z383848710</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’  M.I.A. S.R.L. DA RENDE PER BONIFICA DI MATERIALE ABBANDONATO SULLA STRADA IN LOC.TA’ ZACCANI ADIACENTE SP 27. COD CIG: ZD43671CF3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING CARMELO COZZA II ACCONTO RELATIVO AI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. COD CIG: ZCD3720D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITI OPTIMA ITALIA S.P.A. IN FAVORE DI CREDITFACTOR  S.P.A. PERIODO:  2021 -  PRIMA RATA.: CESSIONE CREDITI OPTIMA ITALIA S.P.A. IN FAVORE DI CREDITFACTOR  S.P.A. PERIODO:  2021 -  PRIMA RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.I.A. SRL DI RENDE(CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI SU CAMPIONI DI FANGHI E VAGLIO PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI, E ANALISI ACQUE REFLUE C/O ISOLA ECOLOGICA.  CODICE CIG: Z1D34DC7D4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: SETTEMBRE  2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: SETTEMBRE  2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA IN FAVORE DEL DIPENDENTE GEOM. ROBERTO LAINO AI SENSI DELL’ART. 28 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 14.09.2000.  LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO PENALE INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA N. 1681/2016, CONCLUSOSI CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE N. 1092/2021..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE  SCUOLABUS TARGATO -CF644XX-DITTA MATTIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIRENICA SYSTEM DI LORENZO CIPOLLA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. SITO IN LOC.TA S.IORIO. COD CIG: ZBF385C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO NELLA FASE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO -- TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD. CIG: ZEE385CAA6 CUP:B17H21001620002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA IN FAVORE DELL’EX SINDACO DR. GIORGIO MARITATO AI SENSI DELL’ART. 86, COMMA 5, DEL T.U. ENTI LOCALI D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. -  LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER IL PROCEDIMENTO PENALE INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA N. 1681/2016, CONCLUSOSI CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE N. 1092/2021..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2022. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2022 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CE.RI.SA. SRL PER REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA  GRAFICHE E. GASPARI SRL PER RINNOVO LICENZA SW GESTIONE  CIMITERO C.LE. ANNO 2022.  COD. CIG:Z2B3868F21;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E IN VARIE ZONE NEL TERRITORIO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. C.LE. COD CIG: Z68386B524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – DETERMINAZIONE A CONTRARRE -  COD. CIG: 94739517AF CUP:B17H21001620002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOLOGO CONSULENTE TECNICO DI PARTE. COD CIG: Z6A350D377;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE. LIQUIDAZIONE  POLIZZA ASSICURATIVA  COMPAGNIA UNIPOL SAI -ANNO 2022-SCUOLABU TARGATO CF644XX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA DI FRONT OFFICE - CODICE CIG ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, ADEMPIMENTI CORRISPETTIVI IVA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PRESSO ENTI BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2019 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE – CIG Z4D35ED511</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE NON GODUTE IN FAVORE DEI DIPENDENTI IN QUIESCENZA ALVARO ALFREDO E ROCCHETTI STEFANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: ZE63809DD7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CONNECTIS S.R.L.. CODICE C.I.G.: Z9C2D08E56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001253 DEL 30/09/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9313617FDF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE OTTOBRE 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ACQUAPPESA M.NA, E REALIZZAZIONE GRIGLIA METALLICA CARRABILE 115 X 95. COD CIG: ZEE38814F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI PER LAVOR I MANUTENZ.STRAORDINARIA IMPIANTO DI P.I. PRESSO CAMPO SPORTIVO DI ACQUAPPESA. COD CIG: ZEF384875D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI E RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. C.LE IN VARIA ZONE DEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: Z68386B524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE ACQUAPPESA 2022 L.R. 13/85-LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE COMPLESSO BANDISTICO S.FRANCESCO DI PAOLA -FESTA SANTA TERESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. - DETERMINA A CONTRARRE. COD.CIG: Z3238895B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO  DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE-DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 C.2 DEL D.LGS. 50/2016. CIG:ZE43896E57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER  IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 2023/2024 -2024/2025- CIG 9430851870</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE MAGGIO-OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: OTTOBRE  2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR - COD. CIG: ZEC378D62A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTRVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICHE – MARITTIME ESISTENTI. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE -  COD. CIG: 9489884404 CUP: B17H21002060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR - COD. CIG: Z7C36DD386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR - COD. CIG: Z7C36DD386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR - COD. CIG: Z7C36DD386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO/INVERNALE 2022 “ALLA SCOPERTA DELLE TERME LUIGIANE” -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” –  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROROGA POLIZZA ASSICURATIVA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI IN FAVORE DEI SOGGETTI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA, DDG N. 12824 DEL 18/10/2019 DELLA REGIONE CALABRIA.  – IMPEGNO SPESA  E LIQUIDAZIONE  CIG:Z4A38A1E7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TURISTICO   DI NAVETTA URBANA PER IL  PERIODO ESTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA PER FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA INSTALLATA SU AUTOVETTURA TG. YA435AH-POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER REALIZZAZIONE E MONTAGGIO GRIGLIA C.DA MACCHIA.  COD CIG: Z383848710</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER RIPARAZIONE CANCELLO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ACQUAPPESA M.NA, E REALIZZAZIONE GRIGLIA METALLICA CARRABILE 115 X 95. COD CIG: ZEE38814F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PER  “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GREEN SERVICE GIARDINI. CUP: B12F22000220001 CIG: Z2836F3758</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINE PER “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIEGI SRL CUP: B12F22000220001 CIG: ZC836E7146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - . LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCANA SRL CUP: B12F22000220001 CIG: Z7F36CB50E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  LUGLIO 2022. COD CIG: Z9B370B84A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  AGOSTO 2022. COD CIG: Z9B370B84A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2019-2021 CON LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER ACQUISTO E CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI. COD CIG: Z2137C9250;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AASSISTENZA E SOSTITUZIONE MODULO GSM INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA IN VIA MARINA IMPIANTO: 54NR9488. COD.CIG. Z6838BE1C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN REGIME DI PROSECUZIO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO/OASI CANINA SOCIETÀ VIVEN'S FINO AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT  SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CF644XX- CIG:ZE43896E57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ON-SITE SERVICE PER LA FORNITURA DI  STAMPANTI HP LASER  E TONER HP  CIG   ZE638909E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – NOMINA SEGGIO DI GARA -  COD. CIG: 94739517AF CUP:B17H21001620002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2022 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2022. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000967 DEL 31/08/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L. COD. CIG: ZF2323CC79;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001398 DEL 31/10/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9313617FDF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI. COD CIG: Z7F38D9A4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOC.TA’ SCOGLIO DELLA REGINA SUL LUNGO MARE NUOVO VILLAGGIO INTAVOLATA E ACQUAPPESA  M.NA PER DANNI MAREGGIATA . COD CIG: Z5B38D9C5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI ALLA DITTA ARCANA SRL DA BUONVICINO PER RIMOZIONE MASSI IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA SUD DEL LUNGOMARE DI ACQUAPPESA M.NA COD. CIG: Z7738DA0F8;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. - COD.CIG: Z3238895B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI AFFERENTE LA RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: 929888744E - CUP: B18B22000070002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN TELAIO IN FERRO DI MT.70 CON ANGOLARE 45X45X6 E STAFFA DI ANCORAGGIO 40X10 ACQUAPPESA M.NA VIA C. COLOMBO. COD CIG: Z2538DF1D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADMI ELIGIO PER MANUTENZIONE SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS DITTA ADAMI ELIGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTRVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICHE – MARITTIME ESISTENTI. – NOMINA SEGGIO DI GARA -  COD. CIG: 9489884404 CUP: B17H21002060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE COMPLESSO BANDISTICO S.FRANCESCO DI PAOLA -FESTA SANTA TERESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA -  COD. CIG: 94739517AF CUP:B17H21001620002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE VALIDAZIONE PEF TARI RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIVERSAMENTO SALDO IMU 2021A COMUNE DI COMPETENZA GUARDIA PIEMONTESE CS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.72/2022 DEL 26/11/2022-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BATTERIA PER FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA INSTALLATA SU AUTOVETTURA TG. YA435AH-POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CT.  A SALDO PER DD.LL. AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: ”MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – CODICE C.U.P. B17H20000770001 -CODICE CIG:  84933527CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E REGOLARIZZAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. LOC.TA’ TERME LUIGIANE. COD CIG: Z2838F42ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” - CODICE CIG: Z43305B2DD – LIQUIDAZIONE C.T. A SALDO PER SERVIZIO DI SUPPORTO  AL R.U.P. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – CODICE C.I.G.: 8690771B19 – CODICE C.U.P.: B17H20000770001 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE E  LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI IN “CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE IN C.DA MACCHIA - PONTE BAGNI” – DITTA PERRONE ARMANDO. COD. C.I.G. ZC938F2D9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI N. 2 ZANZARIERE E UNA PENSILINA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA MARINA. COD CIG: Z3138E34C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI  II°-AUTORIZZAZIONE DI SPESA .CIG : ZE538F8E61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE-LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: B17H21001620002 - CIG: 9539238C37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS)  PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI –  ANNUALITÀ 2023. COD. CIG: Z7338F32DD;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: NOVEMBRE  2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITI OPTIMA ITALIA S.P.A. IN FAVORE DI CREDITFACTOR  S.P.A. PERIODO:  2021 -  SECONDA RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO GALLO DA CORIGLIANO CALABRO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE REFLUE IN USCITA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI NONCHE’ SUI FANGHI E VAGLIO PRODOTTI DAGLI STESSI - ANNO 2023 - CODICE C.I.G. : Z00390C928;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOC.TA’ SCOGLIO DELLA REGINA SUL LUNGO MARE NUOVO VILLAGGIO INTAVOLATA E ACQUAPPESA M.NA PER DANNI MAREGGIATA . COD CIG: Z5B38D9C5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI ALLA DITTA DE SUMMA S.R.L. – UNIPERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI LAVORI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA APPORTARE AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN C.DA SCIABICHE E FRAZ. TERME LUIGIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI 195/75/R16 LASSA PERSCUOLABUS COMUNALE  TARGATO DG724TS;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTERS - C.I.G. N. Z4139173A1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (CCNL 2016/2018) – ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI EDILI” CONSISTENTI NEL “RIPRISTINO DELLA VIA PEDONALE” DENOMINATA “PONTE DI COMANDO” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..CIG: 9254029A4E - CUP: B19B22000020006. LIQUIDAZIONE II° SAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA UBERTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA P.L. ASSICURAZIONI GENERALI CIG ZD1392702F-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – NOMINA SEGGIO DI GARA -  COD. CIG: 9539238C37 CUP:B17H21001620002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALIO' PER ASSISTENZA INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFEZIONI REGALO FESTIVITA' NATALIZIE ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE  PER  IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TRAMITE RICORSO CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA M.I.A. SRL DA RENDE (CS) RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE.              COD CIG: CIG Z0A39267A6 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS. RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE III TRIM. 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE -ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GENERALOFFICE SRL DA SCALEA (CS). PER ACQUISTO COMPUTERS. COD CIG: Z4139173A1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI AFFERENTE LA RETE FOGNANTE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - CIG: 929888744E - CUP: B18B22000070002 – APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – CODICE C.I.G.: 8690771B19 – CODICE C.U.P.: B17H20000770001 – APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTRVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICHE – MARITTIME ESISTENTI. – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  COD. CIG: 9489884404 CUP: B17H21002060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI 165/65/14 PER L’ AUTOMEZZO C.LE PIAGGIO PORTER. CIG:    Z0A393A35C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA  ADAMI CARS   PER LA RIPARAZIONE  AUTOMEZZO C.LE PIAGGIO PORTER. CIG: Z0D3939B58 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4. COD. CIG: ZD43938E4F ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ADDOBBI NATALIZI NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: ZD4393F447</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E SOSTITUZIONE MODULO GSM INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA IN VIA MARINA IMPIANTO: 54NR9488. COD.CIG. Z6838BE1C1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE NOVEMBRE 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001606 DEL 30/11/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9313617FDF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA CON ASSISTENZA SPECIALISTICA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  ANNO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CALIO' PER ASSISTENZA INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE ACQUAPPESA -LIQUIDAZIONE  FATTURA CREATIVA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVO AI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'INDAGINI GEOGNOSTICHE. COD.CIG: ZBE350D489</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  OTTOBRE 2022. COD CIG: Z9B370B84A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  SETTEMBRE 2022. COD CIG: Z9B370B84A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI. COD CIG: Z7F38D9A4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001580 DEL 30/11/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L. COD. CIG: ZF2323CC79;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: B17H21001620002 - CIG: 9539238C37;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONCORSO AVVISO INTERNO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI EX ART. 22 COMMA 15 D.L.GS. N. 75/2017- CAT. C E CAT. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE ALLARME ISTITUTO SCOLASTICO E SOSTITUZIONE LAMPADINE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO C.LE COD CIG: Z363959E5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO GENNAIO 2023 / DICEMBRE 2025 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SANDRO  COSENTINO PER RILIEVO TOPOGRAFICO E PREDISPOSIZIONE PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO COD. CIG. Z9B393F39F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI IN “CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE IN FRAZ. MARINA – DITTA HORUS LAVORI GENERALI SRL. COD. C.I.G. . Z11395B7AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI EFFETTUATI SU RETE FOGNARIA COMUNALE. COD. CIG: ZE4395B8AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NELLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARILOTTO SU IMPIANTO SOLLEVAMENTO DENOMINATO “LO SCOGLIO” – DITTA D’AMBROGIO TEODORO COD. C.I.G. : ZF0395B9F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PUBBLICAZIONE NUOVO CODICE DISCIPLINARE A SEGUITO DI APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 2019-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ADEMPIMENTI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNUALITA' 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,C.2 DEL D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO SANITARIO/RICOVERO CANI RANDAGI PER GLI ANNI 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO TARI 2020 – SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CSED SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOC. SERVICE FOR COMPANIES S.R.L (SER.C) PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO – RIBALTAMENTO SPESE CONTATORI ELETTRONICI ADDEBITATI IN FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE MAGGIOLI - ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2020/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVER PER AVVIO SOLUZIONE APPLICATIVA SICRA WEB PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI J – IRIDE. CODICE C.I.G.: Z1D2DA1ABB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE CONTABILITA’ IVA – APPLICAZIONE OPZIONE IRAP – ADEMPIMENTI TELEMATICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA INTERCONSULTING SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA PERSONALE DIPENDENTE E RELATIVI ADEMPIMENTI – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 39.900,00 (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10, COMMA 1, N. 1) D.P.R. N. 633 DEL 1972) - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CODICE CIG ZF6351F52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE CON IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 39.900,00 (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10, COMMA 1, N. 1) D.P.R. N. 633 DEL 1972) – PRESA D’ATTO PROCEDURA DESERTA - CODICE CIG ZF6351F52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA, APPROVAZIONE RDO, DISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA E COMPETITIVA DEL PREVENTIVO, SCHEMA DI PROPOSTA TECNICA ED ECONOMICA, ADOZIONE DELLA RELATIVA PRENOTAZIONE DI SPESA - CODICE CIG ZF6351F52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 2 "AREA FINANZIARIA" PER L'ANNO 2022 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO E PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 2 "AREA FINANZIARIA" PER L'ANNO 2022 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUAP E COMMERCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 2 "AREA FINANZIARIA" PER L'ANNO 2022 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PRESSO ENTE SOLLECITO TARI 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG Z6D35EE48E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PRESSO ENTE BOLLETTAZIONE TARI 2020 E 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG ZD135EE509</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 – RETTIFICA IMPORTO DETERMINA NR. 208/2022 - CODICE CIG Z38364D484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCHE DATI LEGGI D’ITALIA – WOLTERS KLUWER TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - CODICE CIG ZE536BE637</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 3 PERSONAL COMPUTER E NR. 1 SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO - UFFICIO SEGRETARIO – UFFICIO PERSONALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CIG Z1A38197C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DELLA MAREGGIATA DEI GIORNI DAL 21 AL 24 DICEMBRE 2019 SUBITI DALLO STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO “LIDO SARA” IN DITTA LIPIRINI SARA, SITA IN LOCALITA’ SCOGLIO DELLA REGINA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLE SELEZIONI RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE AL 50% DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO, PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 01.01.2023, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D. LGS. N. 267/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.118/2011 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO (ALL. 4/2 DEL D. LGS. 118/2011 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. N.126/2014).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2022 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE DICEMBRE 2022. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRENICA SYSTEM DI LORENZO CIPOLLA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. SITO IN LOC.TA S.IORIO. COD CIG: ZBF385C6CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2022. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA N.NA.  COD CIG Z57307C6C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI  EFFETTUATO NEL  II° SEMESTRE 2022. COD CIG: ZAB34F7B31;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOTOUR VIAGGI SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NUOVA ALFA CALABRA - CONTRATTO PER LA GESTIONE REMOTA DEL  SISTEMA  DI RILIEVO AUTOMATICO DELLE  PRESENZE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NUOVA ALFA CALABRA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PE SISTEMA RILIEVO   PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 -CIG: Z4E396234E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E RELATIVA CONDOTTA FOGNARIA CLE”. – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE.  COD CIG: ZF537DDFF2 - COD.CUP: B12E22035810002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  NOVEMBRE 2022. COD CIG: Z9B370B84A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO C.LE . COD CIG: Z31398D78B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA M.NA. - CODICE C.I.G.: Z0B397094E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI ACQUAPPESA. CONFERIMENTO RIFIUTI CALABRA MACERI SPA -  PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023, IMPEGNO DI SPESA.  COD. CIG: 96071062AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’ASCENSORE INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA IN VIA MARINA IMPIANTO: 54NR9488 PERIODO:01-01-2023-31/12/2023 . COD.CIG. Z003987CE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER PER RIPARAZIONE ALLARME ISTITUTO SCOLASTICO E SOSTITUZIONE LAMPADINE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO C.LE COD CIG: Z363959E5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ADDOBBI NATALIZI NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: ZD4393F447</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001789 DEL 31/12/2022 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 9313617FDF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEODORO D’AMBROGIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NELLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARILOTTO SU IMPIANTO SOLLEVAMENTO DENOMINATO “LO SCOGLIO. CIG ZF0395B9F0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° TRIMESTRE  2022. CODICE CIG: 8167135502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  DICEMBRE 2022. COD CIG: Z9B370B84A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - ACCESSO ARCHIVIO M.C.T.C. - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO - RINNOVO  CANONE ANNUO 2023. ADESIONE - IMPEGNO DI SPESA ELIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. U000000646 DEL 01/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N.114-115-116-117-118 /2022-MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE/2022 - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z4238A4876.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO IN COMODATO D’USO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE-DITTA GENERALOFFICE S.R.L. SCALEA  CIG. N° ZFA3996400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E RELATIVA CONDOTTA FOGNARIA CLE”. – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE.  COD CIG: ZF537DDFF2 - COD.CUP: B12E22035810002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - CUP: B17H21001620002 - CIG: 9539238C37;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO DG724TS-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA OLIMPIA PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CF644XX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTABILE PER ACQUISTO “BUONI PASTO”  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE  CONSIP DENOMINATA  “BUONI PASTO 9” LOTTO 11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SEBEN SRLS PER ESTENSIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA “TUTTOGARE” DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. COD CIG: Z6239A11C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: DICEMBRE 2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRAUTO STEFANO BONETTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER. COD. CIG: Z7C36DD386;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER LAVORI EFFETTUATI C/O IL CENTRO SOCIALE UBICATO IN C.DA  S. IORIO. COD CIG: Z9D38486D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER REAKIZZAZIONE TELAIO IN FERRO MT 70 CON ANGOLARE 45X45X6 E STAFFA DI ANCORAGGIO 40X10 ACQUAPPESA M.NA VIA C. COLOMBO. COD CIG: Z2538DF1D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DI P.I.” SULLA VIA PEDONALE DENOMINATA “PONTE DI COMANDO” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E C.R.E. - CIG: 9254056099 - CUP: B11D22000040007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCESSO BANCA DATI M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA PER VISURE ANNO 2023 - PREVISIONE-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- UFFICIO AFFARI GENERALI -RICORSO ALLA CASSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STUZZICHERIE DI CALABRIA DI STAMILE CLAUDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI POMPE DI CALORE PRESSO L’ASILO NIDO TERME LUIGIANE. COD CIG: Z5C39ADA1D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.01.2023 AL 31.06.2023 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG: ZDE39BB28A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIEFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C/DA SCIABICHE. DETERMINA A CONTRARRE. COD CUP : B11D23000000004; COD CIG: Z99399598B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN FITTO LOCALI AD USO UFFICIO EX EDIFICIO CARONTE NELLE TERME LUIGIANE – SCOMPUTO COSTO LAVORI SU CANONE DI LOCAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING CARMELO COZZA III ACCONTO RELATIVO AI CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO. COD CIG: ZCD3720D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE GENNAIO 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM PER IMPIANTO DI P.I PRESSO LOC. SCOGLIO DELLA REGINA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG:: Z0839D912D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10 DEL 16.01.2023  AVENTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI  EFFETTUATO NEL  II° SEMESTRE 2022. COD CIG: ZAB34F7B31;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA OLIMPIA PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DG724TS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE COMPENSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT – OFFICE - CIG: Z042BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOC. SERVICE FOR COMPANIES S.R.L (SER.C) PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO  INTEGRATO SALDO 2020 - CIG: Z4D35ED511</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   N. 901718968, SCUOLABUS TARGATO DG724TS– AGENZIA ASSICENTER SNC COMPAGNIA ASSICURATIVA NOBIS -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA CON ASSISTENZA SPECIALISTICA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 17 DICEMBRE 2021 - (G.U. N. 41 DEL 18/02/2022 S.O. N.6)” - (ANNUALITA’ 2021-2022)  “REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DELL'INTERVENTO DI  “MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ASSI PEDONALI E CARRABILI DI COLLETTAMENTO MARINA-TERME-CAPOLUOGO”.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) - DETERMINA A CONTRARRE – TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I..  COD.CUP:B16J23000030006 - COD.CIG: 9658189DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE- SOSTITUZIONE SONDA FAP  – CIG.ZB539F7EE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DI “CARNEVALE” ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SU TRATTI DELLA RETE FOGNANTE C.LE. DALLA DITTA C.T.S. PER L’ECOLOGIA – COD CIG: Z7039FE0FA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIEFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C/DA SCIABICHE. COD CUP : B11D23000000004 - COD CIG: Z99399598B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 17 DICEMBRE 2021 - (G.U. N. 41 DEL 18/02/2022 S.O. N.6)” - (ANNUALITA’ 2021-2022)  “REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DELL'INTERVENTO DI  “MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ASSI PEDONALI E CARRABILI DI COLLETTAMENTO MARINA-TERME-CAPOLUOGO”.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I..  COD.CUP:B16J23000030006 - COD.CIG: 9658189DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA "CASA  DI RISPOSO VANNINA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI OTTO CASSONI (CIRCA 96 TN),DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME COD CIG: Z4C39D31C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI-IV  TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: GENNAIO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI ESEGUITI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO C.LE . COD CIG: Z31398D78B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI POMPE DI CALORE PRESSO L’ASILO NIDO TERME LUIGIANE. COD CIG: Z5C39ADA1D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER  CONVENZIONE INCARICO LEGALE ANNO 2022/2023 AVV. ANTONIETTA VATTIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – PERIODO GENNAIO 2020 – DICEMBRE 2022”. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CIG: 8167135502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 1 "AREA AMMINISTRATIVA" PER L'ANNO 2023  NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLO  STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE DI SCOLO C/O ISOLA ECOLOGICA. CODICECIG:Z503A18BAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE  IMMOBILI C.LI. COD. CIG. Z9D2C3812B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO TRATTO LUNGOMARE, MARCIAPIEDI E GRIGLIE IN ACQUAPPESA M.NA” E “REALIZZAZIONE TRATTO CANALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE” IN LOC. PONTE BAGNI. APPROVAZIONE STIMA E DETERMINA A CONTRARRE - COD CUP B14H22001290004 : ; COD CIG: Z153A216B1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N.2 PALI COMPLETI PRESSO CASE POPOLARI ED INTAVOLATA IN C.DA BERGAMOTTO. COD CIG: Z493A218F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE PALO USURATO E PLAFONIERE A LED IN VARI PUNTI DI ACQUAPPESA M.NA.  COD CIG: ZAA3A21998</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD CIG: ZBF3A296DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PER LAVORI VARI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE. COD CIG: ZAC3A296A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SANDRO  COSENTINO PER RILIEVO TOPOGRAFICO E PREDISPOSIZIONE PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO LIQUIDAZIONE FATTURA COD. CIG. Z9B393F39F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DELLA MAREGGIATA DEI GIORNI DAL 19 AL 24 DICMBRE 2019 SUBITI DALLO STABILIMENTO DENOMINATO “LIDO SARA” DI LIPIRINI SARA, SITA IN LOCALITA’ SCOGLIO DELLA REGINA – IMPORTO                     € 16.000,00;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUIRE ALL'ACQUISTO DI UN DONO PER L'INSEDIAMENTO DEL NUOVO VESCOVO SUA ECCELLENZA MON. STEFANO REGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOTOUR VIAGGI SRLS-FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOTOUR VIAGGI SRLS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STEFANO BONETTI DA GUARDIA P. SE PER SOSTITUZIONE BATTERIA SULLO SCUOLABUS TARGATO DG724TS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITA’ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) –CONSOLIDAMENTO CIMITERO” –  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO. CODICE C.U.P. : B14H20002410001 – CODICE C.I.G.: 9324868484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   N. 202526556, AUTOVETTURA  FIAT  GRANDE PUNTO TARGATA YA435AH IN DOTAZIONE ALLA P.L. – AGENZIA ASSICENTER SNC COMPAGNIA ASSICURATIVA NOBIS - CIG ZC13A3654F-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – PROROGA LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM PER FORNITURA MATERIALE  E SOSTITUZIONE LAMPADINE DELL’IMPIANTO DI P.I. IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: ZBE3A33089</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. ANSELMO FELICE ANTONIO RELATIVA ALLE VISITE MEDICHE DIPENDENTI C.LI. COD CIG: ZCD3720D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER CENERIERE E CONTENITORE DEIEZIONE CANINE “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIEGI SRL CUP: B12F22000220001 CIG: ZC836E7146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALLA DITTA M.I.A. SRL DA RENDE (CS) RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE; COD CIG: CIG Z0A39267A6;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA “ZONA DUE QUERCE” “TERME LUIGIANE”– CODICE C.I.G : Z073A6271E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA.PER L’ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  GENNAIO 2023. COD CIG: ZDE39BB28A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEBEN SRLS PER ESTENSIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA “TUTTOGARE” DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023. COD CIG: Z6239A11C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILI C.LI. COD. CIG. Z9D2C3812B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE FEBBRAIO 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE PALO USURATO E PLAFONIERE A LED IN VARI PUNTI DI ACQUAPPESA M.NA. COD CIG: ZAA3A21998;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA CDA CZ PEN. N. 1536/2022-AVV.TERESA IDA POLICCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE GENNAIO/FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA RAPPRESENTANZA LEGALE NEL GIUDIZIO N. 1587/15 RGNR - 1462/20 R.G. CORTE D'APPELLO CATANZARO.AVV .GABRIELE VOLPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- UFFICIO AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.342- DEL 07/03/2023- SANTISE MOTORS DI CIRO SANTISE .P. IVA: IT02550960781 -PER MANUTENZIONE URGENTE  FIAT PUNTO PL-SOSTITUZIONE SONDA FAP- CIG ZB539F7EE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – PRESA D’ATTO STIPULA RDO NR. 3281173 - CODICE CIG ZF6351F52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 448/98 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO PER "MODALITA' DELLA PIATTAFORMA ANPR PER EROGAZIONE SERVIZI AI COMUNI PER L'UTILIZZO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATICO DEI REGISTRI DELLO STTAO CIVILE"-OFFICE INFORMATION S.A.S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE GENNAIO/FEBBRAIO 2023-RETTIFICA  PER ERRORE MATERIALE   DETERMINA N. 120 DEL 16/03/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE  C/O SEDE COMUNALE, ASILO NIDO TERME LUIGIANE . COD CIG: ZE03A717F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IV° ACCONTO PER REALIZZAZIONE N ° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z78362E52B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ITER SANZIONATORIO VERBALI AL CDS DITTA ITALSET S.R.L. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE - CIG Z76375D8F8-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ITER SANZIONATORIO VERBALI AL CDS DITTA ITALSET S.R.L.  GENNAIO 2023  - CIG Z76375D8F8-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 1 MOUSE LOGITECH – NR. 2 STAMPANTI HP LASERJET PRO M203DW – NR. 2 TONER CF230X – NR. 4 TONER CF410X - CODICE CIG ZE638909E4  – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 17/23 DEL 27/01/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 3 PERSONAL COMPUTER E NR. 1 SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO - UFFICIO SEGRETARIO – UFFICIO PERSONALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - CODICE CIG Z1A38197C8  – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 22/23 DEL 07/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE INFORMATICA SERVER E POSTAZIONI CON FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – CIG ZD2381975F – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 23/23 DEL 07/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: FEBBRAIO  2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRENICA SYSTEM DI LORENZO CIPOLLA FORNITURA MATERIALE E SOSTITUZIONE LAMPADINE DELL’IMPIANTO DI P.I. IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: ZBE3A33089;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRENICA SYSTEM DI LORENZO CIPOLLA PER IMPIANTO DI P.I PRESSO LOC. SCOGLIO DELLA REGINA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG:: Z0839D912D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA REG GEN. N. 630 AVENTE COME OGGETTO LIQUIDAZIONE CT A SALDO AFFERENTI LA SEGUENTE OPERA: “MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE” – CODICE C.U.P. B17H20000770001 -CODICE CIG:  84933527CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITI OPTIMA ITALIA S.P.A. IN FAVORE DI CREDITFACTOR  S.P.A. PERIODO: MARZO 2021 -  TERZA RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAVORAZIONE EDILE DI LEONE LUCA DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPRISTINO SCIVOLI PER ACCESSO IN SPIAGGIA. COD CIG: Z7536D260E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI LED GIA’ ESISTENTI  PRESSO STABILIMENTO TERME LUIGIANE. COD CIG: ZC83A91636</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE ARMATURE LED ACQUAPPESA M.NA, PER RIPARAZIONE CAVO ZONA S. FRANCESCO E AMPLIAMENTO ARMATURA LED PRESSO CENTRO STORICO. COD CIG: Z6B3A916A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO TRATTO LUNGOMARE, MARCIAPIEDI E GRIGLIE IN ACQUAPPESA M.NA” E “REALIZZAZIONE TRATTO CANALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE” IN LOC. PONTE BAGNI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD CUP B14H22001290004 : ; COD CIG: Z153A216B1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PNRR, MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PER  ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PLAYGROUND PUBBLICI -  DETERMINA A CONTRARRE -   COD CUP : B14J23000180001 –  COD CIG: 973722329E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PAGHE – ANNUALITA’ 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG Z613A99B3F – FASCICOLO DIGITALE 11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CREATIVA SRL-ESTATE ACQUAPPESA 2022-RETTIFICA  PER ERRORE MATERIALE   DETERMINA N. 674 DEL 28/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>: "PNRR, MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PER  ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PLAYGROUND PUBBLICI -  DETERMINA DI AFFIDAMENTO -   COD CUP : B14J23000180001 –  COD CIG: 973722329E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS. RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE - CIG Z613A99B3F – FASCICOLO DIGITALE 11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG ZC43Z9BFBC – FASCICOLO DIGITALE 12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN FITTO LOCALI AD USO UFFICIO COMMERCIALE ADIBITO A MACELLERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STEFANO BONETTI DA GUARDIA P. SE PER RIPARAZIONE AUTOCARRO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR. COD CIG: Z373A9A96B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO PER AREA DEMOGRAFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI MARZO 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 – ATTUAZIONE NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOTOUR VIAGGI SRLS-MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE DI SCOLO C/O ISOLA ECOLOGICA. COD CIG: Z503A18BAE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO E DI RIEFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C/DA SCIABICHE. COD CUP : B11D23000000004 - COD CIG: Z99399598B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER LAVORI DI PULIZIA SUL LUNGOMARE NUOVO VILLAGGIO INTAVOLATA E ACQUAPPESA M.NA. COD CIG: Z5B38D9C5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER LAVORI VARI EFFETTUATI SUL TERRITORIO C.LE. COD CIG: ZAC3A296A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LEOTOUR VIAGGI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA “ZONA DUE QUERCE” “TERME LUIGIANE”– CODICE C.I.G : Z073A6271E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE UFFICIO RAGIONERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG ZF93A9E397 - FASCICOLO DIGITALE NR 13/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENEL  ENERGIA  S.P.A.  REGIME DI   SALVAGUARDIA PERIODO: GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE UFFICIO RAGIONERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG ZF93A9E397 - FASCICOLO DIGITALE NR 13/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURE.  COD.CIG: Z3238895B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLE SELEZIONI RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE AL 50% DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO, PER L’ANNO 2022. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE  PER  IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TRAMITE RICORSO CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSPETTO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI  VEERUBBER  145/13 E CONVERGENZA  PER IL MEZZO COM.LE PANDA 4X4.        COD. CIG: Z183AAFC26;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000114 DEL 28/02/2023 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 96071062AC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STEFANO BONETTI DA GUARDIA P.SE PER RIPARAZIONE AUTOCARRO C/LE PIAGGIO PORTER TARGATO FB965YR - COD. CIG: Z373A9A96B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE MARZO 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE ARMATURE LED ACQUAPPESA M.NA, PER RIPARAZIONE CAVO ZONA S. FRANCESCO E AMPLIAMENTO ARMATURA LED PRESSO CENTRO STORICO.COD CIG: Z6B3A916A3;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI/SUAP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG Z863AD2754 - FASCICOLO DIGITALE NR. 14/2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI EDILI” CONSISTENTI NEL “RIPRISTINO DELLA VIA PEDONALE” DENOMINATA “PONTE DI COMANDO” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E C.R.E..CIG: 9254029A4E - CUP: B19B22000020006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO NELLA FASE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO - CUP: B14H20002410001 - CIG: Z013AD3C59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: APRILE  2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA DI N. 2 ZANZARIERE E UNA PENSILINA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA MARINA. COD CIG: Z3138E34C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI ESEGUITI  C/O SEDE COMUNALE, ASILO NIDO TERME LUIGIANE; COD CIG: ZE03A717F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI. COD CIG: Z7F38D9A4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RINNOVO ANNUALE (2023) INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO E MEDICO DEL LAVORO. COD CIG: Z8B3AD9873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TECNICO IMPIANTI DI SIRIMARCO EMANUELE PER RIPRISTINO TRATTO RETE FOGNARIA IN LOC.TA’ SCOGLIO DELLA REGINA. COD CIG: Z023ADA391</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONSULENZA TECNICA  REDAZIONE SCIA PREVENZIONE INCENDI PER TEATRO SITO IN FRAZIONE INTAVOLATA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  COD CIG: Z733AD99D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI NELLE ZONE RURALI” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: B11B2300006005 - CIG: 968505690A - COD GARA 8975479</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA. CODICE C.U.P.: B12E23028260004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 70 QUINQUIES CCNL 2016-2018 PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI NELLE ZONE RURALI” – NOMINA SEGGIO DI GARA - CUP: B11B2300006005 - CIG: 968505690A - COD GARA 8975479</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ANNO 2002 – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - FASCICOLO DIGITALE 04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO - CUP: B14H20002410001 - CIG: Z013AD3C59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE I° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4. COD. CIG: ZD43938E4F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER. COD. CIG: Z0D3939B58;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTI VARI ED ELABORAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA FABBRICATI PRESENTI NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE.  - COD. CIG. Z633AF52A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORONA DI FIORI IN ONORE DEL PASSAGGIO DEL MANTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR LCD 7 PER TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE IN LOC INTAVOLATA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  COD CIG: Z013AFE8B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TM SRL DA FAGNANO C. LLO (CS)  PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI COMPLETI DI CORNICI.                  COD. CIG:     Z553AFEAC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE  FATTURE  HERA COMM  S.P.A.  PERIODO: FEBBRAIO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI APRILE 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO URBANIZZATO ANNO 2022. COD CIG: Z2C36EB314;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA I° E II° TRIMESTRE ANNO 2023 ALLA DITTA GENERALOFFICE SRL DA SCALEA (CS). PER NOLEGGIO IN COMODATO D’USO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE. COD CIG: ZFA3996400;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI LED GIA’ ESISTENTI PRESSO STABILIMENTO TERME LUIGIANE. COD CIG: ZC83A91636</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABAX S.R.L. RELATIVO ALLA CONSULENZA TECNICA REDAZIONE SCIA PREVENZIONE INCENDI PER TEATRO SITO IN FRAZIONE INTAVOLATA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD CIG: Z733AD99D3;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOTOUR VIAGGI SRLS-APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA "L'ORCHIDEA" DI SICILIANO CHERUBINA-RETTIFICA  PER ERRORE MATERIALE   DETERMINA N.59 DEL 15/02/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' REPERIBILITA' EX ART. 24 CCNL 2016-2018 PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - CONDIZIONI DI LAVORO ART. 70BIS CCNL 2016-2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONE ANNO 2021- SALDO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000301 DEL 31/03/2023 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 96071062AC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  FEBBRAIO 2023. COD CIG: ZDE39BB28A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE APRILE 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S. IORIO -  RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA – LOTTO N. 1 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD. CIG: Z2E3B091B8 - CUP:B17H21001620002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA V° ACCONTO PER REALIZZAZIONE N ° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z78362E52B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. – LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO - CUP: B17H21001620002 - CIG: 9539238C37;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTRVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICHE – MARITTIME ESISTENTI. –  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.  COD. CIG: 9489884404 CUP: B17H21002060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTI TERRITORIALI – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 28.07.2021 TRA REGIONE CALABRIA E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA N. 381 DELLA SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2021. PROGETTO MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO.- DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD.CIG: Z163B0950E - CUP: B15J22000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. INTERCONSULTING S.R.L. PER ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI I.V.A – IRAP ANNO 2022.  CODICE C.I.G.: Z71355BD55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO TRATTO LUNGOMARE, MARCIAPIEDI E GRIGLIE IN ACQUAPPESA M.NA” E “REALIZZAZIONE TRATTO CANALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE” IN LOC. PONTE BAGNI. LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - COD CUP: B14H22001290004; COD CIG: Z153A216B1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INNOVIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA M.I.A. SRL DA RENDE (CS) RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE.   COD CIG: ZAD3B158AB ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INNOVIA -SICUREZZA-INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA SICILIANO CHERUBINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CODICE C.I.G.: 759172272D – CODICE C.U.P.: B18H18006290002..LIQUIDAZIONE CT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA “COMPENDIO TERMALE”, TERME LUIGIANE– CODICE C.I.G : Z7C3B142A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SOMME PER LE STABILIZZAZIONI EX LEGE N. 145/2018 REGIONE CALABRIA EX LSU/LPU. LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITA’ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) –CONSOLIDAMENTO CIMITERO” –  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL. CODICE C.U.P. : B14H20002410001 – CODICE C.I.G.: 9324868481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.T. PER PROGETTAZIONE E CPS RELATIVO AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA”–  COD. CIG:93552547D2 CUP:B17H21001620002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ITER SANZIONATORIO VERBALI AL CDS DITTA ITALSET S.R.L.  APRILE 2023  - CIG Z76375D8F8-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ACQUAPPESA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO RELATIVAMENTE AL PROFILO FT (TECNICI) IN RIFERIMENTO ALLA SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO ADULTO IN DIFFICOLTÀ – SIG. OCCHIUZZI DANIELE,PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO-RIABILITATIVO “OASI FEDERICO ONLUS” - BELVEDERE M/MO(CS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI NELLE ZONE RURALI” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: B11B2300006005 - CIG: 968505690A - COD GARA 8975479</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: MAGGIO  2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000479 DEL 30/04/2023 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 96071062AC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA ESEGUIRE IN LOC. INTAVOLATA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: Z013AFE8B7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE  ALLA COMPAGNIA ASSICENTER PER AUTOMEZZI C/LI FIAT PANDA 4X4 , AUTOCARRO PIAGGIO PORTER, E LANCIA LYBRA. COD. CIG: ZC03B36089 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S.IORIO – RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA - LOTTO N. 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD. CIG: Z2E3B091B8 - CUP:B17H21001620002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTI TERRITORIALI – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 28.07.2021 TRA REGIONE CALABRIA E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA N. 381 DELLA SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2021. PROGETTO MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO.- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  COD.CIG: Z163B0950E - CUP: B15J22000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ADULTO IN DIFFICOLTÀ – SIG. OCCHIUZZI DANIELE,PRESSO IL CENTRO PER TUTTI BENEDTTO XVI “OASI FEDERICO ONLUS” - BELVEDERE M/MO(CS).RETTIFICA DETERMINA N 238 DEL 22/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA ALFA CALABRA LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA ALFA CALABRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICE INFORMATION SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GENERAL OFFICE  PER ACQUISTO STAMPANTE LASER UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA   CONVENZIONE INCARICO LEGALE ANNO 2023/2024 AVV. ANTONIETTA VATTIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CONVENZIONE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO INCASSO TRAMITE SEPA DIRECT DEBIT – MODALITA’ AGGIUNTIVA UTILIZZO SDD CORE PER PRELIEVO DA CONTI CORENTI POSTALI TRAMITE RELAX BANKING DISPOSITIVO PER SOLI INCASSI BANCOPOSTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITA’ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) –CONSOLIDAMENTO CIMITERO” –  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO. CODICE C.U.P. : B14H20002410001 – CODICE C.I.G.: 9324868484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI SITA IN LOC. “SCOGLIO DELLA REGINA” - DITTA DE SUMMA S.R.L. UNIPERSONALE -  COD. C.I.G. : Z413B31A07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA NRG 253/2023 - PRESA D’ATTO CONVENZIONE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO INCASSO TRAMITE SEPA DIRECT DEBIT – MODALITA’ AGGIUNTIVA UTILIZZO SDD CORE PER PRELIEVO DA CONTI CORENTI POSTALI TRAMITE RELAX BANKING DISPOSITIVO PER SOLI INCASSI BANCOPOSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO ASSOCIATO GALLO  DA CORIGLIANO CALABRO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI.  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SPESE INERENTI I CANONI TERMALI ANNO 2022 DELLA CONCESSIONE DELLE TERME LUIGIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  MARZO 2023. COD CIG: ZDE39BB28A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOTOUR VIAGGI SRLS-MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA DI FRONT OFFICE – NR. 06/FE E NR. 11/FE - CODICE CIG ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PASSWEB TFR TFS MEDIANTE AFFIDAMENTO DI-RETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E A3 UFFICIO TECNICO. COD CIG: Z793B5E723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO POMPA DI CALORE, SISTEMAZIONE GUASTO CABINA DI P.I.  PRESSO LUNGOMARE, LAVORI DA EFFETTUARE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO. COD CIG: Z273B5E796 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNICO IMPIANTI DI SIRIMARCO EMANUELE PER RIPRISTINO TRATTO RETE FOGNARIA LOC.TA’ SCOGLIO DELLA REGINA. COD CIG: Z023ADA391</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) PERIODO:01-01-2023- 30-06-2023; COD.CIG.Z003987CE1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA I°  TRIMESTRE 2023 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N.2 PALI COMPLETI PRESSO CASE POPOLARI C/O INTAVOLATA IN C.DA BERGAMOTTO. COD CIG: Z493A218F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000250 DEL 24/03/2023 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L. COD. CIG: ZF2323CC79;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  AVV. VATTIMO ANTONIETTA  PER CONVENZIONE INCARICO LEGALE  APRILE 2022/APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA OFFICE DEPOT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO E APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO E APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA M.I.A. SRL DA RENDE (CS) RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE.    COD CIG: Z843B6679A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER  RIPARAZIONE VARI TRATTI DI LINEA DI P.I. IN LOCALITA’ CASTAGNOLA. COD CIG: ZCA3B67C6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCHE DATI LEGGI D’ITALIA – WOLTERS KLUWER LIQUIDAZIONE FATTURA NR 73845520/2022 - CODICE CIG ZE536BE637</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE PER EFFETTUAZIONE N.2 PRELIEVI ANNUI ANALISI ACQUE DI SCOLO C/O ISOLA ECOLOGICA.  COD.CIG:Z8A3B7897A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE PER EFFETTUAZIONE ANALISI RIFIUTO PROVENIENTE DALLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COD CIG: ZF23B78913</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO – TRATTI DI RETE FOGNANTE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..  COD. CIG: Z413B79628          CUP: B18B23000800002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CERISA MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITA’ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICO. GIROLAMO AZZARA’ CODICE C.U.P. : B14H20002410001 - CIG: Z2D3354051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE MAGGIO 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ITER SANZIONATORIO VERBALI AL CDS DITTA ITALSET S.R.L.  MAGGIO 2023  - CIG Z76375D8F8-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE - POLIZZA AERONAUTICA RC S.A.P.R. (DRONE) POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - CIG: ZBF3B854FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  APRILE 2023. COD CIG: ZDE39BB28A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000657 DEL 31/05/2023 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 96071062AC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO – TRATTI DI RETE FOGNANTE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..  COD. CIG: Z413B79628          CUP: B18B23000800002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DAL 01/08/2023 AL 31/12/2025 -  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE MEPA – INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – CIG. ZCF3B90BC0 - FASCICOLO DIGITALE 25/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA B M INFISSI DI BIANCO MARCELLO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI BOTOLA IN FERRO ZINCATO, E RIPARAZIONE MONTANTE SCALA C/O SERBATO IDRICO LOC.TA’ BERTINO. COD CIG: Z173B86385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: GIUGNO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA B M INFISSI DI BIANCO MARCELLO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA  DI RINGHIERE IN FERRO CON TUBOLARI ZINCATI E VERNICIATI NERI PRESSO “FONTE” ACQUAPPESA MARINA.  COD CIG: Z8B3B86369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA B M INFISSI DI BIANCO MARCELLO PER FORNITURA GRIGLIE VIA C.COLOMBO (VICINO CHIESA) DI ACQUAPPESA MARINA. COD CIG: ZAF3B8634F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA B M INFISSI DI BIANCO MARCELLO PER FORNITURA GRIGLIE PRESSO INTAVOLATA E LUNGOMARE DI ACQUAPPESA. COD CIG: Z003B86334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE PALO USURATO PRESSO CENTRO STORICO NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  COD CIG: Z693B8640D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE SCARPATE E BANCHINE STRADALI NELLE ZONE RURALI E IN VARIE ZONE NEL TERRITORIO C.LE– CODICE C.I.G : ZB63B86437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 245 DEL 23.05.2023 AVENTE OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 23.05.2023  AVENTE OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S.IORIO – RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA - LOTTO N. 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TM SRL DA FAGNANO C. LLO (CS) PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI COMPLETI DI CORNICI.                  COD. CIG: Z553AFEAC4 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE CATASTO DEI SOPRASSUOLI GIA’ PERCORSI DAL FUOCO ANNI 2018 –2019-2020-2021- 2022  ART. 10 L 353/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..  COD. CIG: 9902909B05          CUP: B18B23000800002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA  PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE. COD CIG: Z553B9FE61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO TRATTO LUNGOMARE, MARCIAPIEDI E GRIGLIE IN ACQUAPPESA M.NA” E “REALIZZAZIONE TRATTO CANALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE” IN LOC. PONTE BAGNI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – COD. CIG. Z863B9E84A - COD CUP B14H22001290004; APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE N° 21 LOCULI CIMITERIAI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z643BA0E30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE "AREA FINANZIARIA" – TEMPORANEA ASSENZA INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - CONFERIMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO OMNIA COMPLETO - SERVIZIO MEMOWEB - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI- UFFICIO AFFARI GENERALI -RICORSO ALLA CASSA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA  FORMATO A4  E FORMATO A3 -DITTA RG CARTA E UFFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURA "CONIMIEIOCCHI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER  REVISIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATA  YA435AH COMUNE DI ACQUAPPESA IN DOTAZIONE ALLA P.L. –  RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA E TARATURA ANNUALE DISPOSITIVO SCOUT SPEED IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  – CENTRO LAT 105 UNIVERSITA' DI CASSINO CIG Z533BA5DED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SUPPORTO PER LA VERIFICA PERIODICA E TARATURA ANNUALE DISPOSITIVO SCOUT SPEED IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  - RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DBWEB – CIG ZEC3BA5DFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPO SPESE VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO C.TE DR. MARIO SPADAFORA PER TARATURA APPARECCHIATURA SCOUT SPEED - RICORSO ALLA CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PC – UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..  COD. CIG: 9902909B05          CUP: B18B23000800002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULCIDA CONTRO LE ZANZARE DA EFFETTUARE SU TUTTO IL TERRITORIO COD CIG:   Z473BA8BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO URBANIZZATO. COD CIG: ZB23BA8C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITI OPTIMA ITALIA S.P.A. IN FAVORE DI CREDITFACTOR  S.P.A. PERIODO:  2021 -  4 RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  HERA COMM  S.P.A.  PERIODO: MARZO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO URBANIZZATO. COD CIG: ZB23BA8C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD OOPP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI LUNGOMARE, SOSTITUZIONE GRIGLIE E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO” - APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E DETERMINA A CONTRARRE. COD CIG: Z1D3BB07B3 –  COD. CUP: B12F23000150004;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE  - APPROVAZIONE REPORT PIATTAFORMA E - PROCUREMENT TUTTOGARE PA ID 70 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART 36, COMMA 2, DEL D.L. 50/2016 E SS.MM.II. CIG: ZC33BBB8CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - CUP: B18B23000800002 - CIG: 9902909B05;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N.04-12-19-24-30-36/2023- MESI GENNAIO-GIUGNO 2023 - CANILE RIFUGIO E SANITARIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG .Z1A3BCC01A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N° 336 DEL 07/07/2023 AVENTE OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2023”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DAL 01/08/2023 AL 31/12/2025 -  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE MEPA – APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE – CIG. ZCF3B90BC0 – FASCICOLO 25/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI LUNGOMARE, SOSTITUZIONE GRIGLIE E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - COD CUP: B12F23000150004; COD CIG: Z1D3BB07B3;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TURISTICO   DI NAVETTA URBANA PER IL  PERIODO ESTIVO DAL 01/07/2023 AL 03/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE GIUGNO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) PERIODO:01-07-2022- 31-12-2022; COD.CIG.Z98346A508;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: LUGLIO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER  RIPARAZIONE VARI TRATTI DI LINEA DI P.I. IN LOCALITA’ CASTAGNOLA. COD CIG: ZCA3B67C6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI EFFETTUATI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO E P.I. LUNGOMARE. COD CIG: Z273B5E796 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE PALO USURATO PRESSO CENTRO STORICO NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: Z693B8640D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER FORNITURA GRIGLIE PRESSO INTAVOLATA E LUNGOMARE DI ACQUAPPESA. COD CIG: Z003B86334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RINGHIERE IN FERRO CON TUBOLARI ZINCATI E VERNICIATI NERI PRESSO “FONTE” LUNGOMARE ACQUAPPESA MARINA; COD CIG: Z8B3B86369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER FORNITURA GRIGLIE VIA C.COLOMBO (VICINO CHIESA)  ACQUAPPESA MARINA. COD CIG: ZAF3B8634F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA II°  TRIMESTRE 2023 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  GIUGNO 2023. COD CIG: ZDE39BB28A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE. COD CIG: Z553B9FE61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000632 DEL 31/05/2023 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI  PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI OTTO CASSONI (CIRCA 96 TN),DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME COD CIG: Z4C39D31C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  MAGGIO 2023. COD CIG: ZDE39BB28A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE PER EFFETTUAZIONE ANALISI RIFIUTO PROVENIENTE DALLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COD CIG: ZF23B78913</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER REALIZZAZIONE N ° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z78362E52B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE II° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI P.I. “AREA MERCATALE” IN LOC. ACQUAPPESA M.NA. -  COD CIG: ZB33BDAB79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTRVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICHE – MARITTIME ESISTENTI. –  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. E COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER DD.LL. E SICUREZZA. COD. CIG: 9489884404 CUP: B17H21002060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000839 DEL 30/06/2023 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER IL CONTRATTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RUR E FORD COD CIG: 96071062AC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NEL TERRITORIO C.LE. DALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO. COD CIG: Z0D3BDAEC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTRVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICHE – MARITTIME ESISTENTI. –  LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE. COD. CIG: ZC73266C45 CUP: B17H21002060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS)  PER ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2023  E PRATICHE PENSIONISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E.P.SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA - PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO DI P.L.  PER 12 MESI A 24 ORE SETTIMANALI - APPROVAZIONE REPORT PIATTAFORMA E - PROCUREMENT TUTTOGARE PA ID 70 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART 50, COMMA 1, LETT. A)  DEL D.LGS. 36/2023  CIG: Z0F3BD01C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS) PER STAMPA IMBUSTAMENTO TARI 2022 E IMU  2017, 2018, 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI RISERVATE AL PERSOANLE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA, ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RINGHIERA IN FERRO ZINCATO SUL LUNGOMARE NELLA FRAZ. MARINA – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – COD. CUP. B12F23000200001 COD CIG: Z743BE0B3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA - PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO DI P.L.  PER 12 MESI A 24 ORE SETTIMANALI - APPROVAZIONE REPORT PIATTAFORMA E - PROCUREMENT TUTTOGARE PA ID 70 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART 50, COMMA 1, LETT. A)  DEL D.LGS. 36/2023  CIG: Z0F3BD01C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CHIANELLO COPIERS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ADISS MULTISERVICE DI LONGO F.SCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ADISS MULTISERVICE DI LONGO F.SCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 371/2023 PER ERRORE MATERIALE AVENTE AD OGGETTO SELEZIONI RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA, ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE- SOSITUZIONE COMPRESSORE CLIMA - CONDENSATORE E RICARCA  – CIG.Z453BE51EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA, ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTUR DA ACQUAPPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA “ZONA CHIUSA” ACQUAPPESA M.NA. CODICE C.I.G.: ZB837037D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CO. VI. SAS DA BARI RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE.   COD CIG: Z6E3BF2BD9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: LUGLIO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI  EFFETTUATO NEL  I° SEMESTRE 2023. COD CIG: Z7338F32DD;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.I.A. SRL DA RENDE (CS) RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L.  CODICE CIG: ZAD3B158AB;. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG:    ZF23BF37E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD CIG: ZAE3BFF27C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO LAMPADINE LED PRESSO ZONA PALMANTELLO CEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD CIG: ZB13BFF250</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.  COD.CIG: Z3238895B9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.  COD.CIG: Z3238895B9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA “COMPENDIO TERMALE”, TERME LUIGIANE E SULLA SS. 283 ANNO 2022 - CODICEC.I.G : Z2B375C6B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. – ZONE RURALI. ANNO 2022  CODICE C.I.G.: Z423703F3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 63035/V DEL 31/10/2021 E FATTURA N. 63020/V DEL 31/10/2021- DOCTOR SHOP S.R.L.- P. IVA: IT04760660961 -PER ACQUISTO N. 01 BATTERIA SERIE 1400 E N. 02 PIASTRE PER FUNZIONAMENTO DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE UFFICIO P.L.- CIG ZCB328720E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VIA DENOMINATA “PONTE DI COMANDO ACQUAPPESA CENTRO STORICO. CODICE C.I.G.: ZDF37A96A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLA LEGGE 197 DEL 29/12/2022 E DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE E DEL MINISTERO DELL''ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 18/04/2023- PRESA D’ATTO ELENCO BENEFICIARI ELABORATO DA INPS PER ASSEGNAZIONE DELLA CARTA ACQUISTI SOLIDALE –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLA LEGGE 197 DEL 29/12/2022 E DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE E DEL MINISTERO DELL''ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 18/04/2023- PRESA D’ATTO ELENCO BENEFICIARI ELABORATO DA INPS PER ASSEGNAZIONE DELLA CARTA ACQUISTI SOLIDALE –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLA LEGGE 197 DEL 29/12/2022 E DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE E DEL MINISTERO DELL''ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 18/04/2023- PRESA D’ATTO ELENCO BENEFICIARI ELABORATO DA INPS PER ASSEGNAZIONE DELLA CARTA ACQUISTI SOLIDALE –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI PER MANIFESTAZIONI MUSICALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOTOUR VIAGGI SRLS-GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. E C.T. - CUP: B17H21001620002 - CIG: 9539238C37;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO TRATTO LUNGOMARE, MARCIAPIEDI E GRIGLIE IN ACQUAPPESA M.NA” E “REALIZZAZIONE TRATTO CANALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE” IN LOC. PONTE BAGNI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. FINALE.  COD CUP: B14H22001290004; COD CIG: Z863B9E84A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2022 PERSONALE SETTORE FINANZIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2022 PERSONALE UFFICIO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000810 DEL 30/06/2023 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI  PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI OTTO CASSONI (CIRCA 96 TN),DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME COD CIG: Z4C39D31C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2022 - SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE LUGLIO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MATTIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA AVV. MARIALUISA CALDIERO – PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SISTEMAZIONE TRATTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LOC. INTAVOLATA. COD CIG: Z163C144F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MATTIA SRL-RETTIFICA DETERMINA N 407 DEL 01/08/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE DEI CONTI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR 69/2023 DEL 19/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DAL 01/08/2023 AL 31/12/2025 -  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE MEPA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG. ZCF3B90BC0 – FASCICOLO 25/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 399 DEL 27.07.2023 AVENTE OGGETTO: LAVORI DI “RIPRISTINO TRATTO LUNGOMARE, MARCIAPIEDI E GRIGLIE IN ACQUAPPESA M.NA E REALIZZAZIONE TRATTO CANALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN LOC. PONTE BAGNI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. FINALE. CODICE C.U.P.: B14H22001290004 - CODICE C.I.G: Z863B9E84A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE GIUGNO 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE LUGLIO 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI P.I. “AREA MERCATALE” IN LOC. ACQUAPPESA M.NA. -  COD CIG: ZB33BDAB79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SOMME PER LE STABILIZZAZIONI EX LEGE N. 145/2018 REGIONE CALABRIA EX LSU/LPS. LIQUDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO ASSOCIATO GALLO  DA CORIGLIANO CALABRO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE TERMALI C/O UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA;  ANNO 2022. COD.CIG: Z87379BEC4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI SITA IN LOC. “SCOGLIO DELLA REGINA”. COD. C.I.G. : Z413B31A07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/ STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO C.LE. COD. CIG.  ZF23C2406D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  HERA COMM  S.P.A.  PERIODO: APRILE 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ITER SANZIONATORIO VERBALI AL CDS DITTA ITALSET S.R.L.  GIUGNO E LUGLIO 2023  - CIG Z76375D8F8-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI- I E II  TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/2023 DEL 28/07/2023  PER ASSISTENZA SUPPORTO PER LA VERIFICA PERIODICA E TARATURA ANNUALE DISPOSITIVO SCOUT SPEED IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  - RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DBWEB – CIG ZEC3BA5DFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA - PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI  MANTENIMENTO CUSTODIA E SMALTIMENTO CARCASSE CANI RANDAGI CANILE RIFUGIO E SANITARIO PER IL COMUNE DI ACQUAPPESA PER 24 MESI - APPROVAZIONE REPORT PIATTAFORMA E - PROCUREMENT TUTTOGARE PA ID 73 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS. 36/2023  CIG: ZAD3C1EA2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SINFONY &amp; SINFONY DA CASTROVILLARI PER PRESTAZIONE ARTISTICA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG. ZF43C2FB41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWIAT LUGLIO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' SIAE PER SPETTACOLI MUSICALI ESTATE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO DG724TS COD. CIG: Z1C3C3C7CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAPPESA D’ESTATE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE LANCIA LYBRA. COD. CIG: ZA23C38302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4. COD. CIG: ZBA3C38398;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PIATTAFORMA APPLICATIVA NEXT IN CLOUD E SERVIZI COLLEGATI ANNO 2023 SERVIZI DEMOGRAFICI "-OFFICE INFORMATION S.A.S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: AGOSTO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 75/10 DEL 14/04/2023 – CIG ZC43Z9BFBC – FASCICOLO DIGITALE 11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL`ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2022/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA DEL 16.02.2023 - CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN USO DELLE ACQUE TERMALI ED IN CONCESSIONE DEI BENI C.LI PRESENTI NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE A TERME SIBARITE S.P.A. – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITI OPTIMA ITALIA S.P.A. IN FAVORE DI CREDITFACTOR  S.P.A. PERIODO: MARZO 2021 -  ULTIMA RATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA  CO. VI. DA BARI RELATIVO AL TRASPORTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE.   COD CIG: ZEE3C31EE5;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023.. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING CARMELO COZZA PER RINNOVO ASSUNZIONE INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO. COD CIG: Z8B3AD9873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE PER EFFETTUAZIONE N.2 PRELIEVI ANNUI ANALISI ACQUE DI SCOLO C/O ISOLA ECOLOGICA. COD.CIG: Z8A3B7897A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PER VARI LAVORI DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: Z3F3C547C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE AGOSTO 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE “LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE”– RICCIONE 21,22 E 23 SETTEMBRE 2023 – AFFIDAMENTO SOC.TÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG. Z073C6173F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO AVOLIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA “COMPENDIO TERMALE”, TERME LUIGIANE– CODICE C.I.G : Z7C3B142A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AL GEOM. SANDRO COSENTINO PER LIEVO TOPOGRAFICO STABILIMENTI BALNEARI SITI IN LOC. SCOGLIO DELLA REGINA - COD CIG: Z373C6533F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA  CO. VI. DA BARI RELATIVO AL TRASPORTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE.              COD CIG: ZEE3C31EE5;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SISTEMAZIONE TRATTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LOC. INTAVOLATA. COD CIG: Z163C144F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO AVOLIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE SCARPATE E BANCHINE STRADALI NELLE ZONE RURALI E IN VARIE ZONE NEL TERRITORIO C.LE– CODICE C.I.G : ZB63B86437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI”– LOTTO N. 1.  CANONE GIUGNO 2023 CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURA N. 1510 DEL 29/08/2023 PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE- SOSITUZIONE COMPRESSORE CLIMA - CONDENSATORE E RICARCA – CIG.Z453BE51EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP." - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PNRR, MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PLAYGROUND PUBBLICI – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO.  COD CUP : B14J23000180001 –  COD CIG: 973722329E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ITER SANZIONATORIO VERBALI AL CDS DITTA ITALSET S.R.L.  AGOSTO 2023  - CIG Z76375D8F8-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: SETTEMBRE 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA III° TRIMESTRE ANNO 2023 ALLA DITTA GENERALOFFICE SRL DA SCALEA (CS). PER NOLEGGIO IN COMODATO D’USO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE. COD CIG: ZFA3996400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI. COD CIG: ZAE3BFF27C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULCIDA CONTRO LE ZANZARE DA EFFETTUARE SU TUTTO IL TERRITORIO COD CIG:   Z473BA8BB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TURISTICO   DI NAVETTA URBANA PER IL  PERIODO ESTIVO DAL 01/07/2023 AL 03/09/2923</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA” - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 65 DELLA L.R. 13/1985 – DGR N. 5109 DEL 11/05/2022 – ANNUALITÀ 2022. ESTATE ACQUAPPESA 2022. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINUTE SPESE  PER  IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TRAMITE RICORSO CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVO SCOUT SPEED MATRICOLA 4342  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  - CIG ZBC3C83149</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICE DEPOTLIQUIDAZIONE FATTURA OFFICE DEPOT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA M.I.A. SRL DA RENDE (CS) RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE.   COD CIG: Z6F3C8030A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  HERA COMM  S.P.A.  PERIODO: MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME  A TITOLO DI RIMBORSO -  ARRICAL IV° TRIMESTRE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.VI SAS DA BARI RELATIVA AL TRASPORTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L.  CODICE CIG: ZEE3C31EE5;. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.VI SAS DA BARI RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME L.  CODICE CIG: Z6E3BF2BD9;.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. E C.T. CUP: B18B23000800002 - CIG: 9902909B05;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO ESEGUITI NEL TERRITORIO COMUNALE. COD CIG: Z8B3C547AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER COMUNI CON MENO DI 2000 ABITANTI”. CUP B16G10999230002 – CIG: 8626717014. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI NELLE ZONE RURALI” – APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE  1° SAL –  CUP: B11B2300006005 - CIG: 968505690A -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURE N. 1/1 DEL17/08/2023E NR. 1/2 DEL 26/09/2023  PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA'BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.Z0F3BD01C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SICRAWEB – MAGGIOLI SPA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG Z0D3CA68DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. INTERCONSULTING S.R.L. PER ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI I.V.A – IRAP ANNO 2023.  CODICE C.I.G.: Z9F3CA6901</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA DI FRONT OFFICE – NR. 14/FE E NR. 17/FE - CODICE CIG ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA III°  TRIMESTRE 2023 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.  COD.CIG: Z3238895B9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO LAMPADINE LED PRESSO ZONA PALMANTELLO CEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD CIG: ZB13BFF250</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRENICA SYSTEM DI LORENZO CIPOLLA PER  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NEL TERRITORIO C.LE. DALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO. COD CIG: Z0D3BDAEC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER VARI LAVORI DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: Z3F3C547C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI ESEGUITI NEL TERRITORIO COMUNALE. COD CIG: Z8B3C547AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOTOUR VIAGGI SRLS-SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI LUNGOMARE, SOSTITUZIONE GRIGLIE IN ACQUAPPESA M.NA E SISTEMAZIONE CUNETTONE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E TRATTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – FINALE – COD. CUP: B12F23000150004; COD. CIG: Z1D3BB07B3;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DA EFFETTUARE PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO ACQUAPPESA M.NA.  COD CIG: Z773CBAC90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO AVOLIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE SCARPATE E BANCHINE STRADALI NELLE ZONE RURALI E IN VARIE ZONE NEL TERRITORIO C.LE– CODICE C.I.G : ZB63B86437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL V° BIMESTRE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI C.LI “ FIAT PANDA 4X4 TARGATA BV612GA E LANCIA LYBRA TARGATA CH767ZW. COD. CIG:ZE23CB5C92 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019 - TRASMISSIONE RUOLO ALLA SOCIETÀ SO.GE.R.T. S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>OSL</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  CON EFFETTO DAL 24/10/2023 - ULTIMO GIORNO DI LAVORO 23/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ITER SANZIONATORIO VERBALI AL CDS DITTA ITALSET S.R.L.  SETTEMBRE 2023  - CIG Z76375D8F8-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E NON ESCLUSIVA ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. 14 APRILE 1910, N. 639 PER LE SANZIONI DI VIOLAZIONE AL C.D.S NON RISCOSSE PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA PER CINQUE ANNI (2023 - 2028) - APPROVAZIONE REPORT PIATTAFORMA E - PROCUREMENT TUTTOGARE PA ID 74 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ALLA DITTA SO.GE.R.T. SPA CON ORDINE DIRETTO -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE -  IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS. 36/2023  CIG: A01BCEA86B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 04  PNUMATICI FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE – CIG ZAF3CF0AC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO AVOLIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE SCARPATE E BANCHINE STRADALI NELLE ZONE RURALI E IN VARIE ZONE NEL TERRITORIO C.LE– CODICE C.I.G : ZB63B86437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”– DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWIAT AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA CUNETTE STRADE ZONE RURALI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: Z943D16460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GREEN SERVICE GIARDINI S.A.S PER FORNITURA  FIORI PER ARREDO CIMITERO C.LE. COD CIG: Z413D1648E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNI 2020 E 2021 NON RISCOSSI ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE - TRASMSISSIONE RUOLO ALLA SOCIETÀ SO.GE.R.T. S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  VISTO IL PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 9 DEL 10 OTTOBRE 2023 DI NOMINA DEL SOTTOSCRITTO QUALE “RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO” GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COM.LE N°85 DEL 6.10.2023; PRESO ATTO CHE IN RELAZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO IL SOTTOSCRITTO HA VERIFICATO L’INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI ASTENSIONE E DI NON ESSERE, QUINDI, IN POSIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI; PREMESSO CHE IL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 25.02.2021, HA DICHIARATO IL DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 244 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. (DI SEGUITO DENOMINATO TUEL), CON IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO ANNO 2020. VISTO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE PER LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI - NR. 74 DEL 24 MAGGIO 2022 CON IL QUALE È STATA APPROVATA LA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA; RILEVATO CHE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 08 DEL 09.08.2021, È STATA APPROVATA L’IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO, E PRESO ATTO CHE CON NOTA PROTOCOLLO NR. 115878 DEL 20/06/2022 CON LA QUALE IL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE HA COMUNICATO CHE LA COMMISSIONE, NELLA SEDUTA DEL 15/06/2022, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALL’APPROVAZIONE DELLO STESSO; VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 16/08/2022, ESECUTIVA, CON LA QUALE È STATO APPROVATO IL BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2020/2022; PRESO ATTO CHE NELLA SEDUTA DEL 29/05/2023 IL CONSIGLIO COMUNALE HA PROVVEDUTO ALL’APPROVAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO 2022; PRESO ATTO CHE NELLA SEDUTA DEL 31/05/2023 IL CONSIGLIO COMUNALE HA PROVVEDUTO ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025; VISTA LA PROPRIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 209 DEL 10/05/2022, AVENTE OGGETTO: “DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  LUGLIO 2023. COD CIG: ZF23BF37E5;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME DALLA DITTA MIA MULTISERVIZI – IGIENE AMBIENTE S.R.L. E PAGAMENTO FATTURA MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE ACQUAPPESA 2023-LIQUIDAZIONE ACCONTO  FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE  NOVECENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”– NOMINA SEGGIO DI GARA  CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, PER LA “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” CUP: B17B22001340006 CIG N. A02D04C935</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE ANCOT ANNI  2021-2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DI RISORSE DA ASSEGNARE AI COMUNI PER L‘INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: “SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI” FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS. 50/2023, SERVZIO DI SUBENTRO DATI ELETTORALI IN ANPR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE SOMME PER CORSO TIRO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   SCUOLABUS TARGATO CF644XX– AGENZIA AURELIO ASSICURAZIONI S.R.L.S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE/2023/0089 DEL 27/07/2023-FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - SMART CIG:ZC33BBB8CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE     DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI  II°-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA  ANNO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROROGA POLIZZA ASSICURATIVA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI IN FAVORE DEI SOGGETTI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA, DDG N. 12824 DEL 18/10/2019 DELLA REGIONE CALABRIA.  QUARTA ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO SINDACO AL PROGETTO DI PROMOZIONE DEL "TURISMO DELLE RADICI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  COD CIG: ZF23C2406D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE SETTEMBRE 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO “DONNA ACERBA” COD CIG: ZF23C2406D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 450 DEL 06/09/2023 AVENTE OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE AGOSTO 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”– APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CIPOLLA VITTORIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI ESEGUITI C/O ACQUEDOTTO “DONNA ACERBA”. COD CIG: ZF23C2406D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CENERIERE E CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE PER “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) FORNITURA CENERIERE E CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP: B12F22000220001 CIG: ZC836E7146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE PER “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) FORNITURA PANCHINE PER “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP: B12F22000220001 CIG: ZC836E7146</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PER  “INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) – . FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI QUALI PALME WASHINGTONIA E SISTEMAZIONE AIUOLA - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP: B12F22000220001 CIG: Z2836F3758</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI ARREDO URBANO E POLITICHE SOCIALI” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 95 COMMA 4, LETT. B) - PITTURAZIONE RINGHIERE LUNGOMARE ACQUAPPESA M.NA, RIMOZIONE PALO D’ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP: B12F22000220001 CIG: Z7F36CB50E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL VI° BIMESTRE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI AVOLIO RENUCCIO PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE PERIODO 2023.  COD CIG : ZF23C2406D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2023/2024  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME (36H) – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) – AGENTE POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME (36H) – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) – AGENTE POLIZIA MUNICIPALE – RETTIFICA DETERMINA N. 557/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI EFFETTUATI PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO ACQUAPPESA M.NA COD CIG: Z773CBAC90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURE N. 1/3 DEL 23/11/2023E NR. 1/4 DEL 23/11/2023  PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA'BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.Z0F3BD01C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO 01/07/2023 AL 30/09/2023. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI RACCOMANDATA A/R TRIBUTI VARI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG Z2C3DB803C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO FORMATIVO AGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI DELLE AREE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CODICE CIG. Z613DB7FDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 30% PER REALIZZAZIONE N ° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z643BA0E30;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S. IORIO -  RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA – LOTTO N. 1.  CANONE LUGLIO-AGOSTO -SETTEMBRE CODICE C.U.P.: B12E23028260004 – Ù CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWIAT SETTEMBRE2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT NOVEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT OTTOBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  AGOSTO 2023. COD CIG: ZF23BF37E5;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROF.LE AL GEOM. SANDRO COSENTINO PER RILIEVO TOPOGRAFICO STABILIMENTI BALNEARI SITI IN LOC. SCOGLIO DELLA REGINA - COD CIG: Z373C6533F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO  POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE  – SMART CIG ZF13DBB555</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEOTOUR VIAGGI SRLS-OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINE DIRIGENZIALI N 453 DEL 08/09/2023 E N. 570 DEL 14/12/2023 - COD CIG: Z373C6533F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER LA SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RINGHIERA IN FERRO ZINCATO SUL LUNGOMARE NELLA FRAZ. MARINA –  COD. CUP. B12F23000200001 COD CIG: Z743BE0B3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA”. RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - CUP: B18B23000800002 - CIG: 9902909B05;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO PART TIME (18 H) – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) – AGENTE POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA GREEN SERVICE GIARDINI S.A.S PER FORNITURA FIORI PER ARREDO CIMITERO C.LE. COD CIG: Z413D1648E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ANNO 2023 – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - FASCICOLO DIGITALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E C.T. – APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ACCLARANTE - CUP: B18B23000800002 - CIG: 9902909B05;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE     RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI RACCOMANDATA A/R TRIBUTI VARI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG Z2C3DB803C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE     RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (CCNL 2019/2021) – ANNUALITA’ 2023COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (CCNL 2019/2021) – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLE STRADE C.LI NELLE ZONE RURALI” – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - CUP: B11B2300006005 - CIG: 968505690A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BATTERIA AUTOVETTURA LANCIA LYBRA E RIPARAZIONE PC UFFICIO TECNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTI A DIFESA DELL’ABITATO” – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE  N.40-46-51-56-61 /2023-MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE/2023 - CANILE RIFUGIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z4238A4876.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA E/O ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ACQUAPPESA A TITOLO DI IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO AREA FITNESS C/O LUNGOMARE  ACQUAPPESA M.NA.  COD CIG: Z5F3CB87B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE LANCIA LYBRA. COD. CIG:   Z673D00406;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO CORTO CIRCUITO PRESSO ISOLA ECOLOGICA, RIPRISTINO E SOSTITUZIONECAVO ROTTO DI P.I. ACQUAPPESA P.SE . COD CIG: Z333CBACDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO GALLO DA CORIGLIANO CALABRO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE REFLUE IN USCITA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI NONCHE’ SUI FANGHI E VAGLIO PRODOTTI DAGLI STESSI - ANNO 2024 - CODICE C.I.G. :  ZAA3DB5F86;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA  ADDOBBI NATALIZI NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: Z233DB683D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEL VERDE COD.CIG: ZC53DB7487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE LAMPADINE PRESSO IL PIAZZALE C.LE. ACQUAPPESA PAESE COD CIG: ZD93DB6B36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD CIG: Z303DB758C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’ASCENSORE INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA IN VIA MARINA IMPIANTO: 54NR9488 PERIODO:01-01-2024-31/12/2024 . COD.CIG ZE43DB740F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA M.NA SCUOLE. CODCOG: ZE33DB75C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE “TAGLIO STRAORDINARIO DELLE FASCE BOSCATE DELLA S.P. 270 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE COD. CIG: Z4D3DB8149</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE – CODICE C.I.G : Z4C3DB87E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MESSA IN OPERA LAVORI DA ESEGUIRE SU I.P. ACQUAPPESA M.NA COD CIG: Z403DC557C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCO, NONCHÉ INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2023.  COD CIG. ZE43C653CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (CCNL 2019/2021) – ANNUALITA’ 2023 - MODIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ED ASSISTENZA PER VERIFICA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE – CODICE CIG. Z843DFF5B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA -  COD. C.U.P. N. B19I23001130004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE  N.62/2023-MESE DI DICEMBRE/2023 - CANILE RIFUGIO CANI RANDAGI, SOCIETÀ VIVEN’S S.R.L.S. DI TORTORA. - CIG Z4238A4876.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE- SOSITUZIONE SUPPORTO MOTORE E TAGLIANDO ANNUALE  – SMARTCIG- Z103DF5FC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NR. 1 BODY CAM MARCA REVEAL - POLIZIA LOCALE – SMART CIG ZA53DEBB07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI SICUREZZA STRADALE  DENOMINATA "CRASH TEST EXPERIENCE" PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ACQUAPPESA– SMART CIG ZD13DCD6C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA TEMPORANEA E DA CANTIERE - DITTA SEGNALETICA PRESILA -  SMART CIG ZE83E01D63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE TIPO N2 - DITTA MOLINARO ALESSANDRO -  SMART CIG Z933E00B61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO CONTRATTO DI ADESIONE PER L’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCHEDA  RILEVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SEDE ATTIVITA’ - COMUNE DI ACQUAPPESA - ATTIVITA' AUTOLAVAGGIO - PRATICA N° 115/2021 PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio-Suap</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DAL 01/08/2023 AL 31/12/2025 -  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE MEPA - CIG ZCF3B90BC0 - FASCICOLO DIGITALE 25/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>GRIGLIA DI TRASPARENZA AL 30 NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  ANNO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ON-SITE SERVICE PER RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO DEL SINDACO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA   DITTA CHIANELLO COPIERS PER CONGUAGLIO COPIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI DIRITTI SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ATTREZZATURE ASILO  NIDO COMUNALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE -FINARZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 449 D QUINQUES L 232/16 SOLO REGIONI RSO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONSO SOLIDARIETA’ COMUNALE 2023 – TRASFERIMENTO SOMME ATS PAOLA-CETRARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA UBERTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEE ESERCIZI COMMERCIALI  PER BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE SITI NELLE TERME LUIGIANE C/O LA STRUTTURA DENOMINATA “IL TRIANGOLO” – APPROVAZIONE ATTI ED AVVIO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA - POLIZIA LOCALE – SMART CIG Z423DEBDC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI DIVERSI - SPESA IN CONTO CAPITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ HERA COMM, ILLUMIA SPA  PER FORNITURA UTENZE ELETTRICHE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALLA SOCIETA’ ENEL  PER FORNITURA DI GAS NATURALE -  ANNO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RINNOVO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE – GESTIONE E MANUTENZIONE - ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO "FORMAZIONE &amp; AGGIORNAMENTO MESSI NOTIFICATORI I EDIZIONE ANNO 2024 23-24 -25 GENNAIO 2024 MODALITA' WEBINAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELIBERAZIONE G.C. N. 121 DEL 21/12/2023 AVENTE AD OGGETTO: ”INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME (EX LPU/EX LSU)”. DETERMINAZIONE AUMENTO ORARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL’ IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE SITO IN ACQUAPPESA M.NA C/O LA STRUTTURA DENOMINATA COOPERATIVA “S. FRANCESCO” – APPROVAZIONE ATTI ED AVVIO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP: B17H23000680002 CIG: B0120AB906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE “TERME LUIGIANE”– APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA. CODICE C.U.P.: B18B24000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINA N. 606 DEL 29.12.2023 - COD. C.U.P. N. B19I23001130004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME (36H) – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) – AGENTE POLIZIA MUNICIPALE – CODICE C_A041 – AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME (36H) – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) – AGENTE POLIZIA MUNICIPALE – CODICE C_A041 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE. CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO PART TIME (18 H) – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) – AGENTE POLIZIA LOCALE- C_A041-2023-2.  ESCLUSIONE CANDIDATI ED ESITO NEGATIVO MOBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE “TERME LUIGIANE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. CODICE C.U.P.: B18B24000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2023. CODICE CIG: 8579926AE9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   N. 202526556, AUTOVETTURA  FIAT  GRANDE PUNTO TARGATA YA435AH IN DOTAZIONE ALLA P.L. – AGENZIA ASSICENTER SNC COMPAGNIA ASSICURATIVA NOBIS - CIG B04B606F97-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PACCHETTO SUPPORTO OPERATIVO AREA DEMOGRAFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE  DI ASSISTENZA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT IN CLOUD E SERVIZI COLLEGATI-SOLO MODULI DEMOGRAFICI ANNO 2024;-OFFICE INFORMATION S.A.S-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2024 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2023 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (20H) QUALIFICA IDRAULICO/FONTANIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE CUP: B17H23000680002 CIG: B0120AB906  NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E  PARZIALE (18H)  - QUALIFICA OPERAIO SPECIALIZZATO SERVIZI COMUNALI/ TECNICI-MANUTENTIVI/NECROFORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE CONTABILITA’ IVA – APPLICAZIONE OPZIONE IRAP – ADEMPIMENTI TELEMATICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA INTERCONSULTING SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAIVO SERVIZI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DITTA  L’ORCHIDEA PER CORONE  DI ALLORO IN OCCORRENZA   DELLE  DUE MANIFESTAZIONI ANTIRACHET E CADUTI IN GUERRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITÀ-2000VA/1350W TOWER /RACK PROFESSIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO TARI TRIBUTI VARI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG B06C1DFA8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO DG724TS-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER SANZIONI IN MATERIA CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI PULIZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUPPORTO ITER SANZIONATORIO VERBALI AL CDS DITTA ITALSET S.R.L.  OTTOBBRE 2023  - CIG Z76375D8F8-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NR. 2 GRUPPI UPS UFFICIO POLIZIA LOCALE – SMART CIG ZF13DD35AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE VARIO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE – SMART CIG ZCD3E0386D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – VARIAZIONE TERMINI DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI DIVERSI  - SPESA CORRENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA COD. CIG: B011B12A79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE, IN MODALITÀ SAAS: CIG B009DC6487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME (36H) – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) – AGENTE POLIZIA MUNICIPALE – CODICE C_A041 – APPROVAZIONE ESITO COLLOQUIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO VERBALE N° 01/2024 DEL 31.01.2024 RESO AI SENSI DELL’ART. 318-TER D.LGS 152/2006(ART. 21 DEL D. LGS. 758/94 DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE  CULTURALE PMS TEATRO ARTE CULTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA OTTOBRE E NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  OTTOBRE 2023. COD CIG: ZF23BF37E5;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  SETTEMBRE 2023. COD CIG: ZF23BF37E5;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO URBANIZZATO. COD CIG: ZB23BA8C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2024. CODICE CIG: B00A03891D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA IV°  TRIMESTRE 2023 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – PROROGA INCARICO - COD.CIG: ZF43E05591;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ADISS MULTISERVICE DI LONGO F.SCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LEOTOUR VIAGGI SRLS  GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2023 E FORNITURA REGISTRI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE TRACCIATO ACQUEDOTTO “ MARCELLO”. COD CIG: ZF23C2406D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURE.  COD.CIG: Z3238895B9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE C.LE DENOMINATO “ EX COOPERATIVA PESCATORI SAN FRANCESCO” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA - PER FORNITURA A NOLEGGIO COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN DISPOSITIVO INFORMATICO DI LETTURA TARGA OCR CON DUE VIDEOCAMERE, DATA ENTRY DELLE VIOLAZIONI, POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI DELL’IMPIANTO, POSTALIZZAZIONE E GESTIONE ALTRE VIOLAZIONI AL C.D.S. RILEVATI DA DISPOSITIVI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE REPORT PIATTAFORMA E - PROCUREMENT TUTTOGARE PA ID 86 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART 50, COMMA 1, LETT. A)  DEL D.LGS. 36/2023  CIG: B05521368F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   N. 203055737, SCUOLABUS TARGATO DG724TS– AGENZIA ASSICENTER SNC COMPAGNIA ASSICURATIVA NOBIS -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 1/1DEL 23/02/2024 E NR. 1/2 DEL 23/02/2024   PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA'BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.Z0F3BD01C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA  ADDOBBI NATALIZI NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: Z233DB683D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI ACCORSI ALLE SCOGLIERE IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL’ABITATO” – LIQUIDAZIONE C.T. . COD. CIG:94075847E7 CUP:B17H20016140001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA GESTIONE IVA COMMERCIALE ED IRAP – AFFIDAMENTO SERVIZIO – CIG: B09A70CDC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO FRANOSO DEL 26.01.2021 – LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA SORGENTE “ VITELLO” IN LOC. “LUCIA” DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE E CONTABILTA’ FINALE E C.R.E..CIG: Z4D30F031E - CUP: B17H21001520002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 235 DEL D. LGS. N. 267/2000 . IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. CODICE CIG: B00A03891D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2024 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE – CODICE C.I.G : Z4C3DB87E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE “FORMAZIONE &amp; AGGIORNAMENTO MESSI NOTIFICATORI I EDIZIONE ANNO 2024 23 - 24 - 25 GENNAIO 2024 MODALITÀ WEBINAR”. CIG: B0910DABD3 - ATTO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 235 DEL D. LGS. N. 267/2000 . IMPEGNO SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA NOMINA SEGGIO DI GARA CIG: B037C1A123–C.U.P. N. B19I23001130004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI- III E IV  TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  COD. C.U.P. N. B19I23001130004 CODICE CIG: 8690771B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI E MANODOPERA PER  LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LOCALITA’ S. IORIO NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B07FA61E47;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI E MANODOPERA NECESSARIA PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI UNA DELLE AULE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA. COD CIG: B07FB45A6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRENICA SYSTEM DI LORENZO CIPOLLA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA M.NA SCUOLE. CODCOG: ZE33DB75C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”. APPROVAZIONE  1 ° SAL .  CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO - PER TITOLI E COLLOQUIO - PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO RELATIVAMENTE AL PROFILO FT (TECNICI) IN RIFERIMENTO ALLA SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”. VERIFICA ESITO NEGATIVO INTERPELLO E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  AVV. VATTIMO ANTONIETTA  PER SPESE VIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE OTTOBRE 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCO, NONCHÉ INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2023. COD CIG. ZE43C653CB;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO CORTO CIRCUITO PRESSO ISOLA ECOLOGICA, RIPRISTINO E SOSTITUZIONE CAVO ROTTO DI P.I. ACQUAPPESA P.SE . COD CIG: Z333CBACDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MESSA IN OPERA LAVORI DA ESEGUIRE SU I.P. ACQUAPPESA M.NA COD CIG: Z403DC557C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO CHIESA INTAVOLATA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B07F5C93D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO PALO USURATO ACQUAPPESA M.NA E SOSTITUZIONE LAMPADINE A LED PRESSO LUNGOMARE . COD CIG B07F76EF3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SISTEMAZIONE TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE USURATA PRESSO ACQUAPPESA M.NA. COD CIG: B07F693A83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO 01/10/2023 AL 31/12/2023. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER INSTALLAZIONE DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO AREA FITNESS C/O LUNGOMARE  ACQUAPPESA M.NA. COD CIG: Z5F3CB87B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE LAMPADINE PRESSO IL PIAZZALE C.LE. ACQUAPPESA PAESE COD CIG: ZD93DB6B36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITÀ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS)” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO NELLA FASE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA- CUP: B14H20002410001 - CIG: ZFA33540AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  DICEMBRE 2023. COD CIG: ZF23BF37E5;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  NOVEMBRE 2023. COD CIG: ZF23BF37E5;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE PER LA PULIZIA DELLE VASCHE DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNIARIE COMUNALI. COD CIG ZF23C2406D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE NOVEMBRE 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA CUNETTE STRADE ZONE RURALI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: Z943D16460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE ACQUAPPESA 2023-LIQUIDAZIONE  A SALDO DELLA FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE  NOVECENTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MACAGI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE “TERME LUIGIANE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CODICE C.U.P.: B18B24000010004 – COD. CIG: B0D4BB98E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE DETERMINA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  CUP: B17H23000680002 CIG: B0120AB906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CON RIPOSI COMPENSATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 1 "AREA AMMINISTRATIVA" PER L'ANNO 2024 NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO, PREDISPOSIZIONE RUOLO IDRICO SALDO 2021 – ELABORAZIONE DATI – IMBUSTAMENTO - COMUNICAZIONE DATI ENTI COMPETENTI CODICE CIG ZO42BD1ABF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO   2023 2024 ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE     RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE II PER L'ANNO 2024 – RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME (36H) – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) – AGENTE POLIZIA MUNICIPALE – ASSUNZIONE IN SERVIZIO E SCHEMA DI CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE”. CUP: B17H23000680002 CIG: B0120AB906 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RINNOVO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE – GESTIONE E MANUTENZIONE - COD. CIG: B1123DED2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.01.2024 AL 31.06.2024 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG: B114226A53 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 235 DEL D. LGS. N. 267/2000 . LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA SOCIETA’E-DIZSTRIBUZIONE PER RICHIESTA SPOSTAMENTO PALO ENEL ALL’INTERNO DEL DEPURATRORE COMUNALE SITO IN C/DA TERME LUIGIANE; COD. CIG: B080D476BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIAO 2024/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PC – UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RELAZIONE DI FINE MANDATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI PRESENTI NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE   - COD. CIG. B149284297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DELL’ IMMOBILE C.LE DENOMINATO “ EX COOPERATIVA PESCATORI SAN FRANCESCO” –.  COD.CIG: B1492F9324</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (20H). DETERMINA AMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LEOTOUR VIAGGI SRLS  FEBBRAIO/MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E ELEZIONI COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RG CARTA E UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICE INFORMATION SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA SICILIANO CHERUBINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE III PER L'ANNO 2024 – RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PNRR, MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PER  ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PLAYGROUND PUBBLICI -  LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA. COD CUP : B14J23000180001 –  COD CIG: 973722329E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2024 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI MARZO 2024. CODICE CIG: B00A03891D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITA’ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) –CONSOLIDAMENTO CIMITERO” – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DDL E CSE E 1° SAL.. CODICE C.U.P. : B14H20002410001 – CODICE C.I.G.: Z2D3354051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCO, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE. COD CIG. ZE43C653CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI. COD CIG: B09E0828D9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA  MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, PER LAVORI ESEGUITI SUL TERRITORIO COMUNALE”. COD CIG: B09DFE24D1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HORUS I° RATA PER REALIZZAZIONE N° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z643BA0E30  ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IV° TRIMESTRE ANNO 2023 ALLA DITTA GENERALOFFICE SRL DA SCALEA (CS). PER NOLEGGIO IN COMODATO D’USO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE. COD CIG: ZFA3996400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C001237 DEL 31/12/2023 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI  PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI OTTO CASSONI (CIRCA 96 TN),DI FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME COD CIG: Z4C39D31C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIANCO MARCELLO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI BOTOLA IN FERRO ZINCATO, E RIPARAZIONE MONTANTE SCALA C/O SERBATO IDRICO LOC.TA’ BERTINO. COD CIG: Z173B86385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE PER EFFETTUAZIONE N.2 PRELIEVI ANNUI ANALISI ACQUE DI SCOLO C/O ISOLA ECOLOGICA. COD.CIG: Z8A3B7897A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE GENNAIO 2024. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE DICEMBRE 2023. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA M.NA.  I° RATA - CODICE C.I.G.: Z0B397094E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S. IORIO -  RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA – LOTTO N. 1.  CANONE OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2023 CODICE C.U.P.: B12E23028260004 CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI  EFFETTUATO NEL  II° SEMESTRE 2023. COD CIG: Z7338F32DD;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L.  - CUP: B17H21001620002 - CIG: 9539238C37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO” – DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  COD. CIG: 9407823D20 -  CUP: B15J22000100002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURA N. 2024B001-000031 DEL 29/02/2024  PER SOSTITUZIONE N. 04 PNEUMATICI+ SMALTIMENTO CARCASSE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE-  – CIG. ZAF3CF0AC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAN NR. 486 DEL 05/04/2024 PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE- SOSITUZIONE SUPPORTO MOTORE E TAGLIANDO ANNUALE  – SMARTCIG- Z103DF5FC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURE N. 1/3 DEL 22/02/2024 E NR. 1/4 DEL 28/03/2024  PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.Z0F3BD01C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (20H). NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURE N. 1/3 DEL 22/02/2024 E NR. 1/4 DEL 28/03/2024  PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.Z0F3BD01C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 5° S.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. BIS SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S. IORIO -  RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA – LOTTO N. 1.  CANONE GENNAIO-FEBBRAIO -MARZO 2024 CODICE C.U.P.: B12E23028260004 CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. C000059 DEL 29/02/2024 IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI  PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI OTTO CASSONI (CIRCA 96 TN),DI MONDIGLIA, FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME COD CIG: Z4C39D31C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2024. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18H). DETERMINA AMMISSIONE/AMMISSIONE CON RISERVA/ESCLUSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18H). NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI E MESSA IN OPERA NECESSARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO CONTRADA PANTANA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  COD.CIG: B172225D5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO CONTRADA CHIUSOLI- RIUNCIA -MANCO NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B17233D46D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNTRATTO DI P.I. LOC. CASTAGNOLA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG B172A3CA66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIDONI CARRELLATI. COD CIG: B175F4E5ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PER VARI LAVORI DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE.  COD CIG: B1729B2885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEBEN SRLS PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE, IN MODALITÀ SAAS: CIG B009DC6487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOC.TA’ SCOGLIO DELLA REGINA.COD.CIG: B17271B566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO CONTRADA S.IORIO NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  COD CIG: B172407B1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE – CODICE C.I.G : B179E013A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO PER RIPRISTINO BUCHE PRESENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO C.LE DI ACQUAPPESA. COD.CIG: B1728E602F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMME NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMNFISSI ESTERNI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINA.  COD. CIG: B179C4A95A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMPENDIO DELLE TERME LUIGIANE  NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B179B9974A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO PER PULIZIA STRADA SS18 (SOTTOPASSO INTAVOLATA – ROTONDA BAR LO SCOGLIO) E PULIZIA COMPENDIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO. COD CIG: ZF23C2406D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA OLTRE ALLA  RIMOZIONE PALO VECCHIO PRESSO LOC. SCIABICHE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG B172A9A7F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE . COD CIG: B172B10959</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NELL’ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONE ACQUA METEORICA ISTITUTO COMPRENSIVO ACUAPPESA SITO IN VIA MARINA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2023 ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  GENNAIO 2024. COD CIG: B114226A53;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  FEBBRAIO 2024. COD CIG: B114226A53;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  MARZO 2024. COD CIG: B114226A53;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI APRILE 2024. CODICE CIG: B1123DED2B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2024 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER. PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA PROVINCIA DI COSENZA SETTORE AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”. LIQUIDAZIONE   1° SAL .  CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE  E  DISINFESTAZIONE  ISTITUTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ON-SITE SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI ACCORSI ALLE SCOGLIERE IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL’ABITATO” – LIQUIDAZIONE C.T. . COD. CIG:94075847E7 CUP:B17H20016140001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL II° BIMESTRE PERIODO MARZO-APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL I° BIMESTRE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUREASMENET CALABRIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORONA DI FIORI IN ONORE DEL PASSAGGIO DEL MANTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICE INFORMATION SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLO STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE DA SCALEA (CS) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI –  ANNUALITÀ 2024. COD. CIG: B1761B3FC7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MARIO PIRAINO MECCANICO – CARROZZIERE PER RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURA LANCIA LYBRA TARGATA CH767ZW AUTOMEZZO C.LE. COD CIG: B192B140B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTOCICLI  TARGATI YA00776 E YA00777 IN DOTAZIONE ALLA P.L. – AGENZIA GENERALE AURELIO ASSICAURAZIONI COMPAGNIA ASSICURATIVA GROUPAMA - CIG B190AB7BAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA OLIMPIA PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DG724TS ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINFONY &amp; SINFONY DA CASTROVILLARI PER PRESTAZIONE ARTISTICA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG. ZF43C2FB41;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.  COD.CIG: ZF43E05591;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NUOVA ALFA CALABRA MANUTENZIONE E UTILIZZO PIATTAFORMA TIMERELAX-PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE FEBBRAIO 2024. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA PREDISPOSIZIONE PEF TARI 2024 – MAGGIOLI SPA CIG. B1666F43B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRAUTO STEFANO BONETTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO  DG724TS  COD. CIG:ZE83A19C23;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ON-SITE SERVICE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ON-SITE SERVICE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO DEMOGRAFICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FRANCESCO GIUSEPPE MARONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO FABBRICATI PRESENTI NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE. COD. CIG. B149284297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FRANCESCO GIUSEPPE MARONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER  L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DELL’ IMMOBILE C.LE DENOMINATO “ EX COOPERATIVA PESCATORI SAN FRANCESCO” – COD.CIG: B1492F9324</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FRANCESCO GIUSEPPE MARONE PER INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTI VARI ED ELABORAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA FABBRICATI PRESENTI NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE. COD. CIG. Z633AF52A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNTRATTO DI P.I. LOC. CASTAGNOLA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG B172A3CA66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA OLTRE ALLA  RIMOZIONE PALO VECCHIO PRESSO LOC. SCIABICHE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG B172A9A7F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO PALO PRESSO LOCALITA’ PANTANA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  COD.CIG: B183396404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EDIFICIO COMUNALE  DI ACQUAPPESA. COD CIG: B18333759E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE . COD CIG: B172B10959</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BAFFA FRANCESCO DA SANTA SOFIA D’EPIRO (CS)  PER LAVORI DI RICERCA PERDITE OCCULTE RETE IDRICA  E FOGNANTE COMUNALE TRATTO DI VIA VITTORIO EMANUELE III°.  COD. CIG: Z4832DCBC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18H). DETERMINA ESCLUSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI 145/13 VERRUBER. PER L’ AUTOMEZZO C.LE FIAT PANDA. CIG:   B192C046BE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CREDITO IRAP ATTIVITA’ ISTITUZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA’ SUPPORTO FORMATIVO E DI ASSISTENZA TECNICA AGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI DELLE AREE AMMINISTRATIVO/CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE DELL’ECONOMO  E DELL'AGENTE CONTABILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PEPERE ENNIO SRL DA CETRARO PER VARI LAVORI DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE.  COD CIG: B1B6E0FADF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PER VARI LAVORI DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE.COD. CIG: B1B6BB8C8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT C) ALL’AREA DEI FUNZIONARI ED EQ (EX CAT D) IN APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLE PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA ART. 13 CO6 CCNL 2019/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUREMAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.S.E.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PROF. UBALDO COMITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI 195/75/R16 PER LO SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO DG724TS;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO SCUOLABUS TARGATO CF644XX-ELETTRAUTO STEFANO BONETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE “LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE”– RICCIONE 21,22 E 23 SETTEMBRE 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  SOC.TÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG. Z073C6173F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 ° SAL . CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) PERIODO:01-07-2023- 31-12-2023; COD.CIG.Z003987CE1;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RINNOVO ANNUALE INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO E MEDICO DEL LAVORO. COD CIG: B175EB2531</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA M.I.A. SRL PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RESIDUI DI VAGLIATURA  PRODOTTI PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. TERME LUIGIANE .     COD. CIG: B09E0FEF2B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA  MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA,RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOC.TA’ SCOGLIO DELLA REGINA.COD.CIG: B17271B566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA ALFA CALABRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ON-SITE SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA I°  TRIMESTRE 2024 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: GENNAIO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURE.  COD.CIG: Z3238895B9;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: DICEMBRE 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  APRILE 2024. COD CIG: B114226A53;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA I° II° TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA DITTA GENERALOFFICE SRL DA SCALEA (CS). PER NOLEGGIO IN COMODATO D’USO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE. COD CIG: ZFA3996400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA  MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER RIPRISTINO BUCHE PRESENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO C.LE DI ACQUAPPESA; COD.CIG: B1728E602F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO CONTRADA CHIUSOLI- RIUNCIA -MANCO NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B17233D46D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALI E MESSA IN OPERA NECESSARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’ IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO CONTRADA PANTANA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA; COD.CIG: B172225D5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE MARZO 2024. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE APRILE 2024. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO PALO PRESSO LOCALITA’ PANTANA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD.CIG: B183396404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EDIFICIO COMUNALE  DI ACQUAPPESA. COD CIG: B18333759E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA  MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER  LAVORI DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: B1729B2885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIO PIRAINO – CARROZZIERE PER RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURA LANCIA LYBRA TARGATA CH767ZW AUTOMEZZO C.LE. COD CIG: B192B140B2;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL III° BIMESTRE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 31/03/2024  PER FORNITURA DI NR. 1 BODY CAM MARCA REVEAL - POLIZIA LOCALE – SMART CIG ZA53DEBB07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PEPERE ENNIO SRL DA CETRARO PER VARI LAVORI DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: B1B6E0FADF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIANELLO COPIERS SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO VATTIMO ANTONIETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO URBANIZZATO. COD CIG:  B1E91C377F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULCIDA CONTRO LE ZANZARE DA EFFETTUARE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2024; COD.CIG: B1E9254F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE  ALLA COMPAGNIA ASSICENTER PER AUTOMEZZI C/LI FIAT PANDA 4X4 , AUTOCARRO PIAGGIO PORTER, E LANCIA LYBRA. COD. CIG: B1E90C4511;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA   CONVENZIONE INCARICO LEGALE AVVOCATO ANTONIETTA VATTIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING CARMELO COZZA PER RINNOVO ASSUNZIONE INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO. COD CIG: B175EB2531</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE LUNGOMARE IN ACQUAPPESA M.NA”. CUP: B15F23000500002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E REVISIONE.  COD.CIG: B1E92FA824</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L’ANNO 2024.  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP.".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO -ECONOMICA DI “STAGIONE BALNEARE 2024 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – INTERVENTI URGENTI C/O STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI. COD. CUP: B17J24000010002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2024. CODICE CIG: B1123DED2B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2024 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI POST ELEZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 08/09 GIUGNO 2024-IMPEGNO DI SPESA LAVANDERIA DE MACCEIS SARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. INTERCONSULTING S.R.L. PER ELABORAZIONE DATI FISCALI IVA – IRAP SALDO 2023 ED INVIO TELEMATICO I.V.A – IRAP  2024 ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI PULIZIA PER ELEZIONI EUROPEE E  COMUNALI DEL 08/09 GIUGNO 2024-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. QUINTA, N. 8889/2023 (GIUDIZI RIUNITI R.G. N. 854/2022 E N. 855/2022) CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CONGIUNTO PER LA DIFESA DELL’ENTE CON CONTRORICORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO VERBALE N° 2024-CS-0000288 RESO AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS 124/04 (ART. 21 DEL D. LGS. 758/94 DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ HERA COMM E ILLUMIA SPA  INERENTE I SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEPURAZIONE C/LI -  ANNO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI NELLE ZONE RURALI” – APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE  2° SAL CUP: B11B2300006005 - CIG: 968505690A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – INTERVENTI URGENTI C/O STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO COD. CUP: B17J24000010002 - COD. CIG: B2040E4EDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE LUNGOMARE IN ACQUAPPESA M.NA”. DETERMINA DI AFFIDAMENTO CUP: B15F23000500002. COD. CIG: B1F8DF3419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNO 2024 SERVIZIO PAGHE – CSED SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE/MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE/MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURE N. 1/6 DEL 06/06/2024 E NR. 1/7 DEL 06/06/2024  PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.Z0F3BD01C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI - APP EGAF E BANCA DATI ITER CDS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE PER CORSO DI FORMAZIONE “LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE” – RICCIONE 21,22,23 SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE A RIMBORSO DELLE SPESE PER LA FREQUENZA DI MINORI AI CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. ART. 42 DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO” –  COD. CIG: 9407823D20 -  CUP: B15J22000100002. NOMINA SEGGIO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE”. VARIAZIONE TERMINI DI CONTRATTO. CUP: B17H23000680002 CIG: B0120AB906;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVAZIONE RELIQUATI DI AREE DEMANIALI MARITTIME   COD. CIG. B204658EE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE - POLIZZA AERONAUTICA RC S.A.P.R. (DRONE) POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - CIG: B22C88606C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE POSTEGGI  ATTIVITA’ COMMERCIO AMBULANTE IN LOC.TA’ TERME LUIGIANE, CENTRO SPORTIVO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio-Suap</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MAREGGIATA DEL 23 DICEMBRE 2019 – DANNI OCCORSI A TRATTI DI LUNGOMARE C.LE – CODICE C.I.G.: 8690771B19 – CODICE C.U.P.: B17H20000770001 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE  III SAL BIS E IV SAL BIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE N. 2 PALI USURATI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA’ INTAVOLATA. COD CIG: B1E975F885;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE N.2 POSTAZIONI POS (SERVIZIO DI PAGAMENTO) PRESSO EDIFICI COMUNALI E POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:B22FAD7627</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA SOFTWARE PER LA LETTURA DEI FLUSSI INERENTE AI VERSAMENTI F24 TASI, IMU E TARI DAL PORTALE SIATEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-KUWAIT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (20H). APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18H). APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT C) ALL’AREA DEI FUNZIONARI ED EQ (EX CAT D) IN APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLE PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA ART. 13 CO6 CCNL 2019/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA E SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE MARIA SS DEL RIFUGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DAL 01/08/2023 AL 31/12/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG. ZCF3B90BC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IOSELLI FABRRIZIO PER SOMME NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MARINA. COD. CIG: B179C4A95A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2024 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE – MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2024. CODICE CIG: B1123DED2B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  MAGGIO 2024. COD CIG: B114226A53;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SIDECO SRL PER TRASPORTO, PRELIEVO, SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  C/LE SITO IN LOC. SCIABICHE; COD CIG: B265DB3109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HORUS II° RATA PER REALIZZAZIONE N° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z643BA0E30  ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE POSTEGGI  ATTIVITA’ COMMERCIO AMBULANTE IN LOC.TA’ TERME LUIGIANE, CENTRO SPORTIVO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Commercio-Suap</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 05/06/2024- PER GIORNATA DI SICUREZZA STRADALE  DENOMINATA "CRASH TEST EXPERIENCE" PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ACQUAPPESA– SMART CIG ZD13DCD6C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N.2024-V-VS2-1187  DEL17/06/2024 PER ACQUISTO PRONTUARI - APP EGAF E BANCA DATI ITER CDS - CIG B22D031456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO  COMPETENZE PROFESSIONALI  AVV.TI : GIUSEPPE PORZIO E VALERIO ZICARO PER RICORSO IN CASSAZIONE N. 9017/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ADISS MULTISERVICE DI LONGO F.SCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RG CARTA E UFFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LEOTOUR VIAGGI SRLS  APRILE/MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT  GENNAIO /FEBBRAIO / MARZO E APRILE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000118 DEL 31/05/2024 E N. 000161 DEL 28/06/2024- PER  FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE-SMART CIG ZF13DBB555-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DI P-BLSD, DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE (ADULTO ,BAMBINO,INFANTE), POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA E USO DEL DEFIBRILLATORE - CIG B26B3E0E55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA  MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER PULIZIA SORGENTE E RIPARAZIONE ACQUEDOTTO.COD.CIG: B1E93C1C5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  GIUGNO 2024. COD CIG: B114226A53;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM  PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO CONTRADA S.IORIO NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B172407B1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO BOLLETTINO IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA - SETT.AMBIENTE E DEMANIO IDRICO PER RILASCIO AUT. PROVVISORIA ALLO SCARICO IMPIANTO DEPURAZIONE TERME LUIGIANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  SERVIZIO ACCOMPAGNATORI  SCUOLABUS COMUNALI -  CIG B0526493C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE SOMME FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 235 DEL D. LGS. N. 267/2000 . LIQUIDAZIONE FATTURE I° E II° TRIM. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO (N. 1 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 20H - N. 2 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 18H)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - INDENNITÀ DI CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 8510142 DEL 15/02/2024 - NR. 8514553 DEL 21/02/2024 - NR. 8520058 DEL 29/02/2024 E NOTA DI CREDITO NR.5026811 DEL 27/02/2024 CIG. Z423DEBDC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL IV° BIMESTRE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 E RIMBORSO SOMME NON VERSATE NELL’ANNO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA ARRICAL LUGLIO – DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA N. 1 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (20H) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA N. 2 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18H) – CORREZIONE ERRORE MATERIALE DET. N. 310/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO SALERNO MASSIMILIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA N. 2 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18H) – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO GUAGLIANONE DANIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   COD. CIG: B1F8A055EB -  CUP: B15J22000100002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE LUNGOMARE IN ACQUAPPESA M.NA”.–APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - CUP: B15F23000500002. COD. CIG: B1F8DF3419;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI 1 NVR POE COMPLETO DI HARD DISK, MOUSE, CAVO, BOX ALLOGGIO, PRESSO AREA FITNESS ACQUAPPESA M.NA. COD CIG: B265F6DDC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE     RELATIVI AD OO.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE     RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE SCARPATE E BANCHINE STRADALI NELLE ZONE RURALI– CODICE C.I.G:B239C67980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 6° S.A.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - CIG N. ZD73D08442.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITA’ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) –CONSOLIDAMENTO CIMITERO” – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL. CODICE C.U.P. : B14H20002410001 – CODICE C.I.G.: 9324868481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4  UFFICIO TECNICO. COD CIG: B28B04BDA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO SAL .  CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ACQUAPPESA INSIEME  -AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ACQUAPPESA INSIEME 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023 - INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONABILITA’ ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.  COD.CIG: ZF43E05591;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE- SOSITUZIONE CINGHIA SERVIZI-BATTERIA 52AH 12V  – SANTISE MOTORS S.R.L.- SMARTCIG- B2863BAE61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE  MOTOCICLI  POLIZIA LOCALE  – OFFICINA MOTO ANNUZZI FRANCESCO.- SMARTCIG- B293E640E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA  SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE -DITTA BRUNO CLAUDIO- CIG B2A2B439C7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2024 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   PER  ACQUISTO  N. 02 PIASTRE  PER FUNZIONAMENTO DEFIBRILLATORE E REVISIONE APPARECCHIO, IN DOTAZIONE UFF. P.L.  CIG: B28E46E3F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.3-24 DEL 09/01/2024 -SERVIZIO CANILE SANITARIO PER L'AFFIDAMENTO  IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI  MANTENIMENTO CUSTODIA  CANI RANDAGI -  CIG: ZAD3C1EA2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”. APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE  STATO FINALE E APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. E ASSISTENZA - VALIDAZIONE LIVELLI DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA PER "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA" - COD CIG: ZCC29610CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ANNO 2024 – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO - FASCICOLO DIGITALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE DI SCOLO C/O ISOLA ECOLOGICA. COD CIG: B2B6F46BCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SIDECO SRL PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE, PER LA PULIZIA E IL LAVAGGIO DI CONDOTTE RETE FOGNARIA C.LE. COG CIG: B2B6A69867</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE” - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1 ° SAL .  CUP: B17H23000680002 CIG: B0120AB906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA B M INFISSI DI BIANCO MARCELLO PER FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA RIPRISTINO RINGHIERE PRESSO LUNGOMARE NORD NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B2B6D8BE3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURE N. 1/8 DEL 06/08/2024 E NR. 1/9  DEL 06/08/2024  PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.Z0F3BD01C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNI -2020-2022 NON RISCOSSI ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE - TRASMSISSIONE RUOLO ALLA SOCIETÀ SO.GE.R.T. S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: FEBBRAIO – GIUGNO  2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) PERIODO:01-01-2024-31/12/2024 . COD.CIG ZE43DB740F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMPENDIO DELLE TERME LUIGIANE  NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B179B9974A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA   DITTA MIA SRL MESE MAGGIO 2024. CODICE CIG: 8232423A5D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA II°  TRIMESTRE 2024 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S. IORIO -  RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA – LOTTO N. 1.  CANONE APRILE-MAGGIO -GIUGNO 2024 CODICE C.U.P.: B12E23028260004 CODICE C.I.G.: ZD03ADD535;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2024. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG: B2D014CE6C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE UTC.  CIG:   B2DB63484D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVO  PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLE PER DISABILI DA POSIZIONARE NELLE SPIAGGIE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B2C506FAAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER  LAVORI DA ESEGUIRE  NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: B2DB69EFC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER  RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO PRESSO TERME LUIGIANE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B2DB6DA14C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2024 CIG: 9040040CFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE DELL’ECONOMO COMUNALE PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA BV612GA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE LUNGOMARE IN ACQUAPPESA M.NA”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° E ULTIMO SAL CUP: B15F23000500002. COD. CIG: B1F8DF3419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HORUS III° RATA PER REALIZZAZIONE N° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z643BA0E30;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ SORICAL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA – ANNO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136088 - CODICE CIG ZA4364D466. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE MACCEIS SARINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO” – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESSSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE LUNGOMARE IN ACQUAPPESA MARINA” – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE” - CUP: B17H23000680002 - CIG: B0120AB906 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO” – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESSSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE LUNGOMARE IN ACQUAPPESA MARINA” – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE” - CUP: B17H23000680002 - CIG: B0120AB906 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA  -RINNOVO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  SERVIZIO ACCOMPAGNATORI  SCUOLABUS COMUNALI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA-RETTIFICA DETERMINA N 400 DEL 13/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA ADISS MULTISERVICE S.C.S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE  PUBBLICA   PER   IL  CONFERIMENTO   DI  UN   INCARICO   DI LAVORO AUTONOMO RELATIVAMENTE AL PROFILO FT (TECNICI) IN RIFERIMENTO ALLA SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE   DELL’ART.   11   COMMA   2)   DEL   DECRETO   LEGGE   30 OGGETTO:APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N.   79   DEL   29   GIUGNO   2022,   “ULTERIORI   MISURE   URGENTI   PER L’ATTUAZIONE   DEL   PIANO   NAZIONALE   DI   RIPRESA   E   RESILIENZA (PNRR)”. NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A GRAFICHE E. GASPARI SRL DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO ON LINE OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000 – CODICE CIG. B2B82B5550</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA BRENNTAG SPA DA BARI RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. SCIABICHE E TERME LUIGIANE.  COD CIG: B2EBE484E4 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS)  PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 4  ANALISI ACQUE REFLUE DEP. TERME LUIGIANE COD. CIG: B2E5708085;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINA N. 318 DEL 09/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SIDECO SRL PER TRASPORTO, PRELIEVO, SMALTIMENTO FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI C/LI LOC. SCIABICHE; COD CIG: B265DB3109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTI TERRITORIALI – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 28.07.2021 TRA REGIONE CALABRIA E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA N. 381 DELLA SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2021. PROGETTO MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO — LIQUIDAZIONE C.T. PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE  E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - COD. CIG: B1F8A055EB CUP: B15J22000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTI TERRITORIALI – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 28.07.2021 TRA REGIONE CALABRIA E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA N. 381 DELLA SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2021. PROGETTO MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO. COD. CIG: B32A73C820 - CUP: B15J22000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 08/09 GIUGNO 2024-LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI 1 NVR POE COMPLETO DI HARD DISK, MOUSE, CAVO, BOX ALLOGGIO, PRESSO AREA FITNESS ACQUAPPESA M.NA. COD CIG: B265F6DDC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS)   ) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ADULCIDA CONTRO LE ZANZARE DA EFFETTUARE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2024; COD.CIG: B1E9254F25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA ARPACAL PER EFFETTUAZIONE ANALISI CHIMICO-FISICO-BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE REFLUE C/O L’ IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. TERME LUIGIANE - . COD. CIG: B3195E8967 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI “INTERVENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE ESISTENTI IN MASSI NATURALI POSTE A DIFESA DELL'ABITATO”– LIQUIDAZIONE AL  TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA STATO FINALE- CUP: B17H20016140001 - CIG: A01D6D3A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E REVISIONE. COD CIG: B1E92FA824</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO PER IL SERVIZIO DI PULIZIE SCARPATE E BANCHINE STRADALI NELLE ZONE RURALI– CODICE C.I.G:B239C67980</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL V° BIMESTRE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA - PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO DI P.L.  PER 12 MESI A 24 ORE SETTIMANALI - APPROVAZIONE REPORT PIATTAFORMA E - PROCUREMENT TUTTOGARE PA ID 132 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS. 36/2023  CIG: B342B1DE98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – PROROGA INCARICO - COD. CIG: B33A5A5A46;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO  TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO DG724TS-IMPEGNO DI SPESA AGENZIA OLIMPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA  ANNO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO ESTINTORI  SCUOLABUS COMUNALI-DITTA MOSTE ANTINCENDI DI MOLINARI STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA   CONVENZIONE INCARICO LEGALE AVVOCATO ANTONIETTA VATTIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA SRL -RETTIFICA DETERMINA N 247 DEL 28/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ADISS MULTISERVICE DI LONGO F.SCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2024 CIG: 9040040CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO (N. 1 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 20H - N. 2 UNITA’ OPERATORE ESPERTO (EX CAT. B.) A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 18H)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER TESORERIA INFORMATICA, AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER UN IMPORTO DI EURO 207,00 IVA COMPRESA - CIG B34BE9A4AB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GLF SAS DI CIANCIO MARILENA PER EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA CONTAGIO PER COVID-19 - MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE. COD CIG: Z472D197AF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA GENERALOFFICE SRL DA SCALEA (CS). PER FORNITURA CARTA A4  UFFICIO TECNICO. COD CIG: B28B04BDA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA SRL PER FORNITURA MOTOSALDATRICE A BENZINA “MOSA” . COD CIG:  B34FB95745.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  AGOSTO 2024. COD CIG:B2D014CE6C ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  LUGLIO 2024. COD CIG:B2D014CE6C ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004.LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE  -  PERIODO  2024 -PRIMA QUOTA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE  -  PERIODO  2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS ANNO 2024 A POSTEL SPA – CODICE CIG.B3E6A88854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DI SANTA TERESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LEOTOUR VIAGGI SRLS  OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DITTA  L’ORCHIDEA PER CORONE  DI ALLORO IN OCCORRENZA   DELLE  DUE MANIFESTAZIONI ANTIRACHET E CADUTI IN GUERRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRAUTO STEFANO BONETTI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO  DG724TS  COD. CIG:B1C6B43E06;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO ESTINTORI  EDICIO SCOLASTICO-DITTA MOSTE ANTINCENDI DI MOLINARI STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) PERIODO:01-01-2024-31/12/2024 . COD.CIG ZE43DB740F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD CIG: ZBF3A296DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA'  HERA COMM  S.P.A.  PERIODO: GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE REFLUE IN USCITA DAL DEPURATORE C. LE SITO IN LOCALITA’ TERME LUIGIANE. CIG:B2E5708085;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HORUS SALDO PER REALIZZAZIONE N° 21 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE. COD CIG: Z643BA0E30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO FILICETTI PER PARERE LEGALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD.CIG: B13854D8D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA N. 360 DEL 2 SETTEMBRE 2021, PUBBLICATO IN G.U.R.I. N. 243 DELL'11/10/2021. PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ANNUALITÀ 2023 – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA TRAMITE ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA TUTTO GARE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D.LGS. 36 DEL 2023.  CUP:B11E23000010001– CIG: B39C3E7E94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI: “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL - COD. CIG: B1F8A055EB -  CUP: B15J22000100002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER IL FESTIVAL DEL RITORNO:VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELE PRORPIE RADICI-AFFIDAMENTO ALL' ART IS WORK</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2024 CIG: 9040040CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI         DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO        AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.    N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR.2136088 CODICE CIG ZA4364D466. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”. C.U.P. N. B15E24000270006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   SCUOLABUS TARGATO CF644XX– AGENZIA AURELIO ASSICURAZIONI S.R.L.S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS ANNO 2024 A POSTEL SPA – CODICE CIG.B435915C21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLONISTICA DI PREAVVISO PER VIDEOSORVEGLIANZA- CIG  -B44124C43C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE – APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: B17J24000010002 - CIG: B2040E4EDE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA III°  TRIMESTRE 2024 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 53/10 DEL 11/04/2024 – CIG ZC43Z9BFBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA STATICA DELL’IMMOBILE SITO IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO VIA NICOLA CARROZZINO N. 24.  COD.CIG B44635EAF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA INNOVIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO BOLLI MOTOCILI PL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE SOMME PER CORSO TIRO POLIZIA LOCALE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITA’ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) –CONSOLIDAMENTO CIMITERO” – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO E PERIZIA DI VARIANTE - CODICE C.U.P.: B14H20002410001 – CODICE C.I.G.: 9324868481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA SOFTWARE PER LA LETTURA DEI FLUSSI INERENTE AI VERSAMENTI F24 TASI, IMU E TARI DAL PORTALE SIATEL CODICE C.I.G.: B09AE51D83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. NELLE ZONE RURALI – COMPLETAMENTO CANALONE IN C.DA PANTANA – SISTEMAZIONE A VERDE ROTONDA STRADALE IN C.DA MACCHIA – COD. C.U.P. N. B14E24001040006. AFFIDAMENTO LOTTO N. 1 – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. IN C.DA SCARPA – PIANO DELLA MOLA – CIG. N.B44C00A4A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. NELLE ZONE RURALI – COMPLETAMENTO CANALONE IN C.DA PANTANA – SISTEMAZIONE A VERDE ROTONDA STRADALE IN C.DA MACCHIA – COD. C.U.P. N. B14E24001040006. AFFIDAMENTO LOTTO N. 2 – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. NELLA C.DA CASTAGNOLA – CIG. N.B44C276448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”. C.U.P. N. B15E24000270006. COD. CIG: B44690229B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTI TERRITORIALI – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 28.07.2021 TRA REGIONE CALABRIA E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA N. 381 DELLA SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2021. PROGETTO MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO - TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO LIQUIDAZIONE GEOLOGO COD. CIG: Z163B0950E - CUP: B15J22000100002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”. LIQUIDAZIONE COMPENSI TECNICI AL 1° S.A.L. - CIG: 9407823D20 - CUP: B15J22000100002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. NELLE ZONE RURALI – COMPLETAMENTO CANALONE IN C.DA PANTANA – SISTEMAZIONE A VERDE ROTONDA STRADALE IN C.DA MACCHIA – COD. C.U.P. N. B14E24001040006. AFFIDAMENTO LOTTO N. 3 – COMPLETAMENTO CANALONE IN C.DA PANTANA E SISTEMAZIONE A VERDE ROTONDA STRADALE IN C.DA MACCHIA – CIG. N.B44BD2D7BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – STRAORDINARIA RELATIVI ALL’IMMOBILE C.LE DENOMINATO “ EX COOPERATIVA PESCATORI SAN FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA NATANTE GIACENTE NELLA FRAZ. MARINA DI ACQUAPPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI IN FAVORE DEI SOGGETTI PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA, DDG N. 12824 DEL 18/10/2019 DELLA REGIONE CALABRIA.  QUINTA ANNUALITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MOSTE ANTINCENDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE   ANNO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  ASSOCIAZIONE MUSICALE "THE HOPPERS"-FESTA SANTA TERESA D'AVILA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA UBERTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA INNOVIA-RETTIFICA DETERMINA N. 482 DEL 15/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N.2024-V-VS2-574   DEL 01/10/2024 PER ACQUISTO PRONTUARI - APP EGAF E BANCA DATI ITER CDS - CIG B22D031456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.A.P.R. (DRONE) POLIZIA LOCALE - REVISIONE ANNUALE - INSTALLAZIONE REMOTE ID E CORSO STS PER ADEGUAMENTO A NORMATIVA EUROPEA - CIG: B44B0E011E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE     RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATO AD ASILO NIDO O ATTIVITA’ SIMILARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL VI° BIMESTRE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAPPESA INSIEME 2024-LIQUIDAZIONE EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  OTTOBRE 2024. COD CIG:B2D014CE6C ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  SETTEMBRE 2024. COD CIG:B2D014CE6C ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2024/0027 DEL 28/10/2024 PER FORNITURA E POSA IN OPERA  SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE -DITTA BRUNO CLAUDIO- CIG B2A2B439C7 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53419/V DEL 31/10/2024  PER  ACQUISTO  N. 02 PIASTRE  PER FUNZIONAMENTO DEFIBRILLATORE E REVISIONE APPARECCHIO, IN DOTAZIONE UFF. P.L.  CIG: B28E46E3F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE FATTURA ELETTRONICA ED INVIO TELEMATICO, STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA LISTA DI CARICO DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2023 A SERVICES FOR CAMPANIES SRL - CODICE CIG. B48AA4DC52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ACQUAPPESA INSIEME 2024-RETTIFICA DETERMINA N. 508 DEL 27/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.  COD.CIG: B33A5A5A46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.  COD.CIG: B33A5A5A46;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  HERA COMM  S.P.A.  PERIODO: FEBBRAIO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: NOVEMBRE  2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI EFFETTUATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, APERTURA E CHIUSURA SERBATOI ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2024. CODICE CIG: B396F70AB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  HERA COMM  S.P.A.  PERIODO: MARZO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIDECO SRL PER TRASPORTO, PRELIEVO, SMALTIMENTO FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI C/LI LOC. SCIABICHE; COD CIG: B265DB3109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE INFORMATICA SERVER E POSTAZIONI CON FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICE INFORMATION SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CO.EL.C.S.AS. DI BIANCO MARIO E DANIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RISME DI CARTA E REGISTRI STATO CIVILE-DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA ADAMI ELIGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ESERCIZIO COMMERCIALE D.C. SERVICES SRL (VIVO) PER BUONI SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  SERVIZIO ACCOMPAGNATORI  SCUOLABUS COMUNALI – PROROGA SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  HERA COMM  S.P.A.  PERIODO: APRILE 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE N. 2 PENUMATICI  PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA 4X4. COD CIG: Z183AAFC26;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE N. 2 PENUMATICI  PER AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER. COD CIG: Z0A393A35C;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004.LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2024 CIG: 9040040CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LEOTOUR VIAGGI OTTOBRE/NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI         DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO        AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.    N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR.2136088 CODICE CIG ZA4364D466. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE -ELEZIONI EUROPEE/COMUNALI  08/09 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO - PER TITOLI E COLLOQUIO - PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO RELATIVAMENTE AL PROFILO FT (TECNICI) IN RIFERIMENTO ALLA SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: NOVEMBRE  2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER SOSTITUZIONE N. 2 PALI USURATI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA’ INTAVOLATA. COD CIG: B1E975F885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO DAL 01/07/24 AL 30/09/2024. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER  LAVORI DA ESEGUIRE  NEL TERRITORIO C.LE. COD CIG: B2DB69EFC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER  RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO PRESSO TERME LUIGIANE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG: B2DB6DA14C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO  PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI “V.GIGLIO”  SITA IN BISIGNANO (CS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. NR. 573/2024 -APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNI 2020 E 2022  - ERRATA CORRIGE - MODIFICA CAPITOLO SU CUI ALLOCARE I PROVENTI LE SOMMA DEI RUOLI EMESSI E RISCOSSI TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE SUL CAP. 255/0 ANNO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERRUZIONE POMPA INSTALLATA C/O IL POZZO DELLE TERME LUIGIANE CHE ALIMENTA IL SERBATOIO IDRICO DELLA ZONA. DITTA DE SUMMA S.R.L. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA C.S.E.D. S.R.L. DA TORTORA (CS) RELATIVE AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE I E II SEMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2020/21/22 E AVVISI PAGAMENTO TARI 2024 A POSTEL SPA – CODICE CIG. B3149B57B8. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE-PROCESSING DEGLI AVVISI TARI 2024 E DEI SOLLECITI TARI 2020/2021/2022 A BARRETT SRL – CODICE CIG: B316494474.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE -ELEZIONI EUROPEE/COMUNALI  08/09 GIUGNO 2024-INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2164 DEL 06/12/2024  PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE- SOSITUZIONE CINGHIA SERVIZI-BATTERIA 52AH 12V  – SANTISE MOTORS S.R.L.- SMARTCIG- B2863BAE61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA POLIZIA LOCALE - POLIZZA SPESE VETERINARIE  “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: Z763DEBF07 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA  MONTAGGIO E SMONTAGGIO  DI LUCI A LED PER LE FESTIVITA' NATALIZIE.COD CIG:B4DD62331C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIDECO SRL PER IL SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE, PER LA PULIZIA E IL LAVAGGIO DI CONDOTTE RETE FOGNARIA C.LE. COG CIG: B2B6A69867</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI 195/65R15 LASSA 4S. PER L’ AUTOMEZZO C.LE LANCIA LYBRA. CIG:          B4F74572C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI 165/65/14 PER L’ AUTOMEZZO C.LE PIAGGIO PORTER.  CIG: B4EDD4BCEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE – CODICE C.I.G : B179E013A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE “TERME LUIGIANE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE - 2024. CODICE C.U.P.: B18B24000010004 – COD. CIG: B0D4BB98E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE “TERME LUIGIANE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE – MAGGIO – GIUGNO - 2024. CODICE C.U.P.: B18B24000010004 – COD. CIG: B0D4BB98E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER FORNITURA MOTOSALDATRICE A BENZINA “MOSA” . COD CIG:  B34FB95745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO PER PULIZIA STRADA SS18 (SOTTOPASSO INTAVOLATA – ROTONDA BAR LO SCOGLIO). COD CIG: B4D3407C37;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  HERA COMM  S.P.A.  PERIODO: MAGGIO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI  PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DI OTTO CASSONI (CIRCA 96 TN),DI MONDIGLIA, FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  C/LI SITI IN LOC. SCIABICHE E TERME COD CIG: Z4C39D31C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  DICEMBRE 2024. COD CIG:B2D014CE6C ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  NOVEMBRE 2024. COD CIG:B2D014CE6C ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E MONTAGGIO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO ACQUE SULFUREE TER4ME LUIGIANE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 24/09/2024 PER RIPARAZIONE MOTOCICLI POLIZIA LOCALE- OFFICINA MOTO ANNUZZI FRANCESCO- CIG B293E640E7-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE  – SANTISE MOTORS S.R.L.- SMARTCIG- B2863BAE61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PER VARI LAVORI DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE C/O LE SORGENTI IDRICHE - COD CIG: B4D0463BC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE PER LAVORI DI PULIZIA VASCHE DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI.  COD CIG: B51130BC14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO FORNITURA E INSTALLAZIONE PALI PRESSO AREA ADIACENTE DEPURATORI INTAVOLATA. COD CIG:B4F7D2787D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO PRESSO IL CENTRO STORICO DI ACQUAPPESA PAESE. COD CIG:B4EF07C347</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER  SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E AMPLIAMENTO PRESE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG:B4F8637305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER  LAVORI VARI DI RIPRISTINO E FORNITURA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.COD CIG:B4F8AA2858</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE REFLUE RELATIVE ALL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOCALITAÌ TERME LUIGIANE. LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE. COD. CIG.: B3195E8967;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE PER LAVORI EFFETTUATI SU RETE FOGNARIA COMUNALE. COD. CIG: B28B16BB4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S. IORIO -  RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA – LOTTO N. 1.  CANONE LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2024 CODICE C.U.P.: B12E23028260004 CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SELEZIONE  PUBBLICA   PER   IL  CONFERIMENTO   DI  UN   INCARICO   DI LAVORO AUTONOMO RELATIVAMENTE AL PROFILO FT (TECNICI) IN RIFERIMENTO ALLA SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE   DELL’ART.   11   COMMA   2)   DEL   DECRETO   LEGGE   30 OGGETTO:APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N.   79   DEL   29   GIUGNO   2022,   “ULTERIORI   MISURE   URGENTI   PER L’ATTUAZIONE   DEL   PIANO   NAZIONALE   DI   RIPRESA   E   RESILIENZA (PNRR)”. MODIFICA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E DIARIO D’ESAME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RELAZIONE ANNUALE RPCT 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA POLIZIA LOCALE - CORSO SOKKS E RILASCIO CERTIFICAZIONE  “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: Z2536D8DFE -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONSUMABILI ANALIZZATAORE ANTIDROGHE PIA2 PROTZEK E MANUTENZIONE PRECURSORE ALCOLBLOW - UFFICIO POLIZIA LOCALE – SMART CIG Z823DD40F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SERVER E NAS P.L. ED ACQUISTO PORTATILE – CIG:B4F3D0C1B6 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA POLIZIA LOCALE - SPESE VARIE “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: Z763DEBF07 -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO  POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE E DPI  – CIG:B5045FB305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI - APP EGAF  CDS E RIFIUTI  CIG:B5037875AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCO, NONCHÉ INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024. COD. CIG:B514E645BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO QUALIFICATO DI N. 2 OPERATORI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO DI SPESA.QUOTA PER L’ANNO 2024  PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET CALABRIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  DETERMINA DI AFFIDAMENTO COD. CIG: B541C10397</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP." - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLI DIVERSI - SPESA IN CONTO CAPITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO UN TRATTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  PRESSO LOC. TA’ LIQUORI. COD CIG.B54FECCF00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO DI UN TRATTO DI LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER CAUSA CORTO CIRCUITO PRESSO LOCALITA’ CASTAGNOLA. COD CIG.B54FE222BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2024 CIG: 9040040CFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TM SRL UNIPERSONALE DA FAGNANO C. LLO (CS)  PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI COMPLETI DI CORNICI. COD. CIG. B54FD2E95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STEFANO BONETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL I° BIMESTRE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA APPORTARE AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI IN C.DA SCIABICHE E FRAZ. TERME LUIGIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 1 "AREA AMMINISTRATIVA" PER L'ANNO 2025 NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENT E ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’  ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE  ESAMINATRICE PER POSIZIONE PNRR UFFICIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO DG724TS-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVENZIONE INCARICO LEGALE AVV MARIAROSARIA VACCARO -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA   DITTA CHIANELLO COPIERS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN OPERA E FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI P. I. PRESSO C.DA S. IORIO E VIA PANTANA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG:B56B2251A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA ARRICAL ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER “SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  PRESSO  LOCALI CENTRO CONGRESSI NELLE TERME LUIGIANE” - COD CIG: B56C5524AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI ACQUAPPESA M.NA. –  CODICE C.I.G.: B57710015D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI E  PALO USURATO -  COD CIG:B54FF47484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2025 CIG: B541C10397</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURE N. 1/1 DEL 14/01/2025 E NR. 1/2  DEL 14/01/2025  PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.B342B1DE98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURE N. 1/13 DEL 08/01/2025  PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.Z0F3BD01C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DAL 01/08/2023 AL 31/12/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG. ZCF3B90BC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>– MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” DETERMINA A CONTRARRE ESECUZIONE LAVORI EDILI FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – COD. CUP B17B22001340006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI         DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO        AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.    N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR.2136088 CODICE CIG ZA4364D466. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 235 DEL D. LGS. N. 267/2000. LIQUIDAZIONE FATTURE III° E IV° TRIM. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SUPPORTO FORMATIVO E ASSISTENZA TECNICA AGLI  ADDETTI ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI DELLE AREE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E  PREDISPOSIZIONE PEF TARI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RILEGATURE  VOLUMI  REGISTRI STATO  CIVILE ANNO 2022 E ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI: “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL E C.T.  -  CUP: B15J22000100002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO – EDILE ECC. NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD.CIG: B586E4D924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO E REDAZIONE DEGLI IMMOBILI C.LI SITI IN LOC. INTAVOLATA  “EX SCUOLA INTAVOLATA” – TEATRO INTAVOLATA ACQUAPPESA MARINA “AREA MERCATALE” COD.CIG: B5859647B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVO ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURTE E MATERIALE GENERICO PER LA PULIZZIA DEL VERDE.  COD CIG:  B586C96EDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO STRADE C.LI NELLE ZONE RURALI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE – APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: B11B2300006005 – CIG: 968505690A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”. COD. C.U.P. N. B15J22000100002 – COD. C.I.G. N. B1F8A055EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° S.A.L. BIS E 5° S.A.L. BIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA IV°  TRIMESTRE 2024 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.  COD.CIG: B33A5A5A46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 6 PNEUMATICI 195/75/R16 PER LO SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO CF644XX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-KUWAIT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEFONIA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INNOVIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”. QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO. COD. CIG: 9407823D20 - CUP: B15J22000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTRVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICHE – MARITTIME ESISTENTI. – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO.  COD. CIG: 9489884404 CUP: B17H21002060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL’ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONE ACQUA METEORICA ISTITUTO COMPRENSIVO ACUAPPESA SITO IN VIA MARINA – COD. CIG:B5A568D3CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” – LIQUIDAZIONE C.T. COD.CIG N. ZD73D08442.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT  AGOSTO/SETTEMBRE /OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020, 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI – CSEA – PER VERSAMENTO QUOTE PEREQUATIVE DEL SERVIZIO IDRICO RELATIVO ALLA FATTURAZIONE A SALDO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – MISURA 1.4.3 – PAGO PA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. CUP: B11F24000020006 - CIG: B5BDD9001F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE  DI ASSISTENZA PIATTAFORMA APPLICATIVA CIVILIA NEXT IN CLOUD E SERVIZI COLLEGATI-SOLO MODULI DEMOGRAFICI ANNO 2025/2026/2027 -OFFICE INFORMATION S.A.S-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA  AUTOVETTURA  FIAT  GRANDE PUNTO TARGATA YA435AH IN DOTAZIONE ALLA P.L. – AGENZIA ASSICENTER SNC COMPAGNIA ASSICURATIVA NOBIS - CIG B5B314E94A-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA  MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO, DA ACQUAPPESA, PER VARI LAVORI DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE C/O LE SORGENTI IDRICHE - COD CIG: B4D0463BC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO URBANIZZATO ANNO 2024. COD CIG: B1E91C377F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SEBEN SRLS PER ESTENSIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA “TUTTO GARE”. COD CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE” - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 ° SAL .  CUP: B17H23000680002 CIG: B0120AB906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. DA RENDE RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RESIDUI DI VAGLIATURA PRESSO DEPURATORE IN C/DA SCISBICHE. CODICE CIG:B5C2324B09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO GALLO DA CORIGLIANO CALABRO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE REFLUE IN USCITA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI NONCHE’ SUI FANGHI E VAGLIO PRODOTTI DAGLI STESSI - ANNO 2025 - CODICE C.I.G.B58E2C3470:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE PER IL CODICE DELLA STRADA ED ILLECITI AMMINISTRATIVI POLIZIA LOCALE - DENOMINATO “PO.LO.” FORNITO DALLA DITTA “GRAFICHE E. GASPARI - CIG:B5CBB6A402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISURA 1.4.3 – APP IO - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. CUP: B11F24000090006 - CIG: B5D3444ED7PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAPPESA INSIEME 2024-LIQUIDAZIONE EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D. L.GS 36/2023 DEL SERVIZIO DI  INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – AVVISO  PNRR - MISURA 1.4.5 CUP: B11F22002720006   – CIG: B5D3420126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D LGS. 36/2023 ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI ADESIONE A SPID E CIE –  PNRR AVVISO MISURA 1.4.4 CUP:  B11F22000990006  - CIG: B5D344E71A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – LIQUIDAZIONE FATTURA.  COD.CIG: B33A5A5A46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI         DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO        AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.    N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR.2136088 CODICE CIG ZA4364D466. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI” – DITTA HORUS LAVORI GENERALI S.R.L. CON SEDE IN PAOLA (CS). COD. CIG:B5DA35CC46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  PER CORTO CURCUITO PRESSO ZONA MANCA. COD CIG:B5E0575031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA SRL  PER FORNITURA DI POLIELETTROLITA CHIMFLOC CH 675 .COD CIG:    B5E047D388</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMMOBILE C.LE DENOMINATO “ EX SCUOLA ELEMENTARE” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE   ENEL ENERGIA SPA  GAS  PERIODO: DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA SRL SOSTITUZIONE BIGIUNTO IDRAULICO UNIVERSALE GHISA, TUBO POLITILENE, COLLARE DI RIPARAZIONE. COD. CIG: B5DCC6AD66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. INTAVOLATA A CAUSA DI UN CORTO CIRCUITO. COD CIG:B5E0830106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DE SUMMA SRL  PER FORNITURA GALLEGGIANTE  FOGNATURA .COD CIG:    B5E0369FC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGATO DG724TS– AGENZIA ASSICENTER SNC COMPAGNIA ASSICURATIVA NOBIS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE CALABRIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE NOTE DEBITO PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO DG724TS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 6 PNEUMATICI 195/75/R16 PER LO SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO DG724TS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI- I-II-III E IV  TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO CONTRATTO DI ADESIONE PER L’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL C.D.S.-2023- NON RISCOSSI ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE - TRASMSISSIONE RUOLO ALLA SOCIETÀ SO.GE.R.T. S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA INCARICATO TRATTAMENTO DEI DATI, UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E VISIONE DELLE REGISTRAZIONI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA - AG. DIEGO ADAMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE  -  IV° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASMENET CALABRIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA UBERTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO DEL 30% PER REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI. DITTA HORUS LAVORI GENERALI S.R.L. CON SEDE IN PAOLA (CS). COD. CIG:B5DA35CC46;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI C.U.P. N. B15E24000270006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”.  AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA   C.U.P. N. B15E24000270006. COD. CIG: B5DAA3206F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT  LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE IV POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE PREVISTE DALL'ART.97 DEL CCNL DEL 16/11/2022 - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020, 2021 E 2022 A POSTEL SPA – CODICE CIG. B5F654642D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI PRE-PROCESSING DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020/2021/2022 A BARRETT SRL – CODICE CIG: B5F654A779</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL SALDO CONSUNTIVO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L.  - CUP: B17H21001620002 - CIG: 9539238C37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL’ ART. 110 COMMA 1 DEL T.U.E.L., DI RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA CON PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO CONTABILE” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) - APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE LEGALI DI GIUDIZIO ED IMPEGNO A FAVORE DELL’AVV. ANTONIETTA VATTIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – REGOLARIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA. COD CIG : B33A5A5A46;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ADISS MULTISERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIANELLO COPIERS SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE III° AREA TECNICA PER L'ANNO 2025 – RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO FORNITURA  MONTAGGIO E SMONTAGGIO  DI LUCI A LED PER LE FESTIVITA' NATALIZIE.COD CIG:B4DD62331C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO PRESSO IL CENTRO STORICO DI ACQUAPPESA PAESE. COD CIG:B4EF07C347</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE PALI PRESSO AREA ADIACENTE DEPURATORI INTAVOLATA. COD CIG:B4F7D2787D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER  LAVORI VARI DI RIPRISTINO E FORNITURA NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.COD CIG:B4F8AA2858</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO DI UN TRATTO DI LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER CAUSA CORTO CIRCUITO PRESSO LOCALITA’ CASTAGNOLA. COD CIG.B54FE222BA;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER  SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E AMPLIAMENTO PRESE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG:B4F8637305</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER “SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  PRESSO  LOCALI CENTRO CONGRESSI NELLE TERME LUIGIANE” - COD CIG: B56C5524AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI PER RIPRISTINO UN TRATTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  PRESSO LOC. TA’ LIQUORI. COD CIG.B54FECCF00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D LGS. 36/2023 ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA  - PNRR-M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI CUP:  B11C23001470006  - CIG: B60BBC572C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER INCARICO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO DI TAGLIO E STIMA DEL BOSCO RADICATO IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS). COD. CIG:ZCF37B45C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LT COSTRUZIONE S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL’ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONE ACQUA METEORICA ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUAPPESA SITO IN VIA MARINA – COD. CIG:B5A568D3CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEBEN SRLS  PER ESTENSIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA “TUTTO GARE”. COD CIG: B5C411613B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  ATTO GARA DESERTA E AVVIO NUOVA PROCEDURA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO OPERATORI  SCUOLABUS COMUNALI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT  N.PJ08814992 DEL 31/08/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI         DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO        AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.    N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR.2136088 CODICE CIG ZA4364D466. - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”. NOMINA SEGGIO DI GARA  C.U.P. N. B15E24000270006.  CIG N. B617FF8FCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S. IORIO -  RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA – LOTTO N. 1.  CANONE OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 CODICE C.U.P.: B12E23028260004 CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO “LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. NELLE ZONE RURALI – COMPLETAMENTO CANALONE IN C.DA PANTANA – SISTEMAZIONE A VERDE ROTONDA STRADALE IN C.DA MACCHIA – COD. C.U.P. N. B14E24001040006;  LOTTO N. 1 – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. IN C.DA SCARPA – PIANO DELLA MOLA – CIG. N.B44C00A4A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM  PER MESSA IN OPERA E FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI P. I. PRESSO C.DA S. IORIO E VIA PANTANA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. COD CIG:B56B2251A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR DI LEOPOLDO PER PULIZIA STRADA SS18 (SOTTOPASSO INTAVOLATA – ROTONDA BAR LO SCOGLIO). COD CIG: B4D3407C37;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI 195/65R15 LASSA 4S. PER L’ AUTOMEZZO C.LE LANCIA LYBRA. CIG: B4F74572C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE PER LAVORI DI PULIZIA VASCHE DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI. CIG: B51130BC14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE PER LAVORI DI PULIZIA VASCHE DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI. CIG: B51130BC14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  HERA COMM  S.P.A.  PERIODO: GIUGNO 2024;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE DI SCOLO C/O ISOLA ECOLOGICA. COD CIG: B2B6F46BCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  GENNAIO 2025. COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO E SOSTITUZIONE ARMATURE STRADALI E  PALO USURATO - COD CIG:B54FF47484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GENERAL OFFICE SRL PER FORNITURA CARTA A4 E A3 UFFICIO TECNICO. COD CIG: Z793B5E723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  FEBBRAIO 2025. COD CIG: B58E17F90F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZO C.LE FIAT PANDA TARGATA BV612GA. COD CIG: B2DB6348D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI 165/65/14 PER L’ AUTOMEZZO C.LE PIAGGIO PORTER.  CIG: B4EDD4BCEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  PER CORTO CURCUITO PRESSO ZONA MANCA. COD CIG:B5E0575031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER FORNITURA DI POLIELETTROLITA CHIMFLOC CH 675 .COD CIG:    B5E047D388</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER FORNITURA GALLEGGIANTE  FOGNATURA .COD CIG:    B5E0369FC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE SUMMA PER SOSTITUZIONE BIGIUNTO IDRAULICO UNIVERSALE GHISA, TUBO POLITILENE, COLLARE DI RIPARAZIONE. COD. CIG: B5DCC6AD66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. INTAVOLATA A CAUSA DI UN CORTO CIRCUITO. COD CIG:B5E0830106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. ANSELMO FELICE  PER RINNOVO ASSUNZIONE INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO. COD CIG: B175EB2531</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE C.LE PER LA VALUTAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI PRODOTTE NELL’AMBITO DEL DISPOSTO DELL’ART. 47, DELLA L.R. 25 NOVEMBRE 1996, N. 32 E SS.MM.II..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI ASMENET SCARL CUP: B11F22000470006 - CIG: B60BC2CC2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE DELL’ECONOMO E DELL'AGENTE CONTABILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI: “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL E C.T.  -  CUP: B15J22000100002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL II° BIMESTRE PERIODO MARZO-APRILE 2025 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER SANZIONI IN MATERIA CODICE DELLA STRADA  ED ILLECITI AMMINISTRATIVI  PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO VATTIMO ANTONIETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DICEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE “TERME LUIGIANE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE - 2024. CODICE C.U.P.: B18B24000010004 – COD. CIG: B0D4BB98E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2025 DEL 04/03/2025 - S.A.P.R. (DRONE) POLIZIA LOCALE - REVISIONE ANNUALE - INSTALLAZIONE REMOTE ID E CORSO STS PER ADEGUAMENTO A NORMATIVA EUROPEA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE. CIG: 8232423A5D SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2025. COD CIG: B61BFB268B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE SCUOLABUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NUOVA ALFA CALABRA MANUTENZIONE E UTILIZZO PIATTAFORMA TIMERELAX-PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI DIPENDENTE DI ALTRO ENTE CONFERIMENTO DI INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.U.P. N. B15E24000270006.   CIG: B617FF8FCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEI DIPENDENTI COMUNALI. INCREMENTO ORARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURE N. 1/3 DEL 03/03/2025 E NR. 1/4  DEL 07/03/2025  PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.B342B1DE98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FGM RICAMBI DI FRANCESCO GROSSO CIPONTE DA BELVEDERE MARITTIMO. COD. CIG: B63AA9E5A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. NELLE ZONE RURALI – COMPLETAMENTO CANALONE IN C.DA PANTANA – SISTEMAZIONE A VERDE ROTONDA STRADALE IN C.DA MACCHIA – COD. C.U.P. N. B14E24001040006. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. NELLA C.DA CASTAGNOLA – CIG. N.B44C276448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>– MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI EDILI FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – COD. CUP B17B22001340006. CIG. B628C48AEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL’ABITATO DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023.   CUP:B17F24000050002;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITA’ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) –CONSOLIDAMENTO CIMITERO” –  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL. STATO FINALE CODICE C.U.P. : B14H20002410001 – CODICE C.I.G.: 9324868481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE AREE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’ASCENSORE INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA IN VIA MARINA IMPIANTO: 54NR9488 PERIODO:01-03-2025-28/02/2026 . COD.CIG:B62CBA3348</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.04.2024 ALLA DITTA GENERALOFFICE SRL DA SCALEA (CS). PER NOLEGGIO IN COMODATO D’USO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE. COD CIG: ZFA3996400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. COD. CIG: 9407823D20 - CUP: B15J22000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA DEL 23/02/2024 PER FORNITURA DI N. 02 GRUPPI UPS UFFICIO POLOZIA LOCALE-CIG ZF13DD35AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA'  COOPERATIVA /  IMPRESA SOCIALE " UPENDO SOCIETA'"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO CF644XX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO ASSOCIATO GALLO  DA CORIGLIANO CALABRO (CS) PER EFFETTUAZIONE ANALISI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI.  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  PER REVISIONE AUTOMEZZI C. LI FIAT PANDA 4X4 E LANCIA LYBRA COD. CIG: ZE23CB5C92;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  RIPARAZIONE AUTOMEZZO C.LE LANCIA LYBRA . COD CIG: ZA23C38302;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS)  RIPARAZIONE AUTOMEZZO C.LE FIAT PANDA 4X4. COD CIG: ZBA3C38398;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SANATORIA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – STRAORDINARIA RELATIVI ALL’IMMOBILE C.LE DENOMINATO “ EX COOPERATIVA PESCATORI SAN FRANCESCO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAPPESA INSIEME 2024-LIQUIDAZIONE EVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESI DI GENNAIO/OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E POTATURA PIANTE COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE – CODICE C.I.G : B677758DCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS)  PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI –  ANNUALITÀ 2025. COD. CIG: B65EAB2AB3 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE GENNAIO/ FEBBRAIO E MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 TUEL, DI RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA CON PROFILO DI “FUNZIONARIO CONTABILE”. AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). DETERMINA NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 TUEL, DI RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA CON PROFILO DI “FUNZIONARIO CONTABILE”. AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). DETERMINA NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL’ABITATO DI ACQUAPPESA” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023.  CUP:B17F24000050002;   CIG.:B67A5A3193;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 TUEL, DI RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA CON PROFILO DI “FUNZIONARIO CONTABILE”. AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). DETERMINA AMMESSI/ESCLUSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI MARCIAPIEDI, STRADE ED AREE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE – CODICE C.I.G B6A2EEF2A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – DAL 01/08/2023 AL 31/12/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG. ZCF3B90BC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE SITI NELLE TERME LUIGIANE C/O LA STRUTTURA DENOMINATA “IL TRIANGOLO” – APPROVAZIONE ATTI ED AVVIO NUOVA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV MARIAROSARIA VACCARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ON-SITE SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: SETTEMBRE  2022;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: OTTOBRE 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA’ ILLUMIA S.P.A.  PERIODO: DICEMBRE 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING. CARMELO COZZA PER INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2025. COD CIG: B61BFB268B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  APRILE 2025. COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  MARZO 2025. COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TM SRL UNIPERSONALE DA FAGNANO C. LLO (CS)  PER FORNITURA LAPIDI CIMITERIALI COMPLETI DI CORNICI. COD. CIG:    B54FD2E95D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURE GENERICO PER LA PULIZIA DEL VERDE  COD CIG: B586C96EDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE “TERME LUIGIANE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO - 2025. CODICE C.U.P.: B18B24000010004 – COD. CIG: B0D4BB98E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA FRANCESCO DA CETRARO RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI C.LI.  COD CIG: B586C96EDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORONA DI FIORI IN ONORE DEL PASSAGGIO DEL MANTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S. IORIO -  RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA – LOTTO N. 1.  CANONE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 CODICE C.U.P.: B12E23028260004 CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO: N. 54NR9488_ UBICAZIONE: VIA MARINA-87020 ACQUAPPESA (CS) PERIODO:01.01.2025-30.06.2025 . COD.CIG B62CBA3348</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”.  LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOL. STEFANO PERRONE PER INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA   C.U.P. N. B15E24000270006. COD. CIG: B5DAA3206F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”. LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH GIUSEPPE PISCIOTTI C.U.P. N. B15E24000270006. COD. CIG: B44690229B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E REVISIONE.  COD.CIG: B6C3E4B37B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO URBANIZZATO. COD CIG:  B6C36EF0C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PER VARI LAVORI DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE C/O LE SORGENTI IDRICHE - COD CIG: B6C37BC9EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PULIZIA CANALE ACQUAPPESA M.NA- COD CIG: B6C3783AE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO SCOGLIO DELLA REGINA- COD CIG: B6C373F2C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTAURA N. 03449/S DEL 31/03/2025 PER ACQUISTO SOFTWAR GESTIONALE PER IL CDS ED ILL. AMM/VI POLIZIA LOCALE - DENOMINATO " PO.LO". FORNITO DALLA DITTA  "GRAFICHE E. GASPARI - CIG: B5CBB6A402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINA N. 46 DEL 07.02.2025 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO E REDAZIONE DEGLI IMMOBILI C.LI DENOMINATO “EX SCUOLA INTAVOLATA” – TEATRO INTAVOLATA COD.CIG: B5859647B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO TRATTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  PRESSO LOC. TA’ CASTAGNOLA/LIQUORI. COD CIG. B6E03C07D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL III° BIMESTRE PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PER VARI LAVORI EFFETTUATI NEL TERRITORIO C.LE.COD. CIG: B1B6BB8C8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HORUS PER REALIZZAZIONE N° 24 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE I° RATA. COD CIG: B5DA35C46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2025-ASMENET CALABRIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICE INFORMATION SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI  N 1 COMPUTER UFFICIO  STATO CIVILE/ANAGRAFE E N. 1  NAS PER TRAVASO DATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI ALLA C.T.S. PER L’ECOLOGIA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI – CODICE C.I.G : B6DCDC6CDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI –   SOCIETA’ SITEC S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI –   DOTT. GIUSEPPE BUFANIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTA E NON ESCLUSIVA ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE  PER L'LE SANZIONI DI VIOLAZIONE AL CDS E NON RISCOSSI DALLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA SO.GE.R.T. SPA- CIG : A01BCEA86B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.P37 DEL 31/01/2025 PER FORNITURA CONSUMABILI ANALIZZATORE ANTIDROGHE PIA2 PROTZEK E MANUTENZIONE PRECURSORE ALCOLBLOW-UFFICIO POLIZIA LOCALE-CIG Z823DD40F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE INFORMATICA SERVER E POSTAZIONI CON FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO E PROROGA PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “ANTONIETTA ESPOSITO”  SITA IN SAN SOSTI (CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA GREEN SERVICE GIARDINI S.A.S PER FORNITURA DI N. 6  DI ABIES ALBA/NORDMANNIANA. COD. CIG:B62CF8CD52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA N. 257/2025 -RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI –   DOTT. GIUSEPPE BUFANIO – CIG: B6E7B140DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E INTEGRAZIONE CON CIG LA DETERMINA N. 256/2025 - RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI –   SOCIETA’ SITEC S.R.L. – CIG: B6E7B6755A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'ASCENZIONE E BENEDIZIONE DELLE SORGENTI NELLE TERME LUIGIANE -IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO SINFONICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA  ALLA COMPAGNIA ASSICENTER PER LANCIA LYBRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI PER SERVIZIO ELETTORALE-DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA – DIRETTA STREAMING – ORGANIZZAZIONE EVENTI, INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – AFFIDAMENTO INCARICO. COD. CIG: B710D7B58B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX  ART. 50 D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO BONIFICA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI, P.C.C .- OPERATORE SAIC SRL – CIG B701A4B644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA – DIRETTA STREAMING – ORGANIZZAZIONE EVENTI, INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. – AFFIDAMENTO INCARICO. COD. CIG: B710D7B58B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA'  COOPERATIVA /  IMPRESA SOCIALE " UPENDO SOCIETA'"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136009 - CODICE CIG Z38364D484. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO E APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GREEN SERVICE GIARDINI S.A.S PER FORNITURA DI N. 6 PIANTE DI PALME WASHINGTONIA.  COD. CIG: B710B9547C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025 ALLA COMPAGNIA ASSICENTER PER AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PANDA 4X4 E AUTOCARRO PIAGGIO PORTER; COD. CIG: B710C4019A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AVV MARIAROSARIA VACCARO PER E  OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 344/2025 DEL 12/04/2025 EMESSO DAL TRIBUNALE DI COSENZA AL R.G.953/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI   CDS ED ALTRI ATTI PL ANNO 2025 A SAILPOST SPA – CODICE CIG.B6E0D81471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. DA RENDE RELATIVO AL SERVIZIO DI RECUPERO FANGHI PRODOTTI  C/O IL DEPURATORE SITO IN C/DA SCISBICHE. CODICE CIG:B71CFA0C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER REALIZZAZIONE LINEA ELETRICA C/O AREA MERCATALE PER INSTALLAZIONE MANGIAPLASTICA. COD CIG: B71D502D42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAUSA CORTO CIRCUITO INTAVOLATA. COD CIG: B71D52CBB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II SEMESTRE 2023 – I SEMESTRE 2024- CONTRATTI REP. N. 156-157-158</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA CONTRADA PAMTANA TERME LUIGIANE CAUSA CORTO CIRCUITO. COD CIG: B71D125D1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DELL’  8 E 9  GIUGNO 2025  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN PANNELLO PER SEGNALETICA TURISTICA  DITTA GRAFICA MAZZITELLI ADV-CIG:B71707424D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 76  C.2 LETT. B) NR. 2 E 3 E C. 3  DEL D. LGS. 36/2023  PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA FORMATA DA 2 DISPOSITIVI APPROVATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN GRADO DI POTER REGISTRARE LE MANOVRE NON CONSENTITE DI SORPASSO AI SENSI DELL’ART 148 E ARTT. CORRELATI AI SENSI DI LEGGE, IN MANIERA AUTOMATICA OVVERO SENZA LA PRESENZA DELL’ORGANO ACCERTATORE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA S.S. 18 AL KM 301+670 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO PER L’AFFIDAMENTO DI AREE VERDI PUBBLICHE – PASSEGGIATA ECOLOGICA PRESENTE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO BOLLETTINO IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA - SETT.AMBIENTE E DEMANIO IDRICO PER RILASCIO AUT. PROVVISORIA ALLO SCARICO IMPIANTO DEPURAZIONE TERME LUIGIANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO BOLLETTINO IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA - SETT.AMBIENTE E DEMANIO IDRICO PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IMPIANTO DEPURAZIONE CONTRADA SCIABICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/5 DEL 16/05/2025 E NR. 1/6  DEL 16/05/2025  PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE – CIG.B342B1DE98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AVV MARIAROSARIA VACCARO PER E  APPELLO A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA N. 128/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI CUI ALL’ART. 952, PRIMO COMMA. C.C. PER LA DURATA DI ANNI TRENTA, SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, CON ACCESSO DA VIA MARINA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E POTATURA PIANTE COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE – CODICE C.I.G : B677758DCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT   MARZO/APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL’ABITATO”. PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP: B17F24000050002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE SITI NELLE TERME LUIGIANE C/O LA STRUTTURA DENOMINATA “IL TRIANGOLO”  NOMINA SEGGIO DI GRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE  SIG. MAURO LUIGI CON DECORRENZA 1.09.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE CALABRIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA'  COOPERATIVA /  IMPRESA SOCIALE " UPENDO SOCIETA'"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 G.A.P. PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG:B753554FBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”. COD. C.U.P. N. B15J22000100002 – COD. C.I.G. N. B1F8A055EB. 2° PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 299 DEL 19.06.2025 AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CALABRIA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA”.COD.CUP. B14H18000050002 -  COD CIG: Z0A2A8CEE6 ; SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL’ABITATO”.PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023. NOMINA SEGGIO DI GARA  CODICE CUP: B17F24000050002 – CODICE CIG: B745196F67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>– MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – DETERMINA A CONTRARRE FORNITURE BENI E ATTREZZATURE -   COD. CUP  B17B22001340006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL’ABITATO”. PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COD. CUP: B17F24000050002 – COD. CIG: B745196F67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO  C.U.P. N. B15E24000270006.  COD. CIG: B75F32A815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT   MARZO/APRILE 2025-RETTIFICA DETERMINA N. 293/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16/31 MAGGIO 2025 – CODICE CIG B6E7B140DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 16-31 MAGGIO 2025 – CODICE CIG B6E7B6755A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 1/15 MAGGIO 2025 – CODICE CIG Z38364D484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAZZITELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI         DAL 16/05/2022 AL 15/05/2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO        AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.    N. 50/2016 TRAMITE MEPA – TRATTATIVA DIRETTA NR.2136088 CODICE CIG ZA4364D466. - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 1 MARZO 14 MAGGIO 2025 – CODICE CIG ZA4364D466</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 448/98 - FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/25 DEL 23/04/2025 - COSTITUZIONE UNITÁ CINOTECNICA POLIZIA LOCALE - CORSO BASE DI OBEDIENCE “PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA ED ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART.1 C.540 L.160/2019 “ – CUP: B19J21026090001 – CIG: ZCF36D103B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT   MARZO/APRILE 2025-RETTIFICA DETERMINA N. 308/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER   ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL-UFFICIO STATOCIVILE/DEMOGRAFICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CUP: B51F24007950006 – CIG: B76B6C1FF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANNI CURIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI MARCIAPIEDI, STRADE ED AREE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE – CODICE C.I.G B6A2EEF2A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE SCARPATE E BANCHINE STRADALI NELLE ZONE RURALI CODICE C.I.G:B75224DC10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLO STUDIO DI CONSULENZA AGROALIMENTARE DOTT.SSA RENATA CAROPRESE DA SCALEA (CS) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 2 ANALISI DI LABORATORIO PER FANGHI DI DEPURAZIONE E DI N. 1 ANALISI DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA PULIZIA DELLE FOGNATURE  . COD. CIG; B73D45635E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE DA EFFETTUARE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025; COD.CIG: B772BDC370</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ALLA SOC. SORICAL S.P.A. PER ANNUALITA’ 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE  -  I° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.I.G.: 80913422A6 – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – APPROVAZIONE STATO FINALE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - C.T. ALLO STATO FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAPPESA ESTATE 2025-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAPPESA ESTATE  2025 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  CIG: B776A3EE49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE – CODICE C.I.G : B73D39A838</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL’ABITATO”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO COD. CUP: B17F24000050002 – COD. CIG: B745196F67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 323 DEL 01.07.2025 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO ALLA SOC. SORICAL S.P.A. PER ANNUALITA’ 2025 E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE  -  I° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR CALABRIA RG. 833/2025 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL’ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA – I SEMESTRE 2025 - CONTRATTI REP. N. 161 – 162 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”.  LIQUIDAZIONE COMPENSI TECNICI PER PERIZIA DI VARIANTE. COD. CIG: 9407823D20 - CUP: B15J22000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE OMISSIS – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI: “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 4° SAL E C.T.  -  CUP: B15J22000100002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AVV MARIAROSARIA VACCARO PER ISCRIZIONE A RUOLO DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO IN DATA 16/04/2025 TRIB.DI COSENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA DI PREAVVISO PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO SV3 - SORPASSOMETRO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG:B76949F528</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PAOLA/CETRARO TRASFERIMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE” DI CUI AL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA-ANNUALITÀ 2020 (D.P.C.M21/11/2019 E D.G.R. 331/2023-PROGRAMMAZIONE REGIONALE TRIENNIO 2019/2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE UTC.  CIG: B775E970A7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA SRLS DA CETRARO RELATIVO ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURTE E MATERIALE GENERICO COD CIG: B79242F1E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO   2024 2025 ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TAGLIO STRAORDINARIO DELLE FASCE BOSCATE DELLA S.P. 270 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA. APPROVAZIONE RELAZIONE DI STIMA E AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA TAGLIO PIANTE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 270 RICADENTE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA MATERIALE LEGNOSO PRESENTE NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE UTC.  CIG: B775E970A7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ BRENNTAG SPA DA BARI RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI SITI IN LOCALITA’ SCIABICHE E TERME LUIGIANE. COD CIG: B785189CC0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – PERIODO MESE DI  MAGGIO  2025. COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA N. 360 DEL 2 SETTEMBRE 2021, PUBBLICATO IN G.U.R.I. N. 243 DELL'11/10/2021. PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ANNUALITÀ 2023 – ACQUISTO ECO-COMPATTATORE LIQUIDAZIONE FATTURE.  CUP:B11E23000010001– CIG: B39C3E7E94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICE INFORMATION SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE CALABRIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA ADAMI ELIGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA SOCIETA’ BRENNTAG SPA DA BARI RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI SITI IN LOCALITA’ SCIABICHE E TERME LUIGIANE. COD CIG: B2EBE484E4;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° E 3° S.A.L. C.T. - CUP: B17H21001620002 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE IDRICO 2023 A INFOTEC SERVIZI SRL – CODICE CIG: B798B998EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ANCI RISPONDE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2025. COD. CIG:B7AB37F7D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE SOMME DESTINATE ALLA PERFORMANCE - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. INTEGRAZIONI CON ECONOMIE DERIVANTI DAGLI ISTITUTI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. DA RENDE RELATIVO AL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI C/O IL DEPURATORE COMUNALE SITO IN C. DA SCIABICHE. COD CIG: B71CFA0C19;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI – MESE DI GENNAIO 2025.  COD CIG: B6DCDC6CDE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTRVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICHE – MARITTIME ESISTENTI. – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.  COD. CIG: 9489884404 CUP: B17H21002060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI – MESE DI FEBBRAIO 2025.  COD CIG: B6DCDC6CDE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000087 DEL 02/07/2025 PER L'ACQUISTO DI N. 02 GIUBOTTI ANTIPROIETTILE - CIG B753554FBC IMP. CONTABILE N. 1559 DEL 14/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL IV° BIMESTRE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA COMMERCIALE SUD  DA CETRARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO PER L’AFFIDAMENTO DI AREE VERDI PUBBLICHE – PASSEGGIATA ECOLOGICA PRESENTE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE. DETERMINA NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI – MESE DI MARZO 2025.  COD CIG: B6DCDC6CDE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI – MESE DI APRILE 2025.  COD CIG: B6DCDC6CDE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI – MESE DI MAGGIO 2025.  COD CIG: B6DCDC6CDE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. IMPEGNO DI SPESA FONDO 0-6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ON.SITE SERVICE PER ACQUISTO PC UFF.ANAGRAFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ON-SITE SERVICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE DEL COMPENDIO TERME LUIGIANE – SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE, NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE.. – CONFERMA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. COD. CUP: B17H23000680002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV.  GIUSEPPE PORZIO PER RICORSO IN CASSAZIONE N. 9017/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER REIMMATRICOLAZIONE  SCUOLABUS TARGATO DG724TS -CIG: B7B9DC9F37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR CALABRIA RG. 833/2025 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL’ENTE -INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA N.185 PORTALE TUTTOGAREPA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 76  C.2 LETT. B) NR. 2 E 3 E C. 3  DEL D. LGS. 36/2023  PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA FORMATA DA 2 DISPOSITIVI APPROVATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN GRADO DI POTER REGISTRARE LE MANOVRE NON CONSENTITE DI SORPASSO AI SENSI DELL’ART 148 E ARTT. CORRELATI AI SENSI DI LEGGE, IN MANIERA AUTOMATICA OVVERO SENZA LA PRESENZA DELL’ORGANO ACCERTATORE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA S.S. 18 AL KM 301+670 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI - CIG: B7336AFA0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI  AVV.TO : VALERIO ZICARO PER RICORSO AL TAR CALABRIA RG 833/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 TUEL, DI RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA CON PROFILO DI “FUNZIONARIO CONTABILE”. AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). PRESA ATTO ESITO COLLOQUIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI P.I.. COD CIG: B7C1A87001;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  DEL 08/09 GIUGNO 2025-LIQUIDAZIONE COMPONENTI DI SEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ SIDECO S.R.L. DA LAMEZIA TERME (CZ) RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DI  STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI FOGNARI CONSISTENTE NEL LAVAGGIO COMPLETO DELLE VASCHE E NELLA RIMOZIONE ED AVVIO A SMALTIMENTO DEI  RIFIUTI  (EER 200306). COD CIG: B7CF243795</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  PER  CONVENZIONE INCARICO LEGALE AVV. MARIAROSARIA VACCARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”. IMPEGNO COMPENSO TECNICO ING. IOSELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA – DIRETTA STREAMING – ORGANIZZAZIONE EVENTI, INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO E LUGLIO 2025. COD. CIG: B710D7B58B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI P.I. C/O PARCO GIOCHI INTAVOLATA. COD CIG: B7D84249A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>– MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A  FORNITURA DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – NOMINA SEGGIO DI GARA COD. CUP  B17B22001340006  COD CIG: B76B4D4924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA RAPPORTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ING. LORENZO IOSELLI  A FAR DATA DAL 1/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2023 - SETTORE FINANZIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 A MAGGIOLI SPA – CIG B7E2BBC727</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2023 - SETTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2023 - SETTORE TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI AREE VERDI PUBBLICHE – PASSEGGIATA ECOLOGICA PRESENTE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE FINANZIARIO – CIG: BTD9B03959</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI NELLE ZONE RURALI (C.DA S. IORIO -  RIUNCIA) IN C.DA PANTANA/TERME E LOC. SCOGLIO DELLA REGINA – LOTTO N. 1.  CANONE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 CODICE C.U.P.: B12E23028260004 CODICE C.I.G.: ZD03ADD535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE “TERME LUIGIANE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE APRILE-MAGGIO-GIUGNIO - 2025. CODICE C.U.P.: B18B24000010004 – COD. CIG: B0D4BB98E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEOTOUR SRLS PER IL SERVIZIO DI PULIZIE SCARPATE E BANCHINE STRADALI NELLE ZONE RURALI CODICE C.I.G:B75224DC10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ANDREOLI SAS PER FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE UTC.  CIG:   B2DB63484D;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FGM RICAMBI DI FRANCESCO GROSSO CIPONTE DA BELVEDERE MARITTIMO. COD. CIG: B63AA9E5A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’ASCENSORE INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA IN VIA MARINA IMPIANTO: 54NR9488 PERIODO:01-03-2025-28/02/2026 . COD.CIG:B62CBA3348</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL’ABITATO DI ACQUAPPESA” – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA -  CUP:B17F24000050002;   CIG.:B67A5A3193;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”. LIQUIDAZIONE TECNICO ING. IOSELLI (DICEMBRE/GIUGNO 2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA COD. C.I.G. N. B037C1A123 E COD. C.U.P. N. B19I23001130004. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE CALABRIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV MARIAROSARIA VACCARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE COMPLESSO BANDISTICO S.FRANCESCO DI PAOLA -FESTA DELL'ASCENSIONE E BENEDIZIONE DELLE SORGENTI -CIG:B704873D21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE COMPLESSO BANDISTICO S.FRANCESCO DI PAOLA -FESTA DELL'ASCENSIONE E BENEDIZIONE DELLE SORGENTI -CIG:B704873D21-RETTIFICA DETERMINA N 414 DEL 11/08/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 235 DEL D. LGS. N. 267/2000.  LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA GESTIONE IVA COMMERCIALE ED IRAP – AFFIDAMENTO SERVIZIO – CIG: B09A70CDC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 – CODICE CIG B6E7B140DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 – CODICE CIG B6E7B6755A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE (PARERE PRO VERITATE) AVV. FRANCESCO IZZO – CIG: B7FO2985E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DEL LABORATORIO BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI – I° SEMESTRE 2025; COD CIG: B65EAB2AB3;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO  COD CIG: B6C373F2C6 - B6C3783AE1 - B6C37BC9EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, 1 CO, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. LAVORI DI COMPLETAMENTO ZONE RURALI.   LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMOFRA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER REALIZZAZIONE LINEA ELETRICA C/O AREA MERCATALE PER INSTALLAZIONE MANGIAPLASTICA. COD CIG: B71D502D42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, 1 CO, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. LAVORI VARI SUL TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/7  DEL 14/07/2025 E 1/8 DEL 14/07/2025 PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE - CIG B342B1DE98  IMP. CONTABILE N. 12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTRA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E REVISIONE.  COD.CIG: B6C3E4B37B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  PER  CONVENZIONE INCARICO LEGALE AVV. MARIAROSARIA VACCARO-IMPEGNO DI SPESA-B7FBE10A23;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, 1 CO, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS. 36/2023 LAVORI STRAORDINARI SU RETE FOGNANTE LOC. SCOGLIO DELLA REGINA. IMPRESA BMA SCAVI E COSTRUZIONI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”. LIQUIDAZIONE TECNICO ING. IOSELLI (DICEMBRE/GIUGNO 2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT  MAGGIO/GIUGNO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV.  VALERIO ZICARO PER RICORSO IN CASSAZIONE N. 9017/2024- CIG: B1EE3D83FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 TITOLARI DI INCARICHI DI EQ (P.O.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>– MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A  FORNITURA DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE COD. CUP  B17B22001340006  COD CIG: B76B4D4924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO PUBBLICO PER ROGITO NOTARILE. COD.CIG: B805718334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAPPESA D'ESTATE  2025-LIQUIDAZIONE ACCONTO  FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE  NOVECENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 TUEL, DI RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA CON PROFILO DI “FUNZIONARIO CONTABILE”. AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) – IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DELL’8 E 9 OTTOBRE 2025: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI  - MESE DI GIUNO 2025.  COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI  - MESE DI LUGLIO 2025.  COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE  - II° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI P.I. C/O SOTTOPASSO SCOGLIO DELLA REGINA. COD CIG: B805A5C517</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI – MESE DI GUUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI – MESE DI LUGLIO 2025.  COD CIG: B6DCDC6CDE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, 1 CO, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS. 36/2023 LAVORI STRAORDINARI SMOTTAMENTO STRADA 1° TRAV. VIA PANTANA. IMPRESA PEPERE ENNIO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, 1 CO, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS. 36/2023 LAVORI RIPRISTINO  SMOTTAMENTO VIA DANTE E OSTRUZIONE TRATTO RETE FOGNANTE VIA MARINA. PEPERE ENNIO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, 1 CO, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS. 36/2023 LAVORI STRAORDINARI SU RETE FOGNANTE LOC. SCOGLIO DELLA REGINA. IMPRESA CTS PER L’ LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, 1 CO, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. SOCIETA’ CTS PER L’ECOLOGIA  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 449 DEL 02.09.2025  AVENTE OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, 1 CO, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS. 36/2023 LAVORI STRAORDINARI SMOTTAMENTO STRADA 1° TRAV. VIA PANTANA. IMPRESA PEPERE ENNIO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO DI CONSULENZA ALIMENTARE DOTT. SSA RENATA CAROPRESE DA SCALEA (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER ACQUE POTABILI – ANNUALITA’ 2024.  COD CIG: B1761B3FC7;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO DI CONSULENZA ALIMENTARE DOTT. SSA RENATA CAROPRESE DA SCALEA (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 2 ANALISI DI LABORATORIO PER FANGHI DI DEPURAZIONE E DI N. 1 ANALISI DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA PULIZIA DELLE FOGNATURE. COD CIG: B73D45635E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.451 DEL 02/09/2025 AVENTE AD OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, 1 CO, LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 140 D.LGS. 36/2023 LAVORI STRAORDINARI SU RETE FOGNANTE LOC. SCOGLIO DELLA REGINA. IMPRESA CTS PER L’ECOLOGIA LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI  - MESE DI AGOSTO 2025.  COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  DEL 08/09 GIUGNO 2025-LIQUIDAZIONE STRAORDIANARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (EX ART. 71 D. LGS. N. 36/2023) PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE/REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, PERSONALE DOCENTE/ATA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) – ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ANNO 2025 – APPROVAZIONE LISTA DI CARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL IV° BIMESTRE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE SERVIZI AFFIDATI ALLA INFOTEC SERVIZI SRL CON DETERMINA N. 414 DEL 10/08/2023– CODICE CIG: ZCF3B90BC0 - MODIFICA CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE,  DELLE CARTOLINE DI AVVISO AGLI ELETTORI ALL'ESTERO, DELLE CONSULTAZIONI PERL'ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIOREGIONALE   PER I GIORNI 5 E 6 OTTOBRE 2025, ALLA SOCIETÀ SEONET ITALIA SRL- CIG B830FEABFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI- I-II- TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/2023 DEL 04/10/2023  PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO  - MANUTENZIONE STRAORIDINARIA DISPOSITIVO SCOUT SPEED SN 4342  – CIG ZBC3C83149 IMPEGNO CONTABILE NR. 1583/2023 DEL 22/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG: B83BEE1EAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (EX ART. 71 D. LGS. N. 36/2023) PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE/REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, PERSONALE DOCENTE/ATA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) – ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028. RETTIFICA DET. N. 460 DELL’08/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E VIE C.LI E CONDUZIONE 2° SCULABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. COD.  CIG: B83CE0F584</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD OO.PP..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO” – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE” - CUP: B17H23000680002 - CIG: B0120AB906 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INNOVIA SRL PER ISTALLAZIONE E FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO LA LOCALITA’ TERME LUIGIANE. COD CIG: B856A80105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A AD OO.PP." - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO” – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE” - CUP: B17H23000680002 - CIG: B0120AB906 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HORUS PER REALIZZAZIONE N° 24 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE II° RATA. COD CIG: B5DA35C46;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 478 DEL 29.09.2025  AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HORUS PER REALIZZAZIONE N° 24 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE II° RATA. COD CIG: B5DA35CC46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2025 CON AFFIDAMENTO DIRETTO C.S.E.D. DI TRANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA (EX ART. 71 D. LGS. N. 36/2023) PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE/REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, PERSONALE DOCENTE/ATA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) – ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 COD. CIG. B83FACE27C -NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI NUCLEO VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTI TERRITORIALI – CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 28.07.2021 TRA REGIONE CALABRIA E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA N. 381 DELLA SEDUTA DEL 11 AGOSTO 2021. PROGETTO MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO – LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO. COD. CIG: B32A73C820 - CUP: B15J22000100002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO C.U.P. N. B15E24000270006.   CIG: B617FF8FCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA SOCIETA’ BRENNTAG SPA DA BARI RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI SITI IN LOCALITA’ SCIABICHE E TERME LUIGIANE. COD CIG: B785189CC0;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEFFICIENTAMENTO DELLA VIABILITA’ VEICOLARE E PEDONALE NEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE” SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE – MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA NEL COMPENDIO TERMALE E POTENZIAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITA’ DELLE ACQUE TERMALI E RISORSE TURISTICHE. NEI COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE” - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  CUP: B17H23000680002 CIG: B0120AB906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL’ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA PER INCASSI CORRENTI A RESIDUI PER L’ANNO 2024 E PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2025 - 30 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO NIDO COMUNALE “PETER PAN” DI ACQUAPPESA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.24 DEL 15.05.2024 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO NIDO COMUNALE “PETER PAN” DI ACQUAPPESA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.24 DEL 15.05.2024 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE/REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, PERSONALE DOCENTE/ATA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) – ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 “-CIG :B83FACE27C- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE ISTAT. CONVENZIONE D’INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE (PARERE PRO VERITATE) AVV. FRANCESCO IZZO CIG: B7FO2985E4 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MASTER “INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (22 OTTOBRE - 10 NOVEMBRE) – AFFIDAMENTO SOC.TÀ MAGGIOLI S.P.A. – CIG. B8B3FA820C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FONTANA S.R.L. PER FORNITURA TARGA INTITOLAZIONE BIVIO CONTRADA ZACCANI  COD CIG:  B8B9913C49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ INFOTEC SERVIZI SRL PER SERVIZIO DII STAMPA, MBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI IDRICO 2023.  CODICE C.I.G.: B798B998EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI: “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO”. APPROVAZIONE STATO FINALE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - C.T. ALLO STATO FINALE -  CUP: B15J22000100002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITA’ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) –CONSOLIDAMENTO CIMITERO” –  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL. CODICE C.U.P. : B14H20002410001 – CODICE C.I.G.: 9324868481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA I°  TRIMESTRE 2025 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA II°  TRIMESTRE 2025 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA BONETTI STEFANO PER  RIPARAZIONE PORTA PASSEGERI SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GY916RS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA STATICA DELL’IMMOBILE SITO IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO VIA NICOLA CARROZZINO N. 24.  COD.CIG B44635EAF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI S.A.S. DA GUARDIA P. SE (CS) PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI  PER L’AUTOMEZZO C. LE FIAT PANDA 4X4 IN DOTAZIONE DI QUESTO UFFICIO COD CIG:B890838E63 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – LIQUIDAZIONE FATTURA III°  TRIMESTRE 2025 - COD CIG: 9579528C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI P.I. C/O PARCO GIOCHI INTAVOLATA. COD CIG: B7D84249A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI P.I.. COD CIG: B7C1A87001;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA – DIRETTA STREAMING – ORGANIZZAZIONE EVENTI, INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO SETTEMBRE 2025. COD. CIG: B710D7B58B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO AGOSTO  2025  COD. C.I.G. N. B037C1A123   COD. C.U.P. N. B19I23001130004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE  2025  COD. C.I.G. N. B037C1A123   COD. C.U.P. N. B19I23001130004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI P.I. C/O SOTTOPASSO SCOGLIO DELLA REGINA. COD CIG: B805A5C517</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE “TERME LUIGIANE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE - 2025. CODICE C.U.P.: B18B24000010004 – COD. CIG: B0D4BB98E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA MATERIALE LEGNOSO PRESENTE NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE DI QUESTO COMUNE – RIAPERTURA TERMINI PER ACQUISIZIONE RICHIESTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 424 DEL 12.08.2025  AVENTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER REALIZZAZIONE LINEA ELETRICA C/O AREA MERCATALE PER INSTALLAZIONE MANGIAPLASTICA. COD CIG: B71D502D42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE E PIAZZE NEL COMUNE DI ACQUAPPESA.  LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE  2025  COD. C.I.G. N. B037C1A123   COD. C.U.P. N. B19I23001130004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI VOMMARO MASSIMO PER DISINFESTAZIONE COD.CIG: B772BDC370</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI – MESE DI AGOSTO 2025.  COD CIG: B6DCDC6CDE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E VIE C.LI E CONDUZIONE 2° SCULABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.. COD.  CIG: B83CE0F584 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTERS –      C.I.G. N. B892866C9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI – AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI – MESE DI SETTEMBRE 2025.  COD CIG: B6DCDC6CDE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AVV MARIAROSARIA VACCARO PER E  OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 808/2025 DEL 15/09/2025 EMESSO DAL TRIBUNALE DI COSENZA AL R.G.2520/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIA OLIMPIA PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DG724TS ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICE INFORMATION SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEONET ITALIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASMENET PER MANTENIMENTO SERVIZIO CST ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC UFFICIO POLIZIA LOCALE – CIG:B8E389F9DC -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NR. 1 BODY CAM, DOKING STATIONE E SERVIZI ANNESSI MARCA REVEAL - POLIZIA LOCALE – SMART CIG B8E36E4C48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.169/EL  DEL 25/08/2025  PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA DI PREAVVISO PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO SV3 SORPASSOMETRO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG B76949F528 IMPEGNO CONTABILE NR. 352/2025 DEL 09/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025 – CODICE CIG B6E7B6755A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025 – CODICE CIG B6E7B140DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GREEN SERVICE GIARDINI S.A.S PER FORNITURA DI N. 6 PIANTE DI PALME WASHINGTONIA.  COD. CIG: B710B9547C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL 12° RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT   LUGLIO/AGOSTO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9  DEL 23/09/2025 E 1/10 DEL 24/09/2025 PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE - CIG B342B1DE98  IMP. CONTABILE N. 12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA ALFA CALABRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI P.I. NELLE ZONE RURALI – COMPLETAMENTO CANALONE IN C.DA PANTANA – SISTEMAZIONE A VERDE ROTONDA STRADALE IN C.DA MACCHIA – COD. C.U.P. N. B14E24001040006. LIQUIDAZIONE FATTURA  LOTTO N. 3 – COMPLETAMENTO CANALONE IN C.DA PANTANA E SISTEMAZIONE A VERDE ROTONDA STRADALE IN C.DA MACCHIA – CIG. N.B44BD2D7BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATEIZZAZIONE FATTURE SORICAL 13° RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA “REVISIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE AL 31.12.2024 (MAPPATURA E REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI ALFANUMERICA E CARTOGRAFICA). DETRAMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ALL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “DEAM ITALIA S.R.L..” DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE ED IL REINTREGO DELLE MATRICI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUAPPESA D'ESTATE  2025-LIQUIDAZIONE SALDO  FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE  NOVECENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 130 DEL 18/03/2025 AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI DEL COMUNE DI ACQUAPPESA, PNRR-M1C1 INVESTIMENTO 1.2, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, CUP: B11C23001470006, - CIG: B60BBC572C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO COMUNALE COD CIG: B8308F0A20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IN CONTRADA PANTANA CONSISTENTE NELLA RIPARAZIONE TORRE FARO COD CIG: B9148502DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IN CONTRADA LIGUORI COD CIG: B8F655516D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA C/O LOC.TA’ CONTRADA S.IORIO E CHIUSOLI COD CIG: B8BEA14502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>– MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -   COD. CUP  B17B22001340006  CIG: B76B4D4924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A GRAFICHE E. GASPARI SRL DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO ON LINE OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000 – CODICE CIG. B927AF933B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 78 DEL 27/02/2025 AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D. L.GS 36/2023 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – AVVISO PNRR - MISURA 1.4.5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 D. L.GS 36/2023 DEL SERVIZIO DI  INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – AVVISO  PNRR - MISURA 1.4.5 CUP: B11F22002720006   – CIG: B930E9EA4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D LGS. 36/2023 ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA  - PNRR-M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI CUP: B11C25000170006   - CIG: B934588B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2020/21/22– CODICE CIG. B937A21300</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “OGGETTO: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL'ABITATO “ - CUP: B17F24000050002 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA SCOLASTICAA SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE“ - CUP: B15E24000270006 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “OGGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI “ - CUP: B17B22001340006 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OGGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI“ - CUP: B17B22001340006– LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE “ - CUP: B15E24000270006 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OGGETTO: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL'ABITATO “ - CUP: B17F24000050002 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA INNOVIA -CIG:BB55944CE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>– MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”   LAVORI EDILI FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL   COD. CUP B17B22001340006. CIG. B628C48AEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” –  LIQUIDAZIONE C.T. AL 1° SAL E CSE COD.CIG N. ZD73D08442.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”, INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, DEL PNRR (MISURA M4C1I1.2) - “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL C.U.P. N. B15E24000270006.   CIG: B617FF8FCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONALI DEL 05/06 OTTOBRE  2025  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E VIE C.LI E CONDUZIONE 2° SCULABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  COD.  CIG: B83CE0F584 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE – CODICE C.I.G : B73D39A838  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL’ABITATO”. PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL COD. CUP: B17F24000050002 – COD. CIG: B745196F67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL’ABITATO DI ACQUAPPESA” –  LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO RELATIVO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DIN ESECUZIONE -  CUP:B17F24000050002;   CIG.:B67A5A3193;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT    MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   SCUOLABUS TARGATO CF644XX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 05/06 OTTOBRE 2025 LIQUIDAZIONE COMPONENTI DI SEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA SRLS DA CETRARO RELATIVO ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURTE E MATERIALE GENERICO COD CIG: B79242F1E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE SITI NELLE TERME LUIGIANE - STRUTTURA DENOMINATA EX RISTORANTE “DUE QUERCE” – APPROVAZIONE ATTI ED AVVIO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV MARIAROSARIA VACCARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNO 2025 SERVIZIO PAGHE – CSED SRL COD. CIG. B966F7C051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CALABRIA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA”.  LIQUIDAZIONE SALDO APPROVAZIONE CONTABILITA’ ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COD.CUP. B14H18000050002 -  COD CIG: Z0A2A8CEE6 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TRATTO DI STRADA LOC.TA’ CASTAGNOLA E ACQUAPPESA MARINA CONSISTENTE NEL RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I.  COD CIG: B963A817C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REVISIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE AL 31.12.2024 (MAPPATURA E REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI ALFANUMERICA E CARTOGRAFICA). AFFIDAMENTO SERVIZIO   COD. CIG: B970ED9310</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SIDECO S.R.L. DA LAMEZIA TERME (CZ) RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DI  STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI FOGNARI CONSISTENTE NEL LAVAGGIO COMPLETO DELLE VASCHE E NELLA RIMOZIONE ED AVVIO A SMALTIMENTO DEI  RIFIUTI  (EER 200306). COD CIG: B7CF243795</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE  SCUOLABUS TARGATO -CF644XX-DITTA MATTIA SRL- CIG B83DAB44C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE CIPOLLA SALVATORE CON DECORRENZA 01.01.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2023 ED AVVISI ANNI PRECEDENTI DA  RINOTIFICARE– CODICE CIG. B98F53D4EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO NUOVE OPPORTUNITA’ SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (CCNL 2019/2021) – ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AL DIPARTIMENTO ARPACAL DI COSENZA PER EFFETTUAZIONE ANALISI CHIMICO-FISICO-BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE REFLUE C/O L’ IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LE SITO IN LOC. TERME LUIGIANE. COD CIG:B9AABBF326 ;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA COD. CIG: B011B12A79 LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 3 CALDAIE DA 34,5 KW  PER L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUAPPESA MARINA  COD CIG: B992CAD486</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE SITI NELLE TERME LUIGIANE C/O LA STRUTTURA DENOMINATA “IL TRIANGOLO” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 2 LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI MATERIALE LEGNOSO PRESENTE NELLA FRAZ. TERME LUIGIANE DI QUESTO COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE COMPRENDENTE I TORNANTI DI INTERESSE STORICO, LOCALITA’ INTAVOLATA, NEL COMUNE DI ACQUAPPESA (CS) –CONSOLIDAMENTO CIMITERO” – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DDL E CSE FINO AL 3° SAL.. CODICE C.U.P. : B14H20002410001 – CODICE C.I.G.: Z2D3354051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ANNO 2025 SERVIZIO PAGHE – CSED SRL COD. CIG. B966F7C051   RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 578 DEL 03.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE C.S.E.D. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE FINANZIARIO – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO PEPERE PER IMMATRICOLAZIOE E ISCRIZIONE AL P.R.A DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DG724TS-CIG:B7B9DC9F37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 235 DEL D. LGS. N. 267/2000. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO GAGLIARDI SERAFINA  PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI  “ISTITUTO SAN GIUSEPPE”  SITA IN CETRARO(CS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2020, 2021 E 2022 - CODICE CIG. B9D39855F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE SOLLECITI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2020, 2021 E 2022- CODICE CIG. B9D3A60AA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE LAVORI ESEGUITI C/O IMPIATNTI DI DEPURAZIONE COMUNALE E RETE FOGNARIA C.LE DALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MARSICO RAFFAELE. COD. CIG: B9D03CAEF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI   CDS ED ALTRI ATTI PL ANNO 2025 A SAILPOST SPA  – CODICE CIG.B97784309E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME OPERATORI ESPERTI ASSEGNATI ALL’UFFICIO TECNICO - DELIBERA G.C. N. 115 DEL 26/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI AMMINISTRATORI – ART. 86 TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCHEDE DI MONITORAGGIO DA PUBBLICARE CON RELATIV ATTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCHEDE DI MONITORAGGIO DA PUBBLICARE CON RELATIVA ATTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCHEDE DI MONITORAGGIO DA PUBBLICARE CON RELATIVA ATTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCHEDE DI MONITORAGGIO DA PUBBLICARE CON RELATIVA ATTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCHEDE DI MONITORAGGIO DA PUBBLICARE CON RELATIVA ATTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCHEDE DI MONITORAGGIO DA PUBBLICARE CON RELATIVA ATTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SCHEDE DI MONITORAGGIO DA PUBBLICARE CON RELATIVA ATTESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. RIMBORSO SOMME ARRICAL IV° BIMESTRE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARI - APP EGAF CDS, RIFIUTI E BANCA DATI ITER CDS  CIG:B95313273C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – COD CIG: 9579528C93 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 1 "AREA AMMINISTRATIVA" PER L'ANNO 2025 NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTI E ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA’  ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA IN ITALIA E ALL’ESTERO DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS E EXTRA CDS, LETTERE PRE RUOLO E ORDINANZE INGIUNZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE IV POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE PREVISTE DALL'ART.97 DEL CCNL DEL 16/11/2022 - PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI S.A.S. DA GUARDIA P. SE (CS) PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI  PER L’AUTOMEZZO C. LE PIAGIO PORTER TARGATO FB965YR IN DOTAZIONE DI QUESTO UFFICIO. COD CIG: B9AAAB57A2;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “MESOGAIA - TERRE DI MEZZO – “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA DELLE RISORSE NATURALI SULL’ANTICA VIA ISTMICA JONIO-TIRRENO” ACQUAPPESA E GUARDIA PIEMONTESE: LE ANTICHE SORGENTI TERMALI NELLA TERRA DI SAN FRANCESCO” –   COD. CIG: B1F8A055EB -  CUP: B15J22000100002. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE III° AREA TECNICA PER L'ANNO 2026 – RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE  FRATUCCI ROSETTA CON DECORRENZA 01.02.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER   ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI NASCITA E REGISTRI DI STATO CIVILE-  DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO CONTRATTO DI ADESIONE PER L’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1424.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER   ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI NASCITA E REGISTRI DI STATO CIVILE-  DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/11  DEL 02/12/2025  - N.  1/12 DEL 02/12/2025  E N. 1/13 DEL 02/12/2025 PER POTENZIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE OUTSOURCING ATTIVITA' BUROCRATICHE AMMINISTRATIVE - CIG B342B1DE98  IMP. CONTABILE N. 12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 – CODICE CIG B6E7B140DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE  2025 – CODICE CIG B6E7B6755A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. SORICAL S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA  IDROPOTABILE  -  II° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SORPASSOMETRO - SV3 - NOLEGGIO E GESTIONE VIOLAZIONI VERBALI CDS A VIAE S.R.L.  – CODICE CIG.B7336AFA0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS ED ALTRI ATTI PL ANNO 2025 A SAILPOST SPA – CODICE CIG.B6E0D81471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2025 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE DOTT. VITTORIO RANIERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 22 E 23  MARZO 2026 - COSTITUZIONE DEL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER SANZIONI IN MATERIA CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONALI DEL 05/06 OTTOBRE  2025   INTEGRAZIONRE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA  FORMATO A4 PER FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI-DITTA RG CARTA E UFFICI-CIG:BA4D95FDF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIRPISTINO POMPA DI CALORE VRF IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA PRESSO CENTRO CONGRESSI TERME LUIGIANE COD CIG: BA2464A9B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE -ELEZIONI REGIONALI  DEL   05/06 OTTOBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVENZIONE INCARICO LEGALE AVV MARIAROSARIA VACCARO -IMPEGNO DI SPESA -CIG: BA2BDEC312</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE II PER L'ANNO 2026 – RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2026 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI  - MESE DI OTTOBRE 2025.  COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI  - MESE DI SETTEMBRE 2025.  COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI- III- TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.154/PA DEL 04/12/2025 PER FORNITURA DI N. 01 PC GRAFICO UFFICIO POLIZIA LOCALE-CIG B8E389F9DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESE VIVE AVV MARIAROSARIA VACCARO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVI DELIBERA G.C. 8/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZI BASE FATTURA FATTURA NR. 6165 DEL 03/09/2025 E CANONE INFRANNUALE ACI PRA FATTURA NR. 6164 DEL 03/09/2025 - CIG B7AB37F7D0  IMP. CONTABILE N. 1561/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1643/2025 DEL 02/07/2025  PER ACQUISTO PRONTUARI - APP EGAF CDS E RIFIUTI  – CIG B5037875AE  IMPEGNO CONTABILE NR. 1324/2024 DEL 07/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE FRATUCCI ROSETTA CON DECORRENZA 01/02/2026. REVOCA DETERMINA N. 10 DEL 22/01/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 147/10 DEL 19/09/2025 – CIG ZC43Z9BFBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA NUOVA ALFA CALABRA MANUTENZIONE E UTILIZZO PIATTAFORMA TIMERELAX-PERSONALE DIPENDENTE-ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO BAMBINI DA 0 A 6 ANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ART. 11 COMMA 2) DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”. LIQUIDAZIONE TECNICO ING. IOSELLI (ULTIMO PERIODO 16/06/2025-31/08/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO   COMPETENZE PROFESSIONALI AVV.  VALERIO ZICARO PER RICORSO AL TAR CALABRIA  COMUNE ACQUAPPESA/RITA SORACE REG.RIC. N. 1658/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SEBEN SRLS PER ESTENSIONE DEL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA “TUTTO GARE” PER ANNI DUE 2026-2027.  COD CIG: BA604D1A25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA   SCUOLABUS TARGATO GY916RS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA  AUTOVETTURA  FIAT  GRANDE PUNTO TARGATA YA435AH IN DOTAZIONE ALLA P.L. – CIG BA74CC8F4C-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI "ANNCSU COMUNI MAGGIO 2025 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) D.LGS 23/2023 PER LA FORNITURA DEL DATABASE GEOREFERENZIATO “CAP DELIVERY POINTS” MISURA ANNCSU – PA DIGITALE 2026 - CUP  B51J25004230006 - CIG BA7A22C6C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI "ANNCSU COMUNI MAGGIO 2025 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) D.LGS 23/2023 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ANNCSU – PA DIGITALE 2026 - CUP  B51J25004230006 - CIG BA79F46270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ANCI RISPONDE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2026. COD. CIG:B9E96F96AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>846.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PAGOPA SPA PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND)  PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. - EXTRA C.D.S ED ATTI GENERALI DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO PER RIPARAZIONE TRATTO DI IMPIANTO DI P.I. C/O TERME LUIGIANE. COD CIG: BA38792AE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA SRLS DA CETRARO RELATIVO ALL’ACQUISTO MATERIALE GENERICO COD CIG: BA5DDBEB68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NEL RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. CONTRADA CASTAGNO E LIGUORI COD CIG: BA2458CCE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO DA ACQUAPPESA PER VARI LAVORI DI SCAVO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO C.LE.COD.  CIG: BA6062EA26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DA PAOLA (CS) PER CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE ESTINTORI.  COD.CIG: BA3883D800</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER LAVORI DI “GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI” SITI IN ACQUAPPESA CAPOLUOGO E MARINA – AREA MERCATALE LOTTO N. 2. PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025. CODICE C.U.P.: B12E23028260004 - CODICE C.I.G.: Z323ADD5C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAURO OCCHIUZZI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IN CONTRADA LIGUORI COD CIG: B8F655516D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IN CONTRADA PANTANA CONSISTENTE NELLA RIPARAZIONE TORRE FARO COD CIG: B9148502DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OCCHIUZZI MAURO DA ACQUAPPESA COD CIG: B8308F0A20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. SUL TRATTO DI STRADA LOC.TA’ CASTAGNOLA E ACQUAPPESA MARINA   COD CIG: B963A817C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MATTIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ACQUAPPESA – CODICE C.U.P.: B15B18000600005 – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SERVITÙ PASSAGGIO TUBO DI SCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA TERRANOVA SRLS DA CETRARO RELATIVO ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURTE E MATERIALE GENERICO. CIG:B586E4D924;  CIG:B586C96EDC;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PALCO, NONCHÉ INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024. COD. CIG:B514E645BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO TRATTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  PRESSO LOC. TA’ CASTAGNOLA/LIQUORI. COD CIG. B6E03C07D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAUSA CORTO CIRCUITO INTAVOLATA. COD CIG: B71D52CBB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE  E REVISIONE  SCUOLABUS TARGATO -CF644XX-DITTA MATTIA SRL- CIG BA8840EE44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ACCESSO BANCA DATI M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA PER VISURE ANNO 2025 - PREVISIONE-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO SERVIZIO INFORMATICO DEL CED MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA M.C.T.C. (D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634) – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI- IV- TRIMESTRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ADAMI CARS DI ADAMI ELIGIO DA GUARDIA P.SE (CS) PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE  TARGATO GY916RS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTORAZIONE  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ASP DI COSENZA  PER VIDIMAZIONE MENU' MENSA SCOLASTICA ANNO 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L’ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO ANNUALE PRIMA ISCRIZIONE A RENTRI ANNUALITA’ 2026 ( REGISTRO ELETTRONICO NAZIOINALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE URGENTE VEICOLO FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE – SANTISE MOTORS S.R.L. – FATTURA N. 853/2025 – CIG B2863BAE61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AVV. DANIELE DE CARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5226006841 DEL 20/02/2026 – PAGOPA S.P.A. – SERVIZIO SEND (NOTIFICHE DIGITALI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ INCLOUDTEAM PER ATTIVAZIONE MODULO ANPR ED IMPORTAZIONE DATABASE VECCHIO SOFTWARE  UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG: BA7EF34835.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI CDS ED ALTRI ATTI PL ANNO 2025 A SAILPOST SPA – CODICE CIG.B7784309E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ INFOTEC SERVIZI SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2023 ED AVVISI ANNI PRECEDENTI DA RINOTIFICARE– CODICE CIG. B98F53D4EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 E RIMBORSO SOMME ARRICAL I° BIMESTRE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2026 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENEGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI, AI SENSI DEL D.M. DEL 07/08/2025 E RELATIVA AL CONTO TERMICO 3.0 ALLA SOCIETA' DE RANGO IAD SRL, CON SEDE IN MONTALTO UFFUGO ( CS ) CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. COD CIG: BAA686708B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE C.LI  E STAZ. DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 – IMPEGNO SOMME. COD. CIG: BA89651037;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OCCHIUZZI MAURO PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE CAUSA CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE   COD CIG: BA981B5057</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIRRENICA SYSTEM DI CIPOLLA LORENZO PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI P.I. C/O LOC.TA’ PANTANA, CONTRADA S.IORIO E SCOGLIO DELLA REGINA CAUSA AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE ULTIME. COD CIG: BA982A6736</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N° 10 – ADESIONE ALL’ENTE DI GOVERNO D’AMBITO “AUTORITA’ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” – ARRICAL, PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PREVISTE DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 E RIMBORSO SOMME ARRICAL II° BIMESTRE PERIODO MARZO-APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ INFOTEC SERVIZI SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2023 ED AVVISI ANNI PRECEDENTI DA RINOTIFICARE– CODICE CIG. B98F53D4EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 16V TARGA YA435AH – SANTISE MOTORS S.R.L. – PREVENTIVO N. 133 DEL 04/03/2026 CIG:BAB601225A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore IV - Area Vigilanza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ANDREOLI SAS  PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI AMMINISTRATORI – ART. 86 TUEL – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 608/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER DIFESA GIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO INCARDINATO CON RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO CONTRO IL COMUNE DI ACQUAPPESA-IMPEGNO DI SPESA-CIG:: BAC0BEE4FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO – LIQUIDAZIONE FATTURA NR 147/10 DEL 19/09/2025 – CIG ZC43Z9BFBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026 – CODICE CIG B6E7B140DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026  – CODICE CIG B6E7B6755A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore II - Area Finanziaria e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI  - MESE DI NOVEMBRE 2025.  COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI  - MESE DI DICEMBRE 2025.  COD CIG: B58E17F90F;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2026.  COD CIG: BAB04C9DA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI NELLE ZONE RURALI – DETERMINA A CONTRARRE  CUP: B17H25004220002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEFONIA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INNOVIA  ANNO 2026  CIG: BAB95C0E98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SANIFICAZIONE  E DISINFESTAZIONE LOCALI  SCOLASTICI-CIG:BAD51C9C86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SANIFICAZIONE  E DISINFESTAZIONE LOCALI  SCOLASTICI-CIG:BAD51C9C86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>– MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – LIQUIDAZIONE I° FORNITURA MATERIALE COD. CUP  B17B22001340006  CIG: B76B4D4924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR FESR FSE+ CALABRIA 2021/2027 - PIANO DI AZIONE 2.4.2 LS2 INT. 2.1 - DIGITALIZZAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI LUNGRO E ACQUISTO DI CARTELLONISTICA - DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETTERA B) D.LGS 36/2023  COD.CUP: B11C25000110002 COD. CIG: BA9651838E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR FESR FSE+ CALABRIA 2021/2027 - PIANO DI AZIONE 2.4.2 LS2 INT. 2.1 - DIGITALIZZAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ACQUAPPESA E ACQUISTO DI CARTELLONISTICA –  DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETTERA B) D.LGS 36/2023  COD.CUP: B11C25000110002 COD. CIG:BA9651838E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DEL LABORATORIO BIOQUALITY S.A.S. DA MONTALTO UFFUGO (CS) PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PER ACQUE POTABILI – II° SEMESTRE 2025; COD CIG: B65EAB2AB3;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA – DIRETTA STREAMING – ORGANIZZAZIONE EVENTI, INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE NOVEMBRE 2025. COD. CIG: B710D7B58B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI SCOGLIERE ESISTENTI NEL COMUNE DI ACQUAPPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023.  CUP: B18H25001640001;   CIG.: BAEFBB7988</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.LI – AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO GENNAIO 2026 / DICEMBRE 2028 - COD CIG: B9DA1DBFB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI” – DITTA HORUS LAVORI GENERALI S.R.L. CON SEDE IN PAOLA (CS).  COD. CIG: BACE1DE0FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI NELLE ZONE RURALI – AFFIDAMENTO LAVORI  CUP: B17H25004220002.  CIG: BADD1DAB90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>– MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO COD. CUP  B17B22001340006  CIG: B76B4D4924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 111 DEL 26.03.2026 AVENTE AD AGGETTO: – MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 FORNITURA ATTREZZATURE INERENTE LA “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO COD. CUP  B17B22001340006  CIG: B76B4D4924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE AVV MARIAROSARIA VACCARO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2025-GENNAIO2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OGGETTO: MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI “- CUP: B17B22001340006 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI“ - CUP: B17B22001340006– LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MOVIMENTO TERRA DI PUGLIESE ALESSANDRO. COD CIG: BA6062EA26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA – DIRETTA STREAMING – ORGANIZZAZIONE EVENTI, INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2025. COD. CIG: B710D7B58B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI VOMMARO MASSIMO DA PAOLA (CS) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO URBANIZZATO.   COD CIG:  B6C36EF0C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI VOMMARO MASSIMO  DA PAOLA (CS) PER CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE ESTINTORI.  COD.CIG: BA3883D800</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  IN FAVORE DELLA  SOCIETA’ C.T.S. PER L’ECOLOGIA DA ACQUAPPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE C. LI  E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI  - MESE DI GENNAIO 2026.  COD CIG: BA89651037;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE SOCIAL MEDIA WEB – RASSEGNA STAMPA – DIRETTA STREAMING – ORGANIZZAZIONE EVENTI, INERENTE LA GESTIONE ASSOCIATA - FUNZIONI E SERVIZI NELL’AMBITO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE “TERME LUIGIANE” TRA I COMUNI DI ACQUAPPESA E GUARDIA P.SE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2026. COD. CIG: B710D7B58B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E VIE C.LI E CONDUZIONE 2° SCULABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  COD.  CIG: B83CE0F584 LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 15.01.2025 AL 15.02.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E VIE C.LI E CONDUZIONE 2° SCULABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  COD.  CIG: B83CE0F584 LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E VIE C.LI E CONDUZIONE 2° SCULABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  COD.  CIG: B83CE0F584 LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 15.12.2025 AL 15.01.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO 2026 – CODICE CIG B6E7B140DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI    SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2026  – CODICE CIG B6E7B6755A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE MEZZI ED AUTOMEZZI IVI COMPRESO LO SCUOLABUS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO RIENTRANTE NELLA SFERA DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II..  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2026 CIG: B541C10397;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA N. CIG. DETERMINA N. 355 DEL 30.07.2024 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FONTANA S.R.L. PER FORNITURA TARGA INTITOLAZIONE BIVIO CONTRADA ZACCANI  COD CIG:  B8B9913C49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2026-2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI “RELIQUATO DI TERRENO POSTO TRA VIA C. COLOMBO E VIA MARINA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ACQUAPPESA, CON DESTINAZIONE URBANISTICA “AREA DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO” ATTUALMENTE ADIBITO AD “AREA MERCATALE” PER ADIBIRLO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ INFOTEC SERVIZI SRL N. 2/91 DEL 07/11/2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI ED ATTIVITA’ DI FRONT-OFFICE E BACK OFFICE – CODICE CIG.  ZCF3B90BC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>– MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA NEXT GENERETION EU – CONCESSIONE PROROGA CONSEGNA FORNITURA COD. CUP  B17B22001340006  CIG: B76B4D4924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2026.  COD CIG: BAB04C9DA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA INNOVIA SRL PER ISTALLAZIONE E FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA PRESSO LA LOCALITA’ TERME LUIGIANE. COD CIG: B856A80105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE SCOGLIERE A PROTEZIONE DELL’ABITATO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. COD. CUP: B17F24000050002 – COD. CIG: B745196F67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALE SITI NELLE TERME LUIGIANE - STRUTTURA DENOMINATA EX RISTORANTE “DUE QUERCE” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICE INFORMATION SAS  N 45/2026-CIG B5B49854DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ON-SITE SERVICE  PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE INFORMATICA SERVER E POSTAZIONI CON FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CERISA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER STIPULA ATTO PUBBLICO PER ROGITO NOTARILE. COD.CIG: B805718334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOVETTURA TARGATA FC620GY-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HORUS PER REALIZZAZIONE N° 24 LOCULI CIMITERIALI ED OPERE ACCESSORIE III° RATA. COD CIG: B5DA35C46;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI “RELIQUATO DI TERRENO POSTO TRA VIA C. COLOMBO E VIA MARINA, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ACQUAPPESA, CON DESTINAZIONE URBANISTICA “AREA DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO” ATTUALMENTE ADIBITO AD “AREA MERCATALE” PER ADIBIRLO AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA – RICHIESTA PROGETTO ED OFFERTA ECONOMICA AGLI OO.EE. INTERESSATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ BRENNTAG S.P.A. DA BARI RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI.  COD CIG: BB488A1CD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ BRENNTAG S.P.A. DA BARI RELATIVO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI.  COD CIG: BB4882BB73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORONA DI FIORI IN ONORE DEL PASSAGGIO DEL MANTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA-CIG BB7EF4133B;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE   SCUOLABUS TARGATO -GY916RS-DITTA MATTIA SRL-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>752.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2795.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI AMMINISTRATORI – ART. 86 TUEL – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4035</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 22/23  MARZO  2026 -IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-KUWAIT  ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Amministrativa</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’ASCENSORE INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO ACQUAPPESA IN VIA MARINA IMPIANTO: 54NR9488 PERIODO:01-03-2026-28/02/2027 . COD CIG: BB49AA9E11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1048.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARZIONE CANCELLO PRINCIPALE SCORREVOLE PRINCIPALE C/O CENTRO CONGRESSI TERME LUIGIANE   COD CIG: BB1A4B84FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI PER TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DI RISULTA PRODOTTI PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE C. LE SITO IN LOCALITA’ TERME LUIGIANE.  COD CIG: BB9479AD60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI MARCIAPIEDI, STRADE ED AREE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE  PER APERTURA ATTIVITA’ TERMALI ODICE C.I.G BB8BF92BB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA COMPENDIO TERMALE DELLE TERME LUIGIANE  PERIODO 01.05.2026 AL 31.10.2026 ODICE C.I.G BB8BF32C7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore III - Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ATTESTAZIONE COMPLETA DELLA SCHEDA DELLE VERIFICHE DI RILEVAZIONE AL 30 NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PUBBLICAZIONE RELAZIONE RPCT 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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